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7/23/2019 657.45 R175d Capitulo II
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CAPITULO II
MARCO TERICO SOBRE: MODELO, MODELO DOCUMENTAL,PROCESOS, GESTION DE PROCESOS, MEJORA CONTNUA.
A continuacin se detallan los diversos conceptos que harn referencia a la
investigacin a efectuar los cuales se consideran fundamentales y representativos
para comprender de una forma ms clara el desarrollo del diseo de un modelo
documental de gestin de procesos y mejora contnua.
A. MODELO
1. GENERALIDADES
Un documento es un conjunto de datos, de naturaleza tradicionalmente textual,
aunque la evolucin tecnolgica ha propiciado la aparicin de documentos,
incorporndose al texto fotografas, ilustraciones grficas, videos animados, audio,
etc.
En una organizacin es de vital importancia poseer documentos necesarios para el
buen funcionamiento de la empresa dentro de ellos existen algunos legales y otros
que no son legales pero influyen de una manera muy positiva en el buen
funcionamiento de una empresa, esta documentacin es de vital importancia, para
poder cumplir los objetivos que se han establecido por la alta gerencia de una
empresa. De esto depende que una empresa debe poseer documentados algunos
procedimientos importantes para el logro de los objetivos, adems de unaherramienta que contribuya como una referencia de pasos que se puedan seguir
para no fracasar en el intento o no perder la secuencia.
2. DEFINICIN
Arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo.
En las obras de ingenio y en las acciones morales, ejemplar que por su
perfeccin se debe seguir e imitar.
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Esquema terico, generalmente en forma matemtica, de un sistema o de una
realidad compleja, como la evolucin econmica de un pas, que se elabora
para facilitar su comprensin y el estudio de su comportamiento.
3. CARACTERSTICAS
Es un proceso ordenado que muestra una serie de pasos ordenados los
cuales sirven de referencia.
Permite seguir un orden secuencial para obtener un producto.
4. TIPOS1
El modelo terico debe contener los elementos que se precisen para la
simulacin. Un ejemplo con trabajo de laboratorio es un programa de
estadstica con ordenador que genere nmeros aleatorios y que contenga los
estadsticos de la media y sus diferentes versiones: cuadrtica- aritmtica-
geomtrica-armnica. Adems debe ser capaz de determinar la normalidad en
trminos de probabilidad de las series generadas. La hiptesis de trabajo es
que la media y sus versiones tambin determinan la normalidad de las series.
Es un trabajo experimental de laboratorio. Si es cierta la hiptesis podemos
establecer la secuencia teorema, teora, ley.
El modelo conceptual desea establecer por un cuestionario y con trabajo de
campo, la importancia de la discriminacin o rechazo en una colectividad y
hacerlo por medio de un cuestionario en forma de una simulacin con una
escala de actitud. Despus de ver si la poblacin es representativa o
adecuada, ahora la simulacin es la aplicacin del cuestionario y el modelo es
el cuestionario para confirmar o rechazar la hiptesis de si existe
discriminacin en la poblacin y hacia que grupo de personas y en que
cuestiones. Gran parte de las simulaciones son de este tipo con modelos
conceptuales.
1abc.gov.ar/paginaescuela/0093mt0001/concepto 10/11/07 5:30 pm.
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El modelo sistmico es ms pretencioso y es un trabajo de laboratorio. Se
simula el sistema social en una de sus representaciones totales. El anlisis desistemas es una representacin total. Un plan de desarrollo en el segmento de
transportes con un modelo de ecologa humana, por ejemplo. El nfasis en la
teora general de sistemas es lo adecuado en este tipo de simulaciones. Este
mtodo, que es para un Sistema complejo, es sumamente abstracto, no se
limita a la descripcin del sistema, sino que debe incluir en la simulacin las
entradas y salidas de energa y procesos de homeostasis, autopoiesis y
retroalimentacin.
Tanto el programa de estadstica, como la escala de actitud, como el sistema
total, son perfectas simulaciones de la realidad y modelizan todos los
elementos en sus respectivas hiptesis de trabajo. Son tambin un microclima
y el ambiente o el escenario en los procesos de simulacin/experimentacin.
Otras propiedades que deben contener las simulaciones es que sean
repetibles indefinidamente. Que eviten el efecto de aprendizaje que incita al
encuestador a rellenar el mismo los cuestionarios y que se podr evitar con
algn control, que sean flexibles o mejorables y que no sea invasivo o cambiar
la poblacin de las muestras sucesivas
Unmodelo matemtico es un esquema, una ecuacin, un diagrama o una
teora que simplifica una parte difcil de las matemticas, haciendo ms fcil
su comprensin y que engloba de manera general muchos aspectos
diferentes.
B. MODELO DOCUMENTAL
1. DEFINICIN.
Un modelo documental es un conjunto de parmetros escritos o reflejados en
un texto los cuales son un punto de partida con el objetivo de llevar una
secuencia lgica y ordenada encaminada a cumplir los objetivos de la
organizacin.
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Hablar de un modelo documental es importante de una organizacin formar una
secuencia ordenada de pasos para no estar trabajando de una forma ciega oemprica, es decir que es importante respaldar todo lo que se va a realizar para no
tener o tener la menor cantidad de problemas posibles.
2. PASOS PARA CREAR UN MODELO DOCUMENTAL
Para poder establecer un modelo documental el cual est basado en las normas ISO
9001:2000 existen algunos pasos fundamentales los cuales son los siguientes.
No obstante exigen la existencia de los siguientes documentos:
Declaraciones documentadas de una poltica de calidad y objetivos de la calidad. Manual de Calidad.
Procedimientos documentados para:
- Control de documentos.
- Control de los registros de calidad.
- Auditorias internas.
- Control de productos no conformes.
Determinacin de las necesidadesde documentacin.
Diagnstico de la situacin de ladocumentacin en la organizacin.
Diseo del modelo documental.
Elaboracin de documentos.
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- Acciones correctivas.
- Acciones preventivas.
Los documentos requeridos por la organizacin para asegurar el control,
funcionamiento y planificacin efectivos de sus procesos.
Para poder construir este modelo es necesario.
1. Estudiar las regulaciones especficas del sector en que se desenvuelve la
organizacin para determinar los documentos que deben responder al
cumplimiento de estos requisitos legales.
2. Determinar los tipos de documentos que deben existir y sus requisitos.
Con los resultados de las tareas anteriores se deben decidir cules son los tipos de
documentos que deben existir en la organizacin para cumplir con los requisitos de
las normas ISO 9000 y de las regulaciones propias del sector. As tenemos que
usualmente las organizaciones tendrn que contar con:- Manual de Calidad
- Manuales de Procedimientos
- Procedimientos generales y especficos
- Registros
- Planes de Calidad
- Especificaciones
Adems podrn existir otros documentos como:
- Planes de inspeccin y ensayo.
- Expedientes maestros de los productos
- Informes
- Planos
- Dibujos, esquemas
- Etiquetas
- Certificados
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- Prospectos
- Reglamentos- Facturas
- Tarjetas de almacenamiento
- Instrucciones
Estos documentos pueden ser tiles para obtener los resultados que la organizacin
desea en materia de gestin de la calidad.
3. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN2
La documentacin del sistema de gestin de calidad debe incluir.
a) Declaraciones documentadas de una poltica de calidad.
b) Un manual de calidad.
c) Los procedimientos documentados requeridos.
d) Los documentos necesitados por la organizacin por asegurarse de la eficaz
planificacin, operacin, y control de sus procesos, y
e) Los registros requeridos por la norma internacional.
4. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS3
Los documentos requeridos por el sistema de gestin de calidad deben controlarse.
Los registros son un tipo especial de documento y deben controlarse de acuerdo con
los requisitos del manual de calidad.
Debe establecerse un procedimiento documentado que defina entre los procesos del
sistema de control de calidad4.
a) Aprobar los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su emisin.
b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos
nuevamente.
2Norma Internacional ISO 9001:2000 SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD REQUISITOS, p 2-3.
3Ibidem.
4Ibidem p. 29
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c) asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisin actual de
los documentos.d) asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables
que se encuentran disponibles en los puntos.
e) asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fcilmente
identificables.
f) Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo y se
controla su distribucin, y
g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarse una
identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razn.
5. VALOR DE LA DOCUMENTACIN5
La documentacin permite la comunicacin del propsito y la coherencia de accin.
Su utilizacin contribuye a:
a) Lograr la conformidad con los requisitos del cliente y lamedora de calidad.
b) Proveer la formacin apropiada.
c) La repetibilidad y trazabilidad.
d) Proporcionar evidencias objetivas; y
e) Evaluar la eficacia y la educacin contnua del sistema de gestin de calidad.
C. PROCESOS
Actualmente, las organizaciones, independientemente de su tamao y del sector de
actividad, han de hacer frente a mercados competitivos en los que han de conciliar lasatisfaccin de sus clientes con la eficiencia econmica de sus actividades.
1. DEFINICIN
Un proceso puede ser definido como un conjunto de actividades enlazadas entre s
que, partiendo de uno o ms inputs(entradas) los transforma, generando un output
(resultado).
5Roque Pedro, KAIZEN ISO 9000, La Clave para Incrementar la Rentabilidad, El Salvador, editorial maya, 2002, p. 143.
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Desde este punto de vista, una organizacin cualquiera puede ser considerada como
un sistema de procesos, ms o menos relacionados entre s, en los que buenaparte de los inputs sern generados por proveedores internos, y cuyos resultados
irn frecuentemente dirigidos hacia clientes tambin internos.
Esta situacin har que el mbito y alcance de los procesos no sea homogneo,
debiendo ser definido en cada caso cuando se aborda desde una de las distintas
estrategias propias de la gestin de procesos. Esto quiere decir que, a veces, no es
tan evidente dnde se inicia y dnde finaliza un proceso, siendo necesario establecer
una delimitacin a efectos operativos, de direccin y control del proceso.
Un proceso puede ser realizado por una sola persona, o dentro de un mismo
departamento. Sin embargo, los ms complejos fluyen en la organizacin a travs de
diferentes reas funcionales y departamentos, que se implican en aqul en mayor o
menor medida.
El hecho de que en un proceso intervengan distintos departamentos dificulta su
control y gestin, diluyendo la responsabilidad que esos departamentos tienen sobre
el mismo. En una palabra, cada rea se responsabilizar del conjunto de
actividades que desarrolla, pero la responsabilidad y compromiso con la totalidad
del proceso tender a no ser tomada por nadie en concreto.
Se habla realmente de procesos si cumple las siguientes caractersticas o
condiciones:6
Se pueden describir las ENTRADAS y las SALIDAS. El proceso cruza uno o varios lmites organizativos funcionales.
Una de las caractersticas significativas de los procesos es que son capaces
de cruzar verticalmente y horizontalmente la organizacin.
Se requiere hablar de metas y fines en vez de acciones y medios. Un proceso
responde a la pregunta QUE, no al COMO.
6Ibdem p. 4
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El proceso tiene que ser fcilmente comprendido por cualquier persona de la
organizacin.
2. REQUISITOS BSICOS DE UN PROCESO SEGN ISO 9001:2000.
REQUISITOS GENERALES7
La organizacin debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema
de gestin de la calidad y mejorar continuamente su eficacia con los requisitos de
esta Norma Internacional.
La organizacin debe:
a) Identificar los procesos necesarios para el Sistema de Gestin de la Calidad y
su aplicacin a travs de la organizacin.
b) Determinar la secuencia e interaccin de estos procesos,
c) Determinar los criterios y mtodos necesarios para asegurarse de que tanto la
operacin como el control de estos procesos sean eficaces,
d) Asegurarse de la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para
apoyar la operacin y el seguimiento de estos procesos,e) Realizar el seguimiento , la medicin y el anlisis de estos procesos,
f) Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados
y la mejora de estos procesos.
La organizacin debe gestionar estos procesos de acuerdo con los requisitos de esta
norma internacional.
En los casos en que la organizacin opte por contratar externamente cualquier
proceso que afecte la conformidad del producto como requisitos, la organizacin
debe de asegurarse de controlados. El control de los mismos contratados
externamente debe de estar identificado dentro del Sistema de Gestin de la Calidad.
7Ibidem p. 29.
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a) Resultadosb) Enfoquec) Despliegued) Evaluacin y Revis in.
3. MODELADO DE PROCESOS
Frecuentemente los sistemas (conjuntos de procesos y subprocesos integrados enuna organizacin) son difciles de comprender, amplios, complejos y confusos; con
mltiples puntos de contacto entre s y con un buen nmero de reas funcionales,
departamentos y puestos implicados. Un modelo puede dar la oportunidad de
organizar y documentar la informacin sobre un sistema.
Pero qu es un modelo? Un modelo es una representacin de una realidad
compleja. Modelar es desarrollar una descripcin lo ms exacta posible de un
sistema y de las actividades llevadas a cabo en l.
Cuando un proceso es modelado, con ayuda de una representacin grfica
(diagrama de proceso), pueden apreciarse con facilidad las interrelaciones existentes
entre distintas actividades, analizar cada actividad, definir los puntos de contacto con
otros procesos, as como identificar los subprocesos comprendidos. Al mismo
tiempo, los problemas existentes pueden ponerse de manifiesto claramente dando la
oportunidad al inicio de acciones de mejora.
Determinacin losResultados a Lograr
Evaluar y Revisar losEnfoques y su Despliegue
Desplegar elEnfoque
Planificar y desarrollar losEnfoques
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Diagramares establecer una representacin visual de los procesos y subprocesos,
lo que permite obtener una informacin preliminar sobre la amplitud de los mismos,sus tiempos y los de sus actividades.
La representacin grfica facilita el anlisis, uno de cuyos objetivos es la
descomposicin de los procesos de trabajo en actividades discretas. Tambin
hace posible la distincin entre aquellas que aportan valor aadido de las que no lo
hacen, es decir que no proveen directamente nada al cliente del proceso o al
resultado deseado. En este ltimo sentido cabe hacer una precisin, ya que no todas
las actividades que no proveen valor aadido han de ser innecesarias; stas pueden
ser actividades de apoyo y ser requeridas para hacer ms eficaces las funciones de
direccin y control, por razones de seguridad o por motivos normativos y de
legislacin, como las siguientes:
Mapas de
Procesos
Una aproximacin que define la organizacin como un
sistema de procesos interrelacionados. El mapa de
procesos impulsa a la organizacin a poseer una visin
ms all de sus lmites geogrficos y funcionales,
mostrando cmo sus actividades estn relacionadas
con los clientes externos, proveedores y grupos de
inters. Tales "mapas" dan la oportunidad de mejorar la
coordinacin entre los elementos clave de la
organizacin. Asimismo dan la oportunidad de distinguir
entre procesos clave, estratgicos y de soporte,
constituyendo el primer paso para seleccionar los
procesos sobre los que actuar.
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Modelado de
Procesos
Un modelo es una representacin de una realidad
compleja. Realizar el modelado de un proceso es
sintetizar las relaciones dinmicas que en l existen,
probar sus premisas y predecir sus efectos en el
cliente. Constituye la base para que el equipo de
proceso aborde el rediseo y mejora y establezca
indicadores relevantes en los puntos intermedios del
proceso y en sus resultados.
Documentacin
de procesos
Un mtodo estructurado que utiliza un preciso manual
para comprender el contexto y los detalles de los
procesos clave. Siempre que un proceso vaya a ser
rediseado o mejorado, su documentacin es esencial
como punto de partida. Lo habitual en lasorganizaciones es que los procesos no estn
identificados y, por consiguiente, no se documenten ni
se delimiten. Los procesos fluyen a travs de distintos
departamentos y puestos de la organizacin funcional,
que no suele percibirlos en su totalidad y como
conjuntos diferenciados y, en muchos casos,
interrelacionados.
Equipos de
proceso
La configuracin, entrenamiento y facilitacin de
equipos de procesos es esencial para la gestin de los
procesos y la orientacin de stos hacia el cliente. Los
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equipos han de ser liderados por el "propietario del
proceso", y han de desarrollar los sistemas de revisin
y control.
Rediseo y
mejora deprocesos
El anlisis de un proceso puede dar lugar a acciones de
rediseo para incrementar la eficacia, reducir costes,
mejorar la calidad y acortar los tiempos reduciendo los
plazos de produccin y entrega del producto o servicio.
Indicadores degestin
La Gestin de Procesos implicar contar con un cuadro
de indicadores referidos a la calidad y a otros
parmetros significativos. Este es el modo en que
verdaderamente la organizacin puede conocer,
controlar y mejorar su gestin.
4. MTODOS PARA LA IDENTIFICACIN DE PROCESOS
Bsicamente se puede asegurar que existen muchos mtodos para la identificacin
de los procesos. Los cuales se pueden dividir en dos grandes grupos.
4.1 MTODO "ESTRUCTURADO": En este apartado se engloban todos
aquellos sistemas bsicamente complejos que sirven para la identificacin de los
procesos de gestin. Se est hablando de los sistemas informticos. Lo que tienen
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en comn todos estos sistemas es que los mismos estn diseados por personas
expertas. Normalmente su implantacin requiere de algn tipo de asistencia externa.
Ventajas:
Son sistemas estructurados que sirven para identificar y documentar un proceso de
gestin. Se dan pautas, guas, soportes y hasta plantillas.
Estos sistemas permiten identificar reas de gestin que no se abordan y/o
ineficientes. Los procesos y subprocesos relacionados estn perfectamente
documentados.
Si se consigue mantener actualizada toda la documentacin asociada a los mismos
se convierten en herramientas validas para la formacin de los nuevos ingresos. No
olvidemos que esto de la gestin del conocimiento es una asignatura pendiente por
mucho que se hable de la misma.
4.2 MTODO "CREATIVO": En este apartado se engloba todos aquellos
mtodos que las empresas estn ideando e implantado de forma interna.
Normalmente motivadas por las nefastas experiencias y/o por la ineficiencia del
mtodo anterior.
Ventajas:
El Sistema de Gestin esta mucho ms integrado, ya que tanto el mtodo ideado
como todos los soportes relacionados estn creados internamente por miembros de
la organizacin. Estos soportes y mtodos se convierten con poco esfuerzo endocumentos "entendibles" por el resto del personal.
La documentacin se reduce drsticamente. Los procedimientos desaparecen y se
"convierten" y/o se incorporan a los procesos relacionados.
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5. ENFOQUE BASADO EN PROCESOS SEGN ISO 9001:2000
Para que una organizacin funcione de manera eficaz, tiene que identificar y
gestionar numerosas actividades relacionadas entre si. Una actividad que utiliza
recursos, y que gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se
transformen en resultados, se puede considerar como un proceso. Frecuentemente
el resultado de un proceso constituye directamente el elemento de entrada del
siguiente proceso.8
La aplicacin de un sistema de procesos dentro de la organizacin, junto con la
identificacin e interacciones de estos, as como su gestin, puede denominarse
como enfoque basado en procesos.
Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que proporciona
sobre los vnculos entre los procesos individuales dentro del sistema, as como sobre
su combinacin e interaccin.
Un enfoque de este tipo, cuando se utiliza dentro de un sistema de gestin de calidad
enfatiza la importancia de.9
a) La comprensin y el cumplimiento de los requisitos.
b) La necesidad de considerar los procesos en trminos que aporten valor.
c) La obtencin de resultados del desempeo y eficacia del proceso, y
d) La mejora contnua de los procesos con base en ediciones.
8Ibdem p. 30
9Ibdem p. 30
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Modelo de Un Sistema de Control de Calidad Basado en
Procesos
Fuente ISO 9001:2000
D. GESTIN DE PROCESOS
1. ANTECEDENTES DE GESTIN DE PROCESOS
Tradicionalmente, las organizaciones se han estructurado sobre la base de
departamentos funcionales que dificultan la orientacin hacia el cliente. La Gestin
de Procesospercibe la organizacin como un sistema interrelacionado de procesos
que contribuyen conjuntamente a incrementar la satisfaccin del cliente. Supone una
visin alternativa a la tradicional caracterizada por estructuras organizativas de corte
jerrquico - funcional, que se vive desde mitad del XIX, y que en buena medida
dificulta la orientacin de las empresas hacia el cliente.
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La Gestin de Procesos coexiste con la administracin funcional, asignando
"propietarios" a los procesos clave, haciendo posible una gestin interfuncionalgeneradora de valor para el cliente y que, por tanto, procura su satisfaccin.
Determina qu procesos necesitan ser mejorados o rediseados, establece
prioridades y provee de un contexto para iniciar y mantener planes de mejora que
permitan alcanzar objetivos establecidos. Hace posible la comprensin del modo en
que estn configurados los procesos de negocio, de sus fortalezas y debilidades.
2. DEFINICIN DE GESTIN DE PROCESOS
La gestin de procesos es una forma de organizacin diferente de la clsica,
organizacin funcional, y en el que prima la visin del cliente sobre las actividades de
la organizacin. Los procesos as definidos son gestionados de modo estructurado y
sobre su mejora se basa la de la propia organizacin.10
3. OBJETIVOS DE LA GESTIN DE PROCESOS11
Incrementar la eficacia.
Reducir costos.
Mejorar la calidad.
Acortar los tiempos y reducir as los plazos de produccin y entrega del
servicio.
Estos objetivos suelen ser abordados selectivamente, pero tambin pueden
acometerse conjuntamente dada la relacin existente entre ellos. Por ejemplo, si se
acortar los tiempos es probable que mejore la calidad.
Adems estn presentes, en la gestin de procesos, otras caractersticas que le
confieren una personalidad bien diferenciada de otras estrategias y que suponen, en
10Gestin por Procesos, Servicio de Calidad de la Atencin p. 6
11Harold Koontz-Henz Weihrichp. Administracin una Perspectiva Global. Mc. Graw Hill, Interamericana Editores S.A. de C.V.
2004. 35 p.
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algunos casos, puntos de vista radicalmente novedosos con respecto a los
tradicionales. As, podemos aproximar las siguientes:
Identificacin y documentacin:lo habitual en las organizaciones es que los
procesos no estn identificados, por consiguiente, no se documenten ni se
delimiten. Tal como se expuso anteriormente, los procesos fluyen a travs de
distintos departamentos y puestos de la organizacin funcional, que no suele
percibirlos en su totalidad y como conjuntos diferenciados y en muchos casos,
interrelacionados.
Definicin de objetivos: La descripcin y definicin operativa de los objetivos
es una actividad propia de la gestin, la caracterstica del enfoque que nos
ocupa es definir explcitamente esos objetivos en trminos del cliente. Esto
permitir orientar los procesos hacia la calidad, es decir hacia la satisfaccin
de necesidades y expectativas.
Especificacin de responsables de los procesos: Al estar, por la comn,
distribuidas las actividades de un proceso entre diferentes reas funcionales,
lo habitual es que nadie se responsabilice del mismo, ni de sus resultados
finales.
La gestin de procesos introduce la figura esencial del propietario del proceso.
El dueo del proceso es una persona que participa en sus actividades. Ser
esta persona la responsable ltima, teniendo control sobre el mismo desde elprincipio hasta el final. Generalmente este papel es asignado a un mando o
directivo.
El propietario del proceso puede delegar este liderazgo en un equipo o en otra
persona que tenga un conocimiento importante sobre el proceso. En este
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caso, es vital que el dueo del proceso este informado de las acciones y
decisiones que afectan al proceso, ya que la responsabilidad no se delegue.
Reduccin de etapas y tiempos. Generalmente existe una sustancial
diferencia entre los tiempos de proceso y del ciclo. La gestin de procesos
incide en los tiempos de ciclo, y en la reduccin de las etapas, de manera que
el tiempo total del proceso disminuya.
Simplificacin. Intentando reducir el numero de personas y departamentos
implicados en un ejercicio de simplificacin caractersticos de esta estrategia
de gestin.
Reduccin y eliminacin de actividades sin valor agregado.Es frecuente
encontrar que buena parte de lasa actividades de un proceso no aportan nada
al resultado final. Puede tratarse de actividades de control, duplicadas o,
simplemente, que se llevan a cabo porque surgieron, por alguna razn mas o
menos operativa en principio, pero que no han justificado su presencia en la
actualidad. La gestin de procesos cuestiona estas actividades dejando
perdurar las mas necesarias, como aquellas de evaluacin imprescindibles
para controlar el proceso o las que deben realizarse por cumplimiento de la
legalidad o normativa vigente.
Ampl iac in de las func iones y responsabil idades del personal . Con
frecuencia es necesario dotar de ms funciones y de mayor responsabilidad alpersonal que interviene en el proceso, como medio para reducir etapas y
acortar tiempos de ciclos. La implantacin de estos cambios afecta
fuertemente al personal, por lo que ha de ser cuidadosamente llevada a cabo
para reducir la resistencia que pudiera darse en las personas implicadas.
Inclusin de actividades de valor agregado. Que incrementen la
satisfaccin del cliente del proceso.
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4. CONCEPTOS BSICOSDE LA GESTIN DE PROCESOS
Otros trminos relacionados con la Gestin por Procesos, y que son necesarios tener
en cuenta para facilitar su identificacin, seleccin y definicin posterior son los
siguientes:
Proceso: Conjunto de recursos y actividades interrelacionados que transforman
elementos de entrada en elementos de salida. Los recursos pueden incluir personal,
finanzas, instalaciones, equipos, tcnicas y mtodos.
Proceso clave: Son aquellos procesos que inciden de manera significativa en los
objetivos estratgicos y son crticos para el xito del negocio.
Subprocesos: son partes bien definidas en un proceso. Su identificacin puede
resultar til para aislar los problemas que pueden presentarse y posibilitar diferentes
tratamientos dentro de un mismo proceso.
Sistema: Estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos necesarios
para implantar una gestin determinada, como por ejemplo la gestin de la calidad, la
gestin del medio ambiente o la gestin de la prevencin de riesgos laborales.
Normalmente estn basados en una norma de reconocimiento internacional que
tiene como finalidad servir de herramienta de gestin en el aseguramiento de los
procesos.
Procedimiento: forma especifica de llevar a cabo una actividad. En muchos casos
los procedimientos se expresan en documentos que contienen el objeto y el campo
de aplicacin de una actividad; que debe hacerse y quien debe hacerlo; cuando,
donde y como se debe llevar a cabo; que materiales, equipos y documentos deben
utilizarse; y como debe controlarse y registrarse.
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Ac tividad:es la suma de tareas, normalmente se agrupan en un procedimiento para
facilitar su gestin. La secuencia ordenada de actividades da como resultado unsubproceso o un proceso. Normalmente se desarrolla en un departamento o funcin.
Proyecto: suele ser una serie de actividades encaminadas a la consecucin de un
objetivo, con un principio y final claramente definidos. La diferencia fundamental con
los procesos y procedimientos estriba en la no repetitividad de los proyectos.
Indicador: es un dato o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la
evolucin de un proceso o de una actividad.
5. APLICACIN DE LA GESTION DE PROCESOS12
Por que las empresas y/o las organizaciones son tan eficientes como lo son sus
procesos. La mayora de las empresas y las organizaciones que han tomado
conciencia de esto. Han reaccionado ante la ineficiencia que representan las
organizaciones departamentales, con sus nichos de poder y su inercia excesiva ante
los cambios, potenciando el concepto del proceso, con un foco comn y trabajandocon una visin de objetivo en el cliente.
Vamos hacia una sociedad donde el conocimiento va ha jugar un papel de
competitividad de primer orden. Y donde desarrollar la destreza del aprender a
aprender y la administracin del conocimiento, a travs de la formacin y sobre todo
de las experiencias vividas, es una de las variables del xito empresarial.
La administracin del conocimiento se define como un conjunto de procesos por los
cuales una empresa u organizacin recoge, analiza y comparte su conocimiento
entre todos sus miembros con el objetivo de movilizar los recursos intelectuales del
colectivo en beneficio de la organizacin, del individuo y de la sociedad.
12Ibdem p. 17
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La gestin de procesos es la forma de gestionar toda la organizacin basndose en
los procesos, entendindose estos como una secuencia de actividades orientadas agenerar un valor agregado sobre una ENTRADA para conseguir un resultado, y una
SALIDA que a su vez satisfaga los requerimientos del cliente.
E. MEJORA CONTNUA
1. GENERALIDADES13
El proceso de mejora contnua, permite visualizar un horizonte ms amplio, donde se
buscar siempre la excelencia y la innovacin que llevarn a los empresarios a
aumentar su competitividad, disminuir los costos, orientando los esfuerzos a
satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes. Asimismo, este proceso
busca que los empresarios sean verdaderos lideres de una organizacin,
asegurando la participacin de todos que interactan en todos los procesos de la
cadena productiva. Para ello se debe adquirir compromisos profundos, ya que es el
principal responsable de la ejecucin del proceso y la ms importante fuerza
impulsadota de su empresa.
Para llevar a cabo el mejoramiento continuo tanto en un puesto determinado como
en una empresa completa, se debe tomar en cuenta el proceso el cual a su vez debe
de ser econmico, es decir debe requerir menos esfuerzo que el beneficio que aporta
adems que permita abrir posibilidades de sucesivas mejoras adems que se
garantice el aprovechamiento del nuevo nivel logrado.
2. ANTECEDENTES DE MEJORA CONTNUA14
En Europa la mayor parte de empresas terminan obteniendo la certificacin de ISO
9000, pero pagaran un alto precio por su obsesin con un modelo de calidad limitado
e insuficiente, que no les permitir llegar a localidad de clase mundial.
13ISO 9000:2000 y la mejora contnua, Gestin y planificacin integral, S.A., 2001, p. 9
14Ibdem p.4
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El autor Norteamericano Tom Peters se burlaba de las normas ISO 9000, sugiriendo
que, para una empresa que fabricase salvavidas de cemento, la certificacin ISO9000 podra ser un excelente argumento de venta.
De alguna forma, lo que viene a sealar estas crticas es que un modelo de calidad
que se conforme nicamente con documentar los procesos y sistemas actuales de
una empresa es insuficiente para competir. Es necesario incorporar el concepto de
mejora para no quedarse atrs en el mercado. Y si bien las ediciones anteriores de
ISO 9000 no ignoraban del todo el concepto de mejora, no lo enfatizan de modo
suficiente. De ah que la nueva versin publicada en 2000 trate de corregir esta
limitacin, utilizando para ello la experiencia acumulada por los usuarios de estas
normas durante 15 aos.
3. DEFINICIONES DE MEJORA CONTNUA
La Mejora Contnua se define en las ISO 9000:2000 (Sistemas de Gestin de
la Calidad: trminos y vocabulario) como: Una actividad recurrente para
aumentar la capacidad de cumplir los requisitos.
Es un proceso que describe lo que es la esencia de la calidad y refleja lo que
las empresas necesitan hacer si quieren ser competitivas a lo largo del tiempo.
En nuestro medio se han tenido algunos avances en lo que se refiere a Mejora
Contnua, pero durante los 80s los japoneses mostraron que la disciplina de
mejora contnua escalonada, que nunca se detiene, y a la que ellos dan el
nombre de KAIZEN, puede ser una excelente herramienta muy eficiente y
eficaz si se pueden orientar y combinar las mejoras de avance significativo
derivadas de una tecnologa, de un proceso entre otros aspectos.
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Mejorar continuamente es aplicar en la prctica los conceptos bsicos del
KAIZEN haciendo los procesos ms fcil, ms seguro y ms econmico15
.
4. NUEVE PASOS PARA OBTENER LA MEJORA CONTNUA16
Las 9 S
La metodologa de las 9 s es un sistema que contiene las 5 s y posteriormente se
agregaron 4 s para una mejor efectividad en el personal, de esta forma las fases
quedan completas, las 9 s estn sugeridas para entender, implantar y mantener un
sistema de orden y limpieza en la empresa, al aplicarlas tenemos retribuciones como
una mejora contnua, unas mejores condiciones de calidad, seguridad y medio
ambiente de toda la empresa. Con la implementacin de las 9 s se pueden obtener
los siguientes resultados:
Una mayor satisfaccin de los clientes y/o trabajadores.
Menos accidentes.
Menos prdidas de tiempo para buscar herramientas o papeles.
Una mayor calidad del producto o servicio ofrecido.
Disminucin de los desperdicios generados.
Una mayor satisfaccin de nuestros clientes.
1. Seiri (enderezar):diferenciar entre los elementos necesarios de aquellos que
no lo son. Implica separar lo necesario de lo innecesario y eliminar o erradicar
del lugar de trabajo algo innecesario. Debe establecerse un tope sobre el
nmero de tems necesarios. En el trabajo puede encontrarse toda clase deobjetos. Una mirada minuciosa revela que en el trabajo diario slo se necesita
un nmero pequeo de stos; muchos otros objetos no se utilizarn nunca o
slo se necesitarn en un futuro distante. El lugar est lleno de mquinas sin
uso, Cribas, troqueles y herramientas, productos defectuosos, trabajo en
proceso, materias primas, suministros y partes, anaqueles, contenedores,
15Ibidem p. 4
16Ibidem p. 4
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escritorios, bancos de trabajo, archivos de documentos, carretas, estantes,
tarimas y otros tems. Un mtodo prctico y fcil consiste en retirar cualquiercosa que no se vaya a utilizar en los prximos 30 das.
Debemos tener claro que esto implica lo siguiente:
Hacer un trabajo en procesos.
Eliminar herramientas innecesarias.
Identificar Maquinaria no ocupada.
Determinar Productos defectuosos.
Verificar Papeles y documentos.
2. Seiton (poner las cosas en orden): disponer de manera ordenada todos los
elementos que quedan despus del seiri. El seiton lleva a clasificar los tems
por uso y disponerlos como corresponde para minimizar el tiempo de
bsqueda y el esfuerzo. Para hacer esto, cada tem debe tener una ubicacin,
un nombre y un volumen designados. Debe especificarse no slo la ubicacin,
sino tambin el nmero mximo de tems que se permite en el lugar de
trabajo.
3. Seiso (limpieza):significa limpiar el entorno de trabajo, incluidas mquinas y
herramientas, lo mismo que pisos, paredes y otras reas del lugar de trabajo.
Seiso tambin significa verificar. Un operador que limpia una mquina puede
descubrir muchos defectos de funcionamiento. Cuando la mquina est
cubierta de aceite, holln y polvo, es difcil identificar cualquier problema que
se pueda estar formando. Sin embargo, mientras se limpia la mquinapodemos detectar con facilidad una fuga de aceite, una grieta que se est
formando en la cubierta, o tuercas y tornillos flojos. Una vez reconocidos estos
problemas, pueden solucionarse con facilidad. Se dice que la mayor parte de
las averas en las mquinas comienzan con vibraciones (debido a tuercas y
tornillos flojos), con la introduccin de partculas extraas como polvo, o con
una lubricacin o engrase inadecuados. Por esta razn, seiso constituye una
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gran experiencia de aprendizaje para los operadores, ya que pueden hacer
muchos descubrimientos tiles mientas limpian las mquinas.
4. Seiketsu (aseo personal): significa mantener la limpieza de la persona por
medio de uso de ropa de trabajo adecuada, lentes, guantes y zapatos de
seguridad, as como mantener un entorno de trabajo saludable y limpio.
Tambin implica continuar trabajando en seiri, seiton y seiso en forma
continua y todos los das.
5. Shitsuke (disciplina): La disciplina es el apego a un conjunto de leyes o
reglamentos que rigen ya sea a una comunidad, a la empresa o a nuestra
propia vida; la disciplina es orden y control personal que se logra a travs de
un entrenamiento de las facultades mentales, fsicas o morales. Su prctica
sostenida desarrolla en la persona disciplina un comportamiento confiable.
6. Shikari (constancia): La constancia es la capacidad de permanecer en algo
(resoluciones y propsitos), de manera firme e inquebrantable.
Es valioso para la persona y para la empresa. Insistir e insistir y no
suspender. Y los resultados se vern: el ambiente ser ms agradable y ms
sano, tendremos mejores hbitos de trabajo y de vida, los productos y
servicios sern de mejor calidad, la imagen de la empresa mejorar, los
rendimientos sern mayores..., la empresa permanecer en el mercado. La
constancia hace que el esfuerzo se convierta en una espiral ascendente
incontenible.
7. Shitsukoku (compromiso): El compromiso es una obligacin contrada; es
una palabra dada o empeada con una idea, con alguna tarea, con alguien o
con algo.
Se puede ser disciplinado y constante en una tarea y, sin embargo, no estar
comprometido con ella, no estar realmente convencido de sus bondades y de
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su necesidad; de este modo, se obtendrn algunos resultados, pero no existir
el entusiasmo evidente ni el ejemplo claro para imitar.
8. Seishoo (coordinacin): La coordinacin significa realizar las cosas de una
manera metdica, ordenada, y de comn acuerdo con los dems involucrados
en la misma. Es reunir esfuerzos tendientes al logro de un objetivo
determinado.
9. Seido (estandarizacin): Estandarizar es regularizar, normalizar o fijar
especificaciones sobre algo, a travs de normas procedimientos o
reglamentos. Procedimientos para la aplicacin de las 9 S.
5. OBJETIVOS DE LA MEJORA CONTNUA17
El objeto o fin principal de la mejora contnua es incrementar la posibilidad de
aumentar la satisfaccin de los clientes o las partes interesadas a la mejora mediante
lo siguiente:
a) anlisis y evaluacin de la situacin existente para identificar reas para la
mejora;
b) el establecimiento de los objetivos para la mejora;
c) la bsqueda de posibles soluciones para lograr los objetivos;
d) la evaluacin de dichas soluciones y su seleccin;
e) la implementacin de la solucin seleccionada;
f) la medicin, verificacin, anlisis, y evaluacin de los resultados de la
implementacin para determinar que se han alcanzado los objetivos;g) la formalizacin de los cambios.
17Ibidem p. 4
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PPlanificar
6. EL CICLO DE MEJORA CONTNUA P-D-C-A (RUEDA O CICLO DE
DEMING)Cuando se habla de mejora contnua existen muchas herramientas que pueden ser
utilizadas pero una de las ms importantes est el ciclo PDCA PREA. El primer
paso es la planificacin en ste paso se verifica o se estudia la situacin de los
procesos o de la empresa y de este modo se proyecta un nuevo plan con el fin de
mejorar el ya existente. La fase segunda consiste en la letra D cuyo significado en
espaol es hacer o realizar, y consiste en ejecutar un plan trazado con anterioridad
para hacerlo funcionar, la fase de la letra C la cual corresponde al control,comprobar si se est alcanzando las mejoras planteadas en lo que se ha realizado, y
la ltima fase es la que se representa por la letra A la cual se refiere a la accin o
actuar y puede comprender actividades que van desde la estandarizacin de
aquellos cambios que han tenido xito a la correccin o ajustes de los planes
iniciales.
W. Edwars Deming, fue el pionero del control de calidad quien populariz la
herramienta de 1920 implantada por su maestro Walter Shewart. Con la aplicacin
continuada del ciclo PDCA, la empresa asciende por el camino de la mejora de forma
gradual.
CICLO DE DEMING
DHacer
Realizar
CControlar
AActuar
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7. LA MEJORA CONTNUA EN ISO 9001:2000
Las normas ISO 9000 proponen un modelo de gestin de la calidad basado en
procesos, un proceso es una actividad que utiliza recursos para convertir las
entradas en resultados satisfactorios. El enfoque de procesos en el sistema de
gestin de localidad significa que las organizaciones considera como un sistema de
procesos individuales interrelacionados. Este enfoque de procesos tiene ventajas
importantes respecto de la organizacin tradicional de la empresa de la forma
habitual en departamentos o funciones.
Puesto que son los procesos que aaden valor y no las funciones, organizar la
actividad por procesos permite centrar la atencin sobre los resultados de cada
proceso, asegurando que son los resultados que el cliente desea. Otra ventaja de
este enfoque es que muestra con claridad que procesos aaden valor, enfatiza la
medicin de los resultados y de la eficacia de cada proceso y ayuda por tanto a
encaminar la mejora contnua a partir de mediciones objetivas.18
La organizacin debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin de la
calidad mediante el uso de:19
La poltica de calidad.
Los objetivos de localidad.
Los resultados de la auditoria.
El anlisis de los datos.
Las acciones correctivas y preventivas.
La revisin por la direccin.
8. IMPORTANCIA DE LA MEJORA CONTNUA
Con su aplicacin se puede contribuir a disminuir las debilidades y afianzar las
fortalezas de la organizacin.
18Ibdem p. 4
19Ibidem
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A travs del mejoramiento continuo se logra ser ms productivos y
competitivos.
9. VENTAJAS DE LA MEJORA CONTNUA
Se concentra el esfuerzo en mbitos organizativos y de procedimientos
puntuales.
Consiguen mejoras en un corto plazo y resultados visibles.
Incrementa la productividad y dirige a la organizacin hacia la competitividad.
Permite eliminar procesos repetitivos.
10. ACTIVIDADES BSICAS DE MEJORAMIENTO
a) Compromiso de la Alta Direccin.
b) Consejo Directivo del Mejoramiento.
c) Participacin Total de la Administracin.
d) Participacin de los Empleados.
e) Equipos de Mejoramiento de los Sistemas (equipos de control de los
procesos).
f) Actividades con Participacin de los Proveedores.
g) Aseguramiento de la Calidad.
h) Planes de Calidad a Corto Plazo y Estrategias de Calidad a Largo Plazo.
i) Sistema de Reconocimientos.