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Clave
04 Gobernación Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
E2D Talleres Gráficos de México
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1204E2D0001 Programa para laAdquisición de Maquinaria yEquipo Productivo
09 6 Preinversión -Contratación
25,200,000 25,200,000 25,200,000 100.00
Clave
04 Gobernación Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
H00 Centro Nacional de Prevención de Desastres
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1204H000001
1204H000002
Programa de Adquisición dela Red Sísmica MexicanaCENAPRED-FONDEN2012, AlertamientoSismológicoPrograma de Adquisición deLicencias de Software parael CENAPRED 2012
09
09
6
6
Preinversión
Preinversión
214,325
3,709,815
214,326
1,379,961
1,594,286
3,709,815
100.00
100.00
Clave
04 Gobernación Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
I00 Centro de Investigación y Seguridad Nacional
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
0904I000014
1004I000009
1104I000002
1104I000004
1104I000005
1104I000006
1104I000007
1104I000008
1104I000009
1104I000010
1204I000001
1204I000002
1204I000003
1204I000004
1204I000005
1204I000006
1204I000007
1204I000008
Remodelación yAdecuación de Espacios2009-2011Equipo para serviciostécnicos especializadosReubicación y Construcciónde la Nueva Sede de laInstituciónEquipo para el respaldo dedatos de los Sistemas deInformación InstitucionalesFortalecimiento yactualización de laplataforma de cómputopersonal.Fortalecimiento de lainfraestructura para capturay procesamiento deinformación en formatos deaudio, imagen y video.Infraestructura decontinuidad de servicios deTI.Fortalecimiento deinfraestructura para redesde comunicación.CoordinaciónInterinstitucionalFortalecimiento de equipopara forensia informáticaActualización Tecnológicade Equipo paraComunicaciones FijasParque Vehicular Operativo
Fortalecimiento de Equipode ComunicacionesEspecializadasFortalecimiento de Equipopara la Recopilación deInformación en CampoMantenimiento enEstacionesMobiliario
Adecuaciones en OficinasCentralesEquipos de Servicios
09
09
09
09
09
09
09
09
35
35
09
09
09
09
35
09
09
09
7
6
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
6
3
6
Preinversión -Operación
Preinversión -Operación
Preinversión
Preinversión
Preinversión -Operación
Preinversión -Operación
Preinversión -Operación
Preinversión -Operación
Preinversión -Operación
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
71,794,365
50,000,000
1,905,750,354
50,000,000
20,679,046
46,574,571
46,553,871
42,413,909
35,548,014
40,598,426
49,991,893
49,993,200
43,980,400
45,113,544
6,300,000
14,219,938
11,500,000
2,945,473
50,000,000
646,188
23,343,598
24,382,163
838,000
35,500,000
6,300,000
11,500,000
646,188
1,861,572
10,379,172
22,462,504
29,677,445
12,428,437
11,161,424
2,332,042
2,465,782
20,692,211
71,794,365
50,000,000
1,905,750,354
50,000,000
20,679,046
46,574,571
46,553,871
42,413,909
35,548,014
40,598,426
49,991,893
49,993,200
43,980,400
45,113,544
6,300,000
14,219,938
11,500,000
2,945,473
22,462,504
29,677,445
12,428,437
11,161,424
2,332,042
2,465,782
20,692,211
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
40.80
57.35
60.08
23.97
5.01
5.81
58.21
Clave
04 Gobernación Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
K00 Instituto Nacional de Migración
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
0704K000001
0804K000001
0804K000003
0804K000004
1104K000001
1104K000002
Mantenimiento a Inmueblesa Nivel Nacional delInstituto Nacionald deMigraciónPrograma de Adquisición deMobiliario 2008 del InstitutoNacional de Migración(Sector Central yDelegaciones Regionales)MANTENIMIENTO AINMUEBLES DELPROYECTO FRONTERASURPROYECTO DEINVERSIÓN PARACOMPRA DE TERRENOSY CONSTRUCCIÓN DE 14NUEVAS INSTALACIONESDEL INM QUE INCLUYENOF. DE REGULACIÓN, DECONTROL MIGRATORIO YADMINISTRATIVAS, ASÍCOMO ESTACIONESMIGRATORIAS EN LOSESTADOS DEL SUR DEMÉXICO, COMO PARTEDEL PROGRAMA DEMIGRACIÓN PARA LAFRONTERA SURAdquisición de Racks conentrepiso para el Edificio Cdel Archivo MigratorioCentral del InstitutoNacional de MigraciónAdquisición de PostesUnifila y Postes de DobleAltura para InstalacionesMigratorias del INM
35
35
35
35
09
35
7
6
7
3
6
6
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Preinversión
Preinversión
73,419,778
46,080,820
17,734,248
896,654,625
5,801,352
2,576,796
41,296,569
40,757,345
33,240,163
19,508,269
9,701,932
284,928,936
73,419,778
46,080,820
17,734,248
896,654,625
5,801,352
2,576,796
33,240,163
19,508,269
9,701,932
284,928,936
80.00
95.00
80.00
87.00
67.00
77.00
69.55
82.02
Clave
06 Hacienda y Crédito Público Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
AYB Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1006AYB0003
1106AYB0001
1106AYB0004
1106AYB0005
1106AYB0006
1106AYB0007
1106AYB0008
1106AYB0009
1106AYB0010
1106AYB0011
1106AYB0014
1206AYB0001
Construcción del CentroCoordinador para elDesarrollo Indígena enTuxtepec, OaxacaBienes para el Sistema deRadiodifusoras CulturalesIndigenistasEquipamiento paradigitalización e impresión dedocumentos en lasUnidades Operativas de laComisión Nacional para elDesarrollo de los PueblosIndígenasBienes para el Sistema deRadiodifusoras CulturalesIndigenistasAdquisición de equipo paraactividades cartográficas yde apoyo al ConsejoConsultivoEquipo de Conservación yResguardo de Coleccionesde Arte IndígenaEquipamiento de Acervos
Rehabilitación de bóvedade conservación del acervofonográfico de laradiodifusora XEZON delSistema de RadiodifusorasCulturales Indigenistas de laCDIReparación deRadiodifusoras CulturalesIndigenistasConstrucción del CentroCoordinador para elDesarrollo Indígena enCaborca, SonoraRehabilitación del inmuebleubicado en Av. UniversidadNo. 1195Electrificación de laRadiodofusora de SantaMaría de Ocotán, Durango
20
35
35
35
09
09
35
30
35
26
09
10
4
6
6
6
6
6
6
7
7
4
7
2
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
13,972,371
6,309,246
4,000,000
16,115,000
534,988
5,300,000
3,688,800
2,100,000
3,500,000
5,000,000
2,118,775
2,150,000
13,500,000
4,000,000
11,796,750
410,000
6,300,000
3,688,800
2,100,000
11,889,371
99,303
4,000,000
11,697,447
410,000
5,300,000
3,688,800
2,100,000
3,500,000
1,610,269
2,150,000
99,303
99,303
526,299
13,972,371
6,309,246
4,000,000
16,115,000
534,988
5,300,000
3,688,800
2,100,000
3,500,000
5,000,000
2,118,775
2,150,000
99,303
526,299
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
29.87
Clave
06 Hacienda y Crédito Público Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
D00 Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1106D000002 Adquisición de BienesMuebles
09 6 Preinversión 1,109,800 1,109,800 1,109,800 1,109,800 100.00
Clave
06 Hacienda y Crédito Público Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
E00 Servicio de Administración Tributaria
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1006E000015
1106E000003
1106E000005
1106E000006
EQUIPAMIENTO DEUNIDADESADMINISTRATIVASOPTIMIZACION EN ELUSO DE ESPACIOSEQUIPAMIENTO DEUNIDADESADMINISTRATIVASPROGRAMA DESEGURIDAD YPROTECCIÓN CIVIL
35
35
35
35
6
6
6
6
Operación -En finiquito
Operación -En finiquito
Contratación
Contratación
6,848,261
19,843,167
9,761,044
11,901,531
19,898,064
11,499,170
4,125,192
6,011,829
9,761,043
11,499,170
3,865,039
6,011,829
6,683,390
18,385,474
6,848,261
19,843,167
9,761,044
11,901,531
6,683,390
18,385,474
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Clave
06 Hacienda y Crédito Público Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
G1H Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1106G1H0001
1106G1H0002
1106G1H0003
1106G1H0004
1106G1H0005
1106G1H0006
1106G1H0007
Cajeros Automáticos yBanca ElectrónicaSoluciones Informaticas
Crecimiento de Sucursales
Site Alterno
Sistema Central Bancario
Equipamiento
Mejora y Mantenimiento deSucursales
34
34
34
34
34
34
34
6
6
3
3
6
6
7
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
46,000,000
47,000,000
147,000,000
88,000,000
35,000,000
17,000,000
34,000,000
46,000,000
47,000,000
147,000,000
88,000,000
35,000,000
17,000,000
34,000,000
1,712,696
5,246,250
37,380,745
27,800,000
5,021,765
5,608,839
46,000,000
47,000,000
147,000,000
88,000,000
35,000,000
17,000,000
34,000,000
1,712,696
5,246,250
37,380,745
27,800,000
5,021,765
5,608,839
100.00
100.00
100.00
100.00
10.00
100.00
100.00
0.04
11.60
25.69
31.53
23.03
13.52
Clave
06 Hacienda y Crédito Público Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
G2T Casa de Moneda de México
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
0706G2T0001
0806G2T0001
1106G2T0002
Modernización del procesoproductivo y decomercialización de Casade Moneda de MéxicoModernización del MuseoNumismático y ArchivoHistóricoConstrucción de stand detiro, incluye gimnasio parapersonal de seguridad y laampliación de la caseta deseguridad C-2.
24
09
24
6
7
3
Ejecución
Ejecución
Ejecución
453,073,959
82,329,133
7,700,000
60,000,000
17,000,000
60,000,000
17,000,000
4,429,000
20,299,009
2,345,883
1,733,962
219,395,125
41,024,144
6,459,702
18,916,530
453,073,959
101,245,663
7,700,000
219,395,125
41,024,144
6,459,702
100.00
100.00
100.00
98.00
96.00
66.00
Clave
06 Hacienda y Crédito Público Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
HAN Financiera Rural
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1106HAN0001
1106HAN0002
COMPRA Y SUSTITUCIÓNDEL MOBILIARIO YEQUIPO A NIVELNACIONAL, DELMOBILIARIO Y EQUIPOQUE SE ENCUENTRA ENUN NIVEL AVANZADO DEDETERIORO UOBSOLETO.PROGRAMA GENERAL DEOBRA PÚBLICA PARA LAADECUACIÓN Y ELMANTENIMIENTO DE LOSINMUEBLES PROPIOS ENLAS COORDINACIONESREGIONALES NORTE,NORESTE, CENTRO-OCCIDENTE, SUR,SURESTE, EDIFICIO DEAGRARISMO Y ALMACÉN.
35
35
6
7
Preinversión
Preinversión
9,000,000
31,913,216
9,000,000
30,834,309
9,000,000
31,913,216
Clave
06 Hacienda y Crédito Público Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
HBW Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
0306HBW0015
1106HBW0001
1106HBW0002
1106HBW0003
1106HBW0004
1106HBW0006
Inversion en infraestructurainstitucionalAdquisición de mobiliario yequipoMejoramiento de sistema deprotección contra incendiopara Oficina CentralInfraestructuracomplementaria de laregional OccidenteInfraestructura institucionalen los Centros de DesarrolloTecnológico CDTInfraestructura hidráulicapara los sistemas de riegodel Programa deReforestación de losCentros de DesarrolloTecnológico
19
34
16
14
35
35
4
6
6
4
5
5
Ejecución -Operación
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión -Contratación
Preinversión
55,090,232
9,427,111
600,294
533,020
19,591,498
4,421,790
1,033,023
9,108,404
580,000
515,000
18,929,158
4,272,300
1,033,023
9,108,404
580,000
515,000
18,929,158
4,272,300
117,450
56,824,586
117,450
55,090,232
9,427,111
600,294
533,020
19,591,498
4,421,790
56,824,586
117,450
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.70
Clave
06 Hacienda y Crédito Público Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
HHG Instituto Nacional de las Mujeres
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
0906HHG0001 Adquisición de Inmueble 09 4 Preinversión 331,228,502 8,000,000 331,228,502
Clave
06 Hacienda y Crédito Público Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
HHN Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1106HHN0001
1106HHN0002
Programa de Inversión deMantenimientoPrograma de Adquisiciones
09
09
7
6
Ejecución
Ejecución
258,748
2,301,819
250,000
2,224,000
39,100
258,748
2,301,819
39,100
100.00
50.00
Clave
06 Hacienda y Crédito Público Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
HHQ Lotería Nacional para la Asistencia Pública
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1106HHQ0001
1106HHQ0002
Programa Anual deAdquisiciones 2012Mantenimiento yRehabilitación Física deEspacios interiores deInmuebles propiedad de laLoteria Nacional 2012
09
09
6
7
Preinversión
Preinversión
30,000,000
15,000,000
21,850,000
23,150,000
30,000,000
15,000,000
Clave
06 Hacienda y Crédito Público Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
HIU Nacional Financiera, S.N.C.
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1106HIU0001
1106HIU0002
Adquisición y Sustitución deBienes MueblesAdquisición y sustitución debienes informáticos y detelecomunicaciones
09
33
6
6
Preinversión
Preinversión
680,347
235,183
657,346
227,232
303,699
680,347
235,183
303,699
Clave
06 Hacienda y Crédito Público Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
HJO Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
0306HJO0005
0306HJO0014
1106HJO0001
1106HJO0002
Fortalecimiento del Ahorro yCrédito Popular-- Asistenciatécnica y capacitación aentidades del sector ydifusión de la Ley de Ahorroy Crédito PopularFortalecimiento al Ahorro yCrédito Popular-- Desarrollode la plataforma tecnológicadel Sector de Ahorro yCrédito PopularSustitución de Mobiliario yEquipoAdquisición de bienesinformáticos y decomunicaciones
09
35
35
35
10
10
6
6
Operación -En finiquito
Ejecución
Ejecución
Ejecución
2,291,303,432
2,827,283,463
10,660,402
4,069,583
608,000,000
10,300,000
3,932,000
271,000,397
10,300,000
3,932,000
84,517,620
1,263,202,266
2,741,510,487
5,366,678
2,291,303,432
2,827,283,463
10,660,402
4,069,583
1,263,202,266
2,741,510,487
5,366,678
98.00
100.00
100.00
100.00
98.00
98.80
50.00
Clave
06 Hacienda y Crédito Público Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
HJY Pronósticos para la Asistencia Pública
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
0906HJY0001
1106HJY0001
PROYECTO EJECUTIVO YCONSTRUCCIÓN DE LAAGENCIA DE VENTAUBICADA EN EL EDIFICIOSEDEPROGRAMA DEINVERSION DEADQUISICIONES 2012
09
09
4
6
Preinversión -Contratación
Preinversión -Contratación
4,607,283
8,635,806
4,281,989
8,635,806
4,281,989
8,635,806
190,539
4,607,283
8,635,806
190,539
100.00
100.00
0.04
Clave
06 Hacienda y Crédito Público Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
HKA Servicio de Administración y Enajenación de Bienes
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
0906HKA0001
1106HKA0001
Modernización deElevadores en el EdificioSede del SAE.Mantenimiento yAdaptación de Inmueblespara Modernización deCoordinaciones Regionales.
09
35
7
7
Ejecución
Ejecución
16,700,689
136,339,295
4,028,321
82,368,000
4,124,257
43,313,858
16,700,689
136,339,295
4,124,257
43,313,858
100.00
100.00
100.00
84.78
Clave
07 Defensa Nacional Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
3
1007HXA0043
1107HXA0005
1107HXA0006
1107HXA0007
1107HXA0008
1107HXA0009
1107HXA0010
1107HXA0011
1107HXA0012
1107HXA0013
1107HXA0014
1107HXA0016
1107HXA0017
1107HXA0018
1107HXA0019
1107HXA0025
1107HXA0026
1107HXA0027
Construcción de la U.H.N.Puerto Peñasco II, Son.Mantenimiento yRehabilitación de la U.H.M.Escuela Superior deGuerra, D.F.Mantenimiento yRehabilitacion de la U.H.M.el Cipres, B.C.Mantenimiento yRehabilitación de la U.H.M.Mazatlán I, Sin.Mantenimiento yRehabilitación de la U.H.M.Reynosa I, Tamps.Mantenimiento yrehabilitación de la U.H.M.Petatlán, GroMantenimiento yRehabilitación de la U.H.M.Escárcega I, Camp.Mantenimiento yRehabilitación de la U.H.N.Frontera II, Tab.Mantenimiento yRehabilitación de la U.H.M.Pachuca I, Hgo.Mantenimiento yRehabilitación de la U.H.M.Pachuca II, Hgo.Sustitución de Red Sanitariade la U.H.M. TuxtlaGutiérrez II, Chis.Programa de Sustitución deCalentadores de AguaDomésticosMantenimiento yRehabilitación de la U.H.M.Mazaquiahuac I, Tlax.Mantenimiento yRehabilitación de la U.H.M.Acaponeta, Nay.Construcción de la U.H.M.Villahermosa IV, Tab.Programa de Adquisición deEquipos para fortalecer elProceso Operacional en lasUnidades Administrativasdel ISSFAM.Mantenimiento yRehabilitación de la U.H.N.Topolobampo, Sin.Mantenimiento yrehabilitación de la U.H.M.Cruz Grande, Gro.
26
09
02
25
28
12
04
27
13
13
07
35
29
18
27
35
25
12
2
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
7
7
2
6
7
7
Operación -En finiquito
Contratación -Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Contratación -Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Contratación -Ejecución
Preinversión
Ejecución
49,172,228
34,561,066
16,053,263
11,028,962
7,708,307
14,811,886
21,842,412
22,989,298
13,116,663
17,741,507
1,361,700
1,886,120
16,927,869
19,736,925
2,359,046
1,464,764
29,550,455
29,949,406
38,664,149
34,561,066
16,053,263
11,028,962
5,902,912
14,811,886
21,842,412
22,989,298
13,116,663
17,741,507
1,361,700
1,886,120
16,927,869
19,736,925
2,359,046
2,365,225
20,399,134
29,949,406
38,664,149
34,561,066
16,053,263
11,028,962
14,811,886
21,842,412
22,989,298
13,116,663
15,261,507
16,927,869
19,736,925
2,359,046
1,464,764
29,101,793
29,781,628
16,620,483
4,781,558
3,151,650
4,091,595
19,107,846
11,717,645
11,914,793
2,167,210
29,781,628
16,620,483
4,781,558
3,151,650
4,091,595
19,107,846
11,717,645
11,914,793
2,167,210
8,877,715
10,180,825
5,050,158
4,958,063
960,292
17,865,428
49,172,228
34,561,066
16,053,263
11,028,962
7,708,307
14,811,886
21,842,412
22,989,298
13,116,663
17,741,507
1,361,700
1,886,120
16,927,869
19,736,925
2,359,046
1,464,764
29,550,455
29,949,406
38,659,343
16,620,483
4,781,558
3,151,650
4,091,595
19,107,846
10,180,825
11,717,645
11,914,793
5,050,158
4,958,063
2,167,210
960,292
17,865,428
91.53
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
91.53
18.95
3.33
7.91
2.50
32.48
13.97
51.32
67.02
1.40
2.21
96.60
40.60
32.50
Clave
07 Defensa Nacional Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
2
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
3
1107HXA0028
1107HXA0029
1107HXA0030
1107HXA0031
1107HXA0032
1107HXA0033
1107HXA0034
1107HXA0035
1107HXA0036
1107HXA0037
1107HXA0038
1107HXA0039
1107HXA0040
1107HXA0041
1107HXA0042
1107HXA0043
1107HXA0044
1107HXA0045
1107HXA0046
1107HXA0047
Mantenimiento yRehabilitacion de la U.H.M.Lázaro Cárdenas I,Mich.Sustitución de Red Eléctricaen Baja Tensión de laU.H.N. Coatzacoalcos, Ver.Construcción de bardaperimetral para la U.H.N.Topolobampo, Sin.Construcción de un TanqueElevado para la U.H.M.Cruz Grande, Gro.Sustitución de la RedSanitaria en la U.H.M.Matías Romero, Oax.Construcción de la U.H.M.Acapulco IV, GroConstrucción de la U.H.M.Chihuahua II, Chih.Construcción de la U.H.M.Mexicali III, B.CConstrucción de la U.H.M.Aguaje de la Tuna II, B.C.Construcción de la U.H.N.Ensenada III, B.C.Construcción de la U.H.M.Cd. Juarez I-B, Chih.Construcción de una Plantade Tratamiento de AguasResiduales para la U.H.M.Acaponeta, Nay.Construcción de una Plantade Tratamiento de AguasResiduales para lasUU.HH.MM. Ensenada y ElCipres, B.C.Sustitución de Red Sanitariade la U.H.M. Iguala II, Gro.Sustitución de BienesMuebles adheridos a lasviviendas.Construcción de la U.H.N.Lázaro Cárdenas III-D,Mich.Construcción de la U.H.M.Chicoasen III, Chis.Construcción de la U.H.N.Zihuatanejo, Gro.Construcción de BardaPerimetral en la ReservaTerritorial Cuemanco, D.F.Sustitución de Red Sanitariade la U.H.M. Valladolid,Yuc.
16
30
25
12
20
12
08
02
02
02
08
18
02
12
09
16
07
12
09
31
7
7
2
2
7
2
2
2
2
2
2
2
2
7
6
2
2
2
2
7
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Contratación -Ejecución
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Contratación -Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
17,574,347
1,373,000
1,684,540
1,281,365
1,113,460
38,613,216
19,521,959
59,377,067
47,883,621
31,554,981
23,632,441
3,292,523
5,100,000
1,515,000
2,489,418
36,938,142
74,751,810
37,919,033
1,428,000
1,494,300
17,574,347
1,373,000
1,684,540
1,281,365
1,113,460
38,613,216
16,931,733
59,377,067
47,883,621
31,554,981
23,632,441
3,292,523
5,100,000
1,515,000
36,938,142
74,751,810
37,919,033
1,428,000
1,494,300
1,281,365
1,113,460
47,883,621
16,038,317
23,632,441
5,100,000
1,515,000
1,128,714
954,602
21,669,668
6,789,189
1,901,608
649,458
1,128,714
954,602
21,669,668
6,789,189
1,901,608
649,458
17,574,347
1,373,000
1,684,540
1,281,365
1,113,460
38,613,216
19,521,959
59,377,067
47,883,621
31,554,981
23,632,441
3,292,523
5,100,000
1,515,000
2,489,418
36,938,142
74,751,810
37,919,033
1,428,000
1,494,300
1,128,714
954,602
21,669,668
6,789,189
1,901,608
649,458
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
82.65
72.50
28.07
0.92
1.62
99.50
Clave
07 Defensa Nacional Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
3 3
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1107HXA0048
1107HXA0049
1107HXA0050
1107HXA0051
1107HXA0052
1107HXA0053
1207HXA0001
1207HXA0002
1207HXA0003
1207HXA0004
1207HXA0005
Construcción de la U.H.M.Irapuato IV, Gto.Mantenimiento yRehabilitación de la U.H.M.Santa Gertrudis III, Chih.Construcción de unaP.T.A.R. para la U.H.M.Matías Romero, Oax.Construcción de la U.H.M.CD. Pemex, Tabasco.Servicios Relacionados conla Obra Pública.Sustitución de RedHidráulica de la U.H.M.Campeche II, Camp.Construcción de la U.H.N.Cuemanco IV, D.F.Construcción de una bardaperimetral para la reservaterritorial las chacas en CD.Madero, Tamps.Construcción de una bardaperimetral para la U.H.M.Cuajimalpa, D.F.Sustitución de la redhidráulica en la U.H.M.Agua Prieta, Son.Trabajos de refuerzoestructural del 8 piso deledificio del ISSFAM.
11
08
20
27
35
04
09
28
09
26
09
2
7
2
2
11
7
2
2
2
7
7
Ejecución
Preinversión
Contratación -Ejecución
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
51,229,757
22,368,079
5,966,540
27,695,148
3,000,000
385,000
91,801,839
2,480,000
1,700,000
847,613
3,418,060
51,229,757
22,368,079
5,966,540
27,695,148
3,000,000
385,000
49,529,757
5,966,540
3,000,000
91,801,839
2,480,000
1,700,000
847,613
49,478,882
3,584,704
141,999
49,478,882
3,584,704
141,999
2,077,860
51,229,757
22,368,079
5,966,540
27,695,148
3,000,000
385,000
91,801,839
2,480,000
1,700,000
847,613
3,418,060
49,478,882
3,584,704
2,077,860
141,999
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.50
26.63
69.26
Clave
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
A1I Universidad Autónoma Chapingo
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1108A1I0003
1208A1I0001
Construcción de áreasexteriores integrada porestacionamiento, cercaperimetral, caseta deacceso y vigilancia.Programa de actualizacióny reposición del equipo einstrumental médico y delaboratorio 2012
31
15
2
6
Preinversión
Preinversión
5,439,360
45,289,577
5,439,360
45,289,577
Clave
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
D00 Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1108D000002
1208D000001
Programa deMantenimiento de 2012PROGRAMA DEADQUISICIONES 2012EQUIPO DELABORATORIO
34
12
7
6
Preinversión
Preinversión
2,588,892
1,053,687
2,588,892
1,053,687
Clave
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
IZC Colegio de Postgraduados
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
0808IZC0003
0908IZC0001
0908IZC0006
0908IZC0007
0908IZC0009
0908IZC0015
1008IZC0001
1108IZC0001
1108IZC0002
1108IZC0003
1108IZC0004
1108IZC0005
1208IZC0001
Construcción de cubículospara profesoresCONSTRUCCION DE UNCOMPLEJO DE LIBRERIA,CAFETERIA, SALAS DEUSO MULTIPLE Y MUSEOLaboratorio Central deAnálisisConstrucción de laboratoriode suelos, plantas, animalesy aguaAnexo de hidrociencias
Construcción de talleresgeneralesEdificio de cubículos paraprofesores y alumnosConstrucción deinfraestructura educativa enel Campus de VeracruzDORMITORIOS CAMPUSCAMPECHEConstrucción deinfraestructura educativapara el Campus VeracruzAdquisición de equipo einstrumental médico y delaboratorio 2012Adquisición de mobiliarioespecializado de laboratoriopara los Campus San LuisPotosí y VeracruzEstudio de Pre-inversiónpara los Diagnósticos yPlanes Maestros de los 7Campus del COLPOS
15
15
30
24
15
15
04
30
04
30
35
35
35
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
11
Preinversión -ContrataciónPreinversión -Contratación
Preinversión -ContrataciónPreinversión -Contratación
Preinversión -ContrataciónPreinversión -ContrataciónPreinversión -ContrataciónPreinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
19,058,403
20,698,181
7,693,865
11,554,451
8,000,396
2,797,770
8,907,778
3,291,184
8,796,238
13,009,394
21,967,101
25,864,709
23,978,209
14,973,907
11,196,771
5,911,564
4,179,294
1,092,299
2,151,429
19,058,403
20,698,181
7,693,865
11,554,451
8,000,396
2,797,770
8,907,778
3,291,184
8,796,238
13,009,394
21,967,101
25,864,709
23,978,209
14,973,907
11,196,771
5,911,564
4,179,294
1,092,299
2,151,429
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
88.00
100.00
50.00
50.36
100.00
Clave
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
JBK Productora Nacional de Biológicos Veterinarios
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1108JBK0002
1208JBK0001
Actualización ymodernización de lamaquinaria y equipos 2012Programa de InversiónAdicional, sustitución deequipos obsoletos
09
09
6
6
Preinversión
Preinversión
4,815,000
19,000,000
4,815,000
4,815,000
11,800,000
4,815,000
19,000,000
100.00
100.00
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
A00 Instituto Mexicano del Transporte
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
0309A000001
0909A000001
1009A000001
1009A000002
1109A000001
1109A000002
1109A000003
1209A000001
1209A000002
Construcción, equipamientoy mantenimiento de losLaboratorios deInfraestructura, HidráulicaMarítima, Equipamientopara el Transporte,Calibración de Boyas,Centro Experimental deSeguridad Vehicular ySimulador deEmbarcacionesCentro Experimental enSeguridad Vehicular delIMT -CenESV-IMT-Laboratorio de Durabilidadde Estructuras de Concreto.LabDurEs-IMTCentro de Monitoreo dePuentes y EstructurasInteligentes del InstitutoMexicano del Transporte(CMPEI-IMT)Proyecto de infraestructurapara la construcción de unedificio de simulación demaniobras deembarcaciones en tiemporeal.Construcción y operación deun Simulador de VehículosPesados HVSProyecto de ampliación deledificio para la segundafase del Laboratorio deIngeniería de Puertos yCostasResposición de equipospara la Red Nacional deEstaciones Oceanográficasy MeteorológicasEquipamiento del edificio desimulación de maniobras deembarcaciones
22
22
22
22
22
22
22
22
22
2
2
2
6
2
2
2
6
6
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
224,730,703
85,986,575
93,732,093
18,207,792
9,823,659
34,795,200
232,401,934
6,313,000
13,002,000
20,600,000
20,600,000
2,239,839
181,096,850
30,883,288
14,422,497
7,446,170
2,239,839
224,730,703
85,986,575
93,732,093
18,207,792
9,823,659
34,795,200
232,401,934
6,313,000
13,002,000
181,096,850
30,883,288
14,422,497
7,446,170
2,239,839
85.00
7.00
100.00
100.00
60.00
85.00
7.00
100.00
100.00
5.00
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
C00 Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1109C000001
1209C000001
Ampliación, Modernizacióny Mantenimiento deSistemas y Equipos para laNavegación y Control deTránsito AéreoMantenimiento deInfraestructura de Sistemasy Equipos para laNavegación y Control deTránsito Aéreo.
35
35
6
7
Ejecución
Ejecución
317,000,000
32,639,426
215,000,000
259,794,646
28,673,668
241,315,213
5,366,976
241,315,213
5,366,976
317,000,000
32,639,426
241,315,213
5,366,976
100.00
100.00
58.00
16.00
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
J0U Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1109J0U0001
1109J0U0002
1109J0U0003
1109J0U0004
1109J0U0005
1109J0U0006
1109J0U0007
1109J0U0008
1109J0U0009
1109J0U0010
1209J0U0001
CONSERVACION DECARRETERASADQUISICION DEMAQUINARIA Y EQUIPONUEVO PARA LACONSERVACION DEAUTOPISTAS Y PUENTESDE CUOTA OPERADOSPOR LA ENTIDADCONSERVACIONPUENTESBIENES PLANTA DEPINTURAS YDISTRIBUCIONPROGRAMA INTEGRALDE ATENCION ACLIENTES Y O USUARIOSADECUACION YAMPLIACION DE LAPLANTA DE EMULSIONESPARA LA FABRICACIONDE EMULSIONES YASFALTOS MODIFICADOSCON POLIMEROS.MANTENIMIENTO MAYORDE CARRETERASCONSTRUCCION YMODERNIZACION DEEDIFICACIONESRENOVACION DEMOBILIARIO Y EQUIPOASIGNADO A LA ENTIDADMANTENIMIENTO MAYORDE PUENTESMODERNIZACION DEINFRAESTRUCTURA DELCENTRO DE DATOS YCOMUNICACIONES.ADQUISICION DEINFRAESTRUCTURA DECOMPUTO CENTRALPARA CAPUFE.
35
17
35
11
35
11
35
35
17
35
17
7
6
7
6
6
1
7
7
6
7
6
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Preinversión
35,396,674
43,469,600
39,795,384
6,830,937
12,419,886
8,797,419
612,145,113
85,373,052
46,285,751
377,305,775
26,000,000
27,000,000
38,450,000
184,550,000
29,028,250
39,855,060
92,113,722
13,950,000
75,052,968
2,397,998
1,726,088
10,911,133
55,015
2,954,254
2,397,998
1,726,088
10,911,133
55,015
2,954,254
35,396,674
43,469,600
39,795,384
6,830,937
12,419,886
8,797,419
612,145,113
85,373,052
46,285,751
377,305,775
26,000,000
2,397,998
1,726,088
10,911,133
55,015
2,954,254
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
10.18
14.30
32.50
0.06
3.71
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
J2P Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
0809J2P0002
0909J2P0002
1109J2P0003
1109J2P0004
1109J2P0005
1109J2P0006
1109J2P0007
1109J2P0008
1109J2P0009
1109J2P0010
1109J2P0011
Desarrollo de 70.0 has. parauso Comercial e Industrial.Construcción de 250.0metros de muelle (segundaposición de atraque de laTUM del Área Comercial eIndustrial del Puerto)Servicios relacionados conobras públicasUrbanización de la zonacomercial de la TUM en elPuerto de Dos Bocas,TabascoMantenimiento aInstalaciones de ServiciosBásicosDragado de Mantenimiento
Mantenimiento a Muelles
Mantenimiento a Edificios yVialidadesMantenimiento a Balizas delseñalamiento maritimo delpuerto de Dos Bocas.Mantenimientos a patios yáreas de desarrolloPrograma de Adquisiciones
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
1
1
11
5
7
7
7
7
7
7
6
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión
232,665,859
78,990,426
1,800,000
3,700,000
750,000
25,200,000
8,250,000
1,250,000
1,075,000
1,175,000
5,666,500
11,800,000
7,466,500
3,700,000
1,250,000
11,200,000
2,250,000
1,250,000
1,075,000
1,175,000
20,300,000
11,200,000
2,250,000
1,175,000
9,561,725
2,237,050
2,701,286
885,271
86,739
62,128,961
90,174,684
2,237,050
2,701,286
885,271
86,739
232,665,859
78,990,426
1,800,000
3,700,000
750,000
25,200,000
8,250,000
1,250,000
1,075,000
1,175,000
5,666,500
62,128,961
90,174,684
2,237,050
2,701,286
885,271
86,739
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
96.00
93.60
2.00
40.00
17.00
20.00
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
J2R Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
0809J2R0003
0809J2R0004
0809J2R0005
0909J2R0001
0909J2R0002
0909J2R0005
1009J2R0002
1109J2R0003
1109J2R0005
1109J2R0007
1109J2R0009
1109J2R0010
1109J2R0011
1209J2R0001
Ampliacion de Rompeolasdel Puerto en 400.0 metrosConstrucción de 600.0metros de Deflector deOleaje en el Rompeolas delPuerto de EnsenadaConstrucción de centroregulador de tráfico.Adecuación instalaciones dela Aduana y su logística detráfico vehicularAdquisición de un equipo derayos gamma para laaduana fiscal del Puerto deEnsenada.Adquisición de un equipopara el centro de control detrafico maritimo en el puertode EnsenadaAmpliacion Muelle deCabotaje en el Puerto deEnsenadaAmpliación del MuellePesquero del Sauzal.Adquisición de Equipo deSeñalamiento Maritimo paraseparación de trafico en elpuertoPrograma de Adquisiciones2012Adecuacion ymodernizacion de accesos 1y 2 del puerto EnsenadaAdquisicion de Equipo deComunicación y MonitoreoDesarrollo de la Zona deEquipamiento Portuario No.3 del PuertoAdquisicion de Equipo depara Recoleccion de Basuraen Cuerpos de Agua delRecinto
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
1
1
1
1
6
6
1
1
6
6
1
6
1
6
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
500,000,000
150,000,000
38,836,299
101,681,222
28,676,553
18,112,333
15,000,000
16,580,547
3,305,077
6,000,000
75,000,000
3,208,371
5,091,757
4,320,000
30,000,000
16,000,000
6,000,000
30,000,000
8,263,003
400,000
10,000,000
11,400,000
1,895,280
500,000
37,500,000
1,133,356
2,435,530
21,100
8,263,003
380,504
3,479,513
447,565
1,000,000
212,078
654,454
5,905,769
21,100
30,740,255
28,124,592
28,785,192
23,509
8,925,906
447,565
1,000,000
212,078
654,454
500,000,000
150,000,000
38,836,299
101,681,222
28,676,553
18,112,333
15,000,000
16,580,547
3,305,077
6,000,000
75,000,000
3,208,371
5,091,757
4,320,000
5,905,769
21,100
30,740,255
28,124,592
28,785,192
23,509
8,925,906
447,565
1,000,000
212,078
654,454
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
20.60
0.02
81.80
77.11
94.08
5.50
9.50
0.20
5.00
5.00
2.03
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
J2T Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
0809J2T0005
0909J2T0004
1109J2T0002
1109J2T0005
1209J2T0001
Reconstrucción de las víasdel trenConstrucción del atracaderode transbordadores N 1.Reconstruccion de MuelleNo. 5Reparación de losRompeolas el Creston yChivos.Estudios de Preinversión
25
25
25
25
25
1
1
1
1
11
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
104,534,036
65,100,901
37,311,406
56,650,000
4,650,000
23,300,000
12,000,000
37,900,000
23,300,000
12,000,000
37,900,000
3,770,208
90,336,377
53,628,042
104,534,036
65,100,901
37,311,406
56,650,000
4,650,000
90,336,377
53,628,042
100.00
100.00
100.00
95.66
99.30
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
J2U Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
0709J2U0010
0909J2U0003
0909J2U0006
1009J2U0001
1009J2U0003
1109J2U0002
1109J2U0003
1109J2U0004
1109J2U0005
1109J2U0006
1209J2U0001
Reforzamiento del viaductode comunicaciónPavimentación de Terrenosen la Terminal TerrestreRehabilitación de antiguoedificio de la aduanaAMARRADERO PARAREPARACIONES A FLOTERehabilitacion de muelle 6
Servicios relacionados conobra públicaDragado de mantenimientodel canal de acceso delPuerto de San Felipe,YucatánPrograma de Adquisiciones2012Construcción de muelle enPuerto Las ColoradasCONSTRUCCIÓN DEMURO DE ATRAQUE YMUELLES EN CELESTÚN,YUCATÁN.Construcción del ViaductoAlterno
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
1
1
1
1
5
11
7
6
1
1
5
Preinversión -Ejecución
Preinversión -EjecuciónEjecución
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
69,349,538
4,305,561
5,174,952
8,279,924
30,000,000
16,000,000
13,000,000
2,313,600
40,000,000
15,045,000
345,144,672
14,813,600
6,250,000
10,000,000
6,250,000
9,000,000
5,000,000
3,924,817
427,920
56,499,764
2,171,418
8,555,564
427,920
69,349,538
4,305,561
5,174,952
8,279,924
30,000,000
16,000,000
13,000,000
2,313,600
40,000,000
15,045,000
345,144,672
56,499,764
2,171,418
8,555,564
427,920
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
95.38
90.00
90.00
0.10
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
J2V Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1009J2V0002
1109J2V0001
1109J2V0002
1109J2V0003
1109J2V0004
Construcción de Muellespara la Operación deEmbarcaciones Turíscas.Dragado de Mantenimiento
Programa de Adquisiciones
Reconstrucción del Muelle T
Tablestacado metálica enlos muelles 2, 3, L y murodeflector
14
14
14
14
14
1
7
6
1
1
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
20,699,809
7,762,429
1,241,989
4,762,698
73,054,817
15,000,000
3,700,000
1,100,000
2,998,275
3,819,674
5,265,869
429,521
20,699,809
7,762,429
1,241,989
4,762,698
73,054,817
5,265,869
429,521
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
95.60
97.00
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
J2W Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
0609J2W0009
0809J2W0002
1109J2W0006
1109J2W0008
1109J2W0009
1109J2W0010
1109J2W0011
1109J2W0012
1109J2W0013
1209J2W0001
1209J2W0002
1209J2W0003
1209J2W0004
1209J2W0005
Ampliación de la zonasuroeste del puerto deTopolobampo, Sin.Ampliación y remodelacióndel edificio de la Terminalde transbordadores en elpuerto de Topolobampo,SinaloaConstruccion de EspuelasFFCCMantenimiento a Bodegas,Cobertizos y cercaperimetral.Mantenimiento aInstalaciones de ServiciosBásicosMantenimientos aSeñalamiento MaritimoMantenimiento a Edificios yVialidadesMantenimiento a Muelles yPatiosPrograma de Adquisiciones
Habilitado de Área deReserva en Cerro LasGallinasDelimitación RecintoFiscalizadoReubicación y ampliaciónde las instalaciones deltaller mecánicoAmpliación del edificio deoficinas operativasRectificación del CanalSecundario
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
1
1
1
7
7
7
7
7
6
1
1
1
1
1
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
511,792,415
25,347,922
51,749,523
931,491
1,138,490
620,994
2,794,474
2,794,474
12,946,750
7,000,000
500,000
1,500,000
1,000,000
54,000,000
115,046,750
900,000
1,100,000
600,000
2,700,000
2,700,000
102,100,000
900,000
1,100,000
600,000
2,700,000
2,700,000
2,189,555
26,335
74,727
46,006
115,371
263,000
410,018,619
10,758,313
20,783,141
26,335
74,727
46,006
115,371
263,000
511,792,415
25,347,922
51,749,523
931,491
1,138,490
620,994
2,794,474
2,794,474
12,946,750
7,000,000
500,000
1,500,000
1,000,000
54,000,000
410,018,619
10,758,313
20,783,141
26,335
74,727
46,006
115,371
263,000
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
92.22
100.00
95.00
0.10
2.30
0.10
0.20
1.00
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
J2X Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
0809J2X0001
0909J2X0001
1109J2X0001
1109J2X0004
1109J2X0006
1209J2X0001
Libramiento de acceso alpuerto de Tuxpan.Construccion de vialidad,obras complementarias eiluminacion de acceso alrecinto portuarioDragado de mantenimiento
Programa de adquisiciones
Tablaestacado y dragado deconstrucción paraampliación de dársena deciabogaRegularización de derechosde vía en terrenos ejidales
30
30
30
30
30
30
1
1
7
6
1
5
Preinversión
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
291,908,993
14,215,662
129,373,808
8,004,460
103,499,047
5,000,000
20,000,000
7,500,000
20,000,000
7,500,000
10,680,768
295,201,139
10,680,768
291,908,993
14,215,662
129,373,808
8,004,460
103,499,047
5,000,000
295,201,139
10,680,768
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
10.00
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
J2Y Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
0309J2Y0002
0309J2Y0004
0309J2Y0030
0809J2Y0007
0809J2Y0011
0809J2Y0012
0909J2Y0001
1009J2Y0002
1009J2Y0004
1009J2Y0005
1109J2Y0002
1109J2Y0004
1109J2Y0005
1109J2Y0006
1109J2Y0007
1109J2Y0008
1109J2Y0009
1109J2Y0010
1109J2Y0011
1109J2Y0012
1109J2Y0013
1209J2Y0001
Reconstrucción deescolleras y obras deprotecciónConstruir vialidades
CONSTRUCCIÓNGASODUCTO DE 48 pulg.Fraccionamiento dereubicación de ejidos ypoblados dentro del puertoVías férreas de enlace yalmacenamientoObras de seguridadaduaneraVialidades de conexión
Equipo de Rayos Gamma
CENTRO DE NEGOCIOS
Subestación eléctrica ylínea de transmisiónESTUDIOS YPROYECTOS DEPREINVERSIONMantenimiento a líneaseléctricas y alumbradoMantenimiento a muelles yseñalamiento maritimo.Mantenimiento a drenajepluvialMantenimiento deVialidadesMantenimiento de VíasFerreasConstrucción de paso adesnivelAlumbrado enestacionamientos yvialidades.Dragado de Construccióndel Canal Norte y otrasáreas de agua del Puerto deAltamira.Estudios y Proyectos dePreinversión 2012.Programa de Adquisiciones
Reubicación de laSociedad: Marismeros delPuerto Altamira
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
1
1
1
2
1
3
1
6
1
1
11
7
7
7
7
7
1
3
1
11
6
6
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión
1,006,938,934
273,410,302
624,541,685
160,194,844
123,202,159
112,081,748
100,046,715
53,920,024
12,916,688
65,000,000
14,117,270
1,000,000
3,700,000
8,300,000
28,500,000
18,000,000
139,723,714
63,288,861
804,000,000
16,000,000
5,690,000
1,800,000
172,131,998
26,000,000
80,000,000
5,000,000
5,000,000
1,000,000
3,000,000
6,700,000
28,500,000
18,000,000
62,404,000
172,131,998
49,000,000
80,000,000
11,000,000
5,000,000
11,000,000
13,000,000
8,300,000
13,200,000
112,404,000
14,500,000
9,394,648
13,000,000
87,607,491
31,998,087
7,012
4,831,621
1,476,943
955,808
2,728,894
3,033,294
30,126,777
3,803,111
9,394,648
105,039
732,687,960
303,654,953
467,445,931
34,858,786
62,105,747
51,912,159
50,528,572
13,635,931
2,728,894
3,033,294
30,126,777
30,733,415
9,394,648
105,039
1,006,938,934
273,410,302
624,541,685
160,194,844
123,202,159
112,081,748
100,046,715
53,920,024
12,916,688
65,000,000
14,117,270
1,000,000
3,700,000
8,300,000
28,500,000
18,000,000
139,723,714
63,288,861
804,000,000
16,000,000
5,690,000
1,800,000
732,687,960
303,654,953
467,445,931
34,858,786
62,105,747
51,912,159
50,528,572
13,635,931
2,728,894
3,033,294
30,126,777
30,733,415
9,394,648
105,039
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
92.44
97.52
91.80
81.20
80.10
81.70
90.50
95.72
5.00
6.00
4.00
44.00
0.10
0.20
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
J2Z Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
0609J2Z0004
0709J2Z0002
0809J2Z0001
0809J2Z0002
0809J2Z0005
1109J2Z0002
1109J2Z0003
1109J2Z0004
1109J2Z0005
1109J2Z0006
1109J2Z0007
1109J2Z0008
1109J2Z0009
1109J2Z0010
1109J2Z0011
1209J2Z0001
Rehabilitación de víasférreas.Lineas de conduccion depolvos en unidad silosConstruccion de vialidadalterna de acceso al puertoSistema de agua potable
Relleno de ampliación de lazona de transbordadores.Urbanización de la Zona deActividades Logísticas.Programa de adquisiciones2012.Automatización de silos
Nivelación de áreas depatios de depósito demercancíasConstrucción del área de laterminal mineral.Escalera de emergencia enla unidad de silos.Dragado de construcción enáreas frente a muelle dechalanes.Rehabilitación de muelles
Construcción de muellepara contenedores en elárea de chalanesHabilitación de terminal depasaje en Bahía de Baños.Expansión del Puerto deGuaymas, Sonora
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
5
1
1
1
1
1
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
46,940,701
6,853,878
22,562,654
9,687,515
67,687,962
121,093,885
34,201,373
90,000,000
90,000,000
145,000,000
2,500,000
85,000,000
70,000,000
180,000,000
8,000,000
2,244,711,209
34,201,000
20,300,000
20,000,000
2,500,000
34,201,000
20,300,000
20,000,000
2,500,000
30,492,232
34,361,683
46,940,701
6,853,878
22,562,654
9,687,515
67,687,962
121,093,885
34,201,373
90,000,000
90,000,000
145,000,000
2,500,000
85,000,000
70,000,000
180,000,000
8,000,000
2,244,711,209
30,492,232
34,361,683
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
55.00
75.00
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
J3A Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
2
0209J3A0001
0309J3A0002
0309J3A0003
0309J3A0012
0309J3A0018
0409J3A0004
0509J3A0004
0509J3A0005
0509J3A0006
0609J3A0002
0809J3A0001
0809J3A0002
0809J3A0003
0809J3A0004
0809J3A0007
0909J3A0002
0909J3A0003
Vialidad periferica norte einfraestructura vial.Proteccion de margenesplayeras y en canales denavegacionVialidad de acceso sur y/oacceso principal einfraestructura.Dragado de canales deacceso, darsenas y canalinterioresConstrucción de centro decontrol de emergenciasOficinas administrativas APIy construcción del centro denegocios en la Isla delCayacalREUBICACIÓN DE LÍNEASDE TRASMISIÓNELÉCTRICA, EN LA ISLADEL CAYACALConstrucción de patioferroviario en la Isla delCayacal.Construcción del muelle ypatios de la terminal deusos múltiples III, en la Isladel CayacalConstrucción de serviciosbásicos para lasinstalaciones aduaneras quese construirán en la Isla delCayacalHabilitado de áreasecológicas protegidas ycorredores ecológicosConstruccion de vialidadessecundarias y patios de usocomúnDrenajes sanitarios ypluviales en el recintoportuarioConstrucción de faro yCentro de Control deTráfico MarítimoConstrucción de pasos adesnivel en cruces deferrocarril.PROLONGACION DELCANAL SUROESTE ENPUERTO DE LÁZAROCÁRDENAS, MICHOACÁN.Dragado de Darsena norte yoriente en puerto de lázaroCárdenas, Mich.
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión -Ejecución
158,678,938
330,586,449
64,715,812
1,175,796,064
86,421,704
128,512,873
62,577,522
248,397,711
468,601,442
119,918,971
24,839,771
91,378,750
60,919,167
53,819,504
118,500,000
193,750,308
947,223,730
7,200,000
45,700,000
5,500,000
28,600,000
23,000,000
30,900,000
5,450,000
20,000,000
5,200,000
12,690,000
3,000,000
18,410,000
10,930,000
16,000,000
143,420,000
7,200,000
45,700,000
5,500,000
28,600,000
23,000,000
30,900,000
5,450,000
20,000,000
5,200,000
12,690,000
3,000,000
18,410,000
12,200,000
10,930,000
16,000,000
143,420,000
10,814,445
2,630,679
520,624
972,270
163,466
13,227,862
1,649,039
1,887,433
7,954,130
2,621,239
1,956,277
15,482,542
455,248
134,109,902
294,049,067
7,274,918
1,040,667,284
33,108,497
5,133,887
13,320,623
189,744,650
5,515,843
85,424,402
19,045,312
53,409,186
19,112,733
40,999,496
96,357,454
530,057,058
14,618,191
66,671,626
100,103
322,569
31,392,519
1,066,284
249,424
3,455,114
977,190
158,678,938
330,586,449
64,715,812
1,175,796,064
86,421,704
128,512,873
62,577,522
248,397,711
468,601,442
119,918,971
24,839,771
91,378,750
60,919,167
53,819,504
118,500,000
193,750,308
947,223,730
134,109,902
308,667,258
7,274,918
1,107,338,910
33,208,600
5,456,456
13,320,623
221,137,169
5,515,843
86,490,686
19,294,736
53,409,186
22,567,847
41,976,686
96,357,454
530,057,058
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
76.50
91.40
91.30
97.60
66.60
20.38
83.12
90.00
78.90
96.31
62.00
5.00
71.12
85.50
55.10
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
2 2
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
J3A Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1109J3A0001
1109J3A0002
Programa deMantenimiento aInfraestructura Portuaria2012Programa de adquisiciones2012
16
16
7
6
Preinversión -Ejecución
Preinversión
25,000,000
4,000,000
25,000,000
4,000,000
25,000,000
4,000,000
7,432,224
7,432,224
25,000,000
4,000,000
7,432,224
100.00
100.00
22.00
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
J3B Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
0509J3B0010
0809J3B0001
0909J3B0003
0909J3B0004
1109J3B0002
1109J3B0003
1109J3B0004
1209J3B0001
1209J3B0002
1209J3B0003
1209J3B0004
Instalaciones de Patioregulador de trailersDesarrollo de infraestructuraportuaria Zona NorteEstudios de inversión yservicios relacionados conla obra pública.Construcción detablestacado en los muellesde la banda BPrograma de Adquisiciones2011.Adquisición de equipos deRevisión No intrusiva parala Aduana del Puerto deManzanilloDragado de MantenimientoEmergente 2011 del PuertoInterior de Manzanillo,Colima.Dragado de mantenimientocomplementarioPrograma de Adquisiciones2012Programa de Adquisicionesde Equipos deComunicación, 2012Rehabilitación a los muellesy patios de las posiciones10 y 11
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
1
1
11
1
6
3
7
7
6
6
7
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
158,806,670
2,151,282,631
25,000,000
115,918,932
15,551,250
243,222,760
35,000,000
58,373,898
26,200,200
26,469,536
60,800,000
15,000,000
338,179,982
4,410,078
112,000,000
188,000,000
338,179,982
4,410,078
188,000,000
47,089,348
108,959
110,112,091
1,642,360,089
13,702,168
9,892,883
33,033,531
2,250,638
90,481,934
158,806,670
2,151,282,631
25,000,000
115,918,932
15,551,250
243,222,760
35,000,000
58,373,898
26,200,200
26,469,536
60,800,000
112,362,729
1,732,842,023
13,702,168
9,892,883
33,033,531
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
78.60
22.10
61.18
67.50
90.00
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
J3C Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1109J3C0002
1109J3C0003
Dragado de Mantenimiento
Prolongación de la escolleraoriente
07
07
7
1
Preinversión
Preinversión
15,000,000
209,000,000
15,000,000
209,000,000
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
J3D Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
0609J3D0009
0809J3D0004
0909J3D0001
1009J3D0002
1009J3D0004
1009J3D0005
1009J3D0006
1009J3D0009
1109J3D0001
1109J3D0002
1109J3D0003
1109J3D0004
1109J3D0006
1109J3D0007
1209J3D0001
Construcción de unaprotección marginal y tresespigones para asegurar laestabilidad de la escollerasurConstrucción de un edificiopara la concentración delarchivo muertoRestauración del edificio dela Exaduana Marítima deTampicoDragado de mantenimiento
Habilitación de terrenospara la construcción de unaTUM (primera etapa)Infraestructura para lafiscalización de los muelles10 y 11.Servicios relacionados conla obra públicaConstrucción de un edificioadministrativo para la APIRehabilitación de vialidadprincipal de las terminalespúblicas 1 al 9.Mantenimiento a vías quebindan servicio a losmuelles 4 al 9.Mantenimiento a lainfraestructura portuaria(primera etapa)Programa de adquisiciones2012Confinamiento del recintoportuario, muelles 1 al 9.Modernización del sistemade Alumbrado del RecintoPortuario (muelles 1 al 7).Consolidación de áreas enel recinto portuario
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
1
1
7
7
1
5
11
10
7
7
7
6
1
7
6
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
15,500,000
1,184,030
10,763,905
154,462,051
160,146,031
22,769,791
12,005,890
30,118,223
27,000,000
15,000,000
30,400,000
1,000,000
4,000,000
10,390,000
6,750,000
2,000,000
16,200,000
4,600,000
5,800,000
11,000,000
15,000,000
12,052,516
16,200,000
60,753,940
4,600,000
5,800,000
11,000,000
15,000,000
12,052,516
9,725,635
163,217
78,944
67,270
882,018
54,774,428
3,486,528
105,837,959
93,709,273
9,717,303
467,464
882,018
15,500,000
1,184,030
10,763,905
154,462,051
160,146,031
22,769,791
12,005,890
30,118,223
27,000,000
15,000,000
30,400,000
1,000,000
4,000,000
10,390,000
6,750,000
54,774,428
3,486,528
105,837,959
93,709,273
9,717,303
467,464
882,018
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
95.01
73.50
94.30
76.00
91.60
1.00
2.00
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
J3E Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
0609J3E0004
0609J3E0005
0809J3E0002
0809J3E0005
1009J3E0005
1109J3E0003
1109J3E0004
1109J3E0005
1109J3E0006
1109J3E0007
1109J3E0008
1109J3E0009
1109J3E0010
1109J3E0011
1109J3E0012
1109J3E0013
1109J3E0014
1109J3E0015
1109J3E0016
1209J3E0001
1209J3E0002
1209J3E0003
Desarrollo de la Zona deActividades LogísticasLibramiento ferroviario aSanta FéPrograma de adquisición deequipamiento para laaduana de VeracruzAmpliación natural delpuerto de Veracruz en lazona norteReconstrucción de la Av.Rafael CuervoEquipamiento para elCCTMPozo para abastecimientode agua en el puerto actual.Programa deMantenimiento aInfraestructura Portuaria2012.Programa de adquisiciones2012Sistema de interconexiónde voz y datos.Nueva aduana del Puertode VeracruzHabilitación de un RecintoFiscalizado Estratégico.Sistemas de Agua ySaneamiento en la ZonaNorte del puertoCentro de AtenciónLogística al Transporte.Distribuidor Vial JT en elNuevo Acceso a la ZonaPortuaria.Estudios de preinversión
Unidad de ManejoAmbiental La Pinera.Unidad de ManejoAmbiental Punta Gorda.Centro de simulación ycapacitación deemergencias.Patios ferroviariosmultimodal y declasificaciónReconstrucción de laBodega 19 AnexoAdecuación de espacios enoficinas administrativas delpuerto
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
1
1
6
1
1
6
1
7
6
6
3
3
1
1
1
11
5
5
1
1
1
1
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Contratación
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
1,300,000,000
645,000,001
57,959,466
4,605,987,592
33,917,446
1,000,000
4,750,000
70,000,000
3,670,600
5,000,000
931,491,420
43,469,599
113,848,951
236,752,129
200,011,908
6,500,000
15,007,362
13,558,376
3,000,000
478,038,770
10,000,000
9,000,000
144,200,000
177,300,000
30,000,000
69,100,000
855,000
50,000,000
3,670,000
5,000,000
120,000,000
8,000,000
42,000,000
25,000,000
144,200,000
177,300,000
30,000,000
69,100,000
855,000
50,000,000
3,385,100
5,000,000
120,000,000
8,000,000
42,000,000
25,000,000
42,932,314
72,185,375
6,403,147
37,875,595
75,956
24,019,953
996,173
2,589,858
628,270
1,401,791,316
259,489,581
615,834,371
25,982,921
1,386,327
37,875,595
75,956
72,122,067
13,135,241
23,498,457
49,257,182
16,311,529
3,863,081
2,617,996
13,782,555
1,300,000,000
645,000,001
57,959,466
4,605,987,592
47,700,001
1,000,000
4,750,000
70,000,000
3,670,600
5,000,000
931,491,420
43,469,599
113,848,951
236,752,129
200,011,908
6,500,000
15,007,362
13,558,376
3,000,000
478,038,770
10,000,000
9,000,000
1,401,791,316
259,489,581
615,834,371
25,982,921
1,386,327
37,875,595
75,956
72,122,067
13,135,241
23,498,457
49,257,182
16,311,529
3,863,081
2,617,996
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
83.70
94.43
41.05
91.00
0.01
28.00
15.00
17.00
95.10
97.13
97.00
97.10
90.00
95.00
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
J3F Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
0509J3F0004
0709J3F0003
0809J3F0002
0809J3F0005
0809J3F0008
1009J3F0002
1009J3F0003
1109J3F0001
1209J3F0001
Desarrollo de infraestructuraportuaria en la Laguna dePajaritos, Ver.Construcción del parqueecológico y adecuación delfaro.Construcción de accesoferroviario norte al patio decontenedoresAmpliación de avenida No.7Construcción de patio devías IIDragado de mantenimientoen el puerto deCoatzacoalcos.Reconstrucción del morro ycuerpo de la escollera ladoEste del puerto deCoatzacoalcosAmpliación del patio paratrailersConstrucción deEconobodega C paralmacenamiento de granel
30
30
30
30
30
30
30
30
30
1
5
1
1
1
7
7
1
1
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión
1,003,940,755
46,574,571
10,349,905
2,069,981
72,449,333
126,268,837
31,049,714
12,000,000
4,000,000
100,000,000
2,000,000
21,000,000
52,000,000
100,000,000
52,000,000
18,791,925
22,298,557
947,164,534
46,062,322
94,747,884
20,686,361
1,003,940,755
46,574,571
10,349,905
2,069,981
72,449,333
126,268,837
31,049,714
12,000,000
4,000,000
947,164,534
46,062,322
94,747,884
20,686,361
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
97.01
96.00
91.60
82.10
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
J3G Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V.
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1009J3G0002
1109J3G0005
1109J3G0006
1109J3G0007
1109J3G0008
1109J3G0009
1109J3G0010
Ampliación de la bocana deacceso del puerto de SalinaCruzConstrucción de un muellede usos múltiples.Mantenimiento a edificiosdel recinto portuario, puertode Salina CruzMantenimiento de bodegasde almacenamiento delPuerto de Salina CruzMantenimiento de bardaperimetral del recintofiscalizado, Puerto deSalina CruzPrograma de adquisiciones
Mantenimiento general demuelles en el Puerto deSalina Cruz
20
20
20
20
20
20
20
1
1
7
7
7
6
7
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión -Ejecución
398,471,330
179,499,437
1,300,000
2,000,000
2,000,000
5,000,000
1,300,000
205,000,000
1,300,000
2,000,000
2,000,000
5,000,000
1,300,000
205,000,000
1,300,000
2,000,000
2,000,000
5,000,000
1,300,000
132,701,553
456,101
190,146,493
456,101
398,471,330
179,499,437
1,300,000
2,000,000
2,000,000
5,000,000
1,300,000
190,146,493
456,101
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
56.00
2.00
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
J9E Servicio Postal Mexicano
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1109J9E0001
1109J9E0002
1209J9E0001
Programa demantenimiento de OficinasPostalesPrograma de equipamientode SepomexPrograma de Inversión deAdquisición de vehículos2012
09
09
09
7
6
6
Preinversión
Preinversión
Ejecución
32,009,668
13,571,416
85,788,800
85,788,800
32,009,668
13,571,416
85,788,800
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
4
0209JZL0024
1009JZL0008
1109JZL0002
1109JZL0003
1109JZL0004
1109JZL0008
1109JZL0009
1109JZL0011
1109JZL0012
1109JZL0013
Equipamiento y Obras deCombustiblesConstrucción de laplataforma de AviaciónGeneral en el Aeropuerto deCampeche CPEDRENAJESINDUSTRIALES DE LASESTACIONES DECOMBUSTIBLES 2011-2012PROGRAMA DEMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAOPERACIONAL DE LASESTACIONES DECOMBUSTIBLES 2011-2015PROGRAMA DEMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA DESEGURIDAD DE LASESTACIONES DECOMBUSTIBLES 2011SISTEMA DE MEDICIÓNDE COMBUSTIBLES DEAVIACIÓN EN AREAS DECARGA Y DESCARGA2011-2012SISTEMA DE REGISTRO APIE DE AVIÓN 2011-2012Ampliación de la Plataformade Aviación General,Construcción deHelirrampas, Ampliación delEstacionamiento Vehicularen el AeropuertoInternacional de CiudadObregónRehabilitación de laInstalación Eléctrica en losEdificios A, B y E de lasOficinas Generales deAeropuertos y ServiciosAuxiliaresAdecuación, Optimización yReordenamiento de Flujosen el Edificio de Pasajeros yConstrucción de OficinasAdministrativas en elAeropuerto Internacional dePuerto Escondido
35
04
35
35
35
35
35
26
09
20
1
1
1
7
7
1
6
1
7
1
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
3,599,144,348
10,682,747
9,080,889
100,237,430
43,780,097
54,008,029
6,920,000
19,860,000
21,801,320
16,684,046
4,700,000
4,928,274
7,329,000
3,837,546
7,700,000
132,787
4,700,000
27,812,173
10,239,725
983,126
4,498,643
12,130,817
10,517,226
1,599,656,688
372,862,733
2,915,152
9,887,531
87,975,560
23,353,764
45,005,217
6,963,902
13,838,045
17,745,291
6,268,766
3,599,144,348
10,682,747
9,080,889
100,237,430
43,780,097
54,008,029
6,920,000
19,860,000
21,801,320
16,684,046
1,972,519,421
2,915,152
9,887,531
87,975,560
23,353,764
45,005,217
6,963,902
13,838,045
17,745,291
6,268,766
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.99
33.00
77.50
95.31
92.80
98.96
90.00
57.40
99.32
44.90
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
2
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
4
1109JZL0014
1109JZL0015
1109JZL0016
1109JZL0017
1109JZL0018
1109JZL0019
1109JZL0020
1109JZL0021
1109JZL0022
1109JZL0023
1109JZL0024
1109JZL0025
Adecuación, Optimizaciónde Espacios yReordenamiento de Flujosdel Edificio de Pasajeros enel Aeropuerto Internacionalde ChetumalPrograma de Rehabilitaciónde Caminos y CercadosPerimetrales para laSeguridad y la ProtecciónAmbiental 2012PROGRAMA DEMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA DESEGURIDAD DE LASESTACIONES DECOMBUSTIBLES 2012Programa de Adquisición deEquipos de Seguridad de laAviación de la RedAeroportuaria 2012PROGRAMA DEADQUISICIONES PARACARGA Y DESCARGA DECOMBUSTIBLE DEAVIACIÓN 2012Construcción de DrenajesIndustriales de lasEstaciones de Combustibles 2012PROGRAMA DEADQUISICIONES DEPARQUE VEHICULARPARA LAS ESTACIONESDE COMBUSTIBLES 2012Sistemas de filtrado paraestaciones de combustible2012Programa deMantenimiento deInfraestructura 2012, RedAeroportuariaPROGRAMA DEADQUISICIONES DEINFRAESTRUCTURAOPERACIONAL PARA LASESTACIONES DECOMBUSTIBLES 2012Estudios de Preinversión dela Red Aeroportuaria 2012Construcción dePlataformas paraHelicópteros 2012
23
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
1
7
7
6
6
1
6
6
7
6
11
1
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión -Contratación
Preinversión -Contratación
Preinversión -Contratación
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión -ContrataciónPreinversión
19,850,000
25,170,000
44,610,000
14,025,000
11,200,000
19,900,000
48,900,000
19,989,858
144,112,000
16,870,002
15,480,000
12,050,000
25,102,000
44,610,000
14,025,000
11,200,000
19,100,000
22,030,000
16,704,000
144,112,000
16,870,000
15,279,000
12,050,000
6,233,718
12,284,000
38,054,429
14,025,000
11,200,000
14,100,000
20,880,000
131,448,175
8,934,503
13,689,000
7,681,000
13,716,684
1,483,805
2,517,733
5,678,720
36,820
434,474
498,181
19,850,000
25,170,000
44,610,000
14,025,000
11,200,000
19,900,000
48,900,000
19,989,858
144,112,000
16,870,002
15,480,000
12,050,000
13,716,684
1,483,805
2,517,733
5,678,720
36,820
434,474
498,181
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
67.00
12.20
6.60
4.20
0.40
2.00
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
3
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
4
1109JZL0026
1109JZL0027
1109JZL0028
1109JZL0029
1109JZL0030
1109JZL0031
1109JZL0032
1109JZL0033
1109JZL0034
1109JZL0035
1109JZL0036
1109JZL0037
1109JZL0038
1209JZL0001
PROGRAMA DEMANTENIMIENTO YREHABILITACIÓN DE LAINFRAESTRUCTURA DEAPOYO PARA ELSUMINISTRO DECOMBUSTIBLE 2012Proyecto de SeguridadIntegral para Estaciones deCombustibles 2012Construcción de Tanquesde Almacenamiento 2012PROGRAMA DEADQUISICIONES DEINFRAESTRUCTURA DESEGURIDAD PARA LASESTACIONES DECOMBUSTIBLES 2012CONSTRUCCION YEQUIPAMIENTO DELPABELLONAEROESPACIAL, CFE-SCT-ASASISTEMA DE CONTROLDE COMBUSTIBLE ENPLATAFORMA 2012SISTEMA DE MEDICIÓNDE COMBUSTIBLES DEAVIACIÓN 2012CONSTRUCCIÓN DECAMINO DE ACCESO ALSEI 2012ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN PARAESTACIONES DECOMBUSTIBLES 2012PROGRAMA DEREMEDIACIONES DESUBSUELO 2012PROGRAMA DEDESARROLLOTECNOLÓGICO DEMOBILIARIO, VEHÍCULOSY EQUIPO DE USOAEROPORTUARIO 2012Programa de sustitución demobiliario y equipo de laRed Aeroportuaria 2012Programa de Adquisición deMobiliario y EquipoAdministrativo 2012PROGRAMA DESUSTITUCIÓN DEEQUIPO DELAEROPUERTO DEPUEBLA 2012-2013
35
09
35
35
09
35
35
35
35
35
09
35
09
21
7
6
1
6
2
6
1
1
11
7
10
6
6
6
Ejecución
Preinversión -Contratación
Preinversión -ContrataciónPreinversión -Contratación
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión -Contratación
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
149,980,920
3,500,000
19,995,000
13,202,500
443,376,013
19,800,000
18,000,000
14,000,000
29,276,800
16,800,000
1,000,000
24,651,900
2,814,986
29,928,000
149,919,616
3,500,000
19,500,000
5,271,000
13,000,000
10,000,000
117,401,734
3,500,000
4,016,194
13,817,956
8,000,000
18,260,000
9,946,760
4,600,000
1,000,000
17,218,500
350,540
15,790,568
7,941,103
47,470
177,150
149,980,920
3,500,000
19,995,000
13,202,500
459,166,581
19,800,000
18,000,000
14,000,000
29,276,800
16,800,000
1,000,000
24,651,900
2,814,986
29,928,000
7,941,103
47,470
177,150
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
6.20
1.20
9.20
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
4 4
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1209JZL0002
1209JZL0003
Programa deMantenimiento delAeropuerto de Puebla 2012-2013PROGRAMA DEADQUISICIÓN DEMOBILIARIO Y EQUIPOADMINISTRATIVO 2013
21
09
7
6
Preinversión
Preinversión
100,948,000
10,033,500
100,948,000
10,033,500
100.00
100.00
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
KCZ Telecomunicaciones de México
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
0609KCZ0001
1009KCZ0001
1109KCZ0001
1109KCZ0002
1109KCZ0003
MIGRACION TERMINALESTELEFONIA RURAL DEBANDA L A BANDA KUEQUIPO DECOMUNICACIONPrograma de Servicio Móvily Rural SatelitalPROGRAMA DEINVERSIÓN PARA ELEQUIPAMIENTOTECNOLÓGICOPrograma de ServiciosSatelitales de Telepuertos
35
35
35
35
35
6
6
6
6
6
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
374,830,731
69,002,746
8,132,955
32,659,842
5,795,739
33,000,000
110,831,295
33,000,000
110,831,295
110,831,295
1,721,507
7,865,928
3,456,437
374,830,731
69,002,746
8,132,955
32,659,842
5,795,739
110,831,295
9,587,435
3,456,437
60.00
100.00
100.00
33.00
100.00
10.40
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
KDN Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
2
1009KDN0001
1009KDN0002
1009KDN0003
1109KDN0001
1109KDN0002
1109KDN0004
1109KDN0005
1109KDN0006
1109KDN0007
1109KDN0008
1109KDN0009
1109KDN0010
Equipo de Seguridad parala Revisión de Equipajemediante maquinas derayos XSISTEMA DE CONTROLAVANZADO, VEHÍCULONUEVO-PUESTO DEMANDO MÓVIL CONEQUIPO DECOMUNICACIÓNSATELITAL Y SISTEMASDE GRABACIÓNINTEGRALRehabilitación de Pistas,Plataformas y Rodajes 2011Rehabilitación,Complementación yModernización de losElementos de Apoyo enZona Operacional deAeronavesModernización de laInfraestructura Electrica delEdificio Terminal.Unidad de ataque yextinción de incendiosPROGRAMA DEINVERSIÓN PARA LAADQUISICIÓN DEVEHÍCULOS EN ELAEROPUERTOINTERNACIONAL DE LACIUDAD DE MÉXICO, S.A.DE C.V.Rehabilitación,Complementación yModernización de losElementos de Apoyo enZona Operacional deAeronavesEquipo Complementario deRecuperación de AeronavesRehabilitación de Pistas,Plataformas y Rodajes 2012Rehabilitación yModernización de losPrincipales Elementos deEdificio TerminalTrabajos emergentes parala separación de circuitoseléctricos de ayudasvisuales en áreaoperacional y obrascomplementarias en elAICM
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
6
6
7
7
7
6
6
7
6
7
7
7
Contratación -Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Contratación -Ejecución
Preinversión
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
62,099,428
8,279,924
344,134,331
44,654,664
14,339,793
40,425,000
28,873,905
62,500,000
14,300,000
384,000,000
39,850,000
28,500,000
8,000,000
39,802,250
27,897,750
62,500,000
14,300,000
356,650,000
39,850,000
5,000,000
8,000,000
20,258,000
6,300,000
400,000
34,402,250
27,897,750
59,415,000
14,300,000
318,792,000
35,735,000
18,500,000
4,931,880
1,910,193
4,512
412,421
4,993,659
246,517,460
11,426,047
123,955
1,910,193
4,512
412,421
6,258,689
5,950,941
6,138,159
30,845,049
1,021,305
3,871,573
62,099,428
8,279,924
344,134,331
44,654,664
14,339,793
40,425,000
28,873,905
62,500,000
14,300,000
384,000,000
39,850,000
28,500,000
4,993,659
252,468,401
17,564,206
123,955
1,910,193
30,849,561
1,433,726
10,130,262
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
90.00
93.22
80.64
93.00
5.34
11.54
0.05
40.26
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
2 2
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
KDN Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1209KDN0001
1209KDN0002
1209KDN0003
Adquisición yModernización de EquipoPara el Centro De GestiónAvanzada y de Equipos DeVideo-Vigilancia.IMPLEMENTACION DE LAREINGENIERIA PARA LAREHABILITACIÓN,COMPLEMENTACIÓN YMODERNIZACIÓN DE LOSSISTEMAS DE AYUDASVISUALES EN ZONAOPERACIONAL ENAEROPUERTOINTERNACIONAL DE LACIUDAD DE MEXICO.Adquisición de equiposelectromecánicos parasubestación eléctricaredundante de sistemas deayudas visuales
09
09
09
6
7
6
Preinversión
Preinversión
Preinversión
139,054,528
105,000,000
70,000,000
139,054,528
105,000,000
70,000,000
Clave
10 Economía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
A00 Comisión Federal de Competencia
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1110A000001 Programa de Adquisiciones. 09 6 Preinversión -Contratación
6,004,838 5,346,000 6,004,839 6,004,838 100.00
Clave
10 Economía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
B00 Comisión Federal de Mejora Regulatoria
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1110B000001 Programa de adquisición deparque vehicular, bienesmuebles y equipoadministración
09 6 Preinversión 1,190,000 900,000 900,000 1,190,000 100.00
Clave
10 Economía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
C00 Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
0910C000001 Consolidación de lainfraestructura de mobiliarioy equipo de administraciónen las RepresentacionesFederales del FONAES2010-2013
09 6 Preinversión 26,909,765 26,909,765
Clave
10 Economía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
K2H Centro Nacional de Metrología
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
0310K2H0001
1110K2H0001
1110K2H0002
Construccion yequipamiento del edificio delaboratorios especialesPrograma Anual deAdquisiciones de BienesMueblesPrograma Anual de ObrasMenores
22
22
22
3
6
7
Ejecución
Ejecución
Contratación -Ejecución
643,846,026
19,900,153
32,000,000
159,310,245
41,080,101
139,310,245
29,080,101
32,000,000
63,911,328
502,612
109,481
267,453,490
502,612
109,481
21,097,647
4,108,559
643,846,026
19,900,153
32,000,000
288,551,137
4,611,171
109,481
80.49
100.00
100.00
63.23
3.00
1.00
Clave
10 Economía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
2
0310K2N0002
0410K2N0004
0610K2N0001
0610K2P0001
0810K2N0009
0810K2P0001
1010K2N0002
1010K2N0003
1010K2N0004
1010K2N0015
1010K2N0016
1110K2N0001
1110K2N0002
1110K2N0003
1110K2N0004
1110K2N0005
1110K2N0006
1110K2N0007
1110K2N0008
1110K2N0009
1110K2N0010
1110K2N0011
Manejo, descarga y diluciónde salmuera residual.Construcción de dosreclamadoras de sal y dostransportadores C-1 y C-1E.Construcción de plantapiloto para producción deSal Marina Baja en Sodio.Programa de adquisición dedos remolcadoresOptimización del procesode producción de Sal.Adquisición de dosbarcazasRediseño y Adquisicion deCosechadorasReparacion general dediques y compuertas enáreas de concentración.Construcción de oficinasadministrativasOptimizacion del sistema devasos de concentracionProducción de SalMartajadaPrograma de ReparacionesMayoresConstrucción deTransportador AA-0Mantenimiento Mayor aDiques de Estero NorteDiques Perimetrales deEstero NortePrograma de adquisición ysustitución de equipos detransporteObras de apoyo a lacomunidadEstudios de preinversiónpara la construccion detaller DartPrograma de adquisicion demaquinaria y equiposespecializadosConstruccion de cajas Dartpara el acarreo de salObras de apoyo a la zonaindustrialPrograma de adquisicion demaquinas, herramientas,mobiliario y equiposdiversos
03
02
03
35
03
03
03
03
03
03
03
35
03
03
03
03
35
03
03
03
03
35
5
5
5
6
3
6
7
7
4
5
5
7
5
3
3
6
2
11
6
10
5
6
Preinversión -ContrataciónPreinversión -Contratación
Preinversión -Operación
Operación -En finiquito
Preinversión -Ejecución
Preinversión -ContrataciónPreinversión -
EjecuciónPreinversión -
Ejecución
Preinversión -ContrataciónEjecución -Operación
Preinversión -Contratación
Contratación -Operación
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Ejecución -Operación
133,016,295
150,700,530
61,956,242
266,272,083
80,997,394
165,349,832
115,751,264
35,147,718
15,524,857
20,071,853
34,154,685
39,529,000
8,279,924
5,858,046
11,177,897
20,699,809
5,123,203
1,552,486
51,749,523
16,802,035
9,801,360
19,878,643
224,961,348
7,795,000
154,773,565
25,000,000
16,410,490
18,500,000
30,000,000
30,000,000
10,312,000
12,000,000
11,113,273
3,000,000
37,529,000
8,000,000
5,660,000
5,520,000
20,000,000
4,950,000
1,500,000
50,000,000
67,995,585
25,039,565
68,449
1,262
512,190
985,851
145,774
23,398
2,606
4,434,846
272,383
860,815
597,349
3,422,109
90,204,912
46,464,244
143,496,319
20,466,731
84,419,611
985,851
11,063,602
1,615,115
8,337,982
4,434,846
272,383
860,815
597,349
16,799,286
9,947,546
133,016,295
150,700,530
61,956,242
266,272,083
80,997,394
165,349,832
115,751,264
35,147,718
15,524,857
20,071,853
34,154,685
39,529,000
8,279,924
5,858,046
11,177,897
20,699,809
5,123,203
1,552,486
51,749,523
16,802,035
9,801,360
19,878,643
20,221,395
100,152,458
46,464,244
143,496,319
20,466,731
84,419,611
985,851
11,063,602
1,615,115
8,337,982
4,434,846
272,383
860,815
597,349
15.00
100.00
95.00
100.00
75.00
100.00
40.00
100.00
30.00
90.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
12.50
100.00
90.00
100.00
68.50
100.00
2.00
100.00
26.00
5.00
2.00
5.00
0.03
Clave
10 Economía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
2 2
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1110K2N0012
1210K2N0001
1210K2N0002
1210K2N0003
1210K2N0004
1210K2N0005
Adquisición de plantageneradora de energiaeléctrica limpia mediante latransformación de residuosPlanta Industrial paraSilvinitaNueva Planta Lavadora deSal IndustrialMaquina Minadora parasales especialesPrograma de adquisición ysustitución de equipos detransporte 2012Reposición delTransportador CI-A
03
03
03
03
03
02
6
11
11
6
6
5
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
233,970,670
3,104,971
7,244,933
25,000,000
11,008,000
42,228,000
3,000,000
2,000,000
233,970,670
3,104,971
7,244,933
25,000,000
11,008,000
42,228,000
Clave
10 Economía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
K2W ProMéxico
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1010K2W0001
1010K2W0006
Programa de sustitución deextintores contra incendioen Oficinas Centrales. Lalocalización del programaes en el Distrito FederalPrograma de Sustitución delSistema contra Incendio delInmueble en el DistritoFederal.
34
09
6
6
Preinversión
Preinversión
1,014,290
3,346,124
10,035,000
1,014,290
3,346,124
Clave
10 Economía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
K8V Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
0310K8V0014
0410K8V0004
0510K8V0001
0510K8V0002
0610K8V0002
0910K8V0001
Adquisición del Inmuebleubicado en Arenal 550, Col.Tepepan, Xochimilco, D.F.Adecuaciones a los áreasfísicas conforme a lanecesidades operativas delInstituto.Construcción de inmueble yequipamiento para elmanejo de acervosdocumentales de Marcas yPatentes del IMPI.Adquisición espacio yadecuación OficinaRegional Occidente.Adecuación áreas físicasOficina Regional SuresteEstudios técnicos previospara dimensionar un edificiode Oficinas y Espacios deServicios del IMPI.
09
09
09
14
31
09
4
7
3
3
7
11
Ejecución -Operación
Preinversión -Contratación
Ejecución -Operación
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Preinversión -Contratación
148,747,105
80,767,747
199,789,789
21,498,623
8,769,388
10,340,000
23,601,793
81,971,390
12,349,656
81,971,390
4,968,506
73,636,815
66,467,127
200,443,886
11,313,225
230,400
1,715,539
60,985,433
11,118,517
2,251,969
148,747,105
80,767,747
199,789,789
21,498,623
8,769,388
10,340,000
134,622,248
77,585,644
202,695,855
11,313,225
230,400
1,715,539
69.18
100.00
100.00
100.00
100.00
5.00
66.77
68.18
99.29
96.90
4.85
0.84
Clave
10 Economía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
LAT Procuraduría Federal del Consumidor
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
0710LAT0001
0810LAT0001
1010LAT0002
1010LAT0004
Remodelar y rehabilitar elEdificio de San Pedro de losPinos de la ProcuracuríaFederal del Consumidor.Remodelar y Acondicionarel Edificio de San Pedro delos Pinos.Equipamiento renovaciónvehicular ProfecoEQUIPAMIENTO DEVERIFICACION YVIGILANCIA 2011
09
09
35
35
7
7
6
6
Preinversión
Preinversión
Ejecución -OperaciónEjecución -Operación
56,406,634
56,406,635
36,496,072
32,139,188
248,803
21,672,254
2,969,717
24,344,275
56,406,634
56,406,635
36,496,072
32,139,188
46,016,529
2,969,717
100.00
100.00
100.00
13.61
Clave
10 Economía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
LAU Servicio Geológico Mexicano
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1110LAU0001
1110LAU0002
1110LAU0003
1110LAU0004
1110LAU0005
1110LAU0006
1110LAU0007
1110LAU0008
1110LAU0009
1110LAU0010
1110LAU0011
Generación de informaciónde los recursos mineralesmunicipalesGeneración deInfraestructura deInformación de RocasDimensionables de laRepública MexicanaGeneración de informaciónde yacimientos mineralesdel sector público y privadoBienes muebles del SGM2012Proporcionar serviciopúblico de informacióngeológico minera básica delterritorio nacional y laasesoría para suaprovechamiento: BancoDigital de Datos Geológico-MinerosGeneración de estudiosambientalesGeneración deinfraestructura deinformación geológico-minera y geoquímica escala1:50,000Generación de informacióngeofísica del territorionacionalGeneración deinfraestructura deinformación geohidrológicadel territorio nacionalInvestigación Aplicada aCiencias de la TierraExploración por energéticos
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
11
11
11
6
5
11
11
11
11
11
11
Ejecución -Operación
Ejecución -Operación
Ejecución -Operación
Ejecución -OperaciónEjecución -Operación
Ejecución -OperaciónEjecución -Operación
Ejecución -Operación
Ejecución -Operación
Ejecución -OperaciónEjecución -Operación
4,708,751
6,002,572
67,986,900
19,799,639
11,024,403
14,350,534
67,875,455
45,111,753
8,021,949
9,308,854
1,559,842,650
19,799,639
11,024,403
33,991,431
218,240,159
1,600,000,000
4,708,751
6,002,572
67,986,900
19,799,639
11,024,403
14,350,534
67,875,455
45,111,753
8,021,949
9,308,854
1,598,070,664
1,180,171
3,091,786
18,305,872
26,402
3,381,180
3,620,175
26,346,727
21,068,013
2,376,553
2,984,062
777,091,426
1,180,171
3,091,786
18,305,872
26,402
3,381,180
3,620,175
26,346,727
21,068,013
2,376,553
2,984,062
777,091,426
4,708,751
6,002,572
67,986,900
19,799,639
11,024,403
14,350,534
67,875,455
45,111,753
8,021,949
9,308,854
1,559,842,650
1,180,171
3,091,786
18,305,872
26,402
3,381,180
3,620,175
26,346,727
21,068,013
2,376,553
2,984,062
777,091,426
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
36.70
1.40
42.80
0.16
34.40
33.80
41.60
29.70
33.20
26.80
18.90
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
A00 Universidad Pedagógica Nacional
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1111A000001
1111A000002
Programa de Sustitución deTecnologías de laInformación en InstitucionesEducativas porObsolescencia y oDeterioro.Programa de Sustitución deMobiliario en InstitucionesEducativas, porobsolescencia y o deterioro
09
09
6
6
Preinversión
Preinversión
3,809,609
6,464,057
5,273,666
5,000,000
3,809,609
6,464,057
3,809,609
6,464,057
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
A2M Universidad Autónoma Metropolitana
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
0911A2M0004
0911A2M0006
0911A2M0007
0911A2M0008
1111A2M0001
1111A2M0002
Restauración y adecuaciónde Casa de Cultura UruguayConstrucción yequipamiento de los anexosB y C del edificio W de laUnidad AcadémicaAzcapotzalco.Construcción yequipamiento de losedificios de Ciencias de laComunicación y Diseño y eledificio multifuncional de laUnidad CuajimalpaConstrucción yequipamiento de losedificios de serviciosadministrativos y el decómputo de la segundaetapa de la UnidadAcadémica LermaReposicion de Equipo deLaboratorio para lasActividades de Docencia deLicenciatura y PosgradoReposición de Equipo deLaboratorio para lasActividades deInvestigación
09
09
09
15
35
09
2
2
2
2
6
6
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
34,785,972
62,758,023
267,186,948
118,025,243
49,417,582
50,115,356
15,637,468
143,980,386
43,599,733
47,746,896
48,421,080
15,637,468
143,980,386
43,599,733
47,746,896
48,421,080
10,025,771
47,993,460
27,953,433
15,915,624
16,140,354
42,870,705
47,993,460
100,853,368
15,915,624
16,140,354
34,785,972
62,758,023
267,186,948
118,025,243
49,417,582
50,115,356
42,870,705
47,993,460
100,853,368
15,915,624
16,140,354
77.25
53.89
98.71
96.62
96.62
68.31
17.96
85.45
32.21
32.21
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
A3Q Universidad Nacional Autónoma de México
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
3
1111A3Q0001
1111A3Q0002
1111A3Q0003
1111A3Q0004
1111A3Q0005
1111A3Q0006
1111A3Q0007
1111A3Q0008
1111A3Q0009
1111A3Q0010
1111A3Q0011
Construcción de la EscuelaNacional de EstudiosSuperiores de León,Guanajuato (Primera Etapa)Programa deMantenimiento a Escuelas yColegios del Subsistema deEducación Media SuperiorPrograma de Adquisicionesde Bienes no Asociados a laObra Pública paraEducación Superior enFacultadesPrograma de Adquisicionesde Bienes no Asociados a laObra Pública para laInvestigación Científica yTecnológicaPrograma de Adquisicionesde Bienes no Asociados a laObra Pública para laInvestigación HumanísticaPrograma de Adquisicionesde Bienes no Asociados a laObra Pública para el NivelPosgradoPrograma de Adquisicionesde Bienes no Asociados a laObra Pública para laFunción de Difusión CulturalPrograma de Adquisicionesde Bienes no Asociados a laObra Pública para Escuelasy UnidadesMultidisciplinariasPrograma de Adquisicionesde Bienes no Asociados a laObra Pública paraEducación Medida Superior(Equipo de Cómputo)Programa de Adquisicionesde Bienes no Asociados a laObra Pública paraEducación Superior enFacultades y Áreas deApoyo a la Docencia(Equipo Cómputo)Programa de Adquisicionesde Bienes no Asociados a laObra Pública para laInvestigación Científica yTecnológica (Equipo deCómputo).
11
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
2
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
430,844,926
113,136,503
49,843,713
49,571,927
49,837,108
49,813,317
49,825,920
49,785,554
49,939,743
49,599,704
49,806,688
130,843,370
113,136,503
49,843,713
95,615,619
3,793,416
99,753,060
49,825,920
49,785,554
49,599,704
49,806,688
130,843,370
113,136,503
49,843,713
95,615,619
3,793,416
99,753,060
49,825,920
49,785,554
3,780,175
49,599,704
49,806,688
40,016,182
37,954,579
58,877,498
2,909,645
418,412
3,214,214
12,929,865
2,100,146
14,995,312
11,962,674
254,998,208
37,954,579
58,877,498
2,909,645
418,412
3,214,214
12,929,865
2,100,146
14,995,312
11,962,674
206,998,094
637,843,020
113,136,503
49,843,713
49,571,927
49,837,108
49,813,317
49,825,920
49,785,554
49,939,743
49,599,704
49,806,688
254,998,208
37,954,579
58,877,498
2,909,645
418,412
3,214,214
12,929,865
2,100,146
14,995,312
11,962,674
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
52.72
36.20
29.70
34.50
0.31
3.58
13.30
8.00
15.00
11.70
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
2
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
A3Q Universidad Nacional Autónoma de México
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
3
1111A3Q0012
1111A3Q0013
1111A3Q0014
1111A3Q0015
1111A3Q0016
1111A3Q0017
1111A3Q0018
1111A3Q0019
1111A3Q0020
1111A3Q0021
1111A3Q0022
1111A3Q0023
Programa de Adquisicionesde Bienes no Asociados a laObra Pública para laFunción de Difusión Cultural (Equipo de Cómputo)Programa de Adquisicionesde Bienes no Asociados a laObra Pública para Escuelasy UnidadesMultidisciplinarias (Equipode Cómputo)Programa deMantenimiento a Institutos yCentros de InvestigaciónPrograma deMantenimiento a Institutos yCentros de Difusión CulturalPrograma deMantenimiento de laInfraestructura y deServicios en CiudadUniversitaria.Programa deMantenimiento a Escuelas yUnidades MultidisciplinariasPrograma de adquisicionespara el fortalecimiento de lainfraestructura hidráulica yeléctrica del CampusMorelia, de la UNAMPrograma de Adquisicionesde Bienes no Asociados a laObra Pública paraEducación Medida SuperiorPrograma de Adquisicionesde Bienes no Asociados a laObra Pública para el NivelPosgrado (Equipo deCómputo)Programa de Adquisicionesde Bienes no Asociados a laObraPública para laInvestigación Humanística(Equipo de Cómputo)Programa de Adquisicionesde Bienes no Asociados a laObra Pública destinados aLa Escuela Nacional deEstudios Superiores deLeón GuanajuatoPrograma de Adquisicionesde Bienes no Asociados a laObra Pública para laUnidad Mixta de Posgradoen C.U.
35
35
35
35
09
35
16
35
35
35
11
09
6
6
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
49,885,860
49,742,760
135,516,706
52,336,039
145,989,318
74,583,239
15,239,792
48,811,450
49,000,000
49,822,043
48,345,200
47,454,358
49,885,860
49,742,760
135,516,705
52,336,039
145,989,318
74,583,239
15,239,792
48,811,450
49,000,000
49,822,043
48,345,200
47,454,358
47,885,860
49,742,760
135,516,705
52,336,039
145,989,318
74,583,239
15,239,792
48,811,450
47,219,825
49,822,043
48,345,200
47,454,358
907,657
6,535,515
8,573,139
3,935,893
73,060,434
38,981,731
3,085,480
189,623
1,343,536
907,657
6,535,515
8,573,139
3,935,893
73,060,434
38,981,731
3,085,480
189,623
1,343,536
49,885,860
49,742,760
135,516,706
52,336,039
145,989,318
74,583,239
15,239,792
48,811,450
49,000,000
49,822,043
48,345,200
47,454,358
907,657
6,535,515
8,573,139
3,935,893
73,060,434
38,981,731
3,085,480
189,623
1,343,536
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
1.51
7.05
4.00
4.50
28.90
30.10
5.20
0.31
1.90
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
3 3
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
A3Q Universidad Nacional Autónoma de México
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1111A3Q0024
1111A3Q0025
1211A3Q0001
Construcción de la UnidadMixta de Posgrado en C.U.Construcción yequipamiento del PoloUniversitario de TecnologíaAvanzada (PUNTA)Monterrey, N.L.Construcción delPolideportivo UniversitarioC.U. (Primera Etapa)
09
19
09
2
2
2
Ejecución
Ejecución
Preinversión
400,695,142
378,433,242
20,000,000
131,791,542
180,838,036
131,791,542
180,838,036
55,396,374
9,531,801
167,128,123
51,169,578
15,000,000
400,695,142
378,433,242
35,000,000
167,128,123
51,169,578
100.00
100.00
100.00
47.50
14.71
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
B01 XE-IPN Canal 11
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1111B010004
1211B010001
Nuevas Retransmisoras deCanal OncePrograma Anual deAdquisiciones de Bienes deInversión de Canal Oncepara el año 2012
35
09
2
6
Preinversión
Preinversión -Ejecución
845,517,317
1,607,105
34,900,652
32,987,580
1,913,072
1,567,522
1,567,522
845,517,317
1,607,105
1,567,522
4.00
100.00
81.93
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
D00 Instituto Nacional de Antropología e Historia
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
0711D000001
1111D000014
1111D000015
1111D000016
PROYECTO DEINTEGRACIONORGANIZACIONALPrograma de Arquisiciones2012Programa de Construcción2012Restauración de losConventos de la MixtecaAlta(Templo y Ex Conventode San Juan BautistaCoixtlahuaca, SantoDomingo de Guzmán enYanhuitlán y Templo y ExConvento de San Pedro ySan Pablo Teposcolula) enla mixteca Alta de Oaxaca
09
35
23
20
4
6
2
2
Preinversión -Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
472,210,327
38,087,585
28,058,697
34,000,000
36,712,838
18,125,000
43,933,697
36,712,838
28,058,697
34,000,000
103,827
17,500,000
20,701,871
3,329,522
103,827
17,500,000
20,701,871
472,210,327
38,087,585
28,058,697
34,000,000
3,329,522
103,827
17,500,000
20,701,871
59.30
10.00
100.00
100.00
59.25
0.28
66.21
60.88
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
E00 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1111E000004
1111E000005
1111E000006
1111E000007
1111E000008
1111E000009
1111E000010
1211E000001
Programa de Adquisición deMobiliario y Equipo deAdministraciónPrograma de Adquisición deBienes Artísticos yCulturalesPrograma de Adquisición deEquipo e InstrumentalMédico y de LaboratorioPrograma de adquisición deMaquinaria, otros Equipos yHerramientasPrograma Adquisición deMobiliario y EquipoEducacional y RecreativoPrograma Anual de Trabajode Obra Pública del INBA,2012Programa Anual de Trabajode Mantenimiento del INBA,2012Programa para laconservación de acervocultural.
09
09
35
35
35
35
35
09
6
6
6
6
6
7
7
2
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
16,906,968
19,851,533
1,678,105
18,492,217
20,695,462
110,860,934
23,687,827
126,508,000
17,035,006
19,180,402
1,528,062
1,464,737
13,198,182
85,655,507
17,035,006
19,180,402
1,528,062
1,464,737
13,198,182
85,655,507
14,355,253
476,115
381,475
4,747,115
29,860,704
14,355,253
476,115
381,475
4,747,115
29,860,704
16,906,968
19,851,533
1,678,105
18,492,217
20,695,462
110,860,934
23,687,827
126,508,000
14,355,253
476,115
381,475
4,747,115
29,860,704
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
84.00
31.00
26.00
36.00
35.00
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
F00 Radio Educación
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1111F000001 Renovación Tecnolóigacade Equipo de Grabación ypara la Transmisión deSeñales
09 6 Preinversión 4,139,962 4,000,000 4,000,000 4,139,962
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
I00 Instituto Nacional del Derecho de Autor
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1111I000001 Programa Anual deInversión 2012 del InstitutoNacional de Derecho deAutor
09 6 Preinversión 1,290,000 1,290,000 1,290,000 1,290,000 100.00
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
2
0811L4J0009
0911L4J0007
1011L4J0010
1011L4J0013
1111L4J0004
1111L4J0007
1111L4J0008
1111L4J0009
1111L4J0010
1111L4J0011
1111L4J0012
Construcción de una bardaperimetral en la Sede Surdel CinvestavReconstrucción desuperficie asfálticadestinada paraestacionamiento yvialidades vehiculares, asícomo construcción de víaspeatonales en el ala nortede la Unidad Irapuato delCinvestav.Construcción de cuarto deresiduos peligrosos y red deriego con agua tratada en laSede Sur del Cinvestav.Construcción de áreasrecreativas y de eventos enla unidad Zacatenco delCinvestav cubierta enexplanada.Construcción de escalera einfraestructura externa paradotar de servicios al nuevoBioterio del ComplejoMultidisciplinarioConstrucción de andador acubierto en la unidadZacatenco del CinvestavSistema de SeguridadContra Incendio en elNuevo Edificio deInvestigación de la UnidadQuerétaro del CinvestavAdecuación de Laboratoriosen Áreas desocupadas deBibliotecas de CienciasBiológicas y EdificioAdministrativo en la UnidadZacatenco del CinvestavMantenimiento mayor yrehabilitación de espaciosde investigación en laUnidad Zacatenco delCinvestavConstrucción de andadorpeatonal a cubierto en laUnidad Querétaro delCinvestavRehabilitación,mejoramiento y ampliacióndel sistema de drenajesanitario de la UnidadZacatenco del Cinvestav
09
11
09
09
09
09
22
09
09
22
09
2
2
2
2
2
2
2
2
7
2
2
Preinversión -Contratación
Preinversión
Preinversión
Preinversión -Contratación
Contratación -Ejecución
Contratación
Preinversión
Preinversión
Contratación -Ejecución
Preinversión
Contratación
1,345,488
6,703,251
7,380,642
41,587,681
13,548,025
4,378,300
5,319,851
19,412,191
10,246,406
2,380,478
24,870,766
3,500,000
5,140,000
8,300,000
9,900,000
2,300,000
9,000,000
10,478,800
4,378,300
9,900,000
9,000,000
107,950
1,293,738
2,514,955
107,950
1,345,488
6,703,251
7,380,642
41,587,681
13,548,025
4,378,300
5,319,851
19,412,191
10,246,406
2,380,478
24,870,766
1,293,738
2,514,955
107,950
0.90
5.00
100.00
100.00
100.00
30.00
0.90
5.00
45.00
35.00
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
2 2
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1111L4J0013
1111L4J0014
1111L4J0015
1111L4J0016
1111L4J0017
1111L4J0020
Adquisición de Tecnologíasde la Información y lascomunicaciones (TICs) paralaboratorios y aulas delCinvestav, apoyado conrecursos fiscales y propiosPrograma anual deadquisiciones de equipo ymobiliario para laboratoriosy aulas del CinvestavImplementación de una redde voz y datos de la unidadCinvestav ZacatencoConstrucción de edificiopara estacionamiento en laUnidad ZacatencoConstrucción de Edificio deLaboratorios para DiversasÁreas de Investigación en elespacio que ocupan lasAntiguas Instalaciones delLaboratorio Central en laUnidad ZacatencoAmpliación de área delaboratorios perteneciente aldepartamento de Físicapara la construcción de unlaboratorio de Fotolitografía
09
09
09
09
09
09
6
6
6
2
2
2
Preinversión
Contratación -Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
41,399,619
196,648,189
101,843,062
74,519,314
48,748,051
528,881
40,000,000
210,631,542
98,400,000
10,000,000
17,529,291
210,631,542
755,000
21,222,555
336,072
21,222,555
384,717
41,399,619
196,648,189
101,843,062
74,519,314
48,748,051
528,881
21,222,555
384,717
100.00
100.00
10.09
61.00
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
L6H Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1111L6H0001
1111L6H0002
1111L6H0003
Equipamiento de UnidadesAcadémicas del NivelMedio SuperiorEquipamiento de losCentros de Investigación ydesarrollo de la Educacióndel IPNEquipamiento de UnidadesAcadémicas del NivelSuperior
35
35
35
6
6
6
Preinversión
Preinversión
Preinversión
28,598,263
12,659,000
49,500,000
12,354,753
47,709,358
20,901,737
49,500,000
12,659,000
49,500,000
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
L6I Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
0911L6I0013
0911L6I0015
1111L6I0002
1111L6I0003
1111L6I0004
1111L6I0005
1111L6I0006
1111L6I0007
1111L6I0008
1111L6I0009
Construcción, ampliación yremodelación de espaciosfísicos en la EscuelaNacional de EntrenadoresDeportivos (ENED)Construcción y ampliaciónde Espacios Físicos en elCentro ParalímpicoMexicano (CEPAMEX)Construcción de unPolígono de Tiro, en elCentro Nacional deDesarrollo de TalentosDeportivos y AltoRendimiento.Construcción de unaAlberca en el Complejo deVillas TlalpanAdecuación ymantenimiento deinmuebles en la EscuelaNacional de EntrenadoresDeportivos (ENED) yAlmacenes Generales de laCONADEMantenimiento deInmuebles en el CentroNacional de Desarrollo deTalentos Deportivos y AltoRendimiento (CNAR)Mantenimiento deInmuebles en el Complejode Villas Tlalpan.Adquisición de bienesmueblesAdquisición de cámarasfotográficas y equipo detelecomunicacionesAdquisición de equipo deconstrucción, equipoeléctrico y máquinasherramientas
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
2
2
2
2
7
7
7
6
6
6
Preinversión -Contratación
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
19,664,819
20,699,809
20,699,810
20,699,809
8,300,000
7,000,000
7,000,000
40,000,000
3,500,000
8,000,000
32,420,000
9,580,000
7,000,000
40,000,000
3,500,000
8,000,000
16,486,313
5,314,827
8,200,920
11,997,940
7,000,000
40,000,000
3,500,000
8,000,000
2,249,700
2,283,030
17,572,569
12,730,211
9,172,686
19,664,819
20,699,809
20,699,810
20,699,809
8,300,000
7,000,000
7,000,000
40,000,000
3,500,000
8,000,000
2,283,030
17,572,569
12,730,211
9,172,686
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
11.61
91.00
71.00
51.00
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
L6J Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1011L6J0001 Proyecto de inversión parala adquisición de máquinarotativa
22 6 Ejecución 104,494,899 23,751,000 32,324,449 104,494,899 32,324,449 100.00 60.00
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
L6U Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1111L6U0004
1111L6U0005
1111L6U0006
1111L6U0007
1111L6U0008
1111L6U0009
1211L6U0001
Construcción de JardínBotánico, CactareoProyecto integral demantenimiento del Museode las CaliforniasConstrucción Centro deDocumentación de las Artesy MediatecaRehabilitación yreforzamiento de explanadaInstalación de Velario enForo LunaPrograma de reemplazo demobiliario y equipoespecializadoConstrucción de aulas ytalleres para disciplinasartísticas.
02
02
02
02
02
02
02
2
7
2
7
2
6
2
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
3,600,000
2,500,000
2,180,000
25,990,000
950,000
2,320,000
5,000,000
11,370,000
2,500,000
2,180,000
17,000,000
950,000
2,320,736
240,552
34,200
50,000
569,763
127,128
240,552
34,200
50,000
569,763
127,128
3,600,000
2,500,000
2,180,000
25,990,000
950,000
2,320,000
5,000,000
240,552
34,200
50,000
569,763
127,128
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
5.40
1.36
2.28
2.17
6.26
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
L6W Consejo Nacional de Fomento Educativo
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
0711L6W0001
0711L6W0002
Programa de EducaciónInicial y Básica para laPoblación Rural e Indígena.ACCIONESCOMPENSATORIAS PARAABATIR EL REZAGOEDUCATIVO ENEDUCACIÓN INICIL YBÁSICA
35
35
2
2
Ejecución
Ejecución
1,341,257,679
3,617,270,121
118,116,544
990,285,122
107,383,210
990,285,122
6,286,944
151,995,327
1,121,434,204
4,258,346,417
1,341,257,679
3,617,270,121
1,121,434,204
4,258,346,417
100.00
100.00
78.00
77.50
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
L8G Educal, S.A. de C.V.
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
0811L8G0003
1111L8G0001
Centro Cultural Elena Garro
Mobiliario y equipamientode puntos de venta
09
35
2
6
Ejecución
Preinversión
134,521,037
8,679,182
10,864,760
124,225,378
134,521,037
8,679,182
124,225,378
100.00
100.00
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
L8K El Colegio de México, A.C.
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1111L8K0001
1111L8K0002
1111L8K0003
1111L8K0004
1111L8K0005
Actualización del Sistemade Iluminación de laBiblioteca Daniel CosíoVillegasAdecuación de espaciospara ubicar el ArchivoInstitucionalModernización del Sistemade Aire AcondicionadoSustitución de Mobiliario yEquipo de Administración.Modernización de laInfraestructura de Cómputo
09
09
09
09
09
6
6
6
6
6
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión -Contratación
Ejecución
2,707,273
2,100,000
2,108,999
3,396,258
10,718,614
2,649,000
3,200,000
7,701,000
1,000,000
3,190,000
1,000,000
3,190,000
63,672
83,089
2,707,273
2,100,000
2,108,999
3,396,258
10,718,614
1,063,672
3,273,089
31.00
42.00
24.00
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
L8P Estudios Churubusco Azteca, S.A.
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1111L8P0001
1111L8P0002
1111L8P0003
Programa de Conservacióny Mantenimiento de ForosDigital
La Ciudad del Cine
09
09
09
7
6
2
Preinversión
Ejecución
Ejecución
16,000,000
17,000,000
210,000,000
18,812,056
9,056,166
18,812,056
59,056,166
385,990
13,999,023
385,990
117,498,070
16,000,000
17,000,000
210,000,000
385,990
117,498,070
100.00
100.00
2.08
78.33
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
L9T Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1111L9T0001
1111L9T0002
1111L9T0003
1111L9T0004
1111L9T0005
Equipo de Seguridad
Mantenimiento, instalacióny rehabilitación de obraspúblicaAdquisición de equipo detransportePrograma de Inversión deAdquisición de BienesInformaticos y AudioVisualesMobiliario y Equipo deAdministración
09
09
09
09
09
6
7
6
6
6
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
792,000
4,599,999
990,000
2,200,000
1,385,000
385,000
4,600,000
990,000
2,200,000
1,792,000
792,000
4,599,999
990,000
2,200,000
1,385,000
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
MAR Fondo de Cultura Económica
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1011MAR0002
1111MAR0001
Programa de inversión parala ampliación yremodelación de la libreríaOctavio Paz y atención detrabajos de obra pública delFCE.Programa de inversión parala adquisición de mobiliarioy equipo para las librerías yedificio sede 2012
09
35
2
6
Contratación
Contratación
53,281,335
3,518,968
12,500,000
741,204
53,281,335
3,518,968
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
MAX Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1111MAX0001
1111MAX0002
1111MAX0003
1111MAX0004
1111MAX0005
1111MAX0006
Adquisición de PrensaPlana de 10 coloresPrograma para laModernizacin de Maquinariay Equipo.(MÁQUINAROTATIVA ADQUIRIDA EN2004 Y EQUIPOSPERIFERICOS)Programa para laAdquisición de Equipo paradistribuciónPrograma para laAdquisición de Accesorios yEquipo para Producción.Programa de inversiónpara la modernización yadecuación de instalacionesde la entidad.Programa para laAdquisición de InmuebleComplementario
09
09
09
09
09
09
6
6
6
6
7
5
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
30,000,012
14,640,000
1,500,000
900,000
6,000,000
20,000,000
39,000,000
5,640,000
1,500,000
900,000
6,000,000
5,636,323
4,543,501
361,121
82,513
30,000,012
14,640,000
1,500,000
900,000
6,000,000
20,000,000
5,636,323
4,543,501
361,121
82,513
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
MDA Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1111MDA0001
1111MDA0002
Programa PlazasComunitariasPrograma Regular
35
35
6
6
Preinversión -ContrataciónPreinversión -Contratación
35,000,000
35,000,000
407,061
37,734,126
407,061
37,734,126
35,000,000
35,000,000
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
MDC Instituto Mexicano de Cinematografía
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1111MDC0001
1111MDC0002
1111MDC0003
1111MDC0004
Programa de Televisión
Producción decortometrajesCoproducción delargometrajesEquipamiento
09
09
09
09
10
10
10
6
Preinversión -Operación
Preinversión
Preinversión -Operación
Preinversión -Operación
2,585,000
26,250,000
45,000,000
2,314,670
1,165,999
12,925,000
15,864,688
2,364,688
15,000,000
35,425,000
1,165,999
619,323
31,327,000
388,999
619,323
31,327,000
388,999
51,628,156
2,585,000
26,250,000
96,628,156
2,314,670
619,323
31,327,000
388,999
100.00
100.00
100.00
100.00
26.00
88.00
33.00
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
MDL Instituto Mexicano de la Radio
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1111MDL0002
1111MDL0003
Renovación de laInfraestructura deTransmisión en Preparaciónpara la Radio DigitalAdecuaciones de EspaciosFísicos
35
35
6
5
Contratación -Operación
Preinversión
23,385,600
600,000
25,481,600
600,000
3,628,265
23,385,600
600,000
3,628,265
100.00
14.03
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
MDN Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1111MDN0001 Programa de Equipamientodel INEE 2012
09 6 Preinversión 9,314,914 916,479 916,479 9,314,914 100.00
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
MGC Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
2
0911MGC0006
1011MGC0010
1011MGC0011
1011MGC0012
1011MGC0015
1111MGC0001
1111MGC0002
1111MGC0003
1111MGC0007
1111MGC0008
1111MGC0012
1111MGC0013
1111MGC0014
4a. Etapa de obras deinfraestructura básica, obrasinducidas y de acceso,muros de colindancia,estacionamiento,instalaciones deportivas ycomplementarias en laUnidad ProfesionalInterdisciplinaria deIngeniería de Guanajuato(UPIIG).Obras periféricas, UnidadProfesional Adolfo LópezMateos (Zacatenco).Proyecto de Infraestructurasocial en el Centro deEstudios Científicos yTecnológicos EstanislaoRamírez Ruiz CECYT No.3.Proyecto de InfraestructuraSocial en la UnidadProfesional Adolfo LópezMateos, Nanotecnología.Proyecto de infraestructuradentro de la UnidadProfesional Adolfo LópezMateos (Zacatenco).Unidad ProfesionalInterdisciplinaria deIngeniería CampusZacatecas2a. Etapa obras dealbañilería, instalacioneseléctricas, hidráulicas,hidrosanitarias, acabados,área para el hangar, áreaautomotriz, obras exterioresy complementarias. Cecyt 3Terminación de laconstrucción de tallereshangar.Construcción de un Edificiode Bioquímica en laEscuela Nacional deCiencias BiológicasCECyT Estado de México
2a. Etapa desarrollo delplan maestro (UPCIMB) LaPaz B. C. SurConservación deInfraestructuraDiversas obras menores yde emergenciaEstudios, Proyectos yAsesorías
11
09
15
09
09
32
09
09
15
03
09
09
35
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
7
7
11
Operación
Operación
Operación
Ejecución
Ejecución
Operación
Ejecución
Operación
Preinversión
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
36,224,667
12,005,889
31,774,213
22,666,297
31,463,715
232,872,855
80,891,106
150,854,000
130,461,583
108,673,999
5,000,000
5,000,000
3,000,000
10,000,000
718,255
42,460
731,877
718,255
42,460
731,877
37,112,106
10,770,406
22,453,827
14,526,760
6,554,541
158,353,542
66,126,580
30,795,106
718,255
42,460
731,877
36,224,667
12,005,889
31,774,213
22,666,297
31,463,715
232,872,855
80,891,106
150,854,000
130,461,583
108,673,999
5,000,000
5,000,000
3,000,000
37,112,106
10,770,406
22,453,827
14,526,760
6,554,541
158,353,542
66,126,580
30,795,106
718,255
42,460
731,877
100.00
100.00
100.00
95.00
50.00
100.00
90.10
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
95.00
50.00
100.00
90.10
100.00
21.77
2.83
36.59
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
2 2
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
MGC Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1111MGC0016
1111MGC0017
1211MGC0001
1211MGC0002
2a. Etapa de obras demodernización de losedificios 2 y 3, de lacimentación de la estructurade instalaciones eléctricas,hidráulicas, hidrosanitarias yobras inducidas ycomplementarias.Cluster Tecnológico UnidadPapantla Veracruz delInstituto PolitécnicoNacional.Centro de EducaciónContinua Unidad CiudadObregón, SonoraEscuela Superior deEconomía
09
30
26
09
7
2
2
2
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
140,000,000
100,000,000
10,000,000
20,000,000
138,871,634
1,262,115
29,503
24,272
6,078
29,503
24,272
6,078
29,503
24,272
6,078
140,000,000
100,000,000
10,000,000
20,000,000
29,503
24,272
6,078
100.00
100.00
100.00
0.04
0.24
0.03
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
MGH Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1111MGH0001
1111MGH0002
1111MGH0003
1111MGH0004
1111MGH0005
1111MGH0006
Mantenimiento yremodelación deinstalaciones universitariasen aulas virtuales, oficinas,salas audiovisuales y dejuntas, auditorios, bodegas,talleres de practica , cercaperimetral de la unidadsaltillo, laboratoriosespecializados y vialidadesPrograma anual deadquisición de bienesmuebles, equipo einstrumental paralaboratorios, aulas talleres yoficinas administrativas enlas Unidades de Saltillo yLagunaPrograma anual deadquisición de bienesinformáticos parareemplazo y dar apoyo a lasactividades sustantivas dela docencia e investigaciónen las Unidades Saltillo yLagunaConstrucción de unAuditorio Magno, en Saltillo,Coahuila.Construcción de unauditorio magno, en TorreónCoahuilaLaboratorio Central enCampus Saltillo, Coahuila
05
05
05
05
05
05
7
6
6
2
2
2
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
99,070,000
44,933,200
5,286,500
61,000,000
61,000,000
314,762,500
6,033,601
19,140,041
3,000,000
1,000,000
3,062,399
99,070,000
44,933,200
5,286,500
61,000,000
61,000,000
314,762,500
Clave
12 Salud Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
L00 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1112L000001
1112L000002
1112L000003
Adjudicación de UnidadesMóviles Estacionadas(Remolque) con cabinamotora para la Detección deCáncer de Mama conMastografía 2012Adquisición de EquipoMédico para losLaboratorios de Citología yClínicas de Colposcopía delPrograma de CáncerCérvico Uterino 2012Adjudicación de Equipopara el monitoreo continuode la Calidad de laMastografía para laDetección de Cáncer deMama con Mastografía2012
09
09
09
6
6
6
Preinversión
Preinversión
Preinversión
20,000,000
36,550,000
15,218,955
54,000,000
54,000,000
20,000,000
36,550,000
15,218,955
100.00
Clave
12 Salud Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
M00 Comisión Nacional de Arbitraje Médico
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1112M000001 Programa de adquisicionesde la CONAMED. 2012
09 6 Preinversión 3,428,923 3,428,923
Clave
12 Salud Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
M7A Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1212M7A0001 Programa Anual deInversión; adquisición deequipo Médico. 2012
07 6 Preinversión 390,871 390,871 100.00
Clave
12 Salud Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
M7F Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1112M7F0001
1112M7F0002
Programa anual demantenimiento. 2012Programa anual deadquisiciones. 2012
09
09
7
6
Ejecución
Preinversión
6,468,690
9,385,046
1,293,000
863,000
1,293,000
863,000
165,690
165,690
6,468,690
9,385,046
165,690
100.00
100.00
12.84
Clave
12 Salud Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
M7K Centros de Integración Juvenil, A.C.
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
0612M7K0004
0612M7K0005
0712M7K0004
0812M7K0001
0812M7K0003
0812M7K0005
0812M7K0006
1012M7K0004
1112M7K0002
1112M7K0003
1112M7K0004
1112M7K0005
Construcción del CIJ SanLuis Potosí 2006-2012Construcción del CIJ TuxtlaGutiérrez, Fideicomiso2011-2012Construcción del CIJHuatulco 2007-2012Construcción de la Unidadde Internamiento Los Cabos2008-2014Construcción del CIJMexicali 2008-2013Construcción de la Unidadde Internamiento TuxtlaGutiérrezConstrucción de la Unidadde Internamiento La Paz2008-2014Construcción del CIJDurango 2010-2014Construcción de la Unidadde Hospitalización Mérida2011-2014Construcción de la Unidadde Hospitalización Celaya2012-2015Construcción de la Unidadde HospitalizaciónChihuahua 2012-2015Programa de Adquisiciones2012
24
07
20
03
02
07
03
10
31
11
08
35
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Preinversión
7,348,433
400,000
7,161,701
14,541,616
5,480,274
13,092,629
14,541,616
11,500,000
19,664,819
19,000,000
19,000,000
10,000,000
2,800,000
11,500,000
2,800,000
11,500,000
3,867,062
2,484,784
1,986,251
1,168,383
6,011,170
3,505,149
1,615,281
2,914,926
2,862,346
1,345,300
248,478
2,275,133
233,677
7,348,433
3,262,346
7,161,701
14,541,616
5,480,274
13,092,629
14,541,616
12,845,300
19,664,819
19,000,000
19,000,000
10,000,000
4,115,540
4,759,917
1,986,251
1,168,383
6,011,170
3,738,826
1,615,281
2,914,926
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
70.40
13.40
20.00
92.90
25.30
10.00
20.00
Clave
12 Salud Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
NAW Hospital Juárez de México
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
0712NAW0001
0712NAW0002
0712NAW0003
1012NAW0001
1112NAW0001
Programa de inversión deadquisiciones de equipopara terapia intensivaneonatal. FIDEICOMISO2012Programa de inversión paraadquisición de equipo parael área de terapia intesivapediátrica. Recursosfiscales 2007 yFIDEICOMISO 2012Programa de inversion deadquisición de equipo parael área de terápia intesivapara adultos.FIDEICOMISO 2012Construcción yequipamiento del CentroIntegral para el PacienteOncológico (CIPO) delHospital Juárez de México,2011-2012.-con recursos delfondo de previsión contragastos catastróficosprovenientes delfideicomiso del sistema deprotección social en salud.Programa de inversión paraadquisición de equipomédico. 2012
09
09
09
09
09
6
6
6
2
6
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
21,608,069
23,983,794
24,326,420
488,439,435
3,698,489
62,120
21,608,069
23,983,794
24,326,420
488,439,435
3,698,489
62,120
100.00
100.00
100.00
0.30
Clave
12 Salud Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
NBB Hospital General "Dr. Manuel Gea González"
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
0812NBB0006
1112NBB0001
1112NBB0002
1112NBB0004
1112NBB0005
Construcción de la torre deespecialidades del HospitalGeneral Dr. Manuel GeaGonzález. 2008-2012.Programa Anual deInversión de Equipo Médico2013.Programa de Inversión paraAdquisición de Mobiliario yEquipo Administrativo 2012.Ampliación del Área deObstetricia con Salas deLPR (Labor, Parto yRecuperación) en elHospital General Dr. ManuelGea González.-2012Mantenimiento mayor a lasinstalaciones eléctricas yconexión a plantas deemergencia; yMantenimiento mayor a lasinstalaciones hidráulicassanitarias 2012.
09
09
09
09
09
2
6
6
2
7
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
1,967,416,606
20,699,809
3,771,825
18,008,834
21,112,984
150,000,000
1,000,000
400,000
150,000,000
1,000,000
400,000
140,588,285
965,579,036
1,967,416,606
20,699,809
3,771,825
18,008,834
21,112,984
965,579,036
100.00
100.00
100.00
100.00
Clave
12 Salud Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
NBD Hospital General de México
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
0712NBD0006
0812NBD0001
1012NBD0003
1112NBD0001
1112NBD0002
1212NBD0001
Construcción del edificio dela unidad 501, Patología,Medicina Genómica,Investigación Genómica yCentro dePerfeccionamiento deHabilidades Médico-Técnicas. Fondo deProtección Contra GastosCatastróficos delFideicomiso del Sistema deProtección Social en Salud,Industria Tabacalera.2011-2013Construcción del edificio dela unidad 503, cardiología yneumología del HospitalGeneral de México, 2010-2013. Recursos del Fondode Protección ContraGastos Catastróficos, delFideicomiso del Sistema deProtección Social en Salud,Industria Tabacalera. 2010-2013Construcción del Edificio dela Torre Médica A, Unidadde Trasplantes, Quirófanos,Cirugía General, TerapiaMédico-Quirúrgica,Gastroenterología yOftalmología, del HospitalGeneral de México, 2011-2013.Programa de inversión demantenimiento del HospitalGeneral de México. 2012Programa de inversión deadquisiciones del HospitalGeneral de México. 2012Construcción del Edificio delCentro de Rehabilitación yMedicina Física del HospitalGeneral de México, O.D.2012, Fideicomiso delSistema de ProtecciónSocial en Salud.-2012.
09
09
09
09
09
09
2
2
2
7
6
2
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
190,000,000
240,000,000
340,000,000
10,349,905
20,699,809
200,000,000
86,550,000
113,050,000
120,000,000
10,000,000
86,550,000
113,050,000
120,000,000
10,000,000
16,940,960
112,854,393
32,849,505
31,921,564
12,064,485
190,000,000
240,000,000
340,000,000
10,349,905
20,699,809
232,849,505
31,921,564
12,064,485
112,854,393
45.55
97.34
29.00
100.00
100.00
100.00
1.70
2.66
27.67
Clave
12 Salud Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
NBG Hospital Infantil de México Federico Gómez
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
0312NBG0001
0612NBG0003
0812NBG0001
0912NBG0002
1112NBG0003
1112NBG0005
Reestructuración yRemodelación del EdificioArturo Mundet 2003- 2016.Construcción de una Plantade Tratamiento de AguasResidualesConstrucción yEquipamiento de la Unidadde Hemato-Oncología y deInvestigación del HospitalInfantil de México FedericoGómez, 2008-2012. Conrecursos del Fondo deProtección Contra GtosCatastróficos, delFideicomiso del Sist Nal deProtección Social en Saludy donativos.Construcción yEquipamiento de la Unidadde Enseñanza.- 2012Construcción yEquipamiento de la Unidadde Rehabilitación.- Elproyecto se llevara acabocon recursos donados por elTELETON y recursos deFideicomiso de Sistema deProtección Social en Salud.2011-2012Programa de Adquisicionesde Equipo e InstrumentalMédico y de Laboratorio2012
09
09
09
09
09
09
2
2
2
2
2
6
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
147,122,349
3,059,157
71,747,697
14,496,506
10,349,905
49,947,198
12,000,000
123,642,085
14,006,415
10,000,000
58,540,853
46,540,853
8,000,000
1,480,215
54,044,885
55,075,285
188,393,097
30,480,469
12,971,028
14,854,087
147,122,349
3,059,157
260,140,794
14,496,506
40,830,374
49,947,198
67,015,913
69,929,372
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
46.49
34.08
Clave
12 Salud Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
NBR Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1112NBR0001 Laboratorio de BiologíaMolecular y Genética.-2012
20 2 Preinversión 1,687,605 1,687,605
Clave
12 Salud Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
NBV Instituto Nacional de Cancerología
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
0912NBV0008
1112NBV0001
1112NBV0002
1112NBV0003
Construcción yequipamiento de la NuevaTorre de Hospitalización delINCan, 2010-2012.- conRecursos del Fondo deProtección Contra GastosCatastróficos del SistemaNacional de ProtecciónSocial en Salud, recursosfiscales, propios ydonativos.Adquisición de equipo einstrumental médico y delaboratorio para el INCan.2012Programa demantenimiento a lasdiferentes áreas deinvestigación del INCan.2012Adquisición de mobiliario yequipo administrativo delINCan. 2012
09
09
09
09
2
6
7
6
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
564,038,255
51,390,175
31,049,714
51,085,849
754,413,177
49,652,800
30,000,000
10,000,000
754,413,177
49,652,800
30,000,000
10,000,000
139,757,850
353,288,825
1,023,733,616
10,139,673
1,587,771,871
51,390,175
31,049,714
51,085,849
363,428,498
70.52
100.00
100.00
100.00
40.02
Clave
12 Salud Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
NCA Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1112NCA0001
1112NCA0002
Programa de Adquisicionesde Equipo Médico eInstrumental Quirúrgico delINC, 2012Programa Anual deMantenimiento yRehabilitación deInfraestructura en materiade inmuebles del INC. 2012
09
09
6
7
Preinversión
Preinversión
14,000,000
18,500,000
41,500,000
18,500,000
41,500,000
18,500,000
14,000,000
18,500,000
100.00
100.00
Clave
12 Salud Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
NCD Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
0712NCD0009
0812NCD0001
1112NCD0001
1112NCD0002
1112NCD0003
1212NCD0001
1212NCD0002
Construcción de la Unidadde Investigacion enEnfermedades Infecciosas yCrónico-Degenerativas.-2009-2013. Recursos delFondo de Protección contraGastos Catastróficos delFideicomiso del Sistema deProtección Social en Saludy una parte de recursosfiscales.Construcción yequipamiento del ServicioClínico para pacientes conVIH/SIDA y coinfección porenfermedades detransmisión aérea 2009-2013.- Proyecto financiadocon de recursos del fondode previsión contra gastoscatastróficos provenientesdel fideicomiso del sistemade protección social ensalud.Programa deMantenimiento 2012Programa Anual deAdquisiciones de Mobiliarioy Equipo de Administración,Educacional y Recreativo yOtros Equipos 2012Sistema de Tratamiento deAguas Residuales 2012Construcción delLaboratorio de inflamacióne Inmunoregulación delDepartamento deInvestigación enTabaquismo y EPOC y delCuarto de Lavado deInhaloterapia 2012Programa Anual deAdquisiciones de Equipo eInstrumental Médico 2012
09
09
09
09
09
09
09
2
2
7
6
2
2
6
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
134,545,867
320,720,539
17,000,000
11,196,542
3,500,000
1,365,560
49,950,441
75,000,000
70,000,000
2,500,000
37,548,259
75,000,000
70,000,000
2,500,000
4,576,342
1,828,000
672,000
32,971,917
3,604,639
7,539,131
134,545,867
320,720,539
17,000,000
11,196,542
3,500,000
1,365,560
49,950,441
3,604,639
7,539,131
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
38.32
5.20
Clave
12 Salud Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
NCG Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
0712NCG0006
0912NCG0006
1012NCG0004
1012NCG0006
1112NCG0001
1112NCG0002
1112NCG0003
1112NCG0004
1112NCG0005
1112NCG0006
Construcción de la Unidaddel Paciente Ambulatoriodel INNSZ 2007-2012financiado con recursos delFondo de Protección ContraGastos Catastróficos delFideicomiso del Sistema deProtección Social en Salud,parte por donativos yrecursos fiscalesConstrucción yEquipamiento de la Unidadde Inmunogenética yBiología Molecular delINCMNSZ 2009-2012Ampliación delDepartamento de IngenieríaBiomédica del INCMNSZ2012Redistribución, Ampliación yEquipamiento de las ÁreasCríticas y de Hospitalizacióndel INNSZ 2010-2012.Construcción de la Unidadde Radio Oncología en elINNSZ 2011 -2012.- conrecursos del Fondo deProtección Contra GastosCatastróficos, delFideicomiso del Sistema deProtección Social en Saludy recursos fiscales ypropios.Mantenimiento a lasdiferentes áreas delINCMNSZ, 2012.Programa Anual deAdquisiciones de Vehículosy Equipo de Transporte parael INCMNSZ, 2012.Programa de Adquisición deEquipo e InstrumentalMédico para el INCMNSZ,2012.Adquisición de Mobiliario yEquipo de Administraciónde las diferentes áreas delINCMNSZ, 2012.Reforzamiento Estructuraldel edificio deHospitalización del INNSZ2013
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
2
2
2
2
2
7
6
6
6
7
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
108,278,174
70,664,185
3,104,971
220,229,517
102,000,000
21,000,000
1,600,000
50,000,000
10,100,000
100,000,000
80,097,557
62,400,030
3,000,000
90,800,010
99,715,027
21,000,000
1,600,000
50,223,635
9,876,365
80,097,557
62,400,030
3,000,000
90,800,010
99,715,027
21,000,000
1,600,000
50,223,635
9,876,365
26,212,886
4,845,843
67,366,900
296,187,459
150,000,000
48,179,028
291,248
404,465,633
70,664,185
3,104,971
220,229,517
252,000,000
21,000,000
1,600,000
50,000,000
10,100,000
100,000,000
74,391,914
291,248
4,845,843
67,366,900
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
71.90
0.99
97.39
65.30
Clave
12 Salud Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
NCH Instituto Nacional de Medicina Genómica
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
03121100001 Creacion del InstitutoNacional de MedicinaGenómica.
09 2 Ejecución 1,455,579,048 30,844,214 8,339,985 1,557,148,392 138,864,135 169,556,313 1,594,443,183 1,726,704,705 100.00 87.53
Clave
12 Salud Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
NCK Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1112NCK0001
1112NCK0002
1112NCK0003
Programa deMantenimiento 2012Programa Anual deAdquisiciones 2012Construcción del EdificioNuevo de ResidenciaMédica.- 2012-2014
09
09
09
7
6
2
Preinversión
Preinversión
Preinversión
13,690,000
8,279,924
13,600,000
8,906,250
8,000,000
2,093,750
8,906,250
8,000,000
2,093,750
13,690,000
8,279,924
13,600,000
100.00
100.00
100.00
Clave
12 Salud Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
NCZ Instituto Nacional de Pediatría
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1112NCZ0001
1112NCZ0002
1112NCZ0004
1212NCZ0001
Programa de adquisicion demobiliario y equipoadministrativo e industrial.2012Adquisición de equipo einstrumental médico y delaboratorio. 2012Programa de remodelaciónde diferentes áreas delInstituto. 2012Ampliación de la UnidadPediátrica de Hemato-Oncología (UPHO).FIDEICOMISO 2012
09
09
09
09
6
6
7
2
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
4,333,894
26,540,290
62,377,602
110,000,000
6,671,013
1,177,238
6,671,013
1,177,238
2,889,263
2,948,921
41,585,068
90,296,627
7,223,157
29,489,211
103,962,670
200,296,627
100.00
100.00
100.00
Clave
12 Salud Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
NDE Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1112NDE0001
1112NDE0002
Programa Anual deInversión de Adquisiciones2012Programa de Inversión deMantenimiento 2012
09
09
6
7
Preinversión
Preinversión
20,000,000
6,000,000
20,000,000
6,000,000
20,000,000
6,000,000
20,000,000
6,000,000
100.00
100.00
Clave
12 Salud Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
NDF Instituto Nacional de Rehabilitación
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
0812NDF0003
0912NDF0001
1112NDF0001
1112NDF0002
1112NDF0004
1112NDF0005
1112NDF0006
1212NDF0001
1212NDF0002
1212NDF0003
Proyecto para laConstrucción yEquipamiento del CentroNacional de Investigación yAtención de Quemados delInstituto Nacional deRehabilitación, 2008-2012Proyecto de Inversión deObra del Instituto Nacionalde Rehabilitación 2012Programa de Adquisición deEquipo Médico para el áreade Audiología, Foniatría yPatología del Lenguaje, delINR, 2012Programa de Adquisición deEquipo para Visualizaciónde Imágenes Médicas delINR, 2012Programa de Adquisición deun Sistema de Ultrasonidode diagnóstico del InstitutoNacional de Rehabilitación,2012Programa de Adquisición deElectrocardiógrafos delInstituto Nacional deRehabilitación, 2012Programa de Adquisición deun Equipo Digitalizador dePlacas Radiográficas, delInstituto Nacional deRehabilitación, 2012Proyecto de Inversión parala Construcción del Puentede Intercomunicación entreel Cuerpo VIII y el CENIAQ,del Instituto Nacional deRehabilitación 2012Programa Inversión deAdquisiciones de Equipo deTransporte para pacientesdel Instituto Nacional deRehabilitación, 2012Proyecto de Inversión parala Construcción yEquipamiento del Edificiopara la recuperación deÁreas Médicas y Ampliacióndel Servicio de Urgenciasdel Instituto Nacional deRehabilitación, 2012-2013
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
2
2
6
6
6
6
6
2
6
2
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
659,387,610
9,031,683
11,133,703
614,564
2,626,288
1,361,468
600,294
4,768,449
2,037,500
123,057,659
12,072,770
1,271,764
65,181
601,348,363
1,401,701
65,943,310
63,361,728
725,330,920
9,031,683
11,133,703
614,564
2,626,288
1,361,468
600,294
4,768,449
2,037,500
123,057,659
664,710,091
1,401,701
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
16.00
Clave
12 Salud Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
NDY Instituto Nacional de Salud Pública
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
0512NDY0002
0912NDY0003
1112NDY0002
1212NDY0001
Construcción delLaboratorio de Nutrición,2006-2013Construcción de la Unidadde Biología de Sistemas,CISEI, INSP 2011-2012.Programa Anual deAdquisición de equipomédico y de laboratorio2012Programa demantenimiento a losinmuebles del INSP 2012.
17
17
35
35
2
2
6
7
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Preinversión
99,910,997
17,378,326
29,521,363
15,367,122
4,000,000
18,167
4,000,000
35,195
273
59,069,602
273
99,910,997
17,378,326
29,521,363
15,367,122
59,069,602
273
100.00
100.00
100.00
95.00
10.00
Clave
12 Salud Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
NEF Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
0912NEF0001
1112NEF0001
Proyecto para laRemodelación deLaboratorios de VacunasBacterianas 2009-2012Programa deMantenimiento 2012
09
09
2
7
Ejecución
Preinversión
286,517,208
10,000,000
12,000,000
12,000,000
201,912,627
286,517,208
10,000,000
201,912,627
100.00
100.00
80.06
Clave
12 Salud Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
NHK Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1112NHK0001
1112NHK0002
1112NHK0003
1112NHK0004
Programa de Sustitución deCamiones del SistemaNacional DIF 2012Programa deMantenimiento 2012Habilitación de Casa Hogarpara Varones 2011-2012Programa de adquisición deequipo médico 2012
09
09
09
09
6
7
2
6
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
9,200,000
60,000,000
98,225,612
15,083,615
71,919,367
926,244
9,200,000
60,000,000
98,225,612
15,083,615
926,244
100.00
100.00
100.00
100.00
20.00
Clave
12 Salud Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
O00 Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1112O000001 Programa Anual deAdquisiciones 2012
09 6 Preinversión 14,360,645 14,360,645 100.00
Clave
12 Salud Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
R00 Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1112R000001 Programa de Inversión deAdquisiciones 2012
09 6 Preinversión 1,323,900 1,323,900
Clave
12 Salud Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
S00 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
0512S000001 ADQUISICION DELEDIFICIO CENTRAL DE LACOFEPRIS
09 4 Preinversión -Ejecución
266,497,740 7,800,000 7,800,000 3,250,000 76,150,505 266,497,740 76,150,505 40.22 35.38
Clave
12 Salud Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
V00 Comisión Nacional de Bioética
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1112V000001 Reforzamiento yrehabilitación de espaciospara la SEDE permanentede la Comisión Nacional deBioética, 2011-2013
09 4 Preinversión -Ejecución
51,998,241 15,850,902 51,998,241 15,850,902 100.00 54.53
Clave
12 Salud Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
W00 Instituto de Geriatría
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
0912W000002 Ampliación y remodelaciónde la sede del instituto degeriatría
09 2 Preinversión 155,028,771 155,028,771 100.00
Clave
14 Trabajo y Previsión Social Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
A00 Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1114A000001 Programa de Inversión de laProfedet 2012
35 6 Preinversión 5,379,072 5,379,072 5,379,072 5,379,072 100.00
Clave
14 Trabajo y Previsión Social Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
P7R Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1114P7R0001
1114P7R0002
Programa de modernizacióny sustitución del parquevehicular.Programa demodernización,actualización y renovaciónde mobiliario y equipo.
35
35
6
6
Preinversión
Preinversión
3,500,000
15,423,632
3,500,000
15,423,631
3,500,000
15,423,631
3,500,000
15,423,632
100.00
100.00
Clave
14 Trabajo y Previsión Social Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
PBJ Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1114PBJ0001 Programa de sustitución ymodernización de mobiliarioy equipo de administración2012.
09 6 Preinversión 168,248 298,902 188,902 168,248 100.00
Clave
15 Reforma Agraria Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
B00 Registro Agrario Nacional
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1115B000001
1115B000003
1115B000004
1115B000005
1215B000001
Actualización yModernización de lainfraestructura para ELPrograma de Modernizacióndel Catastro Rural Nacionalpara la atención de losTrámites y Servicios de lasDelegaciones Estatales delRegistro Agrario Nacional.Adquisición de oficinasmóviles para el apoyo alPrograma Fondo de Apoyopara Núcleos Agrarios sinRegularizar (FANAR)Fondo de Apoyo paraNúcleos Agrarios sinRegularizar (FANAR)Programa de InversiónEvaluación de ProyectoAdquisición de SubestaciónEléctrica con Transformadorpara el inmueble delRegistro Agrario Nacionalen la Delegación deChiapas.Fondo de Apoyo paraNúcleos Agrarios sinRegularizar (FANAR) paraequipamiento de GPS ybienes informáticos.
35
35
35
07
35
6
6
6
6
6
Ejecución -Operación
Preinversión
Contratación
Contratación
Contratación -Ejecución
43,077,141
5,267,584
15,369,608
401,184
12,407,899
16,443,811
387,621
3,495,689
2,491,190
43,438,519
2,491,190
43,077,141
5,267,584
15,369,608
401,184
12,407,899
43,438,519
2,491,190
100.00
71.20
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
B00 Comisión Nacional del Agua
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
57
0316B000030
0316B000033
0316B000035
0316B000036
0316B000037
0316B000040
0316B000058
0316B000059
0316B000121
0316B000144
0316B000221
0316B000230
0516B000103
0616B000034
0616B000084
Construcción del canalprincipal y zona de riego delProyecto de Ampliación deDistritos de Riego AndresFigueroaAmpliación de Distritos deRiego Ajacuba, Hidalgo.Autlan-El Grullo, Jal.
Ampliación de Distritos deRiego Laguna de ZumpangoAmpliación de Distritos deRiego Cupatitzio--Tepalcatepec, Mich.,Construccion de las ObrasFaltantes del SistemaChilatán-Los Olivos.Canal Fuerte Mayo, Sin.
Construcción deinfraestructura para la Zonade Riego de la ZonaCitricola, Yuc.Construcción deinfraestructura para la Zonade Riego Oriente deYucatanRehabilitacion ymodernizacion del Distritode Riego 025 Bajo RioBravoValle de Ucum, MunicipioOthón P. Blanco, Estado deQuintana Roo.Proyecto de Ampliación deDistritos de Riego,Construcción de la presa ElNaranjo II y Zona de Riego,Colima y JaliscoIntegración de oficinascentrales de la CNAConstrucción de la presa dealmacenamiento El Carrizoy zona de riego, municipiode Tamazula de Gordiano,Jal.Construcción del Proyectode Abastecimiento de aguapotable Zapotillo para laciudad de León, Gto.Deshidratación y disposiciónfinal de lodos de la PlantaPotabilizadora Los Berros,Sistema Cutzamala.
12
13
14
15
16
25
31
31
28
23
06
09
14
35
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
3,487,125,011
213,091,557
1,646,792,912
1,621,742,929
9,705,765,802
1,450,377,746
711,198,775
449,210,206
1,276,797,860
96,627,879
977,798,916
2,171,184,911
639,191,728
4,585,344,351
168,016,524
31,256,000
90,000,000
45,000,000
12,791,089
9,328,000
22,230,000
125,328,586
112,315,327
570,445,273
31,256,000
63,833,771
45,000,000
12,791,089
9,454,000
67,145,742
22,234,300
125,328,586
49,016,473
682,445,273
19,208,899
17,262,184
3,276,833
2,635,928
2,028,314
9,726,111
32,808,276
13,234,112
270,605,275
964,148,682
565,748,466
1,266,685,816
3,969,005
7,298,614,748
738,196,883
252,380,214
170,984,385
763,871,759
44,796,551
330,106,886
609,311,272
178,781,415
1,969,906,738
42,292,297
124,009,452
204,612,781
193,663,661
65,246,146
10,736,433
372,752,075
380,362,629
9,347,153,588
3,487,125,011
213,091,557
1,770,802,364
1,621,742,929
9,705,765,802
1,654,990,527
904,862,436
514,456,352
1,276,797,860
107,364,312
1,350,550,991
2,171,184,911
1,019,554,357
13,932,497,939
168,016,524
964,148,682
565,748,466
1,266,685,816
3,969,005
7,298,614,748
738,196,883
252,380,214
170,984,385
763,871,759
44,796,551
330,106,886
609,311,272
178,781,415
1,969,906,738
42,292,297
75.50
98.84
92.10
83.03
86.00
66.41
36.70
39.40
64.80
61.00
43.00
56.60
100.00
67.70
24.62
75.28
98.84
92.10
83.03
85.79
66.40
35.50
38.10
60.28
60.98
33.80
56.53
100.00
56.91
24.62
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
2
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
B00 Comisión Nacional del Agua
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
57
0716B000021
0716B000080
0716B000115
0716B000131
0816B000041
0816B000049
0816B000066
0816B000086
0816B000109
0816B000128
Construcción de la Presa deAlmacenamiento El Yathe yObras Complementarias,Estado de Hidalgo.Programa de Estudios dePreinversión deInfraestructuraHidroagrícola.Construcción del proyectoEl Realito paraabastecimiento de aguapotable a la zona conurbadade San Luis Potosí, SLPFormación de Bordos contrainundaciones del RíoManialtepec para protecciónde la Población deManialtepec.EquipamientoElectromecánico de Pozos ySistemas de Riego en elAcuífero de Villanueva,Zacatecas.Construcción del CentroRegional de Atención deEmergencias en la Ciudadde Poza Rica, Ver.Asistencia Técnica para elProyecto de Construccióndel Tunel Emisor Oriente.Construcción del TúnelEmisor Oriente, localizadoen el Distrito Federal,estado de México, dentro dela cuenca del valle deMéxico y el estado deHidalgo.Construcción de bordomarginal, sobre el RíoAguanaval, a la altura de laCabecera Municipal de lalocalidad de Rio Grande,Zacatecas.Construcción yrehabilitación de lainfraestructura hidráulica deProtección de ÁreasProductivas y Centros dePoblación del estado deVeracruz de Ignacio de laLLave.
13
35
24
20
32
30
34
35
32
30
1
11
1
1
1
1
10
1
1
1
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
547,360,732
187,395,525
1,332,747,193
6,493,964
14,810,920
10,378,820
98,066,653
14,418,335,699
2,456,421
709,369,840
103,884,010
10,020,000
441,004,016
85,000,000
3,174,726,711
9,036,158
88,929,498
103,884,010
329,004,016
7,610,160
472,977,319
3,036,158
88,929,498
50,074,912
56,010,160
188,092
80,596
422,425,711
58,245,929
1,101,888,731
3,793,434
3,100,547
19,474,562
3,051,769,263
188,092
363,240,610
136,039,096
2,148,654,152
7,054,664,008
818,807
683,399,828
187,395,525
3,481,401,345
6,493,964
14,810,920
10,378,820
98,066,653
21,472,999,707
3,275,228
709,369,840
422,425,711
58,245,929
1,101,888,731
3,793,434
3,100,547
19,474,562
3,051,769,263
188,092
363,240,610
86.80
68.93
100.00
46.68
71.00
19.00
40.00
100.00
63.60
77.20
68.92
82.70
46.68
17.00
19.00
18.89
7.50
51.19
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
3
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
B00 Comisión Nacional del Agua
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
57
0816B000130
0816B000135
0816B000136
0816B000151
0816B000160
0816B000180
0816B000208
0816B000209
0816B000219
Sistema Integral deconducción, para disminuirel riesgo de inundacionesen la cuenca del del río dela Compañía, estado deMéxico.Mantenimiento yconservación del caucerectificado del río Conchos,en los tramoscomprendidos de la presaderivadora Andrew Weiss alpoblado de Saucillo, y de lapresa Ing. Fernando FoglioMiramontes (Pegüis) a laconfluencia con el ríoBravo.Mantenimiento yconservación del caucerectificado del río SanPedro.Programa de EstudiosBásicos, Proyectos yDiseños Ejecutivos deObras de Infraestructura deRiego.PTAR El Caracol, módulosPELT (Proyecto de zona demitigación y rescateecológico en el lago deTexcoco) y PDAFAT (PlanDirector de DesarrolloAgropecuario y Forestal dela zona de mitigación en losmunicipios de Atenco yTexcoco)Construcción yrehabilitación de lainfraestructura hidráulica deProtección de ÁreasProductivas y Centros dePoblación del estado deTamaulipas.Unidades de Riego ZonaNorte, Municipios deHidalgo, Canatlán, Ocampoy San Juan del Río,Durango.Unidades de Riego ZonaOriente, Municipios deGuadalupe Victoria, Pánucode Coronado y Cuencamé,Durango.Proyecto Baluarte-Presidio,Presa Santa Maria, Estadode Sinaloa
15
08
08
35
15
28
10
10
25
1
7
7
11
1
1
1
1
1
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
2,184,371,454
175,905,157
76,604,496
88,352,662
7,062,893,407
354,684,921
20,186,041
20,186,041
5,911,935,399
970,117,744
11,485,462
5,265,292
3,640,000
200,000,000
70,000,000
1,700,748,360
11,485,462
5,265,292
1,200,000
178,083,587
70,000,000
7,000,000
4,100,000
76,207,687
1,917,833
837,416
389,572
5,816,452
4,337,295
1,413,795,872
127,277,785
48,058,717
81,989,959
2,770,962,481
24,725,022
10,224,219
15,841,064
1,984,230,959
886,460,345
248,995,954
4,168,602,413
175,905,157
76,604,496
88,352,662
7,949,353,752
354,684,921
20,186,041
20,186,041
6,160,931,353
1,413,795,872
127,277,785
48,058,717
81,989,959
2,770,962,481
24,725,022
10,224,219
15,841,064
100.00
77.70
68.40
94.10
40.00
25.00
85.00
98.00
81.64
72.50
62.70
94.06
39.51
7.22
47.93
74.75
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
4
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
B00 Comisión Nacional del Agua
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
57
0816B000231
0816B000261
0816B000264
0816B000272
0916B000018
0916B000066
0916B000085
0916B000086
Modernización del Riego delValle de Cuatro Ciénegas,Coahuila.Construcción de ObrasHidráulicas para Control deInundaciones Dren 2-A, Cd.Juárez, Chihuahua.Construcción de la plantade tratamiento de aguasresiduales Atotonilco deTula, en el estado deHidalgo.Programa de Estudios dePreinversión deInfraestructuraHidroagrícola. 2009 - 2011Estudio de factibilidad parael control y manejo del ríoAmeca, en la zonacomprendida de la PresaDerivadora Esteban VacaCalderón a ladesembocadura, en elmunicipio de Bahía deBanderas, Nay.Estudios para el ProyectoIntegral de Abastecimientode Agua Potable a la Cd deOaxaca y Zona Conurbada,presa y acueductoBicentenario de laIndependencia.Construcción de la Plantade Bombeo SantiagoConguripo sobre el rioAngulo, Municipio deAngamacutiro, Estado deMichoacán.Mantenimiento yconservación de caucefederal del río La Sabana, apartir de la altura del puentede la carretera El QuemadoI hasta la descarga en laLaguna de Tres Palos,municipio de Acapulco deJuárez, Guerrero.
05
08
13
35
18
20
16
12
1
1
1
11
11
11
1
7
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
1,120,549,594
252,118,521
215,278,120
265,891,116
2,081,405
150,476,552
17,683,731
64,298,770
30,367,000
16,419,512
30,367,000
87,256,194
150,486
2,642,816
51,990,800
16,419,512
141,932
7,905,381
112,449,251
143,890,961
25,926,441
49,775,234
1,952,223
63,180,660
5,363,542
45,863,343
117,627,187
168,079,015
10,371,606,108
1,238,176,781
420,197,536
10,586,884,228
265,891,116
2,081,405
150,476,552
17,683,731
64,298,770
112,449,251
143,890,961
25,926,441
49,775,234
1,952,223
63,180,660
5,363,542
45,863,343
12.60
97.00
11.61
21.00
100.00
100.00
29.00
84.00
10.41
56.80
11.60
20.78
100.00
100.00
29.00
70.00
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
5
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
B00 Comisión Nacional del Agua
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
57
0916B000092
0916B000096
0916B000097
0916B000098
0916B000106
0916B000107
0916B000129
0916B000130
0916B000168
0916B000175
Estudio de factibilidadtécnica, económica yproyecto ejecutivo para laconstrucción deinfraestructura deprotección de áreasproductivas y centros depoblación, sobre el RioTurbio, consistente en lapresa de control deavenidas La Chiripa, Gto.Proyecto de Rehabilitacióny Modernización Distrito deRiego 061 Zamora.Programa de Rehabilitacióny Modernización de lasUnidades de Riego Cajititlány Ocotlán del Distrito deRiego 013 Estado deJalisco, Cuenca LermaChapalaPerforación y equipamientode pozos para constituir laUnidad de Riego SUEÑOMILENARIO OTOMI.Proyecto de delimitación dezona federal ymejoramiento de laconducción del cauce delrío San Juan en un tramode 3.9 Km desde la calleJunípero Serra, enTequisquiapan, Querétaro.Automatización, Ampliacióny Mantenimiento de RedesHidroclimatológicas contelemétricas satelital, en laRegión XIII Valle de Méxicoy Sistema Cutzamala.Programa de EstudiosBásicos, Proyectos yDiseños Ejecutivos para laModernización deInfraestructura de Riego.Proyectos y diseñosEjecutivos de Obras para laRehabilitación,Modernización yTecnificación de Unidades yDistritos de Riego.Proyecto lago de Texcoco -Restauración de Suelos.Caracterización geotécnicae hidrogeológica y Recargaartificial de acuíferos en laRegión XIII Valle de México.
11
16
14
13
22
35
35
35
15
35
11
1
1
1
1
1
11
11
7
11
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
2,833,477
482,727,982
490,947,557
10,725,791
5,739,250
13,993,078
112,413,743
25,348,999
24,595,525
18,343,417
102,700,000
4,651,297
2,500,000
10,444,732
21,217,798
4,651,297
8,000,000
4,700,000
8,766,849
3,764,967
5,321,294
6,124,584
39,688,482
1,949,544
3,483,191
9,963,668
5,626,437
36
2,833,477
482,727,982
490,947,557
20,689,459
11,365,687
13,993,078
112,413,743
25,348,999
24,595,525
18,343,417
8,766,849
3,764,967
5,321,330
6,124,584
39,688,482
1,949,544
3,483,191
6.20
1.00
100.00
47.00
42.00
26.00
30.00
1.76
1.00
47.90
47.00
34.00
7.40
30.00
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
6
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
B00 Comisión Nacional del Agua
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
57
0916B000187
0916B000197
0916B000198
0916B000199
0916B000200
0916B000201
0916B000207
0916B000247
0916B000248
0916B000255
0916B000256
Mantenimiento yRehabilitación del SistemaAcueducto Uxpanapa LaCangrejera2a Línea de Alta Presión dela Planta de Bombeo No.5 ala Torre de Oscilación No.5,del Sistema Cutzamala, enel estado de México.Evaluación Socioeconómicade la Terminación de losTanques Pericos delSistema Cutzamala, Estadode MéxicoTerminación del VasoDonato Guerra, del SistemaCutzamala, Estado deMéxicoModernización del Sistemade Filtración de la PlantaPotabilizadora Los Berros,Sistema Cutzamala.Construcción del Módulo Ade la Planta PotabilizadoraLos Berros, SistemaCutzamala.Programa de Adquisicionesde Equipo de Cómputo yElectrónico para laOperación, Conservación,Mantenimiento yRehabilitación del SistemaCutzamala paraAbastecimiento de Agua enBloque.Proyecto Picacho Municipiode Zacualpan de Amilpas,Estado de MorelosConservación yMantenimiento de lasPlantas de Tratamiento deAguas Residuales, Lago deTexcoco, México.Adquisición de UPS, equipoy planta de energía eléctricade emergencia para laoperación del equipo delCentro de Cómputo de laCONAGUAPresa de Almacenamiento yZona de Riego ElHervidero, municipio deColima, Colima.
30
15
15
15
15
15
35
17
15
09
06
7
1
1
1
1
1
6
1
7
6
1
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Preinversión
49,476,181
384,160,331
195,591,773
187,239,047
259,220,612
234,651,601
1,859,878
67,639,963
21,424,303
3,899,157
155,737,884
82,000,000
59,000,000
67,344,854
29,219,000
82,000,000
59,000,000
67,344,854
166,000
29,219,000
18,738,112
2,852,591
12,712,296
3,269,406
9,367,237
2,409,602
34,620,916
144,607,464
4,543,700
15,487,566
103,771,898
198,795,067
82,790
28,096,689
2,409,602
324,938
66,744,806
49,476,181
384,160,331
195,591,773
187,239,047
259,220,612
234,651,601
1,859,878
67,964,901
21,424,303
3,899,157
222,482,690
34,620,916
144,607,464
4,543,700
15,487,566
103,771,898
198,795,067
82,790
28,096,689
2,409,602
100.00
55.00
2.30
8.00
62.50
100.00
5.02
71.60
85.00
73.00
62.80
37.60
2.30
8.00
38.70
84.70
5.01
40.51
61.78
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
7
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
B00 Comisión Nacional del Agua
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
57
0916B000257
0916B000258
0916B000263
0916B000271
0916B000281
1016B000007
1016B000021
1016B000023
1016B000032
Pago de Indemnizacionespara la regularización deterrenos que alojan obrashidráulicas en el ejido LasFlores - Polígono II,Municipio de Culiacán,Estado de Sinaloa.Pago de Indemnizacionespara la regularización deterrenos que alojan obrashidráulicas en el ejido LasFlores - Polígono I,Municipio de Culiacán,Estado de Sinaloa.Construcción deInfraestructura de Controlde Inundaciones en elSector Aztlán, en elMunicipio de MonterreyRescate y restauración de lazona federal del ex-Lago deTexcoco y su CuencaTributaria Oriental.Modelación Hidrológica enla Región XIII Valle deMéxico.Presa de AlmacenamientoLos Panales Municipio deCabo Corrientes, Jal.Perforación y equipamientode pozos para constituir laUnidad de Riego LaMerced.Rehabilitación yModernización del Módulo 7Canoas Huanguitio delDistrito de Riego 045Tuxpan y Zona de Riego dela Presa El Bosque,Michoacán.Estudios de campo eingeniería básica asociadosa la Recarga Artificial conAgua Residual Tratada a losAcuíferos en la zona de ElCaracol, en el Estado deMéxico
25
25
19
15
35
14
13
16
15
10
10
1
1
11
1
1
7
11
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
8,217,695
16,872,903
362,246,664
13,562,521
10,660,402
1,065,334,709
2,340,710
155,248,560
24,125,234
7,600,000
228,753,050
175,141,431
3,500,000
211,753,050
68,972,401
19,259,600
14,140,764
18,005,516
9,936,583
82,586
169,568
164,187,596
88,491,652
953,819
54,507,327
11,505,374
614,069,789
780,236
112
8,217,695
16,872,903
362,246,664
13,562,521
10,660,402
1,679,404,498
3,120,946
155,248,560
24,125,234
82,586
169,568
164,187,596
112
88,491,652
953,819
54,507,327
11,505,374
1.00
1.00
90.00
76.00
26.30
39.68
78.00
85.00
1.00
1.00
45.00
50.00
9.27
39.68
34.45
47.70
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
8
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
B00 Comisión Nacional del Agua
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
57
1016B000036
1016B000043
1016B000046
1016B000047
1016B000051
1016B000052
1016B000053
Atender la emergencia enlos Municipios de Mexicali yTecate en el Estado de BajaCalifornia y GeneralPlutarco Elías Calles,Puerto Peñasco y San LuisRío Colorado, en el Estadode Sonora ocasionada porel sismo de 7.2 gradosescala de Richter del día 4de abril de 2010.Asesoría TécnicaEspecializada para larealización de los est. depreinv. e ing. básica asícomo elaboración de losDoctos y acompañamientoen el concurso para lalicitación del CPS de laPTAR El Caracol, para laproducción total de 2m3/s; 1m3/s para riego del PELT y1m3/s riego agrícolaPrograma deMantenimiento de Presas,Plantas de Bombeo y PlantaPotabilizadora del SistemaCutzamala paraabastecimiento de agua enbloque.Programa deMantenimiento de Vasos deregulación, Unidades,Caminos, EstructurasComplementarias ySeguridad del SistemaCutzamala paraabastecimiento de agua enbloque.Programa de Proyectos ydiseños Ejecutivos de Obrade Infraestructura de Riegoen Sonora.Canalización del ArroyoSonora de la Ciudad deNavojoa, Sonora.Construcción de la Presa deAlmacenamiento y Zona deRiego Coyotes, Municipiode Concordia, Estado deSinaloa.
35
15
35
35
26
26
25
1
11
7
7
11
1
1
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
4,305,562,411
57,338,548
149,700,000
142,100,000
6,458,342
26,947,632
114,532,141
146,884,337
26,000,000
250,831,795
1,500,000
26,000,000
206,032,470
4,535,921
418,971,817
28,383,631
3,127,500
4,540,843
4,305,562,411
57,338,548
149,700,000
142,100,000
6,458,342
26,947,632
114,532,141
418,971,817
28,383,631
3,127,500
4,540,843
10.70
47.80
64.00
95.00
9.70
47.80
47.00
16.70
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
9
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
B00 Comisión Nacional del Agua
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
57
1016B000055
1016B000056
1016B000057
1016B000058
1016B000060
1016B000079
1016B000082
1016B000083
1016B000091
Atender la emergencia enlos Municipios de Loreto,Comondú y Mulegé en elEstado de Baja CaliforniaSur, ocasionada por laocurrencia del ciclónJimena el día 2 deseptiembre del 2009.Conservación,Mantenimiento yMejoramiento del Sistemadel Plan de AcciónInmediata (PAI)Zona Nortepara Abastecimiento deAgua en Bloque.Programa de Estudios dePreinversión deInfraestructuraHidroagrícola. 2010 - 2011Mantenimiento yconservación del caucerectificado del Río Nazas,en el tramo los Viñedos alPuente San Miguel, estadode Coahuila.Construcción de la presaderivadora y zona de riegoLas Higueras, Municipio deRodeo, Durango.Atender la emergencia en21 municipios del estado deNuevo León, por laocurrencia de lluvia severael día primero de julio de2010.Construccion de la presaRocheachi y linea deconduccion, municipio deGuachochi, estado deChihuahuaPresa de AlmacenamientoVeladero de Camotlán,Manzanillo, Col.Atender la emergencia enlos municipios deAngangueo, Tuxpan,Tuzantla, Ocampo yTiquicheo, en el Estado deMichoacán de Ocampo,ocasionada por lluviasevera del 3 y 4 de febrerode 2010.
03
35
35
05
10
19
08
06
16
1
7
11
7
1
1
1
1
1
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
586,094,684
124,861,310
41,195,622
96,629,583
58,358,427
5,381,953,012
31,928,765
271,564,280
349,826,946
60,000,000
10,720,000
22,318,895
56,000,000
5,000,000
60,000,000
2,379,602
22,318,895
56,000,000
80,000,000
5,000,000
577,898
704,485
10,970,206
7,113,726
16,213,999
20,189,346
68,852,782
78,355,848
20,169,528
116,384,696
586,094,684
124,861,310
41,195,622
96,629,583
58,358,427
5,381,953,012
52,098,293
387,948,976
349,826,946
7,113,726
16,213,999
20,189,346
68,852,782
78,355,848
11.00
43.20
43.00
95.00
2.50
15.60
14.41
1.02
39.30
20.20
1.30
14.41
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
10
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
B00 Comisión Nacional del Agua
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
57
1016B000092
1016B000099
1016B000102
1016B000106
1016B000108
1016B000117
1016B000118
1016B000119
1016B000121
1016B000122
1016B000123
1016B000124
Construcción del CentroRegional de Atención deEmergencias en Tlacolulade Matamoros (VallesCentrales) del Estado deOaxaca.Atender la emergencia en32 municipios del estado deCoahuila de Zaragoza, porla ocurrencia de lluviasevera e inundacionespluviales y fluviales entrelos días 28 de junio y 6 dejulio de 2010.Programa de Estudiosbásicos de evaluación,medición y control medianteel monitoreo estructural enpresas.Plan Hídrico Integral delEstado de TabascoPrograma deMantenimiento deAcueductos y Canales delSistema Cutzamala paraabastecimiento de agua enbloqueRehabilitación yModernización de Distritosde Riego en la Cuenca RíoBravo.Rehabilitación yModernización de Distritosde Riego en la CuencaPacífico Norte.Rehabilitación yModernización de Distritosde Riego en la CuencaNoroeste.Rehabilitación yModernización de Distritosde Riego en la CuencaLerma Santiago Pacífico.Rehabilitación yModernización de Distritosde Riego en la CuencaFrontera Sur.Rehabilitación yModernización de Distritosde Riego en la CuencaPacífico Sur.Rehabilitación yModernización de Distritosde Riego en la CuencaGolfo Centro.
20
05
09
27
35
35
35
35
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07
35
30
1
1
11
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7
7
7
7
7
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
10,763,906
430,556,241
96,875,154
5,902,172,590
151,419,106
149,800,000
149,950,000
149,500,000
149,950,000
149,600,000
149,900,000
149,600,000
30,000,000
8,000,000
1,283,256,602
30,000,000
39,873,593
1,267,278,602
7,906,051
4,833,549
1,831,084
473,737
266,263,374
4,617,765
4,747,656
1,822,157
473,737
8,842,090
1,756,507,190
1,495,763
94,056,427
140,879,936
101,379,194
13,266,416
20,176,254
51,155,977
55,300,871
10,763,906
430,556,241
96,875,154
5,902,172,590
151,419,106
149,800,000
149,950,000
149,500,000
149,950,000
149,600,000
149,900,000
149,600,000
8,842,090
1,756,507,190
1,495,763
94,056,427
140,879,936
101,379,194
13,266,416
20,176,254
51,155,977
55,300,871
7.00
50.00
45.00
1.15
100.00
100.00
68.00
7.90
14.00
34.10
33.50
8.80
29.70
1.15
56.00
94.00
67.50
7.90
13.50
34.10
33.50
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
11
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
B00 Comisión Nacional del Agua
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
57
1016B000129
1016B000130
1016B000132
1016B000133
1016B000134
1016B000136
1016B000137
1016B000138
1016B000139
1016B000141
1016B000142
1016B000143
Programa de Estudiosbásicos, Proyectos yDiseños Ejecutivos deInfraestructura de Riego,2011.Programa de Conservación,Mantenimiento yMejoramiento del Sistemadel Plan de AcciónInmediata (PAI) Zona Nortepara Abastecimiento deAgua en Bloque.Operación y conservaciónde presas y estructuras decabeza Zona SurOperación y conservaciónde presas y estructuras decabeza Zona Norte.Operación y conservaciónde presas y estructuras decabeza Zona Centro.Programa de RiegoSuplementario RegiónCárdenas Subregión 1Programa de RiegoSuplementario RegiónHuimanguillo Subregión 1Programa K 129Infraestructura para laProtección de Centros dePoblación y ÁreasProductivas Región ZonaSur.Programa K 129Infraestructura para laProtección de Centros dePoblación y ÁreasProductivas Región ZonaCentro.Programa K129Infraestructura para laProtección de Centros dePoblación y ÁreasProductivas Región ZonaNorte.Conservación yRehabilitación de Áreas deTemporalAtender la emergencia enlos municipios de Hidalgo,Jungapeo y Zitácuaro, en elEstado de Michoacán deOcampo, ocasionada porlluvia severa del 3, 4 y 5 defebrero de 2010.
35
35
35
35
35
27
27
35
35
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7
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1
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
40,687,564
140,350,000
145,000,000
149,000,000
148,500,000
9,932,933
9,943,495
149,200,000
113,331,223
132,792,563
149,500,000
215,278,121
2,000,000
2,000,000
5,821,137
1,098,330
558,361
427,176
715,269
1,607,352
514,662
13,605,469
5,376,656
14,435,127
76,283,631
57,368,856
9,033,667
8,843,495
133,281,363
53,837,030
84,935,172
142,801,519
44,784,340
8,869,458
9,687,515
40,687,564
140,350,000
145,000,000
149,000,000
148,500,000
18,802,391
19,631,010
149,200,000
113,331,223
132,792,563
149,500,000
215,278,121
13,605,469
5,376,656
14,435,127
76,283,631
57,368,856
9,033,667
8,843,495
133,281,363
53,837,030
84,935,172
142,801,519
44,784,340
38.00
3.80
9.00
54.00
39.00
88.00
79.00
85.00
47.80
64.50
86.00
20.00
32.30
3.40
9.00
51.00
36.10
88.00
79.00
84.69
46.51
63.90
86.00
20.00
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
12
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
B00 Comisión Nacional del Agua
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
57
1016B000145
1016B000146
1016B000147
1016B000151
1016B000152
1016B000154
1016B000157
1016B000161
1016B000167
1016B000168
1016B000169
Programa de Proyectos dedelimitación de cauces yzonas federales 2011.Construcción de obra deprotección marginal en lamargen derecha del río LosAmates, a la altura de lacalzada del panteónMunicipal, ubicado en lacabecera municipal deVillaflores, Chiapas.Programa de AdecuacionesFísicas para elacondicionamiento deespacios dentro de losCentro Integral de Servicio(CIS), para los Bancos delAgua en los Organismos deCuenca y DireccionesLocales.Programa de adquisicionespara la consolidación yampliación deInfraestructura de RiegoEstudios de Preinversiónpara la Rehabilitación yAmpliación de las Plantasde Tratamiento de AguasResiduales, Lago deTexcoco, México.Obras de Protección yCanalización del ArroyoAlamar en la ciudad deTijuana, Baja CaliforniaAtender la emergencia en elmunicipio de Chilpancingode los Bravo en el estadode Guerrero ocasionada porlluvias severas del 4 y 5 defebrero de 2010Atender la emergencia en elmunicipio de Suchiate delestado de Chiapas, por laocurrencia de lluvia severael 27 de junio de 2010.Programa de RiegoSuplementario El Llano,Veracruz.Programa de RiegoSuplementario El Ravelo,Veracruz.Programa de RiegoSuplementario ChiapasRegión Zona Costa deChiapas 11.
35
07
35
35
15
02
12
07
35
35
07
11
1
7
6
11
1
1
1
1
1
1
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
163,936,685
19,283,675
15,069,468
528,082
9,314,914
568,008,352
387,500,618
107,639,060
8,457,445
10,430,613
10,663,273
186,734,727
163,825,179
151,106,617
151,825,179
12,000,000
1,136,995
149,066,014
12,735,321
1,131,310
42,544,823
944,594
4,657,457
309,515,478
20,845,852
8,234,959
10,083,358
10,644,583
142,002,090
7,551,290
9,491,618
9,308,000
163,936,685
19,283,675
15,069,468
528,082
9,314,914
710,010,442
387,500,618
107,639,060
16,008,735
19,922,231
19,971,273
42,544,823
944,594
4,657,457
309,515,478
20,845,852
8,234,959
10,083,358
10,644,583
25.00
6.00
48.00
55.00
41.00
12.00
94.00
91.50
100.00
25.00
6.00
48.00
54.50
5.30
94.00
91.50
99.00
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
13
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
B00 Comisión Nacional del Agua
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
57
1016B000171
1016B000172
1016B000173
1016B000174
1016B000175
1016B000176
1016B000177
1016B000178
1016B000180
1016B000182
Construcción de Obras deProtección de ÁreasProductivas y Centros dePoblación sobre el ArroyoPunta de Agua, Municipiode Manzanillo, ColimaPrograma de Estudiosbásicos, Proyectos yDiseños Ejecutivos deInfraestructura de Riego yDrenaje Agrícola.Atender la emergencia en elmunicipio de Motozintla delestado de Chiapas, por laocurrencia de lluviasseveras el día 4 deseptiembre de 2010.Atender la emergencia en14 municipios del estadode Chiapas, por laocurrencia de lluvia severalos días 25, 26 y 27 deseptiembre de 2010.Estudios de LevantamientosTopobatimétricos de Presasde AlmacenamientoConstrucción de las obraspara protección contrainundaciones en la Ciudadde Morelia 2a Etapa,Michoacán.Presa de AlmacenamientoEl Tilano, Municipio deVillanueva, Estado deZacatecas.Atender la emergencia en elmunicipio de TuxtlaGutiérrez del estado deChiapas, por la ocurrenciade lluvia severa el 18 deagosto de 2010.Programa de Estudios parael Proyecto K135Infraestructura de Riegopara el Uso Eficiente delAgua y de la Infraestructurahidroagrícola, en sucomponente para Unidadesde Riego.Rehabilitación yModernización de losDistritos 076 Valle delCarrizo, 075 Río Fuerte y063 Guasave en Sinaloa.
06
35
07
07
35
16
32
07
35
25
1
11
1
1
11
1
1
1
11
7
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
125,449,862
11,840,297
236,805,933
914,932,011
33,918,823
184,855,448
104,353,189
1,076,390,603
136,378,689
131,238,863
88,904,828
5,000,000
20,000,000
20,000,000
31,511,631
57,622,096
90,460,762
88,904,828
20,000,000
20,000,000
10,974,927
57,622,096
90,460,762
2,416,970
57,050,874
13,919,452
11,511,150
670,809
11,684,882
2,402,081
80,364,505
13,919,452
25,785,533
13,730,487
34,411,553
80,260,330
57,288,883
184,855,448
44,722,798
125,449,862
11,840,297
236,805,933
914,932,011
33,918,823
369,710,896
149,075,987
1,076,390,603
136,378,689
131,238,863
80,364,505
13,919,452
25,785,533
13,730,487
34,411,553
80,260,330
57,288,883
88.00
8.50
3.70
70.00
43.00
9.00
58.18
100.00
64.50
5.90
2.80
40.00
18.60
58.18
43.40
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
14
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
B00 Comisión Nacional del Agua
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
57
1016B000183
1016B000185
1016B000186
1016B000193
1016B000194
1016B000195
1016B000196
1016B000197
1016B000198
1016B000199
1016B000202
Rehabilitación yModernización de losDistritos de Riego 010Culiacán y 109 Río SanLorenzo en Sinaloa.Estudio de factibilidad parala protección contrainundaciones en centros depoblación y áreasproductivas de la cuencadel río Calvillo, en el Estadode Aguascalientes.Atender la emergencia en17 municipios del estadode Chiapas, por laocurrencia de lluvia severalos días 3 al 5 deseptiembre de 2010.Programa de Supervisiónde Estudios básicos,Proyectos y DiseñosEjecutivos deInfraestructura de Riego,2011.Proyecto El Nohme yMadero-Morelos, Municipiode El Fuerte, Estado deSinaloa.(Planta de Bombeoy Zona de Riego)Conservación y Operaciónde Distritos de RiegoPrograma de Adquisición deMaquinaria y Equipo paraConservación y Operaciónde Distritos de Riego.Rehabilitación yModernización del Distritode Riego 038 Río Mayo yZona de Riego FuerteMayo, Estado de Sonora.Rehabilitación yModernización del Distritode Riego 041 Río Yaqui,Estado de Sonora.Estudio de FactibilidadTécnica y Económica yProyecto Ejecutivo.Construcción deinfraestructura deprotección contrainundaciones en la Ciudadde Champotón, Municipiode Champotón, Campeche.Construcción de la presa dealmacenamiento Turuachi yzona de riego.
25
01
07
35
25
35
35
26
26
04
08
7
11
1
10
1
7
6
7
7
11
1
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
123,562,168
3,220,173
3,229,171,808
12,916,686
285,233,976
149,500,000
51,749,523
155,248,467
155,248,519
5,619,448
38,328,475
3,111,307
37,807,430
35,000,000
6,207,139
5,000,000
6,521,413
3,111,307
37,807,430
35,000,000
1,211,114
66,100,000
6,207,139
5,000,000
6,422,583
3,220
22,897,886
104,329,696
3,220
79,780,302
8,274,749
98,439,835
18,892,360
42,938,811
541,799
24,398,959
123,562,168
3,220,173
3,229,171,808
12,916,686
285,233,976
149,500,000
51,749,523
155,248,467
155,248,519
5,619,448
62,727,434
104,329,696
3,220
79,780,302
8,274,749
98,439,835
18,892,360
42,938,811
541,799
90.00
97.00
3.00
62.00
12.00
66.70
36.51
27.35
42.60
100.00
13.00
84.40
0.10
2.50
62.00
59.10
36.51
27.35
0.03
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
15
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
B00 Comisión Nacional del Agua
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
57
1016B000203
1016B000204
1016B000206
1016B000207
1016B000208
1016B000209
1016B040002
1116B000001
1116B000003
1116B000004
Programa de ModelosFísicos de Infraestructurade Riego, 2011.Rehabilitación yModernización del Distritode Riego 030, ValsequilloPuebla 2011.Atender la emergencia en 3municipios del Estado deMorelos, por la ocurrenciade inundación fluvial el día25 de agosto de 2010.Programa de estudios deinstrumentación de redes demonitoreo piezométrico enacuíferos del país.Programa de Estudios dePreinversión y de Sistemasde Información Geográficapara la Rehabilitación yModernización de Distritosde Riego.Programa de EstudiosBásicos, Proyectos yDiseños Ejecutivos deInfraestructura de Riego delEjercicio 2011.Proyecto de abastecimientode agua potable AcueductoIndependencia paraHermosillo, Sonora.Programa de estudios deimpacto por la subsidenciadel terreno ocasionada porla extracción, uso y manejode los recursos hídricossubterráneos.Revisión y actualización delos criterios normativos deinstrumentación de obras deInfraestructuraHidroagrícola, tercera parte.Adquisición, Instalación yPuesta en Marcha de 3equipos de alimentaciónininterrumpida de energía(UPS) para la protección deequipo de cómputodestinado a la recepción,procesamiento ydistribución de productosmeteorológicos.
09
21
17
35
35
35
26
35
09
35
10
7
1
10
11
11
1
11
11
6
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
3,229,172
161,350,951
861,112,483
17,265,047
281,637,601
3,229,171
1,790,298,811
12,916,687
1,937,503
5,381,953
48,539,382
20,000,000
8,972,928
20,000,000
676,012
3,362,504
1,724,447
1,241,989
26,740,425
7,892,438
4,243,110
49,225,130
1,553,468
89,448,246
720,353
2,019,449
2,447,356,756
3,229,172
161,350,951
861,112,483
17,265,047
281,637,601
3,229,171
4,237,655,567
12,916,687
1,937,503
5,381,953
1,241,989
26,740,425
7,892,438
4,243,110
49,225,130
1,553,468
89,448,246
720,353
2,019,449
37.00
22.00
3.00
23.60
17.34
45.00
4.00
10.80
100.00
37.00
16.00
0.91
23.60
17.34
45.00
4.00
5.30
36.00
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
16
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
B00 Comisión Nacional del Agua
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
57
1116B000005
1116B000006
1116B000007
1116B000008
1116B000013
1116B000016
1116B000017
1116B000018
1116B000020
1116B000023
Atender la emergencia en 6municipios del estado deChiapas, por la ocurrenciade lluvia severa los días 25,27 y 28 de septiembre de2010.Atender la emergencia en 7municipios del Estado deDurango, por la ocurrenciade lluvia severa los días 27y 28 de septiembre de2010.Atender la emergencia en 8municipios del estado deChiapas, por la ocurrenciade lluvia severa los días 25,26 y 27 de septiembre de2010.Proyecto de Encauzamientode La Barranca Salada,Municipio de Puente deIxtla, Mor.Estudio de FactibilidadTécnica y Económica,Ambiental y ProyectoEjecutivo, para laprotección de inundacionesen la Ciudad de Hidalgo delParral, en el Municipio deHidalgo del Parral.Estudio de FactibilidadTécnica y Económica,Ambiental y ProyectoEjecutivo, para laprotección de inundacionesen la Ciudad de Chihuahua,Municipio de Chihuahua.Programa de RiegoSuplementario Unidad deRiego Suplementario ElPozorrón, Veracruz.Programa de RiegoSuplementario Unidad deRiego Suplementario SanJosé, Veracruz.Programa de RiegoSuplementario Unidad deRiego Suplementario LaMajapa, Veracruz.Revisión y supervisión deestudios de factibilidad deproyectos de InfraestructuraHidroagrícola 2011.
07
10
07
17
08
08
35
35
35
35
1
1
1
1
11
11
1
1
1
10
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
430,556,240
592,014,830
645,834,362
145,750,825
3,893,634
7,203,534
10,067,642
10,406,947
8,743,765
4,305,562
77,721,391
20,000,000
7,524,000
9,727,000
8,448,000
70,721,391
20,000,000
20,130,577
7,524,000
9,727,000
8,448,000
628,720
3,174,632
361,362
260,884
3,400,602
3,716,632
30,454,259
361,362
17,409,134
3,400,602
9,991,708
3,716,632
3,479,307
8,989,182
9,291,918
7,806,933
430,556,240
592,014,830
645,834,362
145,750,825
3,893,634
7,203,534
19,056,824
19,698,865
16,550,698
4,305,562
30,454,259
361,362
17,409,134
3,400,602
9,991,708
3,716,632
3,479,307
16.50
3.00
25.50
100.00
97.00
93.00
96.50
93.00
5.14
0.01
11.90
33.50
93.00
42.50
78.00
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
17
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
B00 Comisión Nacional del Agua
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
57
1116B000024
1116B000025
1116B000026
1116B000030
1116B000032
1116B000034
1116B000035
1116B000036
1116B000037
1116B000039
1116B000041
Construcción deInfraestructura de Temporalen la Unidad San Miguel,Chiapas.Construcción deInfraestructura deTemporal en la UnidadSuchiapa, Chiapas.Construcción deInfraestructura de Temporalen la Unidad SantoDomingo, Chiapas.Rescate Ecológico de losRíos Atoyac, Alseseca yPresa de ValsequilloEstudio de FactibilidadTécnica y Económica yProyecto Ejecutivo.Construcción deInfraestructura deProtección ContraInundaciones en la Ciudadde Candelaria, Municipio deCandelaria, estado deCampeche.Programa de estudios dereactivación de redes demonitoreo piezométrico enlos acuíferos del país.Rehabilitación yModernización de Distritosde Riego en la CuencaGolfo Norte.Rehabilitación yModernización de Distritosde Riego en la CuencaCuencas Centrales delNorte.Construcción de la Presa deAlmacenamiento y Zona deRiego El Ancon, Municipiode Pihuamo, Jal.Construcción de la PresaPiedras Azules y Diversasobras faltantes para la zonade riego, Municipio deAllende, Estado deChihuahua.Construcción del CentroRegional de Atención deEmergencias en Villa Unióndel Municipio de Mazatlán,Sinaloa.
07
07
07
35
04
35
35
35
14
08
25
1
1
1
1
11
10
7
7
1
1
1
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
19,791,394
19,532,436
19,542,317
545,706,276
5,006,878
8,693,920
149,950,000
149,950,000
137,693,689
87,937,141
8,590,421
4,837,608
39,200,000
408,689
39,505
1,217,895
4,837,608
4,071,517
5,949,863
39,200,000
406,223
37,645
1,196,666
220,185
3,317,347
19,619,679
19,191,641
18,025,849
220,185
7,555,883
20,165,904
82,793,665
2,125,024,892
59,011,584
71,532,763
19,791,394
19,532,436
19,542,317
2,670,731,168
5,006,878
8,693,920
149,950,000
149,950,000
196,705,273
159,469,904
8,590,421
19,619,679
19,191,641
18,025,849
220,185
7,555,883
20,165,904
82,793,665
95.00
95.00
93.00
96.00
84.00
11.50
59.20
45.00
93.90
94.81
88.20
4.00
84.00
11.00
51.50
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
18
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
B00 Comisión Nacional del Agua
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
57
1116B000043
1116B000045
1116B000048
1116B000050
1116B000052
1116B000057
1116B000058
1116B000059
1116B000060
1116B000062
Conservación de Obras deCabeza y Red Mayor enDistritos de Riego(Devolución de Pagos porSuministro de Agua enBloque-DPSAB)Conservación Diferida deDistritos de Riego.Construcción del CentroRegional de Atención deEmergencias en elOrganismo de Cuenca de laPenínsula de BajaCalifornia; Sede: Mexicali,Baja California.Programa de Adquisicionesde Maquinaria y Equipo deMantenimiento, Industrial,Eléctrico y Electrónico parala Operación,Conservación,Mantenimiento ySupervisión de los Ramalesde la Zona Norte delSistema del Plan de AcciónInmediata (PAI) paraAbastecimiento de AguaPotable en Bloque.Obras de Proteccion para laCuenca Pitahayas enPachuca de Soto, Estado deHidalgo.Construcción de la Unidadde Riego SuplementarioPeto, Tixkokob y Buctzozt.Unidad de RiegoSuplementario Tecpan deGaleana I, GuerreroPrograma de Inversión deAdquisición de EquipoOperativo para laProtección y Seguridadfísica de la InfraestructuraHidráulica y la Atención deEmergencias.Construcción de la Unidadde Riego SuplementarioSudzal, Halacho, Temax,Cantamayec y Mama.Adquisición de 15 sistemasde almacenamiento de gashidrógeno y 16 sistemas decontrol de flujo, detección yalarma en caso de fugapara estaciones deradiosondeo atmosférico.
35
35
02
35
13
31
12
35
35
35
7
7
1
6
1
1
1
6
1
6
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
89,918,447
85,013,400
8,590,421
49,691,854
426,424,735
10,484,453
9,847,934
2,419,736
9,987,658
31,049,714
196,463,778
10,130,000
9,515,000
10,000,000
1,108,317
48,011,890
86,890,555
10,130,000
9,515,000
1,904,375
7,608,068
22,732,852
21,912,259
3,512,415
28,084,531
51,611,960
4,975,695
48,264
21,912,259
3,512,415
9,366,664
8,761,194
8,952,668
89,918,447
85,013,400
8,590,421
49,691,854
426,424,735
19,851,117
18,609,128
2,419,736
18,940,326
31,049,714
28,084,531
51,611,960
4,975,695
48,264
21,912,259
3,512,415
36.00
58.70
56.00
95.00
20.50
95.00
95.00
78.70
76.00
73.50
30.20
58.70
56.00
0.09
5.00
33.30
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
19
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
B00 Comisión Nacional del Agua
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
57
1116B000064
1116B000065
1116B000067
1116B000068
1116B000069
1116B000071
1116B000072
1116B000073
Programa de Adquisicionesde Maquinaria y Equipo deMantenimiento, Industrial,Eléctrico y Electrónico parala Operación,Conservación,Mantenimiento ySupervisión de los Ramalesde la Zona Sur del Sistemadel Plan de AcciónInmediata (PAI) paraAbastecimiento de AguaPotable en Bloque.Adquisición de ONCE (11)generadores de hidrógenopara estaciones deradiosondeo atmosférico.Desarrollo de anteproyectoy proyecto ejecutivo para laconstrucción de dosinmuebles y remodelaciónde dos inmuebles, para laCoordinación General delServicio MeteorológicoNacional (CGSMN).Canalización del arroyoTagarete en SantiagoPapasquiaro, Dgo.Mantenimiento deestaciones hidrométricas yclimatológicasconvencionales yautomáticas, en la CuencaLerma-Chapala.Mantenimiento yconservación del cauce delrío El Este, desazolvando yreforzando bordos con elmaterial producto deexcavación en una longitudde 13.7 Km., en elmunicipio de Carmen,estado de Campeche.Mantenimiento yconservación de estacioneshidrométricas yclimatológicasconvencionales, en lacuenca del río Grijalva,estados de Chiapas yTabasco.Programa de Adquisición eInstalación de Medidores enlas Fuentes deAbastecimiento.
35
35
35
10
35
04
35
35
6
6
11
1
7
7
7
6
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
29,308,154
35,862,420
7,244,933
26,885,139
5,692,500
5,976,242
98,945,089
13,043,985
15,750,000
25,976,219
2,887,100
22,093,318
35,862,420
414,326
25,976,219
2,887,100
206,269
107,588
2,549,847
972,330
7,931,776
6,721,284
29,308,154
35,862,420
7,244,933
33,606,423
5,692,500
5,976,242
98,945,089
13,043,985
107,588
2,549,847
972,330
7,931,776
75.40
100.00
35.20
96.00
16.50
48.00
58.70
0.30
31.50
16.50
58.70
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
20
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
B00 Comisión Nacional del Agua
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
57
1116B000074
1116B000075
1116B000077
1116B000078
1116B000080
1116B000083
1116B000084
Mantenimiento deestaciones hidrométricas yclimatológicasconvencionales yautomáticas a nivelnacional.Construcción del Proyectode Temporal TecnificadoJuárez Reforma, Chiapas.Programa de Inversión paraAdquisiciones de Vehículospara la Protección de laInfraestructura Hidráulica yAtención de Emergencias.Programa de estudiosgeohidrológicos paradeterminar la disponibilidadmedia anual de agua enacuíferos del país.Adquisición y suministro devehículos para elmantenimiento ysupervisión de las redes deestaciones de lainfraestructura hidrométricay climatológica a nivelnacional.Mantenimiento yconservación del Río Lermamediante limpia, desmonte,desazolve y reforzamientode bordos en diversostramos a lo largo del ríoentre la Presa Solís,municipio de Acámbaro y elpoblado de Santa AnaPacueco, municipio dePénjamo Gto.Mantenimiento yconservación del Río Lajamediante limpia, desmonte,desazolve y reforzamientode bordos en diversostramos a lo largo del ríoentre el poblado deComonfort, municipio deComonfort y ladesembocadura del río Lajacon el Río Lerma en elmunicipio de Salamanca,Gto.
35
07
35
35
35
11
11
7
1
6
10
6
7
7
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
104,741,029
129,688,572
6,304,853
18,112,333
22,095,076
22,041,087
27,668,066
50,000,000
14,274,493
7,296,036
7,785,122
6,740,395
13,149,373
1,964,858
5,983,003
6,384,071
1,952,759
3,213,504
8,181,500
7,981,643
104,741,029
137,670,215
6,304,853
18,112,333
22,095,076
22,041,087
27,668,066
3,213,504
8,181,500
2.96
5.20
100.00
44.70
27.20
23.10
2.96
42.00
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
21
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
B00 Comisión Nacional del Agua
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
57
1116B000085
1116B000087
1116B000088
1116B000090
1116B000091
1116B000092
1116B000093
1116B000094
1116B000095
Operación, Conservación yMantenimiento de losSubsistemas HidrológicosValle de México, Ex Lagode Texcoco y Cutzamala,Distrito Federal, Estados deMéxico, Hidalgo yMichoacán.Rehabilitación yModernización de losDistritos del Norte deSinaloa.Estudio de factibilidadtécnica y económica yproyecto ejecutivo para laconstrucción deinfraestructura deprotección contrainundaciones de la ciudadde Irapuato, provocadas porel río Guanajuato y susafluentes.Programa de UsoSustentable de AguasResiduales en la ResidenciaOficial de Los PinosControl de Avenidas de losArroyos Ojo de Agua, ElCapulin y El Coyote, en elMunicipio de Parras de laFuente, Estado de CoahuilaEstudio de factibilidadtécnica y económica yproyecto ejecutivo para laconstrucción deinfraestructura deprotección contrainundaciones provocadaspor el arroyo Jalpilla en elmunicipio de Comonfort,Guanajuato.Unidad de RiegoSuplementario Roma,Campeche.Unidad de RiegoSuplementario Los Ángeles,Campeche.Unidad de RiegoSuplementario Las TresCruces, Yucatán.
35
25
11
09
05
11
04
04
31
7
7
11
1
1
11
1
1
1
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
22,355,794
155,172,941
2,002,707
28,215,862
34,767,864
1,179,889
10,236,223
10,264,665
10,335,215
219,926,928
9,890,162
9,917,642
9,985,807
22,355,794
144,150,030
1,650,000
2,714,084
9,890,162
9,917,642
9,985,807
16,416,570
4,820,391
4,143,362
7,290,480
16,416,570
26,902,514
2,211,537
4,820,391
4,143,362
7,290,480
8,691,966
9,139,485
9,164,879
9,227,870
22,355,794
155,172,941
2,002,707
28,215,862
43,459,830
1,179,889
19,375,708
19,429,544
19,563,085
16,416,570
26,902,514
2,211,537
4,820,391
4,143,362
7,290,480
100.00
93.00
97.00
6.65
100.00
95.00
97.00
96.00
73.00
96.00
6.65
45.00
40.00
70.00
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
22
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
B00 Comisión Nacional del Agua
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
57
1116B000096
1116B000097
1116B000098
1116B000099
1116B000100
1116B000102
1116B000103
1116B000104
1116B000105
Estudio de factibilidadtécnica y económica yproyecto ejecutivo para laconstrucción deinfraestructura deprotección contrainundaciones provocadaspor el arroyo Sanguijuela enel municipio de Acámbaro,Guanajuato.Rectificación,encauzamiento y proteccióncon gaviones en ambasmárgenes de los ríosTototaya y Mixteco,municipios de Santa CruzTacache de Mina yMariscala de Juárez,Oaxaca.Rectificación,encauzamiento y proteccióncon gaviones en ambasmárgenes de los ríos SanAntonino y Salado,afluentes del río Mixteco,municipios de Tezoatlán deSegura y Luna, Oaxaca.Estudio de factibilidadtécnica y económica yproyecto ejecutivo para laconstrucción deinfraestructura deprotección contrainundaciones provocadaspor el arroyo Cachinches ysus afluentes en elmunicipio de San Miguel deAllende, Guanajuato.Construcción de un Edificiopara Las Instalaciones deLa Dirección LocalGuanajuato.Unidad de RiegoSuplementario LosDivorciados, Quintana Roo.Unidad de RiegoSuplementario NuevoIsrael, Quintana Roo.Unidad de RiegoSuplementario La Gloria,Chiapas.Unidad de RiegoSuplementario San Antonio,Chiapas.
11
20
20
11
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23
23
07
07
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1
1
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Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
1,034,990
154,963,402
41,402,340
1,262,688
85,440,077
10,826,828
10,826,828
10,785,849
10,760,640
7,503,445
62,000,000
10,460,800
10,460,800
10,421,206
10,396,849
7,503,445
61,200,000
10,460,800
10,460,800
10,421,206
10,396,849
6,956,733
24,928,475
1,672,625
577,244
1,733,103
4,240,048
6,956,733
29,202,574
1,672,625
577,244
1,733,103
4,240,048
9,666,811
9,666,811
9,630,222
9,607,714
1,034,990
154,963,402
41,402,340
1,262,688
85,440,077
20,493,639
20,493,639
20,416,071
20,368,354
6,956,733
29,202,574
1,672,625
577,244
1,733,103
4,240,048
4.50
76.50
96.00
97.00
96.00
96.00
4.10
32.70
14.50
4.70
15.00
38.70
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
23
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
B00 Comisión Nacional del Agua
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
57
1116B000106
1116B000107
1116B000108
1116B000109
1116B000110
1116B000111
1116B000112
1116B000113
1116B000114
1116B000115
1116B000116
1116B000117
1116B000118
1116B000119
1116B000120
1116B000121
1116B000123
Unidad de RiegoSuplementario Peregrina,Chiapas.Unidad de RiegoSuplementario San PedroPeralta, Quintana Roo.Unidad de RiegoSuplementario LaEscondida, Chiapas.Unidad de RiegoSuplementario El Novillero,Chiapas.Unidad de RiegoSuplementario LeonaVicario, Quintana Roo.Unidad de RiegoSuplementario ElPalmarcito, Chiapas.Unidad de RiegoSuplementario Zaczukil,Quintana Roo.Unidad de RiegoSuplementario NuevoParaiso, Chiapas.Unidad de RiegoSuplementario PuertoArturo, Quintana Roo.Unidad de RiegoSuplementario LosNaranjos, OaxacaUnidad de RiegoSuplementario LosCascabeles, Chiapas.Unidad de RiegoSuplementario La Victoria,Chiapas.Unidad de RiegoSuplementario Escorpión,Chiapas.Unidad de RiegoSuplementario Jardín de lasFlores, Chiapas.Unidad de RiegoSuplementario Rincon delTigre, Chiapas.Unidad de Riego Alpoyeca,Municipio de Alpoyeca,Guerrero.Construcción de la presa dealmacenamiento y zona deriego Santa Rosa, municipioTamazula de Gordiano,Jalisco.
07
23
07
07
23
07
23
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20
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Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
10,735,615
10,617,655
10,609,347
10,583,065
10,581,950
10,553,330
10,504,222
10,318,038
10,280,353
10,248,782
10,192,268
9,992,212
10,672,821
10,768,580
9,336,802
20,378,962
97,551,069
10,372,670
10,258,698
10,250,671
10,225,278
10,224,200
10,196,548
9,969,211
9,902,296
9,847,693
35,367,597
10,372,670
10,258,698
10,250,671
10,225,278
10,219,900
10,196,548
10,149,100
9,969,211
9,932,800
9,902,296
9,847,693
9,654,400
10,311,999
10,404,521
20,562,597
1,015,747
652,497
1,482,138
752,011
1,881,079
1,586,048
1,128,869
718,627
1,660,703
1,015,747
652,497
1,482,138
752,011
1,881,079
1,586,048
1,128,869
718,627
1,660,703
9,585,370
9,480,049
9,472,631
9,449,165
9,443,460
9,422,616
9,376,082
9,212,535
9,183,263
9,150,698
9,100,240
8,921,618
9,529,304
9,614,804
8,336,430
41,807,602
20,320,985
20,097,704
20,081,978
20,032,230
20,025,410
19,975,946
19,880,304
19,530,573
19,463,616
19,399,480
19,292,508
18,913,830
20,202,125
20,383,384
17,673,232
20,378,962
139,358,671
1,015,747
652,497
1,482,138
752,011
1,881,079
1,586,048
1,128,869
718,627
1,660,703
96.00
96.00
96.00
96.00
96.00
96.00
100.00
96.00
96.60
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21.00
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12.90
7.00
16.70
14.10
9.30
6.50
15.50
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
24
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
B00 Comisión Nacional del Agua
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
57
1116B000124
1116B000125
1116B000126
1116B000127
1116B000128
1116B000132
1116B000133
1116B000134
1116B000135
Encauzamiento del RíoNazas en el tramo de laPresa Derivadora SanFernando al Ejido LaConcha en los Municipiosde Lerdo y Gómez Palacio,Durango y Torreón,Coahuila.Programa de Inversión deAdquisiciones de Equipo deRadiocomunicación digitalpara la Protección ySeguridad física de laInfraestructura Hidráulica yAtención de Emergencias.Mantenimiento a obra civilrelacionada con estacionesde radiosondeo atmosféricode la Comisión Nacional delAgua.Adquisición de 80 juegos deinstrumentos y accesoriosmeteorológicos para lamodernización de la RedNacional de ObservatoriosMeteorológicos coninstalación por el proveedorde servicios.Programa prioritario deproyectos de delimitaciónde zonas federales, encuencas vulnerables delterritorio nacional.Programa de actualizaciónde inventario deInfraestructuraHidroagrícola y en Unidadesde Riego en el ProyectoK135Estudio de la Demanda deAgua para Uso Domésticoen México.Obras de Protección contrainundaciones en diferentestramos de riesgo de los ríosTula, Rosas, Tlautla yTepeji, Estado de Hidalgo.Programa de Estudios deCalidad del Agua para elSostenimiento del SistemaCutzamala para elabastecimiento de agua enbloque.
05
35
35
35
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Ejecución
Ejecución
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Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
372,951,928
4,556,535
11,000,000
39,329,637
18,386,747
19,664,819
7,762,429
339,834,131
2,846,224
119,244,000
1,460,520
11,000,000
18,000,000
119,244,000
1,460,520
650,354
650,354
2,586,625
7,348,420
10,427,306
4,730,714
248,634,618
621,586,546
4,556,535
11,000,000
39,329,637
18,386,747
19,664,819
7,762,429
339,834,131
2,846,224
650,354
2,586,625
7,348,420
10,427,306
4,730,714
32.00
88.00
74.00
54.80
23.20
0.10
54.80
64.50
54.80
23.20
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
25
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
B00 Comisión Nacional del Agua
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
57
1116B000136
1116B000137
1116B000138
1116B000139
1116B000140
1116B000141
1116B000142
1116B000143
1116B000144
1116B000145
1116B000146
Programa de Adquisición deMaquinaria y Equipo paraConservación y Operaciónde Distritos de RiegoConservación de Obras deCabeza y Red Mayor enDistritos de Riego(Devolución de Pagos porSuministro de Agua enBloque-DPSAB)Rehabilitación yModernización del Distritode Riego 003 Tula, Hgo.(2011-2012)Construcción de lainterconexión de la presaIgnacio Allende a la presaderivadora Soria, en elDistrito de Riego No. 085, laBegoña, Municipios deComonfort y Celaya Gto.Rehabilitación yModernización de losDistritos del Centro y Sur deSinaloa.Unidad de RiegoSuplementario La Suprema,Campeche.Unidad de RiegoSuplementario San JoséChabac, Yucatán.Evaluación socioeconómicadel proyecto deconstrucción de la segundalínea alterna al canalDonato Guerra, del sistemaCutzamala, estado deMéxico.Unidad de RiegoSuplementario LosAlmendros, Campeche.Programa de EstudiosBásicos, Proyectos yDiseños Ejecutivos dePresas de Almacenamientoy Derivadoras, 2011.Programa de Estudios entuberías para elSostenimiento del SistemaCutzamala para elabastecimiento de agua enbloque.
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Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
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Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
51,542,525
106,778,389
155,243,395
292,205,500
155,239,259
10,658,601
10,770,150
310,013,945
10,438,500
6,934,436
20,389,312
16,000,000
89,995,000
27,560,000
169,893,072
10,298,260
10,406,038
113,822,593
10,085,600
26,000,000
53,617,425
65,597,985
8,146,426
148,320,421
10,298,260
10,406,038
33,939,142
10,085,600
1,000,000
19,589,544
26,216,582
3,888,336
6,379,603
2,743,678
106,499,634
3,888,336
6,379,603
2,743,678
2,259,088
292,205,502
9,516,608
9,616,206
9,320,089
51,542,525
106,778,389
155,243,395
584,411,002
155,239,259
20,175,209
20,386,356
310,013,945
19,758,589
6,934,436
20,389,312
106,499,634
3,888,336
6,379,603
2,743,678
2,259,088
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55.00
100.00
5.80
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96.00
96.00
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66.90
36.00
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31.50
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
26
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
B00 Comisión Nacional del Agua
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
57
1116B000147
1116B000148
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1116B000156
1116B000157
1116B000158
1116B000159
Programa de Adquisicionesde equipo de laboratorio ydiverso para la Operación,Conservación,Mantenimiento yRehabilitación del SistemaCutzamala para elAbastecimiento de Agua enBloque.Construcción del sistema deriego y las obrascomplementarias delproyecto La Breña,Tlalixcoyan Veracruz.Rehabilitación yModernización de Distritosde Riego en la CuencaAguas del Valle de México.Rehabilitación yModernización de Distritosde Riego en la CuencaFrontera Sur.Rehabilitación yModernización de Distritosde Riego en la CuencaGolfo Centro.Rehabilitación yModernización de Distritosde Riego en la CuencaGolfo Norte.Rehabilitación yModernización de Distritosde Riego en la CuencaLerma Santiago Pacífico.Rehabilitación yModernización de Distritosde Riego en la CuencaCuencas Centrales delNorte.Rehabilitación yModernización de Distritosde Riego en la Cuenca RíoBravoRehabilitación yModernización de Distritosde Riego en la CuencaPacífico Sur.Rehabilitación yModernización de Distritosde Riego en la CuencaBalsas.Rehabilitación yModernización de Distritosde Riego en la CuencaPacífico Norte.
35
30
35
07
30
35
35
35
35
35
35
35
6
1
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
2,417,461
108,600,657
155,222,696
155,243,695
155,224,975
155,240,156
155,231,834
155,217,412
155,216,757
155,233,975
155,246,795
155,213,889
25,549,395
10,972,000
21,000,000
26,250,000
97,625,000
61,670,000
8,000,000
185,922,317
21,000,000
6,737,000
16,400,000
2,280,806
25,549,395
15,900,015
16,724,952
6,102,640
61,262,231
18,196,009
159,122,107
12,790,185
69,645,015
72,265,890
387,504
387,504
108,600,656
2,417,461
217,201,313
155,222,696
155,243,695
155,224,975
155,240,156
155,231,834
155,217,412
155,216,757
155,233,975
155,246,795
155,213,889
387,504
94.00
23.00
11.00
10.76
4.00
40.00
16.00
100.00
8.00
36.50
50.00
0.02
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
27
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
B00 Comisión Nacional del Agua
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
57
1116B000160
1116B000161
1116B000165
1116B000166
1116B000167
1116B000168
1116B000169
1116B000170
1116B000171
1116B000172
Rehabilitación yModernización de Distritosde Riego en la CuencaNoroeste.Rehabilitación yModernización de Distritosde Riego en la CuencaPenínsula de BajaCalifornia.Pago de Indemnizacionespara la regularización deterrenos que alojan obrashidráulicas en el ejido VillaUnión, Municipio dePoanas, Estado deDurango.Programa de estudios derecarga artificial en losacuíferos del país.Adquisición de 80 juegos deinstrumentosmeteorológicosconvencionales para lamodernización de la RedNacional de ObservatoriosMeteorológicos coninstalación por personal delos observatorios.Adquisición de 2 Juegos deInstrumentos Patrón paraCalibración de EquipoMeteorológico de las RedesMeteorológicas Nacionalesde Superficie.Estudio y proyecto ejecutivopara el mantenimiento,rehabilitación y construcciónde las obras de Protección aCentros de Población de laCiudad de la Paz, BajaCalifornia Sur.Construcción de PresaDerivadora y Zona de RiegoTetlatlahuca, Tlax.Diseño ArquitectónicoPrototipo, para serreferencia y guía, en laconstrucción de nuevasOficinas de DireccionesLocales y Organismos deCuenca de la CONAGUA.Conservación yRehabilitación de Áreas deTemporal (Adquisiciones demaquinaria y equipo).
35
35
10
26
35
35
03
29
09
35
7
7
10
10
6
6
11
1
10
6
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
155,228,117
155,238,676
78,123
4,657,457
34,775,679
13,454,876
4,450,459
16,008,741
511,492
40,866,599
81,600,000
122,968,000
13,600,000
6,500,000
1,804,000
14,258,000
33,900,000
5,869,015
1,364,170
12,217,574
11,225,000
2,439,015
1,090,594
2,439,015
7,389,499
1,090,594
155,228,117
155,238,676
78,123
4,657,457
34,775,679
13,454,876
4,450,459
16,008,741
511,492
40,866,599
2,439,015
7,389,499
1,090,594
23.50
4.60
29.00
53.00
76.00
35.00
1.50
53.00
6.80
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
28
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
B00 Comisión Nacional del Agua
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
57
1116B000173
1116B000175
1116B000176
1116B000177
1116B000178
1116B000179
1116B000180
1116B000181
1116B000182
1116B000183
1116B000184
1116B000185
1116B000186
1116B000187
1116B000188
1116B000189
Adquisición de equipo detransporte para acuíferosprioritarios en el país.Programa deMantenimiento de Plantasde Bombeo y PlantaPotabilizadora del SistemaCutzamala paraabastecimiento de agua enbloque.Programa deMantenimiento de Presasdel Sistema Cutzamala paraabastecimiento de agua enbloque.Conservación y Operaciónde Distritos de Riego:NoroesteConservación y Operaciónde Distritos de Riego: Norte-NoresteConservación y Operaciónde Distritos de Riego:Centro-SurUnidad de RiegoSuplementario Pakchen,Campeche.Unidad de RiegoSuplementario Flor deMayo, Yucatán.Unidad de RiegoSuplementario La Trinidad,Yucatán.Unidad de RiegoSuplementario Aluche,Yucatán.Unidad de RiegoSuplementario ValleHermoso, Quintana Roo.Unidad de RiegoSuplementario Carlos A.Madrazo, Quintana Roo.Unidad de RiegoSuplementario LomaHermosa, Quintana Roo.Unidad de RiegoSuplementario La Ceiba,Chiapas.Unidad de RiegoSuplementario Santa Marta,Chiapas.Construcción de la Unidadde Riego Huamuxtitlán,Municipio de Huamuxtitlán,Guerrero para beneficiar350 ha.
35
35
35
35
35
35
04
31
31
31
23
23
23
07
07
12
6
7
7
7
7
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
12,954,343
112,244,716
141,069,201
110,897,159
62,572,419
64,364,091
10,259,863
10,438,500
10,658,601
10,259,863
10,826,828
10,187,213
10,826,828
10,438,500
10,846,981
20,596,310
49,291,063
51,990,800
45,371,093
57,145,104
51,599,698
9,913,002
10,085,600
17,906,328
9,669,077
19,900,000
4,013,233
47,571,815
62,572,419
64,364,091
9,913,002
10,085,600
10,298,260
9,669,077
10,460,800
9,842,809
10,460,800
10,085,600
16,900,000
74,617
5,698,938
3,340,795
5,835,082
2,293,818
2,080,698
74,617
5,698,938
3,340,795
5,835,082
2,293,818
2,080,698
9,160,592
9,320,089
9,516,608
9,160,592
9,666,811
9,095,726
9,666,811
9,320,089
9,684,804
12,954,343
112,244,716
141,069,201
110,897,159
62,572,419
64,364,091
19,420,455
19,758,589
20,175,209
19,420,455
20,493,639
19,282,939
20,493,639
19,758,589
20,531,785
20,596,310
74,617
5,698,938
3,340,795
5,835,082
2,293,818
2,080,698
43.00
43.00
100.00
100.00
96.00
96.00
100.00
96.00
100.00
100.00
100.00
100.00
82.00
1.00
55.50
32.00
54.70
22.30
10.10
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
29
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
B00 Comisión Nacional del Agua
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
57
1116B000190
1116B000191
1116B000192
1116B000193
1116B000194
1116B000195
1116B000196
1116B000197
Estudios de LevantamientosTopobatimétricos de Presasde Almacenamiento 2012.Programa de Conservación,Mantenimiento yMejoramiento del Sistemadel Plan de AcciónInmediata (PAI) Zona Nortepara Abastecimiento deAgua en Bloque.Programa de Conservación,Mantenimiento yMejoramiento del Sistemadel Plan de AcciónInmediata (PAI) Zona Surpara Abastecimiento deAgua en Bloque.Construcción de La PresaBicentenario en El Sitio LosPilares sobre El Río Mayo,en El Municipio de Álamos,Sonora.Atender la emergencia en 3municipios del estado deVeracruz de Ignacio de laLlave, para minimizarriesgos de inundación enlocalidades de la cuenca delrío Túxpam.Atender la emergencia en 3municipios del estado deVeracruz de Ignacio de laLlave, para minimizarriesgos de inundación enlocalidades de la cuenca delrío Cazones.Atender la emergencia en24 municipios, 2 en elestado de Veracruz deIgnacio de la Llave y 22 delestado de Puebla paraminimizar riesgos deinundación en localidadesde la cuenca del ríoTecolutla.Atender la emergencia en13 municipios del estadode Veracruz de Ignacio dela Llave, para minimizarriesgos de inundación enlocalidades de la cuenca delrío Nautla.
35
35
35
26
30
30
35
30
11
7
7
1
1
1
1
1
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
10,702,024
154,907,023
155,227,870
1,798,766,751
574,419,710
351,896,759
569,244,757
776,242,852
10,340,216
95,657,969
73,762,188
11,140,216
54,357,376
48,916,988
3,386,163
4,095,249
6,394,045
3,386,163
4,095,249
6,394,045
10,702,024
154,907,023
155,227,870
1,798,766,751
574,419,710
351,896,759
569,244,757
776,242,852
3,386,163
4,095,249
6,394,045
96.00
62.00
45.00
31.64
6.64
4.11
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
30
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
B00 Comisión Nacional del Agua
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
57
1116B000198
1116B000199
1116B000200
1116B000201
1116B000202
1116B000203
1116B000204
Atender la emergencia en12 municipios del estadode Veracruz de Ignacio dela Llave, para minimizarriesgos de inundación enlocalidades de la cuenca delrío Actopan.Atender la emergencia en17 municipios, 14municipios del Estado deVeracruz de Ignacio de laLlave y 3 del Estado dePuebla, para minimizarriesgos de inundación enlocalidades de la cuenca delrío La Antigua.Atender la emergencia en22 municipios del estado deVeracruz de Ignacio de laLlave, para minimizarriesgos de inundación enlocalidades de la cuenca delrío Jamapa-Cotaxtla.Atender la emergencia en28 municipios del estadode Veracruz de Ignacio dela Llave, para minimizarriesgos de inundación enlocalidades de la cuenca deRío Blanco.Atender la emergencia en elmunicipio de Las Choapasen el estado de Veracruz deIgnacio de la Llave, paraminimizar riesgos deinundación en localidadesde la cuenca del río Tonalá.Atender la emergencia en127 municipios, 32 delestado de Veracruz deIgnacio de la Llave y 95 delEstado de Oaxaca, paraminimizar riesgos deinundación en localidadesde la cuenca del ríoPapaloapan.Atender la emergencia en25 municipios, 19 delestado de Veracruz deIgnacio de la Llave y 6 delEstado de Oaxaca, paraminimizar riesgos deinundación en localidadesde la cuenca del ríoCoatzacoalcos.
30
35
30
30
30
35
35
1
1
1
1
1
1
1
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
77,624,286
320,847,046
672,743,805
548,544,948
248,397,713
5,174,952,342
1,034,990,468
4,000,000
77,624,286
320,847,046
672,743,805
548,544,948
248,397,713
5,174,952,342
1,034,990,468
0.45
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
31
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
B00 Comisión Nacional del Agua
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
57
1116B000206
1116B000207
1116B000208
1116B000209
1116B000210
1116B000211
1116B000212
1116B000214
1116B000215
1116B000216
Programa de Inversiones deAdquisiciones de Equipoadministrativo y Equipodiverso, para losOrganismos de Cuenca,Direcciones Locales yOficinas Centrales de laCONAGUA.Programa de bienes deinfraestructura para losOrganismos de Cuenca,Direcciones Locales yOficinas Centrales en lasáreas de Servicios aUsuarios.Mantenimiento yRehabilitación del SistemaAcueducto Uspanapa LaCangrejera.Programa de Adquisicionesde mobiliario y equipoadministrativo para laGerencia del RegistroPúblico de Derechos deAgua y las Direcciones delRegistro Público deDerechos de Agua en losOrganismos de Cuenca.Programa K 129Infraestructura para laProtección de Centros dePoblación y ÁreasProductivas Región ZonaNortePrograma K 129Infraestructura para laProtección de Centros dePoblación y ÁreasProductivas Región ZonaCentro.Programa K 129Infraestructura para laProtección de Centros dePoblación y ÁreasProductivas Región ZonaSur.Operación y conservaciónde presas y estructuras decabeza Zona Norte.Operación y conservaciónde presas y estructuras decabeza Zona Centro.Operación y conservaciónde presas y estructuras decabeza Zona Sur.
35
35
30
35
35
35
35
35
35
35
6
6
7
6
7
7
7
7
7
7
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
48,625,884
557,756
50,673,133
3,905,071
125,216,136
120,897,551
147,351,022
154,213,580
154,731,075
150,073,618
20,056,722
48,960,000
324,240,154
333,162,741
14,487,410
121,800,000
56,673,317
23,900,000
38,960,000
230,000
25,144,024
92,302,914
64,029,049
130,873,165
66,936,687
24,143,997
2,004,919
3,985,589
1,647,533
1,219,544
5,216,039
5,838,372
5,982,869
2,004,919
3,985,589
1,647,533
1,219,544
5,216,039
5,838,372
5,982,869
48,625,884
557,756
50,673,133
3,905,071
125,216,136
120,897,551
147,351,022
154,213,580
154,731,075
150,073,618
2,004,919
3,985,589
1,647,533
1,219,544
5,216,039
5,838,372
5,982,869
41.00
78.00
5.88
20.00
100.00
42.00
90.00
36.50
15.00
3.95
3.18
1.36
0.82
3.38
3.77
3.98
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
32
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
B00 Comisión Nacional del Agua
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
57
1116B000217
1116B000218
1116B000219
1116B000220
1116B000221
1116B000222
1116B000223
1116B000224
1116B000225
1116B000226
1116B000227
1116B000228
1116B000229
1116B000230
Construcción de la Unidadde Riego SuplementarioSan Francisco, Oaxaca.Construcción de la Unidadde Riego SuplementarioSotavento Sur, Veracruz.Construcción del CentroRegional de Atención deEmergencias en la ZonaFederal Proyecto Lago deTexcoco, Organismo deCuenca Aguas del Valle deMéxico.Construcción de la Unidadde Riego Suplementario LaGarrochita, Oaxaca.Construcción de la Unidadde Riego SuplementarioPaso de Ovejas, Veracruz.Construcción de la Unidadde Riego Suplementario ElVergel, Tabasco.Construcción de la Unidadde Riego Suplementario LaChontalpa, Tabasco.Construcción de la Unidadde Riego Suplementario LaGloria, Oaxaca.Construcción de la Unidadde Riego SuplementarioSanto Domingo, Oaxaca.Construcción de la Unidadde Riego SuplementarioSotavento Norte, Veracruz.Construcción de la Unidadde Riego Suplementario LaEsperanza, Tabasco.Construcción de la Unidadde Riego Suplementario LaCanela, Tabasco.Construcción de la Unidadde Riego SuplementarioSan Luis Sabinal, Guerrero.Programa de Adquisicionesde Maquinaria y Equipo deConstrucción, Industrial, deComunicaciones, Eléctrico yElectrónico para laOperación, Conservación,Mantenimiento yRehabilitación del SistemaCutzamala paraAbastecimiento de Agua enBloque.
20
35
15
20
30
27
27
20
20
30
27
27
12
35
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
10,587,952
10,519,643
16,490,250
9,992,212
9,935,908
10,403,724
10,638,196
10,519,643
10,638,196
9,863,459
10,229,846
10,587,952
10,310,989
49,518,946
9,781,000
11,002,352
9,884,000
10,230,000
9,962,400
10,230,000
10,161,000
16,490,250
9,654,000
9,600,000
9,781,000
10,164,000
11,002,352
9,530,000
11,221,888
10,426,200
9,962,400
30,809,122
2,995,010
1,584,600
2,995,010
1,584,600
4,017,523
9,470,163
9,401,853
8,921,618
8,797,419
9,289,039
9,499,707
9,401,853
9,499,707
8,745,669
9,133,791
9,470,163
9,206,240
20,058,115
19,921,496
16,490,250
18,913,830
18,733,327
19,692,763
20,137,903
19,921,496
20,137,903
18,609,128
19,363,637
20,058,115
19,517,229
49,518,946
2,995,010
1,584,600
4,017,523
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
94.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
96.00
62.22
29.20
14.97
7.80
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
33
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
B00 Comisión Nacional del Agua
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
57
1116B000231
1116B000232
1116B000233
1116B000235
1116B000236
1116B000237
1116B000239
1116B000240
Desarrollo de anteproyectoy proyecto ejecutivo para laconstrucción de 3 CentrosMeteorológicos Regionalespara la CoordinaciónGeneral del ServicioMeteorológico Nacional(CGSMN.Construcción de un edificiopara el ObservatorioMeteorológico de Tuxpan,Veracruz.Programa de Supervisiónde Estudios básicos,Proyectos y DiseñosEjecutivos deInfraestructura de Riego,2012.Estudios de FactibilidadTécnica y Económica parala construcción deinfraestructura deprotección de centros depoblación y áreasproductivas sobre el ríoArmeria. Estado de Colima.Obras de protección enArroyo Denhi o Zapote, enun tramo crítico de 280 men su cruce por la cabeceramunicipal de Alfajayucan,HidalgoObra civil para larehabilitación de oficinascentrales de laCoordinación General delServicio MeteorológicoNacional (CGSMN).Programa de Adquisicionesde equipo de laboratorio ydiverso para la Operación,Conservación,Mantenimiento yRehabilitación del SistemaCutzamala para elAbastecimiento de Agua enBloque.Adecuaciones Integralespara las MejorasArquitectónicas del EdificioB de tres niveles delOCPBC.
35
30
35
06
13
09
35
02
11
1
10
11
1
7
6
1
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
6,209,943
4,139,962
10,349,905
2,969,580
11,657,223
16,160,341
1,181,907
16,238,271
2,700,000
668,250
10,000,000
12,419,886
8,614,000
1,141,950
3,900,028
4,173,854
12,338,000
6,209,943
4,139,962
10,349,905
2,969,580
11,657,223
16,160,341
1,181,907
16,238,271
4,173,854
12,338,000
66.00
100.00
100.00
50.00
100.00
98.00
65.00
96.60
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
34
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
B00 Comisión Nacional del Agua
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
57
1116B000241
1116B000242
1116B000243
1116B000244
1116B000245
1116B000246
1116B000247
1116B000248
Pago de Indemnizacionespara la regularización deterrenos que alojan obrashidráulicas en el ejido Yago,Municipio de SantiagoIxcuintla, Estado de Nayarit.Sustitución de DiqueInflable Rubber Dam de lapresa la cangrejera ubicadoen el municipio deCoatzacoalcos; estado deVeracruz.Construcción deInfraestructura deprotección a centros depoblación en el arroyo ElCalandrio, tramo carreteraTranspenínsular coloniaGuerrero, La Paz, B.C.S.Unidad de RiegoHuamuxtitlán 1ra. Sección,Municipio de Huamuxtitlán,Guerrero.Rehabilitación yModernización de Distritosde Riego del Norte delestado de Tamaulipas.Mantenimiento,rehabilitación ymodernización de la red deestacioneshidroclimatológicas de lacuenca del río Hondo, yampliación deinfraestructura de mediciónen sus afluentes por margenizquierda, en el Estado deQuintana Roo.Estudio de Evaluación deLluvia-escurrimiento yCampaña de Mediciones enla Cuenca Internacional delRío Hondo.Adquisición de 60Estaciones MeteorológicasAutomáticas (EMAs), parala automatización ymodernización de la RedMeteorológica Nacional deSuperficie en áreasnaturales protegidasclasificadas como ParquesNaturales
18
30
03
12
28
23
23
35
10
1
1
1
7
1
11
6
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
1,390,488
10,000,000
20,698,032
18,246,882
155,230,975
2,448,984
2,587,476
50,797,332
10,000,000
2,366,190
2,500,000
18,625,688
1,390,488
10,000,000
20,698,032
18,246,882
155,230,975
2,448,984
2,587,476
50,797,332
100.00
96.00
100.00
36.60
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
35
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
B00 Comisión Nacional del Agua
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
57
1116B000249
1116B000250
1116B000251
1116B000252
1116B000253
1116B000254
Programa prioritario deproyectos de delimitaciónde zonas federales, encuencas vulnerables en elestado de Coahuila.Programa prioritario deproyectos de delimitaciónde zonas federales, encuencas vulnerables paralos Organismos de CuencaPenínsula Baja California,Pacifico Norte, Balsas yNoroeste en los estados deBaja California, BajaCalifornia Sur, Guerrero,Morelos, Puebla, Sinaloa,Sonora y Tlaxcala.Programa prioritario deproyectos de delimitaciónde zonas federales encuencas vulnerables paralos Organismos de CuencaCuencas Centrales delNorte y Golfo Centro en losestados de Durango,Guerrero, Oaxaca, San LuisPotosí, Veracruz yZacatecas y en la RegiónLagunera.Programa prioritario deproyectos de delimitaciónde zonas federales en losestados de Aguascalientes,Colima, Guanajuato yJalisco.Programa prioritario deproyectos de delimitaciónde zonas federales, encuencas vulnerables para elOrganismo de Cuenca ríoBravo en los estados deChihuahua y Nuevo León.Programa prioritario deproyectos de delimitaciónde zonas federales, encuencas vulnerables en elámbito del Organismo deCuenca Lerma SantiagoPacífico en los estados deMichoacán, Nayarit yZacatecas.
05
35
35
35
35
35
10
10
10
10
10
10
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
15,296,176
19,806,370
19,263,230
16,795,071
14,231,119
17,753,345
785,018
1,223,567
168,925
474,320
2,700,000
1,273,148
15,296,176
19,806,370
19,263,230
16,795,071
14,231,119
17,753,345
5.00
6.10
0.90
2.80
18.50
7.20
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
36
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
B00 Comisión Nacional del Agua
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
57
1116B000255
1116B000256
1116B000257
1116B000258
1116B000259
1116B000260
1116B000261
Adquisición dos (2)estaciones de recepción deimágenes de los satélitesmeteorológicos GOES yuna (1) estación derecepción de imágenes delos satélites meteorológicosPOESAdquisición de 56Estaciones SinópticasMeteorológicas (ESIMEs),para la automatización ymodernización de la RedMeteorológica Nacional deSuperficie.Adquisición de 61Estaciones Meteorológicas(EMAs), para laautomatización ymodernización de la RedMeteorológica Nacional deSuperficie en áreasnaturales protegidasclasificadas como Reservasde la Biosfera y Áreas deProtección de RecursosNaturales, Flora y FaunaRealización de la Obra Civilde una estación paraalbergar a un radarmeteorológico Doppler debanda C de doble polaridadpara ser instalado en laCuenca del Río San Juan,NL.Realización de la Obra Civilde una estación paraalbergar a un radarmeteorológico Doppler debanda C de doble polaridadpara ser instalado en laCuenca del Valle de MéxicoRealización de la Obra Civilde una estación paraalbergar a un radarmeteorológico Doppler debanda C de doble polaridadpara ser instalado en laCuenca del Río Conchos,CHIH.Adquisición de un radarmeteorológico Doppler debanda C de doble polaridadpara ser instalado en LosCabos, BCS.
35
35
35
19
35
08
03
6
6
6
1
1
1
6
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
10,349,905
51,236,168
51,643,954
11,902,390
11,902,391
11,902,391
25,874,762
10,349,905
36,597,263
32,171,643
10,349,905
51,236,168
51,643,954
11,902,390
11,902,391
11,902,391
25,874,762
100.00
71.00
62.40
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
37
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
B00 Comisión Nacional del Agua
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
57
1116B000262
1116B000263
1116B000264
1116B000265
1116B000266
1116B000267
1116B000268
1116B000269
Adquisición de un radarmeteorológico Doppler debanda C de doble polaridadpara ser instalado en ElPalmito, DGOAdquisición de un radarmeteorológico Doppler debanda C de doble polaridadpara ser instalado enCuenca del Río Conchos,CHIH.Adquisición de un radarmeteorológico Doppler debanda C de doble polaridadpara ser instalado enCuenca del Valle deMéxico.Adquisición de un radarmeteorológico Doppler debanda C de doble polaridadpara ser instalado enCuenca del Río San Juan,NL.Realización de la Obra Civilde una estación paraalbergar a un radarmeteorológico Doppler debanda C de doble polaridadpara ser instalado en LosCabos, BCS.Realización de la Obra Civilde una estación paraalbergar a un radarmeteorológico Doppler debanda C de doble polaridadpara ser instalado en la ElPalmito, DGO.Programa prioritario deproyectos de delimitaciónde zonas federales encorrientes de propiedadnacional del estado deTabasco.Programa prioritario deproyectos de delimitaciónde zonas federales, encuencas vulnerables en elOrganismo de CuencaGolfo Norte (OCGN) en losestados de Hidalgo,Querétaro y San LuisPotosí.
10
08
35
19
03
10
27
35
6
6
6
6
1
1
10
10
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
25,874,762
25,874,762
25,874,762
25,874,762
11,902,391
11,902,391
13,109,189
4,305,560
2,000,000
25,874,762
25,874,762
25,874,762
25,874,762
11,902,391
11,902,391
13,109,189
4,305,560
46.50
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
38
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
B00 Comisión Nacional del Agua
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
57
1116B000270
1116B000271
1116B000273
1116B000275
1116B000277
1116B000278
1116B000279
1116B000280
1116B000281
1116B000282
1116B000283
1116B000284
1116B000285
Programa prioritario deproyectos de delimitaciónde zonas federales encorrientes y cuerpos deagua vulnerables en elestado de Tamaulipas.Programa de Adquisicionespara el Equipamiento de losBancos del Agua en losOrganismos de Cuenca yDirecciones Locales.Rehabilitación yModernización de Distritosde Riego del Estado deGuanajuato.Programa de ModelosFísicos de Infraestructurade Riego, 2012.Construcción del Edificio delOrganismo de CuencaGolfo Centro.Construcción de nuevoedificio para el CentroMeteorológico RegionalFrontera Sur.Construcción de nuevoedificio para el CentroMeteorológico RegionalGolfo Centro.Construcción de nuevoedificio para el CentroMeteorológico RegionalSureste.Programa de Estudiosbásicos, Proyectos yDiseños Ejecutivos dePresas de almacenamientoy Derivadoras, 2012.Rehabilitación yModernización del Distritode Riego 003 Tula, Hgo.(2012 2013)Construcción de La Presade Almacenamiento PeñaBlanca, Municipio deValentín Gómez Farías,Estado de Chihuahua.Construcción del Proyectode Temporal TecnificadoJesús Diego, Chiapas.Construcción de obras deriego para elaprovechamiento de lacuenca baja del Río SanNicolás, Municipio deTomatlán, Jalisco.
28
35
11
09
30
07
30
31
35
13
08
07
14
10
6
7
10
4
1
1
1
11
7
1
1
1
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
18,245,250
1,392,725
155,238,608
3,104,971
100,962,754
20,699,810
20,699,809
20,699,809
59,854,495
155,242,040
35,714,867
212,720,074
242,259,693
5,673,212
50,000,000
10,349,905
20,699,809
20,699,809
2,000,000
6,243,088
1,041,401
16,592,993
23,809,912
103,825,586
18,245,250
1,392,725
155,238,608
3,104,971
100,962,754
20,699,810
20,699,809
20,699,809
59,854,495
155,242,040
59,524,779
212,720,074
346,085,279
1,041,401
16,592,993
31.00
50.00
100.00
100.00
100.00
3.00
1.00
79.84
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
39
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
B00 Comisión Nacional del Agua
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
57
1116B000286
1116B000287
1116B000288
1116B000289
1116B000290
1116B000292
1116B000293
1116B000294
1116B000295
Adquisición y suministro deequipo e instrumental,convencional y automático;climatológico, hidrométrico,y de radiocomunicaciónpara el nivel nacional.Conservación Diferida deDistritos de Riego: NoroesteConservación Diferida deDistritos de Riego: Norte-NoresteConservación Diferida deDistritos de Riego: Centro-SurEstudio de factibilidad de lapresa Alto Amatzinac,Municipio de Tetela delVolcán, Morelos.Estudio de Prefactibilidad yProyecto Ejecutivo para laConstrucción del nuevoedificio Sede de laDirección Local Campeche(DLCAM).Adquisición de 100 juegosde instrumentos yaccesorios climatológicospara la modernización deestaciones de la RedClimatológica Nacional deReferencia del Organismode Cuenca Península deYucatán, con instalación porel proveedor.Adquisición de 100 juegosde instrumentos yaccesorios climatológicospara la modernización deestaciones de la RedClimatológica Nacional deReferencia del Organismode Cuenca Golfo Centro,con instalación por elproveedor.Adquisición de 100 juegosde instrumentos yaccesorios climatológicospara la modernización deestaciones de la RedClimatológica Nacional deReferencia del Organismode Cuenca Frontera Sur,con instalación por elproveedor.
35
35
35
35
17
04
35
35
35
6
7
7
7
11
11
6
6
6
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
7,366,242
70,131,508
102,106,375
116,032,644
1,862,983
2,897,973
39,588,385
39,588,385
39,588,385
38,250,000
35,111,118
5,396,158
2,396,696
1,800,000
7,366,242
70,131,508
102,106,375
116,032,644
1,862,983
2,897,973
39,588,385
39,588,385
39,588,385
50.00
5.00
1.50
100.00
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
40
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
B00 Comisión Nacional del Agua
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
57
1116B000296
1116B000297
1116B000299
1116B000300
1116B000301
1116B000302
1116B000303
1116B000304
Adquisición de 100 juegosde instrumentos yaccesorios climatológicospara la modernización deestaciones de la RedClimatológica Nacional deReferencia del Organismode Cuenca Pacífico Sur,con instalación por elproveedor.Programa prioritario deproyectos de delimitaciónde zonas federales, encuencas vulnerables en elámbito geográfico de losOrganismos de Cuenca delValle de México (OCAVM) yPenínsula de Yucatán(OCPY)Estudio de factibilidad delproyecto presa dealmacenamiento y zona deriego Las Anonas, Mpio. dela Huacana, MichoacánEstudio de factibilidad delproyecto presa dealmacenamiento y zona deriego El Sandoval (ElCajón), Mpio. deApatzingan, MichoacánPrograma de EstudiosBásicos, Proyectos yDiseños Ejecutivos deZonas de Riego, 2012.Rehabilitación yModernización del Módulo 7Canoas Huanguitio delDistrito de Riego 045Tuxpan y Zona de Riego dela Presa El Bosque,Michoacán (2012-2013).Construcción e instalaciónde estructuras para elequipamiento de lasoficinas del Organismo deCuenca Balsas, ubicadas enel edificio federal SAGAR-MORELOS.Programa prioritario deproyectos de delimitaciónde zonas federales del ríoLerma y sus principalesafluentes en la subregiónAlto Lerma.
35
35
16
16
35
16
17
15
6
10
11
11
11
7
1
10
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
39,588,385
13,511,763
2,276,979
2,587,476
16,507,362
155,243,789
1,511,955
11,051,357
38,250,000
18,000,000
1,853,024
2,200,000
2,500,000
11,000,000
39,588,385
13,511,763
2,276,979
2,587,476
16,507,362
155,243,789
1,511,955
11,051,357
13.00
100.00
100.00
66.60
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
41
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
B00 Comisión Nacional del Agua
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
57
1116B000305
1116B000306
1116B000308
1116B000309
1116B000310
1116B000311
1116B000312
1116B000313
1116B000314
Programa prioritario deproyectos de delimitaciónde zonas federales encuencas vulnerables en elOrganismo de CuencaFrontera Sur (OCFS)Estudio de factibilidad parala creación de un Distrito deTemporal Tecnificado en lacuenca de las Lagunas deApan y Tochac, estados deHidalgo, Tlaxcala y Puebla.Estudio de factibilidad parala construcción del CanalEmilio Carranza Municipiode Nazas, en la RegiónLagunera, Estado deDurango.Programa prioritario deproyectos de delimitaciónde zonas federales encorrientes de propiedadnacional en el estado deMéxicoActualización del análisiscosto beneficio para laconstrucción de la presa dealmacenamiento y zona deriego Cueva del Gallo,municipio de Temoac,Morelos.Obra civil-mecánicarelacionada con radaresmeteorológicosPrograma de Estudios parael Sostenimiento yampliación del SistemaCutzamala para elabastecimiento de agua enbloque. (Revisión detuberías).Atender la emergencia en elmunicipio de Mazatlán delEstado de Sinaloa, por laocurrencia lluvia severa eldía 8 de agosto de 2011.Atender la emergencia en 5municipios del estado deTamaulipas, por laocurrencia lluvia severa losdías del 30 de junio al 2 dejulio de 2011.
35
35
10
15
17
35
15
25
28
10
11
11
10
11
7
10
1
1
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
20,190,635
3,104,972
1,759,484
10,073,190
1,345,488
24,332,626
20,182,314
413,996,188
6,209,942,811
30,832,432
4,419,300
1,800,000
1,700,000
1,300,000
19,200,000
30,832,432
20,190,635
3,104,972
1,759,484
10,073,190
1,345,488
24,332,626
20,182,314
413,996,188
6,209,942,811
20.00
58.00
100.00
100.00
33.00
95.00
7.00
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
42
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
B00 Comisión Nacional del Agua
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
57
1116B000315
1116B000316
1116B000317
1116B000320
1116B000321
1116B000322
1116B000323
1116B000324
1116B000325
Programa de adquisicionespara el equipamiento de losCentros Regionales deAtención de Emergencias2011.Adquisición de equipo einstrumental climatológico ehidrométrico automático yconvencional; para lamodernización y operaciónde estaciones hidrológicasen la cuenca Lerma-Chapala.Conservación yRehabilitación de Áreas deTemporal.Obra civil e instalación deuna planta de emergenciapara generación de energíaeléctrica en el edificiofederal SAGAR-MORELOS.Programa de Adquisición devehículos para la DirecciónLocal Tlaxcala de laConagua.Perforación y Equipamientode 3 Pozos para lasUnidades de RiegoZacatapec, La Monera y ElPeral.Reforzamiento y/oformación de bordo deprotección y rectificación delos Ríos Santa Isabel ySatevó en el tramocomprendido del Río SanPedro aguas arriba de laPresa Francisco I. MaderoLas Vírgenes en elmunicipio de Satevó,Estado de Chihuahua.Programa de elaboración dePlanes Directores enunidades de riego enPrograma K135Infraestructura de Riego deRegión Centro Norte para2012.Programa de elaboración dePlanes Directores enunidades de riego enPrograma K135Infraestructura de Riego enRegión Noroeste para 2012.
35
35
35
17
29
13
08
35
35
6
6
7
1
6
1
7
10
10
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
48,300,000
7,999,507
154,552,539
1,514,119
1,603,511
13,271,934
7,793,526
16,766,846
18,629,828
83,081,983
13,985,672
113,021,349
5,434,456
5,434,456
48,300,000
7,999,507
154,552,539
1,514,119
1,603,511
13,271,934
7,793,526
16,766,846
18,629,828
5,434,456
2.89
57.20
3.50
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
43
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
B00 Comisión Nacional del Agua
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
57
1116B000326
1116B000327
1116B000328
1116B000329
1116B000331
1116B000332
1116B000333
1116B000335
Programa de elaboración dePlanes Directores enunidades de riego enPrograma K135Infraestructura de Riego enRegión Sur para 2012.Programa de elaboración dePlanes Directores enunidades de riego enPrograma K135Infraestructura de Riego enRegión Occidente para2012.Programa de elaboración dePlanes Directores enunidades de riego enPrograma K135Infraestructura de Riego enla Región Centro para 2012.Programa de elaboración dePlanes Directores enunidades de riego enPrograma K135Infraestructura de Riego enRegión Sureste yelaboración de estadísticasAgrícolas en todas lasentidades de la RepúblicaMexicana para 2012.Estudio de ImpactoAmbiental del proyectoInterconexión de la presaIgnacio Allende a la presaderivadora Soria, Distrito deriego No. 085, La Begoña ,Mpios. Comonfort y Celaya,Gto.Programa de Adquisición deVehículos para Unidades deRiego.Perforación y equipamientode pozos para constituir lasUnidades de Riego porbombeo en municipios deSAN AGUSTÍN TLAXIACAy SAN SALVADOR,Hidalgo.Obra civil de conservación ymantenimiento en oficinascentrales de la CGSMN2011.
35
35
35
35
11
35
13
09
10
10
10
10
11
6
1
7
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
13,972,371
19,975,316
13,144,379
16,870,345
1,034,990
23,908,280
17,744,151
10,349,905
1,000,000
13,972,371
19,975,316
13,144,379
16,870,345
1,034,990
23,908,280
17,744,151
10,349,905
100.00
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
44
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
B00 Comisión Nacional del Agua
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
57
1116B000337
1116B000340
1116B000341
1116B000342
1116B000343
1116B000344
1116B000345
1116B000347
1116B000348
1116B000349
Programa de adquisición deremolques especializadospara el equipamiento de losCentros Regionales deAtención de Emergencias2011.Ampliación de Unidades deRiego con pozos en elmunicipio de Ixmiquilpan,estado de Hidalgo.Construcción de Obras deControl de InundacionesMiravalles municipio deMazatlán, Sin.Programa de estudios deinstrumentación de redes demonitoreo piezométrico enacuíferos del país.Programa de estudios demanejo integrado del aguaen acuíferos del país.Programa de estudios deimpacto por la subsidenciadel terreno ocasionada porla extracción, uso y manejode los recursos hídricossubterráneos.Construcción de la Presa dealmacenamiento Uña deGato y Zona de Riego,Mpio. de Huanusco; Edo. de Zacatecas.Construcción de la Zona deRiego Agua Zarca,Tomatlán, JaliscoAtender la emergencia en29 municipios del Estado deOaxaca, en la Cuenca delrío Atoyac-Salado, por laocurrencia lluvia severa losdías 31 de agosto, 1, 4 y 7de septiembre de 2011.Atender la emergencia en37 municipios del Estado deJalisco, en la RegiónHidrológica Lerma-Santiago-Pacífico, por laocurrencia lluvia severaprovocada por el huracánJova del 11 al 13 de octubrede 2011.
35
13
25
35
35
35
32
14
20
35
6
1
1
10
10
10
1
1
1
1
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
14,500,380
19,809,876
205,171,178
6,727,438
4,139,962
4,139,962
100,269,219
821,172,991
445,045,901
103,499,047
2,569,931
4,000,000
20,000,000
72,928,343
42,972,520
351,931,282
14,500,380
19,809,876
278,099,521
6,727,438
4,139,962
4,139,962
143,241,739
1,173,104,273
445,045,901
103,499,047
27.58
19.32
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
45
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
B00 Comisión Nacional del Agua
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
57
1116B000350
1116B000351
1116B000352
1116B000353
1116B000354
1116B000355
1116B000356
1116B000357
1116B000358
1116B000360
1116B000361
1116B000362
Adecuación del laboratoriopara el centro de referenciaespecializado enbioindicadores delOrganismo de CuencaBalsas.Programa de Adquisicionesde la Gerencia deCalificación de Infracciones,Análisis y Evaluación.Actualización de estudiosde factibilidad y análisiscosto beneficio deproyectos hidroagrícolas.Programa de estudios deimpacto por el cambioclimático en el avance de lainterfase marina enacuíferos costeros del país.Programa de estudiosgeohidrológicos paraactualizar la disponibilidadmedia anual de agua enacuíferos del país.Programa de estudiosgeohidrológicos paradeterminar la disponibilidadmedia anual de agua enacuíferos del país.Programa de estudiosgeohidrológicos en losacuíferos del país.Programa de Estudios deCalidad del Agua para elSostenimiento del SistemaPlan de Acción Inmediatapara el abastecimiento deagua en bloque.Programa de estudios dereactivación de redes demonitoreo piezométrico enlos Acuíferos del país.LevantamientosTopográficos y Elaboraciónde los Planos para concluirlos trámites expropiatoriosde cuatro ejidos del Estadode Tamaulipas.Construcción de la Presa dealmacenamiento Norogachi,Chihuahua.Construcción de La Presade Almacenamiento y Zonade Riego Agua Amarilla,Municipio de La Huerta,Jalisco.
17
35
35
35
35
35
35
35
35
28
08
14
1
6
10
10
10
10
10
10
10
10
1
1
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
1,282,051
26,940,802
3,104,971
7,917,677
18,640,584
7,037,935
13,993,071
3,260,220
7,244,933
1,000,000
54,194,326
127,941,929
3,000,000
18,064,774
54,832,258
1,282,051
26,940,802
3,104,971
7,917,677
18,640,584
7,037,935
13,993,071
3,260,220
7,244,933
1,000,000
72,259,100
182,774,187
100.00
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
46
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
B00 Comisión Nacional del Agua
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
57
1216B000001
1216B000002
1216B000003
1216B000004
1216B000005
1216B000006
1216B000007
Programa de actualizaciónde inventario deInfraestructuraHidroagrícola en Unidadesde Riego en el ProyectoK135 en el estado deAguascalientes para 2012.Programa de actualizaciónde inventario deInfraestructuraHidroagrícola en Unidadesde Riego en el ProyectoK135 en el estado deChihuahua en su zonaNorte para 2012.Programa de actualizaciónde inventario deInfraestructuraHidroagrícola y en Unidadesde Riego en el ProyectoK135 en el estado deChihuahua en su zona Surpara 2012.Programa de actualizaciónde inventario deInfraestructuraHidroagrícola en Unidadesde Riego en el ProyectoK135 en el estado de BajaCalifornia para 2012.Programa de actualizaciónde inventario deInfraestructuraHidroagrícola en Unidadesde Riego en el ProyectoK135 en el Distrito Federalpara 2012.Programa de actualizaciónde inventario deInfraestructuraHidroagrícola en Unidadesde Riego en el ProyectoK135 en el estado deCoahuila en su zona Nortepara 2012.Programa de actualizaciónde inventario deInfraestructuraHidroagrícola y en Unidadesde Riego en el ProyectoK135 en el estado deColima para 2012.
01
08
08
02
09
05
06
10
10
10
10
10
10
10
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
9,500,000
15,200,000
17,100,000
15,200,000
3,800,000
15,200,000
5,700,000
5,600,000
2,800,000
9,500,000
15,200,000
17,100,000
15,200,000
3,800,000
15,200,000
5,700,000
58.94
18.42
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
47
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
B00 Comisión Nacional del Agua
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
57
1216B000008
1216B000009
1216B000010
1216B000011
1216B000012
1216B000013
1216B000014
1216B000015
Programa de actualizaciónde inventario deInfraestructuraHidroagrícola en Unidadesde Riego en el ProyectoK135 en el estado deChiapas para 2012.Programa de actualizaciónde inventario deInfraestructuraHidroagrícola en Unidadesde Riego en el ProyectoK135 en el estado deCoahuila en su zona Surpara 2012.Programa de actualizaciónde inventario deInfraestructuraHidroagrícola en Unidadesde Riego en el ProyectoK135 en el estado de BajaCalifornia Sur para 2012.Impacto Ambiental yDictamen de Experto delproyecto de TemporalTecnificado Ampliación 035Los Naranjos, Veracruz.Programa de actualizaciónde inventario deInfraestructuraHidroagrícola en Unidadesde Riego en el ProyectoK135 en el estado deMéxico en su zona sur para2012.Programa de actualizaciónde inventario deInfraestructuraHidroagrícola en Unidadesde Riego del Proyecto K135en Región Lagunera depara 2012.Programa de actualizaciónde inventario deInfraestructuraHidroagrícola en Unidadesde Riego del Proyecto K135en el Estado de Sonorapara 2012.Programa de actualizaciónde inventario deInfraestructuraHidroagrícola en Unidadesde Riego del Proyecto K135en el Estado de San LuisPotosí para 2012.
07
05
03
30
15
35
26
24
10
10
10
11
10
10
10
10
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
5,700,000
15,200,000
3,800,000
1,100,000
13,300,000
9,500,000
19,000,000
19,000,000
1,100,000
2,800,000
5,700,000
15,200,000
3,800,000
1,100,000
13,300,000
9,500,000
19,000,000
19,000,000
100.00
14.73
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
48
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
B00 Comisión Nacional del Agua
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
57
1216B000016
1216B000017
1216B000018
1216B000019
1216B000020
1216B000021
1216B000022
1216B000023
Programa de actualizaciónde inventario deInfraestructuraHidroagrícola y en Unidadesde Riego en el ProyectoK135 en el estado deGuerrero para 2012.Programa de actualizaciónde inventario deInfraestructuraHidroagrícola en Unidadesde Riego en el ProyectoK135 en el estado deTabasco para 2012.Programa de actualizaciónde inventario deInfraestructuraHidroagrícola en Unidadesde Riego en el ProyectoK135 en el estado deVeracruz para 2012.Programa de actualizaciónde inventario deInfraestructuraHidroagrícola en Unidadesde Riego del Proyecto K135en el Norte de Zacatecaspara 2012.Programa de actualizaciónde inventario deInfraestructuraHidroagrícola y en Unidadesde Riego en el ProyectoK135 en el estado de paraDurango 2012.Programa de actualizaciónde inventario deInfraestructuraHidroagrícola en Unidadesde Riego del Proyecto K135en el Sur de Zacatecaspara 2012.Programa de actualizacióndel inventario deInfraestructuraHidroagrícola en Unidadesde Riego del Proyecto K135en el Estado de Nuevo Leonpara 2012.Programa de actualizaciónde inventario deInfraestructuraHidroagrícola y en Unidadesde Riego en el ProyectoK135 en el estado deHidalgo para 2012.
12
27
30
32
10
32
19
13
10
10
10
10
10
10
10
10
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
5,700,000
3,800,000
11,400,000
19,000,000
13,300,000
19,000,000
19,000,000
9,500,000
2,800,000
2,800,000
5,700,000
3,800,000
11,400,000
19,000,000
13,300,000
19,000,000
19,000,000
9,500,000
49.12
14.73
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
49
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
B00 Comisión Nacional del Agua
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
57
1216B000024
1216B000025
1216B000026
1216B000027
1216B000028
1216B000029
1216B000030
1216B000031
1216B000032
1216B000033
1216B000034
Programa de actualizaciónde inventario deInfraestructuraHidroagrícola en Unidadesde Riego en el ProyectoK135 en el estado deOaxaca para 2012.Atender la emergencia en42 municipios del estado deZacatecas, por la ocurrenciade sequía severa.Atender la emergencia en16 municipios del Estado dePuebla, por la ocurrencia desequía severa.Atender la emergencia en26 municipios del estado deJalisco, por la ocurrencia desequía severa y atípica.Atender la emergencia en10 municipios del estado deAguascalientes, por laocurrencia de sequía severay atípica.Atender la emergencia en 5municipios del estado deMichoacán, por laocurrencia de sequíaatípica.Atender la emergencia en51 municipios del estado deNuevo León, por laocurrencia de sequíaatípica.Atender la emergencia en50 municipios del estado deVeracruz de Ignacio de laLlave, por la ocurrencia desequía atípicaAtender la emergencia en35 municipios del estado deDurango, por la ocurrenciade sequía severa.Atender la emergencia en 9municipios del Estado deSonora, por la ocurrencia desequía severa durante elaño 2011.Atender la emergencia en41 municipios del estado deSan Luis Potosí, por laocurrencia de sequíaatípica.
20
32
21
14
01
16
19
30
10
26
24
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
9,500,000
50,000,000
170,000,000
100,000,000
220,000,000
120,000,000
120,000,000
190,000,000
200,000,000
200,000,000
80,000,000
9,500,000
50,000,000
170,000,000
100,000,000
220,000,000
120,000,000
120,000,000
190,000,000
200,000,000
200,000,000
80,000,000
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
50
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
B00 Comisión Nacional del Agua
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
57
1216B000035
1216B000036
1216B000037
1216B000038
1216B000039
1216B000040
1216B000041
1216B000042
Atender la emergencia en29 municipios del Estado deCoahuila de Zaragoza, porla ocurrencia de sequíaseveraAtender la emergencia en 4municipios del estado deBaja California Sur, por laocurrencia de sequía severay atípica.Atender la emergencia en37 municipios del Estado deChihuahua, por laocurrencia de sequíasevera.Programa de actualizaciónde inventario deInfraestructuraHidroagrícola en Unidadesde Riego en el ProyectoK135 en el estado deMorelos para 2012.Programa de actualizaciónde inventario deInfraestructuraHidroagrícola en Unidadesde Riego en el ProyectoK135 en el estado deTamaulipas en su zonaNorte para 2012.Programa de actualizaciónde inventario deInfraestructuraHidroagrícola en Unidadesde Riego en el ProyectoK135 en el estado deQuerétaro para 2012.Programa de actualizaciónde inventario deInfraestructuraHidroagrícola en Unidadesde Riego en el ProyectoK135 en el estado deSinaloa para 2012.Programa de actualizaciónde inventario deInfraestructuraHidroagrícola y en Unidadesde Riego en el ProyectoK135 en el estado deGuanajuato en su zona Surpara 2012.
05
03
08
17
28
22
25
11
1
1
1
10
10
10
10
10
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
70,000,000
750,000,000
150,000,000
11,400,000
15,200,000
9,500,000
5,700,000
11,400,000
38,607,900
70,000,000
750,000,000
150,000,000
11,400,000
15,200,000
9,500,000
5,700,000
11,400,000
5.00
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
51
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
B00 Comisión Nacional del Agua
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
57
1216B000043
1216B000044
1216B000045
1216B000046
1216B000047
1216B000048
1216B000049
Programa de actualizaciónde inventario deInfraestructuraHidroagrícola en Unidadesde Riego en el ProyectoK135 en el estado deMichoacán para 2012.Programa de actualizaciónde inventario deInfraestructuraHidroagrícola en Unidadesde Riego en el ProyectoK135 en el estado deNayarit para 2012.Programa de actualizaciónde inventario deInfraestructuraHidroagrícola en Unidadesde Riego en el ProyectoK135 en el estado deYucatán para 2012.Programa de actualizaciónde inventario deInfraestructuraHidroagrícola en Unidadesde Riego en el ProyectoK135 en el estado deTamaulipas en su zona Surpara 2012.Programa de actualizaciónde inventario deInfraestructuraHidroagrícola y en Unidadesde Riego en el ProyectoK135 en el estado deMéxico en su zona Nortepara 2012.Programa de actualizaciónde inventario deInfraestructuraHidroagrícola y en Unidadesde Riego en el ProyectoK135 en el estado deJalisco para 2012.Programa de actualizaciónde inventario deInfraestructuraHidroagrícola en Unidadesde Riego en el ProyectoK135 en el estado dePuebla para 2012.
16
18
31
28
15
14
21
10
10
10
10
10
10
10
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
17,100,000
7,600,000
7,600,000
15,200,000
13,300,000
5,700,000
15,200,000
8,400,000
2,800,000
17,100,000
7,600,000
7,600,000
15,200,000
13,300,000
5,700,000
15,200,000
48.00
21.00
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
52
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
B00 Comisión Nacional del Agua
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
57
1216B000050
1216B000051
1216B000052
1216B000053
1216B000054
1216B000055
1216B000056
1216B000057
1216B000058
Programa de actualizaciónde inventario deInfraestructuraHidroagrícola y en Unidadesde Riego en el ProyectoK135 en el estado deGuanajuato en su zonanorte para 2012.Atender la emergencia en10 municipios del Estado deColima, por la ocurrencialluvia severa provocada porel huracán Jova el 12 deoctubre de 2011.Programa de actualizaciónde inventario deInfraestructuraHidroagrícola en Unidadesde Riego en el ProyectoK135 en el estado deTlaxcala para 2012.Programa de Proyectos yDiseños Ejecutivos deZonas de Riego, 2012.Programa de Adquisición eInstalación de Medidores enlas Fuentes deAbastecimiento.Ampliación de Unidades deRiego con pozos en losMunicipios de Tula deAllende y Tepetitlán,Hidalgo.Programa de Estudio deprotección catódica para elSostenimiento del SistemaCutzamala para elabastecimiento de agua enbloque.Programa de EstudiosBásicos, Proyectos yDiseños Ejecutivos de AguaPotable, Alcantarillado ySaneamiento en localidadesde la Cuenca del Lago dePátzcuaro, 2012.Construcción de Obras deProtección en el RíoColorado entre las callesMorelos y Adolfo Gascón enla cabecera municipal deArandas, Jalisco.
11
06
29
35
35
13
35
16
14
10
1
10
11
6
1
10
10
1
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
11,400,000
900,000,000
9,500,000
5,174,952
46,165,000
12,636,930
19,900,000
19,895,000
19,989,927
11,400,000
900,000,000
9,500,000
5,174,952
46,165,000
12,636,930
19,900,000
19,895,000
19,989,927
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
53
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
B00 Comisión Nacional del Agua
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
57
1216B000059
1216B000066
1216B000067
1216B000068
1216B000069
1216B000070
1216B000071
1216B000072
Obra civil para laconservación de oficinas dela Gerencia de AguasSuperficiales e Ingenieríade RíosEstudios para la GestiónIntegral del Agua enMicrocuencas de la RegiónXIII Valle de México ySistema CutzamalaEstudio, Anteproyecto yBases de licitación para laConceptualización delSistema de Alerta y ControlSupervisorio para elDrenaje de la ZonaMetropolitana del Valle deMéxico.Estudio de FactibilidadTécnica, Económica yAmbiental y ProyectoEjecutivo para laconstrucción deInfraestructura deProtección ContraInundaciones sobre losArroyos El Zarco y ElTamarindo en laslocalidades de Ixtapa de laConcepción, Mojoneras yLas Juntas Municipio dePuerto Vallarta, Jalisco.Construcción deInfraestuctura de Proteccióna Centros de Población delRío La Sabana, Municipiode Acapulco, Guerrero.Evaluación ex-post delproyecto Construcción de laPresa de almacenamientoEl Gigante, municipio deAyala, estado de Morelos.Sistema de Monitoreo enTiempo Real del Avance deCorrosión en losAcueductos del SistemaCutzamala, Estado deMéxico.Programa deMantenimiento deMedidores en las Fuentesde Abastecimiento.
09
35
35
14
12
17
15
35
7
11
11
11
1
11
10
7
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
3,600,000
7,650,000
19,928,800
4,000,000
977,424,815
1,000,000
268,077,656
11,525,000
3,600,000
19,928,800
4,000,000
132,214,384
1,000,000
6,083,263
3,600,000
7,650,000
19,928,800
4,000,000
977,424,815
1,000,000
268,077,656
11,525,000
100.00
100.00
100.00
13.50
100.00
53.00
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
54
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
B00 Comisión Nacional del Agua
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
57
1216B000073
1216B000074
1216B000075
1216B000077
1216B000078
1216B000079
1216B000080
1216B000081
Programa de Estudios dePreinversión para elProyecto K135infraestructura de Riego, ensu componente paraUnidades de Riego para laelaboración del ProyectoEjecutivo para laconstrucción de la presaCatalán en el Estado deMéxico.Proyecto ejecutivo para laconstrucción y puesta enmarcha de la oficina demonitoreo en la DirecciónLocal Tabasco.Rehabilitación yModernización del Sistemade Riego Tonalá-LosNuchita, Oax.Programa Nacional deInspecciones e Informes deSeguridad de Presas.Rehabilitación yModernización del Distritode Riego 004 Don Martín,N.L.Construcción de 4 pozosprofundos, equipamiento einstalación de sistemas deriego para crear Unidadesde Riego en la ZonaSuroeste del Municipio deSan Juan del Río, Durango.Construcción de 3 pozosprofundos, equipamiento einstalación de sistemas deriego para crear Unidadesde Riego en la ZonaNoroeste del Municipio deSan Juan del Río, Durango.Programa de Adquisicionesde Vehículos para laOperación, Conservación,Mantenimiento ySupervisión del Sistema delPlan de Acción Inmediata(PAI) para Abastecimientode Agua Potable en Bloque.
15
27
20
35
35
10
10
35
11
11
1
11
7
1
1
6
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
4,956,000
500,000
135,156,249
90,000,000
149,995,890
18,850,190
14,258,910
11,520,482
17,200,000
31,332,652
18,850,190
6,543,810
11,520,482
4,956,000
500,000
135,156,249
90,000,000
149,995,890
18,850,190
14,258,910
11,520,482
19.00
20.80
100.00
45.00
100.00
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
55
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
B00 Comisión Nacional del Agua
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
57
1216B000082
1216B000084
1216B000085
1216B000086
1216B000087
1216B000088
1216B000089
1216B000090
1216B000091
Construcción de 4 pozosprofundos, equipamiento einstalación de sistemas deriego para crear Unidadesde Riego en la Zona Sur delMunicipio de San Juan delRío y la parte Este delMunicipio de Canatlán,Durango.Construcción del proyectoPurgatorio-Arcediano paraAbastecimiento de AguaPotable en el AreaMetropolitana deGuadalajara, Jalisco.Acueducto del ProyectoIntegral de Abastecimientode Agua Potable PasoAncho-Ciudad de Oaxaca yZona Conurbada.Programa de Supervisiónpara la ejecución delPrograma de Instalación deMedidores en las Fuentesde Abastecimiento.Estudio de Factibilidad delencauzamiento del ríoAmeca, a la altura delpoblado de Aguamilpa,Nayarit.Estudio técnico definitivo dela Manifestación de ImpactoAmbiental del ProyectoPresa de almacenamiento yzona de riego Coyotes,Mpio. Concordia, estado deSinaloa.Construcción delLaboratorio de Calidad delAgua del Organismo deCuenca Pacífico Sur, enOaxaca de Juárez, Oaxaca.Construcción del archivo detransferencia en elOrganismo de CuencaAguas del Valle de México.Mantenimiento, operación ysupervisión de las Plantasde Bombeo del SistemaHidrológico del Valle deMéxico ubicadas en la ZonaFederal del Río LaCompañía y municipios delEstado de México.
10
14
20
35
14
25
20
09
15
1
1
1
10
11
11
1
4
7
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
18,850,190
3,162,153,179
1,573,616,885
11,716,000
3,000,170
1,000,000
7,817,234
6,961,474
147,000,000
6,000,000
5,047,637
3,652,725,507
2,005,405,485
18,850,190
6,814,878,686
3,579,022,370
11,716,000
3,000,170
1,000,000
7,817,234
6,961,474
147,000,000
32.00
45.00
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
56
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
B00 Comisión Nacional del Agua
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
57
1216B000092
1216B000093
1216B000094
1216B000095
1216B000096
1216B000097
1216B000098
Programa de EstudiosBásicos complementarios yProyectos Ejecutivos dePresas de Almacenamiento,Presas Derivadoras y Zonasde Riego, Región LermaSantiago Pacífico.Construcción del sistema dedistribución de riego delproyecto Lago deTequesquitengo, Morelos.Estudio y ProyectoEjecutivo en el río ValleNacional para minimizarriesgos por inundación a laaltura de la localidad deVega del Sol, municipio deSan Juan Bautista ValleNacional, Oaxaca.Estudio de Prefactibilidad yProyecto Ejecutivo para elacondicionamiento desecciones de aforo parainstalación de equipoautomático en lasestaciones hidrométricas:Sardinas, Salomé Acosta,Cuencamé, San Francisco,Presa La Flor, Presa LosNaranjos y Presa BenjamínOrtega.Estudio Integral y Proyectoejecutivo paraencauzamiento yrectificación del rio chiquitodel 0+000 al km 7+000,desde la desembocaduradel río Ameca hasta aguasarriba del poblado deAmatlán de Cañas,municipio de Amatlán deCañas, Nayarit.Construcción de un Espaciode Usos Múltiples, en elinmueble sede deCONAGUA.Adquisición eImplementación de unSistema de CalibraciónHidrológica para el RadarMeteorológico de CerroCatedral
35
17
20
35
18
09
09
11
1
11
11
11
4
6
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
25,000,000
48,163,390
1,300,000
400,000
447,300
3,423,353
9,020,000
48,163,388
25,000,000
96,326,778
1,300,000
400,000
447,300
3,423,353
9,020,000
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
57 57
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
B00 Comisión Nacional del Agua
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1216B000099
1216B000100
1216B000101
1216B000102
1216B000103
1216B000104
Atender la emergencia porsequía en diferentesEstados del país, deacuerdo a la Estrategia parala Atención de los EstadosAfectados Por la Sequía,establecida por el GobiernoFederalActualización del Análisiscosto beneficio del proyectoVicente Guerrero, Gro.Actualización del Análisiscosto beneficio del proyectoAndrés Figueroa, Gro.Operación, Conservación yMantenimiento de losSubsistemas HidrológicosValle de México (ZonaOriente), Distrito Federal,Estado de México.Programa de Adquisicionesde Maquinaria y Equipo deMantenimiento, Industrial,Eléctrico y Electrónico parala Operación,Conservación,Mantenimiento ySupervisión de los Ramalesde la Zona Sur del Sistemadel Plan de AcciónInmediata (PAI) paraAbastecimiento de AguaPotable en Bloque, Año2012.Programa de Estudios dePreinversión para elProyecto K135infraestructura de Riego enel estado de Chihuahua, ensu componente paraUnidades de Riego para2012.
35
12
12
35
35
08
6
11
11
7
6
11
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
29,209,100
1,500,000
1,500,000
69,990,000
5,657,900
17,000,000
29,209,100
1,500,000
1,500,000
69,990,000
5,657,900
17,000,000
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
E00 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1116E000001
1116E000002
1216E000001
Adquisición de vehículos yequipo de transporte paraDelegaciones Federales yOficinas Centrales.Remodelación de OficinasCentrales y Regionales aNivel Nacional.Adquisición de motoresfuera de borda parareemplazo en lanchas
35
35
26
6
7
6
Preinversión
Preinversión
Preinversión
25,000,000
10,000,000
3,090,000
25,000,000
10,000,000
25,000,000
10,000,000
2,689,117
25,000,000
10,000,000
3,090,000
100.00
100.00
100.00
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
F00 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
0916F000007
0916F000008
1016F000001
1116F000001
1116F000002
1116F000003
1116F000004
1116F000005
Adquisición de maquinaría,equipo, instrumental médicoy de laboratorio,herramientas y refaccionesen la CONANP.Construcción del SenderoInterpretativo y ObrasAnexas, dentro del Centrode Cultura para laConservación del CentroMexicano de la Tortuga, enEl Mazunte Tonameca,Estado de Oaxaca.Adquisición de mobiliario yequipo de administración enla CONANP.Proyectos Ejecutivos yestudios de preinversiónpara la CONANP.Construcción del Centro deCapacitación e InformaciónAmbiental de la Reserva dela Biósfera Selva El Ocote.Construcción de muelle deacceso marinal del parquenacional arrecife de PuertoMorelos, en el estado deQuintana Roo.Mantenimiento, adecuación,conservación yrehabilitación eninstalaciones dependientesde la CONANP.Adquisición de parquevehicular para oficinascentrales y regionales de laCONANP.
35
20
35
35
07
23
35
35
6
2
6
11
2
2
7
6
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
9,009,622
30,946,215
4,382,642
3,100,000
2,300,000
570,000
9,520,000
33,964,752
3,750,000
34,725,065
3,750,000
3,100,000
16,447,000
12,500,000
3,750,000
32,425,065
3,100,000
2,300,000
16,447,000
16,250,000
2,308,006
630,230
8,885,105
3,127,755
2,308,006
630,230
8,885,105
9,009,622
30,946,215
4,382,642
3,100,000
2,300,000
570,000
9,520,000
33,964,752
3,127,755
2,308,006
630,230
8,885,105
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
77.14
7.00
3.83
54.00
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
RHQ Comisión Nacional Forestal
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
0916RHQ0009
1016RHQ0002
1016RHQ0005
1116RHQ0001
1116RHQ0002
1116RHQ0003
1116RHQ0004
1116RHQ0005
1116RHQ0006
1116RHQ0007
1116RHQ0008
1116RHQ0009
1116RHQ0011
1216RHQ0001
Programa de Construccióny Ampliación a EdificiosAdministrativos de laCONAFOR.Construcción de EdificioAdministrativo de laCONAFOR.Proyecto de obras enGerencias Estatales de laCONAFOR.Construcción de Edificiopara la Gerencia EstatalJalisco, en el ViveroForestal El Centinela,Zapopan, Jal.Programa de Adquisición deEquipo de Administración.Programa de Adquisición deEquipo Técnico yEspecializado.Proyecto de Construcciónde Infraestructura para laPrevención y Combate deIncendios Forestales de laCONAFOR.Programa de rehabilitacióny mantenimiento deinmuebles.Proyecto de construcción enGerencias Estatales dereciente creación de laCONAFOR.Programa de Adquisición deVehículos.Proyecto de infraestructuraen Bancos y Viveros deGermoplasma Forestal.Proyecto de infraestructuraen Centros de Educación yCapacitación Forestal.Programa de Restauracióny Mantenimiento del Centrode Negocios Forestales(CENEFOR) ubicado en laCalle El Oro, en el DistritoFederal.Programa de Rehabilitacióny Mantenimiento al Centrode Educación yCapacitación Forestal No. 1en el Estado de Michoacán.
14
14
35
14
35
35
35
35
35
35
35
35
09
16
4
4
4
4
6
6
2
7
4
6
5
2
7
7
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
20,596,310
20,596,311
20,608,269
6,869,424
6,397,336
9,417,219
16,500,000
17,288,962
19,500,000
49,780,000
10,685,234
6,914,807
25,052,459
13,880,000
11,990,000
12,930,000
10,011,555
3,337,185
6,000,000
9,000,000
9,200,000
6,926,192
19,500,000
41,000,000
3,120,000
4,753,808
11,990,000
11,023,191
5,028,962
6,000,000
9,000,000
9,200,000
10,926,192
15,550,668
35,000,000
3,120,000
4,753,808
21,175,919
7,978,386
7,034,523
1,631,527
878,788
372,465
124,277
21,174,248
14,818,800
7,213,884
15,118,582
1,631,527
878,788
372,465
124,277
21,174,248
3,152,193
20,596,310
20,596,311
20,608,269
6,869,424
6,397,336
9,417,219
16,500,000
17,288,962
19,500,000
49,780,000
10,685,234
6,914,807
25,052,459
13,880,000
14,818,800
7,213,884
18,270,775
1,631,527
878,788
372,465
124,277
21,174,248
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
98.20
87.83
94.56
35.20
8.20
11.90
2.61
99.70
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
RJE Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1116RJE0002
1116RJE0003
1116RJE0004
Adquisición del parquevehicular.Equipamiento de bienesinventariables.Remodelación yRehabilitación de lainfraestructura del Instituto.
17
17
17
6
6
7
Preinversión
Preinversión
Ejecución
6,990,468
11,400,000
1,200,000
6,990,468
11,409,532
1,200,000
766,848
300,000
200,000
200,000
6,990,468
11,400,000
1,200,000
200,000
100.00
100.00
100.00
75.00
Clave
17 Procuraduría General de la República Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
SKC Instituto Nacional de Ciencias Penales
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
0917SKC0001 PROYECTO DEINVERSION DE LACONSTRUCCIÓN YEQUIPAMIENTO DEAULAS PARA CAPACITARMINISTERIOS PÚBLICOSDE LA FEDERACIÓN
09 2 Preinversión -Contratación
19,625,000 75,057 19,625,000 75,057
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
T0I Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V.
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1118T0I0001
1118T0I0002
Proyecto de adquisición deun terreno y construcciónde un estacionamiento y unedificio de oficinas.Adquisición de mobiliario,equipo de airesacondicionados yGeneradores de suministrode energía.
30
34
4
6
Ejecución -Operación
Contratación -Operación
57,103,529
5,526,849
5,340,000
7,772,778
57,103,529
5,526,849
7,772,778
100.00
24.20
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
T0K Instituto de Investigaciones Eléctricas
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
0818T0K0005
1118T0K0001
1118T0K0002
1118T0K0003
Equipamiento LaboratorioUnidad de Investigación IIE-PIITAdquirir bienes informáticos
Programa deMantenimientoInfraestructura Física 2012Equipo de Investigación2012
17
17
17
17
6
6
7
6
Ejecución
Preinversión -ContrataciónPreinversión
Ejecución
51,791,530
1,720,000
3,700,000
16,000,000
8,580,000
1,720,000
13,700,000
16,000,000
8,580,000
1,720,000
16,000,000
18,951,876
232,000
51,791,530
1,720,000
3,700,000
16,000,000
18,951,876
232,000
100.00
100.00
100.00
81.71
1.45
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
T0O Instituto Mexicano del Petróleo
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
0218T0O0001
0318T0O0047
0318T0O0050
0418T0O0001
0418T0O0007
0518T0O0007
0618T0O0005
1118T0O0001
1118T0O0002
1118T0O0003
1118T0O0004
1118T0O0005
Construccion de edificio delIMP en Villahermosa, Tab.Reestructuración deedificios en IMP sede enDistrito FederalConstrucción del centro deinnovación, investigación ysoluciones del InstitutoMexicano del Petróleo enBoca del rio Ver.Obras diversas en SedeinstitucionalesObras diversas de ZonaMarinaConstrucción del edificio delIMP en Poza Rica, Ver.PROGRAMA DEMANTENIMIENTO DEOBRA PÚBLICA IMPPrograma de adquisición deauditoríaPrograma de adquicicionesde investigacionPrograma de adquisicionesde AdministraciónPrograma de adquisicion deserviciosPrograma de adquisición deequipo de laboratorio
27
09
30
09
04
30
09
09
09
09
09
09
2
2
2
2
2
1
7
6
6
6
6
6
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
429,027,911
233,225,957
240,317,822
60,521,447
58,340,325
269,822,016
135,801,902
100,000
65,585,403
1,900,000
44,642,165
107,772,432
1,440,000
12,900,000
7,923,677
14,736,323
23,000,000
29,672,581
90,000
31,542,925
48,694,494
2,991,895
399,599,200
66,605,656
2,531,587
23,378,755
1,940,604
606,154
22,087,968
4,771,909
3,191,377
10,732,914
429,027,911
233,225,957
240,317,822
60,521,447
58,340,325
269,822,016
135,801,902
100,000
65,585,403
1,900,000
44,642,165
107,772,432
399,599,200
69,597,551
2,531,587
23,378,755
1,940,604
606,154
22,087,968
4,771,909
3,191,377
10,732,914
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
96.00
64.60
77.00
5.00
50.00
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
T0Q Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1118T0Q0001
1118T0Q0002
PROGRAMA DEADQUISICION DE EQUIPOPARA INVESTIGACION YDESARROLLOTECNOLOGICOPROGRAMA DE OBRAPUBLICA
15
15
6
7
Preinversión
Preinversión
38,294,647
17,532,739
37,000,000
37,000,000
38,294,647
17,532,739
100.00
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
6
0318T4I0001
0318T4I0007
0318T4I0008
0318T4I0009
0318T4I0010
0318T4I0011
0318T4I0027
0518T4I0001
0618T4I0003
0718T4I0001
0818T4I0009
0818T4I0010
0818T4I0012
0818T4I0018
0818T4I0020
0818T4I0023
0818T4I0025
Programa normal deadquisición de bienesmuebles de la DirecciónGeneralEquipo médico y mobiliario
Equipamiento de UnidadesMédicasRenovación deinstalaciones en UnidadesMédicasAdquisición de equipoautomotriz para la atenciónde urgencias y servicios dela Subdirección de Serviciosde SaludAutomatización
Equipos, instrumentos yaccesorios para suministro ymantenimiento de serviciosConstrucción de UnidadesMédicasProyecto integral demodernización de la red detransporte de señalesConstrucción UnidadDeportiva , En Ciudad delCarmen, CampechePrograma de Adquisicionesde la Gerencia Corporativade Comunicación SocialAdquisición de EquipoAutomotriz para la DirecciónCorporativa de Ingeniería yDesarrollo de ProyectosPrograma de Adquisición deVehículos para la DirecciónCorporativa de FinanzasAdquisición de Equipos yHerramientas parapreservar la continuidad enla operación de los sistemasprimarios del CentroAdministrativo PemexAmpliación de la capacidadde los sistemascontraincendio del CentroAdministrativo PemexAdquisición de Equipo deTransporte de la Oficina delAbogado GeneralIntercomunicación de losinmuebles CentroAdministrativo Pemex yestacionamiento Veronica
09
09
35
09
09
09
35
35
09
04
09
09
09
09
09
09
09
6
6
6
2
6
6
7
2
6
2
6
6
6
6
5
6
4
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
3,631,582
362,599,891
1,400,331,982
597,493,985
245,494,916
225,558,958
643,903,774
584,033,763
387,244,058
151,436,259
9,870,466
43,596,281
6,220,636
9,413,575
10,806,020
7,418,825
19,858,413
56,074,494
14,599,866
23,207,002
77,051,416
33,403,048
2,543,574
600,000
2,977,937
16,087,135
44,527,155
1,725,816
29,000,000
99,528,125
42,005,390
162,062,086
32,532,249
2,661,563
3,936,395
1,449,000
22,955,532
33,503,636
1,725,816
21,596,731
27,386,143
36,787,415
5,894,448
380,000
1,880,425
10,720,610
3,119,532
277,943,234
710,434,126
287,629,120
141,549,132
87,358,047
572,080,190
95,431,978
60,348,446
2,950,507
18,422,450
2,859,933
5,780,174
4,915,830
4,297,441
11,279,759
3,631,582
362,599,891
1,400,331,982
597,493,985
245,494,916
225,558,958
643,903,774
584,033,763
387,244,058
151,436,259
9,870,466
43,596,281
6,220,636
9,413,575
10,806,020
7,418,825
19,858,413
3,119,532
277,943,234
710,434,126
287,629,120
141,549,132
87,358,047
572,080,190
95,431,978
60,348,446
2,950,507
18,422,450
2,859,933
5,780,174
4,915,830
4,297,441
11,279,759
66.00
78.12
75.00
95.00
90.00
11.36
100.00
73.08
75.00
99.99
44.94
100.00
100.00
87.16
85.00
86.75
14.05
67.46
71.75
94.19
88.33
7.96
99.88
36.73
54.12
49.83
36.99
97.87
60.72
67.30
82.80
49.85
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
2
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
6
0818T4I0027
0818T4I0028
0818T4I0029
0818T4I0030
0818T4I0032
0818T4I0033
0918T4I0001
0918T4I0003
0918T4I0004
0918T4I0007
0918T4I0008
0918T4I0010
0918T4I0011
0918T4I0012
0918T4I0013
Sostenimiento de lacapacidad de los sistemasde aire acondicionadoIntercomunicación de losinmuebles Torre EjecutivaPemex y Edificio JoseColomoSustitución de loselevadores públicos delEdificio C, Cendi Castillo deChapultepec, TorreEjecutiva y Edificio Corona.Adquisiciones de bienes deuso administrativo de laOficina del AbogadoGeneralPrograma de Adquisicionesde los Centros de DesarrolloInfantilPrograma de Adquisicionesdel Deportivo SalvadorBenavides y BibliotecasPrograma de Adquisicionesde la SubdirecciónCorporativa deAdministración PatrimonialConstrucción de un Centrode Desarrollo Infantil enSalina Cruz, Oaxaca.Construcción de una Clínicaen la Cd. de Villahermosa,TabascoActualización de laInfraestructura Tecnológicade la Dirección Corporativade Finanzas.Renovación del parquevehicular de la Subdirecciónde Servicios CorporativosActualización de laInfraestructura de ServiciosAuxiliares y de Soporte dela Dirección Corporativa deFinanzasRenovación del ParqueVehicular de la Gerencia deIngeniería deTelecomunicacionesAdquisición de equipo yherramienta para serviciosgenerales del CentroAdministrativo de PemexRenovación de Mobiliario yEquipo de Oficina de LaGerencia de Ingeniería deTelecomunicaciones
09
09
35
09
35
09
09
20
27
09
09
09
09
09
35
6
4
6
6
6
6
6
2
2
6
6
6
6
6
6
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
6,532,675
20,699,810
48,485,230
5,019,666
15,301,295
2,145,900
4,674,312
69,739,405
146,739,328
236,368,629
40,129,134
26,384,842
49,682,656
7,118,265
11,932,035
3,464,274
18,431,650
16,799,946
261,190,562
16,559,075
1,819,880
1,624,811
2,924,715
13,539,821
5,044,366
526,184
1,161,141
928,457
246,355
30,589,582
85,131,844
1,000,000
3,737,481
1,198,883
10,632,592
261,439
1,161,141
928,453
213,236
16,285,599
13,829,182
999,851
25,800
3,740,237
11,203,359
6,643,575
4,744,914
14,127,518
1,842,831
2,018,575
41,235,303
85,506,214
118,687,553
3,761,370
5,083,401
6,532,675
20,699,810
48,485,230
5,019,666
15,301,295
2,145,900
4,674,312
69,739,405
146,739,328
236,368,629
40,129,134
26,384,842
49,682,656
7,118,265
11,932,035
3,740,237
11,203,359
6,643,575
4,744,914
14,127,518
1,842,831
2,018,575
41,235,303
85,506,214
118,687,553
3,761,370
5,083,401
100.00
99.93
99.82
100.00
70.00
100.00
72.31
100.00
96.23
68.82
31.71
76.99
35.14
93.00
85.02
69.99
51.56
23.16
49.01
66.10
74.80
39.56
92.61
74.31
48.28
13.85
92.87
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
3
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
6
1018T4I0001
1018T4I0002
1018T4I0003
1018T4I0004
1018T4I0005
1018T4I0006
1018T4I0008
1018T4I0010
1018T4I0013
1018T4I0015
1018T4I0020
1018T4I0022
Adquisición de los sistemasde alimentación de energíaininterrumpible UPS,sistemas de aireacondicionado y sistemasde control de acceso yvigilancia para los centrosde cómputo foráneos de laDirección Corporativa deAdministraciónAdquisición de equipo parasistemas aire acondicionadoAdquisición de equipo decocina del comedorejecutivo de PetróleosMexicanosConstruccion del HospitalRegional Villahermosa,TabascoSustitución de los sistemasde detección de humo yprotección contra incendiodel centro administrativoPEMEXAdquisición de equipos debombeo, eléctricos,electrónicos y equipos yherramientas para atenderlos sistemas primarios delCentro AdministrativoPemexMantenimiento aInfraestructura de Equiposde Conmutación TelefónicaPrograma de Adquisición devehiculos para la operaciónde la Subdirección deAdministración PatrimonialAdquisiciones y crecimientode servidores UNIX paraaplicaciones a nivel foráneoy cobranza electrónica anivel centralPrograma de equipamientode la Dirección Corporativade OperacionesAutomoviles Foráneos
Programa de Adquisición deEquipo y Mobiliario deOficina y Equipo deOperación paraAcondicionamiento eIntegración de Áreas deNueva Creación
35
09
09
27
09
09
35
35
35
09
35
35
6
6
6
2
6
6
7
6
6
6
6
6
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
14,223,505
34,046,235
592,347
894,717,612
7,865,927
9,937,272
46,716,261
6,485,250
49,482,894
20,699,809
4,222,761
8,992,307
10,930,982
48,500,348
2,982,719
3,479,876
7,044,690
16,565,594
7,757,618
5,443,549
617,542
862,397
5,372,809
617,542
3,384,267
14,223,505
34,046,235
592,347
894,717,612
7,865,927
9,937,272
46,716,261
6,485,250
49,482,894
20,699,809
4,222,761
8,992,307
5,372,809
617,542
3,384,267
28.29
35.64
14.18
14.18
50.00
30.97
23.48
8.35
31.26
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
4
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
6
1018T4I0023
1018T4I0024
1118T4I0001
1118T4I0002
1118T4I0003
1118T4I0004
1118T4I0005
1118T4I0006
1118T4I0007
1118T4I0008
Construcción de un Centrode Desarrollo Infantil enCiudad del Carmen,CampecheConstrucción de un Centrode Desarrollo Infantil enComalcalco, Tabasco.Programa de adquisición demobiliario y equipo deoficina del Órgano Internode Control en PetróleosMexicanos.Adquisición y equipamientode vehículos decontraincendio y maniobrasAdquisición de equipos deaire autónomo para ataquecontraincendio y compresorpara recarga de cilindros deaireSistema de equipos paraimpresión de planosAdquisición de untransformador eléctrico 750KVA, trifásico conexiónATT-210/BT Delta-Estrellaalta tensión 13,800 volts.Programa de adquisicionesde equipo deradiocomunicacion para lacontratacion de 280elementosAmpliación centro dedesarrollo infantil en PozaRica, Ver.Adquisición de un sistemade detección de humo parael edificio B-2, CendiVerónica, AlmacenExBlanco, Sistema deSonorización de la TEP,Sistema Electrónico deSeguridad (metasys) yPáneles para el SistemaContraincendio de losEdificios del CAP y TEP
04
27
09
09
09
09
27
35
30
09
2
2
6
6
6
6
6
6
2
6
Preinversión -Contratación
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
55,558,538
50,155,832
392,055
34,313,958
1,293,738
280,482
670,907
3,933,370
8,321,323
8,176,425
7,768,538
11,572,500
3,492,228
3,895,001
2,887,120
281,000
670,903
4,760,800
2,895,000
7,633,106
2,895,000
20,018,232
55,558,538
50,155,832
392,055
34,313,958
1,293,738
280,482
670,907
3,933,370
8,321,323
8,176,425
7,633,106
2,895,000
20,018,232
20.00
50.00
60.00
13.73
5.77
59.51
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
5
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
6
1118T4I0009
1118T4I0010
1118T4I0011
1118T4I0012
1118T4I0013
1118T4I0014
1118T4I0015
1118T4I0016
1118T4I0017
1118T4I0018
1118T4I0019
1118T4I0021
Adquisición de equipos,motores eléctricos nemapremium e instrumentos demedición y control para lossistemas eléctricos,refrigeración, calefacción,equipo de bombeo,radiocomunicación ydetección de sismos yequipos para asegurar lafuncionalidad del laboratoriode control químicoAdquisición e instalación deuna planta de tratamientode aguas residuales para laTorre Ejecutiva PemexSustitución de 3 elevadorespúblicos de la zona alta dela TEP y 12 elevadorespúblicos delestacionamiento VerónicaPrograma de adquisición deenseres y equipamientopara los departamentos deseguridad físicaRenovación deinstalaciones en unidadesmédicas v2Modernización del sistemade seguridad física delCentro Administrativo dePemexPrograma de adquisicionesde armamento para lacontratacion de 280elementosConstrucción de un Centrode Desarrollo Infantil enAgua Dulce, VeracruzConstrucción de un Centrode Desarrollo Infantil enVeracruz, VeracruzPrograma de adquisicionesde vehiculos para lacontratacion de 280elementosReconstrucción de laEscuela Art. 123 Mi Patriaes Primero en Macuspana,Tabasco.Adquisición e instalación deuna alarma sísmica para elCentro AdministrativoPemex
09
09
09
35
35
09
09
30
30
35
27
09
6
6
6
6
7
6
6
2
2
6
2
6
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
20,270,288
12,419,885
50,714,533
2,443,405
968,021,997
8,279,924
9,714,835
56,166,292
56,166,292
24,080,000
52,172,906
1,023,606
22,377,566
38,908,111
9,147,506
1,350,000
4,300,000
20,270,288
12,419,885
50,714,533
2,443,405
968,021,997
8,279,924
9,714,835
56,166,292
56,166,292
24,080,000
52,172,906
1,023,606
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
6 6
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1118T4I0022
1118T4I0023
1118T4I0025
1218T4I0001
1218T4I0002
1218T4I0003
1218T4I0004
1218T4I0005
1218T4I0006
1218T4I0007
1218T4I0008
1218T4I0009
Construcción de una TorreMedica anexa al HospitalRegional de Poza Rica,Veracruz.Construcción delConsultorio de Jalpa deMéndez, TabascoPrograma de Adquisiciónpara la compra de 100patrullas de los servicios deVigilancia y Patrullaje de lasinstalaciones de PemexRefinaciónIniciativa de Integración dela Cadena de Valor de losProcesos de Dirección delNegocio Downstream,Comercialización, Trading yLogística en PetróleosMexicanosPrograma de adquisición deequipo eléctrico yelectrónico de la Gerenciade Servicios de SeguridadFísica IIPrograma de Adquisición deEquipo paraComunicaciones de Voz yDatos de la Gerencia deServicios de SeguridadFísicaAdquisición de unAcelerador Lineal yConstrucción del Búnker enel Hospital Central Sur deAlta EspecialidadAdquisición de Equipo deComunicación Estratégicapara Seguridad y VigilanciaConstrucción Unidad de 1erNivel de Atención MédicaEcatepecConstrucción de un centrode desarrollo infantil enReforma, Chiapas.Solución integral de voz ydatos en PetróleosMexicanosAdquisición e instalación deextractores de airerequeridos en el CENDIVerónica
30
27
35
09
35
35
09
09
15
07
35
09
2
2
6
10
6
6
2
6
2
2
6
6
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
106,246,947
40,605,781
43,000,000
1,736,520,213
19,135,434
5,289,403
105,908,000
268,320,000
89,662,000
62,547,022
47,576,339
691,300
5,224,050
1,600,000
43,000,000
2,411,374
5,224,050
5,224,050
106,246,947
40,605,781
43,000,000
1,736,520,213
19,135,434
5,289,403
105,908,000
268,320,000
89,662,000
62,547,022
47,576,339
691,300
5,224,050
30.00
4.92
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
T4L Pemex-Exploración y Producción
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
3
001 02 001
018 01 016
020 96 020
021 96 021
0218T4L0039
038 98 038
039 98 039
069 98 069
0718TZZ0001
0818T4L0001
0818T4L0003
0818T4L0004
0818T4L0005
0818T4L0006
0818T4L0008
0818T4L0009
0818T4L0010
0818T4L0011
0818T4L0012
Proyecto Aceite Terciariodel GolfoIntegral Jujo-Tecominoacán
Cantarell
Burgos
Reingenieria del Sistema deRecuperacion Secundariadel Campo Tamaulipas-ConstitucionesDelta del Grijalva
Integral Ku-Maloob-Zaap
Integral Complejo Antonio J.BermudezIntegral Lakach
Proyecto Adquisición deVehículos de la RegiónMarina Noreste 1era. EtapaProyecto de Adquisición deVehículos de la Región Sur1era. EtapaProyecto de Adquisición deVehículos de Sede 1era.EtapaProyecto Adquisición deVehículos para el Área deDistribución yComercialización 1era.EtapaProyecto de Mantenimientode la Región MarinaNoreste 1era. EtapaProyecto Soporte de laRegión Marina Noreste1era. EtapaProyecto para SeguridadIndustrial y ProtecciónAmbiental de PEP 1era.EtapaProyecto de Mejoramientoen la Operación yComercialización deHidrocarburos 1era. EtapaProyecto de Mantenimientode la Región Sur 1era.EtapaProyecto de Normalizacióny Sistematización deTecnología de Información1era. Etapa
35
35
35
35
35
35
35
35
35
04
27
09
27
04
04
27
27
27
09
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
6
6
6
7
5
5
11
7
5
Ejecución -OperaciónEjecución -OperaciónEjecución -OperaciónEjecución -OperaciónEjecución -Operación
Ejecución -OperaciónEjecución -OperaciónEjecución -OperaciónEjecución -OperaciónEjecución -Operación
Ejecución -Operación
Ejecución -Operación
Ejecución -Operación
Ejecución -Operación
Ejecución -Operación
Ejecución -Operación
Ejecución -Operación
Ejecución -Operación
Ejecución -Operación
464,991,434,653
87,993,711,514
960,812,487,916
526,229,690,970
27,680,002,459
76,270,605,319
625,558,163,108
183,048,214,436
26,144,428,976
8,169,458
50,365,371
17,729,297
2,019,917
141,168,367
905,128,590
3,550,388,520
292,264,529
1,722,768,341
486,995,463
18,322,347,593
5,657,138,497
49,545,560,294
18,104,153,796
2,999,422,785
6,033,476,188
39,362,829,066
13,579,183,064
1,524,000,001
1,657,000
12,370,000
4,000,000
126,567,300
660,052,616
50,000,000
555,130,002
20,342,152,929
4,361,829,063
61,605,184,046
13,222,100,939
1,799,102,420
5,281,900,171
31,836,295,987
18,791,557,675
773,960,865
8,224,836
7,345,161
4,666,800
151,107,288
843,953,051
39,643,803
384,040,852
11,158,560,426
1,820,535,067
18,255,663,857
7,791,651,959
1,711,279,325
1,695,473,199
10,625,923,220
5,236,042,607
76,544,967
12,928,053
342,552,703
11,430,041
143,223,242
115,714,259,009
38,833,685,592
427,367,626,330
204,218,791,279
17,258,569,165
36,538,312,637
186,886,441,879
79,398,591,928
2,111,354,644
2,704,433
19,817,324
6,486,636
1,820,800
153,842,093
180,984,433
2,405,732,398
241,701,932
1,309,689,738
366,541,284
17,777,342,767
12,433,903,136
148,957,575,405
67,253,304,348
1,401,208,690
9,158,228,300
76,242,870,602
28,907,473,238
411,725,666
9,559,758
4,359,453
16,562,627
1,475,520
52,081,978
6,604,290
464,991,434,653
87,993,711,514
960,812,487,916
526,229,690,970
27,680,002,459
76,270,605,319
625,558,163,108
183,048,214,436
26,144,428,976
8,169,458
50,365,371
17,729,297
2,019,917
141,168,367
905,128,590
3,550,388,520
292,264,529
1,722,768,341
486,995,463
133,491,601,776
51,267,588,728
576,325,201,735
271,472,095,627
18,659,777,855
45,696,540,937
263,129,312,481
108,306,065,166
2,523,080,310
2,704,433
19,817,324
6,486,636
1,820,800
163,401,851
185,343,886
2,422,295,025
243,177,452
1,361,771,716
373,145,574
22.86
69.78
64.90
59.93
52.41
71.47
48.01
58.23
7.97
100.00
58.20
70.97
99.79
100.00
36.84
69.31
76.82
75.36
87.06
22.54
68.47
64.68
59.70
51.61
70.73
47.71
57.76
7.68
22.97
58.02
40.77
99.79
69.25
36.83
67.57
74.54
75.15
87.06
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
2
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
T4L Pemex-Exploración y Producción
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
3
0818T4L0013
0818T4L0015
0818T4L0017
0818T4L0020
0818T4L0021
0818T4L0023
089 01 087
0918T4L0001
093 98 093
094 01 092
095 01 093
097 01 095
098 01 096
099 01 097
100 01 098
101 01 099
1018T4L0001
1018T4L0002
102 01 100
103 01 101
109 01 107
1118T4L0001
Proyecto de administracióndel área de Planeación yEvaluación, 1era. EtapaProyecto de Mantenimientode la Región Norte 1era.EtapaProyecto de Adquisición deVehículos de la RegiónNorte 1era. EtapaProyecto de Transporte yDistribución deHidrocarburos de la RegiónMarina Noreste 1era. EtapaProyecto de Mantenimientode la Región MarinaSuroeste 1era. EtapaProyecto Soporte de laRegión Sur, 1a etapa.Integral Caan
Proyecto SCADA delSistema de Transporte porDucto de PEP, 1era. etapaIntegral Poza Rica
Integral Arenque
Integral Ayin-Alux
Integral Bellota-Chinchorro
Integral Cactus Sitio-Grande
Integral Cárdenas
Integral Carmito-Artesa
Integral Chuc
Adquisición de Vehículos dela Región Marina Suroeste2da. EtapaProyecto Soporte de laRegión Marina Suroeste,2da. EtapaIntegral Ek-Balam
Integral El Golpe-PuertoCeibaIntegral Yaxche
Proyecto de Mantenimientode la Región MarinaNoreste 2da. Etapa
09
30
30
04
27
27
27
35
35
35
35
35
07
27
07
35
04
35
04
27
35
04
5
7
6
7
7
5
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
6
5
1
1
1
7
Ejecución -Operación
Ejecución -Operación
Ejecución -Operación
Ejecución -Operación
Ejecución -Operación
Ejecución -OperaciónEjecución -OperaciónEjecución -Operación
Ejecución -OperaciónEjecución -OperaciónEjecución -OperaciónEjecución -OperaciónEjecución -OperaciónEjecución -OperaciónEjecución -OperaciónEjecución -OperaciónEjecución -Operación
Ejecución -Operación
Ejecución -OperaciónEjecución -OperaciónEjecución -OperaciónEjecución -Operación
877,284,402
237,012,025
107,217,446
17,214,863
372,164,723
226,562,803
68,233,067,583
2,632,607,934
40,530,197,529
48,922,461,024
18,103,988,946
83,117,895,208
24,781,176,778
9,643,449,013
10,016,304,964
102,759,316,110
25,527,207
230,455,168
47,153,531,714
41,401,055,001
55,793,843,989
452,808,330
112,916,104
67,822,024
28,754,331
72,971,518
45,096,642
2,250,567,342
862,834,031
2,715,252,243
3,105,362,321
1,086,708,169
4,496,820,846
2,264,217,271
1,306,351,951
785,267,542
11,261,165,738
2,699,600
105,644,865
5,266,990,635
2,321,131,272
5,359,877,339
343,971,207
92,098,536
1,686,778
96,254,800
31,906,472
2,992,215,671
306,214,970
3,143,466,380
880,049,472
145,835,620
5,458,705,199
2,209,592,026
4,706,116
918,341,044
10,469,707,556
3,080,048
65,680,649
2,300,016,994
3,141,583,054
4,893,664,939
40,833,309
18,229,693
1,930,536
1,686,778
30,694,190
9,992,171
970,887,066
78,576,706
2,146,575,748
351,940,388
61,963,679
1,690,114,272
715,724,147
35,590,581
370,139,450
2,695,457,301
910,448
8,486,138
540,541,805
827,296,117
1,146,888,728
1,258,993
516,297,696
48,483,844
22,729,614
12,624,939
119,595,523
171,573,984
25,391,053,045
211,584,469
26,244,096,598
16,465,982,159
3,591,369,942
31,097,769,893
11,358,255,777
5,288,078,482
4,275,971,288
34,451,497,038
4,315,864
25,831,934
14,424,433,035
15,363,090,317
15,822,301,172
1,258,993
8,717,035
2,185,496
366,928
12,442,140,798
5,097,898,138
8,906,170,973
229,335,183
9,477,851,008
4,131,968,835
1,626,306,224
1,979,605,409
14,000,333,143
4,222,414,603
7,817,068,002
2,340,605,985
877,284,402
237,012,025
107,217,446
17,214,863
372,164,723
226,562,803
68,233,067,583
2,632,607,934
40,530,197,529
48,922,461,024
18,103,988,946
83,117,895,208
24,781,176,778
9,643,449,013
10,016,304,964
102,759,316,110
25,527,207
230,455,168
47,153,531,714
41,401,055,001
55,793,843,989
452,808,330
525,014,731
48,483,844
22,729,614
12,624,939
121,781,019
171,940,912
37,833,193,843
211,584,469
31,341,994,736
25,372,153,132
3,820,705,125
40,575,620,901
15,490,224,612
6,914,384,706
6,255,576,697
48,451,830,181
4,315,864
25,831,934
18,646,847,638
23,180,158,319
18,162,907,157
1,258,993
96.92
56.87
34.37
72.82
50.43
86.33
57.37
41.55
68.43
58.07
21.53
47.16
73.78
59.02
69.48
60.72
25.92
37.69
45.67
70.87
50.60
0.22
50.74
22.73
33.48
72.82
45.06
65.21
56.82
40.51
66.51
55.78
21.25
46.52
70.54
52.46
67.29
50.28
5.78
5.16
45.42
68.27
50.50
0.08
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
3 3
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
T4L Pemex-Exploración y Producción
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1118T4L0002
1118T4L0003
1118T4L0004
1118T4L0005
1118T4L0006
1218T4L0001
1218T4L0002
1218T4L0003
1218T4L0004
321 00 319
322 00 320
Proyecto de ExploraciónCampeche OrienteProyecto de ExploraciónComalcalcoProyecto desarrollo demecanismos para eficientarla función de laSubdirección deAdministración y Finanzas.Proyecto de Adquisicionespara la Subdirección deAdministración y Finanzas.Proyecto de adquisición de2 plataformas autoelevablesProyecto de adquisición de4 Equipos Modulares dePerforaciónProyecto Aceite Terciariodel Golfo - DesarrolloTecnológicoProyecto para SeguridadFísica de PEPProyecto para SeguridadIndustrial y ProtecciónAmbiental de PEP 2da.EtapaIntegral Och-Uech-Kax
Programa Estratégico deGas
04
27
09
09
35
35
35
27
27
35
35
1
1
5
6
1
1
11
5
5
1
1
Ejecución -OperaciónEjecución -OperaciónEjecución -Operación
Ejecución -Operación
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución -OperaciónEjecución -Operación
29,777,710,767
12,197,362,671
29,021,132
37,166,507
7,302,835,292
6,047,952,422
7,968,391,617
2,960,000,000
689,000,000
15,472,683,460
659,997,587,428
3,619,594,585
1,201,942,317
43,772,160
1,178,107,923
45,800,243,029
2,219,619,405
1,948,445,885
2,006,160
1,466,000
1,630,786,874
41,492,398,950
504,851,053
482,801,915
548,238,920
12,035,891,733
504,851,053
482,801,915
6,148,633,090
246,931,994,967
1,785,392,122
89,617,732,815
29,777,710,767
12,197,362,671
29,021,132
37,166,507
7,302,835,292
6,047,952,422
7,968,391,617
2,960,000,000
689,000,000
15,472,683,460
659,997,587,428
504,851,053
482,801,915
7,934,025,212
336,549,727,782
3.96
6.36
1.66
2.34
82.26
61.02
2.83
3.88
75.26
59.98
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
T4M Pemex-Refinación
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
17
003 02 004
0318T4M0035
0318T4M0038
0318T4M0040
0318T4M0047
0318T4M0048
0318T4M0049
0318T4M0050
0318T4M0051
0318T4M0052
0318T4M0060
0318T4M0061
0318T4M0077
0318T4M0090
0318T4M0092
0318T4M0093
0318T4M0094
0318T4M0095
0318T4M0096
0318T4M0100
Salina Cruz
Libramiento del oleoductode 24 pulgadas DN Madero-Cadereyta y poliducto 12pulgadas DN Madero-Cadereyta en la zonaurbana de Cd. Victoriaincluye construcción deEstación de RebombeoPoliducto.Implantación del sistemaSCADA a 7 poliductos de lared nacional de ductos dePemex Refinación 2003.Apoyo a procesosadministrativos de PemexRefinaciónInfraestructura TerminalesGolfoRehabilitación InstalacionesPortuariasSostenimiento de laoperación de las TerminalesCentroSostenimiento de laoperación de las TerminalesGolfoSostenimiento de laoperación de las TerminalesNorteSostenimiento de laoperación de las TerminalesPacíficoNormatividad Ductos eInstalaciones NorteNormatividad Ductos eInstalaciones PacíficoAdquisiciones enTerminales deAlmacenamiento yDistribución GolfoTren energético de laRefinería de MinatitlánTren energético de laRefinería de TulaTren energético de laRefinería de SalamancaTren energético de laRefinería de Salina CruzRehabilitación Ductos eInstalaciones CentroRehabilitación Ductos eInstalaciones GolfoModernización de la FlotaMayor
20
28
35
09
30
30
35
30
19
35
19
14
30
30
13
11
20
22
30
30
1
10
1
10
1
7
7
7
7
7
5
5
6
1
1
1
1
7
7
1
Preinversión
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
15,641,444,873
342,838,853
1,513,750,337
2,463,647,210
244,800,354
314,806,183
797,532,526
2,833,176,256
214,920,843
2,402,379,408
582,301,818
331,020,832
18,122,158
3,015,927,630
730,104,901
1,127,522,745
449,989,230
978,014,353
2,640,238,288
4,289,826,567
50,000
296,923,474
14,561,138
171,138,905
110,596,629
26,332,412
13,950,175
726,832,584
538,255,287
145,781,065
50,000
386,606,954
351,247,816
335,735,558
213,151,914
104,219,801
72,288,559
406,951,311
255,480,153
13,378,979
7,037,273
227,873,154
-831
58,384,330
2,737,748
36,842,877
36,913,359
10,082,900
20,051,667
45,418,477
5,924,489
9,510,366
129,600,140
317,652,995
237,970,211
933,882,800
1,034,224,112
75,951,246
140,424,895
249,854,462
2,361,528,049
112,501,198
2,162,184,672
312,175,857
20,570,382
3,376,745
1,025,328,654
411,892,268
690,895,420
90,950,253
443,164,823
2,296,179,456
973,013,967
3,141,911
90,053,120
1,336,870
266,181,796
4,742,748
171,772,111
45,876,708
379,647,337
40,189,068
264,120,664
11,330,979
760,635
192,452,408
5,748,309
144,675,007
333,819,351
15,641,444,873
342,838,853
1,513,750,337
2,463,647,210
244,800,354
314,806,183
797,532,526
2,833,176,256
214,920,843
2,402,379,408
582,301,818
331,020,832
18,122,158
3,015,927,630
730,104,901
1,127,522,745
449,989,230
978,014,353
2,640,238,288
4,289,826,567
320,794,906
328,023,331
935,219,670
1,300,405,908
80,693,994
312,197,006
295,731,170
2,741,175,386
152,690,266
2,426,305,336
323,506,836
21,331,017
3,376,745
1,217,781,062
411,892,268
690,895,420
96,698,562
587,839,830
2,629,998,807
973,013,967
95.00
75.00
90.00
41.41
95.16
65.00
78.00
75.00
80.00
55.00
25.30
18.48
50.00
66.34
45.00
10.00
55.97
99.00
13.84
93.60
73.85
58.10
19.57
95.16
59.74
77.07
72.26
75.59
51.66
25.21
18.48
49.05
66.34
42.41
9.33
55.97
98.31
13.80
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
2
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
T4M Pemex-Refinación
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
17
0318T4M0103
0318T4M0105
0318T4M0106
0318T4M0108
0318T4M0109
0318T4M0113
0318T4M0114
0318T4M0117
0318T4M0118
0318T4M0119
0418T4M0006
0418T4M0012
0418T4M0014
0518T4M0001
0518T4M0006
0518T4M0007
0518T4M0008
0518T4M0010
0518TZZ0001
0618T4M0001
0618T4M0003
Normatividad Ductos eInstalaciones CentroTerminal deAlmacenamiento yDistribución TuxpanRehabilitación Ductos eInstalaciones NorteInfraestructura Ductos eInstalaciones NorteInfraestructura TerminalesCentroNormatividad Ductos eInstalaciones GolfoInfraestructura instalacionesportuariasAbastecimiento deproductos destilados en laPenínsula de YucatánInfraestructura Ductos einstalaciones CentroInfraestructura Ductos eInstalaciones GolfoAdquisiciones de laGerencia de Tecnología yProcesos de InformaciónTren energético de laRefinería de Cadereyta.Adquisiciones de laDirección Corporativa deIngeniería y Desarrollo deProyectosRestablecimiento de laoperación con seguridad delSistema Nacional deDistribuciónReemplazo de lasreformadoras BTX y NP-1Terminal deAlmacenamiento y RepartoTapachulaSostenimiento de laOperación con SeguridadTerminales NorteOptimización de laReconfiguración de laRefinería Francisco I.MaderoCalidad de losCombustiblesEstudio de Preinversiónpara Conversión deResiduales SalamancaEstudio de Preinversiónpara ingenierías básicas deCalidad de Combustibles
22
30
19
19
22
30
35
34
22
30
09
19
09
35
30
07
19
28
35
11
35
5
1
7
1
1
5
1
1
1
1
6
1
6
7
1
1
5
1
1
11
11
Contratación -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación
Ejecución
Contratación -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
309,131,735
421,081,409
1,420,783,947
386,245,434
225,777,281
799,099,694
115,739,659
1,788,288,853
107,744,741
1,343,541,945
58,995,924
1,373,032,234
50,918,750
1,771,904,939
4,711,765,059
619,724,404
948,939,931
971,273,134
33,057,381,663
2,078,340,643
3,707,022,066
10,792,310
31,045,899
36,246,031
172,703,355
502,575,464
111,158,105
944,152,705
260,155,154
83,300,392
296,443,088
8,449,933,869
882,280,272
338,399,869
11,113,524
34,096,830
41,082,896
2,028,574
41,500,174
401,499,465
121,620,544
56,159,891
233,333,018
90,223,752
127,001,587
10,118,798,683
1,312,000,002
678,932,066
-26,851
14,060,758
1,566,565
1,213,785
766,429
12,047,761
56,923,413
771,922
371,727
3,345,186,446
255,364,514
165,343,714
277,156,606
80,587,124
711,445,084
251,805,805
115,375,055
475,152,120
112,332,397
107,071,086
696,801,696
38,681,960
152,943,868
1,082,815,957
79,789,881
116,407,819
321,762,638
4,187,681
14,196,014,923
689,621,060
2,791,825,971
38,201,781
449,901,978
63,387,959
17,178,620
244,627,317
178,659,731
19,524,449
11,899,248
8,660,026
9,607,122
25,618,660
309,131,735
421,081,409
1,420,783,947
386,245,434
225,777,281
799,099,694
115,739,659
1,788,288,853
107,744,741
1,343,541,945
58,995,924
1,373,032,234
50,918,750
1,771,904,939
4,711,765,059
619,724,404
948,939,931
971,273,134
33,057,381,663
2,078,340,643
3,707,022,066
315,358,387
80,587,124
1,161,347,062
315,193,764
132,553,675
719,779,437
112,332,397
107,071,086
875,461,427
58,206,409
152,943,868
11,899,248
1,091,475,983
79,789,881
116,407,819
331,369,760
4,187,681
14,196,014,923
689,621,060
2,817,444,631
80.00
10.00
85.00
74.00
55.00
83.00
0.01
8.64
100.00
80.00
97.00
12.18
34.47
85.00
30.00
15.00
49.52
10.00
55.00
35.00
70.00
78.70
6.97
82.45
72.88
51.53
80.29
8.64
97.25
79.59
96.41
11.25
17.17
71.52
29.00
11.31
36.31
6.55
50.86
30.65
69.02
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
3
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
T4M Pemex-Refinación
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
17
0618T4M0006
0618T4M0007
0618T4M0008
0618TZZ0004
0718T4M0001
0718T4M0003
0718T4M0005
0718T4M0007
0818T4M0002
0818T4M0003
0818T4M0004
0818T4M0006
0818T4M0007
0818T4M0008
0818T4M0014
Sostenimiento de laoperación con seguridadDuctos GolfoOptimización de laReconfiguración de laRefinería de MinatitlánAmpliación de lasinstalaciones del centro deinformación técnicaadminstrativa y acopio dedocumentosConversión de Residualesde la Refinería deSalamancaInfraestructura paraincrementar la capacidaddel Sistema deAlmacenamiento yDistribución Tuxpan -México.Mantenimiento de lacapacidad de producción dela Refinería de CadereytaConstrucción de muelle enla residencia de operaciónportuaria La Paz, B. C. S.Sustitución y actualizaciónde los sistemas principalesy auxiliares de lasestaciones de bombeo de lalínea 1 del OleoductoNuevo Teapa - Madero -Cadereyta.Mantenimiento de lacapacidad de producción dela Refinería de MaderoMantenimiento de lacapacidad de producción dela Refinería de MinatitlánEstudios de Preinversionpara el desarrollo deinfraestructura en el sistemade transporte por ductos.Mantenimiento de lacapacidad de producción dela refinería de TulaMantenimiento de lacapacidad de producción dela Refinería de SalamancaMantenimiento de lacapacidad de producción dela Refinería de Salina CruzDiagnóstico de la integridadactual de las Estaciones deBombeo de DuctosPacífico.
30
30
09
11
35
19
03
35
28
30
09
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7
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11
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
432,066,511
1,144,829,495
53,225,758
44,908,835,162
3,564,568,828
7,297,773,633
365,745,348
635,640,830
10,323,212,566
7,715,927,452
112,616,544
8,190,959,204
6,390,323,810
6,644,027,743
44,356,536
322,617,549
2,564,579
3,912,064,723
528,673,385
1,867,955,385
198,316,742
5,098,177
2,099,757,989
1,923,039,945
1,950,000,011
1,282,000,000
1,816,053,851
28,700,734
363,574,645
2,564,579
4,140,400,485
1,090,027,205
2,199,860,478
99,861,126
1,634,348
2,145,048,809
1,708,756,344
1,866,987,331
1,608,230,000
2,179,916,141
1,843,930
91,565
46,556,961
140,338,408
238,811,146
1,336,042
1,144,348
339,088,569
297,401,735
509,678,976
109,635,563
208,157,248
401,082,319
19,962,909
4,043,779
313,887,762
2,711,314,491
5,487,738,991
8,138,793
631,757,084
3,978,337,293
3,336,646,219
24,516,700
4,216,182,527
3,090,656,789
3,994,432,191
40,151,641
432,066,511
1,144,829,495
53,225,758
44,908,835,162
3,564,568,828
7,297,773,633
365,745,348
635,640,830
10,323,212,566
7,715,927,452
112,616,544
8,190,959,204
6,390,323,810
6,644,027,743
44,356,536
401,082,319
19,962,909
4,043,779
313,887,762
2,711,314,491
5,487,738,991
8,138,793
631,757,084
3,978,337,293
3,336,646,219
24,516,700
4,216,182,527
3,090,656,789
3,994,432,191
40,151,641
94.59
12.98
4.35
78.03
100.00
10.00
100.00
75.00
45.00
5.88
55.00
45.00
70.00
100.00
93.95
2.34
0.73
64.92
99.51
0.57
99.20
72.19
43.09
5.66
50.60
37.68
68.86
99.90
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
4
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
T4M Pemex-Refinación
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
17
0818T4M0017
0818T4M0018
0818T4M0019
0818T4M0022
0818T4M0023
0818T4M0024
0818T4M0027
0818T4M0029
0818T4M0030
0818T4M0031
0818T4M0032
0818T4M0035
0818T4M0036
0818T4M0037
Sustitución de 3 Monoboyas
Mantenimiento Mayor aTurbomaquinaria de la RedNacional de Ductos dePemex RefinaciónActualización de lasturbinas de gas marca Solary Ruston, en las Estacionesde Bombeo de la RedNacional de ductos dePemex Refinación.Adquisiciones varias de laSubdirección deDistribución.Estudio de preinversiónpara incrementar lacapacidad de refinación enTula, HidalgoCruzamientosDireccionados Ductos dePemex RefinaciónSustitución de Brazos deCarga MarinosMantenimiento deInstalaciones MarítimasImplementación delSistema SCADA en 47Sistemas de Transporte porDucto de PEMEXRefinaciónDiagnóstico de la integridady Adecuación de losSistemas Instrumentados deSeguridad y del ControlBásico de las Estaciones debombeo y rebombeoSuresteSostenimiento de laoperación de Terminales deAlmacenamiento y RepartoPacífico.Sostenimiento de laoperación de Terminales deAlmacenamiento y RepartoNorteSostenimiento de laoperación de Terminales deAlmacenamiento y RepartoGolfoConstrucción de Centros deOperación y Mantenimientopara los sistemas de ductos
35
34
35
09
13
35
35
35
35
35
14
19
30
35
7
7
7
6
11
7
7
7
1
7
7
7
7
1
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Preinversión
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Preinversión
295,369,007
1,136,431,826
1,441,159,754
20,981,867
8,443,188,595
599,304,452
700,942,417
1,590,433,105
1,455,757,315
1,698,867,796
468,034,378
322,489,333
567,578,196
88,665,265
182,383,310
66,812,983
124,423,325
1,764,560,543
2,389,541
20,000,000
234,134,749
382,741,112
21,719,097
196,782,400
14,917,604
77,309,886
15,229,816
83,000,000
166,630,838
432,344,558
3,353,252,071
10,134,031
500,000
296,973,906
297,408,668
27,281,746
145,068,511
36,207,171
96,710,419
3,130,838
3,528,247
97,901,069
4,135,170
44,454,114
51,518,167
2,264,202
15,069,696
27,212,076
372,800,197
599,111,980
4,142,137
221,757,011
22,860,838
218,420,749
264,384,604
171,870,834
13,202,382
227,148,391
86,212,615
132,184,235
295,369,007
1,136,431,826
1,441,159,754
20,981,867
8,443,188,595
599,304,452
700,942,417
1,590,433,105
1,455,757,315
1,698,867,796
468,034,378
322,489,333
567,578,196
88,665,265
372,800,197
599,111,980
4,142,137
353,941,246
22,860,838
218,420,749
264,384,604
171,870,834
13,202,382
227,148,391
86,212,615
50.20
35.00
35.00
19.78
62.99
5.00
15.00
25.40
100.00
3.70
80.60
10.00
33.58
31.26
19.78
17.03
3.87
8.46
20.83
99.90
1.66
55.28
7.90
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
5
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
T4M Pemex-Refinación
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
17
0818T4M0039
0818T4M0040
0818T4M0041
0818T4M0042
0818T4M0043
0818T4M0044
0818T4M0045
0918T4M0002
Evaluación y Rehabilitaciónde la Integridad Mecanicade los Oleoductos 30-24D.N. y 24-20-24 D.N.,Nuevo Teapa - Madero -Cadereyta.Evaluación y Rehabilitaciónde la Integridad Mecanicade los Oleoductos 48 y 30D.N., Nuevo Teapa - SalinaCruz y 24, 18, 12 y 14 D.N.Nuevo Teapa - Minatitlan.Evaluación y rehabilitaciónde la integridad mecánicadel oleoducto de 24 - 14 -12- 16 D.N., Poza Rica -Salamanca y Oleoducto 30-20 24 - 20 D.N. y 24 D.N.,Nuevo Teapa TulaSalamancaEvaluación y Rehabilitaciónde la Integridad Mecanicade los Oleoductos,Poliductos,Combustoleoductos eIsobutanoducto Playeros.Evaluación y Rehabilitaciónde la Integridad Mecanicade los Poliductos yCombustoleoductos en laZona Norte y PacíficoEvaluación y Rehabilitaciónde la Integridad Mecanicade los Poliductos,Dieselductos,Gasolinoductos,Combustoleoductos eIsobutanoductos en la ZonaSur.Evaluación y Rehabilitaciónde la Integridad Mecanicade los Poliductos,Turbosinoductos,Dieselductos,Premiunductos,Magnaductos,Combustoleoductos yGasoductos en la ZonaCentro.Adquisiciones de Mobiliarioy Equipo de Oficina de laSubdirección Comercial
35
35
35
35
35
35
35
35
7
7
7
7
7
7
7
6
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
2,549,351,233
589,975,638
2,155,505,509
1,622,553,252
2,510,924,238
1,753,715,221
1,548,840,760
45,425,721
664,906,447
124,485,494
451,752,210
164,772,659
64,286,487
149,851,097
30,900,571
24,149,909
466,171,817
46,519,383
195,438,328
192,852,097
64,541,429
46,383,372
114,704,387
24,149,909
105,541,013
10,920,805
48,637,479
39,733,415
4,879,536
17,082,007
2,268,817
342,519,317
78,150,903
94,113,423
339,038,208
183,931,698
290,383,201
154,869,636
160,181
2,549,351,233
589,975,638
2,155,505,509
1,622,553,252
2,510,924,238
1,753,715,221
1,548,840,760
45,425,721
342,519,317
78,150,903
94,113,423
339,038,208
183,931,698
290,383,201
154,869,636
160,181
20.00
4.80
11.12
25.00
4.20
13.90
15.00
44.97
12.75
0.81
4.25
20.26
3.29
11.97
9.10
0.35
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
6
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
T4M Pemex-Refinación
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
17
0918T4M0003
0918T4M0004
0918T4M0005
0918T4M0008
0918T4M0012
0918T4M0013
0918T4M0014
0918T4M0016
0918T4M0020
0918T4M0021
0918T4M0023
0918T4M0025
0918T4M0027
Infraestructura paradesalojar Diesel UBA de laRefinería Minatitlán a laTAR 18 de Marzo enMéxico.Estudio de Factibilidad yDesarrollo de Ingenieríapara la Instalación de unCompresor de GasCombustible AmargoPlantas CombinadasInfraestructura para elTransporte por CarrosTanque en GARGSustitución Integral del Busde Sincronización en 115KVRenovación deRemolcadores al Serviciode Pemex RefinaciónRenovación de Chalanes alServicio de PemexRefinaciónSeguridad física de laRefinería Ing. AntonioDovali Jaime Primera EtapaAdquisiciones paraactualizar la infraestructurade servicios auxiliares delos centros de cómputo acargo de la Gerencia deTecnología y Procesos deInformaciónAdquisición de un VehículoContraincendio y unVehículo Cisterna de líquidoespumante para uso en laRefinería Ing. AntonioDovalí Jaime.Adquisición de un vehículocontraincendio No. 1 parauso en la refinería Gral.Lázaro CárdenasEstudio de preinversiónpara rehabilitación delsistema de desfoguesEstudio de preinversiónpara optimizar la operaciónde las torres deenfriamientoConstrucción de una plantatratadora de aguas amargasen la refinería Madero
35
19
30
13
30
30
20
09
20
30
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28
5
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1
7
11
11
5
6
6
6
11
11
5
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación
Contratación -Ejecución
Ejecución
Ejecución
Contratación -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Contratación -Ejecución
Preinversión -Contratación
Contratación -Ejecución
131,706,725
4,061,007
54,943,334
432,639,514
115,070,255
114,497,766
27,325,642
53,018,697
30,832,048
18,112,275
23,654,420
23,654,834
416,984,463
16,686,445
41,166,168
150,000,000
32,761,200
32,761,200
2,000,000
10,000,000
25,000,000
152,002,557
59,000,000
1,000
139,699,894
2,561,012
9,875,158
18,896,567
6,400,000
151,217,581
1,201,851
1,183,140
5,754,685
6,988,980
2,422,922
3,230,562
12,139,813
20,472,111
27,662,129
14,212,215
6,010,263
4,051,912
20,721,522
131,706,725
4,061,007
54,943,334
432,639,514
115,070,255
114,497,766
27,325,642
53,018,697
30,832,048
18,112,275
23,654,420
23,654,834
416,984,463
6,988,980
2,422,922
3,230,562
12,139,813
20,472,111
27,662,129
14,212,215
6,010,263
4,051,912
20,721,522
4.20
100.00
6.97
18.00
20.00
96.00
26.79
22.50
1.00
10.00
2.92
100.00
2.00
7.21
17.87
93.60
26.79
2.15
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
7
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
T4M Pemex-Refinación
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
17
0918T4M0028
0918T4M0029
0918T4M0030
0918T4M0031
0918T4M0032
0918T4M0033
0918T4M0034
0918T4M0035
0918T4M0036
0918T4M0037
0918T4M0038
0918T4M0039
0918T4M0040
Endulzar el gas amargoexcedente en Primaria I, II yreductora de viscosidadpara evitar contaminaciónAdquisición de Equipo deCarga para la Refinería deTulaAdquisiciones de vehículosde Contraincendio para laRefinería de TulaAdquisiciones de VehículosAutomotores, Equipo deRadio Comunicación y deOficina para la Refinería deTulaModernización de loslaboratorios de Control deCalidad de las TerminalesMarítimas de Salina Cruz,Tuxpan, Madero y PajaritosInstalación de 22 Sistemasde Medición nuevos enPuntos de Transferencia deCustodia.Adquisición de Sistemaspara la Limpieza deTanques deAlmacenamiento de laSubdirección deDistribuciónAdquisiciones de laRefinería de Minatitlán(equipo detelecomunicaciones)Adquisiciones de TransportePesado, RefineríaSalamancaSostenimiento de lossistemas de medición enpuntos de transferencia decustodia de PEMEXRefinaciónAdquisiciones de vehículode Contraincendio para laRefinería de SalamancaAdquisición de Terrenospara la conformación de lafranja de seguridad ysalvaguarda de la RefineríaMiguel HidalgoAdquisición de Bien NoRestringido de terrenos eInfraestructura (Franja deSeguridad)
20
13
13
13
35
35
35
30
11
35
11
13
20
1
6
6
6
1
5
6
6
6
5
6
6
6
Contratación -Ejecución
Preinversión
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación
Preinversión -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación
445,448,594
45,178,697
40,610,045
20,095,214
258,111,955
201,075,334
63,263,682
11,405,275
70,000,000
541,009,322
13,536,682
49,679,543
46,574,571
169,708,048
46,531,259
101,682,126
4,287,445
14,000,000
203,566,248
125,259,232
19,600,000
1,800,000
2,345,098
20,020,000
99,618,514
1,341,390
6,840,000
213,241,326
10,000
10,000
56,606
1,345,097
12,116,133
1,341,361
3,840,000
39,056,709
30,590,972
16,557,771
9,795,341
8,062,067
12,116,133
1,744,913
11,395,961
91,520,610
1,567,461
26,951,464
445,448,594
45,178,697
40,610,045
20,095,214
258,111,955
201,075,334
63,263,682
11,405,275
70,000,000
541,009,322
13,536,682
49,679,543
46,574,571
30,590,972
16,557,771
9,795,341
8,062,067
12,116,133
1,744,913
11,395,961
91,520,610
1,567,461
26,951,464
6.00
37.10
71.90
11.50
52.70
96.10
23.10
27.90
100.00
25.00
3.80
31.06
26.50
0.68
5.29
25.00
20.00
16.52
2.00
20.34
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
8
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
T4M Pemex-Refinación
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
17
0918T4M0043
0918T4M0046
0918T4M0047
0918T4M0048
0918T4M0049
0918T4M0050
0918T4M0051
0918T4M0052
0918T4M0053
0918T4M0054
1018T4M0001
1018T4M0003
1018T4M0005
1018T4M0006
Adquisiciones de laSubdirección dePlaneación, Coordinación yEvaluación 2010-2013Adquisición de 1 Buquetanque de contado y/o porarrendamiento financieroAdquisición de 5 Buquestanque de contado y/o porarrendamiento financieroTrabajos preparativos parael acondicionamiento delterreno para el nuevo trende refinación en Tula,HidalgoAdquisición de la Gerenciade Administración deServicios (mobiliario yequipo)Adquisición de la Gerenciade Administración deServicios (vehículos)Adquisiciones de vehiculosy equipo de transporte año2009Adquisiciones de bienesrestringidos año 2009Adquisiciones de Mobiliarioy Equipo de Oficinas,Refinería SalamancaAdquisiciones de laSubdirección de Finanzas yAdministraciónAdquisiciones de laRefinería de Salamanca(Equipo Automotriz y detransporte)Estudio utilización energía
Infraestructura de descargade carros tanque de COPEen la TAR Lázaro CárdenasEstudio de preinversiónpara la instalación de unsistema de generacióneléctrica utilizando turbinade gas en alimentación degas combustible acalentadores a fuegodirecto.
09
30
30
13
09
09
28
28
11
09
11
19
16
28
6
1
1
5
6
6
6
6
6
6
6
11
1
11
Contratación
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación
Contratación
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
2,881,058
540,993,659
2,615,333,328
1,335,447,330
6,768,342
47,351,314
51,500,173
19,974,178
7,188,568
19,616,671
45,578,998
5,651,565
208,421,225
22,561,136
1,226,160
37,240,809
184,688,558
36,011,440
1,299,185
9,063,775
16,676,186
10,000,000
42,714,719
203,908,699
995,407,499
15,212,681
4,776,030
10,000
13,676,186
13,210,000
5,651,565
101,186,386
1,000,000
17,149,933
81,432,808
17,733,155
12,027,973
10,250,792
51,091,322
83,346,468
93,062,139
42,875,460
174,654
10,733,021
150,564,899
2,881,058
540,993,659
2,615,333,328
1,335,447,330
6,768,342
47,351,314
51,500,173
19,974,178
7,188,568
19,616,671
45,578,998
5,651,565
208,421,225
22,561,136
51,091,322
83,346,468
93,062,139
42,875,460
174,654
10,733,021
150,564,899
18.60
5.00
19.80
90.00
19.90
20.30
95.50
53.20
37.00
100.00
100.00
3.28
84.29
0.89
68.71
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
9
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
T4M Pemex-Refinación
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
17
1018T4M0007
1018T4M0008
1018T4M0009
1018T4M0010
1018T4M0011
1018T4M0012
1018T4M0013
1018T4M0014
1018T4M0015
1018T4M0016
1018T4M0017
Elaboración del dictamende factibilidad técnica,económica y ambiental parala sustitución del Bus desicronización TBS-1 de 13.8KV por Bus desincronización de 34.5 KVAdquisición de maquinaria yequipo pesado móvil para larefinería Ing. Antonio DovalíJaimeSustitución de vehículosautomotores ligeros 2011Servicios de Ingeniería parala Automatización Integralde la Residencia deOperaciones PortuariasManzanillo, Col.Servicios de Ingeniería parala Automatización Integralde la Terminal MarítimaSalina Cruz, Oax.Rehabilitación del sistemade transporte de gas natural(gasoducto de 12 y 14 km.)Para la refinería decadereytaEstudio de preinversiónTerminal deAlmacenamiento y RepartoRegión CentroEstudio de preinversiónpara la reducción deemisiones de SO2 para elcumplimiento de la NOM-085-SEMARNAT-2008.Estudio de Preinversiónpara la construcción de unaTAR Península de YucatánTurbogenerador a gas de 22MW en sitio conrecuperador de calor,Refinería Francisco I.MaderoAdquisiciones bienesrestringidos Refinería deMinatitlán (equipo detransporte pesado)
20
20
35
09
09
19
22
28
30
28
30
11
6
6
11
11
7
11
11
11
1
6
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
10,763,901
51,666,748
51,542,525
14,664,739
14,664,739
58,102,090
98,565,578
22,561,137
77,073,836
353,472,330
48,699,630
2,500,000
24,880,000
14,168,960
14,168,960
29,692,000
5,233,320
126,040,039
40,000,000
10,000
39,664,820
51,539,412
125,323,229
43,286,026
1,152,276
4,531,637
27,981,632
6,565,508
5,326,744
10,763,901
51,666,748
51,542,525
14,664,739
14,664,739
58,102,090
98,565,578
22,561,137
77,073,836
353,472,330
48,699,630
4,531,637
27,981,632
6,565,508
5,326,744
50.00
70.10
85.00
64.00
22.10
0.86
54.93
17.00
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
10
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
T4M Pemex-Refinación
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
17
1018T4M0018
1018T4M0019
1018T4M0020
1018T4M0021
1018T4M0022
1018T4M0023
1018T4M0024
1018T4M0025
Modernizacion yAdecuacion de los SistemasInstrumentados deSeguridad y de ControlBasico de las Estaciones deBombeo Rebombeo yRecibo de la Subgerenciade Transporte por DuctoNorte.Desarrollo de Ingeniería einfraestructura parasalvaguardar la Integridad ySeguridad Física en lasEstaciones de Bombeo eInstalaciones Superficialesdel Sistema de Transportepor Ducto de PemexRefinaciónDesarrollo de Ingeniería einfraestructura parasalvaguardar la Integridad ySeguridad Física en lasInstalaciones de lasTerminales Marítimas yResidencias deOperaciones Portuarias dePemex RefinaciónRehabilitación integral delos tanques dealmacenamiento enTerminales Marítimas de laSUD.Sustitución del Equipo deBombeo de los SistemasContra Incendio en lasTerminales Marítimas yResidencias Portuarias dela Gerencia de OperaciónMarítima y Portuaria.Incremento en la capacidadde transporte a 30.0 MBDdel Poliducto Rosarito-Mexicali de 10/8 dediametro por 147 km delsector ductos Rosarito einstalación de sistema ceroparos por corte de energíade los poliductos Rosarito-Mexicali y Rosarito-EnsenadaAdquisiciones de laRefinería de Minatitlán(equipo automotriz y detransporte)Actualización de lainfraestructura paramedición Másica
19
35
35
35
35
02
30
20
10
5
5
7
10
1
6
5
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Contratación -Ejecución
1,025,671,542
559,619,388
216,260,390
583,254,360
162,534,904
143,159,882
44,761,915
64,583,405
135,218,006
8,159,955
10,804,553
39,541,997
47,109,000
63,578,667
24,601,000
5,000,000
60,000
52,995,951
46,719,469
26,500,000
81,705,746
38,895,970
10,000
4,810,216
2,421,284
4,810,216
12,739,414
8,025,754
1,025,671,542
559,619,388
216,260,390
583,254,360
162,534,904
143,159,882
44,761,915
64,583,405
4,810,216
12,739,414
8,025,754
0.20
1.90
33.20
31.10
0.89
14.00
13.12
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
11
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
T4M Pemex-Refinación
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
17
1018T4M0026
1018T4M0027
1018T4M0028
1018T4M0029
1018T4M0030
1018T4M0031
1018T4M0032
1018T4M0033
1018T4M0034
1018T4M0035
1018T4M0036
Construcción de Estaciónde Rebombeo Intermediapara el Poliducto de 16pulgadas de diametroSalamanca GuadalajaraInfraestructura para recibode isobutano de importaciónpara la refinería deMinatitlán a través de laTerminal Marítima dePajaritosModernización y Reemplazode los equipos y sistemasde Motobombas de laestación de bombeoTepetitlan de laSubgerencia de Transportepor Ducto CentroRehabilitación Integral a dosmonoboyas de lasTerminales Marítimas deTuxpan y Salina CruzInfraestructura paracumplimiento denormatividad en sistemasde seguridad industrial enterminales dealmacenamiento y repartode la GAR PacificoSuministro de vapor a larefinería de Salamanca,desde un proyecto externode cogeneraciónModernizacion deInstalaciones en Casas deBombas TerminalesPacífico.Construcción de unaSubestación Eléctrica de115000 / 34.5 KV en NuevoTeapaInfraestructura ferroviaria,de carga y descarga decarros tanque paratransporte de combustiblesen el corredor de las TARGuaymas, Son., y Nogales,Son.Repotenciación del sistemaeléctrico de la Refinería deCadereytaCalidad de losCombustibles fase DieselCadereyta
09
30
13
35
35
11
14
30
26
19
19
1
1
10
7
1
1
5
10
1
7
1
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
490,704,713
113,020,959
474,688,029
142,851,143
124,861,250
580,580,000
107,639,009
74,092,161
91,493,158
534,779,420
13,140,848,042
33,030,592
12,649,018
79,470,327
10,000
20,560,000
225,971,784
25,600,000
25,628,237
42,178,189
162,505,293
1,228,249,340
10,795,394
12,649,018
100,800,000
51,861,704
226,774,728
6,300,000
8,000,000
200,000
11,836,696
802,311,210
11,875,649
11,187,112
6,300,000
4,561,870
95,885,833
29,944,776
6,300,000
1,550,416
8,044,137
490,704,713
113,020,959
474,688,029
142,851,143
124,861,250
580,580,000
107,639,009
74,092,161
91,493,158
534,779,420
13,140,848,042
95,885,833
29,944,776
6,300,000
1,550,416
8,044,137
1.60
100.00
30.00
5.00
3.00
30.00
15.00
99.00
26.67
2.40
1.06
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
12
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
T4M Pemex-Refinación
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
17
1018T4M0037
1018T4M0038
1018T4M0039
1118T4M0001
1118T4M0002
1118T4M0003
1118T4M0004
1118T4M0005
1118T4M0006
1118T4M0007
Adquisición de equipos delaboratorio para terminalesde la GAR CentroAdquisición de equipo deoperación para terminalesde la GAR Centro- Brazosde cargaAdquisición de equipo deseguridad industrial paraterminales de la GARCentroAdquisición de automotorespara carga y maniobras enla Terminal de OperaciónMarítima y Portuaria deTuxpan, Ver.Estudio Instalación-Puestaen operación de un sistemapara tratar y recuperar a lared de gas combustible delcabezal de gases dedesfogue de la refineríaInfraestructura paraincrementar la capacidad detransporte de los Sistemasde Distribución yAlmacenamiento Pajaritos -Minatitlán - Salina CruzInfraestructura requeridapara incremento detransporte del poliducto 10Topolobapo-Guamúchil-CuliacánInfraestructura requeridapara incremento detransporte de los poliductos14 y 10 Satélite-GómezPalacioAdquisición de equiposcontraincendio para elSistema Nacional deAlmacenamiento y Reparto(SNAR) para el control deemergencias C.I. yderrames e implantación delos centros de acopioAdquisición de equiposcontraincendio para elSistema Nacional deRefinacion (SNR) para elcontrol de emergencias C.I.y derrames e implantaciónde los centros de acopio
22
22
22
30
19
30
25
19
35
35
6
6
6
6
11
1
1
1
6
6
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
16,678,518
25,605,559
15,097,770
25,416,658
11,280,568
514,789,625
70,094,730
183,917,806
43,055,603
43,055,603
1,206,030
1,681,599
779,983
10,899,200
183,266,947
10,000,000
66,000,000
4,160,000
4,160,000
10,000
6,618,864
3,161,582
8,202,767
357,841,754
58,000,000
131,256,086
9,000,000
9,000,000
6,618,864
15,223,704
16,823,727
15,670,795
16,678,518
25,605,559
15,097,770
25,416,658
11,280,568
514,789,625
70,094,730
183,917,806
43,055,603
43,055,603
15,223,704
16,823,727
15,670,795
92.50
100.00
94.70
32.27
29.38
79.05
39.09
9.66
9.66
34.30
95.00
50.40
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
13
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
T4M Pemex-Refinación
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
17
1118T4M0008
1118T4M0009
1118T4M0010
1118T4M0011
1118T4M0012
1118T4M0013
1118T4M0014
1118T4M0015
1118T4M0016
1118T4M0017
1118T4M0018
1118T4M0019
Adquisición de equiposcontraincendio para elSistema Nacional deDistribución (SND) para elcontrol de emergencias C.I.y derrames e implantaciónde los centros de acopioSeguridad física:Adquisiciones GAR CentroSeguridad industrial: ObrasGAR CentroSeguridad Industrial: Equipopresión y vacio, de ataquerápido y adquisición devehículos multipropósito,de la GAR Golfo.Estudio para lamodernización de CCR 1Seguiridad Industrial ObrasGAR NorteAdquisición de seguridadindustrial equipos presiónvacío y de ataque rápidoGAR CentroInfraestructura requeridapara incremento detransporte del poliductos 12pulg. Minatitlán-VillahermosaEstudio de preinversiónpara Nueva Estación deRebombeo Tlaloc paraOleoductos 30 y 24 NuevoTeapa-Venta de CarpioAdquisición de un vehículotipo ambulancia paraatención médica ytransporte de emergenciade trabajadores de laRefinería Ing. AntonioDovalí Jaime a la UnidadHospitalariaEstudio de preinversiónpara diagnosticar lareducción de riesgos en laRed Nacional de Ductos,mediante instalación deválvulas de seccionamiento,checks y reguladoras depresión, de acuerdo anormatividad.Uso eficiente de la energíaen la Refinería MiguelHidalgo
35
22
22
30
19
19
22
30
09
20
09
13
6
6
7
6
11
7
6
1
11
6
11
1
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
43,055,603
7,965,509
94,660,229
46,031,159
6,018,524
66,963,884
23,533,075
53,405,508
20,699,810
2,407,399
20,699,809
586,270,519
4,160,000
5,565,844
18,000,000
5,815,053
5,618,740
51,600,000
20,000,000
2,326,011
20,050,000
9,000,000
64,700,000
20,000,000
2,619,300
18,920,000
43,055,603
7,965,509
94,660,229
46,031,159
6,018,524
66,963,884
23,533,075
53,405,508
20,699,810
2,407,399
20,699,809
586,270,519
9.66
100.00
100.00
100.00
100.00
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
14
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
T4M Pemex-Refinación
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
17
1118T4M0020
1118T4M0021
1118T4M0022
1118T4M0023
1118T4M0024
1118T4M0025
1118T4M0026
1118T4M0027
1118T4M0028
1118T4M0029
1118T4M0030
1118T4M0031
1118T4M0032
1118T4M0033
1118T4M0034
1118T4M0035
Uso eficiente de la energíaen la Refinería Ing. AntonioDovalí JaimeConstrucción de ramalCharco Blanco - Querétarode los poliductos Tula -SalamancaLaboratorio: Adquisición deequipos de laboratoriocontrol de calidad GARGolfoAdquisiciones de seguridadindustrial paquete presiónbalanceada GAR CentroSeguridad Industrial:Adquisición de Paquete dePresión Balanceada GARGolfoProyecto Integral AmbientalRefinería MaderoSeguridad física: ObrasGAR CentroAdquisiciones de laGerencia de ControlTécnico y Operativo deManejo de CombustiblesUso eficiente de la energíaen la Refinería Ing. AntonioM. AmorSustitución de compresoresde aire y equipos periféricosde la planta de fuerza ennueva ubicaciónUso eficiente de la energíaen la Refinería Gral. LázaroCárdenasAdquisición de equipos delaboratorio control decalidad GAR NorteMantenimiento deTerminales deAlmacenamiento y RepartoGAR NorteFortalecimiento de laOperación GAR NorteConstrucción centro deatención a emergenciasambientales, RefineríaMaderoConstrucción centro deatención a emergenciasambientales, Refinería Tula
20
22
30
22
30
28
22
09
11
19
30
19
19
19
28
13
1
1
6
6
6
7
5
6
1
7
1
6
7
1
6
6
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
575,796,854
206,469,076
34,448,582
36,377,638
21,853,214
149,038,628
24,276,737
4,904,505
83,499,271
118,402,910
344,097,057
50,532,609
644,384,990
56,406,980
9,552,962
9,552,962
22,392,924
19,948,887
6,685,651
4,423,900
14,000,000
12,000,000
10,000,000
57,200,000
70,000
91,573,319
9,500,000
5,000,000
5,000,000
13,720,000
11,175,795
1,000
4,000,000
14,000,000
10,010,000
40,000
15,300,000
5,010,000
5,822,552
20,260,098
5,000,000
5,000,000
575,796,854
206,469,076
34,448,582
36,377,638
21,853,214
149,038,628
24,276,737
4,904,505
83,499,271
118,402,910
344,097,057
50,532,609
644,384,990
56,406,980
9,552,962
9,552,962
4.00
10.53
0.03
18.30
9.00
41.19
0.10
10.00
10.31
2.45
51.50
51.50
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
15
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
T4M Pemex-Refinación
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
17
1118T4M0036
1118T4M0037
1118T4M0038
1118T4M0039
1118T4M0040
1118T4M0041
1118T4M0042
1118T4M0043
1118T4M0044
1118T4M0045
1118T4M0046
1118T4M0047
1118T4M0048
1118T4M0049
1118T4M0050
Construcción centro deatención a emergenciasambientales, RefineríaSalamancaInfraestructura para carga ydescarga de CT en la rutaMadero - Cd. Valles - SanLuis PotosíAdquisicion de equipopesado para el centro deatención a emergenciasambientales de la refineríaFrancisco I MaderoAdquisicion de equipopesado para el centro deatención a emergenciasambientales de la refineríaIng. Antonio M. AmorAdquisicion de equipopesado para el centro deatención a emergenciasambientales de la refineríaMiguel HidalgoMantenimiento EstratégicoGAR CentroSeguiridad Fisica ObrasGAR NorteDiseño, construcción yequipamiento de lasUnidades de Apoyo Técnico(UAT) Zona CentroDiseño, construcción yequipamiento de lasUnidades de Apoyo Técnico(UAT) Zona Norte.Suministro de agua de lapresa a Boca toma las PilasAdquisicion de Terreno enTAR El Castillo paraatender reclamo deocupación dañosAdquisiciones del OrganoInterno de Control 2012-2014Proyecto Integral AmbientalRefinería SalamancaProyecto Integral AmbientalRefinería TulaAmpliación y Adecuacióndel Área Asignada a laGerencia de ControlTécnico y Operativo deManejo de Combustibles
11
19
28
11
13
22
19
22
19
20
14
09
11
13
09
6
1
6
6
6
7
10
5
5
1
10
6
7
7
5
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
9,552,962
125,974,160
16,321,800
16,321,800
16,321,800
200,636,546
44,504,590
41,399,619
41,399,619
242,187,769
28,788,945
3,699,255
151,936,601
85,904,208
2,033,756
5,000,000
5,000,000
30,139,997
5,000,000
5,000,000
5,000,000
21,000,000
1,187,149
30,000,000
15,000,000
1,965,000
5,000,000
4,395,000
5,000,000
5,000,000
10,000
4,187,149
30,000,000
15,000,000
10,000
28,788,945
9,552,962
125,974,160
16,321,800
16,321,800
16,321,800
200,636,546
44,504,590
41,399,619
41,399,619
242,187,769
28,788,945
3,699,255
151,936,601
85,904,208
2,033,756
28,788,945
51.50
30.63
12.00
12.00
100.00
100.00
21.00
17.00
96.00
100.00
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
16
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
T4M Pemex-Refinación
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
17
1118T4M0051
1118T4M0052
1118T4M0054
1218T4M0001
1218T4M0002
1218T4M0003
1218T4M0004
1218T4M0005
1218T4M0006
1218T4M0007
1218T4M0009
Adquisiciones de laSubdirección de Auditoríaen Seguridad Industrial yProtección AmbientalAdquisición de laInfraestructura de Plantasde Tratamientos de AguasResiduales a través delvalor de rescate para SNRAdquisición de AutotanquesPrograma de Reemplazo2012-2014Infraestructura para cargade propileno en la Terminalde Almacenamiento yReparto de Salina CruzAdquisiciones paraTerminales de OperaciónMarítima y Portuaria de laSubdirección deDistribución (2012 2013)Adquisición de equipos decomunicación, radiostruncking y componentesasociados para terminalesde la GAR CentroPrograma de adquisicionesde vehículos automotrices yequipo de transporte de laRefinería Ing. AntonioDovalí JaimeEstudios de ingenieríabásica, diseño y evaluacióneconómica para laconstrucción de escollera eintegración del muelle No.9, en la Terminal Marítimade Salina Cruz, Oax.Estudios de ingenieríabásica, diseño y evaluacióneconómica para laconstrucción de unatracadero de descarga deproductos petrolíferos en laTerminal Marítima deTuxpan, Ver.Adquisición de equipos decomunicación, radiosTruncking y componentesasociados para Terminalesde la GAR GolfoTransporte de gas naturalde Jáltipan a la Refinería deSalina Cruz.
35
09
09
20
35
22
20
20
30
35
35
6
5
6
1
6
6
6
11
11
6
1
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
11,385,225
109,024,875
205,797,505
63,074,600
19,864,314
24,612,187
30,045,732
11,000,000
8,000,000
7,359,229
1,760,482,206
3,250,000
1,250,000
95,000,000
60,000,009
19,864,314
11,000,000
8,000,000
700,000,000
28,371,000
1,417
15,393,201
28,371,000
1,417
11,385,225
109,024,875
205,797,505
63,074,600
19,864,314
24,612,187
30,045,732
11,000,000
8,000,000
7,359,229
1,760,482,206
15,393,201
28,371,000
1,417
29.00
15.00
35.71
95.20
100.00
10.00
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
17 17
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
T4M Pemex-Refinación
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1218T4M0010
1218T4M0011
1218T4M0012
1218T4M0013
1218T4M0014
1218T4M0015
205 99 205
Mantenimiento de lacapacidad de producción dela refinería de Cadereyta(2013-2015)Mantenimiento de lacapacidad de producción dela refinería de Tula (2013-2017)Mantenimiento de lacapacidad de producción dela refinería de Salina Cruz(2013-2017)Mantenimiento de lacapacidad de producción dela refinería de Minatitlán(2013-2017)Mantenimiento estratégicoGAR PacíficoProyecto asociado al cierreadministrativo de lareconfiguración de larefinería de MinatitlánMinatitlán
19
13
20
30
35
30
30
7
7
7
7
7
1
1
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Contratación -Ejecución
5,164,391,135
8,979,271,356
8,298,835,203
7,466,006,712
545,963,549
5,220,574,838
57,709,047,442
264,527,716
1,356,843,430
518,782,784
46,923,807,961
8,042,514,996
5,164,391,135
8,979,271,356
8,298,835,203
7,466,006,712
545,963,549
5,220,574,838
57,709,047,442
54,966,322,957
100.00
99.93
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
5
0218T4N0045
0318T4N0008
0318T4N0010
0318T4N0012
0318T4N0023
0318T4N0024
0318T4N0027
0318T4N0028
0318T4N0030
0318T4N0032
0318T4N0033
0318T4N0034
0318T4N0037
0318T4N0038
Estación de compresiónEmiliano ZapataRehabilitación deInstalaciones Superficiales ySubterráneas, deRegulación y Medición deGas LP y Gas NaturalAfectadas Mecánicamente,de la Terminal Venta deCarpioDuctos petroquímicos víaAgave 2004Modernización Integral delas estaciones de Mediciónde gas natural y gas L.P.del sistema nacional deductosConservación de lacapacidad de recuperaciónde licuables en el CPGCiudad PemexConservación de lacapacidad de recuperaciónde licuables en el CPG ÁreaCoatzacoalcosConservación de lacapacidad de recuperaciónde licuables en el CPG LaVentaConservación de lacapacidad de recuperaciónde licuables en el CPGMatapioncheConservación ymantenimiento de losservicios auxiliares en elCPG CactusRehabilitación de lasinstalaciones defraccionamiento en el CPGCactusModernización del procesode endulzamiento en elCPG CactusConservación ymantenimiento de serviciosauxiliares en el CPG NuevoPemexModernización del procesode endulzamiento en elCPG Nuevo PemexModernización del procesode endulzamiento en elCPG Ciudad Pemex
30
15
35
35
27
30
27
30
07
07
07
27
27
27
1
7
1
7
7
7
1
7
7
1
7
1
1
7
Contratación -EjecuciónEjecución
Ejecución
Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Ejecución
Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
1,870,667,787
832,331,021
1,048,880,637
1,432,228,634
1,057,166,164
294,848,148
464,234,542
65,357,770
755,385,936
314,907,239
591,390,209
1,499,409,673
434,826,933
228,068,520
151,609,430
4,500,012
360,000,006
71,000,000
25,891,394
3,515,412
5,155,592
1,299,996
98,550,000
61,674,967
237,623,814
500,000
202,239,531
5,132,893
54,870,620
231,880,668
36,559,268
4,567,942
4,177,000
81,868,648
61,816,906
30,912,359
12,332,647
174,621,402
2,500,000
29,389,179
42,172,609
5,559,268
1,216,566
79,276,122
51,226,351
81,576,051
7,793,402
1,372,039,986
91,840,476
2,476,764
352,206,476
462,206,938
80,590,195
308,967,494
19,608,041
595,033,266
157,134,432
576,035,879
795,281,921
112,573,883
118,913,874
361,788,947
13,849,257
100,921,282
173,862,386
11,732,078
151,280,637
12,810,134
139,987,073
16,210,161
14,471,780
351,915,421
14,786,873
54,698,226
1,870,667,787
832,331,021
1,048,880,637
1,432,228,634
1,057,166,164
294,848,148
464,234,542
65,357,770
755,385,936
314,907,239
591,390,209
1,499,409,673
434,826,933
228,068,520
1,733,828,933
105,689,733
2,476,764
453,127,758
636,069,324
92,322,273
460,248,131
32,418,175
735,020,339
173,344,593
590,507,659
1,147,197,342
127,360,756
173,612,100
95.37
12.90
0.24
36.76
75.06
39.29
99.28
70.35
95.87
61.23
96.78
79.83
68.75
76.93
84.38
12.29
0.24
31.27
56.81
28.78
98.57
63.96
94.76
61.23
95.50
79.75
28.59
76.83
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
2
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
5
0318T4N0039
0318T4N0041
0318T4N0042
0318T4N0043
0318T4N0044
0318T4N0051
0318T4N0052
0318T4N0053
0318T4N0054
0418T4N0003
0418T4N0005
0518T4N0002
0618T4N0001
Conservación ymantenimiento de losservicios auxiliares del CPGCiudad PemexConservación ymodernización deTerminales en el CPG ÁreaCoatzacoalcosConservación ymantenimiento de serviciosauxiliares del CPG ÁreaCoatzacoalcosConservación ymodernización de lainfraestructuracomplementaria en el CPGÁrea CoatzacoalcosConservación ymodernización delfraccionamiento en el CPGÁrea CoatzacoalcosConservación ymantenimiento de losservicios auxiliares en elCPG La VentaIncremento de la eficienciaen el endulzamiento yrecuperación de azufre delCPG MatapioncheConservación ymodernización de lainfraestructuracomplementaria en el CPGMatapioncheInfraestructura operativacomplementaria en el CPGArenqueMantenimiento predictivo ycorrectivo a ductos detransporte de gas natural,LPG y petroquímicosbásicos para servicios acomplejos y ductos sininspecciónMantenimiento integral deltransporte por ducto a nivelnacionalTransporte depetroquímicos de NuevoPemex-Cactus aCoatzacoalcosRehabilitación de redescontraincendio de CPGs
27
30
30
30
30
27
30
30
28
35
35
35
35
1
7
7
7
7
7
1
7
1
7
7
1
7
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución -Operación
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
597,319,742
722,011,731
240,072,058
247,927,227
1,009,474,761
112,088,401
435,557,038
60,278,152
164,693,068
738,620,906
608,500,689
2,401,488,382
2,471,076,781
118,800,000
49,289,930
67,786,530
2,000,000
10,000,000
133,464,308
52,400,000
326,276,251
205,672,633
83,160,000
75,211,897
12,458,288
14,969,791
132,702,313
11,834,370
17,921,825
2,546,010
24,354,927
9,120,623
92,432,450
329,503,440
83,160,000
11,090,902
2,711,237
14,019,791
24,580,651
262,290
19,084,486
3,608,378
8,404,932
3,734,057
30,660,499
67,332,432
497,727,885
405,005,307
69,271,175
142,456,266
425,543,389
90,872,546
154,172,767
48,283,969
82,672,821
464,924,806
472,756,541
2,153,708
920,102,190
111,870,041
102,950,651
10,928,601
39,536,204
46,866,022
16,781,809
12,422,502
11,383,228
10,928,083
81,946,422
150,739,613
597,319,742
722,011,731
240,072,058
247,927,227
1,009,474,761
112,088,401
435,557,038
60,278,152
164,693,068
738,620,906
608,500,689
2,401,488,382
2,471,076,781
609,597,926
507,955,958
80,199,776
181,992,470
472,409,411
107,654,355
166,595,269
59,667,197
93,600,904
546,871,228
623,496,154
2,153,708
920,102,190
100.00
76.79
33.82
70.53
57.62
99.72
25.47
89.56
53.26
80.49
100.00
0.10
50.70
100.00
68.00
29.76
70.15
46.91
89.47
24.45
89.21
43.59
79.53
89.64
0.10
40.15
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
3
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
5
0618T4N0018
0618T4N0019
0618T4N0021
0618T4N0022
0618T4N0023
0618T4N0024
0718T4N0001
0718T4N0002
0718T4N0004
0718T4N0007
0818T4N0001
0818T4N0003
0818T4N0006
0818T4N0007
0818T4N0008
0818T4N0009
Libramientos,rehabilitaciones yadquisiciones para la red deductos de la región CentroEtapa 2Proyecto de rehabilitación eintegración del sistema dedesfogue a quemadores delCPG Cd. PemexRehabilitaciones,modificación ymodernización de lasestaciones de compresión ybombeo a nivel nacionalRehabilitaciones yadquisiciones para la red deductos región Norte Etapa 2Estación de compresiónOmealcaRehabilitaciones yadquisiciones para la red deductos región Sur Etapa 2Conservación de laconfiabilidad operativa en elCPG Poza RicaRespaldo técnico yestratégico a la operaciónde los CPGsConservación ymodernización del área dealmacenamiento, CPG ÁreaCoatzacoalcosReparaciones yremodelaciones de bienesinmueblesModernización yrehabilitación de lasinstalaciones del sistema desuministro y tratamiento deagua del CPG NuevoPemexConservación de laproducción en el CPG LaVentaPlanta Criogénica de 200MMpcd en el CPG PozaRicaConservación de laconfiabilidad operativa en elCPG Ciudad PemexAlmacenamiento de gas LPen AbasoloRehabilitación deinfraestructura inmobiliaria
35
27
35
35
30
35
30
27
30
09
27
27
30
27
11
35
7
7
7
7
1
7
1
7
7
7
10
7
1
10
1
7
Ejecución
Contratación -Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Contratación -Ejecución
Ejecución
Contratación -Ejecución
Operación -En finiquito
Ejecución
Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Ejecución
Ejecución
1,094,854,572
654,815,671
1,462,811,553
691,823,507
460,892,992
457,045,465
889,892,177
633,322,447
1,407,991,709
193,757,669
873,710,693
96,895,234
4,666,296,901
1,068,061,348
494,644,053
288,762,341
204,132,221
45,475,616
147,951,492
177,202,129
94,558,640
86,000,000
73,391,998
66,750,000
8,483,261
217,870,254
13,000,000
729,065,125
258,140,242
96,830,826
21,500,000
181,367,840
158,980,481
316,542,846
181,183,721
145,311,598
183,768,267
229,406,668
52,074,613
82,005,240
66,281,311
723,293,520
183,403,281
152,435,944
34,983,261
9,765,705
4,034,894
51,668,456
28,504,640
49,660,936
38,710,609
40,431,645
13,574,613
5,120,974
24,491,540
205,055,180
33,297,675
2,344,000
622,945,795
557,814,229
288,047,488
380,066,847
297,830,702
742,248,796
118,888,568
54,422,249
201,826,073
22,154,066
32,751,238
3,968,129,160
107,439,520
10,151,970
22,669,268
53,140,963
1,094,854,572
654,815,671
1,462,811,553
691,823,507
460,892,992
457,045,465
889,892,177
633,322,447
1,407,991,709
193,757,669
873,710,693
96,895,234
4,666,296,901
1,068,061,348
494,644,053
288,762,341
622,945,795
557,814,229
288,047,488
433,207,810
297,830,702
742,248,796
118,888,568
54,422,249
201,826,073
22,154,066
32,751,238
3,968,129,160
107,439,520
10,151,970
22,669,268
68.17
100.00
37.67
81.39
100.00
99.91
43.79
5.69
100.00
11.12
73.56
100.00
22.12
6.82
19.39
53.06
92.62
20.06
56.64
70.21
77.35
16.33
2.94
100.00
2.32
35.83
87.52
7.91
0.94
7.29
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
4
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
5
0818T4N0010
0918T4N0001
0918T4N0002
0918T4N0003
0918T4N0004
0918T4N0005
0918T4N0006
1018T4N0002
1018T4N0003
1018T4N0004
1018T4N0005
1018T4N0006
1018T4N0007
1118T4N0001
1118T4N0002
1118T4N0003
1118T4N0004
Conservación de lacapacidad deprocesamiento en el CPGNuevo PemexConservación de laconfiabilidad operativa en elCPG BurgosModernización de Sistemasde Medición, Control ySeguridad de CPGsModernización de las áreasde movimiento de productosde CPGsAdecuación de plantasfraccionadoras yreconversión deendulzadora de líquidos enel CPG Nuevo PemexMantenimiento y Seguridaden las Terminales de GasLicuadoActualización tecnológicade los sistemas de controlde las terminales de gaslicuadoReubicación de trampas dediablos Santa AnaEstación de compresión delGolfoModernización de lossistemas de monitoreo,control y supervisión deltransporte por ductoSustitución del amoniaductotramo Cosoleacaque-ElMoralIncremento de la capacidadde almacenamiento denafta en el CPG BurgosRequerimiento de seguridadpara mejora de laconfiabilidad operativa delos CPGsProyecto integral deconfiabilidad eléctrica de losCPGsAdquisiciones de vehículos
Programa de adquisicionesde vehículos de trabajo delos CPGsCruzamientos direccionadosde ductos en ríos de la zonasur
27
28
35
35
27
35
35
13
30
35
30
28
35
35
09
27
27
10
5
10
10
5
10
5
5
1
10
5
1
10
1
6
6
5
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Ejecución
Ejecución
Contratación
Ejecución -Operación
Contratación -Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Contratación
Ejecución
Contratación
Ejecución
Contratación
Ejecución
1,938,063,109
421,130,514
1,471,847,032
1,689,830,020
1,703,294,812
508,990,248
686,062,200
107,639,060
942,286,817
506,409,809
525,878,020
81,573,132
734,911,891
696,793,877
30,248,632
20,699,809
887,504,327
1,500,000
108,638,327
161,600,625
134,742,020
124,786,360
30,000,000
65,684,800
10,735,500
336,000,000
242,329,675
37,161,653
209,220,026
87,251,660
14,392,000
166,935,522
82,084,165
96,002,872
24,500,000
5,736,740
326,695,256
165,168,051
3,037,517
76,639,555
11,913,643
1,891,425
74,551,478
88,254,606
704,242,602
54,046,838
191,776,829
36,247,353
2,420,557
99,570,321
88,254,606
1,938,063,109
421,130,514
1,471,847,032
1,689,830,020
1,703,294,812
508,990,248
686,062,200
107,639,060
942,286,817
506,409,809
525,878,020
81,573,132
734,911,891
696,793,877
30,248,632
20,699,809
887,504,327
704,242,602
54,046,838
191,776,829
36,247,353
2,420,557
99,570,321
88,254,606
34.10
18.27
22.41
1.05
0.84
37.54
9.76
23.20
3.33
18.97
40.75
30.53
11.30
6.95
5.91
0.31
5.78
10.20
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
5 5
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1118T4N0005
1118T4N0006
1118T4N0007
1118T4N0008
1118T4N0009
1218T4N0001
Adquisiciones no asociadasa proyectos de inversión.Etapa 2Mantenimiento integral delos sistemas de ductos paraetano, petroquímicosbásicos y petroquímicossecundariosMantenimiento integral delos sistemas de ductos degas natural y GLPEstación de compresiónSan RafaelAcondicionamiento delsistema de desfogues en elCPG CactusAcondicionamiento deinstalaciones en el CPGCactus para suministro deetano.
35
35
35
28
07
07
6
7
7
1
5
1
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Contratación
Preinversión
21,943,111
829,190,181
627,173,554
881,980,460
518,530,225
408,203,186
8,550,289
30,000,000
400,000
9,542,163
383,863,859
40,000,000
117,997
117,997
21,943,111
829,190,181
627,173,554
881,980,460
518,530,225
408,203,186
117,997
42.93
61.21
7.71
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
T4O Pemex-Petroquímica
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
11
0418T4O0002
0418T4O0005
0418T4Q0004
0418T4Q0005
0418T4Q0006
0418T4Q0008
0418T4Q0010
0418T4R0005
0418T4T0002
0418T4T0004
0418T4T0005
0418T4T0006
0418T4V0001
0418T4V0002
0418T4V0005
0418TZZ0001
Eficientización delAlmacenamiento yDistribución IProyecto Jaguaroundi.Construcción de un parqueEcológico de OficinasAdministrativasModernización yOptimización de laInfraestructura de ServiciosAuxiliares ISostenimiento de lacapacidad de produccióndel Tren de Aromáticos IIntegración de Derivadosdel Etano ISostenimiento de lacapacidad de producción dederivados del etano ISostenimiento de laCapacidad de Producciónde Servicios Auxiliares ISeguridad y ProtecciónAmbiental Derivado deObservaciones yNormatividad ISostenimiento de laCapacidad de Producciónde la Cadena del Propileno IModernización yOptimización de laInfraestructura de ServiciosAuxiliares IAmpliación y Modernizaciónde la Cadena de Derivadosdel Etano I en el ComplejoPetroquimico MorelosSeguridad y ProtecciónAmbiental Derivado deObservaciones yNormatividad I, en elComplejo PetroquímicoMorelosInfraestructuraadministrativa I en elComplejo PetroquímicoPajaritosSeguridad y ProtecciónAmbiental derivado deObservaciones yNormatividad ISostenimiento de laCapacidad de Producciónde Servicios Auxiliares IModernización y Ampliacióndel Tren de Aromáticos I
35
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
5
2
10
10
1
1
1
10
1
10
1
10
1
10
7
1
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Operación -En finiquito
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
831,964,667
62,965,542
1,006,751,696
737,438,697
484,395,651
583,357,299
236,623,170
302,230,054
214,708,774
699,797,526
8,547,813,003
553,772,884
89,464,522
539,189,554
290,161,699
8,646,647,255
92,558,730
1,601,914
2,700,893
20,117,968
70,000,000
43,312,801
11,168,715
50,797,423
96,707,995
682,240,343
202,924,486
9,018,434
14,295,773
25,137,388
71,981,558
22,000,000
34,360,375
39,023,255
59,755,483
142,212,622
846,175,269
23,327,469
6,607,330
7,541,216
23,254
10,112,005
34,029,344
282,396,342
224,908,279
52,746,145
230,252,296
126,407,952
46,241,004
131,748,415
48,147,174
219,598,412
12,500,114
261,788,840
2,131,781,716
298,348,443
53,196,913
136,203,394
97,208,101
3,534,777,201
62,295,146
51,347,023
54,087,287
47,231,389
22,637,413
45,072,601
59,867,160
1,138,384,246
167,650,557
407,052
8,545,542
243,509
280,540,999
831,964,667
62,965,542
1,006,751,696
737,438,697
484,395,651
583,357,299
236,623,170
302,230,054
214,708,774
699,797,526
8,547,813,003
553,772,884
89,464,522
539,189,554
290,161,699
8,646,647,255
224,908,279
52,746,145
292,547,442
177,754,975
100,328,291
178,979,804
70,784,587
264,671,013
12,500,114
321,656,000
3,270,165,962
465,999,000
53,603,965
144,748,936
97,451,610
3,815,318,200
48.01
77.94
25.32
24.38
21.63
31.15
48.68
89.42
5.99
26.12
41.25
61.63
48.93
42.07
73.77
47.36
19.06
77.94
16.61
23.66
15.98
26.63
30.14
77.64
5.99
26.12
24.64
61.63
48.93
34.46
41.16
36.52
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
2
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
T4O Pemex-Petroquímica
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
11
0518T4Q0002
0518T4Q0003
0518T4Q0004
0518T4V0001
0618T4O0002
0618T4O0003
0618T4O0004
0618T4O0008
0618TZZ0001
0718T4O0004
0718T4O0005
0718T4O0011
0718T4O0014
0718T4O0016
0718T4O0019
Sostenimiento de lacapacidad de producción dederivados del etano IISostenimiento de lacapacidad de produccióndel Tren de Aromáticos II enel Complejo PetroquímicoCangrejeraSostenimiento de laCapacidad de Producciónde Servicios Auxiliares IISostenimiento de laCapacidad de Producciónde Derivados del Etano ISostenimiento de laCapacidad de Produccionde Derivados del Etano IIIFlexibilidad Operativa ySostenimiento de lacapacidad instalada deMVC en PajaritosSostenimiento de laCapacidad de Producciónde Derivados del Metano IISeguridad y ProtecciónAmbiental derivado deObservaciones yNormatividad IIIAmpliación de la planta deestireno de 150 a 250 MTAAcondicionamiento de losServicios Auxiliares en C.P.CosoleacaqueAdquisición de equipos delaboratorio para elsostenimiento de laproducción en C.P.CosoleacaqueAdquisiciones de mobiliarioy equipo de oficina en C. P.Independencia.Acondicionamiento de losServicios Auxiliares en C.P. MorelosAdquisición de equipo paraServicios Auxiliares en C.P.Independencia.Acondicionamiento deInfraestructura en Áreas deAlmacenamiento paraSostenimiento de laProducción del C. P.Morelos
30
30
30
30
30
30
30
21
30
30
30
21
30
21
30
10
10
10
10
1
1
7
7
1
7
6
6
1
6
7
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
1,233,406,387
463,324,222
328,541,837
615,489,631
651,301,536
149,341,957
146,735,697
29,666,142
2,333,506,172
67,858,167
6,827,559
5,587,283
310,265,847
19,536,490
73,990,225
92,581,263
17,995,033
23,226,228
4,243,750
7,750,000
15,100,000
1,670,000
1,893,615
150,000
47,387,688
120,576,809
38,743,663
8,326,083
39,313,374
6,122,236
3,727,969
498,438
3,031,050
352,308
51,200,000
7,262,792
872,736
5,709,802
3,727,969
498,438
914,845
352,308
14,480,079
96,037,124
230,638,638
8,545,732
341,776,457
73,478,613
8,066,077
21,319,813
10,250,597
19,632,508
7,842,086
4,234,946
3,411,470
58,642,726
352,308
38,073,247
1,316,029
190,676,191
1,233,406,387
463,324,222
328,541,837
615,489,631
651,301,536
149,341,957
146,735,697
29,666,142
2,333,506,172
67,858,167
6,827,559
5,587,283
310,265,847
19,536,490
73,990,225
97,353,153
230,638,638
8,545,732
532,452,648
73,478,613
8,066,077
21,319,813
10,250,597
19,632,508
7,842,086
4,234,946
3,411,470
58,642,726
352,308
38,073,247
21.67
59.73
1.76
67.54
25.45
1.63
16.00
93.96
1.43
7.09
67.04
72.50
18.18
3.67
94.34
3.54
44.11
1.76
67.54
7.81
1.63
15.63
38.34
1.43
0.90
39.53
52.50
12.40
0.01
28.94
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
3
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
T4O Pemex-Petroquímica
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
11
0718T4O0020
0718T4O0021
0718T4O0024
0718T4O0030
0718T4O0031
0718T4O0033
0718T4O0034
0718T4O0035
0718T4O0036
0718T4O0037
0718T4O0038
Seguridad y ProtecciónAmbiental derivado deObservaciones yNormatividad III en C. P.MorelosAcondicionamiento de losServicios Auxiliares en C.P.PajaritosAcondicionamiento deinfraestructura en áreas dealmacenamiento para elsostenimiento de laproducción en el C. P.Cangrejera.Adquisición de Equipo deLaboratorio para elSostenimiento de laProducción en C.P.PajaritosAdquisición de equipos detrabajo y vehiculos utilitariosen el C.P. Independencia.Acondicionamiento deInfraestructura enLaboratorios para elsostenimiento de laproducción en C. P.Independencia.Seguridad y ProtecciónAmbiental Derivado deObservaciones yNormatividad II en C.P.CosoleacaqueAdquisición de equipo enáreas de mantenimientopara el sostenimiento de laproducción del C. P.MorelosSeguridad y ProtecciónAmbiental derivados deObservaciones yNormatividad II en C.P.PajaritosSostenimiento de laCapacidad de Producciónde Derivados del Etano IIen C. P. PajaritosSeguridad y ProtecciónAmbiental Derivado deObservaciones yNormatividad V en el C.P.Independencia
30
30
30
30
21
21
30
30
30
30
21
6
7
1
6
6
6
10
6
10
1
10
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
12,911,509
39,264,818
189,588,190
21,735,901
24,563,716
3,605,557
286,134,989
119,739,183
191,350,427
263,960,199
91,920,404
20,036,182
39,424,126
100,340,000
58,187,906
12,469,920
461,700
18,811,782
71,847,499
425,958
129,196
86,396,225
48,745,181
1,752,675
42,601
388,757
129,196
26,940,415
3,647,140
1,235,226
21,014,583
10,208,619
19,010,878
15,389,147
571,010
64,667,206
50,480,462
33,096,559
77,101,249
34,077,002
12,911,509
39,264,818
189,588,190
21,735,901
24,563,716
3,605,557
286,134,989
119,739,183
191,350,427
263,960,199
91,920,404
1,235,226
21,014,583
10,208,619
19,010,878
15,389,147
571,010
64,667,206
50,480,462
33,096,559
77,101,249
34,077,002
8.10
89.57
58.27
91.56
64.20
21.33
42.14
31.84
0.87
34.98
36.59
3.49
41.67
5.44
81.70
64.10
15.34
18.60
31.84
0.87
22.08
15.65
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
4
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
T4O Pemex-Petroquímica
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
11
0718T4O0040
0718T4O0041
0818T4O0005
0818T4O0007
0818T4O0009
0818T4O0010
0818T4O0016
0818T4O0019
0818T4O0020
0818T4O0021
0818T4O0022
Adquisición de equipos enáreas de Mantenimientopara el Sostenimiento de laProducción en el ComplejoPetroquímico PajaritosSostenimiento de laCapacidad de Producciónde Derivados del Etano II,en el ComplejoPetroquímico MorelosRehabilitación deinstalaciones para laSeguridad Física del C.P.MorelosRehabilitación deinstalaciones para laSeguridad Física delComplejo PetroquímicoPajaritosREHABILITACIÓN DEINSTALACIONES PARA LASEGURIDAD FISICA DELEDIFICIO SEDE DEPEMEX PETROQUÍMICARehabilitación deinstalaciones para laseguridad física delComplejo PetroquímicoCosoleacaqueAdquisición de Equipo deComunicación II en OficinasAdministrativas.Adquisición de equipos detrabajo y vehículosutilitarios para elCorporativo de PemexPetroquímica.Seguridad y ProtecciónAmbiental Derivado deObservaciones yNormatividad II en elComplejo PetroquímicoMorelosRehabilitación de las áreasde mantenimiento para elsostenimiento de laproducción del C.P.CangrejeraRehabilitación delaboratorios para elsostenimiento de laproducción del C.P.Cangrejera
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
6
10
5
7
10
7
6
6
10
10
1
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
127,253,527
1,969,130,557
232,430,920
64,012,561
11,931,420
73,845,113
25,292,818
12,958,445
595,359,713
446,169,289
125,514,874
12,529,923
214,158,084
203,600,000
500,000
63,023,564
1,043,159
233,806,925
152,492,079
21,477
3,351,591
14,708
62,348,271
3,237,148
21,872,531
1,043,159
35,426,526
412,477
21,476
3,350,984
14,708
1,888,055
1,040,850
9,113,624
58,722,806
898,680,314
8,089,345
31,879,845
1,112,838
59,427,889
16,605,371
2,335,630
97,342,347
71,181,295
38,668,893
127,253,527
1,969,130,557
232,430,920
64,012,561
11,931,420
73,845,113
25,292,818
12,958,445
595,359,713
446,169,289
125,514,874
58,722,806
898,680,314
8,089,345
31,879,845
1,112,838
59,427,889
16,605,371
2,335,630
97,342,347
71,181,295
38,668,893
46.61
53.56
68.82
49.80
1.00
81.32
67.84
13.08
28.21
16.03
28.84
32.58
25.84
3.02
40.34
0.01
52.24
0.31
10.38
12.96
14.46
26.84
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
5
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
T4O Pemex-Petroquímica
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
11
0818T4O0024
0818T4O0025
0818T4O0026
0818T4O0027
0818T4O0030
0818T4O0033
0818T4O0034
0818T4O0035
0818T4O0037
0818T4O0039
0818T4O0041
0818T4O0042
Adquisición de Equipos paraAreas de Mantenimiento enel Complejo PetroquímicoMorelosSostenimiento de laCapacidad de Producciónde Derivados del Etano IIIen el ComplejoPetroquímico PajaritosSeguridad y ProtecciónAmbiental derivado deobservaciones ynormatividad IV en elComplejo PetroquímicoMorelosAdquisición de equipos delaboratorio en el ComplejoPetroquímico Morelos.Sostenimiento de lacapacidad de producción dederivados del etano III en elComplejo PetroquímicoMorelosAmpliación y Modernizaciónde la Cadena de Derivadosdel Etano III en el ComplejoPetroquímico Morelos.Seguridad y ProtecciónAmbiental derivado deobservaciones ynormatividad III en elComplejo PetroquímicoPajaritosSostenimiento de laCapacidad de Producciónen el ComplejoPetroquímicoIndependencia.Sistema avanzado decontrol de los procesosproductivos en PemexPetroquímica.Sostenimiento de lacapacidad de producción deservicios auxiliares II en elComplejo PetroquímicoPajaritosSostenimiento de lacapacidad de producción deservicios auxiliares I en elComplejo PetroquímicoMorelosCogeneración en planta deServicios Auxiliares en C.P.Morelos
30
30
30
30
30
30
30
21
30
30
30
30
6
1
5
6
1
1
1
6
10
1
1
1
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
140,844,971
139,119,324
220,734,375
15,784,710
905,001,124
256,558,573
32,532,830
105,904,836
143,035,683
137,089,913
693,881,373
1,938,700,034
9,918,314
26,533,407
10,750,000
2,426,956
7,821,478
1,160,632
18,268,852
4,074,422
31,433,310
4,450,000
5,692,197
9,489,823
12,648,607
365,038
1,152,597
2,009,070
285,532
723,907
8,881,838
2,897,025
51,361,064
34,995,209
9,724,866
15,649,402
38,562,013
959,954
11,072,001
34,943,298
7,805,857
140,844,971
139,119,324
220,734,375
15,784,710
905,001,124
256,558,573
32,532,830
105,904,836
143,035,683
137,089,913
693,881,373
1,938,700,034
51,361,064
34,995,209
9,724,866
15,649,402
38,562,013
959,954
11,072,001
34,943,298
7,805,857
28.79
21.04
66.31
4.85
7.14
2.72
10.96
28.79
2.21
9.51
6.67
64.74
0.12
7.14
2.72
7.98
-9.73
0.69
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
6
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
T4O Pemex-Petroquímica
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
11
0818T4O0043
0818T4O0047
0818T4O0048
0818T4O0055
0818T4O0056
0918T4O0002
0918T4O0003
0918T4O0004
0918T4O0005
0918T4O0007
0918T4O0008
0918T4O0009
Rehabilitación del Tren deAromáticos I en C.P.CangrejeraSostenimiento de lacapacidad de producción delos servicios auxiliares III enC.P. CangrejeraCogeneración en losServicios Auxiliares del C.P.CangrejeraSeguridad y ProtecciónAmbiental derivado deobservaciones ynormatividad IV en C.P.CangrejeraSostenimiento de lacapacidad de producción dederivados del Etano IV en elC.P. CangrejeraAcondicionamiento delTransporte Marítimo dePemex PetroquímicaSostenimiento de lacapacidad de producción delas instalaciones del sectorpreparadoras de carga I enel Complejo PetroquímicoCangrejeraAdquisición de Equipos paraÁreas de Mantenimiento,Seguridad y Contraincendioen el ComplejoPetroquímicoIndependenciaAdquisición de Equipo deLaboratorio II para elSostenimiento de laProducción en C.P.Pajaritos.Adquisión de Equipos deTrabajo y VehículosUtilitarios II en C.P.Morelos.Adquisición de Equipo deLaboratorio para elSostenimiento de laProducción en C.P. MorelosAdquisición de Equipos deTrabajo y VehículosUtilitarios II en C.P.Independencia
30
30
30
30
30
30
30
21
30
30
30
21
1
10
1
10
10
1
1
6
6
6
6
6
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Preinversión -Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
584,727,518
932,242,817
2,961,854,533
111,117,124
1,141,190,629
116,946,605
546,539,684
13,453,496
9,620,422
21,321,707
24,979,572
32,157,436
38,862,270
47,901,450
75,437,897
749,512
450,000
25,444,443
17,437,099
21,671
56,259,295
58,028,862
509,000
419,774
24,594,611
1,862,724
6,076,952
11,671
10,657,164
22,374,660
419,774
3,126,164
67,309,749
70,869,003
28,845,814
13,695,563
80,312,317
1,636,892
419,774
4,515,637
2,972,533
584,727,518
932,242,817
2,961,854,533
111,117,124
1,141,190,629
116,946,605
546,539,684
13,453,496
9,620,422
21,321,707
24,979,572
32,157,436
67,309,749
70,869,003
28,845,814
13,695,563
80,312,317
1,636,892
419,774
4,515,637
2,972,533
17.12
10.93
26.72
7.05
15.09
15.97
0.01
17.72
0.52
10.96
3.39
25.09
0.20
14.92
13.67
0.01
16.59
0.52
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
7
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
T4O Pemex-Petroquímica
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
11
0918T4O0010
0918T4O0011
0918T4O0013
0918T4O0014
0918T4O0015
0918T4O0017
0918T4O0019
0918T4O0020
0918T4O0022
0918T4O0024
0918T4O0025
Seguridad y ProtecciónAmbiental Derivado deObservaciones yNormatividad V en elComplejo PetroquímicoMorelosSostenimiento de laCapacidad de Producciónde Derivados del Etano IVen el ComplejoPetroquímico MorelosModernización yOptimización de la Cadenade Derivados del Etano enel Complejo PetroquimicoMorelosRehabilitación del Tren deAromáticos IISostenimiento de laCapacidad de Producción IIen el ComplejoPetroquímicoIndependenciaRehabilitación de lasTerminales deAlmacenamiento de EtilenoI y II del ComplejoPetroquímico PajaritosSeguridad y ProtecciónAmbiental derivado deObservaciones yNormatividad IV en elComplejo PetroquímicoPajaritosSostenimiento de lasInstalaciones deTelecomunicación en elComplejo PetroquímicoCangrejeraInfraestructuracomplementaria II enOficinas AdministrativasRehabilitación de losturbogeneradores de gasTG-1, 2 y 3 del ComplejoPetroquímico Pajaritos.Rehabilitación del área demovimiento de productos ylineas de integración delComplejo PetroquímicoCosoleacaque
30
30
30
30
21
30
30
30
30
30
30
10
1
1
1
7
1
10
7
6
1
7
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
223,526,301
936,724,591
23,379,814
418,161,502
28,818,447
263,710,352
54,817,667
17,542,985
7,388,818
428,947,722
63,852,311
63,189,091
443,532,086
7,650,000
70,795,472
247,326,909
4,703,370
3,969,344
69,894
503,615
10,000,000
10,680,100
1,679,806
48,957,077
4,703,370
5,729
69,894
437,002
5,548,321
17,079,346
134,457,753
4,703,370
1,186,823
1,720,607
9,623,122
558,126
437,002
1,824,289
6,857,780
223,526,301
936,724,591
23,379,814
418,161,502
28,818,447
263,710,352
54,817,667
17,542,985
7,388,818
428,947,722
63,852,311
17,079,346
134,457,753
4,703,370
1,186,823
1,720,607
9,623,122
558,126
437,002
1,824,289
6,857,780
34.07
55.20
22.98
0.29
5.45
3.83
0.03
2.97
10.79
16.94
6.48
12.05
0.29
3.00
3.81
0.03
0.02
10.79
10.79
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
8
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
T4O Pemex-Petroquímica
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
11
0918T4O0026
0918T4O0028
0918T4O0029
0918T4O0030
0918T4O0031
0918T4O0032
1018T4O0001
1018T4O0002
1018T4O0003
1018T4O0004
1018T4O0005
1018T4O0006
Sostenimiento de lacapacidad de producción,almacenamiento ydistribución del amoniacodel Complejo PetroquímicoCosoleacaqueRehabilitación de las Áreasde Mantenimiento y Tallerespara el Sostenimiento de laProducción del ComplejoPetroquímico CangrejeraRehabilitación de OficinasAdministrativas y Áreas deApoyo en el ComplejoPetroquímico CangrejeraAdquisiciones deInfraestructuraComplementaria en elComplejo PetroquímicoCangrejeraSeguridad y ProtecciónAmbiental Derivado deObservaciones yNormatividad V en C.P.CangrejeraCogeneración ymodernización de losservicios auxiliares en elComplejo PetroquímicoPajaritosADQUISICIÓN DEMOBILIARIO Y EQUIPOSDIVERSOS PARA LACASA DE VISITAS DEPEMEX PETROQUÍMICAMantenimiento de lacapacidad de producción dela planta de etileno delComplejo PetroquímicoMorelosInfraestructura paraEdificios Administrativos enPlantas de ProcesoMantenimiento de lacapacidad de producción dela planta de óxido de etilenodel Complejo PetroquímicoCangrejeraSostenimiento de laCapacidad de Producciónde la Planta Productiva dePememx PetroquímicaMacroproceso del control deinventarios en PemexPetroquímica
30
30
30
30
30
30
30
30
21
30
30
30
1
7
7
6
6
1
6
7
1
7
11
1
Ejecución -Operación
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Ejecución -Operación
1,038,786,985
101,611,272
139,780,083
16,809,178
4,117,685
162,451,109
773,925
512,869,285
8,821,187
513,438,318
68,893,819
519,928,580
270,500,000
2,934,320
3,900,000
1,000,000
438,320,871
3,550,000
69,074,162
128,302,593
8,048,107
116,439,394
48,904,840
6,170,359
414,844
230,100,479
856,189
348,827,726
12,247,821
1,523,155
1,038,786,985
101,611,272
139,780,083
16,809,178
4,117,685
162,451,109
773,925
512,869,285
8,821,187
513,438,318
68,893,819
519,928,580
230,100,479
856,189
348,827,726
12,247,821
1,523,155
59.55
0.51
70.74
28.51
0.81
21.83
0.51
67.65
2.56
0.30
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
9
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
T4O Pemex-Petroquímica
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
11
1018T4O0007
1018T4O0008
1018T4O0009
1018T4O0010
1018T4O0011
1018T4O0012
1018T4O0013
1118T4O0001
1118T4O0002
1118T4O0003
1118T4O0004
1118T4O0005
1118T4O0006
Instalación de unLaboratorio de AsistenciaTécnica ubicado en la Zonadel Valle de México.Adquisición de Equipos paraÁreas de Mantenimiento IIen el ComplejoPetroquímico MorelosAdecuación de Áreas deLaboratorio del ComplejoPetroquímico CangrejeraSostenimiento de lacapacidad de producción delos servicios auxiliares IV enel Complejo PetroquímicoCangrejeraSostenimiento de laCapacidad de Producción yEficiencia de Operación dela Planta de Clorados III.Adecuación de ÁreasAdministrativas de Procesoy Talleres del ComplejoPetroquímico MorelosSostenimiento de laCapacidad de Producciónde Servicios Auxiliares II delComplejo PetroquímicoMorelosAdquisición de equipo parael Departamento yLaboratorio Electrico en elC.P. Cosoleacaque.Adquisición de equipo delaboratorio II parasostenimiento de laproducción en el C.P.Cosoleacaque.Infraestructura yequipamiento de SeguridadFísica en el ComplejoPetroquímicoIndependenciaInfraestructura yequipamiento de SeguridadFísica en el ComplejoPetroquímico CangrejeraInfraestructura yequipamiento de SeguridadFísica en el ComplejoPetroquímico CosoleacaqueInfraestructura yequipamiento de SeguridadFísica en el ComplejoPetroquímico Pajaritos
09
30
30
30
30
30
30
30
30
21
30
30
30
5
6
6
1
1
1
1
6
6
10
10
10
10
Ejecución
Ejecución -Operación
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
153,432,483
75,053,582
101,049,325
230,627,451
816,997,636
40,203,190
818,870,367
19,306,638
14,955,612
61,671,887
120,412,852
169,597,562
112,953,171
50,000,000
137,499,916
15,517,468
2,771,032
6,000,000
8,000,000
999,915
1,437,851
2,684,510
11,248,908
1,812,056
2,684,510
153,432,483
75,053,582
101,049,325
230,627,451
816,997,636
40,203,190
818,870,367
19,306,638
14,955,612
61,671,887
120,412,852
169,597,562
112,953,171
11,248,908
1,812,056
2,684,510
99.84
4.96
2.72
7.66
2.12
0.19
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
10
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
T4O Pemex-Petroquímica
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
11
1118T4O0007
1118T4O0008
1118T4O0009
1118T4O0010
1118T4O0011
1118T4O0012
1118T4O0013
1118T4O0014
1118T4O0015
1118T4O0016
1218T4O0001
Mantenimiento de lacapacidad de producción dela planta de etileno delComplejo PetroquímicoCangrejeraMantenimiento de lacapacidad de producción dela planta VI de Amoniacodel Complejo PetroquímicoCosoleacaqueMantenimiento de lacapacidad de producción dela planta Mitsui delComplejo PetroquímicoMorelosMantenimiento de lacapacidad de producción dela planta de oxido de etilenodel Complejo PetroquímicoMorelosMantenimiento de lacapacidad de producción dela planta Asahi delComplejo PetroquímicoMorelosAdquisición de equipopesado, construcción e izajedel Complejo PetroquímicoCosoleacaqueModernización del Sistemade Red Contraincendio delComplejo PetroquimicoCangrejeraMantenimiento de lacapacidad de producción dela planta Clorados III delComplejo PetroquímicoPajaritosMantenimiento de lacapacidad de producción dela planta swing delComplejo PetroquímicoMorelosSostenimiento de laCapacidad de Producciónde las Instalaciones delSector Preparadoras deCarga II en el ComplejoPetroquímico CangrejeraAdquisición de equipos paraSeguridad y ProtecciónAmbiental derivado deObservaciones yNormatividad en elComplejo PetroquímicoIndependencia
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
21
7
7
7
7
7
6
1
7
7
10
6
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
742,326,214
448,528,969
310,222,387
286,187,583
294,409,652
164,710,698
628,446,212
703,730,959
127,756,989
356,554,216
36,239,356
211,969,155
82,000,000
156,718,106
55,041,413
60,260,005
37,991,517
22,741,505
742,326,214
448,528,969
310,222,387
286,187,583
294,409,652
164,710,698
628,446,212
703,730,959
127,756,989
356,554,216
36,239,356
42.12
17.58
20.13
12.74
17.46
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
11 11
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
T4O Pemex-Petroquímica
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1218T4O0002
1218T4O0003
1218T4O0004
1218T4O0005
1218T4O0006
1218T4O0007
1218T4O0008
1218T4O0009
1218T4O0010
1218T4O0011
1218T4O0012
1218T4O0013
Adquisición de Vehículos deTrabajo y Utilitarios para elComplejo PetroquímicoIndependenciaAdquisicion de equipos dejardineria para el EdificioSede de PemexPetroquimicaAdquisición de Vehículospara ActividadesProductivas en PemexPetroquímicaAdquisición de Equipo deLaboratorio II para elSostenimiento de laProducción en C.P.Morelos.Adquisición de Equipo deLaboratorio III para elSostenimiento de laProducción en el ComplejoPetroquímico Pajaritos.Adquisición de equipo parala seguridad industrial delComplejo PetroquímicoCosoleacaqueAdquisición de EquiposAutónomos paraFortalecimiento a BrigadasAdquisicion de Equipos deInspección para elSostenimiento de laProducción en el ComplejoPetroquímico PajaritosAdquisición de Vehículospara ActividadesProductivas enC.P.PajaritosSostenimiento deInstalaciones del ParqueEcológico JaguaroundiAdquisición de Equipos deTrabajo y Vehículos paraActividades Productivas enPemex PetroquímicaAdquisición de Vehículos deTrabajo y Utilitarios en elComplejo PetroquímicoMorelos
21
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
6
6
6
6
6
6
6
6
6
2
6
6
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
38,420,000
293,309
77,507,900
35,608,244
384,726
28,500,100
1,400,000
21,086,390
29,636,964
4,965,400
23,921,000
26,350,000
38,420,000
293,309
77,507,900
35,608,244
384,726
28,500,100
1,400,000
21,086,390
29,636,964
4,965,400
23,921,000
26,350,000
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
T5K P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V.
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1118T5K0001 PROGRAMA ANUAL DEADQUISICIONES
09 6 Preinversión -Contratación
10,815,443 10,449,800 8,479,800 10,815,443 100.00
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
TOQ Comisión Federal de Electricidad
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
19
000 97 999
002 03 002
003 02 003
004 02 004
005 02 005
006 02 006
006 03 006
006 96 006
007 02 007
007 96 007
008 02 008
008 03 008
008 96 008
009 02 009
009 03 009
009 96 009
010 02 010
010 03 010
011 02 011
011 03 011
011 96 011
011 97 011
012 03 012
013 02 013
013 03 013
013 96 013
014 02 014
014 03 014
014 96 014
015 02 015
016 96 016
018 02 018
021 02 021
021 97 021
Samalayuca II
La Venta II
Adolfo López Mateos
Altamira
Botello
Carbón II
Red de TransmisiónAsociada a la CE La VentaIIChihuahua
Carlos Rodríguez Rivero
Monterrey II
Dos Bocas
911 Noreste
Rosarito III (Unidades 8 y 9)
Emilio Portes Gil
912 División Oriente
Cerro Prieto IV
Francisco Pérez Ríos
914 División Centro Sur
Gomez Palacio
915 Occidental
214 y 215 Sureste-Peninsular308 Noroeste
901 Pacífico
Huinalá
902 Istmo
218 Noroeste
Ixtaczoquitlán
903 Cabo - Norte
221 Occidental
José Aceves Pozos(Mazatlán II)212 y 213 SF6 Potencia yDistribuciónGral. Manuel AlvarezMoreno (Manzanillo)CT Puerto Libertad
Guerrero Negro II
08
20
30
28
16
05
20
08
26
19
30
34
02
28
30
02
13
34
10
34
34
34
34
19
34
34
30
34
34
25
34
06
26
03
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
8,554,882,231
1,350,278,664
377,080,613
516,574,193
77,446,015
140,971,903
87,713,925
3,383,864,773
228,945,212
4,039,260,192
175,724,213
109,283,330
3,755,810,992
3,009,057
198,032,145
1,260,699,200
1,554,128,720
380,449,912
432,648,600
141,819,864
1,618,548,038
538,392,966
1,018,065,600
7,319,976
1,002,012,584
618,014,290
11,166,587
692,763,617
884,633,651
164,809,800
2,137,172,308
600,240,366
163,968,000
370,475,753
156,644,157
88,789,977
38,677,367
51,657,423
7,744,597
14,097,185
8,298,086
264,201,943
23,554,894
17,572,416
10,928,333
256,034,788
300,901
15,360,251
12,761,200
155,412,872
12,197,462
37,257,739
14,181,988
108,561,737
4,650,994
90,127,010
770,528
98,400,906
27,211,075
1,116,654
70,530,091
59,987,351
17,348,400
124,671,617
61,510,143
16,396,800
33,509,569
156,644,157
88,789,977
38,677,367
51,657,423
7,744,597
14,097,185
8,298,086
264,201,943
23,554,894
17,572,416
10,928,333
256,034,788
300,901
15,360,251
12,761,200
155,412,872
12,197,462
37,257,739
14,181,988
108,561,737
4,650,994
72,990,355
770,528
98,400,906
27,211,075
1,116,654
70,530,091
59,987,351
17,348,400
124,671,617
61,510,143
16,396,800
33,509,569
81,605,485
39,273,471
16,882,199
29,342,996
2,102,144
3,740,210
10,545,511
4,917,974
143,199,657
139,843
8,455,159
69,266,051
6,378,951
11,566,641
6,099,933
57,955,135
35,290,105
329,686
32,360,211
14,259,219
32,374,468
33,738,184
7,901,272
506,139
26,925,278
7,120,378
15,522,213
2,947,239,302
484,977,267
251,843,870
146,162,879
63,450,056
96,345,320
45,978,577
1,805,979,595
135,715,908
4,030,406,292
120,266,717
54,346,829
1,483,515,307
2,086,143
53,669,908
669,528,707
679,379,636
25,730,127
221,984,184
52,702,689
1,052,514,508
364,901,586
200,217,608
4,918,168
459,965,943
323,552,297
9,271,371
396,491,177
443,955,764
97,130,707
447,238,678
401,663,669
106,219,777
231,555,973
8,554,882,231
1,350,278,664
377,080,613
516,574,193
77,446,015
140,971,903
87,713,925
3,383,864,773
228,945,212
4,039,260,192
175,724,213
109,283,330
3,755,810,992
3,009,057
198,032,145
1,260,699,200
1,554,128,720
380,449,912
432,648,600
141,819,864
1,618,548,038
538,392,966
1,018,065,600
7,319,976
1,002,012,584
618,014,290
11,166,587
692,763,617
884,633,651
164,809,800
2,137,172,308
600,240,366
163,968,000
370,475,753
2,947,239,302
484,977,267
251,843,870
146,162,879
63,450,056
96,345,320
45,978,577
1,805,979,595
135,715,908
4,030,406,292
120,266,717
54,346,829
1,483,515,307
2,086,143
53,669,908
669,528,707
679,379,636
25,730,127
221,984,184
52,702,689
1,052,514,508
364,901,586
200,217,608
4,918,168
459,965,943
323,552,297
9,271,371
396,491,177
443,955,764
97,130,707
447,238,678
401,663,669
106,219,777
231,555,973
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
2
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
TOQ Comisión Federal de Electricidad
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
19
022 02 022
023 02 023
024 02 024
025 02 025
026 02 026
027 02 027
028 02 028
029 02 029
030 02 030
031 02 031
0318TOQ0203
0318TOQ0204
0318TOQ0205
032 02 032
033 02 033
034 02 034
035 02 035
036 02 036
037 02 037
040 02 040
041 02 041
0418TOQ0060
0418TOQ0062
0418TOQ0063
0418TOQ0083
0418TOQ0084
0418TOQ0085
0418TOQ0086
0418TOQ0087
0418TOQ0088
0418TOQ0089
Punta Prieta
Salamanca
Tuxpango
CT Valle de México
Lineas Centro
Norte
Hermosillo Conversión deTG a CCPacífico
El Cajón
Red de TransmisiónAsociada a la CH el CajónRed de Fibra OpticaProyecto NorteRed de Fibra OpticaProyecto SurRed de Fibra OpticaProyecto CentroRed de TransmisiónAsociada a Altamira VRed de TransmisiónAsociada a la Laguna IIRed de TransmisiónAsociada a el Pacífico707 Enlace Norte-Sur
Riviera Maya
Presa Reguladora Amata
705 Capacitores
708 CompensaciónDinámicas Oriental -NorteSan Lorenzo Conversión deTG a CC1001 Red de TransmisiónBaja -- Nogales1005 Noroeste
Infiernillo
CT Francisco Pérez RíosUnidades 1 y 2CT Valle de MéxicoUnidades 5,6 y 7CCC Samalayuca II
1006 Central----Sur
CCC Huinala II
1004 CompensaciónDinámica Área Central
03
11
30
15
34
34
26
12
18
18
34
34
34
34
34
34
34
34
25
34
34
21
34
34
16
13
15
08
34
19
15
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
149,775,691
394,676,002
211,900,299
70,638,000
81,659,797
93,987,458
981,497,369
10,710,212,226
12,030,895,568
847,975,408
578,369,524
337,003,552
546,221,670
990,379,762
249,520,378
1,343,205,360
443,537,625
494,655,173
205,556,263
42,448,485
564,713,027
1,812,137,773
405,653,026
747,833,880
206,168,129
1,856,404,814
54,854,262
13,237,000
275,044,645
23,118,793
192,496,687
14,048,959
40,496,290
22,181,088
7,063,800
8,438,484
9,893,419
98,868,385
968,001,997
341,071,874
85,633,069
57,836,955
36,114,611
57,497,014
94,086,851
24,952,038
126,721,690
40,516,859
45,276,677
16,561,866
4,244,844
54,674,276
117,242,000
39,969,945
72,467,854
21,333,981
185,640,483
6,094,913
1,470,783
10,276,621
2,311,876
20,089,008
14,048,959
40,496,290
22,181,088
7,063,800
8,438,484
9,893,419
98,868,385
973,979,997
341,071,874
85,633,069
57,836,955
36,114,611
57,497,014
94,086,851
24,952,038
169,649,540
40,516,859
45,276,677
16,561,866
4,244,844
54,674,276
117,242,000
39,969,945
72,467,854
21,333,981
185,640,483
6,094,913
1,470,783
10,276,621
2,311,876
20,089,008
6,581,706
17,675,836
8,753,803
3,665,104
4,387,122
42,839,997
444,574,366
41,832,189
38,396,147
25,643,548
16,357,532
25,887,797
34,211,185
11,655,931
43,802,825
18,929,569
21,106,967
7,220,907
1,854,059
24,110,043
66,930,704
41,234,434
11,781,671
99,962,513
2,766,193
651,000
2,064,853
982,752
9,039,809
89,546,630
259,133,766
181,300,640
49,507,592
52,971,616
65,445,845
660,600,784
2,014,106,999
2,624,157,445
495,466,273
275,401,620
176,933,233
286,077,107
535,176,635
173,879,879
472,612,629
282,385,961
314,867,754
107,719,447
27,658,322
359,667,028
399,989,222
176,378,059
445,470,057
57,251,585
465,284,601
30,568,249
7,193,977
8,476,163
8,490,860
111,126,796
149,775,691
394,676,002
211,900,299
70,638,000
81,659,797
93,987,458
981,497,369
10,710,212,226
12,030,895,568
847,975,408
578,369,524
337,003,552
546,221,670
990,379,762
249,520,378
1,343,205,360
443,537,625
494,655,173
205,556,263
42,448,485
564,713,027
1,812,137,773
405,653,026
747,833,880
206,168,129
1,856,404,814
54,854,262
13,237,000
275,044,645
23,118,793
192,496,687
89,546,630
259,133,766
181,300,640
49,507,592
52,971,616
65,445,845
660,600,784
2,014,106,999
2,624,157,445
495,466,273
275,401,620
176,933,233
286,077,107
535,176,635
173,879,879
472,612,629
282,385,961
314,867,754
107,719,447
27,658,322
359,667,028
399,989,222
176,378,059
445,470,057
57,251,585
465,284,601
30,568,249
7,193,977
8,476,163
8,490,860
111,126,796
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
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100.00
100.00
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100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
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100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
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100.00
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100.00
100.00
100.00
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100.00
100.00
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100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
3
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
TOQ Comisión Federal de Electricidad
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
19
0418TOQ0090
0418TOQ0091
0418TOQ0092
0418TOQ0096
0418TOQ0097
0418TOQ0138
0418TOQ0141
042 02 042
043 02 043
044 02 044
045 02 045
046 00 046
046 02 046
047 02 047
049 02 049
050 00 049
051 02 051
0518TOQ0028
0518TOQ0029
0518TOQ0030
0518TOQ0031
0518TOQ0032
0518TOQ0033
0518TOQ0034
0518TOQ0035
0518TOQ0036
0518TOQ0037
0518TOQ0038
0518TOQ0039
0518TOQ0041
0518TOQ0042
1003 SubestacionesEléctricas de OccidenteCT Puerto Libertad Unidad41002 Compensación yTransmisión Noreste -SuresteRed de TransmisiónAsociada a la CC SanLorenzoCCC El Sauz
Baja California
Red de TransmisiónAsociada a la CH La Yesca701 Occidente-Centro
702 Sureste-Peninsular
703 Noreste-Norte
704 Baja California -Noroeste406 Red Asociada a TuxpanII, III y IV706 Sistemas Norte
709 Sistemas Sur
CT Pdte. Plutarco ElíasCalles Unidades 1 y 2Baja California Sur I
CT Pdte. Adolfo LópezMateos Unidades 3, 4, 5 y 61125 Distribución
1124 Bajío Centro
1128 Centro Sur
1123 Norte
1122 Golfo Norte
1127 Sureste
1121 Baja California
1120 Noroeste
1126 Centro Oriente
1129 Compensación redes
Suministro de 970 T/h a lasCentrales de Cerro PrietoCT Puerto LibertadUnidades 2 y 3CT Punta Prieta Unidad 2
CCC Huinalá Unidad 6
14
26
34
21
22
02
18
34
34
34
34
34
34
34
12
03
30
34
34
34
34
34
34
02
34
34
34
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26
03
19
20
20
20
20
20
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20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Preinversión -OperaciónOperación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
828,831,400
160,857,000
741,324,911
72,756,530
51,545,000
2,184,266,138
951,684,473
979,282,971
340,180,713
236,673,558
81,632,054
1,637,126,101
2,923,262,667
1,385,932,017
251,612,007
717,581,991
539,240,000
1,807,593,395
844,057,000
652,273,000
46,440,666
781,126,789
196,140,632
94,370,660
864,093,438
155,689,849
190,967,600
1,426,595,239
389,790,000
70,211,000
797,392,000
52,507,007
16,085,700
100,565,663
7,111,807
5,154,500
212,646,000
92,878,600
101,777,744
34,564,808
23,768,650
8,592,850
70,316,737
217,989,942
130,295,475
26,533,658
63,050,979
54,639,237
105,274,569
38,324,568
65,227,300
4,644,064
37,860,736
26,634,796
5,710,576
43,801,636
15,431,597
21,568,478
177,410,228
39,969,274
7,021,100
52,507,007
16,085,700
89,620,663
7,111,807
5,154,500
212,646,000
99,856,756
101,777,744
34,564,808
23,768,650
8,592,850
70,316,737
229,262,839
130,295,475
26,533,658
63,050,979
54,639,237
105,274,569
43,614,220
65,227,300
4,644,064
37,860,736
26,634,796
5,710,576
43,801,636
15,431,597
21,568,478
177,410,228
39,969,274
7,021,100
18,159,608
7,136,381
35,373,266
3,169,095
1,158,118
125,700,206
11,993,798
44,060,951
16,300,810
10,620,829
3,854,456
31,968,246
80,810,112
56,575,391
6,109,481
13,739,947
18,331,662
49,980,651
19,084,224
4,605,332
2,475,440
19,967,140
9,734,972
2,950,553
21,999,056
9,524,783
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17,057,790
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258,759,510
27,386,457
22,924,778
833,255,502
45,021,534
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155,759,133
139,495,524
57,499,677
1,037,560,757
1,151,967,598
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441,413,227
264,070,937
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349,644,567
137,501,548
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160,857,000
741,324,911
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51,545,000
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951,684,473
979,282,971
340,180,713
236,673,558
81,632,054
1,637,126,101
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1,385,932,017
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652,273,000
46,440,666
781,126,789
196,140,632
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864,093,438
155,689,849
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70,211,000
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27,386,457
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833,255,502
45,021,534
488,167,730
155,759,133
139,495,524
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1,037,560,757
1,151,967,598
843,976,056
124,822,402
441,413,227
264,070,937
809,443,530
100,172,332
4,605,332
12,723,665
207,816,614
50,468,328
8,668,967
86,815,593
658,043,283
349,644,567
137,501,548
26,592,096
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
40.00
100.00
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100.00
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100.00
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100.00
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38.05
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100.00
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100.00
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100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
4
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
TOQ Comisión Federal de Electricidad
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
19
0518TOQ0043
0518TOQ0047
0518TOQ0048
0518TOQ0054
0518TOQ0055
0518TOQ0056
0518TOQ0058
0518TOQ0060
0518TOQ0061
0518TOQ0062
0518TOQ0063
0518TOQ0064
052 02 052
053 02 053
056 02 056
057 00 056
058 02 058
059 00 058
059 02 059
060 00 059
060 02 060
061 02 061
0618TOQ0028
0618TOQ0029
0618TOQ0030
CN Laguna Verde
Agua Prieta II (con camposolar)Red de transmisiónasociada a la CC AguaPrieta II1110 CompensaciónCapacitiva del Norte1111 Transmisión yTransformación del Central- Occidental1112 Transmisión yTransformación delNoroeste1114 Transmisión yTransformación del Oriental1116 Transformación delNoreste1117 Transformación deGuaymas1118 Transmisión yTransformación del Norte1119 Transmisión yTransformación del SuresteRed de TransmisiónAsociada a la CE La VentaIIICCC Tula
CT Francisco Pérez RíosUnidad 5CT Carbón II Unidades 2 y4Suministro de vapor a lasCentrales de Cerro PrietoCT Emilio Portes Gil Unidad4Red Asociada deTransmisión de la CCI BajaCalifornia Sur ICGT Cerro Prieto (U5)
1012 Red de TransmisiónAsociada a la CCC BajaCalifornia811 Noroeste
812 Golfo Norte
1206 Conversión a 400 kVde la LT Mazatlan II - LaHiguera1213 COMPENSACION DEREDES1205 CompensaciónOriental - Peninsular
30
26
26
34
34
34
34
34
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13
13
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20
20
20
20
20
20
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
8,841,717,529
7,328,447,426
736,989,166
411,687,536
898,115,200
1,408,782,800
1,968,470,000
3,483,295,188
243,133,800
450,471,800
1,452,898,000
15,199,163
64,063,688
372,710,000
167,015,133
1,381,913,813
437,355,580
331,581,653
383,977,761
175,945,069
131,816,986
64,637,772
514,449,222
929,650,907
115,811,977
858,419,182
88,512,511
2,562,800
38,490,768
36,029,200
51,461,383
21,655,000
177,856,751
24,341,940
40,948,056
148,402,240
2,260,611
6,929,917
37,271,000
17,292,121
139,649,130
47,942,401
25,838,160
38,397,780
17,668,943
13,181,697
6,801,671
51,408,323
64,666,417
7,637,834
858,419,182
22,400,493
4,183,929
38,490,768
29,766,744
52,277,317
1,631,494
173,844,620
24,351,700
40,948,056
148,737,350
2,260,611
6,929,917
32,271,000
17,292,121
139,649,130
47,942,401
25,838,160
38,397,780
17,668,943
13,181,697
6,801,671
51,408,323
64,666,417
7,637,834
173,033,759
56,877,854
5,123,729
453,124
22,974,399
759,112
81,593,083
994,294
18,877,295
72,231,267
767,868
3,106,074
17,259,122
5,059,868
55,221,323
18,720,054
13,529,459
20,666,923
7,324,648
6,023,988
3,015,041
28,219,065
30,834,899
4,462,523
271,104,897
232,674,108
1,002,176
31,773,078
28,715,369
205,905,044
59,811,496
254,046,866
4,334,121
130,411,039
438,576,675
3,369,175
36,211,239
234,816,953
112,986,816
902,412,784
233,140,002
188,345,559
107,957,575
54,726,085
81,958,663
71,163,954
179,123,140
1,127,921,994
97,697,997
8,841,717,529
7,328,447,426
736,989,166
411,687,536
898,115,200
1,408,782,800
1,968,470,000
3,483,295,188
243,133,800
450,471,800
1,452,898,000
15,199,163
64,063,688
372,710,000
167,015,133
1,381,913,813
437,355,580
331,581,653
383,977,761
175,945,069
131,816,986
64,637,772
514,449,222
929,650,907
115,811,977
271,104,897
232,674,108
1,002,176
31,773,078
28,715,369
205,905,044
59,811,496
254,046,866
4,334,121
130,411,039
438,576,675
3,369,175
36,211,239
234,816,953
112,986,816
902,412,784
233,140,002
188,345,559
107,957,575
54,726,085
81,958,663
71,163,954
179,123,140
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97,697,997
100.00
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100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
5
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
TOQ Comisión Federal de Electricidad
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
19
0618TOQ0031
0618TOQ0032
0618TOQ0033
0618TOQ0034
0618TOQ0035
0618TOQ0036
0618TOQ0037
0618TOQ0038
0618TOQ0039
0618TOQ0042
0618TOQ0046
0618TOQ0048
0618TOQ0049
0618TOQ0050
0618TOQ0051
0618TOQ0052
0618TOQ0053
0618TOQ0054
062 02 062
065 02 065
066 02 066
067 02 067
068 02 068
069 02 069
071 02 071
0718TOQ0019
0718TOQ0022
0718TOQ0023
1212 SUR - PENINSULAR
1204 Conversión a 400 kVdel Área Peninsular1203 Transmisión yTransformación Oriental -Sureste1202 Suministro de Energíaa la Zona Manzanillo1211 NORESTE -CENTRAL1210 NORTE - NOROESTE
1201 Transmisión yTransformación de BajaCaliforniaCCC Poza Rica
CCC El Sauz Paquete 1
Red de Trans Asoc al proyde temp abierta y Oax. II,III, IVRed de transmisiónasociada a la CG LosHumeros IIRed de transmisiónasociada a la CI GuerreroNegro IIICI Guerrero Negro III
CC Repotenciación CTManzanillo I U-1 y 2Los Humeros II
Red de transmisiónasociada a la CCC Norte IITG Baja California II
Red de TransmisiónAsociada a Manzanillo I U-1y 2813 División Bajío
Conversión El Encino deTG aCCBaja California Sur II
801 Altiplano
802 Tamaulipas
803 NOINE
805 El Occidente
1301 Interconexión de BajaCaliforniaBaja California Sur IV
Baja California Sur III
34
34
34
06
34
34
34
30
22
34
21
03
03
06
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08
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08
03
34
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03
03
20
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20
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20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Contratación
Preinversión
Operación
Operación
Preinversión -Operación
Operación
Operación
Operación
Preinversión -OperaciónOperación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Preinversión
Preinversión -ContrataciónOperación
Operación
1,638,715,980
2,486,225,800
2,615,716,600
423,279,000
1,440,243,770
2,970,482,145
629,593,200
1,864,672,400
1,974,106,400
502,848,059
98,675,991
25,897,501
329,253,197
13,020,023,000
1,328,396,500
273,811,176
2,770,236,530
1,555,865,634
656,392,098
963,289,479
815,372,067
1,055,427,612
870,528,792
1,451,647,024
377,004,400
4,060,355,200
1,257,978,698
1,207,586,268
162,796,507
287,149,143
273,668,461
45,338,335
11,645,559
89,771,797
45,316,503
54,536,916
13,124,604
1,511,531
30,945,837
489,115,344
129,990,244
1,892,500
19,000,000
154,433,700
66,446,117
90,885,437
81,998,542
105,875,077
86,932,405
100,143,642
9,000,000
52,350,380
176,466,448
257,975,856
266,183,236
45,338,335
11,645,559
89,771,797
45,891,825
54,536,916
9,624,604
1,511,531
30,945,837
487,392,526
144,706,262
19,000,000
154,433,700
66,446,117
90,885,437
81,998,542
105,875,077
86,932,405
85,064,208
17,002,957
41,134,105
14,014,451
114,980,702
100,377,402
24,386,179
4,116,504
49,449,233
19,192,023
26,407,346
5,804,933
743,067
170,130,960
2,389,240
27,004,158
29,487,429
40,492,442
36,598,434
44,829,061
11,687,648
37,298,339
527,456
9,001,005
206,011,283
755,366,741
907,369,372
64,776,398
47,470,942
231,365,020
115,822,474
216,624,137
7,613,305
1,811,247
32,541,597
222,668,331
6,030,696
15,227,296
9,027,422
48,985,640
290,856,928
594,897,814
470,317,360
585,848,172
401,819,468
406,184,787
1,560,269
8,341,348
41,804,453
76
1,638,715,980
2,486,225,800
2,615,716,600
423,279,000
1,440,243,770
2,970,482,145
629,593,200
1,864,672,400
1,974,106,400
502,848,059
98,675,991
25,897,501
329,253,197
13,020,023,000
1,328,396,500
273,811,176
2,770,236,530
1,555,865,634
656,392,098
963,289,479
815,372,067
1,055,427,612
870,528,792
1,451,647,024
377,004,400
4,060,355,200
1,257,978,698
1,207,586,268
206,011,283
755,366,817
907,369,372
64,776,398
47,470,942
231,365,020
115,822,474
216,624,137
7,613,305
1,811,247
32,541,597
222,668,331
6,030,696
15,227,296
9,027,422
48,985,640
290,856,928
594,897,814
470,317,360
585,848,172
401,819,468
406,184,787
1,560,269
8,341,348
41,804,453
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
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100.00
100.00
100.00
0.01
100.00
100.00
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
6
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
TOQ Comisión Federal de Electricidad
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
19
0718TOQ0027
0718TOQ0030
0718TOQ0032
0718TOQ0033
0718TOQ0034
0718TOQ0035
0718TOQ0036
0718TOQ0037
0718TOQ0038
072 02 072
073 02 073
0818TOQ0001
0818TOQ0006
0818TOQ0007
0818TOQ0009
0818TOQ0010
0818TOQ0011
0818TOQ0014
0818TOQ0015
0818TOQ0016
1313 Red de TransmisiónAsociada al CC BajaCalifornia IIIBaja California III
1321 DISTRIBUCIONNORESTE1320 DISTRIBUCIONNOROESTE1302 Transmisión yTransformación Norte yOccidente1303 Transmisión yTransformación Baja -Noroeste1304 Transmisión yTransformación del Oriental1323 DISTRIBUCION SUR
1322 DISTRIBUCIONCENTRO806 Bajío
807 Durango I
ACTUALIZACIÓNTECNOLÓGICA YMANTENIMIENTO DELSITRACEN FASE IIConstrucción y ampliaciónde líneas de distribuciónConstrucción y ampliaciónde subestaciones dedistribuciónAdquisicion de acometidasy medidores de distribuciónAdquisición deHerramientas y Equipo deLaboratorio de DistribuciónSustitución estatores degeneradores de unidades 5y 6 C.H. InfiernilloMODERNIZACION DELINEAS DE TRANSMISION2008-2010 SEGUNDAETAPAConstrucción yrehabilitación de centros deatención de distribuciónSISTEMAS DEVENTILACIÓN YENFRIAMIENTO DE LASUNIDADES DE LA CLV (U1y U2)
02
02
34
34
05
34
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34
34
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Preinversión -Operación
Preinversión
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Preinversión -OperaciónOperación
Operación
Operación
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
135,074,703
3,252,413,653
1,156,234,870
1,150,628,360
459,866,800
129,337,958
529,870,400
658,549,290
1,618,448,303
1,290,269,145
470,903,628
158,401,165
2,936,791,143
3,473,979,186
9,044,465,470
1,414,907,642
177,342,461
952,040,535
2,413,063,389
78,645,470
30,283,938
75,949,063
15,694,946
14,246,733
43,468,600
160,362,290
137,790,410
42,035,490
100,000,000
161,300,000
1,238,700,000
279,900,000
30,000,000
30,283,938
75,949,063
15,694,946
13,284,092
43,468,600
160,362,290
130,315,410
42,035,490
100,000,000
161,300,000
1,238,700,000
73,255,952
279,900,000
231,000,002
31,049,714
16,079,175
9,877,590
5,403,177
4,043,959
9,371,602
3,399,222
68,068,145
18,634,349
68,246,918
57,356,052
265,775,786
12,333,001
75,241,242
3,664
215,780,689
9,877,590
4,404,002
28,902,483
12,697,856
9,371,602
3,399,222
547,981,321
256,277,877
222,314,795
1,072,485,338
1,469,275,153
9,206,288,387
1,627,497,214
111,777,048
672,382,774
1,276,786,873
26,203,476
135,074,703
3,252,413,653
1,156,234,870
1,150,628,360
459,866,800
129,337,958
529,870,400
658,549,290
1,618,448,303
1,290,269,145
470,903,628
158,401,165
2,936,791,143
3,473,979,186
9,044,465,470
1,414,907,642
177,342,461
952,040,535
2,413,063,389
78,645,470
3,664
215,780,689
9,877,590
4,404,002
28,902,483
12,697,856
9,371,602
3,399,222
547,981,321
256,277,877
222,314,795
1,072,485,338
1,469,275,153
9,206,288,387
1,627,497,214
111,777,048
672,382,774
1,276,786,873
26,203,476
10.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2.00
100.00
100.00
100.00
50.00
50.00
40.00
90.00
40.00
18.00
80.00
40.00
45.00
0.01
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
1.00
100.00
100.00
100.00
49.97
34.78
34.66
87.95
35.04
17.70
77.44
37.19
44.31
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
7
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
TOQ Comisión Federal de Electricidad
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
19
0818TOQ0017
0818TOQ0020
0818TOQ0021
0818TOQ0022
0818TOQ0023
0818TOQ0026
0818TOQ0027
0818TOQ0029
0818TOQ0030
0818TOQ0032
0818TOQ0035
0818TOQ0036
0818TOQ0042
0818TOQ0043
0818TOQ0045
0818TOQ0046
Proyecto de Construcción yRehabilitación de Edificiosdel Proceso de Generación2008-2010Almacenes EspecialesCentral Laguna VerdeSISTEMAS MECANICOSDE ENFRIAMIENTO DELAS UNIDADES 1 Y 2 DELA CLVSISTEMA DE MONITOREODINÁMICO Y CONTROLDEL SISTEMAELÉCTRICO NACIONAL,MODICOSENCONSTRUCCIÓN DEINFRAESTRUCTURA DEACCESO PARA LA REDNACIONAL DE FIBRAÓPTICA2008-2010ADQUISICION DE EQUIPOOPERATIVO YHERRAMENTAL DETRANSMISION 2008-2010ADQUISICION DE EQUIPODE MANIOBRA DETRANSMISION 2008-2010ADQUISICIÓN DE EQUIPOPARA LABORATORIOSSECUNDARIOS DETRANSMISIÓN 2008-2010MODERNIZACION DESUBESTACIONES DETRANSMISION 2008-2010SEGUNDA ETAPAADQUISICION DE EQUIPODIVERSO DE LASUBDIRECCION DETRANSMISION 2008-2010AMPLIACION LA REDNACIONAL DE FIBRAÓPTICA 2008 - 2010MODERNIZACIÓN DERODETES EN LASTURBINAS HIDRAULICASSistemas de Control paraUnidades TermoeléctricasSICOUTRemodelación de losSistemas Eléctricos de laCLV- (U1U2)Adquisición de Equipo deTransporte de DistribuciónModernización de turbinas ysus equipos auxiliares encentrales hidroeléctricas
35
30
30
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
30
35
35
4
1
1
1
1
6
6
6
1
6
1
1
1
3
6
1
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Contratación
Ejecución
Ejecución
Ejecución
551,944,123
271,925,106
296,483,489
325,130,707
1,932,642,288
324,049,308
251,692,529
143,118,313
3,888,309,107
163,087,716
891,888,336
247,727,908
1,569,974,494
93,458,076
2,849,577,800
153,696,800
28,700,000
65,800,000
26,700,000
553,300,000
19,800,000
51,749,523
82,799,237
26,700,000
7,157,626
133,033,616
180,968,239
29,498,276
553,300,000
56,232,318
261,427,705
19,500,000
23,237,516
450,000,001
20,000,000
22,138,800
236,058
431,142
897,674
20,517,161
7,501,312
84,374,877
158,239,291
27,345,146
1,459,762
1,990,861,682
66,642,189
20,992,937
101,246,705
3,508,352,032
103,111,977
651,463,721
144,915,449
54,331,756
873,625,243
39,753,048
551,944,123
271,925,106
296,483,489
325,130,707
1,932,642,288
324,049,308
251,692,529
143,118,313
3,888,309,107
163,087,716
891,888,336
247,727,908
1,569,974,494
93,458,076
2,849,577,800
153,696,800
84,374,877
158,239,291
27,345,146
1,459,762
1,990,861,682
66,642,189
20,992,937
101,246,705
3,508,352,032
103,111,977
651,463,721
144,915,449
54,331,756
873,625,243
39,753,048
10.00
30.00
25.00
1.00
80.00
14.00
6.00
88.00
80.00
66.00
86.00
75.00
65.00
32.00
25.00
4.10
28.27
24.36
0.40
71.45
12.98
4.33
87.02
71.42
65.11
84.87
70.20
63.55
30.03
24.47
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
8
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
TOQ Comisión Federal de Electricidad
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
19
0818TOQ0048
0818TOQ0052
0818TOQ0054
0818TOQ0055
0818TOQ0056
0818TOQ0058
0818TOQ0061
0818TOQ0062
0818TOQ0069
0818TOQ0070
0818TOQ0071
0818TOQ0072
0818TOQ0073
0818TOQ0074
0818TOQ0076
0818TOQ0084
0818TOQ0093
0818TOQ0095
Adquisición Equipo deTransporte para Centros deControl CENACEPROYECTO DEINVERSION ENINFRAESTRUCTURA DERED DE INTERNET - CFETELECOMPROGRAMA DEACTUALIZACIÓN YMODERNIZACIÓN DEEQUIPO DE PRUEBA YSUPERVISIÓN DELCENACEACTUALIZACION DE LASUBESTACION (SE) DELA CENTRAL LAGUNAVERDERehabilitación de Equipos yTurbinas en 8 CentralesHidroeléctricas deGeneraciónEquipamiento de laboratoriopara la Unidad de IngenieriaEspecializadaReposición de EquipoDiverso - GeneraciónAdquisición de Equipo deOficina y Muebles paraDistribución1402 Cambio de Tensión dela LT Culiacán - Los Mochis1403 CompensaciónCapacitiva de las ÁreasNoroeste - NorteSLT 1404 Subestacionesdel Oriente1405 Subest y Líneas deTransmisión de las ÁreasSureste1421 DISTRIBUCIÓN SUR
1420 DISTRIBUCIÓNNORTECT Altamira Unidades 1 y 2
Santa Rosalía II
1401 SEs y LTs de lasÁreas Baja California yNoroesteEQUIPAMIENTOOPERATIVOCOMUNICACIONES
35
34
35
30
14
35
35
35
25
34
34
27
34
34
28
03
34
30
6
1
6
1
1
6
6
6
20
20
20
20
20
20
20
20
20
6
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión -OperaciónOperación
Preinversión -Operación
Preinversión -Operación
Preinversión -Operación
Preinversión -Operación
Preinversión -OperaciónOperación
Operación
Ejecución
23,645,661
540,429,716
25,939,289
159,024,165
463,336,735
51,749,523
31,111,662
380,762,305
1,022,079,400
117,334,903
254,089,400
652,639,000
565,579,971
1,008,091,100
5,419,581,600
532,171,601
962,519,000
43,037,232
2,900,000
29,600,000
3,700,000
96,107,940
10,167,883
9,200,000
14,099,333
37,332,000
66,540,667
31,659,576
48,921,482
14,166,110
17,118,493
7,228,995
51,749,523
90,700,000
3,829,297
172,900,000
96,107,940
10,167,883
9,200,000
37,332,000
66,540,667
20,818,812
43,292,932
46,879,813
3,627,271
9,492,904
4,864,708
10,337,948
598,599
15,307,819
10,428,087
221,422,036
7,384,452
75,466,979
430,961,671
44,881,966
14,984,000
205,525,026
15,797,193
30,907,354
53,858,527
12,471,667
92,588,198
26,452,051
24,443,612
12,487,659
23,645,661
540,429,716
25,939,289
159,024,165
463,336,735
51,749,523
31,111,662
380,762,305
1,022,079,400
117,334,903
254,089,400
652,639,000
565,579,971
1,008,091,100
5,419,581,600
532,171,601
962,519,000
43,037,232
10,428,087
221,422,036
7,384,452
75,466,979
430,961,671
44,881,966
14,984,000
205,525,026
15,797,193
30,907,354
53,858,527
12,471,667
92,588,198
26,452,051
24,443,612
12,487,659
44.00
41.00
30.00
52.00
90.00
73.00
40.00
54.00
0.05
100.00
10.00
2.00
0.01
0.01
2.00
100.00
100.00
40.00
42.73
39.00
27.82
50.52
88.69
71.44
33.40
53.92
0.03
100.00
6.53
1.11
1.60
100.00
100.00
33.87
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
9
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
TOQ Comisión Federal de Electricidad
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
19
0818TOQ0101
0818TOQ0106
0818TOQ0109
0818TOQ0110
0818TOQ0111
0918TOQ0003
0918TOQ0005
0918TOQ0018
0918TOQ0019
0918TOQ0020
0918TOQ0024
0918TOQ0027
0918TOQ0028
0918TOQ0032
0918TOQ0033
0918TOQ0034
EQUIPAMIENTO DETALLERES - CENTRALLAGUNA VERDEOBRAS CIVILES DE LASUBDIRECCION DETRANSMISION 2008-2010EQUIPO DECOMUNICACIONES PARALA SUBDIRECCION DETRANSMISION.Sustitución de Mobiliario yEquipo de Oficina -GeneraciónCOMUNICACIONESUNIFICADAS DELCENACEPROGRAMAS DEINVERSIÓN PROYECTOSGEOTERMOELECTRICOSCONSTRUCCION DELEDIFICIOADMINISTRATIVO EINSTALACIONES DE LARESIDENCIA REGIONALDE CONSTRUCCION DEPROYECTOS DETRANSMISION YTRANSFORMACIONNOROESTE.SE 1521 DISTRIBUCIÓNSURSE 1520 DISTRIBUCIONNORTECogeneración SalamancaFase IConstrucción deSubestaciones delOccidenteSubestaciones y Líneas deAlta Tensión De Distribuciónen el Area Central del PaísValle de Méxic Sur.Subestaciones y LÍneas deAlta Tensión de Distribuciónen el Area Central del PaísValle de México Norte.Construcción deSubestaciones y Líneas deTransmisión Norte-NoresteConstrucción deSubestaciones y Líneas deTransmisión del NorteConstrucción deSubestaciones y Líneas deTransmisión Baja-Noroeste
30
35
35
35
35
35
26
34
34
11
35
35
35
35
35
35
6
4
6
6
6
11
4
20
20
20
1
1
1
1
1
1
Ejecución
Ejecución
Contratación
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Contratación
Preinversión
Preinversión
Preinversión -OperaciónEjecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
49,865,693
613,078,796
51,749,524
38,765,334
159,504,172
1,023,893,240
42,131,311
1,061,527,112
462,633,650
6,345,832,684
83,036,748
154,995,900
254,829,400
206,077,491
243,584,948
437,298,520
268,400,000
8,100,000
19,824,865
20,205,584
31,737,590
87,041,324
2,204,262
268,400,000
20,699,809
237,594,000
129,131,876
68,129,299
66,324,500
62,000,000
60,770,895
38,691,121
87,041,324
29,358
112,188,402
3,831,295
6,943
34,991,149
12,082,445
38,175,217
1,143,209
40,575,067
31,946,826
4,518,951
23,701,843
115,376,143
322,298,845
18,082,206
48,642,781
82,993,682
168,334,851
215,439,340
216,019,910
213,301,293
49,865,693
613,078,796
51,749,524
38,765,334
159,504,172
1,023,893,240
42,131,311
1,061,527,112
462,633,650
6,345,832,684
83,036,748
154,995,900
254,829,400
206,077,491
243,584,948
437,298,520
31,946,826
4,518,951
23,701,843
115,376,143
322,298,845
18,082,206
48,642,781
82,993,682
168,334,851
215,439,340
216,019,910
213,301,293
33.00
10.00
35.00
73.00
40.00
100.00
100.00
100.00
60.00
50.00
99.00
80.00
99.80
50.00
31.08
0.60
29.36
71.90
31.96
100.00
100.00
100.00
57.74
49.50
98.95
75.03
99.69
48.32
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
10
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
TOQ Comisión Federal de Electricidad
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
19
1018TOQ0001
1018TOQ0002
1018TOQ0003
1018TOQ0004
1018TOQ0005
1018TOQ0006
1018TOQ0009
1018TOQ0010
1018TOQ0011
Atención a InstalacionesEstratégicas que Resguardapersonal de seguridad físicaAtencion a InstalacionesEstrategicasTrabajos de estabilizaciónde bloques en laderaderecha de la CH LuisDonaldo Colosio Murrieta(Huites) GeneraciónSustitucion de Turbo-generadores, rehabilitacionde generadores ymodernizacion de turbinasen las unidades 1, 2, 3 Y 4de la C.H. Tuxpango.TERMINACION DE LACONSTRUCCION YPUESTA EN SERVICIO DESEIS SUBESTACIONESELECTRICAS Y UNALINEA DE TRANSMISIONEN EL ESTADO DEMEXICO Y DISTRITOFEDERALTERMINACION DE LACONSTRUCCION YPUESTA EN SERVICIO DELAS S.E. JASSO,S.E.APASCOS BCO. 1SUSTITUCION Y S.E.VICTORIAMODERNIZACIÓNINTEGRAL DE LACENTRALHIDROELÉCTRICALERMA.MODERNIZACIÓNINTEGRAL DE LASCENTRALES DELSISTEMAHIDROELÉCTRICO SANILDEFONSO: VILLADA,FERNÁNDEZ LEAL YTLILAN.MODERNIZACIÓNINTEGRAL DE LASCENTRALES DELSISTEMAHIDROELÉCTRICOTOLUCA; ALAMEDA,TEMASCALTEPEC, SANSIMÓN Y CAÑADA.
35
35
25
30
35
35
16
15
35
3
3
1
1
1
1
1
1
1
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Contratación
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Contratación
Ejecución
791,912,494
336,731,777
12,793,037
204,514,214
66,891,642
43,866,952
220,390,977
42,732,708
185,569,740
50,000,000
239,237,809
2,867,553
586,756
9,645,356
12,744,463
15,000,000
729,158
127,498
3,780,000
448,773,218
326,007,290
41,538,837
33,276,506
31,948,494
20,340
791,912,494
336,731,777
12,793,037
204,514,214
66,891,642
43,866,952
220,390,977
42,732,708
185,569,740
448,773,218
326,007,290
41,538,837
33,276,506
31,948,494
20,340
50.00
94.00
50.00
77.00
99.50
20.00
1.00
48.32
93.02
47.58
76.81
99.30
13.90
0.01
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
11
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
TOQ Comisión Federal de Electricidad
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
19
1018TOQ0012
1018TOQ0013
1018TOQ0014
1018TOQ0015
1018TOQ0016
1018TOQ0017
1018TOQ0018
1018TOQ0020
1018TOQ0021
1018TOQ0022
1018TOQ0023
REAPLICACION DEMETALES NOBLES PORTECNICA ONLINE ENAMBAS UNIDADESMODERNIZACIÓNINTEGRAL DE LASCUATRO CENTRALESDEL SISTEMAHIDROELÉCTRICONECAXA.Mobiliario para el Area deControl CentralModernización Sistemas deControl Analógico en 13Centrales HidroeléctricasModernización Sistemas deControl Integral (Lógico yAnalógico) en las CentralesHidroeléctricas Aguaprieta,La Venta y Colotlipa.EQUIPAMIENTOOPERATIVO DETALLERES EN LACENTRALNUCLEOELECTRICALAGUNA VERDE.EQUIPAMIENTOOPERATIVORADIOLOGICOMODERNIZACIÓNINTEGRAL DESUBESTACIONES DEPOTENCIA Y LÍNEAS DETRANSMISIÓN DEL ÁREACENTRAL DE LASUBDIRECCIÓN DETRANSMISIÓNProyecto de Construcción yampliación de Lineas ySubestaciones deDistribución para el ÁreaCentral Valle de MéxicoAmpliación de Redes deDistribución para el áreacentral Valle de MéxicoMANTENIMIENTO AUNIDADESTERMOELECTRICAS DEGENERACIONDISTRUBUIDA AREACENTRAL
30
21
34
35
35
30
30
35
35
35
35
7
1
6
1
1
6
6
1
1
7
7
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Contratación
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
129,342,067
718,393,852
8,880,222
131,588,751
34,444,500
19,251,884
21,526,760
4,548,002,170
2,942,596,540
10,156,998,514
603,855,128
16,300,000
195,000,000
4,400,000
18,800,000
898,400,000
1,780,200,000
43,361,424
195,000,000
4,400,000
18,800,000
7,137,664
17,233,992
898,400,000
100,000,002
1,780,200,000
192,702,749
31,557,926
127,406,983
23,350
20,158,872
72,780,164
23,098,194
221,238,562
144,199
99,764,766
210,985,767
2,027,147
21,057,750
12,787,688
4,496,469
2,866,240,659
1,138,443,797
4,183,468,206
425,955,196
129,342,067
718,393,852
8,880,222
131,588,751
34,444,500
19,251,884
21,526,760
4,548,002,170
2,942,596,540
10,156,998,514
603,855,128
99,764,766
210,985,767
2,027,147
21,057,750
12,787,688
4,496,469
2,866,240,659
1,138,443,797
4,183,468,206
425,955,196
80.00
30.00
25.00
15.00
61.00
23.00
60.00
50.00
40.00
70.00
70.10
25.15
22.01
14.40
60.16
22.45
59.09
35.05
35.40
67.82
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
12
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
TOQ Comisión Federal de Electricidad
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
19
1018TOQ0024
1018TOQ0025
1018TOQ0029
1018TOQ0030
1018TOQ0031
1018TOQ0032
1018TOQ0033
1018TOQ0035
1018TOQ0036
1018TOQ0037
1018TOQ0038
1018TOQ0039
1018TOQ0043
1018TOQ0045
1018TOQ0046
1018TOQ0047
1018TOQ0048
PROGRAMA DEMANTENIMIENTO AUNIDADESTERMOELECTRICAS DEGENERACIÓN TURBOJETÁREA CENTRALPROYECTO PILOTO PARAEL APROVECHAMIENTODE LA ENERGÍA SOLAREN SANTA ROSALÍA,BAJA CALIFORNIA SUREQUIPO DECONSTRUCCION - GEICMURALES DEVISUALIZACION PARASALAS DE OPERACIÓNDEL CENACEMODERNIZACIONEQUIPO DE COMPUTOCENACEEQUIPO DE MEDICIÓNINTELIGENTE DEDISTRIBUCIÓN EN LADIVISIÓN VALLE DEMEXICO CENTROCOMUNICACIONESUNIFICADAS, UNIFICA,DEL ÁREA DE CONTROLCENTRAL DEL CENACESISTEMA DEINFORMACIÓN PARAAPLICACIONESOPERATIVAS DELCENACEEQUIPAMIENTO DELABORATORIOS PARAANALISIS DE CARBONSUBDIRECCIONENERGETICOS 2011Los Azufres III (Fase I)
1601 Transmisión yTransformación Noroeste -Norte1620 Distribución Valle deMéxico1604 Transmisión Ayotla-ChalcoRed de TransmisiónAsociada al CC Occidental I(Bajío)Guerrero Negro IV
Santa Rosalía III
1621 Distribución Norte-Sur
35
03
15
35
35
09
35
35
35
16
34
34
15
01
03
03
34
7
11
6
3
6
1
3
3
1
20
20
20
20
20
20
20
20
Ejecución
Contratación
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Contratación
Ejecución
Contratación
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión -Operación
Preinversión
Preinversión
239,016,840
121,481,443
114,911,155
142,533,155
20,960,554
420,840,310
22,990,626
78,615,179
19,332,949
1,406,615,238
496,832,800
3,576,490,463
183,292,800
294,685,266
282,087,034
396,991,965
1,270,514,173
18,200,000
2,800,000
100,000
11,800,000
3,600,000
816,050
15,350,000
7,000,000
10,297,251
18,200,000
2,800,000
100,000
11,800,000
3,600,000
27,112,450
89,611
3,827,448
8,639,134
70,605,370
39,114,340
6,473
1,216,114
500,066
8,664,343
239,016,840
121,481,443
114,911,155
142,533,155
20,960,554
420,840,310
22,990,626
78,615,179
19,332,949
1,406,615,238
496,832,800
3,576,490,463
183,292,800
294,685,266
282,087,034
396,991,965
1,270,514,173
8,639,134
70,605,370
39,114,340
6,473
1,216,114
500,066
8,664,343
10.00
35.00
26.00
2.00
15.00
10.00
12.00
3.00
10.00
9.31
34.51
25.48
0.01
5.00
2.50
4.07
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
13
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
TOQ Comisión Federal de Electricidad
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
19
1018TOQ0049
1018TOQ0050
1018TOQ0053
1018TOQ0054
1018TOQ0056
1018TOQ0058
1018TOQ0059
1018TOQ0060
1018TOQ0062
1018TOQ0063
1018TOQ0064
1018TOQ0065
1018TOQ0066
1018TOQ0067
1018TOQ0068
1018TOQ0069
Red de TransmisiónAsociada a la CI SantaRosalia IIICentro
Red de transmisiónasociada a la CH La ParotaLa Parota
Red de TransmisiónAsociada a la CI GuerreroNegro IVModernización de la SEValle de México yConstrucción de la LTVictoria - NochistongoSustitución deAlimentadores de laSubestación ZoquipanEquipamiento de Transportede Distribución para el áreacentral Valle de MéxicoMitigación de azolve en elembalse de la CentralHidroeléctrica MazatepecRETIRO DE AZOLVE YREHABILITADO DELCAUCE DE LA CH ELCAJÓNConstrucción deSubestaciones y Líneas delOccidenteConstrucción deSubestaciones y Líneas deTransmisión del SistemaInterconectado NorteConstrucción de Líneas deTransmisión ySubestaciones Centro -PeninsularConstrucción yrehabilitación de Edificiosde Distribución para el áreacentral Valle de MéxicoATENCION ENINSTALACIONESESTRATEGICAS DESEGURIDAD FISICA ENMATERIA DE MEDIOSTECNICOSADQUISICIÓN DEACOMETIDAS YMEDIDORES DEDISTRIBUCIÓN PARA ELÁREA CENTRAL VALLEDE MEXICO
03
17
12
12
03
35
14
35
21
18
35
35
35
35
35
35
20
20
20
20
20
1
1
6
1
1
1
1
1
4
3
6
Preinversión
Preinversión -Operación
Preinversión
Preinversión -Operación
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Contratación
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
23,581,856
9,216,868,200
1,047,458,816
15,034,903,715
36,718,011
240,356,173
61,905,947
1,582,447,034
486,445,520
11,501,882
445,042,001
366,826,891
498,424,191
1,262,067,981
671,667,735
3,795,447,840
20,602,919
735,337,728
82,100
34,870,050
70,906,725
175,600,629
120,000,000
219,800,000
151,081,396
174,527,180
59,005,520
264,000,001
1,000,000
116,538,666
70,906,725
264,293,336
260,000,000
219,800,000
9,052,784
63,972,820
2,798,515
99,657,778
485,648
41,935,856
13,370,188
218,152,415
80,025,157
14,250,806
52,813,403
163,632,034
16,658,864
175,792,978
5,800,429
1,157,247,459
7,099,571
208,729,524
102,017,309
473,879,424
615,545,160
186,281,858
3,901,467,676
23,581,856
9,216,868,200
1,047,458,816
15,034,903,715
36,718,011
240,356,173
61,905,947
1,582,447,034
486,445,520
11,501,882
445,042,001
366,826,891
498,424,191
1,262,067,981
671,667,735
3,795,447,840
163,632,034
16,658,864
175,792,978
5,800,429
1,157,247,459
7,099,571
208,729,524
102,017,309
473,879,424
615,545,160
186,281,858
3,901,467,676
100.00
2.00
60.00
11.00
85.00
66.00
45.00
30.00
70.00
50.00
40.00
95.00
100.00
1.55
59.16
10.04
68.98
56.60
41.10
25.52
66.46
43.85
25.99
91.88
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
14
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
TOQ Comisión Federal de Electricidad
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
19
1018TOQ0070
1018TOQ0071
1018TOQ0072
1018TOQ0075
1018TOQ0076
1018TOQ0077
1018TOQ0078
1018TOQ0079
1018TOQ0080
1018TOQ0081
Modernización de Torres deEnfriamiento CentralesTermoeléctricas deGeneración 2010-2012Obras de SeguridadIndustrial en laInfraestructura Civil deCentrales TermoeléctricasMANTENIMIENTO YREHABILITACION DETANQUES DEALMACENAMIENTO DECOMBUSTIBLES 2011-2013 SDEMODERNIZACIÓN YCONFIABILIDAD DE LARED DE FIBRA ÓPTICAEN EL AREA CENTRALPROYECTO DEREDUCCIÓN DEPÉRDIDAS ENDISTRIBUCIÓN ZONAACAPULCO A TRAVÉS DEMEDICIÓNCENTRALIZADAPROGRAMA DEMANTENIMIENTO AUNIDADESGENERADORASTERMOELÉCTRICAS DEVAPOR CONVENCIONALMANTENIMIENTO AUNIDADESGENERADORASTERMOELECTRICAS DECARBÓN 2011-2013MANTENIMIENTO AUNIDADESGENERADORASTERMOELÉCTRICASDIESEL 2011-2013MANTENIMIENTO AUNIDADESGENERADORASGEOTERMOELÉCTRICAS2011-2013MANTENIMIENTO AUNIDADESGENERADORASTERMOELECTRICAS DECICLO COMBINADO YTURBOGAS DE NUEVATECNOLOGIA 2011-2013
35
35
35
35
12
35
35
35
35
35
1
1
1
1
1
7
7
7
7
7
Ejecución
Contratación
Ejecución
Contratación
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
646,264,918
418,239,648
736,897,006
927,611,894
2,543,077,855
8,451,635,671
6,467,423,915
717,310,360
1,236,162,887
8,854,763,793
71,400,000
944,300,000
785,000,000
318,000,000
957,800,000
71,400,000
788,117,269
744,300,000
785,000,000
20,000,000
318,000,000
757,800,000
19,386,445
437,879,548
395,307,940
9,411,160
44,288,000
262,313,533
8,324,684
155,848,315
719,318,376
2,063,084,885
954,534,875
47,186,319
156,261,210
1,601,411,845
646,264,918
418,239,648
736,897,006
927,611,894
2,543,077,855
8,451,635,671
6,467,423,915
717,310,360
1,236,162,887
8,854,763,793
8,324,684
155,848,315
719,318,376
2,063,084,885
954,534,875
47,186,319
156,261,210
1,601,411,845
2.00
25.00
30.00
25.00
20.00
10.00
15.00
25.00
1.20
21.31
28.00
20.06
14.54
5.58
10.70
21.68
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
15
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
TOQ Comisión Federal de Electricidad
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
19
1118TOQ0001
1118TOQ0002
1118TOQ0005
1118TOQ0006
1118TOQ0007
1118TOQ0008
1118TOQ0009
1118TOQ0011
1118TOQ0012
1118TOQ0013
1118TOQ0014
1118TOQ0015
1118TOQ0016
1118TOQ0017
1118TOQ0018
Sustitución de barras omedias bobinas para estatorde generador de la Unidad 1de la CH InfiernilloEQUIPAMIENTOOPERATIVO REEMPLAZODE PARQUE VEHICULARCLV 2011-2012PROGRAMA DEMANTENIMIENTO AUNIDADESHIDROELECTRICAS SDG2011-2013MANTENIMIENTO AUNIDADESGENERADORASTERMOELECTRICASTURBOGASCONVENCIONALES 2011-2013REEMPLAZO DEELEVADORES DE LACNLVPLANTAS DETRATAMIENTO DEAGUAS RESIDUALES DELA CENTRALNUCLEOELECTRICALAGUNA VERDEMEDIANTE REACTORESANAEROBIOS (PTARS-CNLV).MAQUINARIA DE APOYOEN EMERGENCIASCLIMATOLOGICASProyecto Piloto deGeneración SolarFotovoltaicoMODERNIZACIÓN DE LARED ELÉCTRICASUBTERRANEA DELCENTRO HISTORICO DELA CIUDAD DE MÉXICO.Baja California Sur V
Los Humeros III
Red de TransmisiónAsociada al CC NoresteCT José López Portillo
1701 Subestación ChimalpaDos1702 Transmisión yTransformación Baja -Noine
12
30
35
35
30
30
35
02
09
03
21
19
05
15
34
1
6
7
7
7
1
6
11
1
20
20
20
20
20
20
Contratación
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Contratación
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
48,465,542
20,892,419
152,661,094
697,032,228
18,662,490
11,218,262
23,095,171
313,084,617
912,212,295
1,410,397,067
1,713,386,568
569,584,047
2,749,562,800
406,443,000
887,013,200
48,200,000
209,200,000
9,000,000
800,000
48,200,000
209,200,000
18,000,000
4,378,213
19,490,299
22,406,000
8,215,164
14,956,732
1,206,449
1,523,463
418,257
4,194,123
79,545,783
108,530,301
1,206,449
8,602,849
3,589,139
418,257
48,465,542
20,892,419
152,661,094
697,032,228
18,662,490
11,218,262
23,095,171
313,084,617
912,212,295
1,410,397,067
1,713,386,568
569,584,047
2,749,562,800
406,443,000
887,013,200
4,194,123
79,545,783
108,530,301
1,206,449
8,602,849
3,589,139
418,257
10.00
12.00
60.00
20.00
10.00
60.00
91.00
15.00
11.16
50.29
13.98
6.00
59.30
90.00
0.12
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
16
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
TOQ Comisión Federal de Electricidad
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
19
1118TOQ0019
1118TOQ0020
1118TOQ0021
1118TOQ0022
1118TOQ0023
1118TOQ0024
1118TOQ0025
1118TOQ0026
1118TOQ0027
1118TOQ0028
1118TOQ0029
1118TOQ0033
1118TOQ0034
1118TOQ0035
1118TOQ0036
1118TOQ0037
1118TOQ0038
1118TOQ0039
1118TOQ0040
1705 Transmisión delOccidental1703 Conversión a 400 kVde la Riviera MayaRed de TransmisiónAsociada al CC Norte IIICentro II
Chicoasén II
Red de transmisiónasociada a la CH ChicoasénII1720 Distribución Valle deMéxico1721 DISTRIBUCIÓNNORTE1722 Distribución Sur
1704 Interconexión sistaislados Guerrero NegroSta RosalíaRed de TransmisiónAsociada al CC NoroesteRed de transmisiónasociada a la CE RumorosaI, II y IIIACTUALIZACION DELABORATORIOS -GERENCIA DE LAPEMMANTENIMIENTO A LOSELEVADORES DELEDIFICIO DE REFORMANO. 164 DE CFEConstrucción de Líneas deTransmisión ySubestaciones de las ÁreasOccidental, Oriental yPeninsularADQUISICION DE EQUIPODE LABORATORIO 2011-2013 - GERENCIA LAPEMConstrucción de líneas detransmisión y subestacionesBaja - Interconectado NortePROYECTO DEELECTRIFICACIONRURAL SISTEMACONVENCIONAL SDD2011-2012EQUIPO DIVERSO -MANTENIMIENTO DEELEVADORES SPYC
11
34
08
17
07
07
15
34
34
03
25
02
11
09
35
11
35
35
09
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
6
7
1
6
1
2
7
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Contratación
Contratación
Contratación
Contratación
Contratación
Ejecución
Contratación
Contratación
Contratación
132,126,000
1,264,444,600
305,897,664
10,381,414,588
5,396,418,863
28,802,419
738,408,697
1,250,954,621
570,572,565
300,778,800
215,061,795
425,847,210
51,091,414
15,524,856
240,234,295
50,015,562
205,308,199
326,996,110
7,296,828
17,038,845
19,603,071
653,992,220
132,126,000
1,264,444,600
305,897,664
10,381,414,588
5,396,418,863
28,802,419
738,408,697
1,250,954,621
570,572,565
300,778,800
215,061,795
425,847,210
51,091,414
15,524,856
240,234,295
50,015,562
205,308,199
980,988,330
7,296,828
19,603,071
45.00
40.00
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
17
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
TOQ Comisión Federal de Electricidad
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
19
1118TOQ0041
1118TOQ0042
1118TOQ0043
1118TOQ0044
1118TOQ0045
1118TOQ0046
1218TOQ0001
1218TOQ0002
1218TOQ0003
1218TOQ0004
1218TOQ0005
1218TOQ0006
1218TOQ0007
Instalación detransformadores en las SEsMoctezuma y MacuspanaII, ampliación de la SEApatzingan y construcciónde la LT Silao Pot. entq.León IV-Irapuato IICentral Eoloeléctrica LaVenta II SDG 2012-2014Modernización deSubestaciones de Potenciade la Subdirección deTransmisión Tercera Etapa2011-2013PROYECTO DEELECTRIFICACIÓNRURAL SISTEMA NOCONVENCIONAL (Solar)SDD 2011-2012REEMPLAZO DE PARQUEVEHICULAR COPERE CLV2011MODERNIZACIÓN DELSISTEMA TRONCALIZADODIGITAL CNLV 2011-2012PROGRAMA DEADQUISICIONES DEEQUIPOS GPS DEPRECISIONTOPOGRAFICAADQUISICIÓN DEACOMETIDAS YMEDIDORES DE 13DIVISIONES DEDISTRIBUCIÓN 2012-2014EQUIPAMIENTO DETRANSPORTE DE 13DIVISIONES DEDISTRIBUCIÓN 2012-2014CONSTRUCCIÓN DELÍNEAS YSUBESTACIONES DE85kV PARA LA ZONA DEDISTRIBUCIÓN PACHUCAProyecto piloto degeneración undimotriz(oleaje), Rosarito, BC SDG2012-2014EQUIPAMIENTOOPERATIVO QUIMICO -AMBIENTAL CNLV 2012 -2013Mantenimiento de Líneas deTransmisión de laSubdirección deTransmisión 2012-2014
35
20
35
35
30
30
35
35
35
13
02
30
35
1
7
1
2
6
6
6
6
6
1
11
6
7
Contratación
Contratación
Contratación
Contratación
Contratación
Ejecución
Contratación
Ejecución
Ejecución
Contratación
Contratación
Contratación
Contratación
273,082,084
129,662,540
4,958,054,690
497,012,773
1,497,631
49,624,837
3,976,317
10,348,733,639
2,177,536,000
324,568,000
74,778,000
17,053,169
837,832,000
9,090,052
399,999,999
34,791,285
8,999,123
54,771,492
34,791,285
8,999,123
994,025,545
273,082,084
129,662,540
4,958,054,690
1,491,038,318
1,497,631
49,624,837
3,976,317
10,348,733,639
2,177,536,000
324,568,000
74,778,000
17,053,169
837,832,000
54,771,492
34,791,285
8,999,123
99.90
30.00
20.00
10.00
10.00
99.70
0.30
0.40
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
18
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
TOQ Comisión Federal de Electricidad
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
19
1218TOQ0008
1218TOQ0009
1218TOQ0010
1218TOQ0011
1218TOQ0012
1218TOQ0013
155 99 155
156 99 156
161 99 161
165 99 165
166 99 166
186 00 185
187 00 186
188 00 187
189 00 188
190 00 189
191 00 190
202 99 202
214 99 214
217 99 217
PROYECTOS DEEFICIENCIA ENERGETICA2012CONSTRUCCIÓN YREHABILITACIÓN DEEDIFICIOS DE 13DIVISIONES DEDISTRIBUCIÓN 2012-2014CONSTRUCCION YAMPLIACION DE LINEASY SUBESTACIONES DEDISTRIBUCION DELVALLE DE MEXICO 2012-2014PROYECTO DEEXPLORACIÓNGEOTERMICA BAJACALIFORNIA GPG 2012-2014ESTUDIOS DEPREINVERSIÓN PARAPROYECTOS DEENERGÍA GEOTÉRMICA2012-2014PROGRAMA DEADQUISICION DE EQUIPODE SEGURIDAD, EQUIPOCONTRA INCENDIO YHERRAMIENTA DE LAUSGA 2011Los Azufres II y CampoGeotérmicoManuel Moreno Torres (2a.Etapa)407 Red Asociada aAltamira II, III y IV408 Naco-Nogales - ÁreaNoroesteRed Asociada de la CentralRío Bravo III402 Oriental - Peninsular
403 Noreste
405 Compensación AltaTensión411 Sistema Nacional
401 Occidental - Central
410 Sistema Nacional
Manuel Moreno Torres RedAsociada (2a. Etapa)506 Saltillo-Cañada
Red Asociada de la CentralTamazunchale
15
35
35
02
35
09
16
07
34
34
28
34
34
34
34
34
34
07
34
34
1
4
1
11
11
6
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Ejecución
Contratación
Ejecución
Contratación
Contratación
Contratación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
80,529,692
1,735,549,883
4,547,040,930
1,050,445,315
492,400,000
15,135,281
1,603,339,335
1,471,724,515
4,324,216,812
544,439,896
533,747,072
946,638,955
1,642,057,926
116,684,716
1,606,627,650
795,805,329
2,112,732,035
3,619,451,726
3,320,894,046
1,407,904,717
159,152,733
132,283,051
271,559,556
41,726,525
53,374,707
94,663,899
19,140,897
10,477,750
118,534,492
48,159,610
189,260,430
336,148,271
301,711,405
135,443,985
31,587,779
159,152,733
132,283,051
271,559,556
41,726,525
53,374,707
94,663,899
19,140,897
10,477,750
118,534,492
48,159,610
189,260,430
336,148,271
301,711,405
135,443,985
769,955
116,431,234
75,062,276
21,926,521
113,219,375
22,566,735
24,872,434
20,866,730
10,583,878
2,395,924
59,771,979
24,616,225
104,674,602
163,007,430
142,809,016
60,275,626
769,955
116,431,234
1,124,084,868
1,050,972,652
2,916,685,412
400,245,196
371,039,924
725,575,316
623,626,789
73,565,769
1,151,419,879
572,337,523
1,539,313,464
2,366,850,060
2,093,601,118
740,971,099
80,529,692
1,735,549,883
4,547,040,930
1,050,445,315
492,400,000
15,135,281
1,603,339,335
1,471,724,515
4,324,216,812
544,439,896
533,747,072
946,638,955
1,642,057,926
116,684,716
1,606,627,650
795,805,329
2,112,732,035
3,619,451,726
3,320,894,046
1,407,904,717
769,955
116,431,234
1,124,084,868
1,050,972,652
2,916,685,412
400,245,196
371,039,924
725,575,316
623,626,789
73,565,769
1,151,419,879
572,337,523
1,539,313,464
2,366,850,060
2,093,601,118
740,971,099
10.00
10.00
10.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
1.00
2.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
19 19
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
TOQ Comisión Federal de Electricidad
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
227 99 227
228 99 228
229 99 229
285 00 284
286 00 285
287 00 286
303 00 301
304 00 302
305 00 303
306 00 304
307 00 305
308 00 306
309 00 307
310 00 308
311 00 309
412 Compensación Norte
413 Noroeste - Occidental
414 Norte-Occidental
502 Oriental - Norte
503 Oriental
504 Norte - Occidental
El Sauz conversión de TG aCC607 Sistema Bajio - Oriental
609 Transmisión Noroeste -Occidental610 Transmisión Noroeste -Norte611 Subtransmisión BajaCalifornia - Noroeste612 Subtransmisión Norte -Noreste613 SubtransmisiónOccidental614 Subtransmisión Oriental
615 SubtransmisiónPeninsular
34
34
34
34
34
34
22
34
34
34
34
34
34
34
34
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
272,828,600
698,981,432
844,453,866
233,600,842
261,099,886
546,549,288
1,408,324,812
951,360,514
1,709,466,928
2,086,130,057
371,408,663
349,216,863
381,263,749
203,366,107
322,543,515
26,836,340
69,898,143
80,120,487
18,059,184
26,109,989
54,654,926
127,297,557
95,136,051
154,764,296
186,016,169
39,115,140
35,576,347
33,603,778
20,357,603
32,334,441
26,836,340
69,898,143
80,120,487
18,059,184
26,109,989
54,654,926
127,297,557
95,136,051
154,764,296
186,016,169
39,115,140
35,576,347
33,603,778
20,357,603
32,334,441
15,415,058
34,324,088
40,164,500
6,294,001
14,715,042
23,871,031
31,884,449
43,477,949
68,932,550
71,185,478
17,511,716
13,367,337
11,406,935
2,445,079
14,580,887
198,977,650
497,333,960
576,938,241
125,610,955
193,053,395
387,330,783
870,460,752
645,489,118
1,028,316,267
1,184,445,192
218,187,432
217,601,568
231,828,921
138,011,131
214,949,293
272,828,600
698,981,432
844,453,866
233,600,842
261,099,886
546,549,288
1,408,324,812
951,360,514
1,709,466,928
2,086,130,057
371,408,663
349,216,863
381,263,749
203,366,107
322,543,515
198,977,650
497,333,960
576,938,241
125,610,955
193,053,395
387,330,783
870,460,752
645,489,118
1,028,316,267
1,184,445,192
218,187,432
217,601,568
231,828,921
138,011,131
214,949,293
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
TQA Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1118TQA0001 Programa deadquisicionesparainstrumentos tecnicos,equipo electronico y equipode reposición.
35 6 Ejecución 194,036,288 185,476,401 74,618,297 194,036,288 74,618,297 100.00 40.23
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
TXS I.I.I. Servicios, S.A. de C.V.
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1118TXS0002 Adquisición de Mobiliario,equipo de oficina ytransporte.
35 6 Contratación -Operación
7,677,432 7,417,880 7,677,432
Clave
20 Desarrollo Social Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
G00 Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1120G000001
1120G000002
1120G000003
1120G000004
Adquisición de Vehículos yEquipo de Transporte.Adquisición de Maquinaria,otros equipos yherramientas.Adquisición de Mobiliario yEquipo de AdministraciónAdquisición de Mobiliario yEquipo educacional yrecreativo.
35
35
35
35
6
6
6
6
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
41,581,572
21,285,840
40,077,432
13,239,193
26,300,000
21,562,840
13,804,959
12,876,700
26,300,000
21,562,840
13,804,959
12,876,700
41,581,572
21,285,840
40,077,432
13,239,193
100.00
100.00
100.00
100.00
Clave
20 Desarrollo Social Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
VQZ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1120VQZ0001
1120VQZ0002
Adquisición de Mobiliario yAparato de Comunicación.Adquisición deinfraestructura paraalmacenamiento y respaldomasivo de informacióncrítica
09
09
6
6
Ejecución
Preinversión
700,000
2,900,000
6,529
6,529
6,529
700,000
2,900,000
6,529
5.00
5.00
Clave
20 Desarrollo Social Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
VST Liconsa, S.A. de C.V.
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1120VST0001
1120VST0002
1120VST0003
1120VST0004
1120VST0005
1120VST0006
1120VST0007
1120VST0008
Adquisición de Equipo deTransporte 2012Mantenimiento Mayor aInstalaciones 2012Equipamiento de Centrosde Acopio 2012Adquisición de BienesInformáticos 2012Adquisición de Equipo deAdministración 2012,Obras de Construcción enInstalaciones de Centros deAcopio 2012Mantenimiento Mayor aInstalaciones en centros deAcopio 2012Adquisición de Maquinaria yEquipo Industrial 2012
35
35
35
35
35
35
35
35
6
7
6
6
6
2
7
6
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión
41,998,730
43,009,006
11,189,005
13,028,608
2,211,192
9,745,988
10,900,337
67,761,588
42,430,130
36,308,806
11,621,992
11,428,608
6,827,611
13,050,537
71,934,629
41,998,730
43,009,006
11,159,005
13,028,608
2,211,192
10,900,337
67,761,588
129,718
9,789,903
18,380
11,287
2,723,861
41,998,730
43,009,006
11,189,005
13,028,608
2,211,192
9,745,988
10,900,337
67,761,588
129,718
9,789,903
18,380
11,287
2,723,861
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.30
23.00
0.16
0.51
25.00
Clave
20 Desarrollo Social Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
VYF Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1120VYF0001
1120VYF0002
1120VYF0003
Adquisición de Mobiliario yEquipo de AdministraciónAdquisición de Vehículos
Adquisición de BienesInformáticos
35
35
09
6
6
6
Preinversión
Ejecución
Preinversión
1,536,000
16,960,000
1,799,340
15,848,170
15,224,698
15,224,698
1,536,000
16,960,000
1,799,340
15,224,698
100.00
90.00
Clave
21 Turismo Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
3
0321W3N0121
0321W3N0125
0321W3N0127
0321W3N0129
0321W3N0133
0321W3N0149
0321W3N0157
0521W3N0004
0821W3N0007
0821W3N0008
0821W3N0009
0821W3N0022
0821W3N0028
0921W3N0001
0921W3N0017
0921W3N0020
0921W3N0021
0921W3N0022
1021W3N0012
1021W3N0013
Programas de obras del CipIxtapaProgramas de obras del CipLoretoProgramas de obras del CipHuatulcoProgramas de obras yservicios de EscaleraNáuticaPrograma de obras yservicios de Palenque-Cascada de Agua AzulAdquisición de edificio pormedio de arrendamientofinancieroPrograma de obras yservicios del CIP Nayarit.PROYECTO TURISTICOINTEGRAL MARINACOZUMEL, QUINTANAROORehabilitación de Serviciosen Cabo San Lucas, LosCabos, Baja California SurAndadores de Acceso aPlaya, Los Cabos BajaCalifornia SurPlanta de Tratamiento deAguas Residuales de SanJosé del Cabo, BajaCalifornia SurCentro IntegralmentePlaneado La PescaCentro IntegralmentePlaneado Costa del PacíficoProyecto Arquitectonico ExConvento de Santa CatarinaDe SienaUrbanización de TajamarCancúnMantenimientoReconstrucción del PuenteNichuptéProyecto adquisiciónInmueblePrograma de Obras de laSegunda Etapa del CIPLoreto.Prototipo de VillasEcológicas para el Impulsode Desarrollos TurísticosSutentablesEquipamiento de Casetasen Boulevard Kukulcán
12
03
20
34
07
09
18
23
03
03
03
28
25
20
23
23
09
03
23
23
5
5
5
5
5
4
5
5
7
1
1
1
1
11
1
7
4
1
1
1
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
3,743,522,914
4,299,081,123
7,191,800,918
6,111,586,797
1,048,321,418
316,788,742
3,735,369,171
272,817,093
81,417,735
18,260,526
136,113,883
3,375,835,654
5,894,857,268
7,558,489
121,760,070
32,433,379
99,196,602
2,167,338,902
20,678,760
11,301,691
100,800,000
7,771,909
100,800,000
15,600,000
596,800,062
140,600,000
21,857,065
122,622,035
74,161,930
67,610,139
22,349,046
4,559,942
300,000
559,300,479
23,855,330
40,219,075
800,885
7,938,168
3,156,630
31,590,552
41,956,136
7,364,571
1,278,488
49,829
143,779,890
13,060,355
609,408
5,176,969
2,816,705,372
1,279,513,795
5,145,407,579
1,943,074,356
70,463,414
48,358,060
1,281,608,443
458,050,969
18,346,596
3,540,231
168,140,099
2,928,066,535
785,855
118,313,216
15,254,641
68,944,813
22,126,568
500,933,041
212,990,744
1,049,897,734
136,844,267,646
1,248,800,473
3,375,835,654
4,244,455,955
4,512,071,867
8,241,698,652
142,955,854,443
2,297,121,891
316,788,742
3,735,369,171
272,817,093
81,417,735
18,260,526
136,113,883
6,751,671,308
5,894,857,268
7,558,489
121,760,070
32,433,379
99,196,602
2,167,338,902
20,678,760
11,301,691
2,816,705,372
1,279,513,795
5,145,407,579
1,943,074,356
70,463,414
48,358,060
1,281,608,443
458,050,969
18,346,596
3,540,231
168,140,099
2,928,066,535
785,855
118,313,216
15,254,641
68,944,813
22,126,568
99.16
13.82
97.97
25.77
12.20
18.00
41.11
57.11
35.00
51.00
99.93
2.41
36.23
94.55
69.00
64.00
100.00
96.21
13.82
97.96
25.77
12.20
16.00
37.69
57.11
13.00
51.00
99.93
2.20
36.23
88.54
68.00
63.08
100.00
Clave
21 Turismo Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
2
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
3
1021W3N0014
1121W3N0002
1121W3N0003
1121W3N0004
1121W3N0005
1121W3N0006
1121W3N0007
1121W3N0008
1121W3N0009
1121W3N0010
1121W3N0011
1121W3N0012
1121W3N0013
1121W3N0014
1121W3N0015
Sustitución de CarpetaAsfáltica del BoulevardKukulcánPrograma de AsistenciaTécnica a Estados yMunicipios de la ZonaCentro-SurPrograma de AsistenciaTécnica a Estados yMunicipios de la ZonaCentro-NortePrograma de Estudios parala Generación de Proyectos2012Programa de Adquisicionespara Inversiones enSuperestructura Turística.Programa deMantenimiento 2012 para laMarina Seca y ÁreaComercial de Chahué, enBahías de Huatulco,Oaxaca.Programa de Adquisicionespara los Campos de Golf2012.Proyecto de Infraestructurapara el Campo de GolfIxtapa 2012.Proyecto de Infraestructurapara el Campo de GolfHuatulco 2012Proyecto de Infraestructurapara el Campo de GolfLitibú 2012.Programa deMantenimiento de laSuperestructura Turística2012Mantenimiento y Operaciónde los CentrosIntegralmente Planeadosdel Pacífico.Mantenimiento y Operaciónde los CentrosIntegralmente Planeados dela Península.Mantenimiento y Operacióndel Centro IntegralmentePlaneado y PTI del Caribe.Proyecto de Infraestructurapara el Hotel Ex Conventode Santa Catarina de Siena(Hotel Camino RealOaxaca) 2012
23
35
35
34
35
20
35
12
20
18
35
35
35
23
20
1
10
10
11
6
7
6
1
1
1
7
7
7
7
1
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
16,952,757
15,938,853
15,110,861
9,314,914
13,129,619
2,328,729
15,248,515
20,699,809
20,699,809
20,699,809
2,190,040
102,357,049
41,998,123
66,868,250
19,252,185
12,943,812
10,600,000
14,600,000
9,000,000
10,208,801
20,000,000
20,000,000
20,000,000
118,896,610
50,578,270
74,607,600
18,601,316
13,443,812
10,600,000
14,600,000
9,000,000
103,401,443
51,924,919
80,446,655
108,948
70,109
24,624
885,878
26,495,695
14,643,846
19,452,586
108,948
70,109
24,624
885,878
26,495,695
14,643,846
19,452,586
16,952,757
15,938,853
15,110,861
9,314,914
13,129,619
2,328,729
15,248,515
20,699,809
20,699,809
20,699,809
2,190,040
102,357,049
41,998,123
66,868,250
19,252,185
108,948
70,109
24,624
885,878
26,495,695
14,643,846
19,452,586
33.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
1.00
1.80
1.46
23.60
45.10
45.60
45.60
Clave
21 Turismo Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
3 3
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1121W3N0016 Programa de InversiónAdquisición de BienesMuebles y Vehículos 2012
35 6 Ejecución 9,216,590 8,848,000 9,216,590
Clave
21 Turismo Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
W3S FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1121W3S0001
1121W3S0002
1121W3S0003
Adquisiciones demaquinaria y equipo paraconservación ymantenimiento de la regiónCaribe.Adquisiciones demaquinaria y equipo paraconservación ymantenimiento para losCIPs de la región Pacífico.Adquisiciones demaquinaria y equipo paraconservación ymantenimiento de los CIPsde la Región Península.
23
35
03
6
6
6
Contratación
Contratación
Contratación
24,196,480
51,488,366
21,508,148
24,196,480
51,488,366
21,508,148
Clave
21 Turismo Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
W3X FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V.
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1021W3X0001
1121W3X0001
1121W3X0002
1121W3X0003
1121W3X0004
1121W3X0005
1121W3X0006
1121W3X0007
Reacondicionamiento yModernización de diversasáreas de la API Cabo SanLucas y Dragado del CanalPrincipal de Acceso a laDársena de Ciaboga delPuertoModernización yRehabilitación de lasInstalaciones de laAdministración PortuariaIntegral de Zihuatanejo,Guerrero.Programa de Adquisicionespara la API Huatulco 2012Rehabilitación ymodernización de áreascomunes y zonas de amarredel recinto portuario yrehabilitación de los muellesde Marina Chahué de la APIHuatulcoProyecto parareacondicionar y modernizarlas áreas de muelle,terminal de serviciosnáuticos, andadoresperimetrales yestacionamiento de la APICabo San Lucas, B.C.S.Programa de Adquisicionespara La AdministraciónPortuaria Integral de CaboSan Lucas, B.C.S. 2012.Dragado de mantenimientode la zona de la Laguna delas Salinas de laAdministración PortuariaIntegral de Zihuatanejo,Guerrero.Programa de Adquisicionespara la API Zihuatanejo2012
03
12
20
20
03
03
12
12
1
1
6
1
1
6
7
6
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Contratación
Ejecución
13,387,870
2,442,794
1,549,381
5,000,000
6,484,835
1,299,741
9,150,028
650,859
729,000
1,255,800
416,129
13,387,870
2,442,794
7,466,543
13,387,870
2,442,794
1,549,381
5,000,000
6,484,835
1,299,741
9,150,028
650,859
7,466,543
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
68.45
Clave
27 Función Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
A00 Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
0327A000010
0327A000011
0327A000012
0327A000015
0327A000016
0427A000004
0427A000007
1127A000002
1127A000004
1127A000005
1227A000001
1227A000002
1227A000003
1227A000004
1227A000005
1227A000006
1227A000007
1227A000008
Proyecto y obras deconstrucción del puertofronterizo de Cd.Hidalgo,Chis.Programa de renovación ymantenimiento mayor enpalacios federalesPrograma de Renovación yMantenimiento Mayor enPuertos FronterizosProyecto y obras deconstrucción del puertofronterizo de NuevoProgreso, Tamps.Puerto Fronterizo El Ceibo
Estudio, proyecto y obras deconstrucción del puertofronterizo Nueva Orizaba,Chis.Estudio, proyectos y obrasde construcción del puertofronterizo de SubtenienteLópez, Q.R.PUNTO INTERNO DECONTROL EN HUIXTLA,CHIAPASPunto Interno de ControlCatazajá, ChiapasPunto Interno de Control enTrinitaria Comitán, ChiapasPUERTO FRONTERIZOTALISMAN, CHIAPASConstrucción del PuertoFronterizo El Chaparral,Baja CaliforniaReordenamiento del PuertoFronterizo Mesa de Otay l,Baja CaliforniaReordenamiento del PuertoFronterizo San Luis RíoColorado I, SonoraReordenamiento yampliación del PuertoFronterizo Puerta México,Baja CaliforniaReordenamiento del PuertoFronterizo SubtenienteLópez I, Quintana RooPrograma de adquisicionesde equipo de computoPrograma de adquisicionesde servidores dealmacenamiento y respaldo
07
34
35
28
27
07
23
07
07
07
07
02
02
26
02
23
09
09
3
7
7
3
3
3
3
3
3
3
11
11
11
11
11
11
6
6
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
66,024,690
98,225,387
90,514,754
76,719,919
46,172,003
54,653,469
83,973,168
64,201,630
20,633,981
56,486,873
2,746,194
1,762,588
3,934,330
4,815,562
3,313,626
4,816,763
6,882,251
11,594,959
51,300,000
148,700,000
2,347,102
23,783,311
9,246,689
4,775,000
23,033,653
4,530,000
39,956,140
32,615,853
41,212,252
981,341
4,296,383
445,166
654,712
553,102
810,611
5,582,585
587,963
834,818
50,723,156
79,019,400
22,488,014
22,321,641
64,596,843
553,102
69,101,006
13,884,186
587,963
834,818
66,024,690
98,225,387
90,514,754
76,719,919
46,172,003
54,653,469
83,973,168
64,201,630
20,633,981
56,486,873
2,746,194
1,762,588
3,934,330
4,815,562
3,313,626
4,816,763
6,882,251
11,594,959
50,723,156
79,019,400
22,488,014
22,321,641
64,596,843
553,102
69,101,006
13,884,186
587,963
834,818
90.00
85.00
30.00
70.00
50.00
40.00
75.00
60.00
20.00
25.00
86.50
84.80
29.50
67.10
45.00
1.00
74.20
52.40
1.00
1.00
Clave
36 Seguridad Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
C00 Policía Federal
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
3
0336C000012
0336C000015
0336D000001
0636C000028
07364140002
0736C000002
0736C000010
0736C000019
0836C000006
0836C000007
0836C000010
CONSTRUCCION YREACONDICIONAMIENTODE LOS EDIFICIOS EN ELCONJUNTOCONSTITUYENTES.Adquisición de carros radiopatrulla y vehículos deapoyo operativoCentro Nacional deEvaluación y Control deConfianzaConstrucción de laComisaría para la Atencióndel Plan de EmergenciaRadiológica Externo de laCentral Núcleo EléctricaLaguna Verde, EmilioCarranza, Veracruz.Construcción de la EstaciónMetropolitana de la PolicíaFederal en IztapalaAdquisición de Armamento
Rehabilitación, adecuacióny-o construcción deestaciones policiales en elinterior de la RepúblicaMexicana.Adecuación, rehabilitaciónde oficinas para estacionesespecíficas PFP y centro demonitoreo en el edificio deTorre Pedregal IIMantenimiento yAdecuación de OficinasAdministrativas yPlataforma del Hangar 7, enel Aereopuerto Internacionalde la Ciudad de México,Distrito FederalRehabilitación yacondicionamiento deoficinas administrativas enel Cuartel Bombas-Naranjales del DistritoFederalADQUISICION DEVEHICULOS BLINDADOSY BLINDAJES DEVEHICULOS DE APOYOOPERATIVO
09
09
09
30
09
34
35
09
09
09
09
3
6
3
3
3
6
3
7
7
7
6
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
797,593,564
2,022,315,053
134,293,494
19,791,687
1,029,209,382
517,084,467
3,634,587,591
19,031,114
34,951,521
19,813,269
129,827,760
697,300,000
535,002
900,000
6,279,000
11,670,000
237,498,310
99,636,880
33,059
535,002
908,561
3,071,850
62,263,280
99,636,880
670,004,965
1,934,894,871
88,404,967
10,036,645
578,717,134
553,092,118
2,820,638,004
17,087,401
10,874,788
9,789,057
74,370,192
1,760,438,456
626,284,393
203,573,301
471,215,684
298,798,882
495,719,355
66,706,971
93,000,000
43,398,250
2,558,032,020
2,648,599,446
337,866,795
19,791,687
1,500,425,066
815,883,349
4,130,306,946
85,738,085
34,951,521
112,813,269
173,226,010
670,004,965
1,934,894,871
88,404,967
10,036,645
578,717,134
553,092,118
2,820,638,004
17,087,401
10,874,788
9,789,057
74,370,192
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
75.16
100.00
63.43
97.98
99.45
99.31
100.00
99.40
99.41
62.92
62.50
Clave
36 Seguridad Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
2
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
C00 Policía Federal
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
3
0836C000011
0836C000015
0836C000016
0936F000002
1036C000001
1036C000004
1036C000006
1136C000002
1136C000003
1136C000004
Mantenimiento yadecuación del Centro deFormación Policial -Academia Superior deSeguridad-en San LuisPotosíADQUISICIÓN DEVEHÍCULOS AUTOPATRULLA Y DE APOYOOPERATIVO 2008-2009ADQUISICION DEEQUIPOS PARA ELDESAROLLOConstrucción deInstalaciones Estratégicasde Oficinas y Cuartel parala Policía Federal en elConjunto CONAFRUTAdquisición detransportadores blindadosde personal.Adecuación de instalacionespara la División deInvestigación de la PolicíaFederal en el Inmuebledenominado Antigua Casade Moneda de la SHCP.Adquisición deHerramientas y Equipo deRescate para la PolicíaFederalCONSTRUCCIÓN DE UNHANGAR CONPLATAFORMA QUEPERMITA ELDESARROLLO DE LAOPERACIÓNAERONÁUTICA, GUARDAY MANTENIMIENTO DE LAFLOTA DE AVIONES TIPOBOEING 727-200 DE LAPOLICÍA FEDERAL.ADQUISICIÓN DEEQUIPAMIENTOESPECIALIZADO PARALAS COORDINACIONESDE LA DIVISIÓNCIENTÍFICA DE LAPOLICÍA FEDERALAdquisición de aviones notripulados, segmento detierra y cargas útilesadicionales para la PolicíaFederal
24
34
09
09
35
09
35
09
09
35
7
6
6
3
6
3
6
3
6
6
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
25,103,416
786,605,168
30,626,741
999,593,408
404,519,312
1,062,023,770
4,691,816
708,143,971
325,932,285
744,507,404
2,025,400,000
100,000,000
602,000,000
3,000,000
250,000,000
446,108,549
447,470,822
2,751,455
824,651,117
114,045,604
177,750,000
10,475,464
248,880,973
67,198,003
21,733,599
741,574,678
23,511,320
11,414,152
241,892,641
66,839,449
352,425,397
67,198,003
192,508,227
299,767,524
110,000,000
7,439,634
142,120,671
25,103,416
1,086,372,692
30,626,741
999,593,408
514,519,312
1,062,023,770
12,131,450
708,143,971
468,052,956
744,507,404
21,733,599
741,574,678
23,511,320
11,414,152
241,892,641
66,839,449
352,425,397
67,198,003
192,508,227
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
82.65
45.58
73.20
66.34
97.48
60.67
39.98
20.21
25.00
Clave
36 Seguridad Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
3 3
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
C00 Policía Federal
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1236C000001
1236C000002
1236C000003
Sistema de Gestión deInformación deEvaluaciones.Ampliación de ServidoresCentrales y Site Alterno dela Policía FederalLevantamientostopográficos de inmueblesen uso de la PolicíaFederal.
09
09
35
6
6
5
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
129,503,999
2,736,307
38,939,371
129,503,999
38,939,371
2,736,307
100.00
100.00
Clave
36 Seguridad Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
E00 Prevención y Readaptación Social
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
3
0836E000013
0836E000014
0836E000019
0836E000020
0836E000021
0936E000002
0936E000003
0936E000006
1036E000003
Adecuación y Complementoa la Infraestructura asícomo Mantenimiento yRehabilitación a Inmueblese Instalaciones.Construcción, amueblado yequipado del Cuartel para laPolicía Federal y Custodiosen el Centro Federal deReadaptación Social No. 1Altilpano.Construcción, rehabilitación,adecuación, equipamiento yamueblado del ComplejoPenitenciario de Papantla.Remodelación, adecuación,ampliación, amueblado yequipado del CEFERESONo. 8 Norponiente.Ampliación de lainfraestructura del SistemaPenitenciario Federal en losCentros Federales deReadaptación Social de AltaSeguridadConstrucción de loscuarteles para loselementos de la policíafederal y custodios, dentrode las instalaciones de losCentros Federales deReadaptación Social No. 2Occidente, No. 3 Noreste yNo. 4 NoroesteConstrucción de estanciasde segregación de internosde mediana y altapeligrosidad, así comoincremento deinfraestructura a loscampamentos,equipamiento y mobiliariodel Complejo PenitenciarioIslas MaríasConstrucción, Ampliación yAdecuación del MóduloIntegral en el CentroFederal de ReadaptaciónSocial No. 4 Noroeste.Rehabilitación yconstrucción de estanciasde baja, mediana y altapeligrosidad delCEFERESO deHuimanguillo, Tab.
18
15
30
25
35
35
18
18
27
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
158,551,576
287,529,167
2,945,240,055
2,339,696,635
106,318,480
672,517,807
4,004,991,494
4,529,390,600
902,339,809
5,023,739,458
5,596,830
1,487,584,359
450,707,876
23,795,000
207,152,604
1,069,728,700
101,687,833
332,278,958
37,264,905
8,139,248
52,624,419
280,270,092
5,666,358
152,369,587
170,773,584
720,025,500
1,206,548,934
88,483,245
349,624,523
2,182,628,126
2,152,314,435
77,712,351
349,108,141
138,479,669
1,440,563,705
1,346,589,184
657,171,363
1,932,644,784
1,291,668,722
507,659,717
426,008,836
4,385,803,760
2,339,696,635
1,452,907,664
1,329,689,170
5,937,636,278
4,529,390,600
2,194,008,531
152,369,587
170,773,584
720,025,500
1,206,548,934
88,483,245
349,624,523
2,182,628,126
2,152,314,435
77,712,351
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
46.10
69.70
9.65
63.70
2.31
67.15
59.70
99.14
3.31
Clave
36 Seguridad Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
2
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
E00 Prevención y Readaptación Social
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
3
1036E000008
1136E000002
1136E000003
1136E000005
1136E000006
1136E000008
1136E000009
1136E000010
1136E000011
Adquisición de semovientespara los Centros Federalesde Readaptación Social,Rehabilitación Psicosocial yComplejo PenitenciarioIslas Marías.Mantenimiento yremodelación del CentroFederal de ReadaptaciónSocial No. 7, Durango, Dgo.Adquisición de armamentopara el OrganoAdministrativoDesconcentrado Prevencióny Readaptación SocialAdquisición de vehículospara el apoyo a diversasfunciones del OADPRSREMODELACION,ADECUACION,AMPLIACION,AMUEBLADO YEQUIPADO DELCEFERESO No. 5ORIENTE, UBICADO ENEL MUNICIPIO DE VILLAALDAMA, VERACRUZ.Adquisiciones en materia detecnología de seguridadpara los Centros Federalesde Readaptación SocialNos. 1 Altiplano, 2Occidente, 3 Noreste, 4Noroeste y CEFEREPSI del OADPRS.Adquisición de VehículosBlindados para el OADPRS.Remodelación, Adecuación,Ampliación, Amueblado,Equipamiento Hospitalario yMantenimiento delCEFEREPSI, ubicado en laComunidad de CiudadAyala, Estado de Morelos.ADQUISICIÓN YREMODELACIÓN DEINSTALACIONES PARA LASUBSECRETARÍA DELSISTEMA PENITENCIARIOFEDERAL Y EL ÓRGANOADMINISTRATIVODESCONCENTRADOPREVENCIÓN YREADAPTACIÓN SOCIAL
35
10
35
35
30
35
35
17
09
6
7
6
6
3
6
6
3
3
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
11,259,045
141,932,446
47,733,803
417,326,962
3,693,335,954
1,028,072,334
49,560,200
2,626,263,424
891,068,145
2,672,560,542
9,560,000
37,292,858
65,297,900
589,286,400
445,000,000
273,610,100
5,423,500
210,299
110,872,563
145,000,000
75,277,479
5,423,500
53,314,125
254,718,280
550,270,170
145,000,000
75,277,479
11,259,045
141,932,446
47,733,803
417,326,962
3,693,335,954
1,028,072,334
49,560,200
2,626,263,424
891,068,145
5,423,500
53,314,125
254,718,280
550,270,170
145,000,000
75,277,479
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
48.17
37.35
61.00
25.96
22.00
8.70
Clave
36 Seguridad Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
3 3
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
E00 Prevención y Readaptación Social
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1136E000012
1136E000013
1136E000014
1236E000001
1236E000002
1236E000003
1236E000004
REMODELACIÓN,ADECUACIÓN,AMPLIACIÓN,AMUEBLADO YEQUIPADO DELCEFERESO No. 7 NOR-NOROESTE, UBICADO ENGUADALUPE VICTORIA,DURANGOREMODELACIÓN,ADECUACIÓN,AMPLIACIÓN,AMUEBLADO YEQUIPADO DE LAACADEMIA NACIONAL DEADMINISTRACIÓNPENITENCIARIA,UBICADA EN LACONGREGACIÓN DE ELLENCERO DEL MUNICIPIODE EMILIANO ZAPATA,VERACRUZSuministro, instalación ypuesta en operación desistema generador de aguacaliente de alta eficienciaen el Centro Federal deRehabilitación PsicosocialCEFEREPSIAdquisición de UnidadesMarítimas para el ComplejoIslas Marías.Remodelación, Adecuación,Ampliación, Amueblado yEquipamiento del Centro deReadaptación Social, No. 9Norte.Remodelación, adecuación,ampliación, amueblado yequipamiento del Centro deReadaptación Social deMonclova Coahuila.Adquisición de Vehículosblindados para el trasladode internos y de apoyo afunciones de alta seguridadpara el OADPRS.
10
30
17
18
08
05
09
3
3
6
6
3
3
6
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
2,564,354,677
1,960,213,761
17,021,281
31,069,440
2,582,588,849
2,989,466,797
79,741,039
167,382,121
58,270,560
16,445,834
31,069,440
57,600,000
268,000,000
56,179,379
6,867,899
14,278,611
72,369,545
129,574,042
21,412,150
14,278,611
72,369,545
2,564,354,677
1,960,213,761
17,021,281
31,069,440
2,582,588,849
2,989,466,797
79,741,039
129,574,042
21,412,150
14,278,611
72,369,545
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
5.09
2.05
0.55
2.42
Clave
36 Seguridad Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
F00 Servicio de Protección Federal
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
0936F000003
0936F000005
1036F000002
1136F000002
1136F000003
1236F000001
1236F000002
Adquisición de vehículospara el OAD Servicios deProtección FederalAdquisición de Armamentopara el OAD Servicio deProtección Federal.Adquisición para elEquipamiento del Centro deMando para laintercomunicación deoficinas centrales delServicio de ProtecciónFederal con los Servicios.Adquisición del Sistemapara personal con DebilidadVisual.Adquisición del Sistema deIdentificación yAutentificación de HuellaDactilar para el Servicio deProtección Federal.Equipo de cómputo consistema operativo ysoftware de propósitoespecífico para laconfiguración de equipos deradiocomunicaciónTelefonía IP para elServicio de ProtecciónFederal
09
09
09
09
09
09
09
6
6
6
6
6
6
6
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
16,309,471
268,490,419
7,625,923
73,748
21,918
642,176
4,057,564
5,069,982
28,808,698
10,485
16,309,471
268,490,419
7,625,923
73,748
21,918
642,176
4,057,564
28,808,698
10,485
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
53.50
55.00
Clave
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
90C Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
043890C0003
113890C0001
113890C0002
Desarrollo de laInfraestructura que permitael Incremento de laCapacidad para laformación de RecursosHumanos de Excelencia delCIMAT en GuanajuatoConstrucción yequipamiento de la UnidadCIMAT-Monterrey.Programa de AdquisicionesCIMAT 2012
11
19
35
2
2
6
Ejecución -Operación
Preinversión -Contratación
Preinversión -Contratación
85,032,599
34,626,019
11,016,904
58,615,053
41,399,620
8,160,647
3,673,292
85,032,599
76,025,639
11,016,904
66,775,700
3,673,292
100.00
19.66
95.14
4.83
Clave
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
90G CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas"
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
113890G0001
113890G0002
113890G0004
EQUIPAMIENTO DE LOSLABORATORIOS, ÁREASDE INVESTIGACIÓN YDESARROLLOTECNOLÓGICO DELCIATEC, A.CCONSTRUCCIÓN DEPUENTE PEATONALPARA INTERCONECTARLOS EDIFICIOS DELCIATEC, A.C.Construcción deLaboratorios, Áreas deInvestigación y DesarrolloTecnológico en el CIATEC,A.C.
11
11
11
6
2
2
Ejecución
Preinversión
Preinversión
24,588,103
2,846,224
17,698,337
3,500,000
1,500,000
3,500,000
1,500,000
698,028
698,028
24,588,103
2,846,224
17,698,337
698,028
100.00
100.00
20.00
Clave
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
90I Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
113890I0002 Adquisición de equipos deinformática para lainvestigación.
14 6 Ejecución 1,575,000 3,150,000 3,150,000 17,651 17,651 1,575,000 17,651 100.00 0.56
Clave
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
90M Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
113890M0002
113890M0003
113890M0004
113890M0005
Adquisición de Mobiliario yEquipo para el Edificio de laTorre de InvestigaciónSegunda Etapa de la SedeRegional Centro -Aguascalientes del CIDE.Adquisicion de laInfraestructuraComplementaria para elCIDE Sede AguascalientesTorre de Investigación
09
01
01
09
6
2
6
2
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
6,986,186
6,209,943
3,104,971
9,159,666
2,250,000
6,000,000
3,000,000
7,970,983
2,250,000
6,000,000
3,000,000
7,970,983
7,970,983
20,390,869
4,657,457
48,177,268
26,518,763
6,986,186
10,867,400
3,104,971
57,336,934
46,909,632
100.00
100.00
100.00
100.00
91.00
Clave
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
90O Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
103890O0002
113890O0001
113890O0002
113890O0003
113890O0004
113890O0008
PARQUE DE INNOVACIONTECNOLOGICAProyecto de Demolición yReconstrucción del EdificioJ del Centro deInvestigaciones Biológicasdel Noroeste, S.C.Proyecto de demolición yreconstrucción del edificiode dirección y gobiernoedificio K-1 del Centro deInvestigaciones Biológicasdel Noroeste, S.C.Proyecto de demolición yreconstrucción del edificiode la biblioteca Daniel LluchBelda K2 del Centro deInvestigaciones Biológicasdel Noroeste, S.C.Proyecto de demolición yreconstrucción del edificio Ndel Centro deInvestigaciones Biológicasdel Noroeste, S.C.Programa de adquisicionespara el equipamiento de loslaboratorios de losprogramas de investigacióndel Centro deInvestigaciones Biológicasdel Noroeste, S.C.
03
03
03
03
03
35
2
2
2
2
2
6
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
16,145,858
20,496,516
20,693,599
16,348,745
18,015,444
4,000,000
11,485,332
16,841,075
11,996,207
12,677,386
8,145,997
4,224,693
11,485,332
16,841,075
11,996,207
12,677,386
8,145,997
4,224,693
8,269,245
461,442
2,434,262
9,042,376
37,257,502
19,729,570
1,734,523
6,862,780
10,315,457
88,050,792
4,600,000
5,308,289
104,196,650
20,496,516
20,693,599
16,348,745
18,015,444
8,600,000
37,257,502
19,729,570
1,734,523
6,862,780
10,315,457
5,308,289
100.00
100.00
63.00
100.00
100.00
100.00
100.00
40.15
1.50
93.43
3.47
65.16
Clave
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
90S Centro de Investigaciones en Optica, A.C.
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
113890S0001
113890S0002
113890S0003
Programa de Adecuaciónde las Instalaciones 2012Sustitución de Activos porobsolescencia 2012Adquisiciones de Equipo2012
11
11
11
7
6
6
Preinversión -EjecuciónEjecución
Ejecución
3,049,603
665,261
16,559,847
617,162
16,462,034
642,770
16,000,000
313,148
615,224
313,148
615,224
3,049,603
665,261
16,559,847
313,148
615,224
100.00
100.00
0.49
0.05
Clave
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
90U Centro de Investigación en Química Aplicada
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
113890U0001
113890U0002
113890U0003
Diseño, Estudios yCimentacion para laConstruccion delLaboratorio de Sintesis dePolimeros y MaterialesAvanzadosEQUIPO DELABORATORIOEQUIPO DE COMPUTO
05
05
05
2
6
6
Ejecución
Preinversión
Ejecución
3,104,972
1,830,790
182,200
3,830,790
182,200
151,379
151,379
628,343
3,104,972
1,830,790
182,200
628,343
151,379
13.00
100.00
13.00
84.00
Clave
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
90X Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
113890X0001
113890X0002
Programa de Inversión deAdquisicionesObras Públicas por Contrato
35
35
6
7
Preinversión
Preinversión
6,490,001
4,700,000
6,490,001
4,700,000
6,490,001
4,700,000
Clave
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
91A Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
093891A0004
113891A0004
113891A0005
113891A0006
113891A0007
113891A0008
113891A0009
Infraestructura paraProyectos y ServiciosTecnológicosAdquisición de mobiliario,equipo, software yautomóviles para laboresadministrativasEquipamiento yactualización de laInfraestructura de laDirección de IngenieríaCentro NorteFortalecimiento de laInfraestructura Tecnológicade la DIRS para eldesarrollo de proyectos deI+D+i y la realización deproyectos de ServiciosTecnológicosDesarrollo de lascapacidades tecnológicasen infraestructura paraproyectos y servicios de loslaboratorios ysistematización de procesosde trabajoDesarrollo de lainfraestructura física paraproyectos, científicos ytecnológicos y deinnovación, actualización deáreas de capacitación ycertificación y equipamientode laboratoriosHabilitado de espacio parala aplicación de procesos desoldadura en elmantenimiento y reparaciónde herramentales paraprocesos de conformado,moldeo e inyección demetales y plásticos
27
05
05
35
35
05
05
2
6
6
6
6
6
2
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
43,900,596
6,820,000
18,175,253
15,390,212
15,924,000
12,180,000
3,000,000
12,256,212
17,455,000
4,853,000
33,035,252
40,830,399
37,830,399
17,455,000
4,853,000
12,180,000
9,520,300
9,950
32,500
20,700
23,947,718
9,950
32,500
20,700
10,763,901
54,664,497
6,820,000
18,175,253
15,390,212
15,924,000
12,180,000
3,000,000
23,947,718
9,950
32,500
20,700
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
93.56
0.10
0.70
0.10
Clave
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
91K El Colegio de San Luis, A.C.
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
113891K0001 Sexta Fase de Ampliaciónde Programas de Posgradoy Consolidación de CuerposAcadémicos
24 2 Preinversión -Contratación
10,000,000 3,000,000 10,000,000
Clave
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
91Q Instituto de Ecología, A.C.
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
113891Q0001
113891Q0002
113891Q0003
113891Q0004
113891Q0005
113891Q0006
113891Q0007
Renovación del parquevehicular para trabajo decampoSegunda y última etapa deconstrucción del CentroRegional del BajíoEquipamiento delaboratorios y áreas detrabajo experimental y deservicios para lainvestigaciónMantenimiento integral de lainfraestructura científica delINECOLEquipamiento de mobiliariopara el área sustantivaAmpliación y Modernizaciónde la infraestructuraCientífica y Tecnológica delInstituto de Ecología, A.C.(Campus III)Construcción del Centro deInformación y EducaciónAmbiental del JardínBotánico Clavijero
30
16
30
35
30
30
30
6
2
6
7
6
2
2
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
500,000
15,000,000
3,650,000
17,000,000
400,000
155,248,571
12,000,000
500,000
3,576,723
123,277
85,000,000
500,000
4,162,289
123,277
85,000,000
4,162,289
4,398
4,162,289
4,398
12,876
34,909,515
500,000
15,000,000
3,650,000
17,000,000
400,000
155,248,571
12,000,000
4,175,165
4,398
34,909,515
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
3.57
22.56
Clave
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
91U Instituto Nacional de Astrofísica, Optica y Electrónica
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
113891U0001
113891U0002
113891U0003
113891U0004
Programa demantenimiento asociado aobra pública, INAOE 2012de Recursos Propios.Fortalecimiento de la red dedatos y servidores, INAOE2012 R.F.Programa de AdquisicionesINAOE 2012 RecursosPropiosAdquisición de mobiliario yequipo del Centro deVisitantes y el CampamentoBase para el GranTelescopio Milimétrico.
21
21
21
21
7
6
6
6
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
2,506,254
1,170,000
1,708,155
1,600,000
2,506,254
1,170,000
1,708,155
2,506,254
1,170,000
1,708,155
3,850
3,850
2,506,254
1,170,000
1,708,155
1,600,000
3,850
100.00
100.00
100.00
1.00
Clave
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
91W Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C.
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
113891W0001 Programa Anual deAdquisiciones IPICYT 2012
24 6 Ejecución 11,324,845 10,558,443 10,558,443 199,269 199,269 1,241,559 11,324,845 1,440,828 100.00 30.40
Clave
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
9ZU Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
11389ZU0001
11389ZU0003
12389ZU0001
Equipamiento para elFortalecimiento del Area deInvestigación y Postgradoen Ciencia y Tecnología.Creación de un Centro deManufactura Avanzada yLogística en el Estado deMéxico.Fortalecimiento delEquipamiento deInvestigación en EnsayosNo Destructivos para elSector Automotriz,Aeroespacial yPetroquímico
22
15
22
6
2
6
Ejecución
Ejecución
Operación
19,000,000
93,149,142
1,847,649
19,000,000
9,117,729
38,294,262
1,847,649
19,000,000
93,149,142
1,847,649
9,117,729
38,294,262
1,847,649
100.00
100.00
100.00
2.00
45.19
100.00
Clave
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
9ZW Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
11389ZW0001
11389ZW0002
11389ZW0003
Construccion yEquipamiento de la Unidadde Desarrollo BiomedicoSistema de SeguridadIntegral del Campus -CICESEPrograma de Adquisiciones2012
02
02
02
2
2
6
Ejecución
Preinversión
Ejecución
33,119,695
20,000,000
19,000,000
32,000,000
14,500,000
32,000,000
14,500,000
132,189
1,230,238
132,189
1,230,238
33,119,695
20,000,000
19,000,000
132,189
1,230,238
100.00
100.00
2.00
8.50
Clave
51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
2
0451GYN0083
0751GYN0009
0851GYN0001
0851GYN0004
0851GYN0005
0851GYN0006
0851GYN0007
0851GYN0020
0851GYN0021
0851GYN0022
0951GYN0003
0951GYN0004
1051GYN0001
1151GYN0002
1151GYN0003
1151GYN0004
1151GYN0005
1151GYN0006
Continuación de la obra delHospital de AltaEspecialidad EmilianoZapata, Cuernavaca,Morelos.Construcción del HospitalGeneral Saltillo, Coahuila.Construcción del HospitalGeneral La Paz, BajaCalifornia Sur.Ampliación y Remodelacióndel Hospital de AltaEspecialidad Veracruz, Ver.Construcción del HospitalGeneral Campeche. Camp.Ampliación y Remodelacióndel Hospital RegionalPuebla.Ampliación y Remodelaciónde la Clínica Hospital PozaRica, Ver.Adquisición de Inmueblepara OficinasAdministrativas del ISSSTE.Construcción del Hospitalde Alta EspecialidadMorelia, Mich.Adquisición de Terreno yConstrucción de la Clínicade Medicina FamiliarCórdoba, Ver.Construcción del HospitalGeneral Tampico, Tamps.Construcción del HospitalGeneral Tepic, Nayarit.Mantenimiento yrehabilitación en unidadesde venta del SuperISSSTE.Equipamiento comercialpara las unidades de ventadel SuperISSSTE.Equipamiento demaquinaria y herramientasindustriales en el ISSSTE.Equipamiento para eldesarrollo del procesoadministrativo en lasunidades del ISSSTE.Ampliación y Remodelaciónde Unidades y Clínicas deMedicina Familiar.Equipamiento vehicularpara el desarrollo de losservicios en las áreas queconforman el ISSSTE.
17
05
03
30
04
21
30
09
16
30
28
18
35
35
35
35
35
35
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
7
6
6
6
2
6
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Contratación -Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
1,013,855,753
745,545,657
876,828,267
1,157,299,115
736,106,586
80,203,128
377,324,383
566,371,841
1,033,312,741
81,250,329
804,358,615
776,155,296
52,581,681
17,311,698
88,316,409
49,365,390
409,604,163
25,985,899
75,885,967
166,070,112
100,431,510
60,000,000
100,000,000
31,028,323
9,720,000
115,726,395
115,735,349
6,858,510
131,639,000
29,664,276
64,737,782
67,441,887
15,005,937
1,084,118,363
732,643,557
820,269,604
714,622,778
9,588,272
50,135,073
317,755,854
370,144,675
997,606,947
19,824,798
426,728
508,177
15,634,299
1,013,855,753
745,545,657
876,828,267
1,157,299,115
736,106,586
80,203,128
377,324,383
566,371,841
1,033,312,741
81,250,329
804,358,615
776,155,296
52,581,681
17,311,698
88,316,409
49,365,390
409,604,163
25,985,899
1,084,118,363
732,643,557
820,269,604
714,622,778
9,588,272
50,135,073
317,755,854
370,144,675
997,606,947
19,824,798
426,728
508,177
15,634,299
99.90
98.45
94.66
96.00
1.30
62.51
84.21
73.88
97.21
24.40
0.05
0.07
32.29
99.90
95.08
90.47
95.94
1.23
60.46
74.88
62.10
93.28
18.88
0.05
0.06
3.81
Clave
51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012
2 2
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2012
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
2012 2012
( pesos de 2012 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.
1151GYN0007
1151GYN0008
1151GYN0009
1151GYN0010
1151GYN0011
1151GYN0012
1151GYN0013
1151GYN0014
1251GYN0001
Equipamiento especialidadode seguridad para apoyo enel desarrollo operacional delas áreas del Instituto.Rehabilitación y Ampliaciónde la Infraestructura deHospitales Generales.Ampliación y Remodelaciónde Hospitales de AltaEspecialidad y CentroMédico Nacional.Construcción del HospitalGeneral Tuxtla Gutiérrez,Chis.Rehabilitación y Ampliaciónde la Infraestructura deClínicas Hospitales yClínicas de Especialidades.Construcción de UnidadesMédicas de Primer Nivel deAtención a la Salud.Equipamiento médico enunidades de atención a lasalud del ISSSTE.Contrucción del nuevoHospital General Dr.Gonzalo Castañeda, D.F.Estudios de preinversiónpara inmuebles ubicados enPlaza de la República, D.F.
35
35
35
07
35
35
35
09
09
6
2
2
2
2
2
6
2
11
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
9,810,836
1,336,574,271
767,749,877
884,916,851
1,162,613,576
316,610,415
616,938,507
970,100,432
3,936,383
53,752,021
1,051,116,782
94,932,033
7,900,000
14,700,000
27,900,000
1,051,116,782
27,234,528
4,054,391
4,829,872
27,234,528
4,054,391
4,829,872
9,810,836
1,336,574,271
767,749,877
884,916,851
1,162,613,576
316,610,415
616,938,507
970,100,432
3,936,383
27,234,528
4,054,391
4,829,872
7.10
1.03
1.16
8.81
100.00
2.04
0.35
1.53