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INSTITUCION EDUCATIVA CARDENAS CENTROPLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION
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CRITERIO PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTOS ESTRATEGIAS INDICADORES RESPONSABLES RECURSO FECHA DE INICIO TIEMPO DE EJECUCION
COBE
RTU
RA
DONACION 2009 DOS AÑOS
COBE
RTU
RA
2010 TRES AÑOS
COBE
RTU
RA
2009 CUATRO AÑOS
METAS AL 2008
1. Acceso de estudiantes nuevos a la Institución
Construcción y ampliación de la infraestructura
Construcción y ampliación
de tienda escolar en la
parte de atrás del coliseo
Se contara con un espacio
agradable en la
infraestructura para
atender los estudiantes
Ubicar a los alumnos en
una zona donde tengan espacios para
poder disfrutar de los
alimentos que compran
1 tienda escolar en
buenas condiciones
para su utilización
Gustavo William Arboleda Ortiz,
Rector
1. Acceso de estudiantes nuevos a la Institución
Construcción y ampliación de la infraestructura
Construcción de aulas
Aulas de bilingüismo y
música
Utilizar aulas especializadas para mejorar
el rendimiento en estas áreas
2 aulas construidas
para bilingüismo y
música
Gustavo William Arboleda Ortiz,
RectorPROPIO Y
COFINANCIADO
1. Acceso de estudiantes nuevos a la Institución
Construcción y ampliación de la infraestructura
Mejoramiento y
recuperación de fachadas patrimoniale
s
Fachadas de la institución
Las instalaciones
del colegio son reconocidas a
nivel municipal como
patrimonio, es por esto que
debemos velar por la obra
arquitectónica
Cortar los arboles que
obstaculicen la fachada o
representan a largo plazo
riesgo para la comunidad
Gustavo William Arboleda Ortiz,
RectorPROPIO Y
COFINANCIADO
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CRITERIO PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTOS ESTRATEGIAS INDICADORES RESPONSABLES RECURSO FECHA DE INICIO TIEMPO DE EJECUCIONMETAS AL 2008
COBE
RTU
RA
DONACION 2009 CUATRO AÑOS
COBE
RTU
RA
DONACION 2009 CUATRO AÑOS
COBE
RTU
RA
2009 DOS AÑOS
COBE
RTU
RA
Cañerías 2010 CUATRO AÑOS
1. Acceso de estudiantes nuevos a la Institución
Construcción y ampliación de la infraestructura
Recuperación parque ecológico
Parque ecológico
El parque ecológico
ayuda a un ambiente mas agradable y el
amor por la naturaleza
Siembra de mas plantas y señalización que ayudara
también a que los alumnos
practiquen las matemáticas
Gustavo William Arboleda Ortiz,
Rector
1. Acceso de estudiantes nuevos a la Institución
Construcción y ampliación de la infraestructura
Encerramiento y
recuperación del parque
infantil
Juegos infantiles
Los juegos infantiles
ayudan a que los niños
desarrollen su parte
sicomotriz
Encerrar el parque infantil y arreglar los juegos que están para
reemplazarlos
Gustavo William Arboleda Ortiz,
Rector
1. Acceso de estudiantes nuevos a la Institución
Construcción y ampliación de la infraestructura
Pavimentar la entrada de estudiantes y
cambiar la puerta
Entrada de estudiantes
Evitar que por el estado en
que se encuentre
tengamos un accidente
Pavimentar y cambiar puerta de la entrada
principal entre la carrera 29
con calles 36 y 37
Gustavo William Arboleda Ortiz,
RectorPROPIO Y
COFINANCIADO
1. Acceso de estudiantes nuevos a la Institución
Construcción y ampliación de la infraestructura
Cañerías parte
posterior del coliseo
Complementa otros
proyectos que se tienen como las tiendas
escolares
Instalación de cañerías para soportar otros
proyectos como tienda
escolar
Gustavo William Arboleda Ortiz,
RectorPROPIO Y
COFINANCIADO
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CRITERIO PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTOS ESTRATEGIAS INDICADORES RESPONSABLES RECURSO FECHA DE INICIO TIEMPO DE EJECUCIONMETAS AL 2008
COBE
RTU
RA
2010 CUATRO AÑOS
COBE
RTU
RA
MEN Y ALCALDIA 2009 CUATRO AÑOS
COBE
RTU
RA
ALCALDIA 2009 CUATRO AÑOS
COBE
RTU
RA
PROPIOS 2009 UN AÑO
COBE
RTU
RA
4 grabadoras PROPIOS 2010 DOS AÑOS
1. Acceso de estudiantes nuevos a la Institución
Construcción y ampliación de la infraestructura
Adecuar la parte
posterior del coliseo
Utilizar la zona de atrás
del coliseo
Optimizar los espacios que no se están
utilizando para colocar un gimnasio
Adecuar el espacio de la
parte de atrás del coliseo para
un gimnasio
Gustavo William Arboleda Ortiz,
RectorPROPIO Y
COFINANCIADO
1. Acceso de estudiantes nuevos a la Institución
Construcción y ampliación de la infraestructura
Tratamiento para la ceiba y pavimentar lo que daño
sus raíces
Lugares seguros para
que los alumnos puedan
esparcirse
Evitar algún accidente por las grietas que ha causado la
ceiba
2 problemas solucionados
(ceiba y pavimentada)
Gustavo William Arboleda Ortiz,
Rector
1. Acceso de estudiantes nuevos a la Institución
Adecuación, mejoramiento y dotación para la
cobertura
Adquisición de 600
pupitres
Los estudiantes
de bachillerato
utilizaran pupitres
unipersonales
Que los estudiantes
puedan disfrutar de
pupitres nuevos en
lugar de los ya deteriorados que tienen
600 pupitres unipersonales
solicitados
Gustavo William Arboleda Ortiz,
Rector
1. Acceso de estudiantes nuevos a la Institución
Adecuación, mejoramiento y dotación para la
cobertura
Dotación de aula de
bilingüismo
Modernizar las clases de
ingles
Aumentar el interés de los alumnos por aprender el
ingles
Aula de bilingüismo
dotada
Gustavo William Arboleda Ortiz,
Rector
1. Acceso de estudiantes nuevos a la Institución
Adecuación, mejoramiento y dotación para la
cobertura
Dotación de Grabadoras de primaria
Equipos para transmitir
conocimientos a los
alumnos
Utilizar dentro de los salones
de primaria ayudas para el
aprendizaje
Gustavo William Arboleda Ortiz,
Rector
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CRITERIO PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTOS ESTRATEGIAS INDICADORES RESPONSABLES RECURSO FECHA DE INICIO TIEMPO DE EJECUCIONMETAS AL 2008
COBE
RTU
RA
DONACION 2009 UN AÑO
COBE
RTU
RA
GOBERNACION 2009 UN AÑO
COBE
RTU
RA
MEN 2009 UN AÑO
COBE
RTU
RA
PROPIOS 2009 CUATRO AÑOS
COBE
RTU
RA
PROPIOS 2009 CUATRO AÑOS
1. Acceso de estudiantes nuevos a la Institución
Adecuación, mejoramiento y dotación para la
cobertura
Dotación de una Aula de
audiovisuales
Dotar de medios para
la participación
de los alumnos
Tener un aula que utilicen los
estudiantes para exponer
sus ideas y proyectos
1 aire acondicionado, tablero mimio
XI
Gustavo William Arboleda Ortiz,
Rector
1. Acceso de estudiantes nuevos a la Institución
Adecuación, mejoramiento y dotación para la
cobertura
Dotación de las sala de las
TIC
Implementar según las
normas salas de tecnología
para las clases
Incrementar el deseo de
aprendizaje de los estudiantes mediante esta
aula
1 aire acondicionado
Gustavo William Arboleda Ortiz,
Rector
1. Acceso de estudiantes nuevos a la Institución
Adecuación, mejoramiento y dotación para la
cobertura
Dotación de sala de
telecentro
Dotar a la institución de
medios de comunicació
n para los estudiantes
Abrir el colegio al mundo de
las comunicacione
s en bien de los alumnos
Donación del Departamento
de equipo especializados
Gustavo William Arboleda Ortiz,
Rector
1. Acceso de estudiantes nuevos a la Institución
Adecuación, mejoramiento y dotación para la
cobertura
Dotación de equipo de
laboratorio e insumos
Dotar los laboratorios de equipos
especializados para
realizar practicas
Tener los equipos
especializados para poder brindar al estudiante motivación
insumos y equipo de
laboratorio
Gustavo William Arboleda Ortiz,
Rector
1. Acceso de estudiantes nuevos a la Institución
Adecuación, mejoramiento y dotación para la
cobertura
Dotación de equipos de cómputos
Alcanzar la meta de tener un
computador por alumno
Alcanzar la meta de cada alumno tenga
un computador
25 equipos de computo y
licencias
Gustavo William Arboleda Ortiz,
Rector
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CRITERIO PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTOS ESTRATEGIAS INDICADORES RESPONSABLES RECURSO FECHA DE INICIO TIEMPO DE EJECUCIONMETAS AL 2008
COBE
RTU
RA
PROPIOS 2009 CUATRO AÑOS
COBE
RTU
RA
PROPIOS 2009 CUATRO AÑOS
COBE
RTU
RA
2010 CUATRO AÑOS
1. Acceso de estudiantes nuevos a la Institución
Adecuación, mejoramiento y dotación para la
cobertura
Sala desarrollo
pensamiento lógico
Incluir juegos sean
dinámicos y abran el
pensamiento de los
estudiantes
Incluir a todos los estudiantes
en esta salaJuegos
didácticosGustavo William Arboleda Ortiz,
Rector
1. Acceso de estudiantes nuevos a la Institución
Adecuación, mejoramiento y dotación para la
cobertura
Biblioteca Computador
es
Incluir una sala de
sistemas para los docentes en los cuales
puedan mantener
informados y hacer los
informes que solicite el
colegio
Dotar a los docentes de implementos
para el trabajo como es el internet,
computador o puertos para que trabajen
en red
puntos para portátiles, 3
computadores, mobiliario y ventiladores
Gustavo William Arboleda Ortiz,
Rector
1. Acceso de estudiantes nuevos a la Institución
Adecuación, mejoramiento y dotación para la
cobertura
Adecuación comedor
restaurante escolar
Tener un comedor el cual ayude
que los niños se sientan en
casa y aprendan modales
durante la comida
Dotar al restaurante
escolar de un comedor en el
cual los alumnos
puedan sentir bien y
organizados en el momento de la entrega de alimentos
comedor con sus respectivos
asientos
Gustavo William Arboleda Ortiz,
RectorPROPIO Y
COFINANCIADO
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CRITERIO PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTOS ESTRATEGIAS INDICADORES RESPONSABLES RECURSO FECHA DE INICIO TIEMPO DE EJECUCIONMETAS AL 2008
COBE
RTU
RA
Libros y mapas MANUELITA 2009 CUATRO AÑOS
COBE
RTU
RA
PROPIOS 2009 CUATRO AÑOS
COBE
RTU
RA
PROPIOS 2009 CUATRO AÑOS
CALI
DAD
PROPIOS 2009 UN AÑO
1. Acceso de estudiantes nuevos a la Institución
Adecuación, mejoramiento y dotación para la
cobertura
Dotación de Biblioteca
Dotar al colegio de
información que requiere
los estudiantes
Fortalecer la biblioteca con
ayudas didácticas para investigación
Gustavo William Arboleda Ortiz,
Rector
2. Permanencia y articulación
coherente para la
educación
Mantenimiento de la
infraestructuraAulas
agradables
20 aulas totalmente
adecuadas a las
necesidades de los
alumnos
Crear ambientes agradables
manteniendo las aulas en prefectas
condiciones
20 aulas agradables
Gustavo William Arboleda Ortiz,
Rector
2. Permanencia y articulación
coherente para la
educación
Mantenimiento de la
infraestructura
Mantenimiento de
corredores y espacios
deportivos
Mantenimiento de
espacios deportivos y corredores
Crear equipos para hacer
inspección y cronograma de mantenimient
o
Mantenimiento del 100% de los
espacios deportivos y corredores
Gustavo William Arboleda Ortiz,
Rector
3. Estándares de calidad
Re significación del proyecto educativo,
criterios curriculares
Re significación del modelo, enfoque y
metodología pedagógica
Consolidar el equipo de
investigación y motivar a la elaboración y ejecución de los proyectos
de aula
Conformar equipos de
trabajo de la IE para hacer ajustes al modelo
pedagógico
Ajustar y evaluar
anualmente
Gustavo William Arboleda Ortiz,
Rector
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CRITERIO PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTOS ESTRATEGIAS INDICADORES RESPONSABLES RECURSO FECHA DE INICIO TIEMPO DE EJECUCIONMETAS AL 2008
CALI
DAD
PROPIOS 2009 UN AÑO
CALI
DAD
PROPIOS 2009 UN AÑO
CALI
DAD
PROPIOS 2009 CUATRO AÑOS
3. Estándares de calidad
Re significación del proyecto educativo,
criterios curriculares
Estandarización de las
áreas establecidas
en el currículo
Proyecto de complement
ación pedagógica
desarrollado por docentes de cada área
Capacitaciones, formación de
grupos de trabajo,
asesoría y seguimiento al
trabajo
Estandarizar las cuatro áreas
Gustavo William Arboleda Ortiz,
Rector
3. Estándares de calidad
Re significación del proyecto educativo,
criterios curriculares
Transversal dad y
complementariedad de
los proyectos pedagógicos
Realizar y ejecutar los proyectos educativos
transversales y evaluar su
ejecución
Formación de equipo de
trabajo responsable de su elaboración
y ejecución
Proyectos realizados,
ejecutados y evaluados
Gustavo William Arboleda Ortiz,
Rector
3. Estándares de calidad
Re significación del proyecto educativo,
criterios curriculares
Desarrollo de competencias laborales y
emprendimiento
empresarial en
articulación con las
universidades, Sena y
ONG
Formación de bachilleres con énfasis
en educación técnica
Establecer convenios con
una entidad
100 estudiantes preparados
para el desempeño
laboral y emprendimiento empresarial anualmente
Gustavo William Arboleda Ortiz,
Rector
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CRITERIO PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTOS ESTRATEGIAS INDICADORES RESPONSABLES RECURSO FECHA DE INICIO TIEMPO DE EJECUCIONMETAS AL 2008
CALI
DAD
PROPIOS 2009 TRES AÑOS
CALI
DAD
PROPIOS 2009 CUATRO AÑOS
CALI
DAD
PROPIOS 2009 CUATRO AÑOS
4. La evaluación
como punto de partida en
los aprendizajes
Evaluación institucional
Autoevaluación
institucional de las 4 áreas de
gestión, para desarrollar el
Plan de Mejoramient
o
Realiza la autoevaluacion y el PMI
Formacion de equipo de
trabajo para autodesarrollo
y PMI en el apoyo de la comunidad educativa
La autoevaluación
con el PMI trimestral y
compromiso de la comunidad
educativa en la modernización
de la institución
Gustavo William Arboleda Ortiz,
Rector
4. La evaluación
como punto de partida en
los aprendizajes
Evaluación académica
Evaluación por ciclos, periodos y
áreas a partir de las
pruebas internas y externas (Saber e
Icfes).
Realizar la evaluacion por ciclos
periodicos y por areas
Analisis de resultados
periodicos y elaboracion
PMI
Se realizaran las
evaluaciones mínimo una vez
por periodo académico
Gustavo William Arboleda Ortiz,
Rector
4. La evaluación
como punto de partida en
los aprendizajes
Evaluación docentes,
administrativos y directivos
Priorizar la autoevaluaci
ón en las áreas de
docencia, administrativa y directiva a partir del
desarrollo de procesos y
procedimientos según el
MEN
Se habra establecido
evaluaciones periodicas a
nivel institucional
Implementando el sistema del control
interno
Numero de evaluaciones
por áreas funcionales
Gustavo William Arboleda Ortiz,
Rector
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CRITERIO PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTOS ESTRATEGIAS INDICADORES RESPONSABLES RECURSO FECHA DE INICIO TIEMPO DE EJECUCIONMETAS AL 2008
EFIC
IEN
CIA
PROPIOS 2009 CUATRO AÑOS
EFIC
IEN
CIA
PROPIOS 2009 CUATRO AÑOS
EFIC
IEN
CIA
PROPIOS 2009 CUATRO AÑOS
EFIC
IEN
CIA
PROPIOS 2009 CUATRO AÑOS
5. Puntos importantes para un buen
servicio
Dotación para prestar un
servicios optimo
Otros gastos generales
para el buen funcionamie
nto
Establecer un gasto general
de un valor mínimo para
todos los años fiscales
Minimizar los gastos
Viáticos, caja menor,
imprevistos, gastos
financieros y de grado
Gustavo William Arboleda Ortiz,
Rector
5. Puntos importantes para un buen
servicio
Dotación para prestar un
servicios optimo
Comunicación efectiva y económica
Crear la cultura de la comunicació
n por internet en la
comunidad educativa
Minimizar los gastos de la
comunicación interna y externa
utilizando esta herramienta
Internet con telefonía
Gustavo William Arboleda Ortiz,
Rector
5. Puntos importantes para un buen
servicio
Dotación para prestar un
servicios optimoPólizas de seguros
Asegurar los bienes y el capital del
colegio
Adquirir pólizas
Manejo, bienes protegidos
Gustavo William Arboleda Ortiz,
Rector
5. Puntos importantes para un buen
servicio
Dotación para prestar un
servicios optimo
Mantenimiento preventivo y correctivo
de las instalaciones y los bienes
Establecer un cronograma
de mantenimiento preventivo
para los bienes
muebles e inmuebles del colegio
Hacer que los correctivos remitan al
mantenimiento periódico
Equipos de computo,
planta, aires acondicionados
, equipos eléctricos, muebles,
techos, vidrios.
Gustavo William Arboleda Ortiz,
Rector
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CRITERIO PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTOS ESTRATEGIAS INDICADORES RESPONSABLES RECURSO FECHA DE INICIO TIEMPO DE EJECUCIONMETAS AL 2008
EFIC
IEN
CIA
PROPIOS 2009 CUATRO AÑOS
EFIC
IEN
CIA
PROPIOS 2009 CUATRO AÑOS
EFIC
IEN
CIA
PROPIOS 2009 CUATRO AÑOS
EFIC
IEN
CIA
PROPIOS 2009 CUATRO AÑOS
5. Puntos importantes para un buen
servicio
Dotación para prestar un
servicios optimo
Implementación y
Certificación de Calidad
Continuar con el
propósito de implementación de calidad
Sensibilizar y comprometer
al servidor publico de la
implementación del MECI Y
SGC
MECI, SGC y certificación
Gustavo William Arboleda Ortiz,
Rector
5. Puntos importantes para un buen
servicio
Dotación para prestar un
servicios optimo
Seguridad en los informes
contables
Continuar con los
controles que se llevan en
la parte contable
Cumplir con las normas
establecidas para rendir
cuentas
Cuota de auditaje,
revisoría fiscal interna
Gustavo William Arboleda Ortiz,
Rector
5. Puntos importantes para un buen
servicio
Dotación para prestar un
servicios optimoProyectos y
estudios
Proyectos en bien de la
comunidad estudiantil
Establecer proyectos en bien de los
alumnos y su convivencia
Prevención de desastres, educación
sexual, medio ambiente, ética
y valores, periódico
escolar, prensa escuela
Gustavo William Arboleda Ortiz,
Rector
5. Puntos importantes para un buen
servicio
Dotación para prestar un
servicios optimo
Dotación de las diferentes
áreas funcionales
Dotación de las diferentes áreas para su
ejecución
Tomar las necesidades
de cada una de las áreas por
tiempo
Aseo, Oficina e insumos para
aulas (deportes-
laboratorios-didácticos-
música-danzas)
Gustavo William Arboleda Ortiz,
Rector
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Página 11
CRITERIO PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTOS ESTRATEGIAS INDICADORES RESPONSABLES RECURSO FECHA DE INICIO TIEMPO DE EJECUCIONMETAS AL 2008
EFIC
IEN
CIA
Capacitación PROPIOS 2009 CUATRO AÑOS
EFIC
IEN
CIA
PROPIOS 2009 UN MES
EFIC
IEN
CIA
PROPIOS 2009 CUATRO AÑOS
EFIC
IEN
CIA
PROPIOS 2012 UN AÑO
5. Puntos importantes para un buen
servicio
Dotación para prestar un
servicios optimo
Capacitación del personal en diferentes
áreas
Aumentar la competencia en cada uno
de los funcionarios
en sus labores
Crear en cada funcionario el
interés por capacitarse para poder
desempeñarse mejor
Gustavo William Arboleda Ortiz,
Rector
5. Puntos importantes para un buen
servicio
Dotación para prestar un
servicios optimo
Equipo de vigilancia
para la seguridad de
todos
Tecnificar y aumentar la
seguridad para las
personas y bienes
Optimizar los recursos
humanos para la protección
de las personas y
bienes
equipo y boquitoquis
Gustavo William Arboleda Ortiz,
Rector
5. Puntos importantes para un buen
servicio
Dotación para prestar un
servicios optimo
Legalización y
actualización de
programas
Actualizar programa contable y
notas - legalizar win
y office
Contribuir con la legalidad de los productos
como los Software
Software 100% legalizados
Gustavo William Arboleda Ortiz,
Rector
5. Puntos importantes para un buen
servicio
Dotación para prestar un
servicios optimo
Implementación de la Ley General de
Archivos
Organización en todo el archivo del
colegio
Organizar el archivo según las normas de la Ley general
de archivos
Estantes, cajas, tablas de retención
Gustavo William Arboleda Ortiz,
Rector
INSTITUCION EDUCATIVA CARDENAS CENTROPLANTES PLURIANUALES DE INVERSION 2009-2012
Página 12
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTOS2009 2010 2011 2012 TOTAL
DEL CICLO PRESCOLAR AL COMPLEMENTARIO
0% 50% 50% 0% 100%
0% 25% 25% 50% 100%
25% 25% 25% 25% 100%
25% 25% 25% 25% 100%
25% 25% 25% 25% 100%
0% 0% 0% 100% 100%
0% 50% 50% 0% 100%
1. Acceso de estudiantes nuevos a la Institución
Construcción y ampliación de la infraestructura
Construcción y ampliación de
tienda escolar en la parte de atrás
del coliseo
1. Acceso de estudiantes nuevos a la Institución
Construcción y ampliación de la infraestructura
Construcción de aulas
1. Acceso de estudiantes nuevos a la Institución
Construcción y ampliación de la infraestructura
Mejoramiento y recuperación de
fachadas patrimoniales
1. Acceso de estudiantes nuevos a la Institución
Construcción y ampliación de la infraestructura
Recuperación parque ecológico
1. Acceso de estudiantes nuevos a la Institución
Construcción y ampliación de la infraestructura
Encerramiento y recuperación del parque infantil
1. Acceso de estudiantes nuevos a la Institución
Construcción y ampliación de la infraestructura
Pavimentar la entrada de
estudiantes y cambiar la puerta
1. Acceso de estudiantes nuevos a la Institución
Construcción y ampliación de la infraestructura
Cañerías parte posterior del
coliseo
INSTITUCION EDUCATIVA CARDENAS CENTROPLANTES PLURIANUALES DE INVERSION 2009-2012
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PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTOS2009 2010 2011 2012 TOTAL
DEL CICLO PRESCOLAR AL COMPLEMENTARIO
25% 25% 25% 25% 100%
0% 0% 0% 100% 100%
25% 25% 25% 25% 100%
0% 25% 25% 50% 100%
0% 50% 50% 0% 100%
100% 0 0 0 100%
100% 0% 0% 0% 100%
1. Acceso de estudiantes nuevos a la Institución
Construcción y ampliación de la infraestructura
Adecuar la parte posterior del
coliseo
1. Acceso de estudiantes nuevos a la Institución
Construcción y ampliación de la infraestructura
Tratamiento para la ceiba y
pavimentar lo que daño sus raíces
1. Acceso de estudiantes nuevos a la Institución
Adecuación, mejoramiento y dotación para la
cobertura
Adquisición de 600 pupitres
1. Acceso de estudiantes nuevos a la Institución
Adecuación, mejoramiento y dotación para la
cobertura
Dotación de aula de bilingüismo
1. Acceso de estudiantes nuevos a la Institución
Adecuación, mejoramiento y dotación para la
cobertura
Dotación de Grabadoras de
primaria
1. Acceso de estudiantes nuevos a la Institución
Adecuación, mejoramiento y dotación para la
cobertura
Dotación de una Aula de
audiovisuales
1. Acceso de estudiantes nuevos a la Institución
Adecuación, mejoramiento y dotación para la
cobertura
Dotación de las sala de las TIC
INSTITUCION EDUCATIVA CARDENAS CENTROPLANTES PLURIANUALES DE INVERSION 2009-2012
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PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTOS2009 2010 2011 2012 TOTAL
DEL CICLO PRESCOLAR AL COMPLEMENTARIO
100% 0% 0% 0% 100%
25% 25% 25% 25% 100%
25% 25% 25% 25% 100%
25% 25% 25% 25% 100%
25% 25% 25% 25% 100%
0% 25% 25% 50% 100%
25% 25% 25% 25% 100%
1. Acceso de estudiantes nuevos a la Institución
Adecuación, mejoramiento y dotación para la
cobertura
Dotación de sala de telecentro
1. Acceso de estudiantes nuevos a la Institución
Adecuación, mejoramiento y dotación para la
cobertura
Dotación de equipo de
laboratorio e insumos
1. Acceso de estudiantes nuevos a la Institución
Adecuación, mejoramiento y dotación para la
cobertura
Dotación de equipos de cómputos
1. Acceso de estudiantes nuevos a la Institución
Adecuación, mejoramiento y dotación para la
cobertura
Sala desarrollo pensamiento
lógico
1. Acceso de estudiantes nuevos a la Institución
Adecuación, mejoramiento y dotación para la
cobertura
Biblioteca Computadores
1. Acceso de estudiantes nuevos a la Institución
Adecuación, mejoramiento y dotación para la
cobertura
Adecuación comedor
restaurante escolar
1. Acceso de estudiantes nuevos a la Institución
Adecuación, mejoramiento y dotación para la
cobertura
Dotación de Biblioteca
INSTITUCION EDUCATIVA CARDENAS CENTROPLANTES PLURIANUALES DE INVERSION 2009-2012
Página 15
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTOS2009 2010 2011 2012 TOTAL
DEL CICLO PRESCOLAR AL COMPLEMENTARIO
Aulas agradables SI SI SI SI SI
SI SI SI SI SI
1 1 1 1 4
25% 25% 25% 25% 100%
25% 25% 25% 25% 100%
2. Permanencia y
articulación coherente
para la educación
Mantenimiento de la
infraestructura
2. Permanencia y
articulación coherente
para la educación
Mantenimiento de la
infraestructura
Mantenimiento de corredores y
espacios deportivos
3. Estándares de calidad
Re significación del proyecto educativo,
criterios curriculares
Re significación del modelo, enfoque y
metodología pedagógica
3. Estándares de calidad
Re significación del proyecto educativo,
criterios curriculares
Estandarización de las áreas
establecidas en el currículo
3. Estándares de calidad
Re significación del proyecto educativo,
criterios curriculares
Transversal dad y complementaried
ad de los proyectos
pedagógicos
INSTITUCION EDUCATIVA CARDENAS CENTROPLANTES PLURIANUALES DE INVERSION 2009-2012
Página 16
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTOS2009 2010 2011 2012 TOTAL
DEL CICLO PRESCOLAR AL COMPLEMENTARIO
25% 25% 25% 25% 100%
25% 25% 25% 25% 100%
2 2 2 1 7
3. Estándares de calidad
Re significación del proyecto educativo,
criterios curriculares
Desarrollo de competencias
laborales y emprendimiento empresarial en articulación con
las universidades, Sena y ONG
4. La evaluación
como punto de partida en los aprendizajes
Evaluación institucional
Autoevaluación institucional de las 4 áreas de gestión, para desarrollar el
Plan de Mejoramiento
4. La evaluación
como punto de partida en los aprendizajes
Evaluación académica
Evaluación por ciclos, periodos y áreas a partir de
las pruebas internas y
externas (Saber e Icfes).
INSTITUCION EDUCATIVA CARDENAS CENTROPLANTES PLURIANUALES DE INVERSION 2009-2012
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PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTOS2009 2010 2011 2012 TOTAL
DEL CICLO PRESCOLAR AL COMPLEMENTARIO
25% 25% 25% 25% 100%
25% 25% 25% 25% 100%
25% 25% 25% 25% 100%
Pólizas de seguros 25% 25% 25% 25% 100%
25% 25% 25% 25% 100%
4. La evaluación
como punto de partida en los aprendizajes
Evaluación docentes,
administrativos y directivos
Priorizar la autoevaluación en
las áreas de docencia,
administrativa y directiva a partir del desarrollo de
procesos y procedimientos según el MEN
5. Puntos importantes para un buen
servicio
Dotación para prestar un
servicios optimo
Otros gastos generales para el
buen funcionamiento
5. Puntos importantes para un buen
servicio
Dotación para prestar un
servicios optimo
Comunicación efectiva y
económica
5. Puntos importantes para un buen
servicio
Dotación para prestar un
servicios optimo
5. Puntos importantes para un buen
servicio
Dotación para prestar un
servicios optimo
Mantenimiento preventivo y
correctivo de las instalaciones y los
bienes
INSTITUCION EDUCATIVA CARDENAS CENTROPLANTES PLURIANUALES DE INVERSION 2009-2012
Página 18
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTOS2009 2010 2011 2012 TOTAL
DEL CICLO PRESCOLAR AL COMPLEMENTARIO
0% 15% 10% 75% 100%
25% 25% 25% 25% 100%
25% 25% 25% 25% 100%
25% 25% 25% 25% 100%
25% 25% 25% 25% 100%
0% 100% 0% 0% 100%
25% 25% 25% 25% 100%
5. Puntos importantes para un buen
servicio
Dotación para prestar un
servicios optimo
Implementación y Certificación de
Calidad
5. Puntos importantes para un buen
servicio
Dotación para prestar un
servicios optimo
Seguridad en los informes contables
5. Puntos importantes para un buen
servicio
Dotación para prestar un
servicios optimoProyectos y
estudios
5. Puntos importantes para un buen
servicio
Dotación para prestar un
servicios optimo
Dotación de las diferentes áreas
funcionales
5. Puntos importantes para un buen
servicio
Dotación para prestar un
servicios optimo
Capacitación del personal en
diferentes áreas
5. Puntos importantes para un buen
servicio
Dotación para prestar un
servicios optimo
Equipo de vigilancia para la
seguridad de todos
5. Puntos importantes para un buen
servicio
Dotación para prestar un
servicios optimo
Legalización y actualización de
programas
INSTITUCION EDUCATIVA CARDENAS CENTROPLANTES PLURIANUALES DE INVERSION 2009-2012
Página 19
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTOS2009 2010 2011 2012 TOTAL
DEL CICLO PRESCOLAR AL COMPLEMENTARIO
0% 0% 0% 100% 100%5. Puntos
importantes para un buen
servicio
Dotación para prestar un
servicios optimo
Implementación de la Ley General
de Archivos
INSTITUCION EDUCATIVA CARDENAS CENTROPROYECTOS METAS E INDICADORES DEL PLAN DE DESARROLLO 2009-2012
Página 20
LINEA BASE
CRITERIO PON PROGRAMA PON SUBPROGRAMA PON PROYECTOS PON METAS AL 2008 INDICADORES2009 2010 2011 2012 TOTAL
DEL CICLO PRESCOLAR AL COMPLEMENTARIO
COBE
RTU
RA
35% 20% 10% 2% 0% 50% 50% 0% 100%
COBE
RTU
RA
35% 20% 10% 1% 0% 25% 25% 50% 100%
COBE
RTU
RA
35% 20% 10% 1% 25% 25% 25% 25% 100%
COBE
RTU
RA
35% 20% 10% 1% Parque ecológico 25% 25% 25% 25% 100%
COBE
RTU
RA
35% 20% 10% 1% Juegos infantiles 25% 25% 25% 25% 100%
1. Acceso de estudiantes nuevos a la Institución
Construcción y ampliación de la infraestructura
Construcción y ampliación de
tienda escolar en la parte de atrás
del coliseo
Se contara con un espacio agradable
en la infraestructura
para atender los estudiantes
1 tienda escolar en buenas
condiciones para su utilización
1. Acceso de estudiantes nuevos a la Institución
Construcción y ampliación de la infraestructura
Construcción de aulas
Aulas de bilingüismo y
música
2 aulas construidas para
bilingüismo y música
1. Acceso de estudiantes nuevos a la Institución
Construcción y ampliación de la infraestructura
Mejoramiento y recuperación de
fachadas patrimoniales
Fachadas de la institución
Cortar los arboles que obstaculicen
la fachada o representan a
largo plazo riesgo para la
comunidad
1. Acceso de estudiantes nuevos a la Institución
Construcción y ampliación de la infraestructura
Recuperación parque ecológico
Siembra de mas plantas y
señalización que ayudara también
a que los alumnos
practiquen las matemáticas
1. Acceso de estudiantes nuevos a la Institución
Construcción y ampliación de la infraestructura
Encerramiento y recuperación del parque infantil
Encerrar el parque infantil y
arreglar los juegos que están
para reemplazarlos
INSTITUCION EDUCATIVA CARDENAS CENTROPROYECTOS METAS E INDICADORES DEL PLAN DE DESARROLLO 2009-2012
Página 21
LINEA BASE
CRITERIO PON PROGRAMA PON SUBPROGRAMA PON PROYECTOS PON METAS AL 2008 INDICADORES2009 2010 2011 2012 TOTAL
DEL CICLO PRESCOLAR AL COMPLEMENTARIO
COBE
RTU
RA
35% 20% 10% 1% 0% 0% 0% 100% 100%
COBE
RTU
RA
35% 20% 10% 1% Cañerías 0% 50% 50% 0% 100%
COBE
RTU
RA
35% 20% 10% 1% 25% 25% 25% 25% 100%
COBE
RTU
RA
35% 20% 10% 1% 0% 0% 0% 100% 100%
COBE
RTU
RA
35% 20% 10% 1% 25% 25% 25% 25% 100%
COBE
RTU
RA
35% 20% 10% 1% 0% 25% 25% 50% 100%
1. Acceso de estudiantes nuevos a la Institución
Construcción y ampliación de la infraestructura
Pavimentar la entrada de
estudiantes y cambiar la puerta
Entrada de estudiantes
Pavimentar y cambiar puerta de la entrada
principal entre la carrera 29 con calles 36 y 37
1. Acceso de estudiantes nuevos a la Institución
Construcción y ampliación de la infraestructura
Cañerías parte posterior del
coliseo
Instalación de cañerías para soportar otros
proyectos como tienda escolar
1. Acceso de estudiantes nuevos a la Institución
Construcción y ampliación de la infraestructura
Adecuar la parte posterior del
coliseoUtilizar la zona de atrás del coliseo
Adecuar el espacio de la
parte de atrás del coliseo para un
gimnasio
1. Acceso de estudiantes nuevos a la Institución
Construcción y ampliación de la infraestructura
Tratamiento para la ceiba y
pavimentar lo que daño sus raíces
Lugares seguros para que los
alumnos puedan esparcirse
2 problemas solucionados
(ceiba y pavimentada)
1. Acceso de estudiantes nuevos a la Institución
Adecuación, mejoramiento y dotación para la
cobertura
Adquisición de 600 pupitres
Los estudiantes de bachillerato
utilizaran pupitres unipersonales
600 pupitres unipersonales
solicitados
1. Acceso de estudiantes nuevos a la Institución
Adecuación, mejoramiento y dotación para la
cobertura
Dotación de aula de bilingüismo
Modernizar las clases de ingles
Aula de bilingüismo
dotada
INSTITUCION EDUCATIVA CARDENAS CENTROPROYECTOS METAS E INDICADORES DEL PLAN DE DESARROLLO 2009-2012
Página 22
LINEA BASE
CRITERIO PON PROGRAMA PON SUBPROGRAMA PON PROYECTOS PON METAS AL 2008 INDICADORES2009 2010 2011 2012 TOTAL
DEL CICLO PRESCOLAR AL COMPLEMENTARIO
COBE
RTU
RA
35% 20% 10% 1% 4 grabadoras 0% 50% 50% 0% 100%
COBE
RTU
RA
35% 20% 10% 1% 100% 0 0 0 100%
COBE
RTU
RA
35% 20% 10% 1% 100% 0% 0% 0% 100%
COBE
RTU
RA
35% 20% 10% 0% 100% 0% 0% 0% 100%
COBE
RTU
RA
35% 20% 10% 1% 25% 25% 25% 25% 100%
COBE
RTU
RA
35% 20% 10% 1% 25% 25% 25% 25% 100%
1. Acceso de estudiantes nuevos a la Institución
Adecuación, mejoramiento y dotación para la
cobertura
Dotación de Grabadoras de
primaria
Equipos para transmitir
conocimientos a los alumnos
1. Acceso de estudiantes nuevos a la Institución
Adecuación, mejoramiento y dotación para la
cobertura
Dotación de una Aula de
audiovisuales
Dotar de medios para la
participación de los alumnos
1 aire acondicionado,
tablero mimio XI
1. Acceso de estudiantes nuevos a la Institución
Adecuación, mejoramiento y dotación para la
cobertura
Dotación de las sala de las TIC
Implementar según las normas
salas de tecnología para
las clases
1 aire acondicionado
1. Acceso de estudiantes nuevos a la Institución
Adecuación, mejoramiento y dotación para la
cobertura
Dotación de sala de telecentro
Dotar a la institución de
medios de comunicación
para los estudiantes
Donación del Departamento de
equipo especializados
1. Acceso de estudiantes nuevos a la Institución
Adecuación, mejoramiento y dotación para la
cobertura
Dotación de equipo de
laboratorio e insumos
Dotar los laboratorios de
equipos especializados para realizar
practicas
insumos y equipo de laboratorio
1. Acceso de estudiantes nuevos a la Institución
Adecuación, mejoramiento y dotación para la
cobertura
Dotación de equipos de cómputos
Alcanzar la meta de tener un
computador por cada 30 alumnos
25 equipos de computo y
licencias
INSTITUCION EDUCATIVA CARDENAS CENTROPROYECTOS METAS E INDICADORES DEL PLAN DE DESARROLLO 2009-2012
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LINEA BASE
CRITERIO PON PROGRAMA PON SUBPROGRAMA PON PROYECTOS PON METAS AL 2008 INDICADORES2009 2010 2011 2012 TOTAL
DEL CICLO PRESCOLAR AL COMPLEMENTARIO
COBE
RTU
RA
35% 20% 10% 1% Juegos didácticos 25% 25% 25% 25% 100%
COBE
RTU
RA
35% 20% 10% 1% 25% 25% 25% 25% 100%
COBE
RTU
RA
35% 20% 10% 1% 0% 25% 25% 50% 100%
COBE
RTU
RA
35% 20% 10% 0% Libros y mapas 25% 25% 25% 25% 100%
1. Acceso de estudiantes nuevos a la Institución
Adecuación, mejoramiento y dotación para la
cobertura
Sala desarrollo pensamiento
lógico
Incluir juegos sean dinámicos y
abran el pensamiento de los estudiantes
1. Acceso de estudiantes nuevos a la Institución
Adecuación, mejoramiento y dotación para la
cobertura
Biblioteca Computadores
Incluir una sala de sistemas para los docentes en los cuales puedan
mantener informados y
hacer los informes que
solicite el colegio
puntos para portátiles, 3
computadores, mobiliario y ventiladores
1. Acceso de estudiantes nuevos a la Institución
Adecuación, mejoramiento y dotación para la
cobertura
Adecuación comedor
restaurante escolar
Tener un comedor el cual ayude que los
niños se sientan en casa y aprendan
modales durante la comida
comedor con sus respectivos
asientos
1. Acceso de estudiantes nuevos a la Institución
Adecuación, mejoramiento y dotación para la
cobertura
Dotación de Biblioteca
Dotar al colegio de información que requiere los
estudiantes
INSTITUCION EDUCATIVA CARDENAS CENTROPROYECTOS METAS E INDICADORES DEL PLAN DE DESARROLLO 2009-2012
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LINEA BASE
CRITERIO PON PROGRAMA PON SUBPROGRAMA PON PROYECTOS PON METAS AL 2008 INDICADORES2009 2010 2011 2012 TOTAL
DEL CICLO PRESCOLAR AL COMPLEMENTARIO
COBE
RTU
RA
35% 15% 15% Aulas agradables 10% SI SI SI SI SI
COBE
RTU
RA
35% 15% 15% 5% SI SI SI SI SI
CALI
DAD
35% 30% 30% 10% 1 1 1 1 4
CALI
DAD
35% 30% 30% 10% 25% 25% 25% 25% 100%
2. Permanencia y
articulación coherente
para la educación
Mantenimiento de la
infraestructura
20 aulas totalmente
adecuadas a las necesidades de
los alumnos
20 aulas agradables
2. Permanencia y
articulación coherente
para la educación
Mantenimiento de la
infraestructura
Mantenimiento de corredores y
espacios deportivos
Mantenimiento de espacios deportivos y corredores
Mantenimiento del 100% de los
espacios deportivos y corredores
3. Estándares de calidad
Re significación del proyecto educativo,
criterios curriculares
Re significación del modelo, enfoque y
metodología pedagógica
Consolidar el equipo de
investigación y motivar a la
elaboración y ejecución de los
proyectos de aula
Ajustar y evaluar anualmente
3. Estándares de calidad
Re significación del proyecto educativo,
criterios curriculares
Estandarización de las áreas
establecidas en el currículo
Proyecto de complementación
pedagógica desarrollado por docentes de cada
área
Estandarizar las áreas
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LINEA BASE
CRITERIO PON PROGRAMA PON SUBPROGRAMA PON PROYECTOS PON METAS AL 2008 INDICADORES2009 2010 2011 2012 TOTAL
DEL CICLO PRESCOLAR AL COMPLEMENTARIO
CALI
DAD
35% 30% 30% 5% 25% 25% 25% 25% 100%
CALI
DAD
35% 30% 30% 5% 25% 25% 25% 25% 100%
CALI
DAD
35% 5% 2% 2% 25% 25% 25% 25% 100%
CALI
DAD
35% 5% 2% 2% 2 2 2 1 7
3. Estándares de calidad
Re significación del proyecto educativo,
criterios curriculares
Transversal dad y complementaried
ad de los proyectos
pedagógicos
Realizar y ejecutar los proyectos educativos
transversales y evaluar su ejecución
Proyectos realizados,
ejecutados y evaluados
3. Estándares de calidad
Re significación del proyecto educativo,
criterios curriculares
Desarrollo de competencias
laborales y emprendimiento empresarial en articulación con
las universidades, Sena y ONG
Formación de bachilleres con
énfasis en educación técnica
100 estudiantes preparados para
el desempeño laboral y
emprendimiento empresarial anualmente
4. La evaluación
como punto de partida en los aprendizajes
Evaluación institucional
Autoevaluación institucional de las 4 áreas de gestión, para desarrollar el
Plan de Mejoramiento
Realiza la autoevaluacion y
el PMI
La autoevaluación
con el PMI trimestral y
compromiso de la comunidad
educativa en la modernización de
la institución
4. La evaluación
como punto de partida en los aprendizajes
Evaluación académica
Evaluación por ciclos, periodos y áreas a partir de
las pruebas internas y
externas (Saber e Icfes).
Realizar la evaluacion por
ciclos periodicos y por areas
Se realizaran las evaluaciones
mínimo una vez por periodo académico
INSTITUCION EDUCATIVA CARDENAS CENTROPROYECTOS METAS E INDICADORES DEL PLAN DE DESARROLLO 2009-2012
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LINEA BASE
CRITERIO PON PROGRAMA PON SUBPROGRAMA PON PROYECTOS PON METAS AL 2008 INDICADORES2009 2010 2011 2012 TOTAL
DEL CICLO PRESCOLAR AL COMPLEMENTARIO
CALI
DAD
35% 5% 1% 1% 25% 25% 25% 25% 100%
EFIC
IEN
CIA
30% 30% 30% 5% 25% 25% 25% 25% 100%
EFIC
IEN
CIA
30% 30% 30% 5% 25% 25% 25% 25% 100%
EFIC
IEN
CIA
30% 30% 30% Pólizas de seguros 2% 25% 25% 25% 25% 100%
4. La evaluación
como punto de partida en los aprendizajes
Evaluación docentes,
administrativos y directivos
Priorizar la autoevaluación en
las áreas de docencia,
administrativa y directiva a partir del desarrollo de
procesos y procedimientos según el MEN
Se habra establecido
evaluaciones periodicas a nivel
institucional
Numero de evaluaciones por áreas funcionales
5. Puntos importantes para un buen
servicio
Dotación para prestar un
servicios optimo
Otros gastos generales para el
buen funcionamiento
Establecer un gasto general de un valor mínimo
para todos los años fiscales
Caja menor, imprevistos,
gastos financieros y de grado
5. Puntos importantes para un buen
servicio
Dotación para prestar un
servicios optimo
Comunicación efectiva y
económica
Crear la cultura de la
comunicación por internet en la
comunidad educativa
Internet con telefonía
5. Puntos importantes para un buen
servicio
Dotación para prestar un
servicios optimo
Asegurar los bienes y el capital
del colegioManejo, bienes
protegidos
INSTITUCION EDUCATIVA CARDENAS CENTROPROYECTOS METAS E INDICADORES DEL PLAN DE DESARROLLO 2009-2012
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LINEA BASE
CRITERIO PON PROGRAMA PON SUBPROGRAMA PON PROYECTOS PON METAS AL 2008 INDICADORES2009 2010 2011 2012 TOTAL
DEL CICLO PRESCOLAR AL COMPLEMENTARIO
EFIC
IEN
CIA
30% 30% 30% 2% 25% 25% 25% 25% 100%
EFIC
IEN
CIA
30% 30% 30% 2% 0% 15% 10% 75% 100%
EFIC
IEN
CIA
30% 30% 30% 2% 25% 25% 25% 25% 100%
EFIC
IEN
CIA
30% 30% 30% 2% 25% 25% 25% 25% 100%
EFIC
IEN
CIA
30% 30% 30% 2% 25% 25% 25% 25% 100%
5. Puntos importantes para un buen
servicio
Dotación para prestar un
servicios optimo
Mantenimiento preventivo y
correctivo de las instalaciones y los
bienes
Establecer un cronograma de mantenimiento preventivo para
los bienes muebles e
inmuebles del colegio
Equipos de computo, planta,
aires acondicionados,
equipos eléctricos,
muebles, techos, vidrios.
5. Puntos importantes para un buen
servicio
Dotación para prestar un
servicios optimo
Implementación y Certificación de
Calidad
Continuar con el propósito de
implementación de calidad
MECI, SGC y certificación
5. Puntos importantes para un buen
servicio
Dotación para prestar un
servicios optimo
Seguridad en los informes contables
Continuar con los controles que se llevan en la parte
contable
Cuota de auditaje, revisoría
fiscal interna
5. Puntos importantes para un buen
servicio
Dotación para prestar un
servicios optimoProyectos y
estudiosProyectos en bien de la comunidad
estudiantil
Prevención de desastres,
educación sexual, medio ambiente,
ética y valores, periódico escolar
y otros
5. Puntos importantes para un buen
servicio
Dotación para prestar un
servicios optimo
Dotación de las diferentes áreas
funcionales
Dotación de las diferentes áreas
para su ejecución
Aseo, Oficina e insumos para
aulas (deportes-laboratorios-didácticos-
música-danzas)
INSTITUCION EDUCATIVA CARDENAS CENTROPROYECTOS METAS E INDICADORES DEL PLAN DE DESARROLLO 2009-2012
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LINEA BASE
CRITERIO PON PROGRAMA PON SUBPROGRAMA PON PROYECTOS PON METAS AL 2008 INDICADORES2009 2010 2011 2012 TOTAL
DEL CICLO PRESCOLAR AL COMPLEMENTARIO
EFIC
IEN
CIA
30% 30% 30% 2% Capacitación 25% 25% 25% 25% 100%
EFIC
IEN
CIA
30% 30% 30% 2% 0% 100% 0% 0% 100%
EFIC
IEN
CIA
30% 30% 30% 2% 25% 25% 25% 25% 100%
EFIC
IEN
CIA
30% 30% 30% 2% 0% 0% 0% 100% 100%
100% 100% 100% 100%
5. Puntos importantes para un buen
servicio
Dotación para prestar un
servicios optimo
Capacitación del personal en
diferentes áreas
Aumentar la competencia en cada uno de los funcionarios en
sus labores
5. Puntos importantes para un buen
servicio
Dotación para prestar un
servicios optimo
Equipo de vigilancia para la
seguridad de todos
Tecnificar y aumentar la
seguridad para las personas y bienes
equipo y boquitoquis
5. Puntos importantes para un buen
servicio
Dotación para prestar un
servicios optimo
Legalización y actualización de
programas
Actualizar programa
contable y notas - legalizar win y
office
Software 100% legalizados
5. Puntos importantes para un buen
servicio
Dotación para prestar un
servicios optimo
Implementación de la Ley General
de Archivos
Organización en todo el archivo
del colegio
Estantes, cajas, tablas de retención
INSTITUCION EDUCATIVA CARDENAS CENTRO LIQUIDACION DE DE PRESUPUESTO
INSTITUCION EDUCATIVA : CARDENAS CENTROPERIODO :VIGENCIA FISCAL 2009 ENERO 01 A DICIEMBRE 31BASE LEGAL DE LIQUIDACION : DECRETO MUNICIPAL 419 ESTABLECE LOS COSTOS
EDUCATIVOS QUE DEBEN ASUMIR LOS PADRES DE FAMILIA EN LAS I. E. OFICALES DECRETO MUNICIPAL 132 REGLAMENTA EL MANEJO DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS, DECRETO 111 LEY ORGNICA DE PRESUPUESTO
RESPONSABLE : LIC. GUSTAVO WILLIAM ARBOLEDA ORTIZ
PRESUPUESTO DE INGRESOS
I INGRESOS OPERACIONALES -
VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOSRubro presupuestalConcepto : Dinero que cancelan los acudientes al momento de matricula 2009 - 2010
que no pertenencan al sisben 1 y 2, desplazados, reinsertados o indigenasFecha del ingreso : Octubre y Noviembre de 2009Población Estudiantil : 1.877 Estudiantes: Transicion 64, primaria 466, Basica secundaria 954, media 393Valor Servicios Complementar: Decreto 419: Transicicion y primaria $38,000 y basica secundaria y media $48,000
LIQUIDACIÓN SERVICIOS COMPLEMENTARIOSNiveles No. Estudiantes Sisben 1 - 2 Estudiantes a Pagar Complementarios Total
1 2 3 4 5 (1 - 2) Decreto 419 (3 x 4)
PREESCOLAR 64 36 28 38,000 1,064,000 BASICA PRIMARIA 466 261 205 38,000 7,790,000 BASICA SECUNDA 954 545 409 48,000 19,632,000 ACADÉMICA 393 239 154 48,000 7,392,000
TOTAL 1,877 1,081 796 35,878,000 1
2,006 74,402,284 2,007 73,426,575
Rubro presupuestalConcepto : Dinero que cancelan los acudientes el año 2010 por el año lectivo 2009 - 2010
siempre y cuando que no esten por sisben 1 y 2, desplazado, reinsertado, indigenaFecha de ingreso : Octubre y Noviembre de 2008Población Estudiantil : 1.877 Estudiantes: Transicion 64, primaria 466, Basica secundaria 954, media 393Valor Derechos Academicos : Decreto 419: $42.000 Transicicion y primaria, $53,000 basica secundaria y media
LIQUIDACIÓN DERECHOS ACADEMICOSNiveles No. Estudiantes Sisben 1 Y 2 Estudiantes a Pagar Academicos Total
1 2 3 4 5
: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS es la mayor fuente de ingresos.
: DERECHOS ACADEMICOS
(1 - 2) Decreto 419 (3 x 4) PREESCOLAR 64 36 28 42,000 1,176,000 BASICA PRIMARIA 466 261 205 42,000 8,610,000 BASICA SECUNDA 954 545 409 53,000 21,677,000 MEDIA 393 239 154 53,000 8,162,000
TOTAL 1,877 1,081 796 39,625,000 2
2,006 11,972,700 2,007 28,337,600
Rubro presupuestal DERECHOS DE LABORATORIOConcepto : Dinero que cancelan los acudientes por el servicio de laboratorio que presta la
Institución dentro de sus instalaciones.Fecha de ingreso : Diciembre de 2009Población Estudiantil : 6 a 11 1,347 estudiantes Criterio de liquidación : Valos de los Derechos de laboratorio en el decreto 419 para secundadria y mediaValor Derechos Laboratorio : Decreto 419 $ 4,000
LIQUIDACIÓN DERECHOS DE LABORATORIONIVELES No. ESTUDIANTES VALOR PROYECCION 2009
SECUNDARIA 954 4,000 3,816,000 MEDIA 393 4,000 1,572,000
TOTAL 1,347 5,388,000 3
Rubro presupuestal CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS DE ESTUDIOConcepto : Dinero que cancelan los padres de familia que soliciten certificados de pago de
matricula y constancias de estudioFecha de ingreso : Todos los meses del año fiscal 2009Población Estudiantil : Transicion, Primaria, Basica secundaria y mediaCriterio de liquidación : Según el ingreso historico los solicitantes de certificados y estudioValor Certificados : Decreto 419 $2,500 y 1,500
LIQUIDACIÓN CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS DE ESTUDIO INGRESO HISTORICO
NIVELES 2006 2007 PROYECCION 2009 población estudiantil 1,979,500 3,337,400 3,400,000
TOTAL 3,400,000 3
Rubro presupuestal : DERECHOS DE GRADO Y CERTIFICADOS DE NOVENOConcepto : Dinero que cancelan los padres de familia por el diploma de 11 del año
lectivo 2008/2009.Fecha de ingreso : SEPTIEMBRE DE 2009Población Estudiantil : Once 167 estudiantes.Criterio de liquidación : Total de estudiantes que están en 11 se le resta la tasa de desercion del 2%
y el resto se les aplica los costos por estos concepto. Valor Derehcos Gra. : Once $20,000.
LIQUIDACIÓN DERECHOS DE GRADO
NIVELES No. ESTUD. DESE. Y REP. ESTU. A PAGAR VR. DER. GRA. TOTAL DER. GRADO ONCE 167 3 164 20,000 3,273,200
TOTAL 167 3 164 20,000 3,273,200 4
Rubro presupuestal : ARRENDAMIENTOSConcepto : Dinero que se recibe de particulares por ceder un espacio para su explotacion.
Tiendas Escolares, Fotocopiadora.Fecha de ingreso : Enero, febrero, marzo, mayo, junio, agosto, septiembre, noviembre de 2009 Criterio de liquidación : El valor del canon de arrendamiento es mensual se liquida solo con 8 meses.Valor del canon : 2 Tiendas escolares $200,000 mensuales y $100,000 fotocopias
LIQUIDACION DE ARRENDAMIENTOSNro. Espacios Meses escolare Valor Mensual Valor Total
1 2 3 4 (1 x 2 x 3)
Fotocopiadora 1 8 100,000 800,000 Tienda 2 8 100,000 1,600,000
TOTAL 2,400,000 6
Rubro presupuestal : OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOSConcepto : Dineros que se reciben a veces por venta de activos de baja, indemnizaciones
ajustes de impuesto por defecto, por venta de internet y rendimiento financieroFecha de ingreso : Eventualmente los ingresos extras y todo el año los financierosCriterio de liquidación : Se deja abierto con $500 por si se da el recaudo extras y 1.200.000 los financieros
Otros Ingresos Extraordinarios 500 Ingresos Financieros 1,200,000
TOTAL 1,200,500 7
II TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PUBLICOS
Rubro presupuestal : APORTES, TRASPASOS, TRANSFERENCIASConcepto : Dinero que puede llegar a recibir de la nacion y municipio (decreto 132) para
financiar proyectos que no pueden atenderse con el FOSE, el COMPES.Fecha de ingreso : Enero, Junio, Noviembre de 2009Criterio de liquidación : Según la cantidad de alumnos que tengan sisben.
En enero se recibe los dineros del año lectivo 2006-2007 de 25.980.000 SEMEn el resto del año se reciben del año 2007-2008, a 890 estudiantes por 60.000
LIQUIDACION DE APORTES, TRASPASOS Y TRANSFERENCIASNacion 79,380,000 Municipio -
TOTAL 79,380,000 8
III RECURSOS DE CAPITAL
Rubro presupuestal : DONACIONES EN DINEROConcepto : Dinero que puede recibir la institucion de parte de empresa privada, etc..
Fecha de ingreso : Cualquier epoca del añoCriterio de liquidación : Se deja abierto el rubro con $500
Donaciones 500 TOTAL 500
9
RECURSOS DEL BALANCE
Rubro presupuestal : Saldo Efectivo (cuentas Megabanco)Concepto : Es el dinero que una vez realizado el corte de de la vigencia que termina 2008
queda como superavit fiscal . Fecha de ingreso : Enero /2008Criterio de liquidación : Se deja abierto con $30.000.000 porque se estima, saldo en las cuentas
Tambien se tiene en cuenta el dinero que las estudientes pasan debiendo.es decir que se matricularon para el año lectivo 2008/2009 pagando.
LIQUIDACION RECUROS DEL BALANCEsaldo aproxim.
Saldo de Bancos 30,000,000 Deudores 12,000,000
TOTAL 42,000,000 9
GRAN TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA LA VIGENCIA 2009SUMA TOTAL 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Y 11 212,545,200
PRESUPUESTO DE EGRESOSINVERSIONESEQUIPO DE ENSEÑANZA 11,500,000.00
CONCEPTO: Es la apropiación para la adquisicion de equipos utilizados para la enseñanza como son:
30 Computadore nuevos 1 Comedor para el Restaurante Escolar1 Equipos de Laboratorio
Materiales para el desarrollo del pensamiento humanoFECHA DE COMPRA : abril /2009 TOTAL 1 11,500,000.00
SOFTWARE Y LICENCIAS 2,000,000.00
CONCEPTO: Es la apropiación para la adquisicion y actualizacion de software y licencias como son:Licencias de windows, office, antivirus, studen.FECHA DE COMPRA : enero /2009 TOTAL 2 2,000,000.00
OBRAS Y MEJORASCONCEPTO: Es la apropiación para realizar obras de menor cuantia a las 130,156,305.00
plantas fisicas de la Institucion .Parte de atrás del coliceo y Tienda EscolarCañeriasFachadasFECHA DE EJECUCION: julio, octubre, noviembre y diciembre /2009 TOTAL 3 130,156,305.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 5,000,000.00
CONCEPTO: Es la apropiación para realizar dotación de equipos de Computoy comunicación para las oficinasEquipos de vigilancia y boquitoquisFECHA DE EJECUCION: abril /2009 TOTAL 4 5,000,000.00
CAPACITACION, DIVULGACION Y ESTIMULOS 1,000,000.00
CONCEPTO: Es la apropiación para el pago de capacitacion de directivos,docentes y administrativos, Padres de familia y estudiantes.Neurolinguistica para escuela de padresImplementacion Sistema de CalidadCapacitacion ingles y sistemas docentesActualiazacion PedagogicaCultura organizacional Primeros AuxiliosSENASofwareVigilanciaMaterial DidacticoDocentes por areaSustancias SicoactivasFECHA DE EJECUCION: febrero /2009 TOTAL 5 1,000,000.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS
CONCEPTO: Es la apropiación para la adquisicion de insumos de consumofinal necesarios en la parte administrativa para su funcionamiento como dependencia de apoyo .Implementos de Aseo se proyecta para el año 2009 1,000,000.00
Se hace una compra en el año, los cuales son para la adquirir los trapeadoresescobas, recogedor para cada funcionario de servicios generales y dependenciatambien se le da los utiles de aseo como detergentes, blanqueadores, etc.
6,600,000.00
Impresión de boletines y otras certificaciones de la secretaria, las hojas detesoreria para la impresion de documentos presupuestales y contablesla impresion de libros de contabilidad y certificaciones.Toner para impresoras y recarga (secretaria, tesoreria, rectoria, sala sistemas)Marcadores para docentes y tintas para recarga de marcadoresAlmohadillas para docentes Legajadores para archivar tamaño oficio, ganchos para legajador.
4,400,000.00
grapadora, perforadora, cintas para maquina de escribir, clips, gancho cosedorapara todo el año
-
FECHA DE COMPRA : Enero a Diciembre de / 2009 TOTAL 6 12,000,000.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS 8,000,000.00
CONCEPTO: Es la apropiación para la Contratacion de un servicio para desarrollar proyectos bandera incluidos en el P.E.I tales como:
Papeleria: se hizo analisis de las hojas que se necesitan para la impresión
Utiles de oficina: Libretas, cuadernos, lapices, borradores, lapiceros, corrector
Implementos de laboratorio: insumos para practicas de laboratorio
Prevencion de desastresEducación sexualMedio AmbienteEtica y ValoresEstudio de suelos y anteproyecto ingeneria y arquitectonicoFECHA DE CONTRATACION: febrero, marzo, junio, septiembre /2009 TOTAL 7 8,000,000.00
MATERIALES DE EDUCACION 2,700,000.00
CONCEPTO: Es la apropiación para la adquisicion de insumos de consumo final indispensables para la enseñanza como son:Materiales DidacticosElementos deportivos (balones, juegos didacticos, divisas)Implementos de MusicaMateriales de LaboratoriosUniformes de danzasFECHA DE COMPRA : Marzo, Abril, Mayo /2008 TOTAL 8 2,700,000.00
COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS 4,262,735.00
CONCEPTO: Es la apropiación para la Contratacion de un servicio profesionalpara realizar trabajos especificos que no puedan atenderse con laplanta de cargos existenteRevisor Fiscal 1 profesionalCuota de AuditajeImplementacion de CalidadFECHA DE COMPRA : Enero a Diciembre de 2009 TOTAL 9 4,262,735.00
MANTENIMIENTO 20,474,000.00
CONCEPTO: Es la apropiación para la realizacion de adecuaciones, repa-raciones de la planta fisica y de bienes muebles incluye materialespara reparaciones locativas y repuestos para arreglos de los bienesmueblesMantenimiento de los equipos de computo (preventivo y correctivo)Repuestos de los equipos de computoMantenimiento de la planta fisicaMateriales para mantenimiento de planta fisicaMantenimiento de los aires acondicionadosMantenimiento de los equipos electricosArreglo de los mueblesMantenimiento de los techosVidrios de todos los ventanales de la institucionFECHA DE COMPRA : Enero a Diciembre de 2009 TOTAL 10 20,474,000.00
SERVICIOS PUBLICOS 3,024,960.00
CONCEPTO: Es la apropiación para el pago de servicio telefonico de laInstitucion y servicio de Internet.Servicio de Banda ancha, con telefono ilimitadoFECHA DE COMPRA : Enero a Diciembre de 2009 TOTAL 11 3,024,960.00
IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1,400,000.00
CONCEPTO: Es la apropiación para el pago de Publicaciones, de suscripciones a revistas, periodicos, impresiones de manual de conviven-cia, sellos, libros.Empastadas y anilladosSuscripcion a el Tiempo y al Pais y revistas especializadasHojas oficio y carta de seguridadRecibos de pago consignaciones del bancoObservadores del estudiante, manual convivenciaPeriodico y revista escolarFECHA DE COMPRA : Enero a Diciembre de 2009 TOTAL 12 1,400,000.00
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 840,000.00
CONCEPTO: Es la apropiación para el pago de transporte dentro de la Juridiccion Municipal de los funcionarios de la institucion. Tambienincluye fletes y acarreos y correo a otras ciudades del valleTransporte para estudiantesTransporte diligencias diarias (bancarias, compras, rendicion de informes ante entidades competentes)CorreoFECHA DE EJECUCION: enero-diciembre de 2009 TOTAL 13 840,000.00
SEGUROS GENERALES 5,000,000.00
CONCEPTO: Es la apropiación para el pago de polizas de manejo de rector y pagador y polizas para asegurar la planta fisica y los bienes muebles contra todo riesgoPolizas de ManejoPolizas de BienesFECHA DE EJECUCION: agosto de 2009 TOTAL 14 5,000,000.00
IMPREVISTOS 14,000.00
CONCEPTO: Es la apropiación para el pago de ajustes de pago de impuestos por exceso y gastos que tengan que ejecutarse porcumplimiento de objetivos del P.E.I y plan operativo que no estenincluidos en los gastos de funcionamiento normales.FECHA DE EJECUCION: enero a diciembre de 2009 TOTAL 15 14,000.00
GASTOS FINANCIEROS 1,900,000.00
CONCEPTO: Es la apropiación para el pago de chequeras, iva, comisionesy contribuciones financieras (fogafin)FECHA DE EJECUCION: enero a diciembre de 2009 TOTAL 16 1,900,000.00
DERECHOS DE GRADO 3,273,200.00
CONCEPTO: Es la apropiación para el pago de diplomas de 11, actasmedallas, estampillas, botones etc.FECHA DE EJECUCION: septiembre de 2009 TOTAL 17 3,273,200.00
GRAN TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA VIEGANCIA 2009 212,545,200.00
SUMA TOTAL 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17
GUSTAVO WILLIAM ARBOLEDA ORTIZ LUZ ANGELA VASQUEZ CORREDORRector Tesorera
INSTITUCION EDUCATIVA CARDENAS CENTRO LIQUIDACION DE DE PRESUPUESTO
INSTITUCION EDUCATIVA CÁRDENAS CENTROACUERDO No. 014 DEL CONSEJO DIRECTIVO
DICIEMBRE 12 DE 2008
CONSIDERANDO
ACUERDA
212,545,200.00
Por el cual se aprueba el Presupuesto de INGRESOS Y EGRESOS DE FONDOS DE SERVICIOS Educativos (Ley 715 de 2001 y Decreto Municipal 132) de la Institucion Educativa CARDENAS CENTRO
El Consejo Directivo de la INSTITUCION EDUCATIVA CARDENAS CENTRO, en uso de las facultades legales que le confiere la Ley 715 de 2001 y sus Decretos Reglamentarios 992 de mayo de 2002 y 132 de Abril de 2003 y
Que de conformidad con la Ley 715 y sus Decretos Reglamentarios 992 y 132 establecen que los Fondos de Servicios Educativos son un mecanismo presupuestal de las Instituciones Educativas Estatales, dispuestos por la Ley para la adecuada administración de
Que el articulo 7 del Decreto Municipal 132 establece que es funcion del Rector elaborar el acuerdo de Presupuesto anual del Fondo de Servicios Educativos desagregado y Plan Anual Mensualizado de Caja, los cuales serán sometidos a la aprobación del Consejo
Que el articulo 6 del Decreto Municipal 132 literal a) dispone que el Consejo Directivo debe cumplir con la función de analizar, introducir ajustes pertinentes y aprobar mediante Acuerdo el Presupuesto de Ingresos y Gastos a partir del proyecto presentado
ARTICULO PRIMERO: Fíjense el Acuerdo del Presupuesto de Ingresos de la Institucion Educativa CARDENAS CENTRO, para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de Enero y Diciembre 31 de 2009 en la suma de :
Doscientos doce millones quinientos cuarenta y cinco mil doscientos pesos.
CONTINUACION DEL ACUERDO NO. 014 DEL CONSEJO DIRECTIVO
INGRESOS
DESCRIPCIONRECAUDOS PROY. PRESUPUESTO
2009 CONSOLIDADO 2009PRESUPUESTO DE ING. APROBADO
1.INGRESOS OPERACIONALES 89,964,700.00 VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS 87,564,200.00 Servicios Complementarios 35,878,000.00 Derechos Academicos 39,625,000.00 Laboratorios 5,388,000.00 Certificados y Constancias 3,400,000.00 Derechos Grado 3,273,200.00
ARRENDAMIENTOS 2,400,000.00 Tiendas Escolares 1,600,000.00 Espacios para Fotocopiadora 800,000.00
OTROS INGRESOS 500.00 Extraordinarios 500.00
2.TRANSFERENCIA DE RECURSOS 79,380,000.00 Transferencias 79,380,000.00
3. RECURSOS DE CAPITAL 43,200,500.00 DONACIONES 500.00 Donaciones 500.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1,200,000.00 Intereses Financieros 1,200,000.00
RECURSOS DEL BALANCE 42,000,000.00 Bancos 30,000,000.00 CDT - Deudores 12,000,000.00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 212,545,200.00
CONTINUACION DEL ACUERDO NO. 014 DEL CONSEJO DIRECTIVO
212,545,200.00
EGRESOS
DESCRIPCIONOBLIGACIONES PRESUPUESTO
2008 CONSOLIDADO 2008
PRES. DE GASTOS APROBADO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 62,888,895.00 Comisiones honorarios y Servicios 4,262,735.00 Estudios y Proyectos 8,000,000.00 Impresos, publicaciones y afiliaciones 1,400,000.00 Mantenimiento 20,474,000.00 Comunicaciones y Transporte 840,000.00 Seguros 5,000,000.00 Servicios Publicos 3,024,960.00 Derechos de Grado 3,273,200.00 Gastos Financieros 1,900,000.00 Imprevistos 14,000.00 Materiales de Educacion 2,700,000.00 Materiales y Suministros 12,000,000.00
GASTOS DE INVERSION 149,656,305.00
ADQUISICION Y /O PROD. DE BIENES MUEBL 18,500,000.00
Equipo de Computo y Comunicación 5,000,000.00
Sofware y Licencias 2,000,000.00 Equipo de enseñanza 11,500,000.00 MEJORAMIENTO Y MANTENMIENTO INFRA. 130,156,305.00 Obras y Mejoras Propiedad ajena 130,156,305.00
ARTICULO SEGUNDO: Fíjense el Acuerdo del Presupuesto de Egresos de la Institucion Educativa CARDENAS CENTRO, para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de Enero y Diciembre 31 de 2009 en la suma de :
Doscientos doce millones quinientos cuarenta y cinco mil doscientos pesos.
DIVULGACION, ASITENCIA TEC, CAPACITAC 1,000,000.00 Capacitacion 1,000,000.00 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 212,545,200.00
CONTINUACION DEL ACUERDO NO. 014 DEL CONSEJO DIRECTIVO
El presente acuerdo fue aprobado en reunion del Consejo Directivo según Acta No. 03de Diciembre 12 de 2008.
CONSEJO DIRECTIVO
GUSTAVO WILLIAM ARBOLEDA ORTIZ OMAR ARCINIEGAS CUELLARRector Representante de DocentesC.C C.C
MARÍA LILIA MURCIA MARTINEZ MIRIAM MILENA TABORDARepresentante de Docentes Repres. de Padres de FamiliaC.C C.C
DIANA LORENA QUICENO JULIANA URZOLA GONZALEZRepresentante de Padres de Familia Representante de AlumnosC.C T.I
RODRIGO ESCOBAR JAVIER RUIZ CAMILORepresentate exalumnos Represent. de sector ProductivoC.C C.C
INSTITUCION EDUCATIVA CÁRDENAS CENTROPAC DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO A DICIEMBRE 31/2009 (PRESUPUESTADO)
DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT NOV DIC TOTALSaldo Vigencia An. 30,000,000.00 - - - - - - - - - - - 30,000,000.00 Saldo mes Anterior 62,507,670.00 53,164,340.00 48,221,010.00 29,377,680.00 27,511,615.00 52,568,285.00 31,197,650.00 19,204,320.00 13,260,990.00 17,250,660.00 32,805,330.00 -
INGRESOS - - - - - - - - - - - - - VENTA DE SERVICIOS EDU. - - - - - - - - - - - - - Servicios Complementarios - - - - - - - - - 15,878,000.00 20,000,000.00 - 35,878,000.00 Derechos Academicos - - - - - - - - 19,625,000.00 20,000,000.00 - 39,625,000.00 Derechos de laboratorio - - - - - - - - - - - 5,388,000.00 5,388,000.00 Derechos de Grado - - - - - - - - 3,273,200.00 - - - 3,273,200.00 Certificados y Constancias 283,000.00 283,000.00 283,000.00 283,000.00 283,000.00 283,000.00 283,000.00 283,000.00 283,000.00 283,000.00 283,000.00 287,000.00 3,400,000.00 APORTES Y TRASP. - - - - - - - - - - - - - Compes Nacional 25,980,000.00 - - - - 26,700,000.00 - - - - 26,700,000.00 - 79,380,000.00 RECURSOS DEL BALANCE - - - - - - - - - - - - - Bancos - - - - - - - - - - - - - Deudores 12,000,000.00 - - - - - - - - - - - 12,000,000.00 OTROS INGRESOS - - - - - - - - - - - - - Ingresos Extras 500.00 - - - - - - - - - - - 500.00 ARRENDAMIENTOS - - - - - - - - - - - - - Fotocopiadora 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 - 100,000.00 100,000.00 100,000.00 - 800,000.00 Tienda Escolar 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 - 200,000.00 200,000.00 200,000.00 - 1,600,000.00 DONACIONES - - - - - - - - - - - - - Donaciones 500.00 - - - - - - - - - - - 500.00 RENDIMIENTOS FINACIEROS - - - - - - - - - - - - - Intereses financieros 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 1,200,000.00
TOTAL INGRESOS 38,664,000.00 683,000.00 683,000.00 383,000.00 683,000.00 27,383,000.00 383,000.00 683,000.00 3,956,200.00 35,886,000.00 67,383,000.00 5,775,000.00 182,545,200.00 TOTAL DISPONIBLE 68,664,000.00 63,190,670.00 53,847,340.00 48,604,010.00 30,060,680.00 54,894,615.00 52,951,285.00 31,880,650.00 23,160,520.00 49,146,990.00 84,633,660.00 38,580,330.00 212,545,200.00
GUSTAVO WILLIAM ARBOLEDA ORTIZ OMAR ARCINIEGAS CUELLAR MARIA LILIA MURCIA MARTINEZ JAVIER RUIZ CAMILO
MIRIAM MILENA TABORDA DIANA LORENA QUICENO DAVID GUILLERMO MOTOA MORENO RODRIGO ESCOBAR
INSTITUCION EDUCATIVA CÁRDENAS CENTROPAC DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO A DICIEMBRE 31/2009 (PRESUPUESTADO)
CODIGO DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT. NOV DIC. TOTALADQUISICION DE SERVICIOS - - - - - - - - - - - - -
01 Comisiones honorarios y Servicios 320,000.00 920,000.00 320,000.00 320,000.00 142,735.00 320,000.00 320,000.00 320,000.00 320,000.00 320,000.00 320,000.00 320,000.00 4,262,735.00 02 Estudios y Proyectos - 6,000,000.00 500,000.00 - - 500,000.00 - - 500,000.00 - - 500,000.00 8,000,000.00 03 Impresos, publicaciones y afiliaciones 100,000.00 100,000.00 400,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 - 100,000.00 100,000.00 1,400,000.00 04 Mantenimiento 2,780,000.00 150,000.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00 2,400,000.00 6,400,000.00 550,000.00 720,000.00 550,000.00 4,724,000.00 20,474,000.00 05 Comunicaciones y Transporte 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 840,000.00 06 Seguros - - - - - - - 5,000,000.00 - - - - 5,000,000.00 07 Servicios Publicos 327,080.00 327,080.00 327,080.00 227,080.00 227,080.00 227,080.00 227,080.00 227,080.00 227,080.00 227,080.00 227,080.00 227,080.00 3,024,960.00 08 Materiales y Suministros 400,000.00 400,000.00 2,400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 5,600,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 12,000,000.00 09 Materiales de Educación - - 900,000.00 900,000.00 900,000.00 - - - - - - - 2,700,000.00 10 Derechos de Grado - 900,000.00 - - - - - - 2,373,200.00 - - - 3,273,200.00 11 Gastos Financieros 158,000.00 158,000.00 158,000.00 158,000.00 158,000.00 158,000.00 158,000.00 158,000.00 158,000.00 158,000.00 160,000.00 160,000.00 1,900,000.00 12 Imprevistos 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 250.00 14,000.00
ADQUISICION DE BIENES - - - - - - - - - - - - - 01 Capacitacion - 1,000,000.00 - - - - - - - - - 1,000,000.00 02 Obras y Mejoras - - - - - - 18,077,305.00 30,000,000.00 50,000,000.00 32,079,000.00 130,156,305.00 03 Equipo de Enseñanza - - - 11,500,000.00 - - - - - - - 11,500,000.00 04 Sofware y Licencias 2,000,000.00 - - - - - - - - - - - 2,000,000.00 05 Equipo de Computacion y Comunicac - - - 5,000,000.00 - - - - - - - - 5,000,000.00
TOTAL EGRESOS 6,156,330.00 10,026,330.00 5,626,330.00 19,226,330.00 2,549,065.00 2,326,330.00 21,753,635.00 12,676,330.00 9,899,530.00 31,896,330.00 51,828,330.00 38,580,330.00 212,545,200.00 SALDO DISPONIBLE 62,507,670.00 53,164,340.00 48,221,010.00 29,377,680.00 27,511,615.00 52,568,285.00 31,197,650.00 19,204,320.00 13,260,990.00 17,250,660.00 32,805,330.00 -
GUSTAVO WILLIAM ARBOLEDA ORTIZ OMAR ARCINIEGAS CUELLAR MARIA LILIA MURCIA MARTINEZ JAVIER RUIZ CAMILO
MIRIAM MILENA TABORDA DIANA LORENA QUICENO DAVID GUILLERMO MOTOA MORENO RODRIGO ESCOBAR
v3
Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo $
8150049435 CC 87471379 2009 212545200
Descripcion del Elemento2.31.17 4 1 1 3200002.31.17 4 2 1 3200002.31.17 4 3 1 3200002.31.17 4 4 1 3200002.31.17 4 5 1 3200002.31.17 4 6 1 3200002.31.17 4 7 1 3200002.31.17 4 8 1 3200002.31.17 4 9 1 3200002.31.17 4 10 1 3200002.31.17 4 11 1 3200002.31.17 4 12 1 3200002.31.17 4 5 1 4227351.52.1 4 9 1 6600000 Suministros de oficina.1.56.2 4 9 1 1000000 Escobas, Cepillos, Trapeadores y Esponja1.70.7 4 1 1 4000001.70.7 4 2 1 4000001.70.7 4 3 1 4000001.70.7 4 4 1 4000001.70.7 4 5 1 4000001.70.7 4 6 1 4000001.70.7 4 7 1 4000001.70.7 4 8 1 400000
PLAN DE COMPRAS (Ver hoja 'Ayudas y códigos necesarios')
Importante: De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de las entidades y particulares que manejan recursos públicos, independientemente del rubro presupuestal que se afecte, ya sea de funcionamiento o de inversión”
Nombre de la Entidad [Maximo
100 caracteres
]
Nit de la Entidad [3 - 15
digitos]
Tipo Identificacion Funcionario Responsable
Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15
digitos]Año Fiscal
[AAAA]
Institución Educativa Cardenas Centro
Codigo CUBS
Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]
Mes Proyectado de Compra [1 - 12]
Cantidad [Maximo 10
digitos]
Valor Presupuestado
incluido IVAOtros servicios profesionales. Otros servicios profesionales. Otros servicios profesionales. Otros servicios profesionales. Otros servicios profesionales. Otros servicios profesionales. Otros servicios profesionales. Otros servicios profesionales. Otros servicios profesionales. Otros servicios profesionales. Otros servicios profesionales. Otros servicios profesionales. Otros servicios profesionales.
Productos diversos. Productos diversos. Productos diversos. Productos diversos. Productos diversos. Productos diversos. Productos diversos. Productos diversos.
1.70.7 4 10 1 4000001.70.7 4 11 1 4000001.70.7 4 12 1 4000002.7.5 4 2 1 6000000 Estudios y analisis educacionales2.7.5 4 3 1 500000 Estudios y analisis educacionales2.7.5 4 6 1 500000 Estudios y analisis educacionales2.7.5 4 9 1 500000 Estudios y analisis educacionales2.7.5 4 12 1 500000 Estudios y analisis educacionales2.28.7 4 1 1 158000 Servicios bancarios2.28.7 4 2 1 158000 Servicios bancarios2.28.7 4 3 1 158000 Servicios bancarios2.28.7 4 4 1 158000 Servicios bancarios2.28.7 4 5 1 158000 Servicios bancarios2.28.7 4 6 1 158000 Servicios bancarios2.28.7 4 7 1 158000 Servicios bancarios2.28.7 4 8 1 158000 Servicios bancarios2.28.7 4 9 1 158000 Servicios bancarios2.28.7 4 10 1 158000 Servicios bancarios2.28.7 4 11 1 160000 Servicios bancarios2.28.7 4 12 1 160000 Servicios bancarios
2.34.3 4 1 1 327080
2.34.3 4 2 1 327080
2.34.3 4 3 1 327080
2.34.3 4 4 1 227080
2.34.3 4 5 1 227080
2.34.3 4 6 1 227080
2.34.3 4 7 1 227080
2.34.3 4 8 1 227080
2.34.3 4 9 1 227080
2.34.3 4 10 1 227080
Productos diversos. Productos diversos. Productos diversos.
Servicios de telefono y/o comunicaciones incluye servicios de telegrafo, telex y cablevision).
Servicios de telefono y/o comunicaciones incluye servicios de telegrafo, telex y cablevision).
Servicios de telefono y/o comunicaciones incluye servicios de telegrafo, telex y cablevision).
Servicios de telefono y/o comunicaciones incluye servicios de telegrafo, telex y cablevision).
Servicios de telefono y/o comunicaciones incluye servicios de telegrafo, telex y cablevision).
Servicios de telefono y/o comunicaciones incluye servicios de telegrafo, telex y cablevision).
Servicios de telefono y/o comunicaciones incluye servicios de telegrafo, telex y cablevision).
Servicios de telefono y/o comunicaciones incluye servicios de telegrafo, telex y cablevision).
Servicios de telefono y/o comunicaciones incluye servicios de telegrafo, telex y cablevision).
Servicios de telefono y/o comunicaciones incluye servicios de telegrafo, telex y cablevision).
2.34.3 4 11 1 227080
2.34.3 4 12 1 2270802.36.11 4 2 1 10000002.35.21 4 1 1 100000 Otros servicios de publicacion, imprenta, cartografia, fotografia y comunicacion2.35.21 4 2 1 100000 Otros servicios de publicacion, imprenta, cartografia, fotografia y comunicacion2.35.21 4 3 1 100000 Otros servicios de publicacion, imprenta, cartografia, fotografia y comunicacion2.35.21 4 4 1 100000 Otros servicios de publicacion, imprenta, cartografia, fotografia y comunicacion2.35.21 4 5 1 100000 Otros servicios de publicacion, imprenta, cartografia, fotografia y comunicacion2.35.21 4 6 1 100000 Otros servicios de publicacion, imprenta, cartografia, fotografia y comunicacion2.35.21 4 7 1 100000 Otros servicios de publicacion, imprenta, cartografia, fotografia y comunicacion2.35.21 4 8 1 100000 Otros servicios de publicacion, imprenta, cartografia, fotografia y comunicacion2.35.21 4 9 1 100000 Otros servicios de publicacion, imprenta, cartografia, fotografia y comunicacion2.35.21 4 10 1 300000 Otros servicios de publicacion, imprenta, cartografia, fotografia y comunicacion2.35.21 4 11 1 100000 Otros servicios de publicacion, imprenta, cartografia, fotografia y comunicacion2.35.21 4 12 1 100000 Otros servicios de publicacion, imprenta, cartografia, fotografia y comunicacion2.41.1 4 1 1 700002.41.1 4 2 1 700002.41.1 4 3 1 700002.41.1 4 4 1 700002.41.1 4 5 1 700002.41.1 4 6 1 700002.41.1 4 7 1 700002.41.1 4 8 1 700002.41.1 4 9 1 700002.41.1 4 10 1 700002.41.1 4 11 1 700002.41.1 4 12 1 700001.55.1 4 3 1 9000001.55.1 4 4 1 9000001.55.1 4 5 1 9000002.31.17 4 8 1 50000002.35.21 4 9 1 3273200 Otros servicios de publicacion, imprenta, cartografia, fotografia y comunicacion1.70.7 4 1 1 12501.70.7 4 2 1 12501.70.7 4 3 1 12501.70.7 4 4 1 12501.70.7 4 5 1 12501.70.7 4 6 1 12501.70.7 4 7 1 1250
Servicios de telefono y/o comunicaciones incluye servicios de telegrafo, telex y cablevision).
Servicios de telefono y/o comunicaciones incluye servicios de telegrafo, telex y cablevision). Otros servicios educativos y de capacitacion.
Otros servicios de transporte, viajes y reubicacion. Otros servicios de transporte, viajes y reubicacion. Otros servicios de transporte, viajes y reubicacion. Otros servicios de transporte, viajes y reubicacion. Otros servicios de transporte, viajes y reubicacion. Otros servicios de transporte, viajes y reubicacion. Otros servicios de transporte, viajes y reubicacion. Otros servicios de transporte, viajes y reubicacion. Otros servicios de transporte, viajes y reubicacion. Otros servicios de transporte, viajes y reubicacion. Otros servicios de transporte, viajes y reubicacion. Otros servicios de transporte, viajes y reubicacion. Equipo atletico y deportivo. Equipo atletico y deportivo. Equipo atletico y deportivo. Otros servicios profesionales.
Productos diversos. Productos diversos. Productos diversos. Productos diversos. Productos diversos. Productos diversos. Productos diversos.
1.70.7 4 8 1 12501.70.7 4 9 1 12501.70.7 4 10 1 12501.70.7 4 11 1 12501.70.7 4 12 1 2501.47.3 4 1 1 2000000 Software2.24.1 4 4 1 5000000 Mantenimiento, reparacion, modificacion, reconstruccion e instalacion de bienes/equipo1.47.1 4 4 1 50000001.54.3 4 4 1 500000 Equipo de sonido y amplificacion, fonografos y radios de tipo domestico1.43.9 4 4 1 4000000 Equipo y suministro para laboratorio1.55.2 4 4 1 1000000 Juegos, Juguetes, Juegos de Mesa, Elementos Didacticos y para Recreacion1.55.2 4 4 1 1000000 Juegos, Juguetes, Juegos de Mesa, Elementos Didacticos y para Recreacion1.21.3 4 10 1 3200001.47.1 4 1 1 10000002.24.1 4 1 1 1780000 Mantenimiento, reparacion, modificacion, reconstruccion e instalacion de bienes/equipo3.3.11 4 12 1 4324000 Enchapes y Revestimientos3.3.11 4 2 1 150000 Enchapes y Revestimientos3.3.12 4 3 1 150000 Enchapes y Revestimientos3.3.13 4 4 1 150000 Enchapes y Revestimientos3.3.14 4 5 1 150000 Enchapes y Revestimientos3.3.15 4 6 1 150000 Enchapes y Revestimientos3.3.16 4 9 1 150000 Enchapes y Revestimientos3.3.17 4 11 1 150000 Enchapes y Revestimientos1.37.25 4 7 1 2000000
1.25.4 4 7 1 20000001.27.3 4 7 1 20000003.3.8 4 7 1 18077305 Enchapes y Revestimientos3.3.9 4 10 1 30000000 Enchapes y Revestimientos3.3.10 4 11 1 50000000 Enchapes y Revestimientos3.3.11 4 12 1 32079000 Enchapes y Revestimientos2.24.1 4 8 1 2000000 Mantenimiento, reparacion, modificacion, reconstruccion e instalacion de bienes/equipo2.24.1 4 8 1 2000000 Mantenimiento, reparacion, modificacion, reconstruccion e instalacion de bienes/equipo3.3.11 4 8 1 2000000 Enchapes y Revestimientos
Productos diversos. Productos diversos. Productos diversos. Productos diversos. Productos diversos.
Computadores
Componentes para refrigeracion y aire acondicionado. Computadores
Diversos componentes electricos y electronicos.
Articulos diversos de plomeria, calefaccion, alimentadores, quemadores de gas y equipo sanitario. Conexiones y especialidades en mangueras, tubos flexibles y accesorios