PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

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TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS

! RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GASTOS CORRIENTES

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

2.3 BIENES Y SERVICIOS

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.5 OTROS GASTOS

GASTOS DE CAPITAL

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

GASTOS CORRIENTES

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

2.3 BIENES Y SERVICIOS

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.5 OTROS GASTOS

GASTOS DE CAPITAL

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

:ECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO

GASTOS DE CAPITAL

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES O F ICIALES DE

)ONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DONACIONES

GASTOS CORRIENTES

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

2.3 BIENES Y SERVICIOS

GASTOS DE CAPITAL

2 5 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS

GASTOS CORRIENTES

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIA

2.3 BIENES Y SERVICIOS

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS o

2.5 OTROS GASTOS ocep

iszerna Integraco de Administración Financiera, loción Nacional de Contabilidad Pública

Sión 10.2.2

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOSEJERCICIO 2009(En Nuevos Soles)

SECTOR 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Fecha 24/03/2010Hora 21:48:49Pag.: 1 de 2

PP2ENTIDAD 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

CONCEPTOPRESUPUESTO

INSTITUCIONAL DEAPERTURA - PIA

MODIFICACIONES PRESUPUESTOINSTITUCIONAL

MODIFICADO - PIMCRÉDITOS

SUPLEMENTARIOSTRANSFERENCIASINSTITUCIONALES

ANULACIONES YHABILITACIONES

.CURSOS ORDINARIOS

GASTOS CORRIENTES 776,267,767 260,955,931 304,712,740 ( 8,032,646) 1,333,903,792

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 40,250 000 297,500 2,656,773 ( 530,579) 42,673,694

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 72,903,556 2,538,900 1,170,484 ( 268,308) 76,344,632

2.3 BIENES Y SERVICIOS 644,707,831 258,119,531 300,884,4E3 ( 10,041,029) 1,193,670,816

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 10,000 5 217,026 5,227,026

2.5 OTROS GASTOS 18,396,380 1,000 ( 2.409.756) 15,987,624

GASTOS DE CAPITAL 1,893,969,233 488,522,171 ( 96,567,712) 8,032,646 2,293,956,338

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 22,652.976 ( 22,652,976)

2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,871,316,257 488,522,171 ( 96,567,712) 30,685,622 2,293,956.338

r

2,670,237,000 i 749,478,102 208,145.028

226,202,131 53,895,532 ( 12,589,253) 267,508,410

40,408,134 642,074 41,050,208

1,970,000 1,970,000

179,778,069 30,207,832 ( 18,988,418) 190,997,483

750,000 7,980,000 2,801,626 11,531,626

3,295,928 - 15,707,700 2,955,465 21.959,093

22,743,324 39,348,937 12,589,253 74,681,514

1 953,200 ( 1,946,243) 6,957'

20 790,124 39,348 937 14,535,496 74,674,557

63,231,652 63,231,652

20,412 20,412

8,786,489 8,786,489

374,400 374,400

54,050,351 54,050,351

7,980,097 7,980,097

7,980,097 7,980,097

320.157204 93,244,469 413,401,673

270,529,018 / 772,652,146 1,043,181,164

270,529,018 - 772,652,146 1,043,181,164

145.882,199 ( 106,089,961) 39,792,238

124.646,819 772,652,146 106,089 961 1,003,388,926

270,529,018 772.652,146 1,043,181,164

44,760,599 3,044.972 47,805,571

2,517,177 2,517,177

4,704 4,704

2,512,473 2.512,473

44,760,599 527,795 45,288,394

44 760,599 527.795 45.288,394

10,447,200 62,224,763 72,671,963

10,447,200 5,389,515 1,030,155 16,866,870

1,612,273 1,612,273

9,913 9,913

10,447,200 3,310,593 ( 6,104,345) 7,653,448

303,571 7,105,000 7,408,571

153,165 29,500 182,665

as Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el perío o%lo ONP

.............................. ........DIRECTOR DE P

Econ. JORGE ECHEVARRIA AT AGUA

Director de Presupuesto;

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

dadilgáaa

1 I ECTOR Gyr,, ,RAL P

KU +LUNG RUIZ DILLON• tszEc-roR GENERAL

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DAD

........ ......

EJO RANAIREZy Comunicaciones

- •Sistema Integrado de Administración Financiera

Fecha : 24/03/2010, acción Nacional de Contabilidad Pública

Hora. 2148.49

sión 10.2.2 pag.: 2 de 2

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOSEJERCICIO 2009(En Nuevos Soles)

SECTOR :36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PP2ENTIDAD : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

CONCEPTOPRESUPUESTO

INSTITUCIONAL DEAPERTURA - PIA

MODIFICACIONES PRESUPUESTOINSTITUCIONAL

MODIFICADO - PIMCREDITOS

SUPLEMENTARIOSTRANSFERENCIASINSTITUCIONALES

ANULACIONES YHABILITACIONES

GASTOS DE CAPITAL2.6 ADOUISICICN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

56,835,24856,835,248

( 1,030,1551( 1,030,155)

s

55,805,09355,805,093

TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 55207,799/ 65,269,735 / , ., 120,477,534

TOTAL GENERAL 3,316,131,021 / 1,680,644,452 / 208,14 028 Y 5204,920,501 ,