A nálisis de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2009

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A nálisis de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2009. Presupuesto Ejercido 2009. Oficinas Centrales Delegaciones Estatales Órganos Desconcentrados Entidades Paraestatales Resumen Sectorial Gasto por Capítulo y Concepto Por Capítulo y Tipo de Gasto. - PowerPoint PPT Presentation

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AAnálisis de la Cuenta de lanálisis de la Cuenta de laHacienda Pública FederalHacienda Pública Federal

2009 2009

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Oficinas CentralesDelegaciones EstatalesÓrganos DesconcentradosEntidades ParaestatalesResumen SectorialGasto por Capítulo y ConceptoPor Capítulo y Tipo de Gasto

Presupuesto EjercidoPresupuesto Ejercido20092009

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ESTADO DEL EJERCICIO DEL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR UNIDAD PRESUPUESTO POR UNIDAD

RESPONSABLE. 2009RESPONSABLE. 2009(Miles de pesos con un decimal)

- La suma de los parciales puede no coincidir por el redondeo.

OFICINAS CENTRALES

ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO

ECONOMÍAS

CLAVE DESCRIPCIÓN REAL %

             

100 OFICINA DEL C. SECRETARIO 89,155.9 49,144.4 48,760.8 383.6 0.8

110 COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA 27,384.0 1,223,651.5 1,222,435.5 1,216.0 0.1

111 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 32,599.1 147,389.6 146,712.6 677.0 0.5

112 COORDINACIÓN GENERAL DE POLÍTICA SECTORIAL 363,561.5 410,762.6 410,266.2 496.4 0.1

113 COORDINACIÓN GENERAL DE DELEGACIONES 21,978.2 22,322.5 21,457.7 864.8 3.9

114 UNIDAD DE CONTRALORÍA INTERNA 85,783.7 81,007.1 80,466.4 540.7 0.7

115 COORDINACIÓN GENERAL DE ENLACE Y OPERACIÓN 15,384.9 70,552.4 70,296.6 255.8 0.4

116 COORDINACIÓN GENERAL DE GANADERÍA 6,395,605.9 5,571,310.2 5,570,520.0 790.2 0.0

             

TOTAL: ÁREA DEL C. SECRETARIO 7,031,453.2 7,576,140.3 7,570,915.8 5,224.5 0.1

             

200 SUBSECRETARÍA DE FOMENTO A LOS AGRONEGOCIOS 16,101.2 14,668.1 14,657.5 10.6 0.1

210 DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS 84,523.2 52,302.4 51,873.2 429.2 0.8

211 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 2,547,365.3 2,070,666.3 2,070,118.2 548.1 0.0

212 DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO AL FINANCIAMIENTO RURAL 63,567.5 58,944.7 57,601.3 1,343.4 2.3

             

TOTAL: SUBSECRETARÍA DE FOMENTO A LOS AGRONEGOCIOS 2,711,557.2 2,196,581.5 2,194,250.2 2,331.3 0.1

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ESTADO DEL EJERCICIO DEL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR UNIDAD PRESUPUESTO POR UNIDAD

RESPONSABLE. 2009 RESPONSABLE. 2009 (Miles de pesos con un decimal)

- La suma de los parciales puede no coincidir por el redondeo.

OFICINAS CENTRALESORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO

ECONOMÍAS

CLAVE DESCRIPCIÓN REAL %

             

300 SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA 365,971.5 362,839.0 362,562.7 276.3 0.1

310 DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO A LA AGRICULTURA 2,389,660.8 1,420,158.8 1,417,406.4 2,752.4 0.2

311 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 8,512,908.2 6,860,116.1 6,859,271.3 844.8 0.0

             

TOTAL: SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA 11,268,540.5 8,643,113.9 8,639,240.4 3,873.5 0.0

             

400 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 14,192.3 11,207.1 11,070.7 136.4 1.2

410 DIRECCIÓN GENERAL DE APOYOS PARA EL DESARROLLO RURAL 1,270,378.6 1,005,214.2 1,005,203.9 10.3 0.0

411 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES Y ORGANIZACIÓN RURAL 2,617,811.1 2,579,940.7 2,579,917.2 23.5 0.0

412 DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO RURAL 909,952.6 762,345.5 757,702.7 4,642.8 0.6

413 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO RURAL 1,023,671.8 1,193,654.9 1,193,488.7 166.2 0.0

             

TOTAL: SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 5,836,006.4 5,552,362.4 5,547,383.2 4,979.2 0.1

             

500 OFICIALÍA MAYOR 34,876.4 21,061.9 20,738.3 323.6 1.5

510 DIRECCIÓN GENERAL DE EFICIENCIA FINANCIERA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 473,762.6 39,873.1 39,468.2 404.9 1.0             

511 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y PROFESIONALIZACIÓN 297,217.8 1,028,834.8 1,024,099.0 4,735.8 0.5             

512 DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURÍA Y RACIONALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 167,727.1 248,321.1 247,694.9 626.2 0.3             

513 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA EFICIENCIA Y CALIDAD EN LOS SERVICIOS 78,078.3 179,447.1 178,320.7 1,126.4 0.6

             

TOTAL: OFICIALÍA MAYOR 1,051,662.2 1,517,538.0 1,510,321.1 7,216.9 0.5

             

TOTAL DE OFICINAS CENTRALES 27,899,219.5 25,485,736.1 25,462,110.7 23,625.4 0.1

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ESTADO DEL EJERCICIO DEL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR UNIDAD PRESUPUESTO POR UNIDAD

RESPONSABLE 2009RESPONSABLE 2009(Miles de pesos con un decimal)

- La suma de los parciales puede no coincidir por el redondeo.

DELEGACIONES ESTATALES

ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO

ECONOMÍAS

CLAVE DESCRIPCIÓN REAL %

121 AGUASCALIENTES 41,066.4 42,143.1 40,901.2 1,241.9 2.9

122 BAJA CALIFORNIA 60,515.4 62,387.0 60,556.2 1,830.8 2.9

123 BAJA CALIFORNIA SUR 35,642.0 36,924.0 36,533.3 390.7 1.1

124 CAMPECHE 46,556.2 45,316.6 44,668.0 648.6 1.4

125 COAHUILA 51,058.4 50,899.5 50,198.3 701.2 1.4

126 COLIMA 38,346.0 43,027.2 41,888.1 1,139.1 2.6

127 CHIAPAS 156,377.2 150,874.8 150,011.7 863.1 0.6

128 CHIHUAHUA 98,823.9 95,100.5 94,249.1 851.4 0.9

129 DISTRITO FEDERAL 29,111.4 28,384.6 28,082.5 302.1 1.1

130 DURANGO 64,906.8 61,263.1 60,718.6 544.5 0.9

131 GUANAJUATO 72,152.1 65,405.4 64,626.4 779.0 1.2

132 GUERRERO 99,011.6 88,990.2 88,496.0 494.2 0.6

133 HIDALGO 70,862.2 70,215.0 69,284.0 931.0 1.3

134 JALISCO 116,540.7 101,897.1 100,941.1 956.0 0.9

135 MÉXICO 88,103.0 88,380.3 88,238.9 141.4 0.2

136 MICHOACÁN 133,078.9 116,689.2 115,869.1 820.1 0.7

137 MORELOS 36,865.2 33,770.7 33,596.0 174.7 0.5

138 NAYARIT 53,687.4 50,964.8 50,527.4 437.4 0.9

139 NUEVO LEÓN 56,385.4 48,347.6 48,139.5 208.1 0.4

140 OAXACA 106,794.6 98,950.1 97,990.6 959.5 1.0

141 PUEBLA 82,244.7 81,932.9 80,764.2 1,168.7 1.4

142 QUERÉTARO 39,691.6 36,935.5 36,064.9 870.6 2.4

143 QUINTANA ROO 39,453.5 36,855.5 36,671.7 183.8 0.5

144 SAN LUIS POTOSÍ 71,910.0 65,055.0 64,797.4 257.6 0.4

145 SINALOA 115,437.2 103,690.0 103,290.2 399.8 0.4

146 SONORA 80,349.6 75,758.6 74,973.7 784.9 1.0

147 TABASCO 81,486.3 86,476.4 85,985.2 491.2 0.6

148 TAMAULIPAS 111,185.2 101,116.9 100,937.8 179.1 0.2

149 TLAXCALA 36,131.7 38,457.2 37,717.4 739.8 1.9

150 VERACRUZ 130,514.4 127,532.8 126,556.9 975.9 0.8

151 YUCATÁN 83,125.3 79,625.6 78,766.4 859.2 1.1

152 ZACATECAS 72,354.5 73,430.3 72,646.6 783.7 1.1

153 REGIÓN LAGUNERA 53,897.0 51,234.3 49,912.1 1,322.2 2.6

TOTAL DE DELEGACIONES 2,453,665.8 2,338,031.8 2,314,600.5 23,431.3 1.0

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ESTADO DEL EJERCICIO DEL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR UNIDAD PRESUPUESTO POR UNIDAD

RESPONSABLE. 2009RESPONSABLE. 2009(Miles de pesos con un decimal)

- La suma de los parciales puede no coincidir por el redondeo.

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO

ECONOMÍAS

CLAVE DESCRIPCIÓN REAL %

            

B00 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 4,549,000.0 4,287,245.4 4,286,007.4 1,238.0 0.0

             

C00 SERVICIO NACIONAL DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE SEMILLAS 11,800.0 86,875.5 86,786.5 89.0 0.1

D00 COLEGIO SUPERIOR AGROPECUARIO DEL ESTADO DE GUERRERO 54,200.0 47,754.5 47,753.6 0.9 0.0

F00 APOYOS Y SERVICIOS A LA COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA 26,978,000.0 27,194,788.7 27,162,848.8 31,939.9 0.1

             

G00 SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA AGROALIMENTARIA Y PESQUERA 245,500.0 269,218.7 269,218.6 0.1 0.0

             

H00 INSTITUTO NACIONAL DE LA PESCA 240,500.0 207,369.6 204,439.3 2,930.3 1.4

I00 COMISIÓN NACIONAL DE ACUACULTURA Y PESCA 2,197,900.0 1,921,047.0 1,914,249.8 6,797.2 0.4

             

TOTAL DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 34,276,900.0 34,014,299.4 33,971,304.0 42,995.4 0.1

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ESTADO DEL EJERCICIO DEL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR UNIDAD PRESUPUESTO POR UNIDAD

RESPONSABLE. 2009RESPONSABLE. 2009

(Miles de pesos con un decimal)

- La suma de los parciales puede no coincidir por el redondeo.

ENTIDADES PARAESTATALESORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO

ECONOMÍAS

CLAVE DESCRIPCIÓN REAL %

            

A1I UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 1,800,100.0 1,823,335.4 1,823,335.4 0.0 0.0

AFU COMITÉ NACIONAL PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DE LA CAÑA DE AZÚCAR 5,200.0 39,573.7 39,447.6 126.1 0.3

I6L FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO 2,059,000.0 1,996,958.6 1,994,102.2 2,856.4 0.1

I6U FONDO DE EMPRESAS EXPROPIADAS DEL SECTOR AZUCARERO 108,200.0 109,009.3 109,009.3 0.0 0.0

             

I9H INSTITUTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL SECTOR RURAL A.C. 34,400.0 41,630.3 41,630.3 0.0 0.0

             

IZC COLEGIO DE POSTGRADUADOS 840,900.0 801,052.2 801,052.2 0.0 0.0

             

IZI COMISIÓN NACIONAL DE LAS ZONAS ÁRIDAS 50,800.0 373,781.2 369,807.3 3,973.9 1.1

             

JAG INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS 1,177,000.0 1,128,860.8 1,127,023.1 1,837.7 0.2

             

TOTAL DE ENTIDADES PARAESTATALES 6,075,600.0 6,314,201.5 6,305,407.4 8,794.1 0.1

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ESTADO DEL EJERCICIO DEL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO SECTORIAL PRESUPUESTO SECTORIAL

20092009(Miles de pesos con un decimal)

- La suma de los parciales puede no coincidir por el redondeo.

DESCRIPCIÓN ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO

ECONOMÍAS

REAL %

            

TOTAL DE OFICINAS CENTRALES 27,899,219.5 25,485,736.1 25,462,110.7 23,625.4 0.1

TOTAL DE DELEGACIONES 2,453,665.8 2,338,031.8 2,314,600.5 23,431.3 1.0

TOTAL DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 34,276,900.0 34,014,299.4 33,971,304.0 42,995.4 0.1

TOTAL DEL SECTOR CENTRAL 64,629,785.3 61,838,067.3 61,748,015.2 90,052.1 0.1

TOTAL DE ENTIDADES PARAESTATALES 6,075,600.0 6,314,201.5 6,305,407.4 8,794.1 0.1

             

TOTAL SECTORIAL 70,705,385.3 68,152,268.8 68,053,422.6 98,846.2 0.1

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ESTADO DEL EJERCICIO DEL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO Y PRESUPUESTO POR CAPÍTULO Y

CONCEPTO 2009CONCEPTO 2009(Miles de pesos con un decimal)

- La suma de los parciales puede no coincidir por el redondeo.

CAPÍTULO Y CONCEPTOORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO

ECONOMÍAS

CLAVE DESCRIPCIÓN REAL %

             

1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente 2,342,570.4 2,310,633.4 2,300,315.7 10,317.7 0.4

1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 94,977.6 90,325.2 90,271.2 54.0 0.1

1300 Remuneraciones adicionales y especiales 703,363.9 956,635.0 950,690.6 5,944.4 0.6

1400 Erogaciones del Gobierno Federal por concepto de seguridad social y seguros 962,402.5 779,181.8 775,812.3 3,369.5 0.4

1500 Pagos por otras prestaciones sociales y económicas 2,362,245.4 3,089,648.1 3,069,048.8 20,599.3 0.7

1600 Impuesto sobre nóminas y crédito al salario 0.0 0.0 0.0 0.0  

1700 Pago de estímulos a servidores públicos 25,614.6 23,967.5 23,967.5 0.0  

1800 Previsiones para servicios personales 334,611.0 0.0 0.0 0.0               

TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES 6,825,785.4 7,250,391.0 7,210,106.1 40,284.9 0.6

             

2100 Materiales y útiles de administración y de enseñanza 126,249.3 113,587.0 112,415.7 1,171.3 1.0

2200 Productos alimenticios 134,897.0 161,153.0 161,121.8 31.2 0.0

2300 Herramientas, refacciones y accesorios 36,921.6 31,801.9 31,787.7 14.2 0.0

2400 Materiales y artículos de construcción 36,818.2 45,600.2 45,598.6 1.6 0.0

2500 Materias primas de producción, productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio82,001.0 92,004.0 92,001.6 2.4 0.0

2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 133,787.4 123,207.6 123,074.4 133.2 0.1

2700 Vestuario, blancos, prendas de protección personal y artículos deportivos 32,551.7 30,203.3 30,203.2 0.1 0.0

2800 Materiales, suministros y prendas de protección para seguridad Pública y Nacional 0.0 4.6 4.6 0.0 0.0

             

TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS 583,226.2 597,561.6 596,207.6 1,354.0 0.2

             

3100 Servicios básicos 1,409,922.2 448,884.2 444,694.7 4,189.5 0.9

3200 Servicios de arrendamiento 131,194.3 191,545.4 191,474.5 70.9 0.0

3300 Servicios de asesoría, consultoría, informáticos, estudios e investigaciones404,248.4 695,184.4 677,513.9 17,670.5 2.5

3400 Servicios comercial, bancario, financiero, subcontratación de servicios con terceros y gastos inherentes544,567.5 665,788.5 662,788.4 3,000.1 0.5

3500 Servicios de mantenimiento y conservación 531,670.4 437,407.0 436,454.1 952.9 0.2

3600 Servicios de impresión, grabado, publicación, difusión e información 45,058.7 26,256.6 26,012.4 244.2 0.9

3700 Servicios de comunicación social y publicidad 21,379.1 150,813.5 150,706.2 107.3 0.1

3800 Servicios oficiales 995,890.3 891,418.9 879,028.7 12,390.2 1.4

3900 Pérdidas del Erario y gastos por concepto de responsabilidades 46,698.7 1,225,253.3 1,224,822.9 430.4 0.0

             

TOTAL DE SERVICIOS GENERALES 4,130,629.6 4,732,551.8 4,693,495.8 39,056.0 0.8

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ESTADO DEL EJERCICIO DEL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO Y PRESUPUESTO POR CAPÍTULO Y

CONCEPTO 2009CONCEPTO 2009

(Miles de pesos con un decimal)

- La suma de los parciales puede no coincidir por el redondeo.

CAPÍTULO Y CONCEPTOORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO

ECONOMÍAS

CLAVE DESCRIPCIÓN REAL %

TOTAL DE SERVICIOS GENERALES 4,130,629.6 4,732,551.8 4,693,495.8 39,056.0 0.8

             

4100 Subsidios 58,770,811.4 54,177,485.5 54,161,322.1 16,163.4 0.0

4200 Subsidios a las entidades federatívas y municipios 0.0 0.0 0.0 0.0  

4300 Transferencias para apoyo de programas 0.0 100,000.0 100,000.0 0.0 0.0

             

TOTAL DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 58,770,811.4 54,277,485.5 54,261,322.1 16,163.4 0.0

             

5100 Mobiliario y equipo de administración 0.0 29,010.6 29,010.6 0.0 0.0

5200 Maquinaria y equipo agropecuario, industrial, de comunicaciones y de uso informático 7,250.0 84,966.1 84,966.1 0.0 0.0

5300 Vehículos y equipo de transporte 17,856.0 209,387.8 207,402.9 1,984.9 0.9

5400 Equipo e instrumental medico y de laboratorio 18,250.0 354,067.2 354,067.2 0.0 0.0

5500 Herramientas y refacciones 0.0 3,699.6 3,699.6 0.0  

5600 Animales de trabajo y reproducción 0.0 354.5 354.5 0.0  

5700 Bienes Inmuebles 0.0 0.0 0.0 0.0  

5900 Otros Bienes Muebles e Inmuebles 7,250.0 41.2 41.2 0.0  

             

TOTAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 50,606.0 681,527.0 679,542.1 1,984.9 0.3

             

6100 Obras públicas por contrato326,178.1 607,098.3 607,095.3 3.0 0.0

             

TOTAL DE OBRAS PUBLICAS 326,178.1 607,098.3 607,095.3 3.0 0.0

            

7500 Erogaciones para apoyar a los Sectores Social y Privado en actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria18,148.6 4,453.6 4,453.6 0.0 0.0

7800 Aportaciones a Fideicomisos y Mandatos0.0 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0

            

TOTAL DE INVERSIÓN FINANCIERA, PROVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, OTRAS EROGACIONES Y PENSIONES, JUBILACIONES Y OTRAS

18,148.6 5,653.6 5,653.6 0.0 0.0

             

TOTAL SECTORIAL 70,705,385.3 68,152,268.8 68,053,422.6 98,846.2 0.1

Page 11: A nálisis de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal  2009

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO Y TIPO DE GASTOPOR CAPÍTULO Y TIPO DE GASTO

20092009(Miles de pesos con un decimal)

- La suma de los parciales puede no coincidir por el redondeo.

CAPÍTULO Y TIPO DE GASTOORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO

ECONOMÍAS

CLAVE DESCRIPCIÓN REAL %

             

1000 SERVICIOS PERSONALES 6,825,785.5 7,250,391.0 7,210,106.1 40,284.9 0.6

  GASTO CORRIENTE 6,825,785.5 7,250,391.0 7,210,106.140,284.9 0.6

             

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 583,226.1 597,561.6 596,207.6 1,354.0 0.2

  GASTO CORRIENTE 583,226.1 597,561.6 596,207.61,354.0 0.2

             

3000 SERVICIOS GENERALES 4,130,629.6 4,732,551.7 4,693,495.8 39,055.9 0.8

  GASTO CORRIENTE 4,130,629.6 4,732,551.7 4,693,495.839,055.9 0.8

             

4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 58,770,811.4 54,277,485.5 54,261,322.1 16,163.4 0.0

  GASTO CORRIENTE 58,770,811.4 54,239,547.5 54,223,384.116,163.4 0.0

  GASTO DE INVERSIÓN 0.0 37,938.0 37,938.00.0 0.0

             

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 50,606.0 681,527.1 679,542.1 1,985.0 0.3

  GASTO DE INVERSIÓN

50,606.0 681,527.1 679,542.1 1,985.0 0.3

             

6000 OBRAS PUBLICAS 326,178.1 607,098.3 607,095.3 3.0 0.0

  GASTO DE OBRA PUBLICA

326,178.1 607,098.3 607,095.3 3.0 0.0

             7000 INVERSIÓN FINANCIERA, PROVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, OTRAS EROGACIONES

Y PENSIONES, JUBILACIONES Y OTRAS 18,148.6 5,653.6 5,653.6 0.0 0.0

  GASTO CORRIENTE

18,148.6 5,653.6 5,653.6 0.0 0.0

             

  TOTAL GASTO CORRIENTE 70,328,601.2 66,825,705.4 66,728,847.2 96,858.2 0.1

  TOTAL GASTO DE INVERSIÓN 50,606.0 719,465.1 717,480.1 1,985.0 0.3

  TOTAL GASTO DE OBRA PÚBLICA 326,178.1 607,098.3 607,095.3 3.0 0.0

             

TOTAL SECTORIAL: 70,705,385.3 68,152,268.8 68,053,422.6 98,846.2 0.1

Page 12: A nálisis de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal  2009

Oficinas CentralesDelegaciones EstatalesÓrganos DesconcentradosEntidades ParaestatalesCapítuloTipo de GastoSectorialEstado del Ejercicio SectorialEconomías

Presupuesto Ejercido 2009Presupuesto Ejercido 2009

GráficasGráficas

Page 13: A nálisis de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal  2009

PRESUPUESTO EJERCIDO PRESUPUESTO EJERCIDO POR OFICINAS CENTRALES POR OFICINAS CENTRALES

20092009

Subsecretaría de Agricultura

33.93%

Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios

8.62%

Area del C. Secretario

29.73%

Oficialía Mayor5.93%

Subsecretaría de Desarrollo Rural

21.79%

TOTALTOTAL 25 462.125 462.1Millones de Millones de

pesospesos

Page 14: A nálisis de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal  2009

PRESUPUESTO EJERCIDO POR PRESUPUESTO EJERCIDO POR LAS DELEGACIONES ESTATALES LAS DELEGACIONES ESTATALES

20092009TOTALTOTAL 2 314.62 314.6

Millones de Millones de pesospesos

40.9

60.5

36.5

44.7

50.2

41.9

150.0

94.2

28.1

60.864.6

88.5

69.3

100.9

88.2

115.9

33.6

50.5

48.1

98.0

80.8

36.136.7

64.8

103.3

75.0

86.0100.9

37.7

126.6

78.8

72.6

49.9

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

Ag

ua

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ali

en

tes

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Mill

ones

de

peso

s

Page 15: A nálisis de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal  2009

PRESUPUESTO EJERCIDO POR PRESUPUESTO EJERCIDO POR LOS ÓRGANOS LOS ÓRGANOS

DESCONCENTRADOS 2009DESCONCENTRADOS 2009TOTALTOTAL 33 971.333 971.3

Millones de Millones de pesospesos

SENASICA12.62%

SNICS0.26%

COSAEGRO0.14%

CONAPESCA5.63%

SIEAP0.79%

INPESCA0.60%

ASERCA79.96%

Page 16: A nálisis de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal  2009

PRESUPUESTO EJERCIDO POR PRESUPUESTO EJERCIDO POR LAS ENTIDADES LAS ENTIDADES

PARAESTATALES 2009PARAESTATALES 2009TOTALTOTAL 6 305.46 305.4

Millones de Millones de pesospesos

Instituto Nacional de Investigaciones

Forestales, Agrícolas y Pecuarias 17.87%

Universidad Autónoma Chapingo28.92%

Comité Nacional para el Desarrollo Rural

Sustentable de la Caña de Azúcar

0.63%

Fidecomiso de Riesgo Compartido

31.63%

Comisión Nacional de las Zonas Áridas

5.86%

INCA-RURAL0.66%

Colegio de Postgraduados

12.70%

Fondo de Empresas Expropiadas del Sector

Azucarero1.73%

Page 17: A nálisis de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal  2009

PRESUPUESTO PRESUPUESTO EJERCIDO POR EJERCIDO POR

CAPÍTULO 2009CAPÍTULO 2009TOTALTOTAL 68 053.468 053.4

Millones de Millones de pesospesos

Subsidios y Transferencias

79.73%

Servicios Generales6.90%

Materiales y Suministros0.88%

Servicios Personales10.59% Obras Públicas

0.89%

Bienes Muebles e Inmuebles

0.97%

Inversión Financiera, Provisiones Económicas,

Ayudas, Otras Erogaciones y Pensiones,

J ubilaciones y Otras0.04%

Page 18: A nálisis de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal  2009

PRESUPUESTO EJERCIDO PRESUPUESTO EJERCIDO POR TIPO DE GASTO POR TIPO DE GASTO

20092009TOTALTOTAL 68 053.468 053.4

Millones de Millones de pesospesos

Gasto de Inversión

1.06%

Obra Pública0.89%

Gasto Corriente98.05%

Page 19: A nálisis de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal  2009

PRESUPUESTO SECTORIAL EJERCIDO. PRESUPUESTO SECTORIAL EJERCIDO. 20092009

TOTALTOTAL 68 053.468 053.4Millones de Millones de

pesospesos

Entidades Paraestatales

9.27%

Órganos Desconcentrados

49.92%

Oficinas Centrales37.41%

Delegaciones Estatales3.40%

Page 20: A nálisis de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal  2009

70,705.4 68,152.3 68,053.4

0.0

10,000.0

20,000.0

30,000.0

40,000.0

50,000.0

60,000.0

70,000.0

Original Modificado Ejercido

Millones de Pesos

ESTADO DEL EJERCICIO DEL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO TOTAL SECTORIAL 2009PRESUPUESTO TOTAL SECTORIAL 2009

Page 21: A nálisis de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal  2009

ECONOMIAS 2007ECONOMIAS 2007

Materiales y Suministros

0.13%

Servicios Generales2.24%

Subsidios y Transferencias

8.02%

Servicios P ersonales

89.25%

Bienes Muebles e Inmuebles

0.36%

Obras P úblicas0.00%

Inversión Financiera, P rovisiones Económicas,

Ayudas, Otras Erogaciones y P ensiones, J ubilaciones

y Otras 0.0 %

TOTALTOTAL 98.898.8Millones de Millones de

pesospesos

ECONOMÍAS

2009

Page 22: A nálisis de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal  2009

Abril 2009