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EXPERIENCIA EN LA ACRETACIÓN DE LOS LABORATORIOS DE TOXICOLOGIA Y DE ANÁLISIS DE ESTUPEFACIENTES (NTC-ISO/IEC 17025)

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EXPERIENCIA EN LA ACRETACIÓN DE LOS LABORATORIOS DE

TOXICOLOGIA Y DE ANÁLISIS DE ESTUPEFACIENTES

(NTC-ISO/IEC 17025)

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REQUISITOS DE GESTIÓN

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LABORATORIOS

FORENSES ACREDITADOS EN COLOMBA

• Laboratorio de Química de la Dirección de Investigación Criminal - Policía Nacional de Colombia DIJIN.

• Fiscalía General de la Nación: Laboratorios de Balística Forense y de Química Forense.

• Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses:– 1 Laboratorio de Genetica– 1 Laboratorio de Estupefacientes– Prueba de Alcoholemia en 7 Laboratorios

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CRONOLOGIA DE LAS

ACREDITACIONES

2006: Laboratorio de Toxicología de la Dirección Regional Nororiente (Bucaramanga)

2009: Laboratorio de Toxicología, Dirección Regional Bogotá.

2010: – Laboratorio de Estupefacientes , Dirección Regional

Bogotá.– Laboratorio de Toxicología (Prueba de alcoholemia en

Dirección Seccional Boyacá (Tunja),Dirección Regional Suroccidente (Cali), Dirección Regional Noroccidente (Medellín), Dirección Regional Occidente (Pereira) y Dirección Regional Norte (Barranquilla)

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ANTECEDENTES

• Desde 1998: Procedimientos estandarizados de trabajo sustentados en revisión bibliográfica y validación de los métodos analíticos.

• Años 2000 y 2002: se contrataron asesoría y capacitacion.

• Años 2008 y 2009: asistencia técnica de organismos de cooperación internacional (ICI-TAP y USAID)

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REQUISITOS DE GESTION VS AREA ORGANIZACIONAL

RELACIONADA.

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NUMERAL 4.1

ORGANIZACIÓN:

• Manuales de Funciones

• Guía de inducción y descripción de cargos del personal de los Laboratorios Forenses del INMLCF.

• Responsables del SGC en diferentes niveles de la organización.

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NUMERAL 4.2

• OBJETIVOS DE CALIDAD

• POLÍTICA DE LA CALIDAD

• MANUAL DE LA CALIDAD

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NUMERAL 4.3

CONTROL DE LOS DOCUMENTOS:

• Procedimiento “Control de documentos”.

• Software para manejo de documentos.

• Documentos son elaborados por quienes tienen el conocimiento técnico, revisados por pares y por la instancia nacional y aprobados por el Director General.

• Documentos internos y externos.

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NUMERAL 4.4

REVISIÓN DE LOS PEDIDOS, OFERTAS Y CONTRATOS:

• Procedimiento para cada sede, con criterios y requisitos comunes para la recepción de las muestras y solicitudes.

• Solicitudes se análisis no establecidos en el portafolio de servicios deben ser acordadas entre el cliente y el laboratorio.

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NUMERAL 4.5

SUBCONTRATACIÓN DE ENSAYOS

Es una exclusión en el SGC.En caso de que un laboratorio no

pueda atender una solicitud, se le informa a la autoridad quien puede hacerlo.

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NUMERAL 4.6

COMPRAS DE SERVICIOS Y DE SUMINISTROS:

Requisitos de la norma se cumplen con las normas de contratación estatal, excepto en la evaluación de proveedores

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NUMERAL 4.7

SERVICIO AL CLIENTE:

• Procedimiento “Evaluación de la satisfacción del cliente” considera una evaluación anual del nivel de satisfacción de los clientes con respecto al servicio ofrecido por los Laboratorios.

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NUMERAL 4.8

QUEJAS:

• Procedimiento “de ley”, para todas las áreas, competencia de la Oficina de Control Interno Disciplinario.

• Procedimiento específico para atender diferentes situaciones relacionadas con el servicio a los clientes como quejas.

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NUMERAL 4.9

CONTROL DE TRABAJO DE ENSAYO NO CONFORME.

Procedimiento establece responsabilidades y acciones a tomar cuando se presentan desviaciones en la aplicación de los PETs.

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NUMERAL 4.10

MEJORA:

• Política de la calidad

• Objetivos de la calidad

• Acciones correctivas

• Acciones preventivas

• Auditorias de calidad

• Revisión por la alta dirección

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NUMERAL 4.11

ACCIONES CORRECTIVAS:

Procedimiento establece responsabilidades y acciones a tomar en caso de que hayan desviaciones de las políticas y procedimientos del SGC, así como la necesidad de hacer seguimiento de la eficacia.

Capacitación en “análisis de causas”.

Competencia de todas las áreas organizacionales.

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NUMERAL 4.12

ACCIONES PREVENTIVAS:

• Mapa de riesgos, como herramienta para la administración del riesgo a la que están obligadas todas las entidades gubernamentales.

• Detección de acciones preventivas en actividades no consideradas en el mapa de riesgos.

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NUMERAL 4.13

CONTROL DE LOS REGISTROS.

• Procedimiento compatible con legislación sobre tablas de retención documental y con la confidencialidad que tiene el tipo de información que se maneja en los Laboratorios Forenses

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NUMERAL 4.14

AUDITORIAS INTERNAS:

• Programa de auditorias a cargo de la Oficina de Control Interno.

• Formación de auditores.

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NUMERAL 4.15

REVISIONES POR LA DIRECCION:

Proceso liderado por la Oficina de Planeación.

Periodicidad anual, a nivel de Direcciones Regionales y Dirección General.

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REQUISITOS TÉCNICOS

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NUMERAL 5.2

PERSONALSelección de personal: Oficina de Personal.Entrenamiento: Guías o instructivos de los

Laboratorios.Autorizaciones: Directores Regionales o

Seccionales.Formación: Coordinadores de

Laboratorios/Grupo Nacional de Ciencias Forenses/Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

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NUMERAL 5.3

INSTALACIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES:

• Control de acceso.

• Control, monitoreo y registro de condiciones ambientales.

• Adecuación de áreas.

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NUMERAL 5.4

MÉTODOS DE ENSAYO/VALIDACIÓN DE MÉTODOS:

• Concepto de desarrollo y validación vs. transferencia, revalidación o validación parcial de métodos analíticos.

• Planeación y documentación de la validación

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NUMERAL 5.4

MÉTODOS DE ENSAYO/VALIDACIÓN DE MÉTODOS:

• Procedimientos estandarizados de trabajo (PETs).

• Capacitación/Entrenamiento.

• Estimación de la incertidumbre.

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NUMERAL 5.5

EQUIPOS

• Procedimiento “Administración de Equipos Científicos” (describe desde la detección de la necesidad de un equipo hasta que se le da de baja).

• Liderado por el Grupo Nacional de Gestión de Servicios Técnicos Especializados.

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NUMERAL 5.5

EQUIPOS

• Procedimiento que incluye inventario, programas de mantenimiento, calibración y/o calificación operacional de los equipos.

• Uso de certificados de calibración para establecer aptitud de los equipos.

• Verificaciones de la calibración de equipos.

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NUMERAL 5.6

TRAZABILIDAD

• Calibración de equipos con trazabilidad a patrones nacionales o internacionales.

• Adquisición de patrones de referencia.

• Uso de materiales de referencia certificados.

• Se ha requerido mucha capacitación en este tema.

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NUMERAL 5.7

MUESTREO:

• Las muestras no son recolectadas por los laboratorios.

• Se generan las directrices para una adecuada recolección, almacenamiento y transporte de los ítems de ensayo.

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NUMERAL 5.8

MANIPULACIÓN DE LOS ÍTEMS DE ENSAYO

• Manual de cadena de custodia.• Aplicativos para la recepción e identificación

unívoca de los ítems de ensayo.• Infraestructura adecuada para almacenamiento

de muestras biológicas.• Parámetros para hacer disposición final de las

muestras analizadas.

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NUMERAL 5.9

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS.

• Materiales de referencia trazables a NIST.

• 2 ensayos de aptitud al año (alcoholemia): Uno con Collaborative Testing Services y otro interno.

• Estricto control de calidad en el análisis de lotes de muestras.

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NUMERAL 5.10

INFORME DE LOS RESULTADOS:

RESOLUCION Nº 000430 DE 27 DE ABRIL 2005

P or la cua l se adopta e l p ro toco lo para la presentación de d ictám enes o in form es peric ia les em itidos por los laboratorios forenses

Se cumplen los requisitos de ISO/IEC 17025 y del CPP

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EL ENTE ACREDITADOR

• Hasta marzo de 2009 fue la Superintendencia de Industria y comercio.

• Actualmente el ente acreditador es el Organismo Nacional de Acreditación.

• Las acreditaciones obtenidas hasta la fecha fueron otorgadas por la SIC, pero las acreditaciones y reevaluaciones que están en curso serán otorgadas por el ONAC.

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LAS ACREDITACIONES QUE SIGUEN….

• Prueba de alcoholemia - Tolima.

• Las demás pruebas del portafolio de Servicios del Laboratorio de Toxicología- Bogotá.

• Análisis de cocaína/metabolitos y cannabinoides en sangre y orina – Bucaramanga.

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LAS ACREDITACIONES QUE SIGUEN….

• Análisis de cocaína y cannabinoides – Laboratorio de Estupefacientes - Bucaramanga.

• Análisis de residuos de disparo en mano.

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LAS PRINCIPALES

DIFICULTADES

• Aspectos relacionados con el control metrológico.

• Aplicación de diferentes criterios al cambiar de ente acreditador.

• Contar con instalaciones idóneas en algunas de las sedes.

• Limitaciones con algunos equipos.