Actividades del tema 9

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Tema 9 1. El día 5 de noviembre del presente año, DECOCASA, S.A., CIF A28/740540, domicilio fiscal c/ Moreno Nieto, 8, 28005 Madrid, solicita a su proveedor mediante teléfono los siguientes artículos: • 550 artículos A, modelo Oasis, código O/44, a 884 euros cada una. IVA 18%. Descuento comercial: 5%. Rappel 2%. • 305 artículos B, modelo Ejecutivo, código E/01, a 899 euros cada una. IVA 4%. Rappel 3%. Datos del cliente: Código cliente 0002554. Banco del cliente: Banco Z. C/ Las Pelas, 24, 28019 Madrid. Cuenta 1423-2234-52-0000036628. Datos del proveedor: BLADIS, SL, calle Río Miño, 123. 28025 Madrid. CIF: A28/853.612. Transporte: a portes pagados a través de Transportes El Rápido, S.L., entregando la mercancía en la dirección del cliente. Forma de pago: cheque bancario. Rellena el cheque al portador del Banco Z, que el cliente emite el 05/12 para pagar la factura. Entidad Bancaria CODIGO CUENTA CLIENTE C.C.C. Entida d Oficin a D.C. Núm. Cuenta 1423 2234 52 36628 Euros ____________806.128,12_____________ Páguese, por este cheque al _____________________portador___________________________ Euros _____________________ochocientos seis mil ciento veintiocho con doce____________________ ______________________________________________________________________________ _______

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jaaaaaaaaaaaaaaa con la practica

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Page 1: Actividades del tema 9

Tema 91. El día 5 de noviembre del presente año, DECOCASA, S.A., CIF A28/740540,domicilio fiscal c/ Moreno Nieto, 8, 28005 Madrid, solicita a su proveedor medianteteléfono los siguientes artículos:• 550 artículos A, modelo Oasis, código O/44, a 884 euros cada una. IVA 18%.Descuento comercial: 5%. Rappel 2%.• 305 artículos B, modelo Ejecutivo, código E/01, a 899 euros cada una. IVA 4%.Rappel 3%.Datos del cliente: Código cliente 0002554. Banco del cliente: Banco Z. C/ Las Pelas,24, 28019 Madrid. Cuenta 1423-2234-52-0000036628.Datos del proveedor: BLADIS, SL, calle Río Miño, 123. 28025 Madrid. CIF:A28/853.612. Transporte: a portes pagados a través de Transportes El Rápido, S.L., entregando la mercancía en la dirección del cliente.Forma de pago: cheque bancario.Rellena el cheque al portador del Banco Z, que el cliente emite el 05/12 para pagar la factura.

                    

Entidad BancariaCODIGO CUENTA CLIENTE C.C.C.  

  Entidad Oficina D.C. Núm. Cuenta   

1423 2234 52 36628

          

  Euros ____________806.128,12_____________ €  

        Páguese, por este cheque al _____________________portador___________________________

Euros _____________________ochocientos seis mil ciento veintiocho con doce_________________________________________________________________________________________________________

_____________Cinco de Diciembre____________ de 2013 (fecha en letra)

Fdo.: _________Zacarias Zatústegui__________________

       

   

   

   

   

   

        Serie Nº                     

2. Redacta un cheque al portador que entregarías a Plantas Tudor SL por adquirirle 10 plantas a 120 euros/unidad, con un descuento comercial del 5%.

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                     Entidad Bancaria CODIGO CUENTA CLIENTE C.C.C.    Entidad Oficina D.C. Núm. Cuenta   

       

            Euros ____________1379,40_____________ €          Páguese, por este cheque al

_____________________portador___________________________Euros _____________________mil trescientos setenta y nueve con cuarenta_________________________________________________________________________________________________________

_____________Cinco de Marzo ____________ de 2013 (fecha en letra)

Fdo.: __________________Bob Green Smoker___________________

       

   

   

   

   

   

      

 Seri

e Nº                     

3. La empresa DIRSA, con domicilio en C/Princesa, 1 (Madrid), emite una letra decambio el 10 de noviembre de 2010 por importe de 600 euros a cargo de Nirval, S.L., con domicilio en C/ Mayor, 3 (Madrid), y a la orden de Bankar.Vencimiento el 15 de febrero de 2011. Domicilio de pago: Bancosal, C/Argentina, 6 (Madrid), número de cuenta 051. El 15 de enero se transmite por endoso a Bannorte, domiciliado en C/ Balmes, 14, (Madrid). Confeccionar la letra de cambio.

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Lugar de libramiento     MONEDA   IMPORTE    Madrid Euros 600     Por esta LETRA DE CAMBIO Fecha de libramiento Vencimiento  pagará usted al vencimiento Día Mes Año  expresado a Nirval S.L. 10 Noviembre 2010 15/02/2011     la cantidad de (importe en letra)  

seiscientos en el domicilio de pago siguiente    CODIGO CUENTA CLIENTE (CCC)Persona o entidad: Bancosal Entidad Oficina DC Num. de cuentaDirección u oficina:C/ Argentina 6 51Población: Madrid Cláusulas: LIBRADOR:

ACEPTO (firma, nombre y domicilio)Fecha: 10/11/2010 LIBRADO Nirval S.L.

(Firma)Nombre: DIRSA

C/ Mayor, 3 Madrid

  Domicilio: C/ Princesa 1  C.P.: 28009 Provincia: Madrid  

 NO UTILICE EL ESPACIO SUPERIOR, POR ESTAR RESERVADO PARA INSCRIPCIÓN MAGNÉTICA

       Por aval de

Páguese a Bannorte  

     con domicilio en C/ Balmes, 14 Madrid  

A de de   

    a 15 de Enero de 2011  Nombre y domicilio del avalista    

Nombre y domicilio del endosanteNirval S.L.C/ Mayor 3 Madrid

      

       

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4. La empresa mayorista CENTRO, S.A. con CIF A 28433443, situada en la calleRomero 90, de Madrid CP 28009, Tfno 91 271 18 02 realizó el día 3 de enero, unpedido de mercancías a la empresa INDUSTRIAS NORTE, S.A. (CIF B9808080), sita en la calle Pereda 90, 28050 Madrid, Tfno 91 234 45 56.El pedido fue el siguiente:• 300 unidades del producto D a 7 euros/unidad. Ref 31-D• 500 unidades del producto B a 4 euros/unidad. Ref 25-B• 900 unidades del producto C a 5 euros/unidad. Ref 37-CEl IVA que le corresponde a las mercaderías es del 18 %.Descuento del 10%. Lugar de entrega en el domicilio del comprador, Plazo de entrega inmediato, forma de pago al contado, forma de envío vehículo propio.Confecciona el recibo nº 327 con fecha 13 de enero por el importe total de la factura.

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Núm.___327_______

Recibido de __________300 u producto D 500 u producto B 900 u producto C _____________________________Euros _diez mil cuarenta y ochopor _pago por materia adquirida_______13_de_Enero_de 2012

Euros __//10048//___

_________________________________ Núm. ______327______________________________________

Recibí de ___300 /u producto D-500 /u producto B-900 /u producto C_____

La cantidad de euros____diez mil cuarenta y ocho____________________________________

por ___pago por materia adquirida_________

______13______de_____Enero____de 2012

Son _______//10048//____________ euros

5. La empresa MALVAZUL, SA, Pasaje Roldán 3, 02006 de Albacete, CIF A-28003005, dedicada a la venta de artículos de regalo, necesita reponer algunas figuras de cerámica que se le han agotado. El día 16 de enero, José Pérez, propietario de Malvazul realiza un pedido a Antonio Hernández, dueño de Cerámicas la Toledana SL, C/ Torrijos 45, 45004-Toledo, NIF 27032033R por medio del agente comercial Sr.López. El pedido fue el siguiente:• 12 unidades de Jarrón dorado ref R32 a 21 euros la unidad• 12 unidades de Violetero ref R43 a 5,80 euros la unidad• 10 unidades de Jarra cerámica negra T06 a 9,20 euros la unidad.El plazo de entrega es inmediato y la forma de envío a través de la agencia García.Condiciones de pago: cheque bancario.Confecciona:a) el pedido número 118.

             

Malvazul S.A          I want a good mark or i will burn your car      Dirección:Pasaje Roldán 3          Albacete CP 02006             Teléfono (509) 555-0190  Fax (509) 555-0191        CIF A-28003005                         

NOTA DE PEDIDO               NÚMERO DE NOTA:

nº118 FECHA:

16 de Enero de 2013

DESTINATARIO DEL PEDIDO

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Nombre de la empresa vendedora:

Cerámicaas la Toledana SL

Domicilio completo: C/Torrijas 45

CONDICIONES DE LA COMPRAForma de envío: A través de la agencia García Plazo de entrega: Inmediato

Forma de pago: Cheque bancario Lugar de entrega: No se especifica

Otras condiciones: No hay condiciones adicionales.

Nº unidades Nombre del artículo Precio unidad Importe total(IVA NO INCLUIDO)

12 Jarrón dorado ref R32 21 252,00 €12 Violetero ref R43 5,8 69,60 €10 Jarra cerámica negra T06 9,2 92,00 €              

EL/LA JEFE/A DE COMPRAS DE …Malvazul S.A……………………………………

Fdo.: …José Pérez………………………………..

Inscrita en el Registro Mercantil de Albacete, hoja xxxx, Inscripción nº 12 NIF A-28003005

b)el albarán de entrega nº 31 con fecha 20 de enero.

Page 7: Actividades del tema 9

             

Cerámicas la Toledana S.L      

Ole toro!          C/Torrijos 45            Toledo CP 45004             Teléfono (509) 555-0190  Fax (509) 555-0191         N.I.F./C.I.F.                         

ALBARÁN              NÚMERO DE ALBARÁN:

Nº 31CORRESPONDIENTE A SU PEDIDO NÚMERO:

FECHA:20 de Enero 2013 nº 118

ENTREGADO A Nombre de la empresa: Malvazul S.A

Domicilio completo: Pasaje Roldán 3 Albacete

Forma de envío: A través de la agencia García. Portes: No se especifican portes de ningún tipo.

Forma de pago: Cheque bancario. Lugar de entrega: En la tienda de Malvazul en el Pasaje Roldán 3.

Nº unidades Nombre del artículo Precio unidad Importe total(IVA NO INCLUIDO)

12 Jarrón dorado ref R32 21 € 252,00 €12 Violetero ref R43 5,80 € 69,60 €10 Jarra cerámica negra T06 9,20 € 92,00 €       

Page 8: Actividades del tema 9

        REVISADO Y CONFORME, EL JEFE DE ALMACÉN,

Fdo.: …………Antonio Hernández………………………..

Fecha de recepción de las mercancias: …20/1/2013……...…………….

INCIDENCIAS: No han ocurrido incidencias.

Inscrita en el Registro Mercantil de Toledo, hoja xxxx, Inscripción nº 12 NIF 27032033R

c) la factura nº 25, IVA 18%, descuento 10% sobre el valor de la mercancía sinincluir los gastos, gastos de transporte 20 euros, con fecha 25 de enero.

             

Cerámicas la Toledana SL      

Ole toro!           Dirección             Ciudad, Código postal           Teléfono (509) 555-0190  Fax (509) 555-0191         N.I.F./C.I.F.                         

FACTURA              Factura número: nº 25 Correspondiente al pedido Nº: nº 118 Fecha: 25/01/2013 Cliente       Nombre: José Pérez Empresa: Malvazul S.A Dirección: Pasaje Roldán 3 Localidad: Albacete Provincia: Albacete C.P.: 2006 Telf.: Aquí el teléfono N.I.F./C.I.F. A-28003005

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNIDAD TIPO IVA IMPORTE12 Jarrón dorado ref R32 21 € 21% 252,0012 Violetero ref R43 5,80 € 21% 69,6010 Jarra cerámica negra T06 9,20 € 21% 92,00         

  Importe Bruto     413,60

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           Descuento del 10%     372,24  Importe Neto   21% 372,24           Transporte   21% 20,00           Base imponible   21% 392,24                                                                                                                              

TIPO IVA 21% 10% 4%      BASE

IMPONIBLE 392,24         392,24CUOTA IVA 82,37         82,37

IMPORTE TOTAL FACTURA 474,61 €

d)el cheque serie 9 nº 1375 con fecha 25 de enero de su cuenta 2222 3333 440000000005 del Banco de Alcantarilla para pagar el importe total de lafactura.

                 CODIGO CUENTA CLIENTE C.C.C.  

Entidad Oficina D.C. Núm. Cuenta  

2025 1078 522222 3333 44 0000000005

    

Euros ____________#476,61#_____________ €    

Páguese, por este cheque a ________________________Cerámicas la Toledana SL_________________________________Euros ___________Cuatrocientos setenta y seis euros y sesenta y un céntimos________________________________

__________________________Veinticinco de Enero____________________________ de 2013

        

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Serie 9 Nº 1375                   

e) El recibo nº 25 con fecha 27 de enero.

Núm. Nº 25

Recibido de José PérezEuros 474,61por Antonio Hernández. 27 de Enero de 2013

Euros 474,61€

Cerrámicas la Toledana SL Núm. nº 25C/Torrijos 45 Toledo CP 45004Recibí de Malvazul S.A

La cantidad de euros: Cuatrocientos setenta y cuatro euros con sesenta y un céntimos.

Por Cerámicas la Toledana SL

Veintisiete de Enero de 2013

Son 474,61 euros