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INFORME DE AUDITORIA JUNTO CON LAS CUENTAS ANUALES

EJERCICIO 2.014

ar ADA

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INFORME DE AUDITORIA

EJERCICIO 2.014

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ar ADA INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES

A los asociados de ASETRAVI por encargo de los miembros de la Junta Directiva

Informe sobre las cuentas anuales

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de la asociación ASETRAVI que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2014, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

Responsabilidad de los miembros de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales

Los miembros de la Junta Directiva son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de ASETRAVI, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, que se identifica en la Nota 2 de la memoria adjunta, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales adjuntas basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la auditoría de cuentas vigente en España. Dicha normativa exige que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales están libres de incorrecciones materiales.

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoria sobre los importes y la información revelada en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones de riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la formulación por parte de la entidad de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la evaluación de la presentación de las cuentas anuales tomadas en su conjunto.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría.

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Opinión

En nuestra opinión las cuentas anuales adjuntas expresan en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la asociación ASETRAVI al 31 de diciembre de 2014 así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación, y en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

AADA AUDITORES, ASESORES Y CON Inscrita en el ROAC n° S1940 ,/(

Francisco Javier Hierro-Oiabarría

26 de Mayo de 2.015

~ ES LEGALES, S.L.

m1D Auditores PARA INCORPORAR Al PROTOCOLO

Míembro ejerciente:

AADA AUDITORES ASESORES Y CONSULTORES LEGALES, S. L.

Año 2015 N' 03/15/02234

COPIA GRATUITA

• • · ~~;~r~·e·s~je"t¿ ~ ¡; ta~ ;;t~ b~~~~d; ~~ ~j • • artículo 44 del tute rl'fundido de la le-y de Auditarla de Cuentas , aprobado por

Real Decreto Legislat1vo 1/2011, de 1 dto j ullo

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CUENTAS ANUALES

EJERCICIO 2.014

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BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.014 y 2.013(Expresado en euros - €)

ACTIVO Nota 2.014 2.013

A) ACTIVO NO CORRIENTE 104.880.89 109.391,72

11. Inmovilizado material 5 92.234,61 96.745,44

1. Terrenos y construcciones 92.234,61 96.745,44

V. Inversiones financieras a largo plazo 7 12.646,28 12.646,28

2. Créditos a terceros 12.646,28 12.646,28

B) ACTIVO CORRIENTE 6 259.564,80 278.956,10

111. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 6.065,53 1.682,50

1. Clientes por ventas y prestación de sevicios 6.065,53 1.682,50

V. Inversiones financieras a corto plazo 220.000,00 240.000,00

5. Otros activos financieros 220.000,00 240.000,00

VIl. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 33.499,27 37.273,60

1. Tesorería 33.499,27 37.273,60

TOTAL ACTIVO 364.445.69 388.347.82

oria adjunta form parte integrante de las e

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BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.014 y 2.013(Expresado en euros- €)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Nota 2.014 2.013

A) PATRIMONIO NETO 306.823,42 307.963,39

l. Fondos propios 8 306.823,42 307.963,39

1 . Dotación asociación 333.876,40 333.876,40

5. Resultados de ejercicios anteriores (25.913,01} (7 .845,29}

1. Excedente de ejercicios anteriores 66.430,76 66.430,76

2. (Déficit de ejercicios anteriores) (92.343,77) (74.276,05)

7. Déficit del ejercicio (1.139,97} (18.067,72}

C) PASIVO CORRIENTE 57.622.27 80.384,43

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 57.622,27 80.384,43

1 . Proveedores 7 463,54 1.833,09

3. Acreedores varios 7 51.400,00 69.058,99

6. Otras deudas con administraciones publicas 9 5.758,73 9.492,35

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 364.445.69 388.347.82

djunta forma parte integrante de las cuen 2.014 y 2.013

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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS El 31 DE DICIEMBRE DE 2.014 Y 2.013 (Expresado en euros -€)

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 1 O 154.850,00 161.872,50 a) Cuotas de usuarios y afiliados 154.850,00 161 .872,50

6. Aprovisionamientos 11 (11.060,00)

7. Otros ingresos de explotación 1 O 59.399,61 25.258,54 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 9.604,03 12.004,03 b) Subvenciones de explotación incorporadas al resuldo del ejercicio 49.795,58 13.254,51

8. Gastos de personal 11 (143.005,26) (149.644,22) a) Sueldos, salarios y asimilados (113.677,27) (124.134,67) b) Cargas sociales (29.327,99) (25.509,55)

9. Otros gastos de explotación 11 {59.155,63} (54.311,75} a) Servicios exteriores (55.876, 1 O) (51 .093,16) b) Tributos (1 .299,03) (1 .012,73) e) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (1.980,50) (2.205,86)

1 O. Amortización del inmovilizado 11 {4.510,83} {4.51 0,83}

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION (3.482.11) (21.335, 76}

13. Ingresos financieros 10 3.935,76 5.618,37 d) De valores negociables y otros instrumentos financieros (terceros) 3.935,76 5.618,37

14. Gastos financieros 11 {1 .028,78} {1 .170,47} a) Por deudas con terceros (1.028,78) (1.170,47)

A.2) RESULTADO FINANCIERO 2.906,98 4.447,90

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS {575,13) {16.887,86)

18. Impuestos sobre beneficios 11 {564,84} (1.179,86}

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A (1.139,97} (18.067,72}

A.5) DÉFICIT DEL EJERCICIO (1.139,97} {18.067,72}

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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2.014 Y 2.013 ~

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2.014 Y DE 2.013 (Expre~ado en euros)

Resultados Excedentes negativos de

Dotación de ejercicios ejercicios Déficit del asociación anteriores anteriores eiercicio Total

333.876.40 66.430.76 (46.205.65) (28.070.40) 326.031.11

B) SALDO AJUSTADO. INICIO DEL AÑO 2.013 333.876.40 66.430.76 (46.205.65) (28.070.40) 326.031.11

l. Total ingresos y gastos reconocidos (18 .067,72) (18.067,72)

111. Otras variaciones del patrimonio neto (28.070,40) 28.070,40

ALDO FINAL DEL AÑO 2.013 333.876,40 66.430,76 (74.276.05) (18.067.72) 307.963.39

ALDO AJUSTADO. INICIO DEL AÑO 2.014 333.876,40 66.430,76 (7 4.276,05) (18.067.72) 307.963.39

otal ingresos y gastos reconocidos _./

(1.139,97) (1.139,97)

111. Otras variaciones del patrimonio neto (18.067,72) 18.067,72

DEL AÑO 2.014 333.876.40 66.430.76 (92.343.77) (1 .139.97) 306.823.42

rante de las cuentas anuales de 2.014 y 2.013

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ASETRAVI

MEMORIA

EJERCICIO 2.014

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1 ASETRAVI

Memoria de l as Cuentas Anuales

31 de diciembre de 2.014

Página

Nota l. - CONSTITUCIÓN Y OBJETO SOCIAL 2

Nota 2. - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 2

Nota 3. - APLI CACIÓN DE RESULTADOS 3

Nota 4.- NORMAS DE VALORACIÓN 4

NOTA 5 . - ACTIVO INMOVILIZADO 6

NOTA 6 . -ACTIVOS FINANCIEROS 8

NOTA 7. - PASIVOS FINANCIEROS 9

NOTA S. - FONDOS PROPIOS 9

NOTA 9 .- SITUACIÓN FISCAL 10

NOTA 10 . - I NGRESOS Y GASTOS 11

Nota 11 .- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 12

Nota 12 .- OTRA INFORMACION 12

(Continúa)

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2 ASETRAV I

Memoria de las Cuentas Anuale s

Nota l . -CONSTITUCIÓN Y OBJETO SOCIAL

La Asociación Empresarial de Transporte de Mercancías por Car retera de Vizcaya (ASETRAVI } se constituyó el 2 de Junio de 1977 . La Asociación se rige por sus Estatu tos y por las leyes vigentes en cada momento y que le sean de aplicación. La duración de la misma de acuerdo con sus estatutos, es indefinida .

La Asociación tiene su domicilio social en Bi l bao en l a Plaza Sagrado Corazón n° 5- sa Plant a , y su objeto social es la defensa de los intereses profesionales y generales de la act i vidad de transporte de mercancías en e l ámbito de la provincia de Vizcaya.

Nota 2. -BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

A. - Imagen fiel

Las cuentas anuales adjuntas muestran la imagen fiel de l patr imonio , de la situación financ i era y de los res ul t actos de ASETRAVI habidos durante el correspondiente e jercicio .

B. - Marco normativo de información financiera aplicable a la sociedad

Las Cuentas Anuale s del ejercicio 2 . 014 de ASETRAVI que comprenden el Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en e l Patrimoni o Ne to y l a memoria, se presentan según la estructura establ ecida e n l as Leyes Mercantiles , el Plan General de Contabil i dad y l as normas d e adaptación del Plan General de Contabilidad de Peque ñas y Medianas entidades sin fines lucra ti vos . c uentas anuales se han preparado a partir de los registro contables de ASETRAVI 1 31 d e Di c iembre de 2014 habiéndose apl i cado l a s dispos· c iones legales vigentes en materi contable con objet d e l a de l Asociaci ón.

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3 ASETRlWI

Memoria de las Cuentas Anua les

C. -Comparación de la I nformación

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos , con cada una de las partidas del balance , de la cuenta de pérdidas y ganancias , del estado de cambios en el patrimonio neto y de la memoria , además de las cifras del ejercicio 2 . 014, las correspondientes al ejercicio anterior , que formaban parte de las cuentas anuales del ejercicio 2 . 013 .

D. - Elementos recogidos en varias part i das

Las cuentas anuales no t i enen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el balance, en la cuenta de pérdidas y ganancias , en el estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujos de efectivo .

E .-Cambios de criterios contables

No se han realizado en el ejercicio ajustes a las cuentas anuales del 2 . 014 por cambios de criterios contables .

F.-Corrección de errores

Las cuentas anuales del ejercicio 2 .014 no i ncluyen ajustes realizados como consecuencia de errores detect ados en el e jercicio .

Nota 3 .-APLICACIÓN DE RESULTADOS

La Asamblea General el 15 de mayo de 2 . 014 aprobó el traspaso íntegro del déficit del ejercicio 2 . 013 p or importe de 18 . 067 , 72 euros a "Déficit de ejercicios anteriores" .

La Junta Directiva de ASETRAVI someterá a la aprobación de la Asamblea General el traspaso íntegro del déficit de l ejercicio 2 . 014 por importe de 1 .139 , 97 euros a "Déficit de ejercicios anteriores" .

(Continúa)

~

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4 ASETRAVI

Memoria de las Cuentas Anuales

Nota 4.- NORMAS DE VALORACIÓN

Se han aplicado los siguientes criterios contables en relación con las siguientes partidas :

A.- Inmovili zado intangib le

Se valoran al precio de adquisici ón . No s e han incluido los gastos de mantenimiento de las aplicaciones informáticas . La amortización se reali za de forma l i neal en un plazo de cinco años

B. - Inmovilizado material

La Asociación valora su inmovi l izado material al precio de su coste de adquisición

Los gastos de reparación y mantenimiento se llevan a los resultados del ejercicio en que se incurren .

Los costes de ampliación y mejora que ampl ían la vida útil de los elementos son contabilizados como mayor valor de los mismos

La amortización se calcula linealmente sobre l os valores de compra utilizando porcentajes suficientes . La vida útil por grupos de inmovi l izado es la sigui ente :

Grupo del Inmovilizado material N° años

Construcciones 33 Instalaciones 10 Mobiliario 10 Equipos para procesos de información 5

C. -Inve rsione s Financieras . Crédito a L/P .

Se va l ora por e l nominal pendiente sin que el mismo t e nga establecido devengo de inte r eses .

. - Acreedores y Deudor es

la cuenta de importe

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5 ASETRAVI

Memoria de las Cuentas Anuales

E. - Clasificación de las deudas y créditos

Se han clasificado como deudas a corto p l a zo aquellas cuyo vencimiento previsto a la fecha de balance es inferior a 12 meses . El resto se considera a largo plazo.

F .- Ingresos y Gastos

Su registro contable se realiza conforme al principio de devengo .-

G.- Subvenciones

La Asociación lleva directamente a resultado el las subvenciones en explotación recibi das ejercicio .

i mporte de durante el

(Co ntinúa )

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Memoria de las Cuen tas Anua les

NOTA 5.- ACTIVO INMOVILIZADO

A. -Inmovilizado Intangible

La composición y el movimiento de este capítulo durante el ejercicio 2 . 013 fue el siguiente (expresado en euros) :

Aplicaciones informáticas Amortización acumulada

Valor neto

Saldo al 01. 01. 13

3 . 609 , 07

(3 .609 , 07)

0 , 00

Saldo al 31.12 . 1 3

3 . 609 , 07

(3 . 609 , 07)

0 , 00

Durante el ejercicio 2 . 014 no ha tenido ninguna variación respecto al 31 de diciembre de 2 . 013 .

No existe ningún inmovilizado intangibl e cuya vida útil se haya considerado indefinida .

B.- Inmovilizado Material

La composición y el movimiento de este capítulo durante el ejercicio 2 . 013 fue el siguiente (expresado en euros ) :

Bruto

Terrenos

Construcciones

Mobiliario

Equipos informáticos

Total

Amortizac ión acumulada

Construcciones

quipos

Total

Saldo al 01.01.13

35 . 772 , 24

150 . 118 , 20

8E . 199 , 90

9 . 175 , 09

28 1. 265 , 43

Adiciones

(84 . 634 ,1 7) (4.5 10 ,83 )

(86 . 199 , 90)

(9 . 175 , 09)

Saldo al 31.12 . 13

35 . 772 , 24

150 . 1 18 , 20

86 . 199 , 90

9 . 175 , 09

281 . 26 5,43

(89 . 145 , 00)

(86 . 199 , 90)

(9 . 175 , 09)

(180 . 009 , 16) (4 . 510,8 3) (184 . 519 , 99)

96 . 7 45 , 44

(Continúa)

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Memoria de las Cuentas Anuales

La composiclon y el movimiento de este capítulo d u rante el ejercicio 2 . 014 ha sido el siguiente (expresado en euros) :

Saldo al Saldo al 01.01.14 Adiciones 31.12 . 14

Bruto Terrenos 35.722 , 24 35 . 772,24 Construcciones 150.118 , 20 150 . 118 , 20 Mobiliario 86.199 , 90 86 . 199 , 90 Equipos informáticos 9.175,09 9 . 175 , 09

Total 281 . 265 , 43 281.265 , 43

Amortización acumulada Construcciones (89.145 , 00) (4 . 510 , 83) (93 . 655,83) Mobiliario (86 . 199 , 90) (86 . 199 , 90) Equipos infor máticos (9 . 175 , 09) (9 . 175 , 09)

Total (184.519 , 99) (4 . 510 , 83) (189 . 030 , 80)

Neto 96 . 745 , 44 92 . 234,61

La Asociación ejerce su actividad en dos l ocal es de su propiedad sitos en el domicilio social . El primero de ellos fue adquirido el 24 de octubre de 1 . 985 con una superficie de 238 , 44 m2 y el segundo de los locales fue adquirido el 1 6 de noviembre de 1 . 998 y cuenta con una superficie de 109,56 m2 .

No existe importe alguno pendiente de pago .

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco mediante fallo emitido en el mes de Jun~o del 2010 anuló la sanción que el Tribunal Vasco de la Conpetencia impuso en su día a Asetravi . Como consecuencia de dicha resolución , con fecha d e 30 de Diciembre del 2010 el Registro de la Propiedad ha liberado la res e rva de dominio que a favor del Gobierno Vasco ( Servici Vasco de la Competencia) pesaba sobre el

le .

(Continúa)

~

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8 ASETRAVI

Memoria de las Cuentas Anuales

NOTA 6.-ACTIVOS FINANCIEROS

A.-Inversiones financieras a largo plazo

El saldo de esta partida al 31 de Diciembre de 2013 y 2.014 recoge el importe del saldo pendiente de cobrar por importe de 12.646 , 28 euros del préstamo neto que realizó a Asetravi Gest i ón para el desarrollo de su actividad.

B.-Deudores

El detalle de esta partida del balance adjunto se detalla a continuación (expresado en euros) :

Asociados

Deudores

Total

C.-Inversiones Financieras Temporales

2.014

1 . 961 , 50

4 .1 04 , 03

6.065,53

2 . 013

1.682,50

1.682,50

El detalle de esta partida del balance adjunto se detalla a continuación (expresado en euros) :

Imposición La Caixa

Imposición Kutxabank

Imposición BBVA

Total

2.014

110 . 000 , 00

110.000,00

220 . 000 , 00

2 . 013

120 . 000 , 00

120 . 000 , 00

240.000 , 00

(Con tinúa)

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D.-Efectivo

9 ASETRAVI

Memoria de las Cuentas Anuales

El detalle de esta partida del balance adjunto se detalla a continuación (exp resado en euros) :

2.014 2.013

Caja 85 , 73 39 , 97

Cuenta corriente Banco Popular 2 . 340 , 73 3 . 298 , 51 Cuenta corriente La Caixa 21.834 , 70 9 . 751 , 13 Cuenta corriente Kutxabank 9 . 238 , 11 24 . 183 , 99

Total 33 . 499 , 27 37 . 273 , 60

NOTA 7 . -PASIVOS FINANCIEROS

Los instrumentos sociedad a corto euros) :

financieros plazo son

del pasivo del balance de la los siguientes (expresados en

Proveedores Acreedores por planes ayudas

Total

2.014

163 , 54 51 . 400 , 00

51 . 563 , 54

La partida de acreedores por planes de ayudas subvenci ones cobradas por ASETRAVI pendientes la ejecuclon y aprobación definitiva por sociedad concedente .

NOTA S.-FONDOS PROPIOS

2.013

1 . 833 , 09

69 . 058 , 99

70.892,08

corresponde a de completarse parte de la

El apartado de Fondos Propios recoge los resultados generados por la Asociación en ejercicios anteriores ya aprobados por la Asamblea General y e l déficit de -1 . 139,97

habido en e presente ejercicio 2014

(Continúa )

~

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10 ASETRAVI

Memoria de las Cuentas Anuales

NOTA 9 . - SITUACIÓN FISCAL

Según las disposiciones legales vigentes las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta que no han sido inspeccionadas por las autoridades f i scales o ha transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años .

La sociedad autoridades

tiene fiscales

principales impuestos

pendientes de inspección los siguientes ejercicios

que le so~ aplicables:

por de

las los

Impuestos Ejercicios abiertos

Impuesto sobre renta de personas físicas 2011 - 2014

Deudas con Administraciones Públicas:

La composiclon de esta partida al 31 de d i c i embre de 2 . 013 es la siguiente (expresada en eur os) :

H.P . acreedora por IRPF Organismos de la SS acreedores

Total

Importes Importes acreedores acreedores

2 . 014

6.909 , 07

2 . 583 , 28

9 . 492 ,3 5

2 . 013

2.765 , 23

2 . 993 ,5 0

5.758 , 73

La Junta Directiva de ASETRAVI estima q ue de la posible revisión de los años pendientes de inspección fiscal no se pondrán de manifies to pasivos que afecten de mane r a significativa a l as cuentas anuales ad juntas .

Impuesto sobre Sociedades :

de pérdidas y gananc ias recoge la cuantía de , 86 euros para el ejercicio 2.013 y 564,84 euros para

el ejercicio 2 . 014f/ retenidas percibidos p or ASETRAVI .

~S/ _ _ _ (C-ontinúaJe

\

1 ', 1

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11 ASETRAVI

Memoria de las Cuentas Anuales

NOTA 10.- INGRESOS Y GASTOS

A) El desglose de los Ingresos de Explotación es el siguiente (expresado en euros)

2 . 014 2 . 013

Cuotas asociados 154.850 , 00 161.872 , 50

Ot r os ingresos Agrumar 4 .104 , 03 4 . 104 , 03

Cursos y subvenciones 52 . 867 , 92 21.154 , 51

Ingresos financieros 3 . 935 , 76 5.618 , 37 Ingresos extraord inarios (costas judici ales) 2 . 427 , 66

Total 218 . 185 , 37 192 . 749 , 41

B) El desglose de los Gastos de Explotación es el siguiente (expresado en euros)

Aprovisionamientos

Servicios Asetravi - Gestion

Gastos de personal :

Sueldos

Seguridad social

Otros gastos de explotación :

Manten i miento y conservación Servicios profesionales independientes

Seguros

Publicidad y relaciones públicas

Suministros

Material de oficina

ciones

asociac i ones

Gastos de cursos

Tributos

Cuotas soci os

2 . 014

1 1 . 060 , 00

11 . 060 , 00

143.005 , 26

113 . 677 , 27

29 . 327 , 99

59.155 , 63

11.521 , 25

6 . 709,00

2 . 466 , 32

4.6 25,26

5 . 001,50

318 , 27

. 833 , 5 0

12 . 735 , 72

1 . 299 , 03

1.980 , 50

2 . 013

149.644 , 22

124. 134 , 67

25 . 509 , 55

54.311 , 75

6.881 , 71

1.188 , 50

2 . 324 , 7 2

2.511 ,7 7

4 . 610,70

689 , 64

48 7 , 07

9 . 444 , 92

2 . 560 , 17

2 0 . 393,96

1.012 , 73

2 . 20 5 , 8 6

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12 ASETRAVI

Memoria de las Cuentas Anuales

Amortización 4 . 510,83 4 . 510 , 83

Gastos f i nanci eros 1.028 , 78 1 . 170 , 47

Impuesto de sociedades 564 , 84 1 . 179 , 86

Tot al 219 . 325 , 34 210 . 817 , 13

Nota 11 . - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

No existen remuneraciones devengadas , anticipos o créditos concedidos u obligaciones cont raídas en materia de pens i ones con los miembros de la Junta d e Gobierno .

Nota 12.- OTRA INFORMACION

12 .l. La distribución por sexos y por plantilla al c i erre del ejercicio de la sociedad es la siguiente :

categorí as de la 2 . 01 3 del personal

Categoría Hombres Mujeres Tot al

Jefe de servicio 1 1 Oficial la administrativo 1 1 Oficial 20 administrat i vo 2 2

Total 1 3 4

La distribución por sexos y por categor ías de la planti l la a l cierre del ejercicio 2 . 014 del personal de la sociedad es la siguiente :

Categoría

Je fe de servicio Oficial la administrativo Oficial 2° administrativo Titulado grado superior

Total

Hombres Mujeres Total

1 1 1 1 2 2 1 1

4 5

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13 ASETRAVI

Memo ria de las Cuentas Anuales

12 . 2 La d i stribución por sexos y por planti lla al c ierre del ejercicio de la sociedad es la siguiente :

Categoría

Jefe d e servicio Oficia l la administrativo Oficia l 2° administrativo

Total

La distribución por sexos y por plantil la al cierre del ejercicio de l a sociedad es la siguiente :

Categoría

Jefe de servicio Oficial la administrativo Oficial 2° administrativo Titulado grado superior

Total

categorías de la 2 . 013 del personal

Total

1 1 2

4

categorías de la 2 . 0 1 4 del personal

Total

1 1 2

0 , 78

4 , 78

12 . 3 En e l ejercicio 2.014 no ha habido ningú n cambio en el órgano de gobierno , dirección y representación.

En Bilbao a 3 1 de marzo de 2 . 015

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ASETRAVI GESTIÓN

INFORME DE AUDITORIA JUNTO CON LAS CUENTAS ANUALES

EJERCICIO 2.014

lrn

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ASETRAVI GESTIÓN

INFORME DE AUDITORIA

EJERCICIO 2.014

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lt ADA INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES

A los asociados de ASETRAVI GESTIÓN por encargo de los miembros de la Junta Directiva

Informe sobre las cuentas anuales

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de la asociación ASETRAVI GESTIÓN que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2014, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

Responsabilidad de los miembros de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales

Los miembros de la Junta Directiva son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de ASETRAVI GESTIÓN, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, que se identifica en la Nota 2 de la memoria adjunta, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales adjuntas basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la auditoría de cuentas vigente en España. Dicha normativa exige que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales están libres de incorrecciones materiales.

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones de riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la formulación por parte de la entidad de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la evaluación de la presentación de las cuentas anuales tomadas en su conjunto.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría.

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Opinión

En nuestra opinión las cuentas anuales adjuntas expresan en todos los aspectos significativos, la ima_gen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la asociación ASETRAVI GESTION al 31 de diciembre de 2014 así como de sus resu ltados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación, y en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

AADA AUDITORES, ASESORES Y CONSULTORES LEGALES, S. L. Inscrita en el ROAC n° S1940~

Francisco Javier Hierro-Oiaba~abarría

26 de Mayo de 2.015

lJ[frn Auditores PARA IN CORPORAR Al PROTOCOLO

Miembro ejerciente:

AADA A UDITORES ASESORES Y CONSULTORES LEGALES S.l. ,

Año 2015 N' 03115102235 COPIA GRATUITA

• • • l~;;r;r;e·s~]e•t¿ ~ i~· t~~; ;s·t~bt;;id~ ;~ ;¡ • • artfculo 44 .del te.xto refu ndrdo de la l t>y de Audrtona de Cuentas, aprobado por

Real Decreto legisl;~tivo l/20ll, dt!' 1 de ·ulio ................ ........... .. : ...

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ASETRAVI GESTIÓN

CUENTAS ANUALES

EJERCICIO 2.014

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ASETRAVI- GESTIÓN

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.014 y 2.013(Expresado en euros- €)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Nota 2.014 2.013

A) PATRIMONIO NETO 43.574,05 46.202,54

l. Fondos propios 8 43.574,05 46.202,54

5. Resultados de ejercicios anteriores 46.202,54 60.065,52 1. Excedente de ejercicios anteriores 101 .206,32 101 .206,32

2. (Déficit de ejercicios anteriores) (55.003, 78) (41. 140,80) 7. Déficit del ejercicio (2.628,49) (13.862,98)

B) PASIVO NO CORRIENTE 7 12.646,28 12.646,28

11. Deudas a largo plazo

5. Otros pasivos financieros

C) PASIVO CORRIENTE

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

1. Proveedores

3. Acreedores varios

6. Otras deudas con administraciones publicas

7

7

9

12.646,28

12.646,28

7.367,14

7.367,14

2.489,70

100,00

4.777,44

63.587.47

e integrante de las cuentas anuales de 2.014 y 2.013 -<4'' -

12.646,28

12.646,28

4.812,18

4 .812,18

2.258,71

2.553,47

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ASETRA VI -GESTIÓN

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS Et 31 DE DICIEMBRE DE 2.014 Y 2.013 (Expresado en euros - €)

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia a) Cuotas de usuarios y afiliados

6. Aprovisionamientos

7. Otros ingresos de explotación a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

8. Gastos de personal a) Sueldos, salarios y asimilados

b) Cargas sociales

9. Otros gastos de explotación a) Servicios exteriores b) Tributos e) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comercia les

1 O. Amortización del inmovilizado

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION

13. Ingresos financieros

d) De valores negociables y otros instrumentos financieros (terceros)

14. Gastos financieros a) Por deudas con terceros

A.2) RESULTADO FINANCIERO

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

10

11

10

11

11

11

10

11

A .4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A

A .5) DÉFICIT DEL EJERCICIO

85.781,64 89.629,70 85.781 ,64 89.629,70

(3.890,08) (5.193,23)

11 .774,66 9.128,24 11 .774,66 9.1 28 ,24

{33.214.40) {31 .739,94) (25.458, 15) (24.327,70)

(7.756,25) (7.412,24)

{57.345,99) {69.981,26) (57.309,69) (68.291 ,41 )

(36,30) (337,90) (1.351,95)

{5.486,60) {5.486,60)

(2.380,77) {13.643,09)

6,69

6,69

{247,72) {226,58) (247,72) (226,58)

{247,72) {219,89)

{2.628,49) {13.862,98)

(2.628,49) (13.862,98)

{2.628,49} {13.862,98}

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STADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2.014 Y 2.013

ADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2.014 Y DE 2.01 3

Resultados Excedentes negativos de de ejercicios ejercicios Resultado del

anteriores anteriores ejercicio Total

101.206.32 (31 .486.54) (9.654.26) 60.065,52

B) SALDO AJUSTADO. INICIO DEL AÑO 2.013 101 .206~ (31 .486.54) (9.654.26) 60.065.52

(13.862,98) (13.862,98)

cienes del patrimonio neto (9.654,26) 9.654,26

C) SALDO FINAL DEL AÑO 2.013 101 .206,32 (41 .140.80) (13.862,98) 46.202.54

D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2.014 101 .206.32 (41.140.80) (13.862.98) 46.202,54

l. Total ingresos y gastos reconocidos (2.628,49) (2 .628,49)

11 1. Otras variaciones del patrimonio neto (9.654,26) 9.654,26

E) SALDO FINAL DEL AÑO 2.014 101 .206.32 (50.795.06) (6.837.21) 43.574.05

La memoria adjunta forma parte integrante d_e las cuentas anuales de 2.014 y 2.013

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ASETRAVI GESTIÓN

MEMORIA

EJERCICIO 2.014

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1 ASETRAVI-GESTIÓN

Memoria de las Cuentas Anuales

31 de diciembre de 2.014

Página

Nota l .-CONSTITUCIÓN Y OBJETO SOCIAL 2

Nota 2. - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 2

Nota 3 . - APLICACIÓN DE RESULTADOS 3

Nota 4 . - NORMAS DE VALORACIÓN 4

NOTA 5 . - ACTIVO INMOVILIZADO 6

NOTA 6. -ACTIVOS FINANCIEROS 7

NOTA 7.-PASIVOS FINANCIEROS 8

NOTA 8 . -FONDOS PROPIOS 8

NOTA 9 . - SITUACIÓN FISCAL 8

NOTA 10. - INGRESOS Y GASTOS 10

Nota 11 .- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 11

Nota 12 . - OTRA INFORMACION 11

(Continúa)

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2 ASETRAVI-GESTIÓN

Memoria de las Cuentas Anua les

Nota l . -CONSTITUCIÓN Y OBJETO SOCIAL

La Asociación Empresarial de Transporte "Asetravi - Gestion " se constituyó el 3 de Junio de 1995 . La Asociación se rige por sus Estatut os y por las l eyes v i gente s en cada momento y que le sean de aplicación . La duración de la misma de acuerdo con sus estatutos , e s indefinida .

La Asociación tiene su domicilio social e n Bilbao en la Plaza Sagrado Corazón n° 5- Sa Planta . Tiene como fin primordial la prestación de servicios y entrega de bie ne s a s us asociados , necesar i os para el desarrollo de su actividad profesional y cumplimi ento d e sus fi nes en el á mb i to d e l a provincia de Bi zkaia .

Nota 2 . -BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

A.- Imagen fiel

Las cuentas anuales adjunta s muestran la imagen fie l del patrimonio , de la situación f inanciera y de los resultados de Asetravi - Gestión habidos durante el correspondiente ejercicio .

B.-Marco n o r mativo de información financiera aplicable a la sociedad

Las Cuentas Anua l es del ej e rcicio 2.014 de Asetravi - Ge stión que comprenden e l Balance de Situac ión y Cuenta de Pérdidas y Gananc ias , Estado de Cambi os en el Patrimonio Neto y la memoria , se presentan según la estructura establec i da e n las Leyes Mercantiles , el Plan General de Contabilidad y las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas entidades sin fines lucra t i vos . Dichas cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de Asetravi - Gestión al 31 de Diciembre de 20 14 habiéndose aplica d o las disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de mos trar la imagen fiel de l a

(Continúa)

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3 ASETRAVI-GESTIÓN

Memoria de las Cuentas Anuales

C.-Comparación de la Información

Las cuentas anuales presentan a efectos compara ti vos , con cada una de las partidas del balance , de la cuenta de pérdidas y ganancias , del estado de cambios en el patrimonio neto y de la memoria , además de las cifras del ejercicio 2 . 014 , las correspondientes al ejercicio anterior , que formaban parte de las cuentas anuales del ejercicio 2 . 013 .

D.-Elementos recogidos en varias partidas

Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el balance , en la cuenta de pérdidas y ganancias , en el estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujos de efectivo .

E . -Cambios de criter i os contables

No se han realizado en el ejercicio ajustes a las cuentas anuales del 2 . 014 por cambios de criterios contables.

F . -Corrección de errores

Las cuentas anuales del ejercicio 2 .014 no incluyen ajustes realizados como consecuencia de errores detectados en el ejercicio .

Nota 3.-APLICACIÓN DE RESULTADOS

La Asamblea General el 15 de mayo de 2 . 014 aprobó el traspaso íntegro del resultado negativo del ejercicio 2 . 01 3 por importe de 13 . 862 , 98 euros a "Déficit de ejerci cios anteriores" .

La Junta Directiva de Asetravi- Gestión someterá a la aprobación de la Asamblea General el traspaso íntegro del resultado negativo del ejercicio 2.014 por importe de 2 . 628 , 49 euros a déficit de ejercicios anteriores.

(Continúa)

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4 ASETRAVI-GESTIÓN

Memoria de las C~entas Anuales

Nota 4 . - NORMAS DE VALORACIÓN

Se han aplicado los criterios contabl es e n relación con las siguient es partidas :

A.- Inmovilizado intangible

Se valoran al precio de adquisición . No se han incluido los gastos de mantenimiento de las aplicaciones informáticas . La amortización se realiza de forma lineal en un plazo de cinco años

B. - Inmovi lizado Material

La Asociación valora su inmovilizado material al precio de su coste de adquisición .

Los gastos de reparación y mantenimiento se l l evan a lo s resultados del ejercicio en que se incurren .

Los costes de ampliac i ón y mejora que amplían la vida útil de los elementos s on contabilizados como mayor valor de los mismos

La amortización se calcula linealmente sobre los valores de compra utilizando porcentajes s·.1ficientes . La vida útil por grupos de inmovilizado es la siguiente :

Grupo del Inmovilizado material

Instalaciones Mobiliario Equipos para procesos de información

C. - Deudas a L/P

10 1 0 5

Se valora por el nominal pendiente de l i quida r sin que se haya establecido devengo de intereses.

D. -Acreedores y Deudores

El saldo de

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5 ASETRAVI-GESTIÓN

Memoria de las Cuentas Anuales

E. - Clasificación de las deudas y créditos

Se han clasificado como deudas a corto plazo aquellas cuyo vencimiento previsto a la fecha de balance es inferior a 12 meses . El resto se considera a largo pla zo .

F . -Ingresos y Gastos

Su registro contable se realiza conforme al principio de devengo . -

(Continúa)

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6 ASETRAVI-GESTIÓN

Memoria de las Cuentas Anuales

NOTA 5 . - ACTIVO INMOVILIZADO

A. - Inmovilizado Intangibl e

La composición y el movi miento de este capítulo d urante el ejercici o 2.013 f ue el siguiente (expresado en euros) :

Aplicaciones infor máticas

Amortización acumu lada

Valor neto

Saldo al 01 . 01 . 13

Saldo al 31.12 . 13

13 . 925 , 91 13 . 925 , 91

(13 . 925 , 91) (13 . 925 , 91)

0 , 00 0 , 00

Durante el e j ercicio 2 . 01 4 no ha tenido n i nguna variación respecto al 31 d e diciembre de 2 . 013 .

No existe ningún inmovilizado i ntangible cuya vida útil se haya considerado indefinida .

B.- I nmovilizado Mater i al

La composición y e l mov i miento de este capítulo d urante e l ejercicio 2 . 013 fue el siguiente (expresado en euros) :

Bruto

Otras instalaciones

Mobiliario

Equipos informáticos

Total

Amortización acumul ada

Otras instalaciones

Mobiliario

Equipos informáticos

Total

Saldo al 01. 01.13

66 . 548 , 68

37 . 403 , 82

38 . 275 , 19

142 . 227 , 69

Adiciones

( 48 . 753 , 10) (4 . 449 , 00)

(34 . 809,18) (1.037 , 60)

(38 . 275 , 19)

(180 . 009 , 1 6)

Sa ldo a l 31.12 . 13

66 . 548 , 68

37 . 403 , 82

38.275 , 19

14 2 . 227 , 69

(53 . 202 , 10)

(35 . 846 , 78)

(38 . 2 7 5 , 19)

(Contin úa )

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7 ASETRAVI-SESTIÓN

Memoria de las Cuentas Anuales

La composiclon y el movimiento de este capítulo durante el ejercicio 2 . 014 ha sido el siguiente (expresado en euros) :

Saldo al Saldo al 01 . 01.14 Adiciones 31.12 . 14

Bruto

Otras instalaciones 66 . 548 , 68 66 . 548 , 68

Mobiliario 37.403 , 82 37 . 403 , 82

Equipos informáticos 38 . 275 ,1 9 38 . 275 ,1 9

Total 142.227 , 69 142 . 227 , 69

Amortización acumulada

Otras instalaciones (53 . 202 , 10) (4 .4 49 , 00) (57.651 , 10)

Mobiliar io (35.846 , 78) (1.037 , 60) (36 . 884 , 38)

Equipos informáticos (38 . 275 , 19) (38 . 275 , 19)

Total (127 . 324 , 07) (5 . 486 , 60) (132 . 810 , 67)

Neto 14 . 903 , 62 9 . 417 , 02

La asociaclon realiza su actividad en las instalaciones propiedad de la asociación Asetravi .

NOTA 6 .-ACTIVOS FINANCIEROS

El detalle de esta part i da del balance adjunto se detalla a continuación (expresado en euros) :

2 . 014 2 . 013

Clientes 19.716 , 73 15 . 630 , 23

Otros activos financieros 5 . 841 , 36 3 . 812 , 90

Efecti vo 26 . 119 , 50 25 . 668 , 22

Caja 770 , 84 26 , 39

Cuenta corriente Banco Popular 290 , 35 138 , 75

(1 y

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8 ASETRAVI-GESTIÓN

Memoria de las Cuentas Anual es

La cuenta de clientes recoge los saldos pendientes de cobro a los asociados.

NOTA 7 . -PASIVOS FINANCIEROS

Pasivos financieros a largo plazo

La partida de otros pasivos financieros recoge el saldo actual de 12 . 646 , 28 euros del préstamo que realiza la asociación Asetravi para el funcionamiento y desarrol l o de Asetravi-Gestión.

Pasivos financieros a corto plazo

Los instrumentos sociedad a corto euros) :

fi nancieros plazo son

del pasivo del balance de los siguientes (expresados

2 . 014 2 . 013

la en

Proveedores 2 . 489 , 70 2 . 258 , 71

NOTA S . -FONDOS PROPIOS

El epígrafe del patrimonio neto y pasivo del balance denominado Fondos Propios recoge los resultados generados por la Asociación en ejercicios anteriore s ya aprobados por la Asamblea General y el déficit por importe de - 2. 62 8 , 4 9 euros al 31 de d i ciembre de 2 . 01 4.

NOTA 9 . - SITUACIÓN FISCAL

Según las disposiciones legales vigentes las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta que no han sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o ha transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años.

La sociedad de inspección por las autoridades

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9 ASETRAVI - GESTIÓN

Memoria de las C~entas Anuales

Impuestos

Impuesto sobre r enta de personas físicas IVA

Deudas con Administraciones Públicas :

Ejercicios abiertos

2011-2014 2011 - 2014

La composición de esta partida al 31 de diciembre de 2.013 es la siguiente (expresada en euros):

H. P . deudora por IVA

H.P. deudora por IRPF

Organismos de la SS acreedores

Total

Importes Importes deudores acreedores

3 . 331 , 03

3 . 331 , 03

1.808 , 85

744 , 62

2 . 553 , 47

La composic1on de esta partida al 31 de diciembre de 2 . 01 4 es la siguiente (expresada en euros) :

H. P . deudora por IVA

H. P . deudora por IRPF

Organismos de la SS acreedores

Total

Importes Importes deudores acreedores

2.177 , 86

2 . 177 , 86

3 . 995 , 62

781 , 82

4 . 777 , 44

La Junta Directiva de Asetravi-Gestión estima que de la posible revisión de los años pendientes de inspección fiscal no se pondrán de manifiesto pasivos que afecten de manera si nificativa a las cuentas anuales adjuntas .

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10 ASETRAVI - GESTIÓN

Memo ria de las Cuentas Anuales

Impuesto sobre Sociedades :

El impuesto de Sociedades, que en este ejercicio resulta con base impositiva negativa de - 2 . 628 ,4 9 euros se aplicará a la compensación de bases positivas que se es t abl ezcan en ejercicios posteri ores .

NOTA 10.- INGRESOS Y GASTOS

A) El desglose de los Ingresos de Explot ación es el siguiente (expresado en euros)

Facturación Gestión

Cursos de formación Ventas de libros Comisiones seguros Ingresos f inancieros

Total

2 . 014

50.806 , 97 32 . 722 , 00

2.252 , 67 11.774 , 66

97 .556 , 30

2 . 01 3

61.672 , 51 21 . 196 , 00

6 . 761 , 19

9 . 128 , 2 4 6 , 69

98 . 764 , 63

B) El desglose de l os Gastos de Explotación es el siguiente (expresado en euros)

2 . 014 2 . 013

Aprovisionamientos 3.890 , 08 5 . 193 , 23 Compras facturación 3 . 89 0 , 08 5 . 193 ,23

Gastos de personal : 33.214 , 40 31 . 739 , 94 Sueldos 25 . 458 , 15 24 . 327 , 70 Seguridad social 7 . 756 , 25 7 . 41 2 , 24

(Contin

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11 ASETRAVI - GEST I ÓN

Memoria de las Cu entas Anua l es

Otros gastos de explotación :

Mantenimiento y conservación Servicios profesionales independientes

Seguros

Publicidad y relaciones públicas

Red digital y teléfono

Material de oficina y otros

Gastos de cursos

Suscripción revistas

Asociación Uniport

Otros tributos

Pérdidas por deudas incobrables

Amortización

Gastos financieros

Total

57.345,99

8.594,80

26.754 , 00

3 . 278 , 12

501 , 08

2 . 194 , 36

4.905 , 58

7.275 , 38

2 . 441 , 37

1 . 545 , 00

36 , 30

5 . 486 , 60

247 , 72

100.184 , 79

Nota 11 . - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

69 . 981 , 26

8 .94 6 , 83

36.766 , 28

40 , 67

574 , 13

2 . 614 , 05

7 . 804 , 52 9 . 999 , 93

1.545 , 00

337 , 90

1 . 351 , 95

5 . 486 , 60

226 , 58

1 00 . 184 , 79

No existen remuneraciones devengadas , anticipos o créditos concedidos u obl igaciones contraídas en materia de pensiones con los miembros de la Junta de Gobierno .

Nota 12. - OTRA INFORMACION

12 . 1 La distribución por sexos y por categorías de l a p l antilla al cierre del ejercicio 2.013 de l personal de l a sociedad es la sigui ente :

Categoría Hombres Mu j eres Total

Of i c ial 2a administrativo 1 1

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12 ASETRAVI- GESTIÓN

Memoria de las Cuentas Anuales

La distribución por sexos y por plantilla al cierre del ejercicio de la sociedad es la siguiente :

Categoría Hombres

Oficial 2a administrativo

categorías de la 2 . 014 del personal

Mujeres Total

1 1

12 . 2 La distribución por sexos y por categorías de la plantilla al cierre del ejercicio 2 . 013 y 2 . 014 del personal de la sociedad es la siguiente :

Categoría 2.014 2 .013

Oficial 2a administrativo 1 1

12 . 3 En el ejercicio 2 . 014 no ha habido ningún cambio en el órgano de gobierno , dirección y representación .

En Bilbao a 31 de marzo de 2 . 015