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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 1 P2015 PRESUPUESTO 2015 1 DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Pàgina : Presupuesto Trabajo : Escenario Ingresos : Partida DESCRIPCIÓN Importe 011 Deuda Pública 8.733,31 31000 011 INTERESES PRESTAMOS 2.000,00 31900 011 OTROS GASTOS FINANCIEROS 111.430,04 91100 011 AMORTIZACION PRESTAMOS 122.163,35 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 130 Administración General de la Seguridad y 24.975,06 12001 130 RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA-A2 453.524,70 12003 130 RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA-C1 19.259,76 12004 130 RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA-C2 60.000,00 12009 130 NOCHES, FESTIVOS Y SEGUR. CIUD., EXTR. Y P.E 30/12/2014 14:49:57 EP195 Fecha:

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Ayuntamiento de Alhama de Murcia

1P2015 PRESUPUESTO 2015

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

011 Deuda Pública

8.733,3131000011 INTERESES PRESTAMOS

2.000,0031900011 OTROS GASTOS FINANCIEROS

111.430,0491100011 AMORTIZACION PRESTAMOS

122.163,35TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

130 Administración General de la Seguridad y

24.975,0612001130 RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA-A2

453.524,7012003130 RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA-C1

19.259,7612004130 RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA-C2

60.000,0012009130 NOCHES, FESTIVOS Y SEGUR. CIUD., EXTR. Y P.E

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

299.892,0412100130 COMPLEMENTO DESTINO POLICIA

363.085,3112101130 COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA

41.291,3915000130 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS POLICIA

6.150,0015001130 SERVICIOS R.E.D. POLICIA LOCAL

354.345,8016000130 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS POLICIA

13.000,0020300130 ARREND. FINANCIERO EQUIPO TRANSMISIONES P.LOCAL

35.000,0021300130 ORDENACION TRAFICO, SEMAFOROS Y SEÑALIZACION

10.000,0021400130 MTO. VEHICULOS POLICIA

1.000,0022000130 MATERIAL OFICINA POLICIA

5.000,0022104130 VESTUARIO POLICIA

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

1.000,0022199130 SUMINISTROS DIVERSOS P.I.T.

7.000,0022300130 SERVICIO AUTOBUS P.I.T.

4.000,0022699130 MATERIAL TECNICO Y GTOS. DIVERSOS POLICIA

48.400,0022701130 RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA

1.043,1022788130 R.E. RETIRADA VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA

1.000,0062400130 ADQUISICION VEHICULO POLICIAL

1.748.967,16TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

135 Servicio de extinción de incendios

1.810,0021300135 MATERIAL TECNICO PROTEC. CIVL

5.200,0021400135 MTO. VEHICULOS PROT. CIVIL

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

2.000,0022104135 VESTUARIO PROTEC. CIVIL

1.000,0022606135 CURSOS Y FORMACION PROTEC. CIVIL

2.500,0022609135 PLANES ACTUACION PROTEC. CIVIL

1.000,0062500135 INVERSIONES PROTEC. CIVIL

13.510,00TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

150 Administración General de Vivienda y urb

51.933,8412000150 RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO-A1

92.413,2012001150 RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO-A2

91.720,0212003150 RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO-C1

125.038,6312004150 RETRIBUCIONES URBANISMO-C2

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

122.811,3012005150 RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO-E

269.968,1912100150 COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO

400.219,9412101150 COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO

37.444,3815000150 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS URBANISMO

336.926,6016000150 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS URBANISMO

50.000,0021000150 MTO. Y CONSERV. ESPACIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTUR

1.000,0021200150 CUOTA MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES

1.120,9221288150 R.E. CUOTA MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALAC.

1.500,0021300150 MTO. MAQUINARIA URBANISMO

2.000,0022111150 MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL URBANISMO

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

6.000,0022699150 GTOS. DIVERSOS URBANISMO

40.000,0022706150 PROYECTOS, ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS URBANISMO

100,0022799150 OBRAS DE EJECUCION SUBSIDIARIA

15.000,0061901150 ACTUACIONES MEJORA ACCESIBILIDAD

1.645.197,02TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

153 Acceso a la vivienda

54.205,20131001532 PERS. LABORAL TEMPORAL OBRAS Y SERVICIOS

40.529,40131011532 PEONES AGRICOLAS OBRAS Y SERVICIOS

16.570,14160011532 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL O.Y SERVICIOS

76.000,00210001532 MTO. VIAS PUBLICAS Y CONSEJOS COMARCALES

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

98,95210881532 R.E. MTO. VIAS PUBLICAS

45.000,00212001532 MTO. EDIFICIOS E INST. PUBLICAS

10.890,00220001532 SUMINISTRO CARTELERIA LICENCIA DE OBRA

17.500,00609021532 III TRAMO CMNO. COLEGIO AZARAQUE

260.793,69TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

160 ** Cod = 160

3.000,0062200160 PROTECCION CONTRA INCENDIOS NAVE M.C.T.

3.000,00TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

161 Saneamiento, abastecimiento y distribuci

2.800.000,0022101161 SUMINISTRO AGUA POTABLE

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

29.447,6922188161 R.E. SUMINISTRO AGUA POTABLE

12.000,0022502161 CANON VERTIDOS, SANEAM. Y OTROS

1.000,0062500161 INVERSIONES AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

2.842.447,69TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

163 Limpieza viaria

2.240.000,0022700163 RECOGIDA Y ELIMINACION R.S.U Y LIMPIEZA VIARIA

2.240.000,00TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

165 Alumbrado público

65.000,0020300165 INSTALACIONES ELECTRICAS ACTOS EVENTUALES

10.000,0021200165 MTO. ALUMBRADO EDIFICIOS PUBLICOS

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

45.000,0021300165 MTO. ALUMBRADO PUBLICO

3.500,0022501165 TASAS ALUMBRADO PUBLICO

139.877,7860900165 EFICIENCIA ENERGETICA ALUMB. Bº DOLORES-POS 2015

263.377,78TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

169 Otros servicios de bienestar comunitario

25.700,0022700169 RECOGIDA DE ENSERES, AVIFAUNA Y ANIMALES V.PUBLICA

768,0022788169 R.E. CONTROL AVIFAUNA

26.468,00TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

170 Administración general del medio ambien

6.453,2612001170 RETRIB. BASICAS MEDIO AMBIENTE-A2

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

13.857,8212003170 RETRIB. BASICAS MED.AMBIENTE-C1

4.783,0812004170 RETRIB. BASICAS MED. AMBIENTE-C2

13.254,7112100170 COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE

17.116,5412101170 COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE

1.153,4315000170 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS MEDIO AMBIENTE

16.168,6716000170 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS MED. AMBIENTE

5.000,0021400170 MTO. BICIALHAMA

1.000,0022000170 MATERIAL OFICINA MEDIO AMBIENTE

1.500,0022500170 TASA MTO. UMBRIA CARRASCOY

18.000,0022609170 SENDALHAMA Y EDUCACION Y PROMOCION AMBIENTAL

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

23.600,0022700170 RECOGIDA SELECTIVA Y GESTION ECOPARQUE

3.000,0022706170 ACTUACION EN PARCELAS MPALES. INTERES NATURAL

1.030,0822788170 R.E. HUERTOS ECOLOGICOS FAMILIARES

12.000,0022799170 MTO. HUERTOS ECOLOGICOS FAMILIARES

1.000,0024000170 EDICIONES Y DIVULGACION MEDIO AMBIENTAL

2.500,0048000170 CONVENIO HUERTOS ECOLOG. FAMIL. "LA ALMAJARA"

2.000,0048001170 SUBVENCIONES PARA ACTIV. DIVULGACION AMBIENTAL

750,0048002170 ASOCIACION CULTURAL ORNITOLOGICA ALHAMEÑA

2.000,0062100170 CREACION SENDEROS ECOTURISTICOS

30.000,0062300170 INSTALACIONES ENERGIAS RENOVABLES

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

7.000,0062303170 PROYECTO MEDEA

183.167,59TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

171 Parques y jardines

4.942,4212003171 RETRIB. BASICAS P. Y JARDINES-C1

28.641,7312004171 RETRIB. BASICAS P. Y JARDINES-C2

29.748,1212005171 RETRIB. BASICAS P. Y JARDINES-E

30.426,7612100171 COMPLEM. DESTINO PARQUES Y JARDINES

54.219,4812101171 COMPLEM. ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES

39.251,8013000171 PERSONAL LABORAL FIJO P. Y JARDINES

5.092,9115000171 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS P. Y JARDINES

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

1.568,5615001171 PRODUCTIVIDAD LABORALES P.YJARDINES

46.526,7816000171 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS P. Y JARDINES

14.464,2816001171 SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL P. Y JARDINES

214.000,0021000171 MTO. GRAL. P. Y JARDINES

1.515,8021088171 R.E. MTO. GRAL. PARQUES Y JARDINES

6.000,0021300171 MTO. JUEGOS INFANTILES EN P. Y JARDINES

20.000,0022699171 FUMIGACION Y PODAS P. Y JARDINES

2.000,0022799171 GESTION RESIDUOS VEGETALES EN JARDINES

1.000,0062300171 EQUIPAMIENTO P. Y JARDINES

499.398,64TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

221 Otras prestaciones económicas a favor d

64.500,0016009221 ACCIDENTE Y COMPLEMENTO ACCIDENTE

7.900,0016104221 INDEMNIZACION POR JUBILACION

10.000,0016200221 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

10.000,0016204221 ACCION SOCIAL

3.000,0016400221 COMPLEMENTO FAMILIAR

95.400,00TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

231 Acción social

23.709,24120002310 RETRIB. BASICAS S.SOCIALES-A1

60.328,33120012310 RETRIB. BASICAS S.SOCIALES-A2

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15P2015 PRESUPUESTO 2015

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

4.942,42120032310 RETRIB. BASICAS S.SOCIALES-C1

19.510,02120042310 RETRIB. BASICAS S.SOCIALES-C2

63.345,16121002310 COMPLEMENTO DESTINO S.SOCIALES

67.752,21121012310 COMPL. ESPECIFICO S.SOCIALES

153.731,78131002310 PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERV. SOCIALES

7.691,92150002310 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES

5.440,10150012310 PRODUCTIVAD LABORALES SERV. SOCIALES

65.242,75160002310 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS S.SOCIALES

46.538,28160012310 SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL SERV.SOCIALES

1.094,00220002310 MATERIAL OFICINA SERV. SOCIALES

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

3.500,00221052310 PROD. ALIMENTICIOS, ENVASES, COMIDA, AGUA

43.500,00226092310 INCLUSION, PREVENC. INFANCIA, VOLUNTARIADO

1.217,50226882310 R.E. TALLERES DINAMIZACION SOCIAL

1.500,00226992310 ALOJAMIENTO TEMPORAL SITUAC. CRITICAS

129.350,00227062310 CTO. TRADUCTOR, VOLUNTARIADO Y ATEC. PSICOSOCIAL

111.000,00227992310 TELEASISTENCIA Y S.A.D

102.500,00480002310 AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL

15.000,00480012310 AYUDAS CUOTAS E.INFANTIL

15.000,00480022310 AYUDAS COMEDORES ESCOLARES

2.500,00480032310 SUBVENCION ASOCIACION FCO. MUNUERA

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17P2015 PRESUPUESTO 2015

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

3.600,00480042310 SUBVENCION ASOC. PROSAUCE LAS FLOTAS

1.000,00480052310 DESPLAZAMIENTO TRANSEUNTES C.A.D.

4.000,00480062310 SUBV. ASOCIACIONES Y ONG´S

16.000,00480072310 SUBVENCION CRUZ ROJA

2.200,00625002310 EQUIPAMIENTO CENTRO S.SOCIALES

2.000,00625012310 EQUIPAMIENTO VIVIENDA COLECTIVA

41.741,89131002311 PERSONAL LABORAL TEMPORAL C.ATENCION TEMPRANA

1.172,74150012311 PRODUCTIVIDAD LABORALES C.ATENCION TEMPRANA

13.399,14160012311 SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL C.ATENCION TEMPRANA

1.500,00226992311 GTOS. DIVERSOS CENTRO ATENCION TEMPRANA

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18P2015 PRESUPUESTO 2015

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

10.350,00227062311 SERVICIO FISIOTERAPIA C.A.T

1.000,00625002311 INVERSIONES EN C.A.T.

1.000,00220002312 MATERIAL FUNGIBLE C.E.D. "LAS SALINAS"

228.721,68227992312 CONTRATOS SERVICIOS C.E.D. "LAS SALINAS"

9.000,00625002312 EQUIPAMIENTO C.E.D. "LAS SALINAS"

1.000,00213002313 MTO. MAQUINARIA C.E.D. MAYORES

1.000,00220002313 MATERIAL FUNGIBLE C.E.D. MAYORES

1.000,00221032313 COMBUSTIBLE CALEFACCION C.E.D. MAYORES

17.893,23227882313 R.E. GESTION DEL C.E.D. DE MAYORES

190.000,00227992313 GESTION DEL C.E.D. DE MAYORES

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19P2015 PRESUPUESTO 2015

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

2.000,00625002313 EQUIPAMIENTO C.E.D DE MAYORES

1.500,00220012314 PRENSA Y REVISTA CENTRO MAYORES

22.000,00226092314 ACTIVIDADES CONCEJALIA MAYORES

2.300,00226992314 GTOS. DIVERSOS CENTRO MAYORES

18.200,00227012314 ORGANIZ. CENTRO MAYORES - CONSERJE

20.000,00227992314 TALLERES CONCEJALIA MAYORES

1.000,00480002314 PREMIOS CONCURSOS PERSONAS MAYORES

1.000,00625002314 EQUIPAMIENTO CENTRO DE MAYORES

1.559.972,39TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

241 Fomento del Empleo

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20P2015 PRESUPUESTO 2015

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

47.142,48120012411 RETRIB. BASICAS EMPLEO-A2

9.629,88120042411 RETRIB. BASICAS EMPLEO-C2

32.214,42121002411 COMPLEMENTO DESTINO EMPLEO

36.504,72121012411 COMPL. ESPECIFICO EMPLEO

7.857,36131002411 PERSONAL LABORAL TEMPORAL EMPLEO

4.705,93150002411 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS EMPLEO

33.308,40160002411 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS EMPLEO

129,65160012411 SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL EMPLEO

3.600,00220002411 MATERIAL DE OFICINA EMPLEO

10.000,00226062411 ACCIONES FORMATIVAS COLABOR. CON S.E.F.

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1

DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

25.740,00226082411 CURSO FPO. OPERAC. AUX. SERV.ADMINISTRATIVOS

1.475,73226882411 R.E. CURSOS F.P.O

5.000,00226992411 GTOS. CORRIENTES EMPLEO

212,10470002411 CUOTA PARTICIPACION "INTEGRAL"

1.000,00480012411 CUOTA GRUPO ACCION LOCAL S.ESPUÑA

1.000,00625002411 EQUIPAMIENTO EMPLEO

3.914,44120002412 RETRIB. BASICAS MUJER-A1

7.688,36120042412 RETRIB. BASICAS MUJER-C2

5.853,26121002412 COMPL. DESTINO MUJER

2.446,36121012412 COMPL. ESPECIFICO MUJER

30/12/2014 14:49:57EP195

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22P2015 PRESUPUESTO 2015

1

DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

12.961,97130002412 PERSONAL LABORAL FIJO MUJER

27.265,14131002412 PERSONAL LABORAL TEMPORAL MUJER

778,38150002412 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS MUJER

1.022,44150012412 PRODUCTIVIDAD LABORALES MUJER

6.372,34160002412 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS MUJER

12.757,36160012412 SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL MUJER

1.676,00220002412 MATERIAL DE OFICINA MUJER

10.000,00226062412 CURSOS DE FORMACION MUJER

8.360,00226092412 DIA INTERNACIONAL MUJER Y PLAN IGUALDAD

3.000,00226992412 GTOS. CORRIENTES MUJER Y CAVI

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1

DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

4.000,00480002412 SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE MUJERES

930,00480012412 PREMIOS DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

1.000,00625002412 EQUIPAMIENTO VIVERO DE EMPRESAS MUJER

162.056,16131002413 RETRIB. PERSONAL PROG.MIXTO EMPLEO

13.363,20226992413 GTOS. DIVERSOS PROGR. MIXTO EMPLEO

504.966,08TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

311 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL.

2.800,0022199311 MATERIAL DIVERSO SANIDAD

8.000,0022609311 TALLERES Y CHARLAS DIVULGATIVAS SANIDAD

14.000,0022700311 DESRATIZACION, DESINSECTACION Y DESINFECCION

30/12/2014 14:49:57EP195

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24P2015 PRESUPUESTO 2015

1

DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

48.000,0048000311 CONVENIO GESTION AMBULANCIA CRUZ ROJA

1.000,0062500311 EQUIPAMIENTO SANIDAD

73.800,00TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

320 Administración general de educación

76.921,0712005320 RETRIB. BASICAS EDUCACION-E

36.296,1912100320 COMPLEMENTO DESTINO EDUCACION

68.444,2912101320 COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION

12.201,0013100320 PERSONAL LABORAL TEMPORAL EDUCACION

6.729,8115000320 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS EDUCACION

48.151,5216000320 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS EDUCACION

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1

DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

201,3216001320 SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL EDUCACION

30.000,0021200320 MTO. COLEGIOS

19.000,0022001320 PUBLICACION LIBRO Y BANCO DE LIBROS

25.000,0022103320 COMBUSTIBLE CALEFACCION C.E.I.P

3.000,0022199320 GTOS. FUNCIONAMIENTO EDUCACION

37.000,0022606320 TALLERES Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

14.000,0022699320 MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA EXPULSION ALUMNOS

446.388,7822799320 GLORIA FUERTES, CEREZOS,SECANOS Y PROX. MATUTINA

2.000,0048000320 SUBV. SERV. PROX. COLEGIO CONCERTADO

1.500,0048001320 PREMIOS CONCURSO CUENTOS INFANTILES

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26P2015 PRESUPUESTO 2015

1

DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

4.000,0048002320 BECAS ERASMUS E ILA

700,0048003320 A.M.P.A. C.E.I.P. GINES DIAZ-S.CRISTOBAL

700,0048004320 A.M.P.A. C.E.I.P. SIERRA ESPUÑA

700,0048005320 A.M.P.A. C.E.I.P. ANTONIO MACHADO

700,0048006320 A.M.P.A. C.E.I.P. PRINCIPE DE ESPAÑA

700,0048007320 A.M.P.A C.E.I.P. NTRA. SRA. DEL ROSARIO

700,0048008320 A.M.P.A. C.E.I.P. RICARDO CODORNIU

700,0048009320 A.M.P.A. I.E.S. MIGUEL HERNANDEZ

700,0048010320 A.M.P.A. I.E.S. VALLE DE LEYVA

700,0048011320 A.M.P.A. C.A.I. LOS CEREZOS

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

700,0048012320 A.M.P.A. E.I. GLORIA FUERTES

200,0048013320 A.M.P.A. AZARAQUE

3.000,0048014320 SUBVENCION ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS

10.000,0062200320 OBRAS EN COLEGIOS

851.033,98TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

330 Administración General de Cultura

34.235,9612001330 RETRIB. BASICAS CULTURA-A2

23.020,3012003330 RETRIB. BASICAS CULTURA-C1

34.378,7112004330 RETRIB. BASICAS CULTURA-C2

49.179,4112100330 COMPLEM. DESTINO CULTURA

30/12/2014 14:49:57EP195

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28P2015 PRESUPUESTO 2015

1

DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

56.330,3312101330 COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA

8.842,7513000330 PERSONAL LABORAL FIJO CULTURA

40.516,5613100330 PERSONAL LABORAL TEMPORAL CULTURA

5.480,4715000330 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS CULTURA

51.734,9116000330 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS CULTURA

3.399,6816001330 SEGURIDAD SOCIAL PERS. LABORAL CULTURA

36.000,0020200330 ARRENDAMIENTO CINE VELASCO

775,9720288330 R.E. ARRENDAMIENTO CINE VELASCO

500,0022103330 COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIF. CULTURA

1.000,0022609330 VIAJES CULTURALES

30/12/2014 14:49:57EP195

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29P2015 PRESUPUESTO 2015

1

DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

5.000,0022699330 GTOS. FUNCIONAMIENTO CULTURA

30.762,7122799330 RAIDER TECNICO CINE VELASCO

9.000,0024000330 GTOS. EDICION CULTURA

1.000,0062500330 EQUIPAMIENTO CULTURA

391.157,76TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

332 Bibliotecas y Archivos

3.000,00220013321 FONDO BIBLIOGRAFICO

4.500,00226093321 ACTIV. FOMENTO DE LECTURA Y TALLERES PARA NIÑOS

3.000,00226993321 GTOS. FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECA

3.000,00480003321 BECAS SALAS DE ESTUDIO

30/12/2014 14:49:57EP195

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30P2015 PRESUPUESTO 2015

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

1.000,00220013322 MATERIAL DIDACTICO ARCHIVO

3.000,00480003322 PREMIOS CONCURSOS ARCHIVO

17.500,00TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

333 Museos y Artes Plásticas

5.000,0022609333 ACTIVIDADES MUSEO ARQUEOLOGICO LOS BAÑOS

5.000,0022699333 GTOS. DIVERSOS MUSEO ARQUEOLOGICO LOS BAÑOS

5.000,0022799333 ATENCION PUBLICO Y GUIA DEL MUSEO ARQUEOLOGICO

2.000,0024000333 PUBLICACIONES Y EDICIONES MUSEO

17.000,00TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

334 Promoción cultural

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31P2015 PRESUPUESTO 2015

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

2.500,0022601334 JURADOS CERTAMEN LITERARIO MTNEZ. MENA

81.800,0022609334 TEATRO, MUSICA, CINE, EXPOSICIONES, CERTAMENES

266,5322688334 R.E. EXPOSICIONES CULTURA

48.000,0048000334 CONVENIO JUNTA DE COFRADIAS

1.000,0048001334 PREMIOS CONCURSOS BELENES Y FELICIT. NAVIDAD

68.474,1048002334 CONVENIO ESCUELA DE MUSICA

10.000,0048003334 CONVENIO BANDA DE MUSICA

4.000,0048004334 CONVENIO AGRUPACION CORAL DE ALHAMA

1.000,0048005334 SUBVENCION HERMANDAD VIRGEN DEL ROSARIO

10.400,0048006334 PREMIOS CERTAMENES A.M.M, P.R. Y TEATRO AMATEUR

30/12/2014 14:49:57EP195

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32P2015 PRESUPUESTO 2015

1

DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

4.000,0048007334 CONVENIO GRUPO FOLKLORICO VILLA DE ALHAMA

4.000,0048008334 CONVENIO GRUPO FOLKLORICO VIRGEN DEL ROSARIO

2.500,0048009334 SUBVENCION A PROYECTOS CREATIVOS CULTURA

214,9848088334 R.E. PREMIOS CONCURSOS CULTURA

238.155,61TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

336 Arqueología y protección del Patrimonio

2.200,0022609336 CAMPO DE TRABAJO EL CASTILLO

1.000,0022699336 EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS

3.200,00TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

337 Ocio y tiempo libre Fiestas populares y fe

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

18.077,8812003337 RETRIB. BASICAS JUVENTUD-C1

9.129,3612004337 RETRIB. BASICAS JUVENTUD-C2

15.290,8012100337 COMPLEMENTO DESTINO JUVENTUD

18.802,0712101337 COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD

9.034,2013100337 PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUVENTUD

1.860,5915000337 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS JUVENTUD

17.190,0516000337 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS JUVENTUD

90,3416001337 SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL JUVENTUD

1.000,0022000337 MATERIAL DIDACTICO JUVENTUD

500,0022199337 GTOS. FUNCIONAMIENTO JUVENTUD

30/12/2014 14:49:57EP195

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34P2015 PRESUPUESTO 2015

1

DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

6.000,0022606337 CURSOS CONCEJALIA JUVENTUD

14.500,0022609337 ACTIVIDADES JUVENILES Y LUDOTECA

1.000,0022699337 REYES MAGOS

17.000,0022799337 CAMPAMENTOS, ALHAMAVENTURA...

1.000,0024000337 EDICIONES Y PUBLICACIONES JUVENTUD

1.000,0048000337 CONCURSO C.JUVENTUD

8.200,0048002337 AYUDAS TRANSPORTE UNIVERSITARIO C.JUVENTUD

1.000,0062500337 EQUIPAMIENTO JUVENTUD

140.675,29TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

338 Ocio y tiempo libre Fiestas populares y fe

30/12/2014 14:49:57EP195

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35P2015 PRESUPUESTO 2015

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

200,0022000338 MATERIAL OFICINA FESTEJOS

12.900,0022105338 GASTRONOMIA DE FESTEJOS

6.500,0022111338 PIROTECNIA FESTEJOS

72,7922188338 R.E. FIESTA DE LA MATANZA

500,0022199338 FLORES TRONO CANDELARIA

2.800,0022601338 PREGON FERIA Y CORREMAYO MAYOR

105.000,0022609338 ESPECTACULOS, FESTIVALES, MERCADILLO MEDIEVAL...

8.600,0022699338 TROFEOS FESTEJOS

18.400,0022701338 SERVICIOS SEGURIDAD EN FESTEJOS

54.000,0022799338 SONORIZACION E ILUMIN. CARPAS E ESCENARIOS

30/12/2014 14:49:57EP195

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36P2015 PRESUPUESTO 2015

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

15.000,0024000338 EDICIONES, PINS, CARTELERIA FESTEJOS

5.500,0048001338 PREMIOS CARNAVAL

3.500,0048002338 PREMIOS MAYOS, CRUCES Y ARROCES

11.100,0048003338 PREMIOS FERIA

3.000,0048004338 CONVENIO FIESTAS Bº DE LOS DOLORES

500,0048005338 CONVENIO FIESTAS EL PALMERAL

6.000,0048006338 CONVENIO CONCENTRAC. MOTOS CUSTOM

200,0048007338 CONVENIO FIESTAS Bº PACO RABAL

1.000,0062500338 EQUIPAMIENTO FESTEJOS

11.000,0062588338 R.E. ADQUISICION DE CARPA

30/12/2014 14:49:57EP195

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37P2015 PRESUPUESTO 2015

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

265.772,79TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

340 Administración General de Deportes

6.453,2612001340 RETRIB. BASICAS DEPORTES-A2

26.270,9212003340 RETRIB. BASICAS DEPORTES-C1

4.189,2912004340 RETRIB. BASICAS DEPORTES-C2

9.575,7212005340 RETRIB. BASICAS DEPORTES-E

24.151,1912100340 COMPLEMENTO DESTINO DEPORTES

29.932,4212101340 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEPORTES

2.938,3615000340 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS DEPORTES

25.667,6316000340 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS DEPORTES

30/12/2014 14:49:57EP195

Fecha:

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38P2015 PRESUPUESTO 2015

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

23.000,0022102340 GAS PISCINA Y POLID. PRAICO

12.000,0022103340 COMBUSTIBLE PABELLON Y POLID. GUADALENTIN

3.500,0022104340 VESTUARIO DEPORTE ESCOLAR Y MILLA URBANA

3.500,0022300340 TRANSPORTE DEPORTE ESCOLAR Y OTROS

4.100,0022400340 SEGUROS ACTIVID. DEPORTIVAS

48.000,0022609340 ACTIVIDADES DEPORTAS Y ASESOR. GIMNASIO

82,0822688340 R.E. GASTOS DIVERSOS DEPORTES

15.000,0022699340 GTOS. DIVERSOS DEPORTES

8.400,0022706340 SERVICIO MEDICO DEPORTIVO

67.500,0048002340 TRANSFERENCIAS PROGRAMA DEPORTES

30/12/2014 14:49:57EP195

Fecha:

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39P2015 PRESUPUESTO 2015

1

DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

3.000,0048004340 CONVENIO MOTOCLUB ALHAMA

1.000,0062500340 EQUIPAMIENTO DEPORTES

318.260,87TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

342 Instalaciones deportivas

40.000,0021300342 MTO. INSTALACIONES DEPORTIVAS

2.757,9221388342 R.E. MTO. INSTALACIONES DEPORTIVAS

19.500,0022110342 LIMPIEZA Y PRODUCTOS ESPECIALES PISCINA

4.500,0022199342 MATERIAL DEPORTIVO

13.000,0022609342 PROGRAMA DEPORTE ESCOLAR

174.500,0022701342 CTO. GESTION INTEGRAL CONSERJERIA

30/12/2014 14:49:57EP195

Fecha:

Ayuntamiento de Alhama de Murcia

40P2015 PRESUPUESTO 2015

1

DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

284.843,7422799342 CTO. GESTION INTEGRAL PISCINA

539.101,66TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

410 Administración General de Agricultura, G

5.000,0022609410 FERIAS Y EXPOSICIONES AGRICULTURA

1.000,0022699410 GTOS. CORRIENTE AGRICULTURA

4.000,0024000410 CAMPAÑAS INFORMATIVAS AGRICULTURA

1.000,0062500410 EQUIPAMIENTO AGRICULTURA

11.000,00TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

414 Desarrollo rural

1.500,0022300414 VIAJES PEDANIAS

30/12/2014 14:49:57EP195

Fecha:

Ayuntamiento de Alhama de Murcia

41P2015 PRESUPUESTO 2015

1

DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

15.000,0022606414 TALLERES PEDANIAS

5.100,0022609414 ACTIVIDADES CULTURALES PEDANIAS

4.000,0022699414 GASTOS DIVERSOS PEDANIAS

5.300,0022701414 CONSERJES, MTO. INTERNET RURAL

1.600,0024000414 EDICIONES Y CARTELERIA PEDANIAS

3.000,0048000414 SUBVENCION FIESTAS PEDANIA LAS CAÑADAS

3.000,0048001414 SUBVENCION FIESTAS PEDANIA EL CAÑARICO

3.000,0048002414 SUBVENCION FIESTAS PEDANIA LA COSTERA

3.000,0048003414 SUBVENCION FIESTAS PEDANIA DE GEBAS

3.000,0048004414 SUBVENCION FIESTAS PEDANIA DE EL BERRO

30/12/2014 14:49:57EP195

Fecha:

Ayuntamiento de Alhama de Murcia

42P2015 PRESUPUESTO 2015

1

DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

600,0048005414 SUBVENCION NAVIDAD PEDANIA LAS CAÑADAS

600,0048006414 SUBVENCION NAVIDAD PEDANIA EL CAÑARICO

600,0048007414 SUBVENCION NAVIDAD PEDANIA LA COSTERA

600,0048008414 SUBVENCION NAVIDAD PEDANIA DE GEBAS

600,0048009414 SUBVENCION NAVIDAD PEDANIA DE EL BERRO

1.000,0062500414 EQUIPAMIENTO PEDANIAS

51.500,00TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

422 Industria

4.400,0021000422 CUOTA MTO. PARQUE INDUSTRIAL

2.164,6421088422 R.E. CUOTA MTO. PARQUE INDUSTRIAL

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43P2015 PRESUPUESTO 2015

1

DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

3.000,0022699422 GTOS. DIVERSOS INDUSTRIA

34.000,0048000422 CONVENIO CON LA ENTIDAD URBANISTICA

1.000,0062500422 EQUIPAMIENTO INDUSTRIA

8.000,0077000422 CONVENIO ACOND. INCUBADORAS VIVERO

52.564,64TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

431 Comercio

6.000,0022609431 FERIA OULET Y OTROS EVENTOS COMERCIO

4.900,0022699431 GTOS. DIVERSOS COMERCIO

8.000,0048000431 CONVENIO ASOCIACION COMERCIANTES

900,0048001431 PREMIOS CONCURSO COMERCIANTES

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44P2015 PRESUPUESTO 2015

1

DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

1.000,0062500431 EQUIPAMIENTO COMERCIO

20.800,00TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

432 Ordenación y promoción turística

14.310,3412001432 RETRIB. BASICAS TURISMO-A2

8.879,1012004432 RETRIB. BASICAS TURISMO-C2

11.648,4212100432 COMPLEMENTO DESTINO TURISMO

11.931,3612101432 COMPLEMENTO ESPECIFICO TURISMO

9.034,2013100432 PERSONAL LABORAL TEMPORAL TURISMO

1.753,8515000432 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS TURISMO

12.839,7216000432 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS TURISMO

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1

DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

90,3416001432 SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL TURISMO

2.300,0020300432 SONORIZ. SERENATA Y OTROS S.SANTA

1.250,0021900432 "Q CALIDAD TURISTICA" MARCA Y SUSCRIPCION

6.500,0022119432 SEÑALIZ. RUTA TURISTICA Y OTROS GTOS.

11.100,0022609432 GUIAS TURISTICOS, FERIAS Y MERCADILLOS

4.000,0022799432 CTOS. TRADUCCION Y MTO. WED TURISTICA

9.500,0024000432 EDICIONES Y FOLLETOS C.TURISMO

8.000,0048001432 BECAS PERSONAL TURISMO

4.000,0048002432 APORTACION " VIAS VERDES"

100,0048003432 APORTAC. MANCOMUNIDAD TURISTICA S.ESPUÑA

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1

DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

4.000,0048088432 R.E. APORTACION "VIAS VERDES"

1.000,0062500432 EQUIPAMIENTO TURISMO

5.000,0076300432 APORTAC. INVERSION MANCOM. TURISTICA S.ESPUÑA

127.237,33TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

450 Administración General de Infraestructur

3.000,0021300450 MTO. MAQUINARIA Y UTILLAJE BRIGADAS

20.000,0021400450 MTO. VEHICULOS BRIGADAS

8.000,0022104450 VESTUARIO PERSONAL BRIGADAS

7.000,0022199450 MATERIALES Y SUMINISTROS BRIGADAS

1.000,0061900450 EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURAS

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1

DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

39.000,00TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

454 Caminos vecinales

40.000,0021001454 MEJORA RED VIARIA-BACHEOS

20.000,0021002454 CONSERV. Y MTO. N-340

2.000,0021003454 CONSERVACION CTRA. RM-515 Y RM-608

6.000,0022104454 DESBROCE Y TRAT. FITOSANITARIO CAMINOS

3.000,0022501454 TASA OCUPAC. TERRENOS FORESTALES Y RED CTRAS.

1.000,0061900454 EQUIPAMIENTO CAMINOS VECINALES

72.000,00TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

491 Sociedad de la información

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1

DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

29.263,9012003491 RETRIB. BASICAS N.TEGNOLOGIAS-C1

18.187,4612004491 RETRIB. BASICAS N.TEGNOLOGIAS-C2

28.250,3912100491 RETRIB.COMPLEMENT.PERSONAL INFORMATICA

34.391,6312101491 COMPLEMENTO ESPECIFICO NUEVAS TECNOLOG.

31.184,1613100491 PERSONAL LABORAL TEMPORAL N.TEGNOLOGIAS

3.101,0215000491 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS N. TEGNOLOGIAS

28.879,2416000491 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS N.TEGNOLOGIAS

311,8416001491 SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL N.TEGNOLOGIAS

43.300,0021600491 MTO. Y REPARACION EQUIPOS Y REDES INFORMAT.

16.000,0022000491 CONSUMIBLES INFORMATICOS

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1

DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

5.200,0022701491 CERTIFICADOS DIGITALES

73.485,0022706491 MTO. PROGRAMAS INFORMATICOS

15.000,0062600491 ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS

12.000,0064001491 SMART CITY.. ACCESO AL CIUDADANO

338.554,64TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

493 Oficinas de defensa al consumidor

500,0022699493 GTOS. DIVERSOS CONSUMO

18.400,0022799493 GESTION OMIC

1.000,0062500493 EQUIPAMIENTO CONSUMO

19.900,00TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

30/12/2014 14:49:57EP195

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50P2015 PRESUPUESTO 2015

1

DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

912 Órganos de gobierno

238.875,2810000912 RETRIB. ORGANOS DE GOBIERNO

52.933,1611000912 PERSONAL CONFIANZA ORG. GOBIERNO

1.984,9915001912 PRODUCTIVIDAD PERSONAL CONFIANZA

90.804,0116001912 SEG. SOCIAL PERSONAL CONFIANZA ORG. GOBIERNO

100,0022101912 SUMINISTRO AGUA PLENO

6.250,0022601912 ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG. GOBIERNO

5.200,0022699912 ACTOS INSTITUCIONALES E IMPREVISTOS

1.500,0023000912 DIETAS ORGANOS GOBIERNO

1.500,0023100912 LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

98.640,0023300912 ASISTENCIAS RESTO MIEMBROS GOBIERNO

15.960,0048000912 DOTACION ECONOMICA P.P.

10.920,0048001912 DOTACION ECONOMICA C.C.D

13.440,0048002912 DOTACION ECONOMICA P.S.O.E

10.920,0048003912 DOTACION ECONOMICA I.U.

3.480,0048004912 ALCALDE PEDANEO DE EL BERRO

3.480,0048005912 ALCALDE PEDANEO DE GEBAS

3.480,0048006912 ALCALDE PEDANEO DE EL CAÑARICO

3.480,0048007912 ALCALDE PEDANEO DE LA COSTERA

3.480,0048008912 ALCALDE PEDANEO DE LA CAÑADAS

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52P2015 PRESUPUESTO 2015

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

600,0048010912 CELEBRACION DEL DOCE DE OCTUBRE

567.027,44TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

920 Administración General

34.434,4212000920 RETRIB. BASICAS ADMON. GRAL.-A1

23.571,2412001920 RETRIB. BASICAS ADMON. GRAL.-A2

36.077,8012003920 RETRIB. BASICAS ADMON. GRAL.-C1

69.846,6312004920 RETRIB. BASICAS ADMON. GRAL.-C2

22.735,5512005920 RETRIB. BASICAS ADMON. GRAL.-E

109.214,9112100920 COMPLEMENTO DESTINO ADMON. GRAL.

155.059,1012101920 COMPLENTO ESPECIFICO ADMON. GRAL

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53P2015 PRESUPUESTO 2015

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

57.995,1413100920 PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMON. GRAL

15.022,5715000920 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ADMON. GRAL

1.799,3415001920 PRODUCTIVIDAD LABORALES ADMON. GRAL.

126.745,8616000920 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS ADMON. GRAL.

18.720,6016001920 SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL ADMON. GRAL.

35.000,0021200920 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALAC. PUBLICAS

2.500,0021201920 MANTENIMIENTO PARKING MUNICIPAL

110.000,0021300920 MTO. MAQUINARIA ADMON. GRAL

15.000,0022000920 MATERIAL DE OFICINA ADMON.GRAL.

10.000,0022001920 PRENSA, REVISTAS, LIBROS ADMON. GRAL.

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54P2015 PRESUPUESTO 2015

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

1.000.000,0022100920 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA

58.400,0022103920 COMBUSTIBLE, CALEFACCION EDIF. PUBLICOS

2.000,0022112920 MATERIAL ELECTRONICO Y DE TELECOMUNICACIONES

70.000,0022200920 COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON. GRAL

42.228,0122201920 COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA

25,5422288920 R.E. COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA

54.448,6122400920 PRIMAS DE SEGUROS

20.000,0022500920 TRIBUTOS, TASAS Y OTROS

50.000,0022602920 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON. GRAL

2.500,0022604920 GTOS. JURIDICOS Y CONTENCIOSOS

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55P2015 PRESUPUESTO 2015

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

773.000,0022700920 LIMPIEZA DE EDIFICIOS MPALES.

46.000,0022701920 CONTRATO PARKING MPAL.

15.315,2822702920 MTO. WEB MPAL.

56.000,0022706920 SERV. ASESORAMIENTO Y DEFENSA JURIDICA

37.303,4022709920 SUMINISTRO EQUIPOS Y SERV. INTEGRAL DE IMPRESIONES

20.500,0022799920 PREVENC. RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA SALUD

1.000,0023020920 DIETAS ADMON. GRAL.

8.000,0023120920 LOCOMOCION ADMON. GRAL.

8.000,0023300920 ASISTENCIA A TRIBUNALES

79.800,8423301920 OTRAS INDEMNIZACIONES

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56P2015 PRESUPUESTO 2015

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

10.000,0023302920 INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

18.000,0024000920 PUBLICACIONES EN EL BORM

56.298,9235200920 INTERESES DEMORA INDEMNIZACION

1.446,1748001920 PERSONAL PRACTICAS EXTRACURRICULARES

8.000,0062300920 MAQUINARIA Y OTRAS INVERSIONES

5.000,0062900920 MEDIDAS SEGURIDAD EDIFICIOS Y ESP. PUBLICOS

3.286.989,93TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

931 Política económica y fiscal

15.806,1612000931 RETRIB. BASICAS ADMON. FINANC.-A1

17.117,9812001931 RETRIB. BASICAS ADMON. FINANC.-A2

30/12/2014 14:49:57EP195

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57P2015 PRESUPUESTO 2015

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

36.878,1212003931 RETRIB. BASICAS ADMON. FINANC.-C1

38.802,0612004931 RETRIB. BASICAS ADMON. FINANC.-C2

9.320,5412005931 RETRIB. BASICAS ADMON. FINANC.-E

76.927,2012100931 COMPLEMENTO DESTINO ADMON. FINANC.

106.386,0712101931 COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON. FINANC.

10.931,7915000931 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ADMON. FINANCIERA

84.976,5016000931 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS ADMON. FINANC.

397.146,42TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

932 Gestión del sistema tributario

3.500,0022703932 ASISTENCIA INFORMATICA TAO

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58P2015 PRESUPUESTO 2015

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

5.000,0022706932 VALORACIONES Y PERITAJES DE INMUEBLES

770.285,2422708932 GESTION INGRESOS MUNICIPALES

778.785,24TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

941 Transferencias a Comunidades Autónom

3.200,0046600941 FEDERACION MUNICIPIOS R.MURCIA

3.200,00TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

943 Transferencias a otras Entidades Locales

230.788,8146700943 CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS

230.788,81TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

944 Transferencias a la Administración Gener

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59P2015 PRESUPUESTO 2015

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

1.192,5546600944 FEDERACION ESPAÑOLA MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

1.192,55TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

20.862.174,35TOTAL GENERAL

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