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C O N T E N I D O

Capítulo Página

1 Objetivo………………………………………………………………………………………….... 3

2 Alcance…………………………………………………………………………………..……….. 3

3 Vigencia, Actualizaciones y Resguardo……………………………………………………... 4

4 Abreviaturas y Acrónimos.…………………………………….……………………………..…. 4

5 Definiciones…….………………………………….……………………………….................… 5

6 Desarrollo……………………………………………………………………………………..….. 14

6.1. Disposiciones Generales…………………………………………………………………. 14

6.2. Requerimiento de ejecución de un trabajo de mantenimiento / construcción………………………………………………………………………………………

15

6.3. Planeación por el Equipo Multidisciplinario…………………………………………..… 15

6.4. Programación de Trabajos…………………………………………………………..…… 19

6.5. Prueba de Explosividad, toxicidad y concentración de oxígeno……………………… 20

6.6. Ejecución de los Trabajos……………………………………………………………..…. 22

6.7. Conclusión de los Trabajos……………………………………………………………… 26

6.8. Suspensión de los Trabajos…………………………………………………………...…. 26

6.9. Vigencia de Permiso de Trabajo…………………………………………………………. 27

6.10. Control de Registros………………………………………………………………….….. 27

6.11. Auditoría al Sistema de Permiso de Trabajo……………………………………..…… 28

7 Diagrama de Flujo…………………………………………………………………………..….. 29

8 Responsabilidades………………………………………………………………………….…. 30

9 Referencias Bibliográficas……………………………………………………………...………. 38

10 Registros…………..………………………………………………………………………..……. 40

11 Anexos y Formatos………………………………………………………………………...……. 41

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1. Objetivo.

Establecer las disposiciones que regulen el trámite y autorización de permisos para llevar a cabo trabajos de mantenimiento y/o construcción, no peligrosos y potencialmente peligrosos, en Centros de Trabajo e instalaciones de PEMEX Refinación, administrando los riesgos identificados durante la planeación de los mismos, para prevenir incidentes, accidentes, enfermedades de trabajo y proteger al ambiente.

2. Alcance.

Este Documento establece: 3.1. Los criterios mínimos que deben considerarse en la gestión de los trabajos, durante

las etapas de planeación, programación, autorización, ejecución y conclusión.

3.2. Los documentos oficiales para autorizar trabajos, como formatos e instructivos para su llenado, que deben utilizarse para la gestión de los Permisos de Trabajo y Minuta de Trabajo Peligroso.

3.3. Las obligaciones y responsabilidades del personal involucrado, incluyendo trabajadores de PEMEX Refinación y terceros, con el propósito de garantizar que las actividades se planeen, coordinen, controlen, ejecuten y concluyan, de acuerdo a instrucciones precisas, a procedimientos de trabajo previamente establecidos y a la normatividad de seguridad vigente.

3.4. La verificación del cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos en el Análisis de Seguridad en el Trabajo y los Procedimientos Críticos, antes de iniciar la ejecución de los trabajos.

3.5. Las disposiciones contenidas en este documento son de aplicación general y observancia obligatoria en todas las instalaciones Terrestres, Portuarias y Embarcaciones, bajo la Jurisdicción de PEMEX Refinación.

3.6. En el caso de trabajos en áreas compartidas se debe aplicar el Permiso de Trabajo para Áreas Compartidas, incluido en este documento.

3.7. Este documento cancela y sustituye a los documentos normativos siguientes:

SP-SASIPA-SI-02310. Procedimiento para la autorización de trabajos en instalaciones industriales de la Subdirección de Producción de PEMEX Refinación. Rev 7.

SP-SASIPA-SI-02310. Procedimiento para la autorización de trabajos en instalaciones industriales de la Subdirección de Producción de PEMEX Refinación. Rev 8, Noviembre 2005.

SAR-SASIPA-SI-2311. Procedimiento para la Planeación, Programación, Autorización y Ejecución de Trabajos en Instalaciones de la Subdirección de Almacenamiento y Reparto. Rev 0, 2011.

SD-SASIPA-SI-2312. Procedimiento para la Autorización de Trabajos en Áreas de Riesgo o Actividades Peligrosas, en Instalaciones de los Sistemas de Transporte por Ducto, de la Subdirección de Distribución. Rev 2, 2010.

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SD-SASIPA-SI-2313. Procedimiento para la Autorización de Trabajos en Áreas de

Riesgo o Actividades Peligrosas, en Instalaciones Portuarias, Embarcaciones en puerto y en travesía, de PEMEX refinación. Rev 2, 2010.

3. Vigencia, Actualizaciones y Resguardo.

3.1. Esta guía entrará en vigor a los noventa días posteriores a su fecha de autorización por el Director General del Organismo PEMEX Refinación y estará disponible para su consulta en la Normateca electrónica SSPA, accesible en la Intranet de Petróleos Mexicanos en la dirección: http://sasipa.ref.pemex.com

3.2. El presente documento normativo se debe actualizar cada dos años, o antes en casos justificados; las sugerencias o comentarios que surjan durante su aplicación, se deben enviar por escrito al titular de la Gerencia de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo “GSIST” de PEMEX Refinación, ubicada en Av. Marina Nacional No. 329, colonia Petróleos Mexicanos, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11311 México, D. F., Torre Ejecutiva Pemex, Piso 40; teléfono directo: 1944-8523; conmutador: 1944-2500, extensión 58385.

3.3. Los comentarios de manera electrónica deben enviarse al correo [email protected], y/o a través de la sección “Dudas y Comentarios” de la normateca SSPA, ubicados en la siguiente liga: http://sasipa.ref.pemex.com/procesos/Paginas/InicioNormateca.aspx

3.4. La Subdirección de Auditoría en Seguridad Industrial y Protección Ambiental “SASIPA” es la responsable de la actualización, difusión en la normateca electrónica de SSPA de PEMEX Refinación y del resguardo de la versión original de la presente guía.

4. Abreviaturas y Acrónimos

4.1 AST. Análisis Seguro de Trabajo.

4.2 CLMSH. Comisión Local Mixta de Seguridad e Higiene.

4.3 DO. Disciplina Operativa.

4.4 GMT. Grupo Multidisciplinario de Trabajo.

4.5 HDSS. Hojas de Datos de Seguridad de Sustancias.

4.6 NOM. Norma Oficial Mexicana.

4.7 ODT-SAP. Orden de Trabajo –SAP.

4.8 PAC. Permiso para Áreas Compartidas.

4.9 PDT. Permiso de Trabajo.

4.10 PDTc. Permiso de Trabajo Caliente.

4.11 PDTf. Permiso de Trabajo Frio.

4.12 RSHPMOS. Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios Vigente.

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4.13 STPS. Secretaria del Trabajo y Previsión Social.

5. Definiciones.

5.1 Acreditación: Documento que acredita la condición de una persona y su facultad para desempeñar determinada actividad o cargo.

Para el presente documento, la acreditación aplica para el personal que realiza las pruebas de explosividad, toxicidad y concentración de oxígeno y para el personal que efectúa el cierre de un Permiso de Trabajo, la acreditación tiene como finalidad asegurar que el personal que se designe para realizar estas funciones, tenga los conocimientos y habilidades requeridas, facultándolo para efectuarlas.

5.2 Análisis de Seguridad del Trabajo (AST). Metodología que permite identificar riesgos previos a la ejecución de los trabajos, con el objetivo de establecer medidas preventivas.

El AST es una herramienta básica que consiste en analizar paso a paso la actividad a realizar, para identificar los riesgos y generar las acciones que nos permitan controlar, mitigar y/o eliminar el riesgo, definiendo los responsables de implementar las medidas de control señaladas. El AST se elabora en la planeación o tarea critica, para que esta se realice con un enfoque en SSPA.

5.2.1. AST nivel 1. Para trabajos que se han identificado como potencialmente peligrosos en el Centro de Trabajo e Instalaciones. En su elaboración debe participar el equipo Multidisciplinario, debe incluir las 5 etapas siguientes:

a. Paro del Equipo.

b. Aislamiento, Liberación de Energía y Materiales Peligrosos.

c. Actividades de Mantenimiento / Construcción.

d. Equipo Disponible-Recepción.

e. Retorno a Operación.

5.2.2. AST nivel 2. Lista de verificación para trabajos ejecutados por personal de Pemex y por terceros, que debe elaborarse por el personal ejecutor de los trabajos, que se han identificado como no peligrosos, durante la planeación de los mismos por el equipo Multidisciplinario del Centro de Trabajo e Instalaciones.

5.3 Área Compartida. Superficie delimitada en forma física o mediante documento, dentro de un Centro de Trabajo, en la que se ubican instalaciones que pertenecen o son operadas, mantenidas o construidas por diferentes Subdirecciones de PEMEX Refinación o con otros Organismos Subsidiarios.

5.4 Aviso de mantenimiento. Documento del módulo de mantenimiento de planta (PM) del sistema R/3 de SAP, mediante el cual el solicitante reporta o solicita un requerimiento de mantenimiento y pueden ser del tipo:

5.4.1 Solicitud de mantenimiento. 5.4.2 Aviso de avería. 5.4.3 Aviso de mantenimiento preventivo. 5.4.4 Aviso de mantenimiento predictivo.

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5.4.5 Aviso para rehabilitación.

5.5 Centro de Trabajo. Instalación o conjunto de instalaciones de Petróleos Mexicanos, que cuenta con estructura organizativa que le permite funcionar como un lugar independiente de trabajo, encontrándose registrados en el Catalogo de Codificación Única de centros de trabajo y departamentos. Se incluye para este Documento, las instalaciones nuevas en donde se desarrollen trabajos de construcción por terceros.

5.6 Comunicación Cuarto de control. Diálogo vía telefónica o por radio (Trunking) que establece el Encargado de Control de Procesos u Operador, desde el Cuarto de Control Central (Búnker y/o Torre de Control y/o Cuarto de Control) con personal de campo del área, para comunicar una instrucción o coordinar la ejecución de un trabajo en una instalación o Centro de Trabajo (anexo 20).

5.7 Cuarto de control. Es el área donde se controlan en forma manual y/o automatizada las operaciones o actividades del proceso, en un Centro de Trabajo o instalación.

5.8 Dependencia externa. Organismo o Subdirección, que puede contar con instalaciones dentro de un Centro de Trabajo de PEMEX Refinación, las cuales opera, inspecciona, da mantenimiento o construye, con personal propio o terceros.

5.9 Equipo Crítico. Sistemas, maquinaria, equipos, instalaciones, o componentes cuya falla resultaría, permitiría o contribuiría a una liberación de energía (por ejemplo fuego o explosión etc.) capaz de originar una exposición al personal a una cantidad suficiente de sustancias peligrosas, lo cual resultaría en una lesión, un daño irreversible a la salud o la muerte, así como un daño significativo a las instalaciones y

al ambiente.1

5.10 Equipo Multidisciplinario de Trabajo. Equipo formado, por los responsables del área donde se van a realizar los trabajos, responsable de la supervisión (en trabajos por terceros), responsable de la ejecución del trabajo, mandos medios, personal ejecutor del trabajo y terceros, conforme sea requerido, participando como asesor el Profesional SSPA.

5.11 Fuente de ignición. Es cualquier chispa, escoria, equipo o tubería caliente, o material con características tales que puedan, en combinación con cantidades adecuadas de comburente o combustible, ser factores de riesgo de incendio o explosión.

5.12 Instalaciones Portuarias. Comprende instalaciones costeras (muelles, tuberías de transporte, válvulas de seccionamiento, brazos de carga, tanques de almacenamiento, casas de bombas, sistemas eléctricos, sistemas contraincendio, etc.), instalaciones mar adentro (monoboyas, amarraderos, tuberías submarinas, mangueras flotantes, etc.).

5.13 Listas de Verificación. Verificaciones de riesgos y condiciones, aplicadas por los ejecutores de los trabajos de mantenimiento / construcción, en aquellas actividades relacionadas con lo siguiente:

1. Entrada segura a espacios confinados.

1 GUÍA TÉCNICA PARA INTEGRIDAD MECÁNICA 800/16000/DCO/GT/017/10.

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2. Protección Contra incendio. 3. Equipo de Protección Personal. 4. Prevención de caídas. 5. Seguridad eléctrica. 6. Bloqueo de energía y materiales peligrosos. 7. Delimitación de áreas de Riesgo (barricadas). 8. Apertura de líneas y equipos de proceso. 9. Izaje. 10. Trabajo en Excavaciones. 11. Radiografiado Industrial.

5.14 Máxima Autoridad del Centro de Trabajo. Responsable del Centro de Trabajo / Instalación, en donde se desarrollan diversas actividades de PEMEX Refinación, tales como: Refinerías, Sector de Ductos, Terminal Marítima, Embarcación, Terminal de Almacenamiento y Reparto, Centro Administrativo, etc.

Nota: En los Centros de Trabajo en que existe la figura de Gerente de Guardia, designado durante las guardias de fin de semana y días festivos, quien en ese momento funge como la Máxima Autoridad, sin embargo es importante aclarar que el Titular o el Encargado del Despacho del puesto, siempre será la Máxima Autoridad del Centro de Trabajo, lo cual debe considerarse en los puntos en donde este documento establece el requerimiento de autorización de la Máxima Autoridad del Centro de Trabajo para la ejecución de ciertos trabajos.

5.15 Minuta de Trabajo Peligroso. Es el documento que debe emplearse cuando el Equipo Multidisciplinario considere que durante el desarrollo de una actividad pueden presentarse condiciones que puedan afectar a otras instalaciones, personas o al medio ambiente o cuando la duración del trabajo requiera la elaboración de más de un permiso de trabajo, o cuando el trabajo a desarrollar requiera de mayores niveles de supervisión, o cuando las actividades sean efectuadas por varios departamentos o en trabajos de mantenimiento integral.

5.16 Operador Cuarto de Control. Es el responsable de efectuar los movimientos operacionales que se realizan en las áreas de proceso, almacenamiento y/o distribución, desde el cuarto de control local o centralizado y se coordina con el personal que en campo opera la planta o instalación (bunker, torre de control, cuarto de control) para la ejecución de trabajos potencialmente peligrosos.

5.17 Orden de Mantenimiento (SAP) / Orden de Trabajo. Documento emitido por el Sistema SAP-R3, contiene la relación de actividades a ejecutar en un equipo o instalación.

Nota. Para Instalaciones en construcción en donde no se cuente con el Sistema SAP, se puede elaborar la Orden de Trabajo en forma manual (anexo 23).

5.18 Permiso de Trabajo (PDT). Documento mediante el cual se autoriza para un tiempo determinado la ejecución de un trabajo identificado como potencialmente peligroso por el Equipo multidisciplinario de trabajo del Centro de Trabajo en la planeación de los trabajos, considera las actividades de mantenimiento y/o construcción, incluidas en una Orden de Mantenimiento / Orden de Trabajo. Formato 300-90000-DG-SASP-2300-F02.

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El Permiso de Trabajo puede Clasificarse para Trabajo en Caliente ó para Trabajo Frío indicando en el formato, las especificaciones requeridas en cualquiera de estos dos casos, de acuerdo a lo siguiente:

5.18.1 Trabajo Caliente. Es aquel mediante el cual se autoriza realizar cualquier trabajo que implique la posibilidad real o potencial de fuentes de ignición presentes, que puedan provocar fuego o explosión, ejemplos: Soldadura con soplete o con arco eléctrico, calentamiento o quemado con soplete o multiflama, esmerilado con disco abrasivo o piedra de amolar, soldadura y perforación de injertos en líneas vivas (hot tapping), flama abierta, fuentes de ignición francas.

5.18.2 Trabajo Frío. Es aquel mediante el cual se autoriza realizar cualquier trabajo que no implique la posibilidad real o potencial de fuentes de ignición presentes, es decir aquellos trabajos no contemplados en 5.18.1.

5.19 Permiso de Trabajo para Áreas Compartidas (PAC). Es aquel mediante el cual se autoriza realizar trabajos en áreas dentro del Centro de Trabajo que son operadas y mantenidas por otras Dependencias o Subdirecciones y que se efectúan por los responsables de la otra dependencia o Subdirección. Formato 300-90000-DG-SASP-2300-F03.

5.19.1 El Permiso de Trabajo para Áreas Compartidas puede Clasificarse para Trabajo en Caliente o para Trabajo Frío indicando en el formato, las especificaciones requeridas en cualquiera de estos dos casos, de acuerdo a lo indicado en 5.18.1 y 5.18.2.

5.20 Personal Acreditado: Es aquel que cuenta con un documento que avala su condición, conocimientos y facultades necesarias para desempeñar una actividad.

5.21 Personal Calificado. Es aquel cuyos conocimientos y facultades especiales para intervenir en la proyección, cálculo, construcción, operación o mantenimiento de una determinada instalación, han sido comprobados en términos de la legislación vigente o por medio de un procedimiento de evaluación de la conformidad, bajo la

responsabilidad del usuario o propietario de las instalaciones2.

5.22 Personal Ejecutor del Trabajo. Es la persona responsable de ejecutar las actividades de trabajo que le han sido asignadas y que cuenta con las competencias necesarias para realizarlo.

5.23 Personal del Área (Operador Responsable). Es el personal operativo, asignado al área donde se va a ejecutar el trabajo, quien realiza la operación de las instalaciones y/o equipos de proceso. Pueden ser el encargado de la planta, supervisor de operación, jefe de patio u operador del área y que es designado por el Responsable del Área (operativo) para la verificación del cumplimiento de los requerimientos SSPA previo a la ejecución de un trabajo potencialmente peligroso.

5.24 Planeación de los Trabajos. Actividad desarrollada por el Equipo multidisciplinario de trabajo a través del AST en reuniones previas (se recomienda al menos 7 días antes) a la ejecución de los trabajos, para determinar los recursos requeridos como

2Secretaria del Trabajo y previsión Social. Norma Oficial Mexicana NOM-029-STPS-2005. Capítulo 4, Subíndice 4.16.

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son: herramientas, recursos materiales y humanos, tiempos de ejecución, identificación de riesgos y procedimientos aplicables.

5.25 Planeación de los trabajos de atención inmediata. Trabajos en que por alguna condición particular o por excepción, es necesario su inicio en el menor tiempo posible, se debe iniciar la planeación de los mismos a la mayor brevedad, considerando para ello, el tiempo suficiente para realizar sin excepción, la Orden de Trabajo, el AST de acuerdo al nivel de riesgo (nivel 1 ó 2), el Permiso de Trabajo y las Listas de Verificación.

5.26 Plano de Localización de Equipos. Plano en vista de planta, que indique la localización de las instalaciones y equipos, ubicado en el Cuarto de Control Central, en donde se deben indicar mediante señaladores, el lugar en donde realizan trabajos de mantenimiento / construcción.

5.27 Procedimientos Críticos. Secuencia de actividades clasificadas como de alto riesgo, donde el personal se encuentra potencialmente expuesto a sufrir daños físicos, ocasionados por liberación de energía o sustancia tóxica, corrosiva, reactiva, inflamable, explosiva, biológica infecciosa, caídas, golpes o sobreesfuerzos. Relación de procedimientos críticos de acuerdo al RSHPMOS vigente.

1. Entrada Segura a Espacios Confinados. 2. Protección Contraincendio. 3. Equipo de Protección Personal. 4. Prevención de Caídas. 5. Seguridad Eléctrica. 6. Bloqueo de Energía y Materiales Peligrosos. 7. Delimitación de Áreas de Riesgo (barricadas). 8. Apertura de Líneas y Equipos de Proceso. 9. Izaje

5.28 Residente o Supervisor de Trabajos por terceros. Representante de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios ante el Proveedor o Contratista, que es Responsable en la Administración y la Supervisión del desarrollo y ejecución de las actividades objeto del contrato, forma parte del Equipo Multidisciplinario y como representante de Pemex ante terceros, es quien debe realizar los trámites correspondientes para dar cumplimiento a lo indicado en el presente documentos normativos para la realización de los trabajos.

5.29 Responsable de la Dependencia Externa. Responsable de la operación y/o mantenimiento y/o construcción de instalación(es) ubicada dentro de una instalación de PEMEX Refinación (área compartida), pero que pertenece a un Organismo o Dependencia distinto de esta, así como del personal involucrado en estas actividades. Es responsable de la recepción-entrega de los equipos o instalaciones que le corresponden, cuando se ejecute un trabajo potencialmente peligroso o no peligroso, asimismo debe participar en los AST requeridos para la ejecución segura de estos trabajos.

5.30 Responsable de la Ejecución del Trabajo. Es la persona a cuyo cargo se encuentra el Personal Ejecutor del trabajo son: Jefe/Ingeniero de Mantenimiento, Coordinador de Mantenimiento, Ingeniero de Planeación del Mantenimiento,

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Ingeniero de Rehabilitaciones, Jefe de taller de la especialidad, Mando Medio (Cabo o Técnico) de la especialidad, Ingeniero de Inspección, Ingeniero Residente o Supervisor de PEMEX Refinación. En trabajos ejecutados por terceros, el Responsable de la Ejecución del Trabajo será el Residente o Supervisor de PEMEX Refinación designado en el contrato de adquisición, obra o servicio.

5.31 Responsable del Área (Operativo). Es la persona a cuyo cargo directo está la instalación o área en que se efectúa el trabajo. Pudiendo ser el Jefe de Área de Operación o el Ingeniero de Operación o el Residente del área o jefe de taller. Responsable de coordinar y supervisar aquellas actividades que por su grado de complejidad, diversidad de dependencias o diversidad de especialidades involucradas en la ejecución de un trabajo que se realice en su área.

5.32 Responsable de la Coordinación del Trabajo. Es la persona designada por el Grupo Multidisciplinario de trabajo, para coordinar y supervisar las actividades a desarrollar. Dependiendo del trabajo a realizar, es el Responsable de Operación Peligrosa ROP.

5.33 Responsable de la Función Seguridad, Salud y Protección Ambiental / Profesional SSPA. Es la persona que realiza funciones orientadas hacia la asesoría, difusión y vigilancia al cumplimiento de normatividad, auditoria, monitoreo del comportamiento del SSPA, gestión del Sistema PEMEX-SSPA y seguimiento de acciones preventivas o correctivas del mismo. Participa en el equipo Multidisciplinario de Trabajo como asesor y como auditor durante el proceso del Sistema de Permiso de Trabajo.

5.34 Responsable de la Operación Peligrosa (ROP). Persona de operación o mantenimiento o construcción, designado por el Equipo Multidisciplinario, a la que se le otorga la autoridad y responsabilidad de coordinar la ejecución de los trabajos de una operación peligrosa, mediante la asignación específica de los recursos y para dirigir y supervisar las actividades para la realización de dichas Operaciones.3

5.35 Responsable de trabajos en derecho de vía. Es la persona o personas con conocimientos y habilidades técnicas, que llevan a cabo la ejecución del trabajo en forma manual directa en ductos instalados sobre el derecho de vía, ya sean empleados de PEMEX Refinación, Contratistas o Proveedores.

5.35.1 Deben verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Permiso de Trabajo y las condiciones de seguridad en que se encuentra el equipo o instalación a intervenir, determinando en el sitio la autorización para el inicio y ejecución del trabajo; asimismo las condiciones seguras para operar después de intervenirse; con la autoridad para suspender la actividad al observar desviaciones en su ejecución.

5.36 Sistema de Permiso de Trabajo. Conjunto de Elementos interrelacionados e interdependientes, que aseguran la ejecución de actividades de mantenimiento, construcción o desmantelamiento, en forma ordenada, de acuerdo a las etapas siguientes:

3 Lineamientos para la Realización de Operaciones Peligrosas 800-80000-DCSIPA-L-001 Rev. 0, Marzo 2004

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1. Planeación: Análisis por equipo multidisciplinario, definición de tipo de AST y

su elaboración. 2. Programación: Determinar cuándo se realizará el trabajo. 3. Ejecución Disciplinada: Cumplimiento al AST, Listas de Verificación

aplicables y elaboración y autorización del Permiso de Trabajo PDT. 4. Auditoría: Verificación de Cumplimiento.

5.37 Sistema de Seguridad (para protección de equipos y/o instalaciones). Conjunto de equipos y componentes que se interrelacionan y responden a las alteraciones del desarrollo normal de los procesos o actividades en la instalación o centro de trabajo y previenen situaciones que normalmente dan origen a accidentes o emergencias.4

5.38 Supervisor de Seguridad y Salud en el trabajo del Tercero (contratista o proveedor). Es el responsable por parte del Contratista y/o Proveedor de verificar y supervisar todas las actividades en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como el cumplimiento a las medidas indicadas en el permiso para la ejecución de los trabajos con riesgo.5 Debe estar calificado y acreditado en la aplicación del Sistema de Permiso de Trabajo.

5.39 Tablero para Trabajos en Ejecución. Tablero-pedestal rotulado con la leyenda “Trabajos en Ejecución”, debe permanecer visible en el lugar donde se ejecutan los trabajos potencialmente peligrosos y en él debe colocarse la documentación correspondiente (Orden de Trabajo SAP, PDT, AST, listas de verificación). En el caso de los Cuartos de Control, debe instalarse un tablero en el interior del mismo donde se coloca la copia correspondiente de los PDT’s en ejecución.

5.40 Terceros. Persona ajena al Centro de Trabajo (contratista o proveedor) que labora temporalmente en éste, involucrado directa ó indirectamente con el proceso y que por el motivo de su trabajo agrega un riesgo. Se considera también personal de compañías que eventualmente realizan trabajos dentro de instalaciones de PEMEX Refinación en donde exista alguna relación sin ser necesario algún contrato formalizado.

5.41 Trabajo No Peligroso. Actividad analizada e identificada como no peligrosa, en la reunión de planeación y programación del Equipo Multidisciplinario del Centro de Trabajo / Instalación. Para su ejecución se requiere de la Orden de Trabajo/Mantenimiento (PM SAP) y la elaboración de un AST nivel 2, estos trabajos No requieren Permiso de Trabajo.

5.42 Trabajo Potencialmente Peligroso. Es aquel que por sus condiciones y características, puede desencadenar en un accidente de graves consecuencias y que para su ejecución requiere de un análisis preliminar de riesgo o Análisis de Seguridad en el Trabajo AST Nivel 1 y SI requiere un Permiso de Trabajo.6

5.42.1 La identificación de un trabajo como potencialmente peligroso, se realiza por el Equipo Multidisciplinario de Trabajo, en la reunión de planeación y programación del Centro de Trabajo/Instalación.

4 Manual SSPA Información General, 800/16000/DCO/MA/01/10

5 Anexo "SSPA" primera versión junio 2011

6 800/80000/DCSIPA/L/001. Lineamientos para la Realización de Operaciones Peligrosas. Marzo 2004

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5.42.2 Se consideran trabajos potencialmente peligrosos, independientemente de

quien ejecute los trabajos, incluyendo los que se realizan con personal de Contratistas, en forma enunciativa más no limitativa, los siguientes:

a. Carga y descarga de materiales peligrosos y/o residuos Corrosivos, Reactivos, Explosivos, Tóxicos, Inflamables y Biológico-Infecciosos. (CRETIB).

b. Maniobras de manejo de sustancias radioactivas. c. Las que implican trabajos de mantenimiento en equipos o

instalaciones en operación, áreas calientes, presurizadas, con vibración o que contengan o puedan contener materiales tóxicos, inflamables, explosivos, reactivos o corrosivos.

d. Las actividades que se realicen en equipos o instalaciones para devolverlas a sus especificaciones o a condiciones de operación seguras, después de un paro no programado.

e. Entrega-recepción para mantenimiento de equipos o instalaciones que manejan hidrocarburos u otros productos peligrosos.

f. En apertura de: bridas, conexiones, juntas de tuberías, equipos o recipientes que sus servicios sean, productos corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables, biológico infecciosos, combustibles o agresivos, los cuales deben estar previamente bloqueados, vaciados, depresionados y purgados.

g. Maniobras con equipo pesado que se ejecuten dentro de instalaciones de proceso en funcionamiento o a distancias críticas de éstas.

h. Maniobras con equipo pesado en áreas en construcción o dentro de áreas en operación.

i. Excavaciones o maniobras con equipo pesado en derechos de vía donde existan ductos en funcionamiento o empacados con hidrocarburos u otros productos peligrosos.

j. Trabajos no rutinarios desarrollados en alturas. cuando no existan estructuras fijas para protección.

k. En trabajos que se efectúen en espacios confinados. l. En trabajos que se efectúen en excavaciones. m. Manejo de sustancias químicas altamente riesgosas en laboratorios de

las cuales no se tenga un procedimiento para su manejo. n. Trabajos eléctricos donde se intervengan circuitos y/o equipos, que se

encuentren dentro de un área clasificada. o. Trabajos eléctricos en líneas o equipos de alto voltaje. p. En trabajos que se realicen en equipos, circuitos o sistemas eléctricos,

donde se pueda tener acceso directo a las partes vivas y/o cuando exista el riesgo de que ocurra alguna descarga eléctrica por su cercanía.

q. En trabajos que se efectúen en líneas de transmisión o en su cercanía, en el interior de registros eléctricos o en libranzas de tableros eléctricos para su mantenimiento, así como para el saneamiento de circuitos eléctricos y subestaciones.

r. En trabajos que requieran de soldadura, uso de flama abierta, arco eléctrico, esmerilado, que produzcan calor o chispas y que se efectúen

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en áreas de proceso o construcción, fuera del área de los talleres u oficinas administrativas de acuerdo a la clasificación del área.

s. Operaciones de buceo. t. Corrida de diablos en ductos de transporte de hidrocarburos. u. Desenterrar, desmantelar o intervenir un ducto dado de baja. v. Cuando el trabajo a realizar implique la ejecución de varias actividades

y/o la intervención de diversos departamentos o entidades y que por sus características podría ocasionar riesgos, deben analizarse en su conjunto, estableciendo claramente la secuencia de actividades, las medidas de seguridad que procedan y las recomendaciones necesarias, especificando en cada caso los procedimientos de trabajo a seguir y apoyándose con dibujos o diagramas explicativos cuando así se requiera (isométricos, localización de juntas ciegas, diagramas unifilares, etc.), debiendo incluir además una minuta de trabajo.

5.42.3 Para los efectos del presente documento, se considera que no requieren Permiso de Trabajo, las siguientes actividades: a. Paro y arranque programado de acuerdo a procedimiento. b. Paro por emergencias operacionales de acuerdo a procedimiento. c. Operaciones orientadas al control de incendios, fugas y otras

contingencias previstas en los Planes internos y externos de atención a emergencias y al documento normativo para la formulación de Planes de Respuesta a Emergencias.

d. Actividades operativas que cuentan con procedimiento seguro para su ejecución, como ejemplo, la toma de muestra o la medición física de nivel, en tanques de almacenamiento, entre otros.

e. Las que cuentan con un procedimiento seguro para su ejecución, desarrollado y aprobado por el Centro de Trabajo, el cual debe cumplir con todas las etapas del Proceso de Disciplina Operativa, verificando que cumpla satisfactoriamente con todos los requerimientos de la evaluación de calidad (seguridad y técnicos), que contengan Listas de Verificación requeridas y con lo indicado en el Documento Normativo para elaborar Procedimientos e Instructivos de trabajo vigente, a menos que el procedimiento/instructivo indique el requerimiento de Permiso de Trabajo. En caso de que el procedimiento no cumpla con los requerimientos mencionados, invariablemente, se deben elaborar el AST y el PDT correspondientes, asimismo, se debe informar al responsable de DO del Centro de Trabajo, para coordinar la revisión y actualización del documento normativo.

5.43 Travesía.- Viaje de una embarcación de un puerto a otro.

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6. Desarrollo

6.1 Disposiciones Generales. 6.1.1 El fundamento legal que sustenta la obligación de regular lo

correspondiente a los aspectos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA) que deben observar los trabajadores de PEMEX Refinación y Terceros que realizan actividades en los Centros de Trabajo de PEMEX Refinación, está contenido en las Normas Oficiales Mexicanas NOM-028-STPS-2012, NOM-031-STPS-2011, y en el Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

6.1.2 Es obligación de la Máxima Autoridad del Centro de Trabajo establecer y aplicar un programa de capacitación y adiestramiento a los trabajadores de PEMEX Refinación relacionados con trabajos potencialmente peligrosos, el cual debe incluir a trabajadores de planta y transitorios. 7

6.1.3 Es obligación del tercero, capacitar y adiestrar a sus trabajadores en el Sistema de Permiso de Trabajo conforme a lo indicado en el anexo SSPA de PEMEX Refinación.

6.1.4 Los registros originales que se generen durante la aplicación de este documento deben conservarse por un periodo de 5 años, conforme a la normatividad oficial aplicable.

6.1.5 Es obligación de la Máxima Autoridad del Centro de Trabajo o quien éste designe, comunicar a sus trabajadores y a los de terceros los riesgos a los que estarán expuestos y los accidentes previos que hayan ocurrido en la actividad a desarrollar, así como las reglas de seguridad generales y específicas del área donde va a realizar el trabajo.

6.1.6 Los trabajos potencialmente peligrosos, se deben realizar en días hábiles (no se deben programar en días festivos ni fines de semana) y con luz de día; cuando sea estrictamente necesario, realizarlos en días y en horarios diferentes (cuando la condición a corregir, pone en riesgo al personal, las instalaciones y/o a la comunidad), dichos trabajos deben ser autorizados por escrito por la máxima autoridad del centro de trabajo, debiendo estar presente el equipo multidisciplinario del área involucrada.

6.1.7 Trabajos en Embarcaciones.

a. Cuando se requiera la realización de trabajos potencialmente peligrosos a bordo de una embarcación adscrita a PEMEX Refinación, surta en una instalación portuaria, el personal ejecutor del trabajo será el de la instalación portuaria y el responsable de la coordinación del trabajo será la persona designada por el Equipo Multidisciplinario de trabajo (el cual debe integrarse con personal de la instalación portuaria y de la embarcación a intervenir); siendo el responsable de coordinar y supervisar las actividades que se ejecuten desde el inicio hasta su conclusión, vigilando el estricto cumplimiento en la aplicación de los

7 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2012. Capítulo 17, subíndice 17.4

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procedimientos seguros, pruebas o indicaciones específicas o adicionales descritas en el AST, PDT y/o MDT analizado y autorizado invariablemente por el Capitán de la embarcación, además por el Jefe de Máquinas y Primeros Oficiales de la embarcación (según el departamento que corresponda) y la Máxima Autoridad de la Instalación Portuaria.

b. La responsabilidad del coordinador del trabajo, no exime al Capitán de la embarcación, Jefe de Máquinas y Primeros Oficiales de la embarcación, de supervisar la ejecución del trabajo, así como de verificar que las medidas de seguridad descritas en el AST, PDT y/o MDT analizado y autorizado, sean complementarias a las existentes a bordo.

c. Cuando se requiera la ejecución de trabajos potencialmente peligrosos a bordo de una embarcación en travesía, el Equipo Multidisciplinario de trabajo se integrara por: Capitán, Primeros Oficiales, Jefe de Máquinas, Segundo Oficial de Cubierta, Mayordomo y Contramaestre, además de los que por su especialidad sean designados por el grupo.

d. Cuando los trabajos de riesgos o potencialmente peligrosos sean ejecutados por el propio personal de la embarcación, cuando esta se encuentre amarrada, fondeada, en dique o atracada en el muelle, el análisis y emisión del AST y PDT serán responsabilidad del Equipo Multidisciplinario de la misma embarcación, con conocimiento de la máxima autoridad de la instalación portuaria, utilizando para ello el Permiso de Trabajo para Áreas Compartidas.

6.2 Requerimiento de ejecución de un trabajo de mantenimiento / construcción.

6.2.1 El Responsable del Área (Operativo), genera aviso de avería, por la detección de un requerimiento, necesidad y/o detección de condiciones inseguras, derivada de inspecciones preventivas de riesgos (Auditoría Efectiva, Recorrido de CLMSH, Auditorías, Visita de Reaseguro, Programa de Inspección preventiva de riesgos, entre otras).

6.2.2 El Responsable de la Ejecución de los trabajos genera Orden de Trabajo asociado a las actividades de construcción, rehabilitación y/o desmantelamiento de equipos estáticos, dinámicos o de instalaciones fijas o semifijas y/o móviles.

6.2.3 El Responsable de la Ejecución de los trabajos, genera los programas de mantenimiento preventivo y predictivo de los equipos e instalaciones en sistema PM SAP.

6.3 Planeación por el Equipo Multidisciplinario.

6.3.1 El área de mantenimiento o de proyectos, genera reporte de trabajos de mantenimiento por realizar (construcción y/o mantenimiento correctivo, preventivo, predictivo o desmantelamiento), considerando como mínimo el reporte de trabajos programados y rezagados (Back Log) de PM de SAP y construcción de obras, rehabilitaciones o desmantelamiento.

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6.3.2 Para cada necesidad de intervención de mantenimiento / construcción,

sean ejecutados por personal de Pemex o tercero, debe generarse una Orden de Mantenimiento/Orden de Trabajo SAP, la cual debe incluir la relación completa de actividades a ejecutar en el equipo o instalación a ser intervenida y la ubicación técnica para mantener el registro histórico del mismo y de acuerdo a la definición de Orden de Mantenimiento/Orden de Trabajo SAP.

Nota: Para Instalaciones en construcción en donde no se cuente con el Sistema SAP, se puede elaborar la orden de trabajo en forma manual (anexo 23).

6.3.3 El Equipo Multidisciplinario debe realizar la planeación de los trabajos, con la anticipación suficiente a la fecha de ejecución, se recomienda al menos 7 días, efectuando las reuniones necesarias, con los siguientes objetivos:

a. Identificar los casos que impliquen Cambios en la Tecnología del Proceso, los cuales deben ser tratados de acuerdo con el Documento Normativo para Administrar Cambios en Instalaciones Industriales de PEMEX Refinación, vigente.

b. Analizar todas las actividades, para identificar los riesgos potenciales y determinar si son potencialmente peligrosas o no, identificando los requerimientos siguientes:

Actividades No Peligrosas.

Orden de Trabajo/Mantenimiento (PM SAP).

Análisis de Seguridad del trabajo AST Nivel 2.

Actividades Potencialmente Peligrosas.

Orden de Trabajo /Mantenimiento (PM SAP).

Análisis de Seguridad del trabajo AST Nivel 1.

Permiso de Trabajo PDT. (Caliente o Frío).

Listas de Verificación aplicables. Anexos 8 a 17

Nota. Referencia: Procedimiento para realizar Análisis de Seguridad del Trabajo 300-90000-DG-SASP-2301.

c. Determinar el requerimiento de una Minuta de Trabajo Peligroso para establecer las medidas de seguridad necesarias para efectuar trabajos considerando que durante el desarrollo de las actividades pueden presentarse alguna de las condiciones siguientes:

Puedan afectar a otras instalaciones, personas o al medio ambiente.

Cuando la duración del trabajo requiera la autorización de más de un permiso de trabajo, incluyendo sus revalidaciones, siempre y cuando persistan las condiciones originales en las cuales fue autorizado el trabajo.

El trabajo a desarrollar requiere de mayores niveles de supervisión.

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Las actividades serán efectuadas por más de un departamento.

Trabajos de mantenimiento integral en alguna planta o sector o que debido a la complejidad del mismo requiere de la intervención de más de una especialidad.

d. Asignar las prioridades de ejecución (Alta Media o Baja), verificando previamente que se cuente en el centro de trabajo con los recursos humanos y materiales necesarios para su ejecución, entre otros los siguientes:

Personal capacitado y entrenado

Personal supervisor (Programar únicamente el número, de trabajos que se puedan supervisar correctamente durante la jornada).

Materiales y equipos,

Refacciones,

Herramientas.

e. Designar al Coordinador de la Ejecución de los Trabajos / Responsable de la Operación Peligrosa ROP cuando sea requerida la supervisión de aquellas actividades que por su grado de complejidad, diversidad de dependencias o diversidad especialidades involucradas en la ejecución, de acuerdo con lo indicado en los Lineamientos para la Realización de Operaciones Peligrosas 800-80000-DCSIPA-L-001 Rev. 0, Marzo 2004.

El ROP debe ser designado por el Equipo Multidisciplinario, con la aprobación de la Máxima autoridad del Centro de Trabajo o Instalación en base a su experiencia y conocimiento de las instalaciones.

El ROP debe ser designado especialmente para cada operación peligrosa.

f. Registrar lo indicado, en el formato de registro de Reuniones de Planeación, Anexo 2, el cual debe ser administrado por el Responsable del área (operativo).

g. En aquellos casos que se realicen trabajos de Perforaciones o excavaciones con maquinaria, por personal del centro de trabajo, invariablemente se deberán revisar los planos debidamente actualizados y autorizados antes de iniciar los trabajos.

6.3.4 Planeación de Trabajos en áreas Compartidas.

a. El Responsable de la Dependencia Externa solicitante debe presentarse y/o enviar vía electrónica la documentación correspondiente a los trabajos a ser realizados, al menos 7 días antes de la ejecución de los mismos, para que sean analizados en las reuniones de Planeación y Programación del Centro de Trabajo, donde formará parte del equipo Multidisciplinario que realizará el análisis de las actividades a realizar para identificar los riesgos y

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determinar si son potencialmente peligrosos o no, identificando los requerimientos siguientes:

Actividades No Peligrosas. o Orden de Mantenimiento (PM SAP). o Análisis de Seguridad del trabajo AST Nivel 2.

Actividades Potencialmente Peligrosas. o Orden de Mantenimiento (PM SAP). o Análisis de Seguridad del trabajo AST Nivel 1. o Permiso de Trabajo para áreas Compartidas PAC (Caliente o Frío) o Listas de Verificación aplicables. Anexos 8 a 17

Nota. Referencia: Procedimiento para realizar Análisis de Seguridad del Trabajo AST 300-90000-DG-SASP-2301.

b. En aquellos casos que se realicen trabajos por Compañías Contratistas, coordinados por la Subdirección de Proyectos, que potencialmente pudieran afectar a las instalaciones del Centro de Trabajo, (por ejemplo: integraciones, excavaciones y/o perforaciones con

maquinaria, maniobras de izaje de equipos de grandes dimensiones), se debe utilizar invariablemente el Permiso de Trabajo de Áreas Compartidas.

c. En aquellos casos que se realicen trabajos de Perforaciones o excavaciones con maquinaria, por personal de compañías contratistas invariablemente se deberán revisar los planos debidamente actualizados y autorizados antes de iniciar los trabajos. En el caso de ser personal de la Subdirección de Proyectos, el Supervisor del Trabajo se deberá considerar el trabajo como en Área compartida por lo que se deberá cumplir con el Permiso de Trabajo para Área Compartida y los procedimientos aplicables.

6.3.5 Análisis de Seguridad del Trabajo AST.

a. Durante la planeación y antes de ejecutar cualquier trabajo se debe de realizar físicamente en la instalación donde se realizarán los trabajos, el Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST) nivel 1 o 2, de acuerdo a lo indicado en el Procedimiento 300-90000-DG-SASP-2301, para determinar los riesgos específicos, los Procedimientos Críticos y Listas de Verificación aplicables, participando el Equipo Multidisciplinario de Trabajo.

Nota: Considerar lo indicado en el punto 5.42 (definición de trabajos peligrosos) para determinar los trabajos potencialmente peligrosos los cuales requieren un AST nivel 1.

b. Asimismo, durante la etapa de planeación se debe elaborar el AST, el cual debe considerar las actividades que se realizarán en las siguientes etapas:

1. Paro del Equipo.

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2. Aislamiento, Liberación de Energía y Materiales Peligrosos. 3. Actividades de Mantenimiento / Rehabilitación / Construcción a

realizar. 4. Equipo Disponible-Recepción. 5. Retorno a Operación.

6.3.6 El Responsable de la Ejecución del Trabajo debe asegurarse por medio de los registros de DO y de capacitación específica, que el Personal Ejecutor del Trabajo bajo su mando, tiene los conocimientos, habilidades técnicas requeridas y la experiencia necesaria para cumplir los procedimientos aplicables y desarrollar las actividades planeadas con seguridad; además de satisfacer las aptitudes físico-funcionales que demanda el tipo de trabajo a realizar.

6.3.7 De acuerdo con la naturaleza del trabajo y a juicio del Responsable de la Ejecución del Trabajo, se recomienda que el personal ejecutor que inicia un trabajo, sea el mismo que lo termine, en caso de que esto no sea posible, aplicar lo siguiente:

a. Asegurar la entrega-recepción de los trabajos en ejecución entre los trabajadores que iniciaron el trabajo y quienes lo continuarán, en el lugar de su ejecución, el personal entrante, debe verificar nuevamente que se mantienen las medidas de seguridad establecidas en el AST, PDT y debe elaborar las Listas de Verificación aplicables.

b. Suspender los trabajos, verificando que el área o instalación quede en condiciones seguras y al reanudar los trabajos, verificar que se mantienen las medidas de seguridad establecidas en el AST, PDT y Listas de Verificación aplicables.

6.3.8 Aquellos trabajos donde se requiera intervenir algún equipo propio de las Áreas Operativas dentro de los talleres de mantenimiento y con ello se adicionen riesgos al taller propios de la instalación, deben tratarse conforme lo señala este documento, en estos casos debe delimitarse el área correspondiente y los responsables del área y del equipo son el Responsable de la Ejecución del Trabajo y el Responsable Operativo, respectivamente.

6.3.9 Considerar la posibilidad de trasladar el equipo a intervenir fuera del área de proceso, almacenamiento o servicios principales, evitando en lo posible, la ejecución de trabajos en Caliente.

6.4 Programación de Trabajos.

6.4.1 El Responsable del Área, debe asignar la prioridad de la ejecución de los trabajos de acuerdo a las necesidades y/o a la Matriz de Valoración de Riesgo MVR, cumpliendo los programas POA, POT y POM, privilegiando los sistemas de seguridad y equipos críticos.

6.4.2 Considerar que previo a realizar la programación de la ejecución de los trabajos, se debe contar con los materiales, equipos, herramientas y

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refacciones necesarias y que fueron determinadas por el equipo Multidisciplinario, durante la planeación.

6.4.3 Una vez que el Equipo Multidisciplinario ha determinado cuales trabajos serán realizados y su prioridad, el responsable de mantenimiento / proyectos generará las órdenes de trabajo correspondientes, indicando la fecha y hora de inicio de los trabajos, así como la participación de las diferentes especialidades, dando aviso al Responsable del Área, al personal ejecutor de las especialidades requeridas y al profesional SSPA y en caso necesario a los responsables para apoyo en caso de requerir respuesta a emergencia.

6.4.4 Los trabajos potencialmente peligrosos, se deben realizar en días hábiles (no se deben programar en días festivos ni fines de semana) y con luz de día; cuando sea estrictamente necesario, realizarlos en días y en horarios diferentes (cuando la condición a corregir, pone en riesgo al personal, las instalaciones y/o a la comunidad), dichos trabajos deben ser autorizados por escrito por la máxima autoridad del centro de trabajo, debiendo estar presente el equipo multidisciplinario del área involucrada.

6.5 Prueba de explosividad, toxicidad y concentración de oxígeno.

6.5.1 El Responsable del Área (Operativo), debe solicitar la ejecución de prueba de explosividad, toxicidad, concentración de oxígeno, en caso de que se requiera para la entrega del equipo / instalación, verificando que ésta se realice y que los valores obtenidos sean registrados en el Permiso de Trabajo los requeridos, previo a la entrega al responsable de la ejecución de los trabajos.

6.5.2 El personal ejecutor de las pruebas de explosividad debe contar con la acreditación correspondiente, con la finalidad de asegurar su competencia, la cual debe ser expedida por el área de Recursos Humanos o quien haga sus funciones, con la evaluación y el aval de la máxima autoridad Profesional SSPA del Centro de Trabajo/Instrucción, considerando al menos los requerimientos establecidos en el anexo 22.

Nota: En los Centros de Trabajo de la Subdirección de Producción, la acreditación también puede ser avalada por un coordinador de SISO designado por la Máxima Autoridad Profesional SSPA (Jefe de UASIPA).

6.5.3 El personal designado para la ejecución de pruebas de explosividad, toxicidad y concentración de oxígeno, de compañías contratistas debe estar acreditado por la máxima autoridad de la compañía o por el representante legal, así como evaluado y avalado por la máxima autoridad Profesional SSPA del Centro de Trabajo / Instalación, considerando al menos los requerimientos establecidos en el anexo 22. Adicionalmente, deberá presentar el certificado de calibración de los equipos para realizar dichas pruebas.

Nota: La vigencia de la acreditación para personal de compañías contratistas será únicamente por el tiempo de duración del contrato.

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6.5.4 En trabajos realizados por compañías contratistas, invariablemente, la

prueba inicial de explosividad, toxicidad y concentración de oxígeno se debe efectuar por personal de Pemex Refinación, y las subsecuentes requeridas se realizarán por el personal acreditado de la compañía contratista.

Nota: para la Subdirección de Proyectos, la prueba inicial se puede efectuar por personal contratista cuando no se cuente con equipo o personal acreditado por parte de Pemex Refinación.

6.5.5 El equipo Multidisciplinario debe designar al personal acreditado que realizará las pruebas, de explosividad, toxicidad, oxigeno, de acuerdo a lo siguiente:

Subdirección de Producción: Ingeniero de Operación o Servicios Principales o Responsable de la Ejecución del trabajo.

Subdirección de Distribución: Ayudante de Maniobras y Operaciones Contra incendio, Operador de equipo mecánico contra incendio, Inspector de Seguridad, Ayudante Ingeniero y/o mando medio. Tercero contratista acreditado por Pemex y capacitado por la Compañía.

Subdirección de Almacenamiento y Reparto: Ayudante de Maniobras y Operaciones Contra incendio, Operador de primera de Equipo Mecánico contra Incendio, Operador contraincendio SIMCOT, Bombero Clase B Contraincendio o Cabo de Contraincendio, entre otros del área de SIPA, Tercero contratista acreditado por Pemex y capacitado por la Compañía.

Subdirección de Proyectos: Supervisor de Seguridad de personal de Pemex en el proyecto, Supervisor de seguridad del contratista acreditado por Pemex y capacitado por la Compañía.

6.5.6 El personal designado, realiza las pruebas de explosividad, toxicidad y ausencia o exceso de oxígeno requeridas. Estas pruebas deben realizarse como máximo, 15 minutos previa al inicio del trabajo (se recomienda que se realice en el momento de la entrega-recepción) y de en forma intermitente en PDT, con la frecuencia establecida por el Equipo Multidisciplinario, indicando los valores obtenidos de acuerdo a lo siguiente:

Resultado del valor % LEL (Límite Explosivo Inferior); que como práctica segura debe ser 0%.

Presencia de oxigeno con valor permisible de 19.5% mínimo a 23.5% máximo, para atmosferas en la cual no se requiere inertizado.

En espacios confinados inertizados donde exista la presencia de hidrocarburos la concentración de oxigeno máxima permisible debe ser 0%, 5 ppm de HC y 0% de explosividad.

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Toxicidad en PPM, valor permisible de TLV 8 hrs (valor límite umbral)

del gas del que se trate (H2S, Cloro, etc.), de acuerdo a lo indicado en las Hojas de Datos de Seguridad de la Sustancia HDSS.

Nota: Cualquier incumplimiento a estos parámetros no permitirá la autorización del trabajo, por lo que se procederá a realizar lo necesario para alcanzar los valores requeridos.

Registrando en el PDT, el resultado del valor medido, su nombre, No. de Acreditación y la hora a la que se realizó la prueba.

Cuando por algún motivo el trabajo se abandone por al menos media hora, como práctica segura se deberán realizar nuevamente las pruebas de gas requeridas, anotando los valores numéricos resultantes % LEL, PPM, %O2. (Incluir el lapso de tiempo que se destina al descanso).

6.5.7 Cuando sea requerido en el Análisis de Seguridad del Trabajo (AST), se podrán realizar pruebas de gases adicionales, con intervalos máximos de 4 hrs entre pruebas, pudiendo incrementar la frecuencia, e incluso considerar monitoreo continuo, utilizando para ello el anexo 8.1.

6.5.8 Para la ejecución de Trabajos en Caliente, se debe efectuar el monitoreo de explosividad, toxicidad y concentración de oxígeno en forma continua.

6.5.9 Cuando se requieran pruebas continuas de explosividad, toxicidad y concentración de oxígeno, se deberá implementar el uso de equipos portátiles de monitoreo continuo y la asignación de personal como observador del monitoreo durante la ejecución del trabajo para que en caso de detectarse alguna medición fuera de lo permitido, se proceda a la suspensión del trabajo.

6.5.10 El personal designado, deberá asegurar la funcionalidad de los equipos de monitoreo para las pruebas de gases de acuerdo a recomendaciones del fabricante y que cuenten con certificado de calibración vigente.

6.5.11 El personal designado que realizará las pruebas, de explosividad, toxicidad, oxigeno, solicitadas en el Permiso de Trabajo, incluyendo las pruebas previas al trabajo con flamas abiertas, al aire libre y las entradas en espacios confinados, debe estar debidamente calificado para ello, debiendo contar con la autorización y acreditación del Profesional SSPA.

6.6 Ejecución de los Trabajos.

6.6.1 Aplicación del Permiso de Trabajo (PDT).

Este permiso debe aplicarse considerando las disposiciones generales establecidas en el punto 6.1.

a. Previo al inicio de los trabajos, el Responsable del Área y el Responsable de la Ejecución del Trabajo, deben elaborar el Permiso de Trabajo PDT (Anexo 3), llenando las secciones correspondientes de acuerdo a lo Indicado en el Instructivo de llenado (anexo 4.1), en base a

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los requerimientos establecidos en el AST por el equipo multidisciplinario en la planeación de los trabajos.

b. Del mismo modo, previo al inicio de los trabajos, el Responsable del Área, personal del Área (operador responsable), el Responsable de la Ejecución del Trabajo y Personal Ejecutor, deben verificar el cumplimiento a lo dispuesto por el Equipo Multidisciplinario en el AST Nivel 1, Listas de Verificación aplicables y consideraciones adicionales de seguridad establecidas.

c. Una vez que se ha verificado el cumplimiento a las medidas de seguridad, el Responsable del Área (Operativo) y el Responsable de la ejecución del Trabajo, darán la autorización de inicio de los trabajos, firmando en el PDT.

d. En aquellos casos en donde se requiera la instalación/retiro de dispositivos para el bloqueo de energía (bridas / juntas ciegas, tapones, figuras ocho, cierre de válvulas, cadenas, candados, entre otros), se debe utilizar el formato 300-90000-DG-SASP-2300-F11.1 (Anexo 13.1) para el control y verificación previa al inicio de los trabajos y previa al cierre del Permiso de Trabajo, considerando las indicaciones del Procedimiento Crítico para el Bloqueo de energía y Materiales Peligrosos vigente.

e. En aquellos casos en donde se requiera el retiro o by pass de equipos o sistemas de protección e instrumentación (medidores), se debe utilizar el formato 300-90000-DG-SASP-2300-F18 (Anexo 21) para el control y verificación al inicio de los trabajos y previo al cierre del permiso de trabajo, considerando las indicaciones de la “Guía para el control de inhabilitación y/o by pass de protecciones” 300-90000-DG-ASP-09102 vigente.

6.6.2 Aplicación del Permiso de Trabajo para áreas Compartidas (PAC).

a. Para autorizar la ejecución de trabajos en equipos o instalaciones que pertenecen a Subdirecciones o Dependencias distintas a las del Centro de Trabajo, que son operadas y/o mantenidas y/o construidas por personal de estas dependencias, se requiere hacerlo por medio del Permiso de Trabajo de Áreas Compartidas PAC.

b. Este permiso debe aplicarse considerando las disposiciones generales establecidas en el punto 6.1.

c. Previo al inicio de los trabajos, el Responsable de la Dependencia Externa y el Responsable de la Ejecución del Trabajo, deben elaborar el Permiso de Trabajo para Áreas Compartidas PAC (Anexo 5), llenando las secciones correspondientes de acuerdo a lo Indicado en el Instructivo de llenado (anexo 6.1).

d. Del mismo modo, previo al inicio de los trabajos, el Responsable de la Dependencia Externa, personal del Área, el Responsable de la Ejecución del Trabajo y Personal Ejecutor, deben verificar el

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cumplimiento a lo dispuesto por el Equipo Multidisciplinario en el AST Nivel 1, Listas de Verificación aplicables y consideraciones adicionales de seguridad establecidas.

e. Una vez que se ha verificado el cumplimiento a las medidas de seguridad, el Responsable de la Dependencia Externa y el Responsable de la ejecución del Trabajo, darán la autorización de inicio de los trabajos.

f. En aquellos casos en donde se requiera la instalación/retiro de dispositivos para el bloqueo de energía (bridas / juntas ciegas, tapones, figuras ocho, cierre de válvulas, cadenas, candados, entre otros), se debe utilizar el formato 300-90000-DG-SASP-2300-F11.1 (Anexo 13.1) para el control y verificación previa al inicio de los trabajos y previa al cierre del Permiso de Trabajo, considerando las indicaciones del Procedimiento Crítico para el Bloqueo de energía y Materiales Peligrosos vigente.

g. En aquellos casos en donde se requiera el retiro o by pass de equipos o sistemas de protección e instrumentación (medidores), se debe utilizar el formato 300-90000-DG-SASP-2300-F18 (Anexo 21) para el control y verificación al inicio de los trabajos y previo al cierre del permiso de trabajo, considerando las indicaciones de la “Guía para el control de inhabilitación y/o by pass de protecciones” 300-90000-DG-ASP-09102 vigente.

Nota: En aquellos casos que se realicen trabajos por Compañías Contratistas, coordinados por la Subdirección de Proyectos, que potencialmente pudieran afectar a las instalaciones del centro de Trabajo, (por ejemplo: integraciones, excavaciones y/o perforaciones con

maquinaria, maniobras de izaje de equipos de grandes dimensiones), se debe utilizar invariablemente el Permiso de Trabajo de Áreas Compartidas.

6.6.3 Aplicación de la Minuta de Trabajo Peligroso MTP.

a. Debe aplicarse considerando las disposiciones generales establecidas en el punto 6.1.

b. Previo al inicio de los trabajos, durante la etapa de planeación, el Equipo Multidisciplinario debe elaborar la Minuta de Trabajo (Anexo 7).

c. Siempre se debe anexar a la Minuta de Trabajo Peligroso, el AST N-1, el Permiso de Trabajo PDT y las Listas de Verificación aplicables.

d. Del mismo modo, previo al inicio de los trabajos, el Responsable del Área, personal del Área (operador responsable), el Responsable de la Ejecución del Trabajo y Personal Ejecutor, deben verificar el cumplimiento a lo dispuesto por el Equipo Multidisciplinario en el AST Nivel 1, Minuta de Trabajo Peligroso, Listas de Verificación aplicables y consideraciones adicionales de seguridad establecidas.

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e. En aquellos casos en donde se requiera la instalación/retiro de

dispositivos para el bloqueo de energía (bridas / juntas ciegas, tapones, figuras ocho, cierre de válvulas, cadenas, candados, entre otros), se debe utilizar el formato 300-90000-DG-SASP-2300-F11.1 (Anexo 13.1) para el control y verificación previa al inicio de los trabajos y previa al cierre del Permiso de Trabajo, considerando las indicaciones del Procedimiento Crítico para el Bloqueo de energía y Materiales Peligrosos vigente.

f. En aquellos casos en donde se requiera el retiro o by pass de equipos o sistemas de protección e instrumentación (medidores), se debe utilizar el formato 300-90000-DG-SASP-2300-F18 (Anexo 21) para el control y verificación al inicio de los trabajos y previo al cierre del permiso de trabajo, considerando las indicaciones de la “Guía para el control de inhabilitación y/o by pass de protecciones” 300-90000-DG-ASP-09102 vigente.

g. Una vez que se ha verificado el cumplimiento a las medidas de seguridad, el Responsable del Área (Operativo) y el Responsable de la ejecución del Trabajo, darán la autorización de inicio de los trabajos en el PDT.

h. Para trabajos que por su duración, requieran más de un Permiso de Trabajo, se debe efectuar el AST nivel 1 y el PDT, indicando que han sido elaborados bajo el amparo de la Minuta de Trabajo Peligroso, por lo que la vigencia podrá tener una duración máxima de 7 días, considerando lo siguiente:

En forma diaria, previo al reinicio de los trabajos, se debe verificar por el Responsable de la Ejecución de los Trabajos y el Personal Ejecutor, que las condiciones de seguridad establecidas por el equipo multidisciplinario se cumplen, así como lo indicado en las listas de verificación aplicables.

Se deben generar los registros correspondientes a fin de asegurar que la ejecución de los trabajos se efectúe en forma segura.

En caso de incumplimiento a las medidas de seguridad, se debe suspender la ejecución del trabajo, informando al Responsable de la ejecución de los trabajos y el Personal Ejecutor.

El Equipo Multidisciplinario debe realizar el análisis de las condiciones de seguridad actuales y debe elaborar un nuevo AST y PDT.

Para este caso, una Minuta de Trabajo puede amparar más de un AST y un PDT, los que deben ser elaborados para actividades específicas plenamente identificadas durante la planeación.

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6.7 Conclusión de los Trabajos.

6.7.1 El Responsable de la Ejecución de los Trabajos y el Responsable del Área, deben verificar las condiciones en que se finalizan los trabajos, firmando el cierre del Permiso de Trabajo, verificando al menos lo siguiente:

Equipo Operando o Fuera de Servicio

Bridas y Juntas ciegas (instaladas/retiradas)

Tornillería completa, de acuerdo a especificación.

Guardas instaladas

Accesorios eléctricos instalados y asegurados

Dispositivos de Protección

Dispositivos de Seguridad

Integridad de las Instalaciones

Orden y Limpieza

Rotulación

Aislamiento térmico

6.7.2 El personal que verificará las condiciones en que se finalizan los trabajos (entrega-recepción), debe estar debidamente acreditado para ello. La acreditación debe ser solicitada por el responsable del área (operativo) o el responsable de la ejecución de los trabajos, quienes deben efectuar la evaluación técnica del personal de acuerdo a la especialidad y será avalada en materia de la aplicación del Sistema PDT, por la Máxima Autoridad Profesional SSPA del Centro de Trabajo, considerando al menos los requerimientos indicados en el anexo 22.

6.7.3 En aquellos casos en donde se requiera la instalación/retiro de dispositivos para el bloqueo de energía (bridas / juntas ciegas, tapones, figuras ocho, cierre de válvulas, cadenas, candados, entre otros), se debe utilizar el formato 300-90000-DG-SASP-2300-F11.1 (Anexo 13.1) para el control y verificación previa al inicio de los trabajos y previa a la puesta en operación, considerando las indicaciones del Procedimiento Crítico para el Bloqueo de energía y Materiales Peligrosos vigente.

En aquellos casos en donde se requiera el retiro o by pass de equipos o sistemas de protección e instrumentación (medidores), se debe aplicar lo indicado en la “Guía para el control de inhabilitación y/o by pass de protecciones” 300-90000-DG-ASP-09102, elaborando la solicitud para posicionar alarmas y dispositivos de protección en modo by-pass, manteniendo copia de la misma en forma anexa al Original del PDT en sitio para el control y verificación previa al inicio de los trabajos y previa a la puesta en operación.

6.8 Suspensión de los Trabajos. 6.8.1 Cualquier trabajador del Centro de Trabajo o de un tercero que durante el

desarrollo de un trabajo detecte desviaciones a las condiciones establecidas en el AST Nivel 1 o 2 y/o PDT y/o Listas de Verificación, debe suspender las actividades y reportarlo de inmediato a su superior y/o Responsable del Área.

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6.8.2 En el caso de la suspensión de un trabajo potencialmente peligroso, por no

cumplirse con lo establecido en el AST, Listas de Verificación aplicables o con el (los) procedimiento(s) correspondiente(s), el equipo multidisciplinario debe programar la reanudación, realizando las acciones necesarias para concluir los trabajos en las condiciones establecidas originalmente por el equipo multidisciplinario, agregando aquellas que no hubieran sido consideradas inicialmente, informando lo anterior a la Máxima Autoridad del Centro de Trabajo/Instalación (en SUD, SAR y SPR) o Jefe de Sector / Taller (en SP). En este caso se deberá iniciar un análisis de incidente que determinen las causas del incumplimiento, registrando el hecho en la bitácora correspondiente.

6.8.3 En caso de suspensión de trabajos, se debe revalidar el PDT (si no había sido revalidado con anterioridad) o se debe realizar un nuevo PDT para reanudar las actividades, indicando el Número de PDT precedente en la sección 1.

6.9 Vigencia de Permiso de Trabajo

6.9.1 La vigencia de los Permisos de Trabajo PDT y Permiso de Trabajo de Área Compartida PAC, tendrán validez por 12 horas continuas como máximo y podrá revalidarse por un periodo consecutivo de 12 horas adicionales, efectuando las pruebas especificadas y verificando que se cumplan las condiciones originales en que se autorizó el trabajo, utilizando para ello, los espacios correspondientes del reverso del formato.

6.9.2 En caso de cambio de Personal Ejecutor y/o el Responsable del Área o que el trabajo se hubiera suspendido o interrumpido, puede revalidarse, debiendo verificar nuevamente que las condiciones de seguridad establecidas en el AST, PDT y Listas se Verificación prevalecen.

6.9.3 En el caso de que el permiso de trabajo se encuentre bajo el amparo de una Minuta de Trabajo Peligroso, la vigencia podrá tener una duración máxima de 7 días, de acuerdo a lo indicado en el punto 6.6.3 inciso h.

6.9.4 En caso de cambio de personal ejecutor, se deben aplicar lo indicado en 6.3.7.

6.10 Control de Registros.

6.10.1 Para el control y emisión de los AST, PDT y Listas de Verificación, el Responsable de la Función de SSPA, debe contar con una bitácora donde se asentará al menos: el número de folio, fecha de emisión, área o equipo a intervenir y breve descripción del trabajo. Los Responsables del Área (operativo) y de la Ejecución del Trabajo, deben tener su propia bitácora independiente.

6.10.2 Para los trabajos que se ejecutan por terceros, debe cumplirse con el párrafo anterior generando archivos específicos de control.

6.10.3 Cada Centro de Trabajo debe proveerse de blocks foliados de formatos de Permisos de Trabajo y Permisos de Trabajo para áreas Compartidas en

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color blanco que en el reverso contenga las instrucciones de llenado, en tamaño oficio para ubicarse en el sitio del trabajo.

6.10.4 Los Permisos de Trabajo deben incluir copias para su distribución de la siguiente manera:

a. Permisos de Trabajo:

Formato Área de Resguardo Ubicación

Original Personal Ejecutor En sitio

Copia 1 (azul)

Responsable del Área (operativo)

Sitio donde labora personal operativo del área (ej. Cuarto de Cambio (SP) o Cuarto de Control (SUD / SAR)) colocándola en el “Tablero de trabajos en ejecución”.

Copia 2 (verde)

SIPA Oficina Ingeniero de SIPA / Cuarto de control de Contraincendio, colocándola en el “Tablero de Trabajos en ejecución”.

b. Permisos de Trabajo de Áreas Compartidas:

Formato Área de Resguardo Ubicación

Original Personal Ejecutor En sitio

Copia 1 (azul)

Responsable Operativo del Área Dependencia Externa

Sitio donde labora personal operativo del área de la Dependencia Externa (ej. Cuarto de Cambio o Cuarto de Control de la Dependencia Externa)

Copia 2 (verde)

SIPA dela dependencia externa

Oficina Ingeniero de SIPA de la Dependencia Externa.

Copia Simple

SIPA del área del Centro de Trabajo

Cuarto de control de Contraincendio, colocándola en el “Tablero de Trabajos en ejecución”.

Copia Simple

Responsable del Área (operativo)

Sitio donde labora personal operativo del área (ej. Cuarto de Cambio (SP) o Cuarto de Control (SUD / SAR)) colocándola en el “Tablero de trabajos en ejecución”.

Notas: 1. Los formatos deben ser elaborados y foliados en imprenta.

2. Una vez finalizado el trabajo, intercambiar el original del “Permiso de Trabajo” o de la “Orden de Mantenimiento” con la copia No. 1, de manera que el Responsable Operativo conserve el original y el Ejecutor del Trabajo conserve la copia No. 1

6.10.5 Con excepción de lo indicado en el Permiso para Trabajos en áreas Compartidas (PAC), no se permite utilizar copias de ninguno de los formatos de los distintos procedimientos contenidos en este documento.

6.11 Auditoría al Sistema de Permiso de Trabajo.

El Profesional SSPA del Centro de Trabajo / Instalación, debe auditar el cumplimiento en forma sistemática del Sistema de Permiso de Trabajo, realizar el análisis estadístico de las desviaciones encontradas y establecer las medidas preventivas-correctivas en acuerdo con la Línea de Mando y los programas para su atención. Cumpliendo lo indicado en la Guía para Planear, Programar, Ejecutar y dar Seguimiento a las Auditorías a Permisos de Trabajo 300-90000-DG-SASP-2302.

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7. Diagrama de Flujo

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8. Responsabilidades.

8.1. Subdirectores de Producción, Almacenamiento y Reparto, Distribución y Proyectos.

8.1.1. Asegurar la comunicación y cumplimiento de este Documento por la Línea de Mando y los profesionales SSPA, en todos los Centros de Trabajo e Instalaciones bajo su responsabilidad.

8.1.2. Asegurar que los recursos humanos, materiales, económicos se proporcionen en tiempo y forma para el desarrollo de las actividades propias de este Documento

8.2. Subdirector de Auditoría en Seguridad Industrial y Protección Ambiental.

Mantener disponible, actualizado y auditar este Documento para verificar su aplicación en los Centros de Trabajo e Instalaciones de las Subdirecciones.

8.3. Subdirector de Administración y Finanzas.

Gestionar que los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la ejecución de los trabajos dentro de su ámbito de competencia, se proporcione en tiempo y forma.

8.4. Máxima Autoridad del Centro de Trabajo. 8.4.1. Asegurar el cumplimiento del presente Documento Normativo, mediante el

proceso de Disciplina Operativa DO por todo el personal a su cargo. 8.4.2. Gestionar y asegurar que los recursos, capacitación y apoyos necesarios

se proporcionen en tiempo y forma para el desarrollo de las actividades propias de este Documento.

8.4.3. Tener conocimiento de los trabajos clasificados como de alto riesgo que se realizarán desde la etapa de planeación y el desarrollo del AST cuando el Equipo multidisciplinario de trabajo determine el requerimiento de Minuta de Trabajo en donde sea requerida la autorización de su nivel jerárquico.

8.4.4. Dar el Visto Bueno en Minuta de Trabajo, la ejecución de los trabajos, previa verificación del cumplimiento de las medidas establecidas durante la etapa de planeación en AST, PDT y las listas de verificación aplicables; cuando las actividades a realizar se encuentren indicadas en el siguiente listado, no limitativo: a. Intervención de líneas de desfogue que no tienen bloqueos. b. Apertura y cierre de bridas en fondos de torres. c. Apertura y cierre de bridas en líneas de gas ácido. d. Posible afectación a instalaciones aledañas del mismo centro de trabajo

y/o compartidas con otras dependencias de PEMEX y externas. e. Trabajos en espacios confinados Tipo “A”. f. Trabajos a bordo de una embarcación. g. Trabajos de buceo en la instalación portuaria o embarcaciones. h. Trabajos con circuitos eléctricos energizados. i. Trabajos en líneas de proceso presionadas y/o con flujo. j. Cuando lo determine el Equipo Multidisciplinario de acuerdo a la

magnitud del riesgo del trabajo.

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8.5. Equipo Multidisciplinario de Trabajo.

8.5.1. Efectuar la reunión de planeación de los trabajos de mantenimiento por realizar (predictivos, preventivos y correctivos) y los proyectos de construcción de obras, con la suficiente anticipación, se recomienda al menos 7 días, para su análisis y determinar si son No Peligrosos o Potencialmente Peligrosos.

8.5.2. Elaborar el Análisis de Seguridad del Trabajo AST, de acuerdo a lo indicado en documento 300-90000-DG-SASP-2301, determinando las actividades a realizar, los riesgos potenciales y establecer las medidas preventivas para su eliminación y/o administración.

8.5.3. Asignar la prioridad de los trabajos requeridos y programar la fecha y hora de su ejecución.

8.5.4. Designar al Responsable de la Coordinación del Trabajo cuando sea requerido debido a la participación de diferentes especialidades en la ejecución del trabajo, verificando que está calificado para el trabajo, por su jerarquía, responsabilidad, capacitación y experiencia.

8.5.5. Designar al personal que realizará las pruebas, de explosividad, toxicidad, oxigeno, el cual debe estar debidamente calificado y debe contar con la autorización y acreditación del Profesional SSPA para ello, debe realizar cualquier prueba de gas solicitada en el Permiso de Trabajo, incluyendo las pruebas previas al trabajo con flamas abiertas, al aire libre y las entradas en espacios confinados, de acuerdo a lo indicado en 6.5.

Nota: El Verificador de Gas de compañías contratistas debe estar acreditado por la máxima autoridad de la compañía o por el representante legal, así como evaluado, validado y acreditado por el área de SIPA, deberá presentar el certificado de calibración vigente de los equipos para realizar dichas pruebas.

8.5.6. Determinar y designar al personal que realizará las pruebas requeridas, adicionales a las indicadas en el punto anterior, tales como, ausencia de voltaje, espesor, temperatura, radioactiva, entre otras, debiendo estar capacitado para ello y de acuerdo a su especialidad.

8.5.7. Determinar, de acuerdo al nivel de riesgo de los trabajos a realizar, la incorporación de personal especialista o de mayor nivel jerárquico para su integración durante la planeación de los trabajos y la elaboración del AST.

8.5.8. Determinar, de acuerdo al tipo de trabajo a realizar y al nivel de riesgo, si se requiere elaborar Minuta de Trabajo Peligroso.

8.5.9. Determinar de acuerdo al nivel de riesgo de los trabajos a realizar, el requerimiento de autorización para su inicio, por parte de la Máxima Autoridad del Centro de Trabajo, de acuerdo a lo indicado en 8.4.

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8.6. Responsable del Área (Operativo).

8.6.1. Asegurar el cumplimiento de las etapas del proceso de DO, del presente documento, dentro de su ámbito de competencia.

8.6.2. Asegurar el cumplimiento del Sistema de Permisos de Trabajo.

8.6.3. Convocar y liderar el Equipo Multidisciplinario de Trabajo durante la planeación de los trabajos.

8.6.4. Participar en el desarrollo del AST, realizar la evaluación de los riesgos detectados, jerarquizar y priorizar de acuerdo al orden de importancia, la secuencia en la que se deben desarrollar las actividades de los trabajos a realizar.

8.6.5. Solicitar y verificar los requisitos mínimos de SSPA y las pruebas necesarias, para asegurar la entrega al Ejecutor del Trabajo en forma segura.

8.6.6. Designar al Personal del Área (Operador Responsable) y definir las recomendaciones y/o medidas necesarias para que verifique en sitio los requisitos solicitados en la sección 3.1 del “Permiso de Trabajo”, las recomendaciones del Análisis de Seguridad en el Trabajo AST y las establecidas por el equipo multidisciplinario durante la etapa de planeación.

8.6.7. Registrar los trabajos a realizar el día, en el formato de Comunicación Campo-Cuarto de Control y entregarlo al Operador de Cuarto de Control Central para su conocimiento y seguimiento.

8.6.8. Llevar a cabo la entrega de los equipos o instalaciones al personal de mantenimiento / construcción, cumpliendo las indicaciones establecidas en el AST y PDT.

8.6.9. Autorizar y/o designar al Mando Medio (Supervisor de operación) que autorizará el inicio de la Ejecución de los Trabajos previa verificación del Cumplimiento de las medidas establecidas por el Equipo Multidisciplinario en el AST y Listas de Verificación Aplicables.

8.6.10. Capacitar, evaluar y designar al personal que efectuará la entrega-recepción de los trabajos y el cierre del PDT, requiriendo su acreditación por parte del Profesional SSPA.

8.6.11. Suspender el trabajo o impedir su inicio cuando se detecten desviaciones a lo planeado, o cuando surjan condiciones de riesgo inesperadas.

8.6.12. Verificar que se lleve a cabo la recepción total o parcial (en caso de suspensión), de los trabajos terminados, conforme a lo establecido por el equipo multidisciplinario durante la etapa de planeación, en los procedimientos aplicables y revisar como mínimo las condiciones de entrega por mantenimiento / construcción, indicadas en la sección 6 del Permiso de Trabajo. verificando que se cumplieron con los estándares y

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pruebas de integridad mecánica, quedando el área en condiciones seguras, ordenada y limpia, debiendo contar con la acreditación requerida.

8.6.13. Archivar el original del “Permiso de trabajo” en un expediente específico de trabajos terminados.

8.6.14. En aquellos casos en que los trabajos se realicen en instalaciones nuevas, donde se haya efectuado entrega física del área, a cargo de la Subdirección de Proyectos, el responsable del área será el Residente de Obra por parte de PEMEX Refinación. Cuando se realicen trabajos de integración y/o con afectación a las instalaciones operativas, se debe aplicar lo indicado en el permiso de Áreas Compartidas.

8.7. Personal del Área (Operador Responsable). 8.7.1. Conocer y aplicar estricta y sistemáticamente las indicaciones de este

documento. 8.7.2. Formar parte del Equipo Multidisciplinario de Trabajo durante la planeación

de los trabajos cuando sea requerido. 8.7.3. Cumplir las indicaciones descritas por el Equipo Multidisciplinario en el

AST y en los Procedimientos Críticos Aplicables. 8.7.4. Verificar el Cumplimiento a las medidas de Seguridad establecidas en el

AST, Listas de Verificación aplicables y Permiso de Trabajo PDT. 8.7.5. Ejecutar las actividades asignadas, de acuerdo a la planeación, Orden de

Trabajo y/o Programa de Trabajo (PM SAP), cumpliendo con las medidas SSPA, establecidas en el AST, Listas de Verificación y PDT.

8.7.6. Llevar a cabo la entrega de los equipos o instalaciones al personal de mantenimiento / construcción, cumpliendo las indicaciones establecidas en el AST y PDT.

8.7.7. El mando medio (supervisor de operación) designado por el Responsable del Área (operativo), puede autorizar el inicio de la Ejecución de los Trabajos previa verificación del cumplimiento de las medidas establecidas por el Equipo Multidisciplinario en el AST y Listas de Verificación Aplicables, debiendo contar con la acreditación para ello.

8.7.8. Suspender el trabajo o impedir su inicio cuando se detecten desviaciones a lo planeado, o cuando surjan condiciones de riesgo inesperadas.

8.7.9. Llevar a cabo la recepción total o parcial (en caso de suspensión), de los trabajos terminados, previa verificación en sitio de que estos se ejecutaron conforme a lo establecido por el equipo multidisciplinario durante la etapa de planeación, en los procedimientos aplicables y revisar como mínimo las condiciones de entrega por mantenimiento / construcción indicadas en la sección 6 del Permiso de Trabajo. verificando que se cumplieron con los estándares y pruebas de integridad mecánica, quedando el área en condiciones seguras, ordenada y limpia, debiendo contar con la acreditación para ello, expedida por el Profesional SSPA con el aval del Responsable del Área (Operativo).

8.8. Operador de Cuarto de Control Central

8.8.1. Recibir por del Responsable del Área (Operativo), la lista de trabajos programados para su ejecución diaria de acuerdo al formato Campo-

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Cuarto de Control (Anexo 20), para tener el control y dar seguimiento de los trabajos que se ejecutan en campo.

8.8.2. Llevar actualizado el control de los trabajos en ejecución, para esta actividad debe emplearse el formato Campo-Cuarto de Control.

8.8.3. Marcar en el plano de localización de equipos en el Cuarto de Control Central, el lugar de ejecución de los trabajos.

8.8.4. Notificar inmediatamente al Responsable del Área (Operativo), cuando existan desviaciones a la operación normal de la planta o cuando se presenten condiciones inesperadas que afecten la seguridad de los trabajos que se están ejecutando.

8.8.5. Notificar por escrito a su relevo, mediante el formato Campo-Cuarto de Control Anexo 20, las condiciones en que quedan los trabajos, concluidos, en ejecución y pendientes, haciendo énfasis en los trabajos críticos.

8.9. Responsable de la Ejecución del Trabajo.

8.9.1. Asegurar el cumplimiento de las etapas del proceso de DO, del presente documento, dentro de su ámbito de competencia.

8.9.2. Disponer de los recursos y apoyos para la aplicación de este documento.

8.9.3. Asegurar el cumplimiento del Sistema de Permisos de Trabajo.

8.9.4. Formar parte del Equipo Multidisciplinario de Trabajo durante la planeación de los trabajos.

8.9.5. Participar en el desarrollo del AST, realizar la evaluación de los riesgos detectados, jerarquizar y priorizar de acuerdo al orden de importancia, la secuencia en la que se deben desarrollar las actividades de los trabajos a realizar.

8.9.6. Designar al Personal Ejecutor del Trabajo y definir las recomendaciones y/o medidas necesarias para que verifique en sitio los requisitos solicitados en la sección 3.2 del “Permiso de Trabajo”, las recomendaciones del Análisis de Seguridad en el Trabajo AST, las Listas de Verificación aplicables y las establecidas por el equipo multidisciplinario durante la etapa de planeación, quien debe tener un claro entendimiento de los procedimientos aplicables, estar capacitado y entrenado para desarrollar con seguridad las actividades que le sean asignadas.

8.9.7. Verificar la realización de las pruebas que certifiquen la ausencia de corriente o voltaje, cuando el trabajo involucre sistema eléctrico.

8.9.8. Verificar que el personal ejecutor utilice apropiadamente el equipo de protección personal requerido.

8.9.9. Capacitar, evaluar y designar al personal que efectuará la entrega-recepción de los trabajos y el cierre del PDT, requiriendo su acreditación por parte del Profesional SSPA.

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8.9.10. Autorizar el inicio de la Ejecución de los Trabajos previa verificación del

Cumplimiento de las medidas establecidas por el Equipo Multidisciplinario en el AST y Listas de Verificación Aplicables.

8.9.11. Suspender el trabajo o impedir su inicio cuando se detecten desviaciones a lo planeado, o cuando surjan condiciones de riesgo inesperadas.

8.9.12. Designar a un trabajador que vigile el sitio de trabajo cuando éste se interrumpa por lapsos breves por cualquier causa, en los casos en que el Grupo Multidisciplinario de Trabajo así lo determine y no se haya designado a un Responsable de la Coordinación del Trabajo.

8.9.13. Llevar a cabo la entrega de los trabajos terminados, previa verificación en sitio de que estos se ejecutaron conforme a lo establecido por el equipo multidisciplinario durante la etapa de planeación, en los procedimientos aplicables y revisar como mínimo las condiciones de entrega al responsable operativo del área, indicadas en la sección 6 del Permiso de Trabajo, debiendo contar con la acreditación para ello, expedida por el Profesional SSPA con el aval del Responsable de Mantenimiento/construcción. de la especialidad.

8.10. Personal Ejecutor del Trabajo.

8.10.1. Conocer y aplicar estricta y sistemáticamente las indicaciones de este documento.

8.10.2. Formar parte del Equipo Multidisciplinario de Trabajo durante la planeación de los trabajos cuando sea requerido.

8.10.3. Verificar el Cumplimiento a las medidas de Seguridad establecidas en el AST y las Listas de Verificación aplicables.

8.10.4. Cumplir las indicaciones descritas por el Equipo Multidisciplinario en el AST, Orden de Mantenimiento (PM SAP) y en los Procedimientos Críticos Aplicables, sin cometer actos inseguros.

8.10.5. Utilizar correctamente el equipo de protección personal especificado en el AST, PDT, y listas de verificación aplicables.

8.10.6. Verificar el cumplimiento de las pruebas de explosividad, toxicidad y concentración de oxígeno, así como las adicionales requeridas, el vaciado y purgado, constatando su ejecución para poder iniciar el trabajo en forma segura.

8.10.7. Ejecutar las actividades de acuerdo a la planeación, Orden de Trabajo y/o Programa de Trabajo (PM SAP), cumpliendo con las medidas SSPA, establecidas en el AST, Listas de Verificación, procedimientos aplicables y PDT.

8.10.8. Informar detalladamente todo lo correspondiente al trabajo y las condiciones para llevarlo a cabo, al personal que previa autorización del Responsable de la Ejecución del Trabajo, lo sustituya por algún motivo justificado.

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8.10.9. Suspender el trabajo o impedir su inicio cuando se detecten desviaciones a

lo planeado, o cuando surjan condiciones de riesgo inesperadas.

8.10.10. Llevar a cabo la entrega de los trabajos terminados, previa verificación en sitio de que estos se ejecutaron conforme a lo establecido por el equipo multidisciplinario durante la etapa de planeación, en los procedimientos aplicables y revisar como mínimo las condiciones de entrega al responsable operativo del área, indicadas en la sección 6 del Permiso de Trabajo.

8.10.11. Una vez finalizado el trabajo, intercambiar el original del “Permiso de Trabajo” o de la “Orden de Mantenimiento” con la copia No. 1, de manera que el Responsable Operativo conserve el original y el Ejecutor del Trabajo conserve la copia No. 1.

8.11. Responsable de la Coordinación del Trabajo.

8.11.1. Coordinar las actividades programadas para efectuarse por las diferentes especialidades involucradas, tanto las actividades previas a la ejecución del trabajo, como las que se requieren durante su desarrollo, mediante una apropiada comunicación de acuerdo a lo previsto en la etapa de planeación por el Equipo Multidisciplinario.

8.11.2. Formar parte del Equipo Multidisciplinario de Trabajo durante la planeación de los trabajos.

8.11.3. Verificar previo al inicio de la ejecución de los trabajos, el cumplimiento a las medidas de seguridad establecidas por el Equipo Multidisciplinario durante la planeación de los trabajos, indicadas en el AST, PDT y Listas de Verificación aplicables.

8.11.4. Supervisar en sitio el desarrollo del trabajo, dando las instrucciones que se requieran al personal involucrado, tendientes a prevenir la ocurrencia de accidentes.

8.11.5. Suspender el trabajo o impedir su inicio cuando se detecten desviaciones a lo planeado, o cuando surjan condiciones de riesgo inesperadas.

8.11.6. Designar a un trabajador que vigile el sitio de trabajo cuando éste se interrumpa por lapsos breves por cualquier causa, en los casos en que el Grupo de Trabajo así lo determine.

8.11.7. Llevar a cabo la entrega de los trabajos terminados, previa verificación en sitio de que estos se ejecutaron conforme a lo establecido por el equipo multidisciplinario durante la etapa de planeación, en los procedimientos aplicables y revisar como mínimo las condiciones de entrega al responsable operativo del área, indicadas en la sección 6 del Permiso de Trabajo.

8.11.8. Cuando la naturaleza de los trabajos a realizar así lo ameriten, cuando la mayor parte de las actividades sean de su especialidad, el responsable de la Coordinación del Trabajo, puede ser el Responsable de la Operación Peligrosa ROP, cumpliendo con lo indicado en los Lineamientos para la

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Realización de Operaciones Peligrosas 800-80000-DCSIPA-L-001 Rev. 0, Marzo 2004.

8.12. Responsable de la Función SSPA del Centro de Trabajo y/o Instalación.

8.12.1. Asegurar el cumplimiento de las etapas del proceso DO, del presente documento dentro de su ámbito de competencia

8.12.2. Formar parte del Equipo Multidisciplinario de Trabajo durante la planeación de los trabajos, participando como asesor cuando le sea solicitado.

8.12.3. Asesorar a la Línea de Mando en la aplicación del Presente Documento.

8.12.4. Asesorar a la Línea de Mando para la selección de los equipos de protección personal adecuados al trabajo a desarrollar y comprobar su correcto funcionamiento.

8.12.5. Proporcionar la protección contra incendio que se requiera para prevenir riesgos durante la ejecución del trabajo.

8.12.6. Suspender el trabajo o impedir su inicio cuando se detecten desviaciones a lo planeado, o cuando surjan condiciones de riesgo inesperadas.

8.12.7. Auditar la aplicación del Sistema de Permiso de Trabajo de acuerdo a lo indicado en el Procedimiento para Auditoría al PDT.

8.12.8. Archivar la copia número 2 del “Permiso de trabajo”, en un expediente específico de trabajos terminados.

8.12.9. Acreditar al personal que sea designado para la ejecución de pruebas de explosividad, toxicidad y concentración de oxígeno y para el cierre de permisos de trabajo, de acuerdo a los requerimientos establecidos para ello en el anexo 22.

8.13. Responsable de Administración y Finanzas del Centro de Trabajo y/o Instalación.

8.13.1. Gestionar y asegurar que los recursos y apoyos necesarios dentro de su ámbito de competencia, se proporcionen en tiempo y forma para el desarrollo de las actividades propias de este Documento.

8.13.2. Formar parte del Equipo Multidisciplinario de Trabajo durante la planeación de los trabajos cuando el equipo multidisciplinario determine el requerimiento de su participación en su área de especialidad.

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9. Referencias Bibliográficas.

9.2 NOM-001-STPS-2008. Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad.

9.3 NOM-005-STPS-1998. Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.

9.4 NOM-019-STPS-2011. Constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene.

9.5 NOM-028-STPS-2004. Organización del trabajo-Seguridad en los Procesos de Sustancias Químicas.

9.6 NOM 25 / 1-NUCL-2000. Requisitos para equipo de radiografiado industrial. Parte 1: requisitos generales.

9.7 NOM-25 / 2-NUCL-1996. Requisitos para equipo de radiografiado industrial. Parte 2: Operación

9.8 NOM-002-STPS-2010. Condiciones de Seguridad-Prevención y Protección Contra Incendio en los Centros de Trabajo.

9.9 NOM-009-STPS-2011. Condiciones de Seguridad para realizar Trabajos en Altura.

9.10 NOM-030-STPS-2009. Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo-Funciones y Actividades.

9.11 NOM-031-STPS-2011. Construcción-Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo

9.12 Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo 1997.

9.13 Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, Mayo de 2013.

9.14 800/16000/DCO/GT/60/09. Guía Técnica para la Gestión del Sistema de Permisos de Trabajo, en instalaciones Terrestres, Marinas y de Transportación. DCO, Rev.0.2. enero 2009.

9.15 800-80000-DCSIPA-L-001. Lineamientos para la realización de operaciones peligrosas. DCO, Rev. 0, Marzo 2004.

9.16 Anexo “SSPA”. Obligaciones de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental de los Proveedores o Contratistas que realizan Actividades en Instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Dirección Corporativa de Operaciones. Junio 2011.

9.17 200-22100-M-105-0001 Manual del Sistema de Permisos para Trabajos con Riesgo. PEP, Revisión 3, Diciembre 2012.

9.18 SP-PE-200 Análisis, Autorización, Verificación y Ejecución de Permisos de Trabajo, PGPB, Rev. 7, Junio 2011.

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9.19 400-GCSIPA-PO-17 Procedimiento Operativo para el Trámite y uso de los Permisos

de Trabajo. PPQ Revisión 8, Noviembre 2008.

9.20 OSHA 3132 Process Safety Management

9.21 OSHA 1910 Occupational Safety and Health Standards

9.22 Guidelines on permit to work (PTW) systems. International Association of Oil & Gas Producers.

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10. Registros

Durante la aplicación del presente Documento Normativo, se deben utilizar los anexos correspondientes, debiendo contar con registro de lo siguiente:

10.1. Registro de Reuniones de Planeación-Programación

10.2. Permiso de Trabajo

10.3. Permiso de Trabajo para áreas compartidas

10.4. Minuta de Trabajo Peligroso

10.5. Lista de Verificación para entrada a espacios confinados

10.6. Hoja de Control de entrada segura a espacios confinados

10.7. Hoja de control de ausencia de atmósfera peligrosa en el interior de un espacio confinado.

10.8. Listas de verificación. Proteccion Contraincendio

10.9. Listas de verificación. Equipo de Proteccion Personal

10.10. Listas de verificación. Prevención de Caídas.

10.11. Listas de verificación. Seguridad Eléctrica.

10.12. Listas de verificación. Bloqueo de Energía y Materiales Peligrosos

10.13. Lista de verificación Delimitación Áreas de Riesgo

10.14. Listas de verificación. Apertura de Líneas.

10.15. Lista de verificación Radiografiado Industrial

10.16. Lista de verificación Trabajos en Excavación

10.17. Bitácora para el control de permisos de trabajo potencialmente peligrosos

10.18. Comunicación Campo-Cuarto de Control

10.19. Orden de Trabajo

10.20. Cuestionarios de Evaluación del entendimiento

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11. Anexos y Formatos

No. Título

1 Gestión trabajos de mantenimiento

2 Registro de reuniones de Planeación-Programación

3 Formato permiso de Trabajo (PDT)

4 Flujograma de PDT.

4.1. Instructivo de llenado del formato PDT

5 Formato Permiso de trabajo para Áreas Compartidas (PAC)

6 Flujograma PAC

6.1. Instructivo de llenado del formato PAC

7 Formato de Minuita de Trabajo Peligroso

8 Listas de verificación. Entrada segura a Espacios Confinados.

8.1 Hoja de control de monitoreo de ausencia de atmósfera peligrosa en el interior de un espacio confinado

8.2 Análisis de Trabajos en Espacios Confinados

9 Listas de verificación. Proteccion Contraincendio

10 Listas de verificación. Equipo de Proteccion Personal

11 Listas de verificación. Prevención de Caídas.

12 Listas de verificación. Seguridad Eléctrica.

12.1 Protocolo de Libranza / Normalización de equipo eléctrico.

12.2 Instructivo de llenado del anexo 12.1 Protocolo de Libranza / Normalización del equipo eléctrico.

13 Listas de verificación. Bloqueo de Energía y Materiales Peligrosos.

14 Lista de verificación Delimitación Áreas de Riesgo

15 Listas de verificación. Apertura de Líneas.

16 Lista de verificación Radiografiado Industrial

17 Lista de verificación Trabajos en Excavación

18 Vigencia y cobertura de permisos

19 Bitácora para el control de permisos de trabajo potencialmente peligrosos

20 Comunicación Campo-Cuarto de Control

21 Control de alarmas y Dispositivos de protección posicionados en modo Bypass / Retiradas

22 Requerimientos para Acreditación para Pruebas de Gas y Cierre de PDT.

23 Orden de Trabajo

24 Cuestionario de Evaluación

25 Control de Revisiones

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Anexo 1 Gestión trabajos de mantenimiento.

Operativos

Inspecciones y auditorías

Mantenimiento: Correctivo Preventivo Predictivo Retrabajos

Trabajos potencialmente

peligrosos

Trabajos no peligrosos

AST Nivel 1

Equipo multidisciplinario

Permiso de trabajo

Operación

Mantenimiento

Función SSPA Audita

Orden de trabajo

Ejecutor

Autorización por ingeniero - mando medio de mantenimiento

AST Nivel 2

Ejecutor

Autorización por ingeniero - mando medio de mantenimiento

Planeación-Programación Ejecución del trabajo

Requerimientos

Equipo Multidisciplinario Línea de mando

Es un cambio

Aplicar ADC

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Hoja: 43 de 97

Anexo 2

Registro de reuniones de Planeación-Programación. Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F01

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Anexo 3

Formato Permiso de Trabajo (PDT) Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F02

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Anexo 4

Flujograma PDT.

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Anexo 4.1

Instructivo de llenado del formato PDT

Sección 1. Datos generales y vigencia del PDT.

a. El Responsable del Área debe llenar esta sección.

b. Indicar el folio de PDT.

c. Anotar fecha de planeación y elaboración del Permiso de trabajo.

d. Indicar si el trabajo potencialmente peligroso es frio ó caliente.

e. Referenciar el AST que genera el PDT.

f. Indicar No. de PDT precedente por reanudación de un trabajo suspendido.

g. Indicar equipo o instalación a intervenir.

h. Indicar si es un trabajo por terceros ó por personal de PEMEX.

i. Registrar la vigencia del PDT.

La vigencia del Permiso de Trabajo y Permiso de Trabajo de Área Compartida PAC, tendrán validez por 12 horas continuas como máximo y podrá revalidarse por un periodo consecutivo de 12 horas adicionales, efectuando las pruebas especificadas y verificando que se cumplan las condiciones originales en que se autorizó el trabajo, utilizando para ello, los espacios correspondientes del reverso del formato.

En caso de cambio de Personal Ejecutor y/o el Responsable del Área ó que el trabajo se hubiera suspendido o interrumpido, el personal entrante, debe verificar nuevamente que se mantienen las medidas de seguridad establecidas en el AST, PDT y debe elaborar las Listas de Verificación aplicables.

j. La descripción del trabajo debe coincidir con la Orden de Trabajo del PM-SAP y del AST, la cual debe ser clara y concisa.

En la Orden de Trabajo ODT, se debe consignar la descripción genérica del trabajo a realizar (conformado por varias actividades) y por cada actividad de riesgo se debe elaborar un AST y un PDT.

k. Indicar las condiciones normales de operación, el producto que maneja el equipo o instalación a intervenir, así como su presión, temperatura y voltaje en el caso de sistemas eléctricos.

l. Todas las indicaciones y registros indicados en el formato, deben ser escritos con legra legible, con la finalidad de que sea entendido por todo el personal involucrado.

Sección 2. Procedimientos Críticos Aplicables, Listas de verificación, procedimientos especiales y críticos.

a. El llenado de esta sección es responsabilidad del Responsable de Área.

b. Indicar el procedimiento crítico aplicable y/o lista de verificación relacionada con el procedimiento a aplicar,

c. Listar otros procedimientos aplicables.

Nota. Marcar con una (X) el (los) requisito(s) aplicable(s) y con un guion (-) cuando no aplique(n), sin dejar ningún apartado en blanco.

Sección 3. Análisis y verificación de requisitos mínimos de SSPA.

a. El análisis y llenado de la columna “Solicitado” en la sección 3 es responsabilidad del Responsable de Área (operativo) y del Responsable de la ejecución del Trabajo.

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b. El análisis y llenado de la columna “Verificado” en campo en la sección 3 es

responsabilidad del personal de Área (operador Responsable) o personal asignado al área donde se va a ejecutar el trabajo (incluye personal sindicalizado) y el personal ejecutor (incluye personal sindicalizado).

c. Con base en el AST realizado, debe indicar con claridad los requisitos, condiciones o parámetros de seguridad en el área o equipo para su intervención.

Nota: Se debe marcar con una (X) el requerimiento a cumplirse y con un guion (-) cuando el requerimiento no sea necesario, sin dejar ningún apartado en blanco.

d. En el apartado de observaciones señalar cualquier requisito adicional no contemplado en este análisis.

e. El Responsable del Área (Operativo) solicitara el requerimiento de personal y equipo de Contraincendio necesario para realizar el trabajo.

f. El Personal de Contraincendio con su equipo, se presentara en el área para la que fue solicitado con el Responsable del Área (Operativo) o Personal Operativo (Operador Responsable del Área), para recibir las indicaciones.

g. El Responsable del Área (Operativo) o Personal Operativo (Operador Responsable del Área) dará las indicaciones al personal de Contraincendio para establecer y mantener el área de trabajo en condiciones libre de riesgos.

h. El Responsable de Área (Operativo) debe consignar su nombre, cargo, fecha, hora y firmar al término de analizar la columna de “solicitado” de los requisitos mínimos de SSPA y Protección Contraincendio.

i. El Personal del Área (Operador Responsable) debe consignar su nombre, cargo, fecha, hora y firmar después de verificar en campo el cumplimiento de los requisitos mínimos de SSPA (columna de “Verificado”).

j. El Responsable de la ejecución del Trabajo, debe consignar su nombre, cargo, fecha, hora y firmar después de analizar la columna de “solicitado” de los requisitos mínimos de SSPA.

k. El personal ejecutor asignado, debe consignar su nombre, cargo, fecha, hora y firmar al término de verificar en campo el cumplimiento de los requisitos mínimos de SSPA (columna de “Verificado”).

Nota: En caso de que al efectuar la verificación, no se dé cumplimiento a cualquiera de los requerimientos, no se permitirá la autorización del trabajo.

Sección 4. Registro de Pruebas de Gas y Tóxicos.

a. El requerimiento de las pruebas se debe realizar por el Responsable del Área (Operativo) y debe ser verificado su cumplimiento por parte de personal del área (Operador Responsable).

b. La realización de las pruebas requeridas y el registro de los resultados en esta sección, es responsabilidad del personal calificado y acreditado, designado por el Grupo Multidisciplinario, de acuerdo a lo indicado en el Procedimiento Crítico para Protección Contraincendio PXR-PC-02-2012.

c. Para autorizar la ejecución de trabajos donde se involucren riesgos relacionados con explosividad, oxígeno y/o sustancias tóxicas, deben cumplirse con los rangos considerados en la tabla siguiente:

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Componente Valor

mínimo Valor máximo Observaciones

Explosividad n/a 0% del LEL

Oxígeno 19.5 % 23.5 % NOM-116 STPS 1994

Tóxicos De acuerdo a límites permisibles registrados

en la HDSS.

Nota: Cualquier incumplimiento a estos parámetros no permitirá la autorización del trabajo, por lo que se procederá a realizar lo necesario para alcanzar los valores requeridos.

d. Las pruebas de explosividad, oxígeno y/o tóxicos deben realizarse máximo 15 minutos antes del inicio de los trabajos (se recomienda que se realice en el momento de la entrega-recepción).

En caso de suspensión por más de una hora deben realizarse las pruebas requeridas (explosividad, oxígeno y/o tóxicos) en forma previa a la reanudación.

e. Dependiendo del tiempo que dure un trabajo deben efectuarse pruebas por lo menos cada 4 hrs ó antes si el AST lo requiere.

f. En casos en que se requiera monitoreo con mayor frecuencia, se deberá utilizar el formato del anexo 8.1, en donde se deberán registrar los resultados de las pruebas, debiendo quedar en sitio, adjunto al PDT original durante la ejecución de los trabajos.

g. Los equipos para efectuar las pruebas de explosividad, oxígeno y tóxicos deben contar con certificado de calibración vigente y estar disponibles.

h. Previo a su uso, los equipos de medición deben ser verificados de acuerdo a las recomendaciones del fabricante para confirmar su buen funcionamiento.

i. El personal que realice las pruebas de explosividad, oxígeno y tóxicos debe estar capacitado, entrenado en esta actividad (Calificado) y acreditado para ello.

Sección 5. Verificación en campo del cumplimiento de lo requerido en las secciones 1, 2, 3, 4, AST, Listas de Verificación Aplicables y AUTORIZACIÓN de la ejecución del trabajo seguro.

a. La verificación en campo y la autorización de la ejecución del trabajo seguro en esta sección es responsabilidad de:

Responsable del Área (Operativo).

Responsable de la Ejecución del Trabajo.

Coordinador del Trabajo (si aplica).

b. Para autorizar la ejecución del PDT es requisito indispensable presentar la orden de trabajo PM SAP, el AST Nivel 1 y el cumplimiento a las Listas de Verificación aplicables.

c. El Responsable del Área y el Responsable de la Ejecución del Trabajo deben consignar su nombre, cargo, fecha y hora al término de la verificación en campo el cumplimiento de lo requerido en las secciones 1, 2, 3, 4, AST y Listas de Verificación aplicables, debiendo firmar la autorización de la ejecución del trabajo seguro.

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Sección 6. Terminación y entrega recepción del trabajo (revisiones previas al cierre).

a. Los responsables del llenado de esta sección son:

Responsable del Área (operativo).

Responsable de la Ejecución del Trabajo.

Coordinador del Trabajo (si aplica).

b. La verificación en campo de los trabajos a entregar serán por el Responsable de la Ejecución de los Trabajos y el Responsable del Área (operativo).

c. La entrega de los trabajos será por el Responsable de la Ejecución de los Trabajos.

En trabajos por terceros el Responsable de la Ejecución de los Trabajos es el designado como Supervisor de Obra de PEMEX.

d. La recepción de los trabajos es responsabilidad del Responsable de Área (operativo).

e. Verificar el control de colocación y retiro de bloqueos Anexo 13.1, debe ser signado por el responsable del Área (operativo) y el Responsable de la ejecución del trabajo.

f. Verificar el control de Bypass / Retiro de protecciones, aplicando el Anexo 21, debe ser signado por el responsable del Área (operativo y el Responsable de la ejecución del trabajo.

g. La entrega recepción de los trabajos debe ser signada por el Responsable del Área (operativo) y el Responsable de la Ejecución del Trabajo y Coordinador del Trabajo donde aplique.

h. El personal responsable de la entrega recepción de los trabajos (cierre del PDT) debe estar capacitado, entrenado en el tema (Calificado) y acreditado para ello.

i. El PDT original y las copias deben ser cerradas con la firma de las figuras consignadas en el inciso “a”.

Sección 7. Suspensión de los trabajos.

a. Los responsables del llenado de esta sección son:

Responsable del Área (Operativo).

Responsable de la Ejecución del Trabajo.

Coordinador del Trabajo (si aplica).

b. La suspensión del trabajo puede ser ordenada por:

Personal de PEMEX

Personal contratista

Miembros de la CLMSH

c. La suspensión de los trabajos debe aplicarse en caso de detectarse desviaciones al PDT o cualquier otra condición de riesgo que pueda afectar la integridad física de las personas, instalaciones y medio ambiente.

El Responsable del Área y el Responsable de la Ejecución del Trabajo, deben coordinar la suspensión de actividades, considerando que esto no implique riesgo potencial de incidente o accidente, en cuyo caso se debe considerar la conclusión de las actividades que se ejecuten en ese momento y posteriormente efectuar la suspensión general de las actividades en forma segura.

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Nota. Marcar con una (X) el (los) requisito(s) aplicable(s) y con un guion (-) cuando no aplique(n), sin dejar ningún apartado en blanco.

Sección 8. Distribución de original y copias del PDT. a. Original (color blanco) para el Responsable de la Ejecución del Trabajo, quien debe

colocarlo en el “Tablero de Trabajos en Ejecución” que sea visible en el propio lugar donde se desarrollen las actividades y durante el tiempo que éstas duren.

b. Copia 1 (azul) para el Responsable del Área, quien debe colocarla en el “Tablero de Trabajos en Ejecución” en el cuarto de cambio y/o lugar donde labora el personal encargado de la instalación durante el tiempo que éstos duren.

c. Copia 2 (verde) Para profesional SSPA, quien debe colocarla en el “Tablero de Trabajos en Ejecución”, en un lugar visible en oficina de SIPA.

d. El Responsable de la Ejecución del trabajo, Responsable del Área y Responsable de la Función SSPA, deben tener un expediente ordenado con los trabajos concluidos y debidamente cerrados.

Sección 9. Auditorias.

El profesional SSPA deberá planear y programar auditorías al proceso de implantación y cumplimiento de este procedimiento de acuerdo al Procedimiento para Planear, Programar, Ejecutar y Seguimiento de Auditorías a Permisos de Trabajo 300-90000-DG-SASP-2302. Nota. Para auditoría en campo, sólo se debe llenar el formato Original. Para auditoria de gabinete, se deben llenar el formato original y todas las copias.

Sección 10. Revalidación. a. El Responsable del Área (operativo) debe llenar esta sección. b. Indicar la vigencia solicitada para la continuar la ejecución del trabajo. c. Indicar motivo de la ejecución del Trabajo d. Anotar fecha de ejecución del trabajo

Sección 11. Registro de Pruebas de Gas y Tóxicos.

a. El llenado de esta sección se debe realizar de acuerdo a lo indicado en Sección 4.

Sección 12. Revalidación del Permiso de Trabajo.

a. La verificación en campo y la autorización para continuar la ejecución del trabajo seguro en esta sección es responsabilidad de:

Responsable del Área (Operativo).

Personal del área (Operador Responsable).

Responsable de la Ejecución del Trabajo.

Personal Ejecutor.

Coordinador del Trabajo (si aplica).

b. Para autorizar la continuación de ejecución del PDT es requisito indispensable presentar la orden de trabajo PM SAP, el AST Nivel 1 y el cumplimiento a las Listas de Verificación aplicables.

c. El Responsable del Área y el Responsable de la Ejecución del Trabajo deben consignar su nombre, cargo, fecha y hora al término de la verificación en campo el cumplimiento de lo requerido en las secciones 1, 2, 3, 4, AST y Listas de Verificación aplicables, debiendo firmar la autorización para continuar la ejecución del trabajo seguro.

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Anexo 5

Permiso de Trabajo Especial para Áreas Compartidas. (PAC). Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F03

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Anexo 6

Flujograma PAC.

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Anexo 6.1

Instructivo de llenado del formato PAC.

Sección 1. Datos generales y vigencia del PAC.

a. El llenado de esta sección es responsabilidad del Representante de la Dependencia Externa (Residente local de ductos, Residente de Operaciones Marítimo Portuarias, Residente de Obra Subdirección de Proyectos, Residente Local de Telecom, Superintendente de PGPB, entre otros).

b. Indicar el folio de PAC.

c. Anotar fecha de planeación y elaboración del Permiso de trabajo.

d. Indicar si el trabajo potencialmente peligroso es frio ó caliente.

e. Referenciar el AST que genera el PAC.

f. Indicar No. de PDT precedente por reanudación de un trabajo suspendido

g. Indicar equipo o instalación a intervenir.

h. Indicar si es un trabajo por terceros o por personal de PEMEX.

i. Registrar la vigencia del PAC.

La vigencia del Permiso de Trabajo y Permiso de Trabajo de Área Compartida PAC, tendrán validez por 12 horas continuas como máximo y podrá revalidarse por un periodo consecutivo de 12 horas adicionales, efectuando las pruebas especificadas y verificando que se cumplan las condiciones originales en que se autorizó el trabajo, utilizando para ello, los espacios correspondientes del reverso del formato.

En caso de cambio de Personal Ejecutor y/o el Responsable del Área ó que el trabajo se hubiera suspendido o interrumpido, el personal entrante, debe verificar nuevamente que se mantienen las medidas de seguridad establecidas en el AST, PDT y debe elaborar las Listas de Verificación aplicables

j. La descripción del trabajo debe ser la misma de la Orden de Trabajo del PM-SAP y del AST, la cual debe ser clara y concisa.

En la Orden de Trabajo ODT, se debe consignar la descripción genérica del trabajo a realizar (conformado por varias actividades) y por cada actividad de riesgo se debe elaborar un AST y un PAC.

k. Indicar las condiciones normales de operación, el producto que maneja el equipo o instalación a intervenir, así como su presión, temperatura y voltaje en el caso de sistemas eléctricos.

l. Todas las indicaciones y registros indicados en el formato, deben ser escritos con legra legible, con la finalidad de que sea entendido por todo el personal involucrado.

Sección 2. Procedimientos Críticos Aplicables, Listas de verificación, procedimientos especiales y críticos.

a. El llenado de esta sección es responsabilidad del Representante de la Dependencia Externa (Residente local de ductos, Residente de Operaciones Marítimo Portuarias, Residente de Obra, Residente Local de Telecom, Máxima Autoridad de PGPB, entre otros).

b. Identificar el procedimiento crítico aplicable y/o lista de verificación relacionada con el procedimiento a aplicar,

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c. Listar otros procedimientos aplicables.

Nota. Marcar con una (X) el (los) requisito(s) aplicable(s) y con un guion (-) cuando no aplique(n), sin dejar ningún apartado en blanco.

Sección 3. Análisis y verificación de requisitos mínimos de SSPA

a. El análisis y llenado de la columna “Solicitado” en la sección 3 es responsabilidad Representante de la Dependencia Externa y del Responsable de la ejecución del Trabajo

b. El análisis y llenado de la columna “Verificado” en campo en la sección 3 es responsabilidad del Representante de la Dependencia Externa o personal operativo que designe y el personal ejecutor (Incluye personal sindicalizado)

c. Con base en el AST realizado, debe indicar con claridad los requisitos, condiciones ó parámetros con que debe entregarse el área ó equipo para su intervención.

Nota: Se debe marcar con una (X) el requerimiento a cumplirse y con un guion (-) cuando el requerimiento no sea necesario, sin dejar ningún apartado en blanco.

d. En apartado de observaciones señalar cualquier requisito adicional no contemplado en este análisis.

e. El Responsable de la Dependencia Externa solicitara el requerimiento de personal y equipo de Contraincendio necesario para realizar el trabajo.

f. El Personal de Contraincendio con su equipo, se presentara en el área para la que fue solicitado con el Responsable de la Dependencia Externa o Personal Operativo (Operador Responsable del Área), para recibir las indicaciones.

g. El Responsable de la Dependencia Externa o Personal Operativo (Operador Responsable del Área) dará las indicaciones al personal de Contraincendio para establecer y mantener el área de trabajo en condiciones libre de riesgos.

h. El Representante de la Dependencia Externa debe consignar su nombre, cargo, fecha, hora y firmar al término de analizar la columna de “solicitado” de los requisitos mínimos de SSPA y Protección Contraincendio.

i. El personal del Área (Operador responsable) de la dependencia externa, debe consignar su nombre, cargo, fecha, hora y firmar al término de verificar en campo el cumplimiento de los requisitos mínimos de SSPA (columna de “Verificado”).

j. El Responsable de la ejecución del Trabajo, debe consignar su nombre, cargo, fecha, hora y firmar después de analizar la columna de “solicitado” de los requisitos mínimos de SSPA.

k. El personal ejecutor asignado, debe consignar su nombre, cargo, fecha, hora y firmar al término de verificar en campo el cumplimiento de los requisitos mínimos de SSPA (columna de “Verificado”).

Nota: En caso de que al efectuar la verificación, no se dé cumplimiento a cualquiera de los requerimientos, no se permitirá la autorización del trabajo.

Sección 4. Registro de Pruebas de Gas y Tóxicos.

a. El requerimiento de las pruebas se debe realizar por el Responsable del Área (Operativo) de la dependencia externa y debe ser verificado su cumplimiento por parte de personal del área (Operador Responsable) de la dependencia externa.

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Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016

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b. La realización de las pruebas requeridas y el registro de los resultados en esta

sección, es responsabilidad del personal calificado y acreditado, de la dependencia externa o el designado por el Grupo Multidisciplinario, pudiendo ser del mismo C.T., de acuerdo a lo indicado en el Procedimiento Crítico para Protección Contraincendio PXR-PC-02-2012.

c. Para autorizar la ejecución de trabajos donde se involucren riesgos relacionados con explosividad, oxígeno y/o sustancias tóxicas, deben cumplirse con los rangos considerados en la tabla siguiente:

Componente Valor mínimo

Valor máximo Observaciones

Explosividad n/a 0% del LEL

Oxígeno 19.5 % 23.5 % NOM-116 STPS 1994

Tóxicos De acuerdo a límites permisibles registrados

en la HDSS.

Nota: Cualquier incumplimiento a estos parámetros no permitirá la autorización del trabajo, por lo que se procederá a realizar lo necesario para alcanzar los valores requeridos.

d. Las pruebas de explosividad, oxígeno y/o tóxicos deben realizarse máximo 15 minutos del inicio de los trabajos (se recomienda que se realice en el momento de la entrega-recepción).

En caso de suspensión por más de una hora deben realizarse las pruebas requeridas (explosividad, oxígeno y/o tóxicos) en forma previa a la reanudación.

e. Dependiendo del tiempo que dure un trabajo deben efectuarse pruebas por lo menos cada 4 hrs ó antes si de acuerdo al AST se requiere.

f. En casos en que se requiera monitoreo con mayor frecuencia, se deberá utilizar el formato del anexo 8.1, en donde se deberán registrar los resultados de las pruebas, debiendo quedar en sitio, adjunto al PDT original durante la ejecución de los trabajos.

g. Los equipos para efectuar las pruebas de explosividad, oxígeno y tóxicos deben contar con certificado de calibración vigente y estar disponibles.

h. Previo a su uso, los equipos de medición deben ser verificados de acuerdo a las recomendaciones del fabricante para confirmar su buen funcionamiento.

i. El personal de la dependencia externa o del Centro de Trabajo que realice las pruebas de explosividad, oxígeno y tóxicos debe estar capacitado, entrenado en esta actividad (Calificado) y acreditado para ello.

Sección 5. Verificación en campo del cumplimiento de lo requerido en las secciones 1, 2, 3, 4, AST, Listas de Verificación Aplicables y autorización de la ejecución del trabajo seguro.

a. La verificación en campo y la autorización de la ejecución del trabajo seguro en esta sección es responsabilidad de:

Responsable de la Dependencia Externa.

Responsable del Área (Operativo).

Responsable de la Ejecución del Trabajo.

Coordinador del Trabajo (si aplica).

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b. Para autorizar la ejecución del PAC es requisito indispensable presentar la ODT PM-

SAP y el AST Nivel 1 y el cumplimiento a las Listas de Verificación Aplicables.

c. El Responsable de la Dependencia Externa, el Responsable de la Ejecución del Trabajo y el Responsable del Área (Operativo). deben consignar su nombre, cargo, fecha y hora al término de la verificación en campo el cumplimiento de lo requerido en las secciones 1, 2, 3, 4, AST y Listas de Verificación aplicables, debiendo firmar la autorización de la ejecución del trabajo seguro.

Sección 6. Terminación y entrega recepción del trabajo (revisiones previas al cierre).

a. Los responsables del llenado de esta sección son:

El Responsable de la Dependencia Externa.

Responsable de la Ejecución del Trabajo.

Coordinador del Trabajo (si aplica).

Responsable del área (Operativo) (enterado).

b. La verificación en campo de los trabajos a entregar serán por el Responsable de la Ejecución de los Trabajos y el Responsable de la dependencia externa.

c. La entrega de los trabajos será por el Responsable de la Ejecución de los Trabajos.

En trabajos por terceros el responsable de la Ejecución de los Trabajos es el designado como Supervisor de Obra de PEMEX.

d. La recepción de los trabajos, es responsabilidad del Representante de la Dependencia Externa.

El responsable del Área (Operativo) del Centro de Trabajo firma de enterado la entrega recepción, del equipo ó instalación, de cumplimiento con lo referido en esta sección.

e. Verificar el control de colocación y retiro de bloqueos Anexo 13.1, debe ser signada por el responsable del Área (operativo) y el Responsable de la ejecución del trabajo.

f. Verificar el control de Bypass / Retiro de protecciones, aplicando el Anexo 21, debe ser signado por el responsable del Área (operativo y el Responsable de la ejecución del trabajo.

g. La entrega recepción de los trabajos debe ser signada por el Responsable de la Dependencia Externa, el Responsable de la Ejecución del Trabajo, Coordinador del Trabajo donde aplique y el Responsable de Operación/Producción.

h. El personal responsable de la entrega recepción de los trabajos (cierre del PAC) debe estar capacitado, entrenado en el tema (Calificado) y acreditado para ello.

i. El PAC original y las copias deben ser cerradas con la firma de las figuras consignadas en el inciso “a”.

Sección 7. Suspensión de los trabajos.

a. Los responsables del llenado de esta sección son:

Responsable de la dependencia externa.

Responsable de la Ejecución del Trabajo.

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Responsable del área (Operativo) (enterado)

Coordinador del Trabajo (si aplica).

b. La suspensión del trabajo puede ser ordenada por:

Personal de PEMEX de la dependencia externa y/o del Centro de Trabajo.

Personal contratista.

Miembros de la CLMSH.

c. La suspensión de los trabajos debe aplicarse en caso de detectarse desviaciones al PAC o cualquier otra condición de riesgo que pueda afectar la integridad física de las personas, instalaciones y medio ambiente.

El Responsable de la Dependencia Externa y el Responsable de la Ejecución del Trabajo, deben coordinar la suspensión de actividades, considerando que esto no implique riesgo potencial de incidente o accidente, en cuyo caso se debe considerar la conclusión de las actividades que se ejecuten en ese momento y posteriormente efectuar la suspensión general de las actividades en forma segura.

Nota. Marcar con una (X) el (los) requisito(s) aplicable(s) y con un guion (-) cuando no aplique(n), sin dejar ningún apartado en blanco.

Distribución de original y copias del PAC.

Sección 8. Distribución de copias.

a. Original (color blanco) para el Responsable de la Ejecución del Trabajo, quien debe colocarlo en el “Tablero de Trabajos en Ejecución” que sea visible en el propio lugar donde se desarrollarán las actividades y durante el tiempo que éstas duren.

b. Copia 1 (azul) para el Responsable de la Dependencia Externa quien debe colocarla en el “Tablero de Trabajos en Ejecución” en el cuarto de control central o donde labora el personal encargado de la instalación durante el tiempo que éstos duren.

c. Copia 2 (verde) Para el Responsable de Seguridad de la dependencia externa.

d. Copia simple para el Responsable de SIPA del Centro de Trabajo, quienes deberán colocarla en el “Tablero de Trabajos en Ejecución” en oficina de SIPA.

e. Copia simple para el Responsable del área (operativo), debe colocarla en el “Tablero de Trabajos en Ejecución”.

f. El Responsable de la Ejecución del Trabajo, Responsable de la Dependencia Externa, Profesional SSPA y Responsable de Operación, deben tener un expediente ordenado con los trabajos concluidos y debidamente cerrados.

Sección 9. Auditorias.

El profesional SSPA deberá planear y programar auditorías al proceso de implantación y cumplimiento de este procedimiento de acuerdo al Procedimiento para Planear, Programar, Ejecutar y Seguimiento de Auditorías a Permisos de Trabajo 300-90000-DG-SASP-2302.

Nota. Para auditoría en campo, sólo se debe llenar el formato Original.

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Para auditoria de gabinete, se deben llenar el formato original y todas las copias. Sección 10. Revalidación.

a. El Responsable de la Dependencia Externa debe llenar esta sección.

b. Indicar la vigencia solicitada para la continuar la ejecución del trabajo.

c. Indicar motivo de la ejecución del Trabajo

d. Anotar fecha de ejecución del trabajo

Sección 11. Registro de Pruebas de Gas y Tóxicos.

a. El llenado de esta sección se debe realizar de acuerdo a lo indicado en la Sección 4.

Sección 12. Revalidación del Permiso de Trabajo.

a. La verificación en campo y la autorización para continuar la ejecución del trabajo seguro en esta sección es responsabilidad de:

Responsable de la Dependencia Externa.

Responsable de la Ejecución del Trabajo.

Personal Ejecutor

Responsable del Área (Operativo). (enterado)

Coordinador del Trabajo (si aplica).

b. Para autorizar la continuación de ejecución del PDT es requisito indispensable presentar la orden de trabajo PM SAP, el AST Nivel 1 y el cumplimiento a las Listas de Verificación aplicables.

c. El Responsable de la Dependencia Externa, y el Responsable de la Ejecución del Trabajo y el Responsable del área (operativo) del C.T., deben consignar su nombre, cargo, fecha y hora al término de la verificación en campo el cumplimiento de lo requerido en las secciones 1, 2, 3, 4, AST y Listas de Verificación aplicables, debiendo firmar la autorización para continuar la ejecución del trabajo seguro.

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Anexo 7

Minuta de Trabajo Peligroso Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F04

Subdirección ________________________ Gerencia ___________________________ Centro de Trabajo ____________________

Minuta de Trabajo Peligroso.

Folio

Fecha

En las oficinas de ______________________, ubicadas en ______________________, siendo las _____ hrs del ___________ (DD/MM/AA), se reúnen las personas cuyo nombre, ficha, cargo y representación se indican a continuación, mismas que integran el Equipo Multidisciplinario de Trabajo, para el análisis y autorización del Trabajo Potencialmente Peligroso que se describe a continuación, cuyas actividades, procedimientos seguros, procedimientos críticos aplicables y recomendaciones especiales de seguridad se plasman en el AST y PDT, que como anexo forma parte integrante de esta minuta.

Nombre Ficha Cargo Firma

Objetivo: Establecer las medidas de seguridad necesarias para efectuar trabajos considerando que durante el desarrollo de las actividades pueden presentarse alguna de las condiciones siguientes:

Existe el potencial de afectación a otras instalaciones, personas o al medio ambiente. ( )

La duración del trabajo requiera la autorización de más de un permiso de trabajo, incluyendo sus revalidaciones, siempre y cuando se mantengan las condiciones originales en las cuales fue autorizado el trabajo.

( )

El trabajo a desarrollar requiere de mayores niveles de supervisión. ( )

Las actividades serán efectuadas por varios departamentos. ( )

Trabajos de mantenimiento integral en la instalación o que debido a la complejidad del mismo requiere de la intervención de varias especialidades.

( )

Marcar con una “X” dentro del paréntesis la condición del requerimiento de la minuta.

1. Planeación de los trabajos.

1.1. Antecedentes y Descripción del Trabajo

Sección 1. Datos generales y vigencia de la Minuta de Riesgos Controlados (Responsable del Área)

Planta Equipo a Intervenir:

Solicitante Dependencia:

No. ODT SAP

Descripción del Trabajo:

Antecedentes / Justificación:

Producto:

Presión: Temperatura: Voltaje:

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1.2. Condiciones Entrega-Recepción (operación-mantenimiento / construcción)

Sección 2. Instrucciones, recomendaciones y observaciones en materia de SSPA que el Equipo Multidisciplinario de Trabajo considere necesarias.

(Requerimientos de Equipos, Materiales, Personal Capacitado):

1.3. Requisitos para Ejecución de los Trabajos (mantenimiento / construcción).

Sección 3. Instrucciones, recomendaciones y observaciones que el equipo Multidisciplinario de Trabajo considera necesarias.

(Requerimientos de Equipos, Materiales, Personal en materia de Seguridad Contra Incendio)

Se requieren pruebas de Explosividad, Tóxico, Oxígeno, ausencia de voltaje, espesores, etc.:

Si ( ) No ( ) Única ( ) Diaria ( ) Por turno ( )

Responsable(s) para realizar prueba(s) Si ( ) No ( )

Tipo de Prueba Nombre Ficha Cargo

Acreditación No.

Sección 4. Indicaciones y/o requisitos adicionales

(Requerimientos de Equipos, Materiales, Personal Capacitado):

¿Es necesario suspender trabajos adyacentes? Si ( ) No ( )

Sección 5. Análisis y verificación de requisitos mínimos de personal, equipo, herramienta y materiales \ Equipo de protección personal (EPP)

Verificación por el Responsable / Coordinador del Trabajo y el Ejecutor del trabajo:

Actividad Equipo de Protección Personal

Requerido Equipo / Herramienta / Material

requerido Observaciones

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Hoja: 63 de 97

¿Es necesario instalar vías de escape? Si ( ) No ( )

Tipo de Vía de escape

Sección 6. El trabajo debe suspenderse en caso de:

1.4. Requisitos para Entrega-Recepción de Trabajos (mantenimiento / construcción a operación).

Sección 7. Requisitos para condiciones de entrega (Requerimientos de Equipos, Materiales, Personal

Capacitado): (Entrega: Responsable de la Ejecución del Trabajo, Verificación: Responsable del Área)

Sección 8. Pruebas requeridas y criterios de aceptación para Revisión de Seguridad de Pre Arranque.

1.5. Designación de Coordinador del Trabajo / Responsable Operación Peligrosa.

Sección 9. Designación del Coordinador de Trabajo / Responsable Operación Peligrosa.

Requiere responsable coordinador del trabajo (Responsable de la Operación Peligrosa)

Si ( ) No ( )

Nombre Ficha Cargo

Teléfono Trunking Localización

1.6. Respuesta a emergencia.

Sección 10. Requerimientos adicionales en caso de Respuesta a emergencia.

¿Qué tipo de emergencia se puede presentar al efectuar el trabajo?

Medidas adicionales en caso de requerir respuesta a emergencia

¿Qué afectaciones se tendrían si ocurre una emergencia?

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¿Se requiere dar aviso de inicio de ejecución del Trabajo a brigadas en caso

de requerir respuesta a emergencia? Si ( ) No ( )

Personal al que se debe avisar (Respuesta a emergencia):

Brigadas Nombre Teléfono Trunking Localización Firma

Contra incendio

Primeros Auxilios

Servicio Médico

Materiales Peligrosos

Búsqueda y rescate

Evacuación

1.7. Elaboración de Análisis de Seguridad del Trabajo AST y Permiso de Trabajo PDT.

Sección 11. Análisis de Seguridad del Trabajo AST

Se elaboró y en él se especifican las actividades a realizar, los riesgos potenciales a los que estará expuesto el personal ejecutor y se establecieron las medidas para eliminar y/o administrarlos, indicando los responsables del cumplimiento.

AST No. Fecha:

Sección 12. Se elabora PDT,

Se elaboró para verificación en campo del cumplimiento a las medidas de seguridad establecidas en el AST y en la presente minuta, con la finalidad de autorizar el inicio de ejecución de los trabajos de acuerdo a planeación por el equipo Multidisciplinario.

PDT No. Fecha:

Vigencia de permisos de trabajo. Para trabajos que por su duración, requieran más de un Permiso de Trabajo, se debe efectuar el AST y el PDT,

indicando que han sido elaborados bajo el amparo de la presente minuta, por lo que la vigencia de estos documentos, podrá tener una duración máxima de 7 días.

Diariamente, previo al reinicio de los trabajos, se debe verificar por el Responsable de la Ejecución de los Trabajos y el Personal Ejecutor, que las condiciones de seguridad establecidas por el equipo multidisciplinario se cumplen, así como lo indicado en las listas de verificación aplicables, a fin de asegurar que la ejecución de los trabajos se efectúan en forma segura. Utilizar Hoja de Revalidaciones.

La Minuta de Trabajo puede amparar más de un AST y un PDT, los que deben ser elaborados para actividades específicas identificadas durante la planeación.

2. Programación de los trabajos.

Sección 13. Programación del inicio del trabajo

Fecha Inicio Hora:

Fecha Término Hora:

Horarios de trabajo diario: Inicio de actividades ______ hrs, término, ______ hrs.

¿Se requiere dar aviso de ejecución del Trabajo a personal de instalaciones cercanas o enlazadas al sistema?

Si ( ) No ( )

Personal al que se debe dar aviso (responsable de operación):

Área o Instalación Nombre Firma

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Sección 14. Indicaciones o requisitos adicionales:

Verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente Minuta, AST, Listas de Verificación Aplicables y PDT.

Sección 15. Autorización de ejecución del trabajo Programado (No sustituye al Permiso de Trabajo requerido)

Especialidad Nombre Firma

Jefe Técnico Operación

Responsable de la planeación de la ejecución del trabajo

Responsables de la ejecución del trabajo

Especialidad Nombre Firma

Responsable de Operación

Responsable de coordinación del trabajo

Responsable ejecutor del trabajo (especialidad)***

Responsable ejecutor del trabajo (especialidad)***

Responsable ejecutor del trabajo (especialidad)***

Sección 16. Grupo Directivo de Decisiones (Vo.Bo.) Especialidad Nombre Firma

Se anexa lista de asistencia del personal que participó en la elaboración de la minuta.

***insertar el número de filas de acuerdo a los responsables ejecutores de cada especialidad que intervienen en el trabajo

Se anexa formato de entrega/recepción de líneas o equipos.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las _______ hrs, del día y año arriba indicados, se da por terminada esta reunión, cuyo contenido se avala mediante la firma de todos y cada uno de los participantes.

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Hoja: 66 de 97

Minuta de Trabajo Peligroso

Hoja de Revalidaciones

El llenado se debe efectuar únicamente para el caso en que la duración del trabajo requiera la autorización de más de un permiso de trabajo, incluyendo sus revalidaciones, siempre y cuando se mantengan las condiciones originales en las cuales fue autorizado el trabajo.

Diariamente, previo al reinicio de los trabajos, se debe verificar por el Responsable de la Ejecución de los Trabajos y el Personal Ejecutor, que las condiciones de seguridad establecidas por el equipo multidisciplinario se cumplen, así como lo indicado en las listas de verificación aplicables, a fin de asegurar que la ejecución de los trabajos se efectúan en forma segura. Utilizar Hoja de Revalidaciones.

Revalidación No. 1 Fecha:

AST No. PDT No. ODT SAP No.

Descripción de los Trabajos a realizar durante el día de la fecha:

Pruebas de Gas y Tóxicos. Requerida Si ( ) No ( ). Registrar de resultados en formato 300-90000-DG-SASP-2300-F05.1

Para su registro se debe utilizar el formato indicado en el Anexo 8.1.

Verificación en campo del cumplimiento de lo requerido en Minuta de Trabajo, AST, secciones 1, 2, 3, 4 del PDT y Listas de Verificación Aplicables

Turno Operador responsable (nombre y firma) Ejecutor del trabajo (nombre y firma)

1

Vigencia del Permiso de Trabajo: Hora de Inicio: Hora de Término:

Turno Operador responsable (nombre y firma) Ejecutor del trabajo (nombre y firma)

2

Vigencia del Permiso de Trabajo: Hora de Inicio: Hora de Término:

Turno Operador responsable (nombre y firma) Ejecutor del trabajo (nombre y firma)

3

Vigencia del Permiso de Trabajo: Hora de Inicio: Hora de Término: Verificación en campo del cumplimiento de lo requerido en Minuta de Trabajo, AST, secciones 1, 2, 3, 4 del PDT y Listas de Verificación Aplicables

Autorización para continuar la ejecución del trabajo seguro.

Nombre Cargo Fecha Hora Firma

Responsable del Área (Operativo)

Responsable de la Ejecución del

Trabajo

Coordinador del Trabajo

Observaciones

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Hoja: 67 de 97

Revalidación No. 2 Fecha:

AST No. PDT No. ODT SAP No.

Descripción de los Trabajos a realizar durante el día de la fecha:

Pruebas de Gas y Tóxicos Requerida Si ( ) No ( ). Registrar de resultados en formato 300-90000-DG-SASP-2300-F05.1

Para su registro se debe utilizar el formato indicado en el Anexo 8.1.

Verificación en campo del cumplimiento de lo requerido en Minuta de Trabajo, AST, secciones 1, 2, 3, 4 del PDT y Listas de Verificación Aplicables

Turno Operador responsable (nombre y firma) Ejecutor del trabajo (nombre y firma)

1

Vigencia del Permiso de Trabajo: Hora de Inicio: Hora de Término:

Turno Operador responsable (nombre y firma) Ejecutor del trabajo (nombre y firma)

2

Vigencia del Permiso de Trabajo: Hora de Inicio: Hora de Término:

Turno Operador responsable (nombre y firma) Ejecutor del trabajo (nombre y firma)

3

Vigencia del Permiso de Trabajo: Hora de Inicio: Hora de Término: Verificación en campo del cumplimiento de lo requerido en Minuta de Trabajo, AST, secciones 1, 2, 3, 4 del PDT y Listas de Verificación Aplicables

Autorización para continuar la ejecución del trabajo seguro.

Nombre Cargo Fecha Hora Firma

Responsable del Área (Operativo)

Responsable de la Ejecución del Trabajo

Coordinador del Trabajo

Observaciones

Revalidación No. 3 Fecha:

AST No. PDT No. ODT SAP No.

Descripción de los Trabajos a realizar durante el día de la fecha:

Pruebas de Gas y Tóxicos Requerida Si ( ) No ( ). Registrar de resultados en formato 300-90000-DG-SASP-2300-F05.1

Para su registro se debe utilizar el formato indicado en el Anexo 8.1.

Verificación en campo del cumplimiento de lo requerido en Minuta de Trabajo, AST, secciones 1, 2, 3, 4 del PDT y Listas de Verificación Aplicables

Turno Operador responsable (nombre y firma) Ejecutor del trabajo (nombre y firma)

1

Vigencia del Permiso de Trabajo: Hora de Inicio: Hora de Término:

Turno Operador responsable (nombre y firma) Ejecutor del trabajo (nombre y firma)

2

Vigencia del Permiso de Trabajo: Hora de Inicio: Hora de Término:

Turno Operador responsable (nombre y firma) Ejecutor del trabajo (nombre y firma)

3

Vigencia del Permiso de Trabajo: Hora de Inicio: Hora de Término: Verificación en campo del cumplimiento de lo requerido en Minuta de Trabajo, AST, secciones 1, 2, 3, 4 del PDT y Listas de Verificación Aplicables

Autorización para continuar la ejecución del trabajo seguro.

Nombre Cargo Fecha Hora Firma

Responsable del Área (Operativo)

Responsable de la Ejecución del Trabajo

Coordinador del Trabajo

Observaciones

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Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014

Revisión: 0

Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014

Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016

Hoja: 68 de 97

Revalidación No. 4 Fecha:

AST No. PDT No. ODT SAP No.

Descripción de los Trabajos a realizar durante el día de la fecha:

Pruebas de Gas y Tóxicos Requerida Si ( ) No ( ). Registrar de resultados en formato 300-90000-DG-SASP-2300-F05.1

Para su registro se debe utilizar el formato indicado en el Anexo 8.1.

Verificación en campo del cumplimiento de lo requerido en Minuta de Trabajo, AST, secciones 1, 2, 3, 4 del PDT y Listas de Verificación Aplicables

Turno Operador responsable (nombre y firma) Ejecutor del trabajo (nombre y firma)

1

Vigencia del Permiso de Trabajo: Hora de Inicio: Hora de Término:

Turno Operador responsable (nombre y firma) Ejecutor del trabajo (nombre y firma)

2

Vigencia del Permiso de Trabajo: Hora de Inicio: Hora de Término:

Turno Operador responsable (nombre y firma) Ejecutor del trabajo (nombre y firma)

3

Vigencia del Permiso de Trabajo: Hora de Inicio: Hora de Término: Verificación en campo del cumplimiento de lo requerido en Minuta de Trabajo, AST, secciones 1, 2, 3, 4 del PDT y Listas de Verificación Aplicables

Autorización para continuar la ejecución del trabajo seguro.

Nombre Cargo Fecha Hora Firma

Responsable del Área (Operativo)

Responsable de la Ejecución del Trabajo

Coordinador del Trabajo

Observaciones

Revalidación No. 5 Fecha:

AST No. PDT No. ODT SAP No.

Descripción de los Trabajos a realizar durante el día de la fecha:

Pruebas de Gas y Tóxicos Requerida Si ( ) No ( ). Registrar de resultados en formato 300-90000-DG-SASP-2300-F05.1

Para su registro se debe utilizar el formato indicado en el Anexo 8.1.

Verificación en campo del cumplimiento de lo requerido en Minuta de Trabajo, AST, secciones 1, 2, 3, 4 del PDT y Listas de Verificación Aplicables

Turno Operador responsable (nombre y firma) Ejecutor del trabajo (nombre y firma)

1

Vigencia del Permiso de Trabajo: Hora de Inicio: Hora de Término:

Turno Operador responsable (nombre y firma) Ejecutor del trabajo (nombre y firma)

2

Vigencia del Permiso de Trabajo: Hora de Inicio: Hora de Término:

Turno Operador responsable (nombre y firma) Ejecutor del trabajo (nombre y firma)

3

Vigencia del Permiso de Trabajo: Hora de Inicio: Hora de Término: Verificación en campo del cumplimiento de lo requerido en Minuta de Trabajo, AST, secciones 1, 2, 3, 4 del PDT y Listas de Verificación Aplicables

Autorización para continuar la ejecución del trabajo seguro.

Nombre Cargo Fecha Hora Firma

Responsable del Área (Operativo)

Responsable de la Ejecución del Trabajo

Coordinador del Trabajo

Observaciones

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Revisión: 0

Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014

Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016

Hoja: 69 de 97

Revalidación No. 6 Fecha:

AST No. PDT No. ODT SAP No.

Descripción de los Trabajos a realizar durante el día de la fecha:

Pruebas de Gas y Tóxicos Requerida Si ( ) No ( ). Registrar de resultados en formato 300-90000-DG-SASP-2300-F05.1

Para su registro se debe utilizar el formato indicado en el Anexo 8.1.

Verificación en campo del cumplimiento de lo requerido en Minuta de Trabajo, AST, secciones 1, 2, 3, 4 del PDT y Listas de Verificación

Aplicables

Turno Operador responsable (nombre y firma) Ejecutor del trabajo (nombre y firma)

1

Vigencia del Permiso de Trabajo: Hora de Inicio: Hora de Término:

Turno Operador responsable (nombre y firma) Ejecutor del trabajo (nombre y firma)

2

Vigencia del Permiso de Trabajo: Hora de Inicio: Hora de Término:

Turno Operador responsable (nombre y firma) Ejecutor del trabajo (nombre y firma)

3

Vigencia del Permiso de Trabajo: Hora de Inicio: Hora de Término: Verificación en campo del cumplimiento de lo requerido en Minuta de Trabajo, AST, secciones 1, 2, 3, 4 del PDT y Listas de Verificación Aplicables

Autorización para continuar la ejecución del trabajo seguro.

Nombre Cargo Fecha Hora Firma

Responsable del Área (Operativo)

Responsable de la Ejecución del Trabajo

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Revisión: 0

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Hoja: 70 de 97

Anexo 8

Lista de verificación Espacios Confinados. Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F05

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Revisión: 0

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Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016

Hoja: 71 de 97

Anexo 8.1

Hoja de control de resultados de prueba de explosividad, toxicidad y concentración de oxígeno. / Hoja de control de monitoreo de ausencia de atmósfera peligrosa en el interior de un espacio confinado.

Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F05.1

Clase del espacio confinado: A ( ) B ( ) C ( ) N/A ( ) Planta o Área: __________________________________________ AST No. _________ PDT No. _________ Equipo (TAG o Identificación): _____________________________ Duración del Trabajo: __________ horas. Fecha de Ingreso: ________________________ Horario de entrada: _______ Horario de salida: ________ Descripción del trabajo a realizar: ____________________________________________________________ Intervalo de pruebas: __________ horas.

Parámetro Valor

Aceptable

Resultado Satisfactorio Resultado Satisfactorio Resultado Satisfactorio

Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3

Oxígeno 19.5 – 23.5 %

Explosividad 0 ppm

H2S 0 ppm

CO 0 ppm

NH3 0 ppm

pH Neutro

Temperatura °C

Voltaje Ausencia

Horario

Nombre y firma del personal que realizó la prueba

No. de Acreditación

Parámetro Valor

Aceptable

Resultado Satisfactorio Resultado Satisfactorio Resultado Satisfactorio

Prueba 4 Prueba 5 Prueba ___

Oxígeno 19.5 – 23.5 %

Explosividad 0 ppm

H2S 0 ppm

CO 0 ppm

NH3 0 ppm

pH Neutro

Temperatura °C

Voltaje Ausencia

Horario

Nombre y firma del personal que realizó la prueba

No. de Acreditación

Referencia: Procedimiento Crítico para Entrada Segura a Espacios Confinados PXR-PC-01-2012 Rev. 0, Noviembre 2012. Notas: Elaborar formato con espacios suficientes para registrar la ejecución del número de pruebas requeridas. Para trabajos continuos y tiempos prolongados, la clase de riesgo es tipo “C”

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Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014

Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016

Hoja: 72 de 97

Anexo 8.2

Análisis de Trabajos en Espacios Confinados. Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F05.2

ANÁLISIS DE TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS

SECTOR O ÁREA: FECHA DE ELABORACIÓN:

PLANTA O INSTALACIÓN:

IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO CONFINADO:

SERVICIO DEL ESPACIO CONFINADO:

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR EN EL INTERIOR DEL ESPACIO CONFINADO:

1.- IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO CONFINADO

¿Su función es diferente a la ocupación continua de las personas? Si No

¿Tiene entradas y salidas restringidas? Si No

¿El recinto es un espacio confinado? Si No

Tipo de espacio confinado: Abierto a la atmósfera Accesos limitados

2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL ESPACIO CONFINADO

2.1. AGENTES DE RIESGO:

ATMÓSFERA PELIGROSA

RIESGO FÍSICO RIESGO QUÍMICO RIESGO MECÁNICO

RIESGO BIOLÓGICO

RIESGO AMBIENTAL

OTROS

Oxígeno Electricidad Polvos Herramienta Virus Aire Ergonómico

Inflamable Ruido Humos Equipo Bacterias Agua Psicosocial

Explosivo Temperatura Vapores Maquinaria Hongos Suelo Ventilación

Inerte Radiación Rocíos Recipientes Residuos Calidad del aire

Iluminación Gases

Vibración Neblinas

Actualizar la evaluación de riesgos cada vez que cambia la condición bajo las cuales se autorizó el PE (lugar, clima, horario, entre otros)

3.- CLASIFICACIÓN DEL ESPACIO CONFINADO

CLASE DE RIESGO DESCRIPCIÓN IDENTIFICACIÓN

ALTO RIESGO “A” Es un espacio confinado que presenta una atmosfera inmediatamente peligrosa para la vida y la salud. Generalmente con riesgos atmosféricos (Inflamabilidad, explosividad y deficiencia o enriquecimiento de oxigeno).

MEDIANO RIESGO “B” Es un espacio confinado que tiene el potencial de presentar una atmosfera peligrosa y causar daños y lesiones, si no se adoptan las medidas de seguridad o prevención, pero no son inmediatamente peligrosas para la vida y la salud.

BAJO RIESGO “C” Es un espacio que no presenta peligro potencial en su atmosfera y no requerirá alguna modificación especial a los procedimientos de trabajo.

4.- SELECCIÓN DE REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD PARA LA, EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS:

REQUERIMIENTOS: CLASE A CLASE B CLASE C

4.1. Permiso de trabajo mas (+) procedimientos que apliquen X X X

4.2. Prueba atmosférica inicial. X X X

4.3. Monitoreo continuo de la atmósfera. X

4.4. Revisión médica diaria previa al ingreso al espacio confinado. X

4.5. Examen médico periódico. (Cláusula 103, del CCT). X X X

4.6. Control de personal e indicación de Clasificación de Espacio Confinado. X X X

4.7. El AST debe incluir :

4.7.1. Secuencia de trabajo. X X X

4.7.2. Responsabilidades del observador. X X

4.7.3. Formas y/o medios de comunicación Observador – Ejecutor. X X

4.7.4. Acciones preventivas a Emergencias Específicas. X X X

4.7.5. Procedimientos específicos de la actividad. X X X

4.7.6. Acciones preventivas para el grupo especial de rescate. X X

4.7.7. Equipo de seguridad adicional al determinado en el AST y Permiso de Trabajo X X X

Referencia: Procedimiento Crítico para Entrada Segura a Espacios Confinados PXR-PC-01-2012 Rev. 0, Noviembre 2012.

SUBDIRECCIÓN: GERENCIA:

SUBGERENCIA: CENTRO DE TRABAJO:

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Revisión: 0

Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014

Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016

Hoja: 73 de 97

Anexo 9

Lista de verificación Protección Contra Incendio. Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F06

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Revisión: 0

Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014

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Hoja: 74 de 97

Anexo 10

Lista de verificación Equipo de Protección Personal. Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F07

Descripción del Trabajo: ________________________________________________________________ Equipo: _____________________

____________________________________________________________________________________ PDT No. _____________________

Requisitos a verificar obligatoriamente durante la ejecución de la actividad. Ejecutor

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ESPECÍFICO

REQUERIDOSi No Verif

ARiesgo de ser golpeado por algo, que sea una posibilidad de

riesgo continuo inherente a su actividad. Casco contra impacto.

BRiesgo a una descarga eléctrica (considerar alto o bajo

voltaje). Casco dieléctrico, de características de acuerdo al vo ltaje.

CRiesgo por exposición a temperaturas bajas o exposición a

partículas. Capuchas.

A Riesgo de proyección de partículas o líquidos. Anteojos de protección.

B Riesgo de exposición a radiaciones. Anteojos de protección contra radiaciones.

CRiesgo de exposición a vapores o humos que pudieran irritar

los o jos o partículas mayores a alta velocidad. Goggles.

DRiesgo de proyección de partículas en procesos tales como

esmerilado o procesos similares Pantalla facial.

E Riesgos derivados de los procesos de so ldadura eléctrica. Careta de so ldador.

F Riesgos derivados de los procesos de so ldadura autógena. Gafas de so ldador.

Tapones auditivos.

Conchas acústicas.

A

Riesgos por exposición a polvos o partículas en el medio

ambiente laboral y que representan un riesgo a la salud del

trabajador.

Respirador contra partículas.

Equipo de respiración autónomo.

M ascarilla de enchufe rápido.

Seleccionar el equipo de protección respiratoria en función de

los riesgos que implica la exposición a los gases y vapores.

Equipo de respiración autónomo.

M ascarilla de enchufe rápido.

D Riesgos por exposición a polvos. M ascarilla contra polvos, desechable.

Guantes contra sustancias químicas peligrosas.

Considerar el uso de mangas.

Seleccionar el equipo de protección, en función del riesgo que

implica la exposición a las sustancias químicas peligrosas.

Guantes dieléctricos.

Considerar e uso de mangas.

La selección de los guantes depende de la protección contra

alta o baja tensión.

Guantes contra temperaturas extremas.

Considerar el uso de mangas.

Guantes de tela, carnaza, piel, PVC y látex, entre otros,

dependiendo del tipo de protección que se requiera.

Considerar el uso de mangas.

A Riesgo por exposición a altas temperaturas. M andil contra altas temperaturas.

B Riesgo por exposición a sustancias químicas peligrosas. M andil contra sustancias químicas peligrosas.

C

Riesgos por posible exposición a sustancias o temperaturas.

Considerar la facilidad de quitarse la ropa lo más pronto

posible, cuando se trata de sustancias corrosivas.

Overo l.

D Riesgos en hospitales o laboratorios. Bata

E

Riesgos por exposición a sustancias químicas peligrosas

altamente tóxicas o corrosivas. (cuando se requiere

protección del cuerpo, cabeza, brazos, piernas pies; cubre y

protege completamente el cuerpo humano ante la exposición

a sustancias altamente tóxicas o corrosivas).

Ropa contra sustancias peligrosas.

Calzado de seguridad contra impactos, resistente al aceite y

antiderrapante.

Considerar el uso de polainas.

Calzado dieléctrico.

Considerar el uso de polainas.

Calzado contra sustancias químicas peligrosas.

Considerar el uso de polainas.

Considerar especificación del fabricante.

D Riesgos por exposición en áreas húmedas. Botas impermeables

Calzado conductivo.

Protección del trabajador cuando es necesario que se elimine

la electricidad estática del trabajador; generalmente usadas en

áreas de trabajo con manejo de sustancias explosivas.

Cinturón de seguridad.

Cable de vida.

Línea de vida.

Entre otros, en función de los riesgos potenciales

identificados en el análisis de riesgos de trabajo

correspondiente.

Cinturón de seguridad.

Cable de vida.

Equipo de respiración autónomo.

Entre otros, en función de los riesgos potenciales

identificados en el análisis de riesgos de trabajo

correspondiente.

C

Riesgo por la exposición a altas temperaturas y fuego, durante

el combate de incendios. (aplica a los brigadistas contra

incendios).

Equipo para brigadista contra incendio

D

Riesgos por la exposición a sustancias químicas peligrosas,

durante la atención de fugas y derrames. (aplica a los

brigadistas de atención de fugas y derrames de sustancias

químicas peligrosas).

Equipo para brigadistas de atención a fugas y derrames de

sustancias químicas peligrosas.

E Equipo de protección personal contra ácido. Tipo A ( ) B ( ) C ( ) D ( )

Nota: Esta lista de verif icación es complemento del AST y el Procedimiento Crítico para Equipo de Protección Personal PXR-PC-03-2012.

Responsable de la ejecución del trabajo:

Nombre:__________________________________________________________________________ Firma: ________________________

Ejecutor:

Nombre:__________________________________________________________________________ Firma: ________________________

7

8

2

4

5

6

3

OJOS Y C A R A

A P A R A T O R ESP IR A T OR IO

EXT R EM ID A D ES SUP ER IOR ES

A Riesgos durante la ejecución de trabajos en altura.

DRiesgo por exposición a materiales, elementos o equipos

cortantes o abrasivos.

T R ON C O

BRiesgos por exposición a descargas eléctricas (considerar

alta o baja tensión).

C Riesgo por exposición a temperaturas bajas o altas.

C Riesgos al ingresar a espacios confinados.

ARiesgo por exposición o contacto con sustancias químicas

peligrosas.

E Riesgos por exposición a electricidad estática.

EXT R EM ID A D ES IN F ER IOR ES

ARiesgos por exposición a golpes, machacamientos y

resbalones, entre otros.

B Riesgos por protección contra descargas eléctricas.

Responsable

ejecución

Personal ejecutor del trabajo

REGIÓN ANATÓMICATIPO DE RIESGO EN FUNCIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL

TRABAJADOR

C A B EZ A1

OÍ D OS A Riesgo de exposición a ruido.

B Riesgos por exposición a gases y vapores.

BRiesgos durante la ejecución de trabajos en espacios

confinados.OT R OS

CRiesgos por la posibilidad de tener contacto con algunas

sustancias químicas peligrosas.

Subdirección de ____________________

Centro de trabajo _________________________

Lista de Verificación para Equipo de Protección Personal.

Folio:

Fecha:

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Clave: 300-90000-DG-SASP-02300

Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014

Revisión: 0

Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014

Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016

Hoja: 75 de 97

Anexo 11

Lista de verificación Prevención de Caídas. Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F08

Descripción del Trabajo: __________________________________________________________________ Equipo: _____________________

______________________________________________________________________________________ PDT No. _____________________

Requisitos a verificar obligatoriamente antes de la ejecución del trabajo. Ejecutor

Num Si No Verif

1 Formato firmado y autorizado de andamio seguro

2 Lista de verificación firmada y autorizada de inspección y prueba de andamios colgantes

3 Lista de verificación firmada y autorizada de plataformas autoelevables

4 Lista de verificación autorizada para izaje de personas con grua y canastilla

5 Las Guindolas deben estar en buen estado y su uso debe ser aprobado por el grupo de trabajo

6 Escaleras en buen estado con topes antiderrapantes en extremos y de material dieléctrico

7 Equipos o instalaciones libres de grasas y aceites

8En techos de material fragil se tienen plataformas o pasarelas amarradas y apoyadas en soportes resistentes al

peso del personal

9 Permanecer libre de partes eléctricas energizadas

10 El terreno debe ser regular, firme, sin desniveles, ni resbaladizo.

11 Las pasarelas o plataformas superficie debe soportan el peso del trabajador (es) de acuerdo a pruebas.

12 Plataformas para operación de valvulas en buen estado

13 Acceso seguro al lugar de trabajo

14 Barandales en plataformas y/o andadores en buen estado

15 El personal conoce que debe ascender-descender con tres puntos de apoyo

16 Otro (_______________________________________)

Caidas al mismo nivel

17 Orden y limpieza adecuados

18 Barandales y/o escaleras en buen estado y bien diseñadas

19 Libre de encharcamientos y humedad

20 Libre de grasa o aceite

21 Calzado apropiado y en buen estado

22 El terreno es regular, firme, sin desniveles, ni resbaladizo

23 Extensiones electricas adecuadas sujetas (pegadas) al piso

24 Acceso seguro al lugar de trabajo

25 Otro (_______________________________________)

Equipo de Protección Personal Especifico requerido

26 Arnes de seguridad y linea de vida

27 Cable de Vida

28 El anclaje del personal es Independiente a la estructura en donde está trabajando

29 Arnes de seguridad, linea de vida y punto de anclaje, inspeccionado, probado y con etiqueta

30 La Linea de vida esta ubicada por arriba de la persona

31 Otro (_______________________________________)

Control del Área / Respuesta a Emergencias

32 Área con accesos restringidos, barricadas y señalamientos.

33La barricada debe estar a no menor de 1 mt del área, con una altura entre 90 y 110 cms, con una long. max entre

elementos verticales de 3mts, en color rojo/amarillo con la leyenda PROHIBIDO EL PASO.

34 El ejecutor sabe que hacer en caso de emergencia

35 Letreros de precaución

36 El ejecutor conoce la orientacion de los vientos, y está prevenido ante tormentas electricas o lluvia

37 Area despejada y limpia

38 Registros o excavaciones delimitados

39 Otro (_______________________________________)

Nota: Esta lista de verif icación es complemento del AST y el Procedimiento Crítico para Prevención de Caídas PXR-PC-04-2012.

Responsable de la ejecución del trabajo:

Nombre:______________________________________________ Firma: ________________

Ejecutor:

Nombre:______________________________________________ Firma: ________________

Personal ejecutor del trabajo

Responsable

ejecución

Subdirección de ____________________

Centro de trabajo _________________________

Lista de Verificación para Prevención de Caídas.

Folio:

Fecha:

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Clave: 300-90000-DG-SASP-02300

Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014

Revisión: 0

Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014

Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016

Hoja: 76 de 97

Anexo 12

Lista de verificación Seguridad Eléctrica. Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F09

Descripción del Trabajo: __________________________________________________________________ Equipo: ____________

_____________________________________________________________________________________ PDT No. ____________

Ejecutor

Num Si No Verif

1 El diagrama del tablero de distribución coincide con el del Diagrama Unifilar

2 Se efectuó plática previa con el personal que ejecutará los trabajos para explicar los riesgos

3 Procedimiento que define la secuencia de cierre - apertura de los dispositivos involucrados.

4Los interruptores indicados en el diagrama unifilar abiertos, con candados instalados y con etiquetas de

seguridad.

5 Instaladas e identificadas las conexiones a tierra indicadas en el diagrama unifilar.

6 Se encuentran retirados los fusibles primarios y secundarios en caso de trabajos en transformadores de potencia

7 Se ha confirmado ausencia de voltaje en los circuitos involucrados

8 Se ha colocado puesta a tierra provisional.

Herramientas y equipo

9 Varilla a tierra sin corrosión o desgaste.

10 Pertigas de descarga a tierra en buen estado.

11 Verificar funcionamiento de multímetro / detector de voltaje.

12 Escaleras dieléctricas con zapatas antideslizantes.

13 Equipo de protección personal contra arco eléctrico adecuado y verificado.

14 Herramientas dieléctricas con aislamiento adecuado.

15 Tapetes aislantes en piso.

Control del Área / Respuesta a Emergencias

16La barricada se encuentra conforme lo indica el diagrama unifilar, con una altura entre 90 y 110 cms, con una long.

max entre elementos verticales de 3mts, en color rojo/amarillo con la leyenda PROHIBIDO EL PASO.

17 Rutas de escape señaladas

18 El ejecutor sabe que hacer en caso de emergencia

19 Alumbrado industrial a prueba de explosión

Distancias de seguridad

20 Se mantienen las siguientes distancias de seguridad respecto al punto de tensión mas próximo.

Hasta 36 kV - 1.2 mts ____ hasta 72.5 kV - 1.8 m ____ hasta 121 kV - 2.2 mts ____

Hasta 145 kV - 3 mts ____ hasta 242 kV - 3 m ____ mayor a 250 kV - 3 m + 1.25 m ____

por cada 1000 V _____

Comunicación al Personal Afectado

Enterado / Responsable del Área (Jefe del Área) Si No Verif Verificó

_________________________________________________________ Firma

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Responsable de la ejecución del trabajo:

Nombre:______________________________________________ Firma: ________________

Ejecutor:

Nombre:______________________________________________ Firma: ________________

Requiere, Responsable de la Ejecución del Trabajo; Verifica, Responsable del Área.

Normalización de la energía posterior a la libranza Req. Verif.

1 Todo el personal ha sido retirado de los circuitos y equipos.

2 Se retiraron herramientas, materiales y residuos de trabajo.

3 Se verifico que las condiciones de los equipos y circuitos son seguras para restablecer la energía.

4 Fueron retiradas ______ conexiones a tierra instaladas en la libranza en la libranza.

5 Fueron retirados ______ bloqueos, candados y advertencias.

6Se restableció el voltaje de control, se verificaron señalizaciones, se cerraron y aseguraron todos los gabinetes

de los equipos e interruptores intervenidos.

Las condiciones para normalizar la energía han sido cumplidas rigurosamente y pueden ser energizados los

equipos y sus circuitos.

Nota: Esta lista de verif icación es complemento del AST y el Procedimiento Crítico para Seguridad Eléctrica PXR-PC-05-2012.

Responsable del Área

Nombre:______________________________________________ Firma: ________________ Fecha: _________ Hora: _________

Responsable de la Ejecución del Trabajo:

Nombre:______________________________________________ Firma: ________________ Fecha: _________ Hora: _________

Coordinador del Trabajo (Si aplica)

Nombre:______________________________________________ Firma: ________________ Fecha: _________ Hora: _________

Nombre

I. Requisitos a verificar obligatoriamente antes de la ejecución del trabajo de seguridad eléctrica.

II. Terminación y entrega-recepción del trabajo.

Personal ejecutor del trabajo

Responsable

ejecución

Subdirección de ____________________

Centro de trabajo _________________________

Lista de Verificación para Seguridad Eléctrica.

Folio:

Fecha:

Responsableejecución

Ejecutor

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Revisión: 0

Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014

Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016

Hoja: 77 de 97

Anexo 12.1

Protocolo de Libranza / Normalización de equipo eléctrico. Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F10

Equipo: ______________________ Voltaje: ______ Fecha de libranza: ___________ No. PAE: ___________ No. Orden:_____

Acciones Cierre - Apertura Verificar seguridad Bloqueo

Retorno a la operación

Dispositivo

Se

cu

en

cia

Cerr

ar

Ab

rir

Ve

rificar

au

se

ncia

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Desca

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Se

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Retira

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n

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Retira

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eta

- ca

nd

ado

Cerr

ar

Ab

rir

CANTIDADES DE DISPOSITIVOS INSTALADOS

RETIRADOS

Solo deberá ser asignado personal calificado y autorizado para efectuar las acciones de este registro.

FIRMAS DE REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN

Responsable del Área___________________________________________________________

Fecha: _________________ Hora: ___________ Firma: _______________________________

Responsable de la Ejecución del Trabajo: ____________________________________________

Fecha: _________________ Hora: ___________ Firma: _______________________________

VERIFICACIÓN DE BARRAS EN ENLACE DE BUS

A - B

A

B

COINCIDE EL ROTULADO DEL TABLERO : _________

SI LA RESPUESTA ES NO, DESCRIBA No ORDEN DE TRABAJO PARA CORREGIR DE INMEDIATO.

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Anexo 12.2

Instructivo de llenado del anexo 12.1 Protocolo de Libranza / Normalización del equipo eléctrico.

Sección apertura-cierre, verificar seguridad.

Concepto Descripción

Dispositivo Anotar cada uno de los interruptores ó cuchillas que serán accionados; en caso de ser libranza de bus, se debe iniciar con el interruptor de enlace más lejano y de menor voltaje y continuar "corriente arriba" hasta llegar al bus por librar.

Secuencia Indicar el orden único que se deberá seguir para la maniobra de los interruptores ó cuchillas especificados en la columna de "dispositivo " para efectuar la libranza.

Cerrar-Abrir Se dejará en blanco la acción que se deberá ejecutar y se cancelará la que no procede, esto es con el fin de ir colocando una marca en el cuadro en blanco, conforme se avance paso a paso en la maniobra de libranza.

Verificar voltaje

Dejar en blanco los cuadros donde sea necesario la verificación de ausencia de voltaje en los lugares marcados con una "X" en el diagrama unifilar adjunto y cancelar los cuadros que no se requieran ejecutar. Los cuadros en blanco se irán marcando conforme se avance en la verificación.

Descargar a tierra

Dejar en blanco los puntos que deben ser descargados vs tierra; estos puntos deben ser los mismos donde se verifica ausencia de voltaje, por lo tanto, dejar en blanco los cuadros correspondientes a los del paso anterior.

Instalar conexión a

tierra.

Dejar en blanco los puntos donde debe conectarse a tierra mientras transcurren los trabajos de mantenimiento; estos puntos deben ser los mismos donde se descargó la electricidad remanente, por lo tanto, dejar en blanco los cuadros correspondientes a los del paso anterior.

Etiqueta candado

Dejar en blanco los campos donde se debe aplicar el procedimiento Bloqueo de Energía y Materiales Peligrosos, para evitar posibles retornos de potencial hacia el equipo donde se va a trabajar.

Sección retorno a la operación normal.

Concepto Descripción

Secuencia Indica el orden único que se deberá seguir para la maniobra de los interruptores ó cuchillas especificados en la columna de "dispositivo " para efectuar la normalización.

Retirar conexiones

a tierra

Dejar en blanco el cuadro correspondiente si se efectuó conexión a tierra del circuito, para poner una marca cuando éste sea retirado.

Retirar etiqueta- candado

Dejar en blanco el cuadro correspondiente si se aplicó el procedimiento CEMP, para poner una marca cuando éste sea retirado.

Cerrar Abrir Se dejará en blanco la acción que se deberá ejecutar y se cancelará la que no procede, esto es con el fin de ir colocando una marca en el cuadro en blanco, conforme se avance paso a paso en las maniobras de normalización.

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Hoja: 79 de 97

Anexo 13

Lista de verificación Bloqueo de Energía y Materiales Peligrosos. Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F11

Descripción del Trabajo: __________________________________________________________________ Equipo: _____________________

______________________________________________________________________________________ PDT No. _____________________

Requisitos a verificar obligatoriamente antes de la ejecución del trabajo. Ejecutor

Num Si No Verif

1 El equipo se debe estar aislado (interruptores abiertos, valvulas de bloqueo, desconexión de mecanismos).

2 Instalar candados y etiquetas de "NO OPERAR", que incluya numero del PDT

Rojo - Operación _____ Azul - Mecanico _____ Amarillo - Electrico _____

Gris - Otras especialidades _____ Verde- Contratistas _____

3 La etiqueta debe contar con el numero de permiso de trabajo correspondiente

4Para el caso de 110 a 220 volts, el interruptor termomagnetico correspondiente debe estar abierto y con un

candado instalado en la puerta del centro de carga

5 En caso de equipos con menos de 110 volts identificar el elemento a bloquear en un diagrama unifilar

6 Una vez aislado el circuito, se ha comprobado la ausencia de voltaje

7Para equipos neumaticos o hidraulicos deben bloquearse la valvula de sumnistro y retirado el tubing de

alimentación

8 Eliminado la energía acumulada:

Puesta a tierra _____ Inmovilizado partes rotatorias _____

Venteado _____ Vaporizado _____ Inertizado _____

9 Realizar prueba de arranque verificando NO funcione el equipo

Retiro temporal (pruebas funcionales)

10 Retirar herramientas y equipo no requeridos

11 Retiro de candados y tarjetas

12 Prueba realizada / y regreso de candados

Conclusión de trabajos (retiro de candados)

13Todas las guardas y protecciones del equipo deben instalarse, incluidos tornilleria, registros sellados y conexiones

a tierra

14 El área de trabajo debe estar ordenada y limpia

15 Retirar del equipo intervenido el personal no autorizado

16 El ejecutor ha retirado su candado

17 El candado de operación debe ser el último en retirar

18 El equipo debe quedar energizado y disponble para operación

Equipo de Protección Especial Requerido

19 Aire autonomo

20 Red de aire de respiración

21 Compresor portatil

22 Mascarilla completa

23 Media mascarilla

24 Traje aluminizado

25 Careta facial

26 Arnes de seguridad, linea de vida y punto de anclaje, inspeccionado, probado y con etiqueta.

27 Otro (_______________________________________)

Control del Área / Respuesta a Emergencias

28 Área con accesos restringidos, barricadas y señalamientos.

29La barricada se encuentra a no menor de 1 mt del área, con una altura entre 90 y 110 cms, con una long. Max entre

elementos de 3mts, en color rojo con la leyenda PROHIBIDO EL PASO.

30 Relacion de acciones para casos de emergencia disponible

31 Personal CI / protección contraincendio en el lugar

32 Se tiene controladas fuentes potenciales de ignición

33 Alumbrado industrial a prueba de explosión

34 Gruas y motores de combustión interna con arrestadores de flama

35 Gruas y motores de combustión interna con protección contraincendio (si se requiere)

36 Otro (_______________________________________)

Nota: Esta lista de verif icación es complemento del AST y el Procedimiento Crítico para Bloqueo de Energía y Materiales Peligrosos PXR-PC-06-2012.

Responsable de la ejecución del trabajo:

Nombre:______________________________________________ Firma: ________________

Ejecutor:

Nombre:______________________________________________ Firma: ________________

Personal ejecutor del trabajo

Responsable

ejecución

Subdirección de ____________________

Centro de trabajo _________________________

Lista de Verificación para Bloqueo de Energía y Materiales Peligrosos.

Folio:

Fecha:

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Hoja: 80 de 97

Anexo 13.1

Control de la colocación y retiro de juntas ciegas, figuras ocho y tapones roscados.

Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F11.1 Referencia: Formato: PXR-PC-06-2012-F-02

CONTROL DE LA COLOCACIÓN Y RETIRO DE JUNTAS CIEGAS, FIGURAS OCHO Y TAPONES ROSCADOS

Hoja de

Nombre de la instalación:

Identificación y nombre de la maquinaria o equipo:

Producto que maneja, procesa, transporta o almacena: Presión: Temperatura: Otro:

Descripción del trabajo a ejecutar.

No. TIPO TAMAÑO Y

CLASE MATERIAL UBICACIÓN

COLOCACIÓN RETIRO

FECHA No. PERMISO DE TRABAJO

FIRMA FECHA No.

PERMISO DE TRABAJO

FIRMA

1

2

3

4

5

6

n

OBSERVACIONES:

NOTAS

1.- Se debe anexar a este formato, el diagrama de tubería e instrumentación; o bien, el dibujo elaborado a mano alzada o con el software disponible, identificando los sitios en donde se colocarán juntas ciegas o tapones roscados; o bien, donde se girarán figuras ocho.

2.- El número asignado en el dibujo y en campo al dispositivo de bloqueo (válvula), es indicativo del orden o secuencia en el que se debe colocar la junta ciega o tapón roscado o en el que se debe girar la figura ocho.

3.- El TIPO puede ser: junta ciega, figura ocho, tapón roscado hembra o tapón roscado macho.

4.- En la columna de FIRMA, debe firmar el líder o representante del grupo especial para el control de juntas ciegas, cuando se forme esta figura.

5.- En la sección de OBSERVACIONES, el grupo especial para el control de juntas ciegas, puede anotar la información adicional que considere pertinente para el control satisfactorio de las juntas ciegas, tapones roscados y figuras ocho.

RESPONSABLE DEL ÁREA (OPERATIVO)

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO

(nombre y firma) (nombre y firma)

SUBDIRECCIÓN: GERENCIA:

SUBGERENCIA: CENTRO DE TRABAJO:

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Hoja: 81 de 97

Anexo 14 Lista de verificación Delimitación Áreas de Riesgo.

Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F12

Descripción del Trabajo: _____________________________________________________________ Equipo: _____________________

_________________________________________________________________________________ PDT No. _____________________

Requisitos a verificar obligatoriamente durante la ejecución de la actividad. Ejecutor

Num Inspección en sitio. Si No Verif

1 ¿Está la barrera antes de la ejecución del trabajo?

2 ¿La barrera cumple con 1.5 veces el área estimada, para su colocación?

3 ¿Es el tipo de barrera, el adecuado?

4 ¿La altura de la barrera, es la adecuada (110 cms aproximadamente)?

5 ¿Se identificó el peligro mediante un señalamiento y/o etiqueta?

6¿La barrera , permite el libre paso a vehículos de emergencia, evacuación de personal y/o equipos de contra

incendio?

7 ¿La barrera deja libre la ruta de evacuación?

Notas:

1. Invariablemente se deberá cumplir con los 7 "SI" de la lista de verificación en campo.

3. Esta lista de verif icación es complemento del AST y el Procedimiento Crítico para Delimitación de Áreas de Riesgo (Barricadas) PXR-PC-07-2012.

Responsable de la ejecución del trabajo:

Nombre:______________________________________________ Firma: ________________

Ejecutor:

Nombre:______________________________________________ Firma: ________________

Personal ejecutor del trabajo

Responsable

ejecución

2. Cuando la barrera de seguridad deba mantenerse por más de un turno laboral, la inspección de ésta debe realizarse al inicio de cada jornada.

Subdirección de ____________________

Centro de trabajo _________________________

Lista de Verificación para Delimitación de Areas de Riesgo (Barricadas).

Folio:

Fecha:

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Revisión: 0

Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014

Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016

Hoja: 82 de 97

Anexo 15

Lista de verificación. Apertura de Líneas. Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F13

Descripción del Trabajo: __________________________________________________________________ Equipo: _____________________

______________________________________________________________________________________ PDT No. _____________________

Requisitos a verificar obligatoriamente antes de la ejecución del trabajo de apertura y cierre de

líneas y equipos de proceso.Ejecutor

Num Si No Verif

1¿El permiso de trabajo u orden de mantto. y el AST se encuentran bien analizados con sus firmas y la fecha vigente

para la ejecución del trabajo?

2¿Se tiene disponible el material a reemplazar, herramientas, equipo y bloqueos de seguridad (empaques,

espárragos, tuercas, juntas ciegas, tapas ciegas de acuerdo a la especificación y libraje?

3¿Se colocó candado, etiqueta, cadena y portacandado en los bloqueos? De acuerdo al procedimiento PXR-PC-06-

2012 "Bloqueo de energía y materiales peligrosos".

4¿Está colocada la barricada corrrespondiente? De acuerdo al procedimiento PXR-PC-07-2012 "Delimitación de

áreas de riesgos (Barricadas)".

5¿En caso de utilizarse andamio y/o tobogán, ¿se encuentra en buen estado?, ¿es seguro? y ¿está etiquetado? De

acuerdo al procedimiento PXR-PC-04-2012 "Prevención de caídas".

6 ¿Se tienen los recipientes con capacidad suficiente para recolectar los residuos al efectuar la apertura?

7¿Se cuenta con el equipo de protección personal específico indicado en el permiso de trabajo, en buen estado,

revisado y probado? De acuerdo al PXR-PC-03-2012 "Equipo de protección personal".

8¿El equipo o línea está depresionada, purgada, vaciada y/o vaporizada? De acuerdo al procedimiento PXR-PC-06-

2012 "Bloqueo de energía y materiales peligrosos".

9En caso de una maniobra ¿se cuenta con el equipo y personal necesario debidamente certificado y probado?

(Grúa, winche, camión, diferencial, montacarga).

10 ¿Se tiene el personal y equipo contraincendio disponible en el área?

11 El área de trabajo ¿tiene suficiente iluminación?

12 El área de trabajo ¿tiene suficiente ventilación?

13 ¿Se encuentra con orden y limpieza para realizar el trabajo?

14 ¿Se eliminaron y se tiene control de las fuentes de ignición?

Nota: Esta lista de verif icación es complemento del AST y el Procedimiento Crítico para Apertura y Cierre de Líneas y Equipos de Proceso PXR-PC-08-2012.

Responsable de la ejecución del trabajo:

Nombre:______________________________________________ Firma: ________________

Ejecutor:

Nombre:______________________________________________ Firma: ________________

Personal ejecutor del trabajo

Responsable

ejecución

Subdirección de ____________________

Centro de trabajo _________________________

Lista de Verificación para Apertura de Lineas.

Folio:

Fecha:

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Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014

Revisión: 0

Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014

Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016

Hoja: 83 de 97

Anexo 16

Lista de verificación para Radiografiado Industrial Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F14

Descripción del Trabajo: _____________________________________________________________ Equipo: _____________________

__________________________________________________________________________________ PDT No. _____________________

Ejecutor

Num Si No Verif

El equipo de radiografía Gamma cumple con los requisitos establecidos en la NOM-25 /1-NUCL-2000 y sus

características son:

Categoría I No permite movimiento de la fuente fuera del contenedor.

Categoría II Permite mover la fuente fuera del contenedor.

Clase P Portátil (para una persona).

Clase M Móvil por algún mecanismo.

Marcado e identificación del equipo (NOM-25-1-NUCL-2000)

El equipo mantiene en forma visible y clara la información siguiente, en caso contrario no se autorizara su

operación:

1 Grabado de origen con los datos del contenedor (8.1 de la NOM)

2 Etiqueta de identificación con Advertencias (8.2 de la NOM).

3 Placa de identificación con datos de la fuente (8.3 de la NOM)

4 Grabado de origen (8.1 de la NOM -25):

4.1. Marca, modelo y No de serie del contenedor:_________________________________________________

4.2. Capacidad máxima del contendor: _________________________________________________________

4.3. Isotopo para el que está diseñado: _________________________________________________________

4.4. Masa de uranio empleada como blindaje: ____________________________________________________

4.5. Peso total del contenedor: _______________________________________________________________

4.6. Tipo de contenedor : ____________________________________________________________________

4.7. Símbolo químico y número másico del radionúclido:_____________________________________________

4.8. Actividad de la fuente y fecha en que fue medida: ______________________________________________

4.9. Nombre dirección y teléfono del permisionario: ________________________________________________

4.10. Nombre del técnico radiografiado y auxiliar: __________________________________________________

Responsable de la ejecución del trabajo:

Nombre:______________________________________________ Firma: ________________ Fecha: _________ Hora: _________

Ejecutor:

Nombre:______________________________________________ Firma: ________________ Fecha: _________ Hora: _________

Ejecutor

Requisitos previos:

Su incumplimiento es motivo para no autorizar el trabajo:Si No Verif

1Se dispone de medidor portátil de radiación ionizante calibrado y operable que registre 0.1 a 20 µ Sv/h (0.01 a 2

mR/h).

2 Técnico y auxiliar portan dosímetro personal y alarma sonora

3 Los dispositivos de seguridad, control, equipo auxiliar

4 Ensambles de la fuente sellada están disponibles y operables

5Se ha instalado acordonamiento, letreros y señalamientos preventivos a una distancia de la fuente con nivel

calculado , rapidez equivalente de dosis mayores de 10 µ Sv/h

6 Se dispone de colimadores

7 Se dispone con equipo de rescate de fuentes selladas

8 Se cuenta con "Manual de Seguridad Radiológica"

Requisitos que durante la toma de radiografía que deben cumplir los radiógrafos, su incumplimiento es motivo

de la suspensión del trabajo.

9 Por cada equipo de radiografía deberán estar presentes un técnico y un auxiliar radiográfos.

10 Utilizar colimadores apropiados.

11 Extender cables propulsores a su máxima tensión.

12Mantener vigilancia directa (radiografos) del área delimitada por el acordonamiento evitando ingreso de personal

no autorizado.

13Cada vez que se retraiga la fuente sellada a su posición de seguridad, verificar que dicha maniobra ha resultado

exitosa.

14Cuando el equipo no esté en uso, la fuente debe estar en su posición de seguridad y deben colocarse los tapones

de seguridad.

EN CASO DE EMERGENCIA DEBE PROCEDERSE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE SEGURIDAD

RADIOLOGICA; NOTIFICAR AL RESPONSABLE DEL ÁREA Y AL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.

Nota: Esta lista de verif icación es complemento del AST

Responsable de la ejecución del trabajo:

Nombre:______________________________________________ Firma: ________________

Ejecutor:

Nombre:______________________________________________ Firma: ________________

Requiere, Responsable de la Ejecución del Trabajo; Verifica, Responsable del Área.

Normalización Req. Verif. N/A

1 Se cumplió satisfactoriamente el trabajo de radiografiado.

2 El equipo radiográfico ha sido retirado.

3 El área queda en condiciones seguras.

El trabajo de radiografiado ha sido concluido satisfactoriamente y el equipo radiográfico ha sido retirado y el

área queda en condiciones seguras.

Responsable del Área

Nombre:______________________________________________ Firma: ________________ Fecha: _________ Hora: _________

Responsable de la Ejecución del Trabajo:

Nombre:______________________________________________ Firma: ________________ Fecha: _________ Hora: _________

Coordinador del Trabajo (Si aplica)

Nombre:______________________________________________ Firma: ________________ Fecha: _________ Hora: _________

III. Terminación y entrega-recepción del trabajo.

Responsable

ejecución

Verificación de medidas preventivas y autorización del trabajo seguro de radiografiado (Responsable del Área y Responsable de la Ejecución del

trabajo).

Personal ejecutor del trabajo

Responsable

ejecución

II. Análisis y verificación de requisitos por Responsable del Área y el Responsable de la Ejecución del

Trabajo de acuerdo a NOM-25 / 2 NUCL -1996.

I. Requisitos a verificar obligatoriamente antes de la ejecución del trabajo de Radiografiado por el

Responsable de la Ejecución del Trabajo.

Subdirección de ____________________

Centro de trabajo _________________________

Lista de Verificación para Radiografiado Industrial

Folio:

Fecha:

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Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014

Revisión: 0

Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014

Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016

Hoja: 84 de 97

Anexo 17

Lista de Verificación para Excavaciones Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F15

Descripción del Trabajo: _____________________________________________________________ Equipo: _____________________

__________________________________________________________________________________ PDT No. _____________________

Responsable del Área:

Nombre:______________________________________________ Firma: ________________ Fecha: _________ Hora: _________

Ejecutor

Num Si No Verif

1 Instalaciones energizadas y cables eléctricos.

2 Tuberías y cables de instrumentos.

3 Tuberías de proceso y servicios auxiliares.

4 Tuberías de agua contraincendio.

5 Tuberías para drenajes, alcantarillas, trincheras.

6 Prueba requerida y resultado.

Instrucciones especiales cumplidas (para el control de algún riesgo relacionado).

a. ____________________________________________________________________________________

b. ____________________________________________________________________________________

c. ____________________________________________________________________________________

d. ____________________________________________________________________________________

e. ____________________________________________________________________________________

f. ____________________________________________________________________________________

Responsable del área

Nombre:______________________________________________ Firma: ________________ Fecha: _________ Hora: _________

Responsable de la ejecución del trabajo:

Nombre:______________________________________________ Firma: ________________ Fecha: _________ Hora: _________

Ejecutor:

Nombre:______________________________________________ Firma: ________________ Fecha: _________ Hora: _________

Ejecutor

Requisitos previos:

Su incumplimiento es motivo para no autorizar el trabajo:Si No Verif

1Se dispone de medidor portátil de radiación ionizante calibrado y operable que registre 0.1 a 20 µ Sv/h (0.01 a 2

mR/h).

2 Técnico y auxiliar portan dosímetro personal y alarma sonora

3 Los dispositivos de seguridad, control, equipo auxiliar

4 Ensambles de la fuente sellada están disponibles y operables

5Se ha instalado acordonamiento, letreros y señalamientos preventivos a una distancia de la fuente con nivel

calculado , rapidez equivalente de dosis mayores de 10 µ Sv/h

6 Se dispone de colimadores

7 Se dispone con equipo de rescate de fuentes selladas

8 Se cuenta con "Manual de Seguridad Radiológica"

Requisitos que durante la toma de radiografía que deben cumplir los radiógrafos, su incumplimiento es motivo

de la suspensión del trabajo.

9 Por cada equipo de radiografía deberán estar presentes un técnico y un auxiliar radiográfos.

10 Utilizar colimadores apropiados.

11 Extender cables propulsores a su máxima tensión.

12Mantener vigilancia directa (radiografos) del área delimitada por el acordonamiento evitando ingreso de personal

no autorizado.

13Cada vez que se retraiga la fuente sellada a su posición de seguridad, verificar que dicha maniobra ha resultado

exitosa.

14Cuando el equipo no esté en uso, la fuente debe estar en su posición de seguridad y deben colocarse los tapones

de seguridad.

EN CASO DE EMERGENCIA DEBE PROCEDERSE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE SEGURIDAD

RADIOLOGICA; NOTIFICAR AL RESPONSABLE DEL ÁREA Y AL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.

Nota: Esta lista de verificación es complemento del AST.

Responsable de la ejecución del trabajo:

Nombre:______________________________________________ Firma: ________________

Ejecutor:

Nombre:______________________________________________ Firma: ________________

Requiere, Responsable de la Ejecución del Trabajo; Verifica, Responsable del Área.

Normalización Req. Verif. N/A

1 Se cumplió satisfactoriamente el trabajo de excavación

2 El equipo utilizado ha sido retirado.

3 El área queda en condiciones seguras.

El trabajo de excavación ha sido concluido satisfactoriamente y el equipo utilizado ha sido retirado y el área

queda en condiciones seguras.

Responsable del Área

Nombre:______________________________________________ Firma: ________________ Fecha: _________ Hora: _________

Responsable de la Ejecución del Trabajo:

Nombre:______________________________________________ Firma: ________________ Fecha: _________ Hora: _________

Coordinador del Trabajo (Si aplica)

Nombre:______________________________________________ Firma: ________________ Fecha: _________ Hora: _________

Verificación de medidas preventivas y autorización del trabajo seguro de radiografiado (Responsable del Área y Responsable de la Ejecución del

trabajo).

II. Terminación y entrega-recepción del trabajo.

Responsable

ejecución

I. Croquis del lugar, rutas de excavación, bloqueos de calles/accesos, Responsable del Área.

Responsable del Área

II. Verificación previa de riesgos en el área, Responsable del Área y Responsable de la Ejecución del

Trabajo.

Verificación de medidas preventivas y pruebas requeridas (explosividad, oxígeno y tóxicos). Por el Responsable del Área y por el Responsable de

la Ejecución del Trabajo

II. Análisis y verificación de requisitos por Responsable del Área y el Responsable de la Ejecución del

Trabajo de acuerdo a NOM-25 / 2 NUCL -1996.

Responsable

ejecución

Subdirección de ____________________

Centro de trabajo _________________________

Lista de Verificación para Excavaciones

Folio:

Fecha:

Croquis del lugar y rutas de excavación

Plano Anexo: _______________________________

Croquis del lugar y rutas de excavación

Se notificó a:

Responsable SIPA : ________________________________Servicio médico (donde exista): ______________________

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Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014

Revisión: 0

Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014

Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016

Hoja: 85 de 97

Anexo 18

Vigencia y cobertura de permisos.

Permiso Alcance Vigencia

PDT

Cubre todos los trabajos incluidos en la Orden de Trabajo.

Debe tener asociado el AST realizado por el equipo multidisciplinario durante la etapa de planeación

Debe tener asociadas una o más Listas de Verificación de Procedimientos Críticos.

Máximo12 hrs

Renovación 12 hrs más.

En caso de cambio del personal involucrado, referirse a 6.9.

PAC

Para trabajos en instalaciones que están ubicadas dentro de la instalación, pero son operadas y mantenidas por otras Subdirecciones u Organismos.

No requiere PDT principal (hace las funciones de este para estos trabajos).

Debe tener asociado el AST realizado por el equipo multidisciplinario durante la etapa de planeación

Debe tener asociadas una o más Listas de Verificación de Procedimientos Críticos.

Máximo 12 hrs

Renovación 12 hrs más.

En caso de cambio del personal involucrado, referirse a 6.9.

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Clave: 300-90000-DG-SASP-02300

Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014

Revisión: 0

Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014

Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016

Hoja: 86 de 97

Anexo 19 Bitácora para el control de Permisos de Trabajo potencialmente peligrosos.

Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F16

El contenido (sin ser limitativo) de la bitácora deberá incluir la siguiente información, para su control que es responsabilidad del Profesional SSPA del Centro de trabajo

Fecha Folio

Equipo a intervenir Breve Descripción del

Trabajo

Fecha de cierre del

PDT PDT PAC

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Clave: 300-90000-DG-SASP-02300

Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014

Revisión: 0

Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014

Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016

Hoja: 87 de 97

Anexo 20 Comunicación Campo-Cuarto de Control

Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F17

Subdirección _____________________________ Gerencia _________________________________ Centro de Trabajo _________________________

BITACORA DE COMUNICACIÓN CAMPO – CUARTO DE CONTROL

ÁREA / SECTOR PLANTA O INSTALACIÓN

No. ORDEN o PERMISO

DE TRABAJO

No. SAP TAG DEL EQUIPO o

INSTRUMENTO

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

OBSERVACIONES o RESTRICCIONES *

RECIBE COMUNICACIÓN DE INICIO EN CUARTO DE

CONTROL

ENTREGA EL TRABAJO EN CAMPO

RECIBE COMUNICACIÓN DE TÉRMINO EN CUARTO DE

CONTROL

RECIBE EL TRABAJO EN CAMPO

OBSERVACIONES OPERADOR

RESPONSABLE (NOMBRE Y FIRMA)

INICIA (FECHA Y

HORA)

OPERADOR RESPONSABLE

(NOMBRE)

INICIA (FECHA Y

HORA)

OPERADOR RESPONSABLE

(NOMBRE Y FIRMA)

INICIA (FECHA Y

HORA)

OPERADOR RESPONSABLE

(NOMBRE)

TERMINA (FECHA Y

HORA)

* OBSERVACIONES O RESTRICCIONES EQUIPO AISLADO (CON JUNTAS CIEGAS) EQUIPO AISLADO (TARJETA Y CANDADO) REQUIERE PRUEBAS PARA SU ENTREGA NO PURGAR (ANOTAR No. DE VALVULAS) NO OPERAR VALVULAS (ANOTAR No. DE VALVULAS) SUSPENDER OTROS TRABAJOS ADYACENTES NO LIMITATIVO, ANOTAR CUALQUIER OBSERVACION RELEVANTE QUE AYUDE A INCREMENTAR LA SEGURIDAD EN EL DESARROLLO DEL TRABAJO.

** NOMENCLATURA “ESTATUS DEL TRABAJO AL FINAL DEL TURNO” (TPD) TERMINADO, PROBADO Y QUEDA DISPONIBLE (TQO) TERMINADO PERO QUEDA DISPONIBLE PARA OBSERVACION (EC) EN EJECUCION Y CONTINUA EN SIGUIENTE TURNO (PC) PENDIENTE Y CONTINUARA EN SIGUIENTEN TURNO (PP) PENDIENTE EN SU TERMINACION Y PROGRAMACION

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Clave: 300-90000-DG-SASP-02300

Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014

Revisión: 0

Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014

Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016

Hoja: 88 de 97

Anexo 21

Control de alarmas y dispositivos de protección posicionados en modo Bypass / Retiradas Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F18 Referencia Formato: DG-ASP-09102.F-02

CONTROL DE ALARMAS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN POSICIONADAS EN MODO BY-PASS / RETIRADAS

Hoja (2) de

Área / Instalación: (3)

No. CLAVE DE

IDENTIFICACIÓN MARCA

MODELO EQUIPO QUE

PROTEGE

CONDICIÓN QUE

PROTEGE

RAZÓN DEL “DESVÍO” (BY-PASS)

FOLIO DE AUTORIZA-

CIÓN

PERIODO DEL MODO BY PASS / RETIRO

OBSERVACIONES COLOCACIÓN RETIRO

FECHA NOMBRE DE

QUIEN COLOCA FIRMA No. PDT FECHA

NOMBRE DE

QUIEN RETIRA FIRMA No. PDT

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1.

2.

3.

4.

Notas: 1. Este formato se debe llenar y permanecer en sitio anexo al Permiso de Trabajo Original 2. Se debe anexar a este formato, el diagrama de tubería e instrumentación; o bien, el dibujo elaborado a mano alzada o con el software disponible,

identificando los sitios en donde se realizará el By Pass / retiro de protección.

RESPONSABLE DEL ÁREA (OPERATIVO) RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO

(nombre y firma) (nombre y firma)

INSTRUCCIONES DE LLENADO

Anotar la información siguiente en el campo correspondiente.

1. Nombre de la Subdirección, Gerencia, Subgerencia y centro de trabajo a la que está adscrita la instalación.

2. Número de hoja de este control.

3. Nombre de la instalación a la que corresponde el control.

4. Nombre y firma autógrafa del responsable de operación de la instalación a la que corresponde este control.

5. Número consecutivo asignado al Bypass.

6. Clave de identificación de la alarma o dispositivo de protección.

7. Marca y modelo de la alarma o dispositivo de protección.

8. Clave de identificación y nombre del equipo que protege la alarma o dispositivo de protección.

9. Condición que protege la alarma o dispositivo de protección (alta presión, alta temperatura, alto nivel, entre otros).

10. Razones o justificación técnica por la que la alarma o dispositivo de protección se posicionó en Modo Bypass.

11. Folio de autorización de By Pass (Referencia: 300-90000-DG-ASP-09102)

12. Fecha y hora real, del inicio del Modo Bypass.

13. Nombre del personal designado para la colocación/puesta en modo Bypass

14. Firma del personal designado para la colocación/puesta en modo Bypass

15. No. de Permiso de Trabajo asignado

16. Fecha y hora real, de la terminación del Modo Bypass.

17. Nombre del personal designado para el retiro del Bypass

18. Firma del personal designado para el retiro del Bypass

19. No. de Permiso de Trabajo asignado

20. Observaciones, se debe indicar si el By Pass se encuentra normalizado, cerrado o reactivado.

SUBDIRECCIÓN: (1) GERENCIA:

SUBGERENCIA: CENTRO DE TRABAJO:

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Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014

Revisión: 0

Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014

Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016

Hoja: 89 de 97

Anexo 22

Requerimientos para Acreditación.

Los Signatarios del Sistema de Permiso Para Trabajo, deben cumplir los requisitos de conocimientos y experiencia que los acredite como tales.

Asimismo, deberán contar con el conocimiento de la instalación, los riesgos y las medidas de seguridad, asociadas con el trabajo en su ámbito de competencia.

Objetivo del entrenamiento.

Asegurar que los Signatarios del Sistema de Permiso con Riesgo, conozcan su responsabilidad y conozcan su rol dentro del sistema.

Ninguna persona puede realizar pruebas de explosividad, toxicidad, y concentración de oxígeno ni autorizar y/o cerrar un permiso de Trabajo, sin haber cumplido los requisitos para su acreditación como Signatario de Permisos de Trabajo.

La capacitación en el Sistema de Permiso de Trabajo, para acreditación del personal que efectuará las pruebas de explosividad, toxicidad, y concentración de Oxígeno y la autorización y cierre de Permisos de Trabajo, debe incluir el material y los exámenes correspondientes.

La acreditación será expedida por el área de Recursos Humanos del Centro de Trabajo/ Instalación o quien haga sus funciones, con el aval de la máxima autoridad de SIPA del Centro de Trabajo.

Nota: En los Centros de Trabajo de la Subdirección de Producción, la acreditación también puede ser avalada por un coordinador de SISO designado por la Máxima Autoridad de SIPA.

Los conocimientos y experiencia deben cumplir como mínimo con los requerimientos siguientes:

Ejecutor de pruebas de explosividad, toxicidad y concentración de oxígeno.

a) Conocimientos en: 1. Normatividad aplicable y Ámbito de aplicación de acuerdo a la Matriz Puesto

Procedimiento aplicable a la categoría. 2. Conocimiento de Normatividad del sistema de permiso de trabajo

Guía Para Realizar Análisis de Seguridad en el Trabajo 300-90000-DG-SASP-2301

Guía Para la Planeación, Programación, Autorización y Ejecución Segura de Trabajos, En Instalaciones de Pemex Refinación 300-90000-DG-SASP-2300

Guía para planear, programar, ejecutar y dar seguimiento a las auditorías a sistema de permiso de trabajo de Pemex Refinación 300-90000-DG-SASP-2302.

3. Teoría de la combustión 4. Manejo del H2S (donde aplique) 5. Vigilancia del entorno para detección de riesgos 6. Lectura directa de gases y vapores 7. Tipos de detectores 8. Uso y Manejo del Equipo de Detección de Gases existente en el Centro de Trabajo. 9. Verificación y uso del equipo detector (explosividad, toxicidad y concentración de

Oxígeno)

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Clave: 300-90000-DG-SASP-02300

Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014

Revisión: 0

Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014

Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016

Hoja: 90 de 97

10. Efectos en los seres humanos

11. Medidas preventivas para actividades costa fuera (donde aplique) 12. Medición de explosividad e interpretación de resultados 13. Calibración del equipo y certificado (vigencia, control y recalibración) 14. Prácticas con el equipo de detección de gases existente en el Centro de Trabajo 15. Pruebas atmosféricas en espacios confinados 16. Uso de los equipos de protección respiratoria 17. Espacios confinados 18. Arco eléctrico

b) Experiencia requerida:

Participación en la ejecución de trabajos similares, como ayudante o practicante, con una antigüedad de al menos seis meses en la ejecución de la actividad.

Autorización y Cierre de Permiso de Trabajo

a) Conocimientos en: 1. Conocimiento del área/instalación en donde se realizan los trabajos, evaluado por del

responsable del área (operativo). 2. Conocimientos técnicos necesarios, determinados y evaluados por el responsable del

área (operativo) o del responsable de la ejecución de los trabajo. 3. Conocimiento y Aplicación de los Procedimientos de la actividad de acuerdo a la Matriz

Puesto Procedimiento aplicable a la categoría (evaluado por del responsable del área (operativo) o del responsable de la ejecución de los trabajos).

4. Alcance del Sistema PDT

Autorización de inicio de los trabajos

Suspensión de Trabajos

Cierre de Permiso de Trabajo 5. Lecciones aprendidas de incidentes y accidentes ocurridos con causa raíz de

incumplimiento a Permiso de Trabajo. 6. Actividades que requieren PDT 7. Elaboración del AST 8. Responsabilidades del personal que participa en la elaboración del AST, PDT y

Auditorías 9. Conocimiento de los Formatos PDT 10. Colocación – Retiro de Aislamientos de acuerdo a “Procedimiento Crítico de Bloqueo de

Energía y Materiales Peligrosos” PXR-PC-06-2012. 11. Bypass de alarmas y sistemas de seguridad de acuerdo a “Guía para el control de

inhabilitación y/o by pass de protecciones”. 300-90000-DG-ASP-09102. 12. Procedimientos Críticos y aplicación de Listas de Verificación 13. Auditoría al PDT

b) Experiencia Requerida:

Participación en la ejecución de trabajos similares, como practicante, con una antigüedad de al menos tres meses en la ejecución de la actividad.

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Clave: 300-90000-DG-SASP-02300

Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014

Revisión: 0

Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014

Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016

Hoja: 91 de 97

La acreditación para el personal de Pemex Refinación tendrá una vigencia de dos años a partir de la fecha de su expedición. Para trabajadores contratistas, únicamente se debe contar con acreditación para la ejecución de Pruebas de Explosividad, Toxicidad y Concentración de Oxígeno, la vigencia de la acreditación será por el tiempo de duración del contrato. La autorización y cierre de los Permisos de Trabajo se debe efectuar por parte del responsable de la ejecución del trabajo por parte de Pemex Refinación. La documentación y mecanismos administrativos para el otorgamiento de acreditación se deben efectuar de acuerdo a lo indicado en la Guía para Capacitación y Entrenamiento vigente.

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Clave: 300-90000-DG-SASP-02300

Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014

Revisión: 0

Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014

Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016

Hoja: 92 de 97

Anexo 23 Orden de Trabajo.

Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F18

1

2

3

Fecha: Hora: y terminar Fecha Hora

Cargo Fecha Hora Firma

Fecha Hora Firma

Acreditación No. Cargo Fecha Hora Firma

Cargo Fecha Hora Firma

Departamento o especialidad ejecutor del trabajo:

Se programa realizar el trabajo: Fecha inicio: ____________ Hr. inicio: ____________ Fecha fin: __________ Hr fin: _____________

Consideraciones para el uso de Orden de Trabajo Manual.

El uso de esta Orden de trabajo se permite solo en aquellos casos en donde no se cuente con sistema PM de SAP, si la falta de éste sistema es de carácter temporal, se debe registrar

la ejecución de esta orden de trabajo a la mayor brevedad cuando el sistema PM de SAP se reestablezca.

Esta Orden de Trabajo debe ser acompañada por un Permiso de Trabajo y un AST Nivel 1 para trabajos que han sido analzados por el equipo multidisciplinario y que se han

determinado como potencielmente peligrosos.

Esta Orden de Trabajo debe ser acompañada por un AST Nivel 2 para trabajos que han sido analzados por el equipo multidisciplinario y que se han determinado como No peligrosos.

Observaciones

Responsable de la ejecución del trabajo (enterado)

Personal de Pemex ( ) CLMSH ( )

Personal Contratista

Responsable del Área (Operativo) (enterado)

Sección 5. Suspensión de los Trabajos (Responsable del área, Responsable de la ejecución del trabajo)

Causas de la suspensión: Condiciones inseguras ______ Violación de requerimientos: ________; Otros (especificar): _____________________________________________________

Descripción: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Reprogramación: ______ el trabajo continuara él: _________________ El equipo / instalación queda: Disponible: _____ No disponible: _________

Ordenó la suspensión del trabajo Nombre

Entrega Responsable de la Ejecución del Trabajo

Recibe Responsable del Área (operativo)

Coordinador del Trabajo (si aplica)

Nombre

Sección 4. Terminación del trabajo. Entrega: Responsable de la Ejecución del Trabajo; Verificación: Responsable del Área (Operativo)

Responsable de la Ejecución del Trabajo

Sección 3.1. El personal ejecutor queda enterado de las precauciones para realizar el trabajo y de la vigencia de la Orden de Trabajo.

Nombre: Categría:

Sección 3. Autorización de la ejecución de la Orden de Trabajo.

Requisito: Nombre

Responsable del Área (Operativo)

Del responsable del área (Operativo)

Sección 2. Recomendaciones generales para la ejecución segura del trabajo.

Del responsable de la ejecución del trabajo

Se planea iniciar el trabajo:

Vigencia de la autorización para la ejecución del trabajo (máximo 12 hrs) Fecha: ____________ Hr. inicio: ____________ Hr fin: _____________

Vigencia de la autorización para la ejecución del trabajo (máximo 12 hrs) Fecha: ____________ Hr. inicio: ____________ Hr fin: _____________

Solicitante, Responsable del Área (Operativo):

Descripción del trabajo:

Antecedentes / Justificación

Sección 1. Datos generales y vigencia del PDT (Responsable del Área)

Permiso Principal de Trabajo Peligroso (PDT) Frio: _____ Caliente: _____

Realizado por:

Administración: ___ Terceros: ___

Folio:Subdirección: _______________________

Gerencia: ________________________________

Centro de Trabajo: _________________________

Planta ó

Equipo:

Fecha:

Orden de Trabajo Manual.

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Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014

Revisión: 0

Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014

Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016

Hoja: 93 de 97

1

2

Cargo Fecha Hora Firma

Fecha Hora Firma

Cargo Fecha Hora Firma

Fecha Hora Firma

Cargo Fecha Hora Firma

Fecha Hora Firma

Cargo Fecha Hora Firma

Fecha Hora Firma

Consideraciones para revalidación

Esta Orden de Trabajo NO DEBE SE REVALIDADA cuando ampare Trabajos Potencialmente Peligrosos.

Esta Orden de Trabajo sólo puede ser revalidada cuando ampare Trabajos No peligrosos.

Observaciones

Responsable de la Ejecución del Trabajo

Vigencia de la autorización para la ejecución del trabajo (máximo 12 hrs) Fecha: ____________ Hr. inicio: ____________ Hr fin: _____________

Sección 9.1. El personal ejecutor queda enterado de las precauciones para realizar el trabajo y de la vigencia de la Orden de Trabajo.

Nombre: Categría:

Observaciones

Cuarta Revalidación

Sección 9. Autorización de la ejecución de la Orden de Trabajo.

Requisito: Nombre

Responsable del Área (Operativo)

Observaciones

Tercera Revalidación

Sección 8. Autorización de la ejecución de la Orden de Trabajo.

Requisito: Nombre

Responsable del Área (Operativo)

Vigencia de la autorización para la ejecución del trabajo (máximo 12 hrs) Fecha: ____________ Hr. inicio: ____________ Hr fin: _____________

Sección 7.1. El personal ejecutor queda enterado de las precauciones para realizar el trabajo y de la vigencia de la Orden de Trabajo.

Nombre: Categría:

Responsable de la Ejecución del Trabajo

Vigencia de la autorización para la ejecución del trabajo (máximo 12 hrs) Fecha: ____________ Hr. inicio: ____________ Hr fin: _____________

Sección 8.1. El personal ejecutor queda enterado de las precauciones para realizar el trabajo y de la vigencia de la Orden de Trabajo.

Nombre: Categría:

Observaciones

Sección 7. Autorización de la ejecución de la Orden de Trabajo.

Sección 6.1. El personal ejecutor queda enterado de las precauciones para realizar el trabajo y de la vigencia de la Orden de Trabajo.

Nombre: Categría:

Segunda Revalidación

Requisito: Nombre

Responsable del Área (Operativo)

Responsable de la Ejecución del Trabajo

Vigencia de la autorización para la ejecución del trabajo (máximo 12 hrs) Fecha: ____________ Hr. inicio: ____________ Hr fin: _____________

Requisito: Nombre

Responsable del Área (Operativo)

Responsable de la Ejecución del Trabajo

REVALIDACION

Sección 6. Autorización de la ejecución de la Orden de Trabajo.

Primera Revalidación

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Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014

Revisión: 0

Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014

Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016

Hoja: 94 de 97

Instructivo de llenado Orden de Trabajo.

1. El solicitante (Responsable del área (Operativo)), debe de colocar el número de la orden de trabajo y la fecha de elaboración.

2. El solicitante debe describir el nombre de la planta o instalación, el equipo, nombre del solicitante, así como del departamento o especialidad del trabajo a realizar.

3. El solicitante debe describir detalladamente el trabajo a realizar, así como antecedentes o justificación del mismo.

4. El solicitante debe describir las situaciones especiales o actividades a desarrollar en el sitio para controlar o vigilar.

5. El Responsable del área (operativo), el Responsable de la ejecución de los Trabajos y el Personal ejecutor, deberán anotar los procedimientos de construcción y de seguridad aplicables para ejecución del trabajo.

6. El Responsable del área y el Responsable de la ejecución de los Trabajos, indicarán su nombre, cargo, fecha y hora de la orden de trabajo, colocando su firma de autorización.

7. El personal ejecutor, indicará su nombre, categoría y firma para aceptar la responsabilidad de la ejecución del trabajo.

8. Una vez vencido el período de vigencia de la orden de trabajo o si los trabajos se terminaron antes de la vigencia, el responsable ejecución del trabajo y el responsable del área, deberán colocar su nombre, fecha y hora del término de la orden de trabajo, firmando en el recuadro correspondiente.

9. Cuando la Orden de Trabajo requiera revalidación, debe efectuarse diariamente por el responsable del área (operativo) y el Responsable de la ejecución de los trabajos, cuando el trabajo se realice por contratistas, se debe incluir al personal de supervisión en sitio del contratista (supervisor de obra y/o mando medio ejecutor y/o supervisor de seguridad del contratista).

Notas. a) La vigencia de la orden de trabajo será por un período máximo de 12 hrs y hasta de 7 días

naturales por revalidación. b) La autorización diaria de la orden de trabajo será de 12 hrs. continuas como máximo, así como las

revalidaciones correspondientes. c) En caso de que la Orden de trabajo se efectúa para trabajos NO Peligrosos, se debe acompañar

del AST N-2. El AST N-2 no puede ser revalidado se debe elaborar diariamente en forma previa a al reinicio de los trabajos cuando la Orden de Trabajo sea revalidada.

Cargo Fecha Hora Firma

Fecha Hora Firma

Cargo Fecha Hora Firma

Fecha Hora FirmaNombre: Categría:

Observaciones

Sección 12. Autorización de la ejecución de la Orden de Trabajo.

Requisito: Nombre

Responsable del Área (Operativo)

Responsable de la Ejecución del Trabajo

Vigencia de la autorización para la ejecución del trabajo (máximo 12 hrs) Fecha: ____________ Hr. inicio: ____________ Hr fin: _____________

Sección 12.1 El personal ejecutor queda enterado de las precauciones para realizar el trabajo y de la vigencia de la Orden de Trabajo.

Observaciones

Sexta Revalidación

Responsable del Área (Operativo)

Responsable de la Ejecución del Trabajo

Vigencia de la autorización para la ejecución del trabajo (máximo 12 hrs) Fecha: ____________ Hr. inicio: ____________ Hr fin: _____________

Sección 11. El personal ejecutor queda enterado de las precauciones para realizar el trabajo y de la vigencia de la Orden de Trabajo.

Nombre: Categría:

Quinta Revalidación

Sección 10. Autorización de la ejecución de la Orden de Trabajo.

Requisito: Nombre

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Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014

Revisión: 0

Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014

Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016

Hoja: 95 de 97

Anexo 24 Cuestionario de Evaluación del Documento

Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F19

GIUA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN

DATOS DEL EVALUADOR: DATOS DEL EVALUADO:

NOMBRE: NOMBRE:

NÚMERO DE FICHA: NÚMERO DE FICHA:

DEPARTAMENTO DE ADSCRIPCIÓN: DEPARTAMENTO DE ADSCRIPCIÓN:

CARGO: CARGO:

FIRMA: FIRMA:

FECHA DE EVALUACIÓN:

CALIFICACIÓN:

OBSERVACIONES:

REACTIVOS PARA EVALUAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL DOCUMENTO.

1. ¿Cuál es el objetivo de este Documento?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. ¿Qué documentos deben utilizarse para realizar un trabajo potencialmente peligroso?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. ¿Cuál es el periodo de vigencia de un PDT y en qué caso debe elaborarse un nuevo PDT?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. ¿Para autorizar trabajos donde existan riesgos relacionados con explosividad, oxígeno

y/o sustancias tóxicas, que rangos de valores deben cumplirse?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. ¿Cuántos y cuáles son los Procedimientos Críticos que se consideran en este documento?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. ¿Quién es el responsable de determinar las condiciones SSPA requeridas para la ejecución de un trabajo seguro?

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SUBDIRECCIÓN: _____________________________ GERENCIA ___________________________________ SUBGERENCIA _______________________________ CENTRO DE TRABAJO _________________________

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DIRECCIÓN GENERAL

GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y

EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE

PEMEX REFINACIÓN

Clave: 300-90000-DG-SASP-02300

Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014

Revisión: 0

Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014

Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016

Hoja: 96 de 97

7. ¿En qué momento se deben verificar las condiciones para realizar un trabajo

potencialmente peligroso?

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8. ¿Quién es el responsable de elaborar el permiso de trabajo cuando dicho trabajo lo va a realizar un prestador de servicios o contratista?

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9. ¿En qué condiciones se debe elaborar Minuta de Trabajo Peligroso?

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10. ¿En casos en donde el trabajo requiera prueba de gases en forma continua o con intervalos menores a 4 hrs, que formato se debe utilizar para efectuar el registro?

11. Describa las etapas para la ejecución segura de actividades de mantenimiento, construcción o desmantelamiento.

12. Describa las condiciones en que se debe realizar un trabajo potencialmente peligroso, indicando días y horario.

13. ¿Quiénes son los responsable de la entrega-recepción de los trabajos concluidos?

14. Indique quienes y en qué condiciones se deben suspender los trabajos.

15. Indique cual debe la distribución de las copias del Permiso de Trabajo.

16. _____________________________________________________________________

17. _____________________________________________________________________

18. _____________________________________________________________________

19. _____________________________________________________________________

20. _____________________________________________________________________

Nota: Preguntas 16 a 20, para formular por el Evaluador.

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Anexo 25 Control de revisiones

REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS RESPONSABLE

0 31/12/2013 Documento nuevo.

José Carlos. Hernández Ordóñez César Alejandro Ramírez Paredes Pompeyo Miguel Godínez Vázquez Roger Leal Dávila Juan Andrade Hernández Sixto Álvarez Lagunes Pedro Figueroa Gil Neftalí Sánchez Rodríguez Reynaldo Espinoza Negrete