DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010 · 04100366 - 9 VALDES LAMAR ELIANA EUGENIA 583 2153407001...

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010 RUT NOMBRE FACTUR A ITEM DETALLE MONTO DEUDA 01425152 - 9 CASTRO OLIVARES SERGIO 117 2152212005 35 jurídico solicita pagos boletas honorarios procurad 111111 01425152 - 9 CASTRO OLIVARES SERGIO 120 2152212005 ord.435 jurídico solicita pagos boletas honorarios procurad 111111 01425152 - 9 CASTRO OLIVARES SERGIO 121 2152212005 ord.435 jurídico solicita pagos boletas honorarios procurad 111111 01425152 - 9 CASTRO OLIVARES SERGIO 122 2152212005 ord.435 jurídico solicita pagos boletas honorarios procurad 111111 01425152 - 9 CASTRO OLIVARES SERGIO 123 2152212005 ord.435 jurídico solicita pagos boletas honorarios procurad 111111 01425152 - 9 CASTRO OLIVARES SERGIO 124 2152212005 ord.435 jurídico solicita pagos boletas honorarios procurad 111111 01519803 - 6 AGUIRRE JULIO 579 2152601003 D.E 2194 DEVOL. MAL COBRO DERECHOS DE ASEO 40732 01773458 - k GUERRA CONTRERAS ATILIO ENRIQUE 588 2152601003 d.e. 2186 devolución derecho de aseo 10142 01773458 - k GUERRA CONTRERAS ATILIO ENRIQUE 9 2152601003 D/E N°1549, DEVOLUCION ASEO 30590 02552996 - 0 SEPULVEDA PARADA NELLY DE LAS MERCEDES 43 2152601003 D/E N°819, DEVOLUCION 10224 02655950 - 2 MORENO MOSCOSO FRANCISCO 10433 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 188100 02692523 - 1 SOTO MILLA ELENA 564 2152601003 D.E.2192 DEVOL. DERECHO DE ASEO 40894

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DETALLE DEUDA

SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

01425152 - 9 CASTRO OLIVARES SERGIO 117 2152212005 ord.435 jurídico solicita pagos boletas honorarios procurad 111111

01425152 - 9 CASTRO OLIVARES SERGIO 120 2152212005 ord.435 jurídico solicita pagos boletas honorarios procurad 111111

01425152 - 9 CASTRO OLIVARES SERGIO 121 2152212005 ord.435 jurídico solicita pagos boletas honorarios procurad 111111

01425152 - 9 CASTRO OLIVARES SERGIO 122 2152212005 ord.435 jurídico solicita pagos boletas honorarios procurad 111111

01425152 - 9 CASTRO OLIVARES SERGIO 123 2152212005 ord.435 jurídico solicita pagos boletas honorarios procurad 111111

01425152 - 9 CASTRO OLIVARES SERGIO 124 2152212005 ord.435 jurídico solicita pagos boletas honorarios procurad 111111

01519803 - 6 AGUIRRE JULIO 579 2152601003 D.E 2194 DEVOL. MAL COBRO DERECHOS DE ASEO 40732

01773458 - k GUERRA CONTRERAS ATILIO ENRIQUE 588 2152601003 d.e. 2186 devolución derecho de aseo 10142

01773458 - k GUERRA CONTRERAS ATILIO ENRIQUE 9 2152601003 D/E N°1549, DEVOLUCION ASEO 30590

02552996 - 0 SEPULVEDA PARADA NELLY DE LAS MERCEDES 43 2152601003 D/E N°819, DEVOLUCION 10224

02655950 - 2 MORENO MOSCOSO FRANCISCO 10433 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 188100

02692523 - 1 SOTO MILLA ELENA 564 2152601003 D.E.2192 DEVOL. DERECHO DE ASEO 40894

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

02696819 - 4 ESPINOSA CAVADA EXEQUIEL 110 2152103001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 366245

02720068 - 0 ROZAS PIÑA PEDRO SEGUNDO 2538 2153102004006 ARIDOS 434112

02728535 - k ARANCIBIA GUILLERMO 668 2152601003 D/E N°2411, DEVOLUCION COBRO DE ASEO, DAF 21258

02826277 - 9 MUÑOZ ALCAYA HECTOR 1364 2152401001 imprescindible para dar solución a las emergencias 332010

03012716 - 1 SAEZ PARDO ANIBAL ENRIQUE 157 2152209999001 CANCELA 45 HORAS DE TIEMPO ADICIONAL EN ARRIENDO DE VEHICULO 132300

03141849 - 6 MARTINEZ SOTO HECTOR 10383 2152104004022 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 165528

03219245 - 9 FIGUEROA ACUÑA JUAN DE DIOS 590 2152601003 d.e. 2188 devolución derecho de aseo 10142

03242424 - 4 MENESES ORTIZ OLGA 178 2152104004010 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 48000

03242858 - 4 ESPINOZA VILLANUEVA ROSAMEL 10413 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 151525

03352385 - 8 BRAVO SILVA GUILLERMO 50 2152104004015 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 413562

03594242 - 4 GONZALEZ ORTEGA MARTA EDILIA 10417 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 151525

03608984 - 9 GUZMAN CERDA JOSE 10346 2152104004022 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 165528

03656493 - 8 ROJAS ARAYA LEONELO 7 2152103001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 464444

03683010 - 7 GONZALEZ RODRIGUEZ JUAN 10353 2152104004023 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 198550

03744989 - k QUIROZ QUIROZ VIOLETA 6 2152601003 D/E N°1549, DEVOLUCION ASEO 30590

03763402 - 6 MELIPIL TRAIPE GERMAN 10342 2152104004022 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 165528

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

03807905 - 0 PAEZ CIFUENTES FELIPE EDUARDO 21 2152104004017 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 313500

03839462 - 2 TRONCOSO ARAYA CARLOS 10461 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 146637

03879616 - k PINZON SEPULVEDA MARIA MARTA 711 2152601003 D.E 2516 DEVOLUCION DERECHOS DE ASEO 40732

03924679 - 1 LAGOS MONDACA RAUL 10421 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 151525

03929189 - 4 QUIROZ QUIROZ BERNARDO SEGUNDO 10444 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 151525

03971418 - 3 RUZ MENA OSCAR 10450 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 151525

04041885 - 7 POQUE ROMERO LEANDRO 22010 2152601003 D/E N°2364, DEVOLUCIONES 30590

04041885 - 7 POQUE ROMERO LEANDRO 587 2152601003 d.e. 2185 devolución derechos de aseo 10142

04043225 - 6 GOMEZ REYES JUAN ALFREDO 6000 2152208006 serv.mant.sum.e instalación de señales de tto. MES DE ABRIL 2010 9161652

04043225 - 6 GOMEZ REYES JUAN ALFREDO 5981 2152208006 SERVICIO DE MANTENCION, SUM, E INSTALACION DE SEÑALES DE TTO. MES DE M 9161652

04043225 - 6 GOMEZ REYES JUAN ALFREDO 6017 2152208006 SERV. MANTENCION, SUMINISTRO E INST. DE SEÑALES DE TRANSITO MES DE MA 9161652

04043225 - 6 GOMEZ REYES JUAN ALFREDO 600 2153102004017 D/E N°1138,SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION Y OTROS 20000000

04066342 - 8 SANCHEZ DIAZ FRANCISCO JAVIER 10472 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 151525

04100237 - 9 AGUAYO MIRANDA SEGUNDO 10393 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 151525

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

04100366 - 9 VALDES LAMAR ELIANA EUGENIA 583 2153407001 DEVOLUCION DE DINERO S/RESOLUCION 2DA.Nº583. 35410

04133695 - 1 MUNOZ SOTO JUSTO PASTOR 591 2152601003 d.e.2189 devolución derecho de aseo 10142

04133771 - 0 ALARCON FESSIA PEDRO ANTONIO 592 2152601003 d.e. 2190 devolución derecho de aseo 40732

04134358 - 3 ROJAS ARAYA COKE ENRIQUE 2010 2153407001 DEVOLUCION DE DINERO SEGUN D.E. S/N 9180

04188477 - 0 AGUILERA OYARZUN JORGE ALFONSO 74 2152104004015 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 251073

04222608 - 4 RIVAS SAN JUAN ENRIQUE NARCISO 10366 2152104004023 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 198550

04251290 - 7 REYES REYES VICENTE 10445 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 151525

04300943 - 5 BASTIAS SANDOVAL SERGIO 10349 2152104004023 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 198550

04328074 - 0 CARRILLO ARAVENA FRANCISCO RUMALDO 13 2152104004017 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 348333

04338740 - 5 ESPINOZA ESPINOZA MIRTHA CARLOTA 10412 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 151525

04339251 - 4 HINOJOSA HINOJOSA CARLOS EDUARDO 13 2152104004017 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 232222

04348633 - 0 TORRES CANDIA HERNAN 10460 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 151525

04379130 - 3 PIZARRO RUZ MANUEL JESUS 10442 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 141749

04379522 - 8 PAREDES PALACIOS VIRGINIA 2187 2152601003 D.E.2187 DEVOLUCION DERECHO DE ASEO 40732

04402729 - 1 CORRALES RIESCO MYRTA ELENA 10407 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 151525

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

04406144 - 9 BARRIOS CORDOVA ANA 10399 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 151525

04483733 - 1 CORROTEA MARTINEZ MARIA ALICIA 2197 2152601003 d.e.2197 devol. derecho de aseo 40732

04483733 - 1 CORROTEA MARTINEZ MARIA ALICIA 581 2152601003 D.E 2197 DEVOL. MAL COBRO DERECHOS DE ASEO 37980

04487210 - 2 SEPULVEDA GANA AGUEDA GUISELA 19 2152104004003 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 438900

04492795 - 0 RECABARREN SALINAS PABLO SEGUNDO 26 2152104004001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 264385

04495515 - 6 EWERT CAAMANO FRIDOLIN RODOLFO 300 2153407001 d.e. por devol. p. circ.con tasación mas alta 40663

04527006 - 8 MUÑOZ MOYA ROSA 2 2152601003 D/E N°2306, DEVOLUCION ASEO 20448

04601959 - 8 SILVA MALDONADO JULIO 10386 2152104004022 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 165528

04602258 - 0 WEISZ SANTANA VIRGINIA 9 2152104004027 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 103975

04603109 - 1 MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA 10429 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 151525

04661871 - 8 RIVERA LUCO JORGE 10447 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 151525

04666785 - 9 ARENAS GODOY LUIS ANTONIO IGOR 58 2152104004005 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 580555

04734805 - 6 IBACETA LAZCANO DOMINGO MARIO 10419 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 146637

04800991 - 3 TORO ZUÑIGA CESAR 10459 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 151525

04802355 - k CARCAMO AMIGO PEDRO 14 2152104004014 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 355000

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

04805426 - 9 DIAZ CACERES ENERCIO 710 2152601003 D.E.2515 DEVOLUCION DERECHOS DE ASEO 40732

04814762 - 3 GARRIDO CABELLO MIGUEL ANTONIO 10416 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 151525

04837853 - 6 VASQUEZ DIAZ PEDRO 10462 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 151525

04846356 - 8 NEIRA HUERTA ELEODORO DEL CARMEN 10368 2152104004023 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 198550

04848335 - 6 ALARCON ABURTO ANSELMO 10394 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 151525

04856522 - 0 TABILO AHUMADA NILDA 10457 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 167200

04857242 - 1 DIAZ MORENO JUAN EMILIO 1328 2153407001 d.e. s/n devolución tramite de licencia sin efecto 5475

04872336 - 5 MENESES HURTADO ANA MARIA 27 2152104004010 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 102000

04893614 - 8 ESPINOZA MARTINEZ ALEJANDRO MOISES 686 2152601001 d.e. 2469 devol. permiso de circulación indebido 36752

04909226 - 1 MORA MORALES CARLOS 10432 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 151525

04945781 - 2 CIFUENTES ERICES JOSE DE LA CRUZ 10352 2152104004023 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 297825

04968470 - 3 CARRASCO CORREA RAQUEL DEL C 3 2152104004010 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 78000

05013214 - 5 BARRIENTOS GAJARDO IRMA ROSA 1 2152104004027 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 25000

05020793 - 5 RUBIO PLAZA RAUL IGNACIO 10449 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 151525

05052125 - 7 PEREZ HERRERA ALFREDO GREGORIO 2 2152104004027 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 66667

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

05068671 - k MADARIAGA MADARIAGA ADRIANA OLIVIA 9 2152104004027 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 102005

05075214 - 3 CASTRO MONTENEGRO LUISA DEL CARMEN 321 2152104004005 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 464444

05078017 - 1 CABRERA FIGUEROA ANGEL 148 2152104004001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 348333

05078880 - 6 HORMAZABAL GUZMAN SERGIO RAUL 22 2152104004014 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 330000

05087477 - k BORBALAN MUÑOZ MARIA TERESA 7 2152104004010 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 54000

05107790 - 3 LUCERO MOLINA JUAN 10424 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 151525

05126699 - 4 NAVARRETE NUNEZ ANA 100 2152104004010 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 132000

05127148 - 3 PINTO DE LA FUENTE ADRIANA DE LAS M 10441 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 151525

05129871 - 3 HÉCTOR A. BRAVO ACOSTA 38629 2153102004006 REPARACION Y CONSTRUCCIO 124058

05132190 - 1 MUÑOZ HORMAZABAL JOSE 10355 2152104004023 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 198550

05198214 - 2 FERNANDEZ AYALA NORMA ISABEL 1755 2153102004009 elementos de seguridad para personal del departamento 247520

05205591 - 1 VILLARROEL ALARCON SEBASTIAN 10463 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 146637

05216837 - 6 ZAMORANO PONCE ADELA 59 2152104004010 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 24000

05222116 - 1 VILLALOBOS GAJARDO LEONARDA 7 2152104004010 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 108000

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

HERMINIA

05228563 - 1 RODRIGUEZ RODRIGUEZ GLORIA 8 2152601003 D/E N°1549, DEVOLUCION ASEO 40732

05273013 - 9 ZAMORANO ROMERO CARMEN EUGENIA 2344 2152601001 D.E 2344 DEVOL. PERMISO DE CIRCULACION 42900

05275260 - 4 OSORIO ARAYA FERNANDO 815 2152204001002002 necesario para uso tribunal. 38080

05275260 - 4 OSORIO ARAYA FERNANDO 814 2152204001002002 DEPTO. PERMISOS DE CIRCULACIÓN 103530

05275260 - 4 OSORIO ARAYA FERNANDO 828 2152204001002002 ABASTECIMIENTO 48790

05276257 - k GUERRA GUTIERREZ SARA 22 2152104004010 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 580555

05291259 - 8 BARRAZA MONTECINOS GERARDO AURELIO 1200 2153407001

d.e.s/n devolución dinero licencia de cond. Gerardo barraza 20155

05296228 - 5 FUENTES GARCIA MANUEL 135 2152104004017 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 557938

05320726 - k LILLO RIVEROS MARIA ANGELICA 90 2152104004010 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 580555

05364452 - k MORALES BARRERA LUIS 10354 2152104004023 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 198550

05382820 - 5 MENA VEY JOSE IGNACIO ANTONIO 2697 2152206002002 Mant. y rep. vehículo 109789

05382820 - 5 MENA VEY JOSE IGNACIO ANTONIO 2702 2152206002003 DEPTO. MANTENCIÓN 164311

05382820 - 5 MENA VEY JOSE IGNACIO ANTONIO 2700 2152401001 imprescindible para dar solución a las emergencia 59500

05382820 - 5 MENA VEY JOSE IGNACIO ANTONIO 2701 2152401001 imprescindible para dar solución a las emergencia 69020

05382820 - 5 MENA VEY JOSE IGNACIO ANTONIO 2705 2152401001 d.e. 2382 reconoce serv. prestado para emergencia 357000

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

s.p.370

05382820 - 5 MENA VEY JOSE IGNACIO ANTONIO 2695 2153102004005 PARA TRABAJOS DE BACHEO Y PMU EN LA COMUN 235395

05430533 - 8 GONZALEZ SILVA NANCY MAGALI 22 2152104004010 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 108000

05431642 - 9 GARIN CARVALLO JULIO ENRIQUE 526 2152104004017 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 890000

05433767 - 1 MORENO GARCIA MIGUEL HUMBERTO 3 2153102002 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 1300000

05443775 - 7 CARO LOYOLA JOAQUIN 10403 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 146637

05459925 - 0 RIOSECO PACHECO ROBERTO HERNAN 10446 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 151525

05470200 - 0 ABRAHAM PARRAGUEZ PEDRO ANTONIO 352 2152204001001 permiso de circulación 108766

05475692 - 5 ESTAY SOTO NORMA DE LAS NIEVES 71 2152104004010 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 108000

05476823 - 0 SILVA SILVA LUIS ALBERTO 10363 2152104004023 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 198550

05477025 - 1 PEÑA ROA JUAN 10439 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 151525

05482857 - 8 VEAS SEREY MARINA FELICIA DEL CARMEN 17 2152104004028 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 261250

05489844 - 4 GALLEGUILLOS PASTENE JACQUELINE 22 2152104004010 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 108000

05506982 - 4 GUERRERO QUIÑONES JORGE 120 2152401001 habilitación de oficina para el sr. Alcalde 946050

05514370 - 6 LEIVA QUEVEDO MARTA 34 2152104004017 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 365750

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

05529423 - 2 ZENTENO RODRIGUEZ ALDO 25 2152104004001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 365750

05578577 - 5 MIRANDA SALVO WENCESLAO DE JESUS 13 2152104004017 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 348333

05586661 - 9 SIERRA TAPIA NOLBERTO 10343 2152104004022 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 165528

05599088 - 3 GONZALEZ HERNANDEZ CIRO DEL CARMEN 46 2152104004014 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 355000

05625944 - 9 CASTILLO PALAVECINO MANUEL JESUS 10362 2152104004023 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 198550

05660124 - 4 BRAVO LOPEZ ROSA IRENE 10400 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 151525

05663211 - 5 DURAN ESPINOZA IVAN RAMON 16 2152103001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 580555

05668068 - 3 CESPEDES SILVA NIBALDO ANTONIO 2 2152104004001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 450000

05669980 - 5 PEREZ ZARATE ROBERTO IRENIO 10358 2152104004023 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 198550

05688517 - k TORO CURIQUEO JOSE 10334 2152104004022 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 165528

05733570 - k INOSTROZA IBACACHE EDDIO VICTORINO 45 2152104004001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 836000

05740904 - 5 ROBLERO RODRIGUEZ WALDO 8 2152104004001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 261250

05746939 - 0 VALDERRAMA ZORRILLA MONICA DEL CARMEN 23 2152104004003 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 396666

05748239 - 7 CRUZAT PULGAR OLGA 53 2152104004003 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 438900

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

05749259 - 7 PUENTES NARANJO GUILLERM DEL PILA 732 2152601003 d.e.2585 devolución derecho de aseo 48120

05758911 - 6 ESCOBAR PICON ADRIANA MARGARITA 26 2152104004010 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 132000

05760061 - 6 LOPEZ HENRIQUEZ MANUEL ARTEMIO 10382 2152104004022 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 165528

05768569 - 7 MEDINA ALVAREZ RIGOBERTO 10425 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 151525

05779019 - 9 ALFARO OLIVOS JUAN DE DIOS 10348 2152104004023 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 198550

05781261 - 3 SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO 1116 2152208999003

PREST. DE SERVICIOS PERSONAL AUXILIAR DIREC. DE OPERACIONES MES DE MAY 9754625

05781261 - 3 SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO 1107 2152208999003

PREST. DE SERVICIOS DE PERSONAL AUXILIAR DIREC. DE OPERACIONES MES DE 9754625

05781261 - 3 SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO 1114 2152209003001 D.E.2112 ARRIENDO CAMION ALGIBE MES DE MAYO 2010 1832600

05815186 - 6 JARA ROZAS OLGA DEL CARMEN 516 2152209999002 realización de ruta patrimonial socia 110000

05852278 - 3 MONSALVE ALBA JUANA 10430 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 151525

05862894 - 8 GAETE CARMONA LUZ DEL CARMEN 671 2152601003 d.e. 2436 devolución por derecho de aseo mal cobrado 37980

05869116 - k PERALTA DUARTE MARIA VERONICA 92 2152104004010 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 48000

05890033 - 8 MONTES CISTERNAS JORGE 474 2153407001 DEVOLUCION DE DINERO S/RESOLUCION 2DA. Nº668. 55469

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

05937695 - 0 PINCHEIRA FIGUEROA MARIA DORIS 1529 2152208999006004 VINO-HONO 1122468

05937695 - 0 PINCHEIRA FIGUEROA MARIA DORIS 1552 2152209999002 CARP 287088

05937695 - 0 PINCHEIRA FIGUEROA MARIA DORIS 1553 2152209999002 arriendo carp 114835

05943360 - 1 SALDIAS BARROS HECTOR IVAN 18 2152104004002 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 459800

05946485 - k CARCAMO VARGAS HERIBERTO 10351 2152104004023 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 198550

05970647 - 0 VEGA DAJER PATRICIA 150 2152209999001 CANCELA 26 HORAS DE TIEMPO ADICIONAL EN ARRIENOD DE VEHICULO 76440

05979093 - 5 SARMIENTO SALINAS VIRGINIA 31 2152104004002 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 252368

05989342 - 4 TOLEDO LEIVA JOEL 10333 2152104004022 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 165528

06014170 - 3 HINOSTROZA CARRASCO HERIBERTO HUGO 4 2152104004014 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 330000

06020482 - 9 HERRERA AVENDAÑO AIDA MARIA INES 2 2152104004010 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 84000

06020637 - 6 GOMEZ AEDO EDUARDO SALUSTIO 11 2152104004014 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 330000

06024052 - 3 BOLBARAN BOLBARAN EDUARDO ARTURO 4 2152104004014 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 330000

06029184 - 5 CORTES BORQUEZ ALBA DEL ROSARIO 25 2152209999001

CANCELA 35 HORAS DE TIEMPO ADICIONAL EN ARRIENDO DE VEHICULO 98000

06029868 - 8 CONTRERAS MONTECINOS ISABEL 10406 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 151525

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

DEL CARM

06034823 - 5 GODOY VERA JAIME PATRICIO 1333 2153407001 devolución por declaración de capital dentro del plazo 18433

06048256 - k LEIVA RETAMAL ARTURO 37 2152104004003 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 365750

06058019 - 7 SALVADOR OLMOS JAIME HERNAN 10356 2152104004023 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 198550

06060811 - 3 MIZGIER HOCHSCHILD ALVARO HUGO 4430 2152207002002 CUENTA PUBLIC 160650

06076992 - 3 TORO BARAHONA BERTA NORMA 661 2153407001 D.E.2213 DEVOLUCION DIF. MULTAS PATENTES 18433

06087879 - k SILVA TRONCOSO PATRICIO ENRIQUE 11 2152104004014 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 999999

06088012 - 3 RAMIREZ LARRAÍN ALBERTO OCTAVIO 304 2153407001 d.e.por devol. de p. circ. tasación mas alta 18000

06088386 - 6 STEVENS GONZALEZ PEGGY RADFORD 15 2152104004017 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 1922800

06088631 - 8 VALENZUELA GALLARDO MARIO 10 2152104004001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 340696

06089140 - 0 SILVA REVECO ROBERTO 10359 2152104004023 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 198550

06094457 - 1 PEREZ CATALAN RAFAEL OSVALDO 10345 2152104004022 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 165528

06112327 - k LANDEROS RUSSELL ARABELLA 1 2152104004010 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 24000

06196235 - 2 FARIAS YAÑEZ JUAN 10414 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 146637

06196752 - 4 FARIAS YAÑEZ LUIS 10415 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 151525

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

06225083 - 6 MATUS RIFFO CELMIRA ESTER 2 2152104004027 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 25000

06243654 - 9 ESPINOSA VILLALOBOS JUAN CARLOS 37 2152104004003 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 438900

06280298 - 7 SIMPFENDORFER HAGEMANN ILSE PAULINA TERESA 2 2152104004010 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 102000

06283704 - 7 ARMIJO RAMIREZ FLOR 10 2152104004010 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 108000

06298866 - 5 VALENZUELA VALDES MANUEL FERNANDO 10372 2152104004023 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 198550

06323843 - 0 JARA CARRASCO JUANA 10420 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 151525

06341055 - 1 ALARCON HERNANDEZ LUIS ARMANDO 82 2152104004003 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 282285

06343958 - 4 CAPURRO QUIROGA MONICA DE LOS ANGELES 2343 2152601001 D.E 2343 DEVOL. PERMISO DE CIRCULACION 8550

06344672 - 6 REYES VILCHES TATIANA CLARA VICTORIA 733 2152601001 d.e. 2622 devolución p. circulación 22369

06370865 - 8 MARTIN CISTERNAS ORIO ALFONSO 209 2152103001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 1062921

06371756 - 8 LIOI COTERA ELOINA 1220 2153407001 d.e. s/n devolución multa mal aplicada art. 52 Tto. 28973

06376276 - 8 VALENCIA MALDONADO OSVALDO OSMAN 206 2153407001 DEVOLUCION DE DINERO S/RESOLUCION 2DA. Nº206. 17684

06376905 - 3 GUZMAN MENA CARLOS ENRIQUE 44 2152601003 D/E N°2364, DEVOLUCIONES 40732

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

06387020 - k CARCAMO ARAYA GLORIA 46 2152104004010 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 24000

06407275 - 7 PEREIRA ROJAS VICTOR MANUEL 679 2152101004006 d.e.2404 comis. serv. til-til tres dias 109150

06418329 - k AGUIRRE MALHUE DARIO 10379 2152104004022 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 165528

06442224 - 3 VALENCIA BASUALTO MARIA INES 58 2152104004028 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 348333

06486805 - 5 MUÑOZ MUÑOZ RAMON PATRICIO 400 2152207999002 sesiones sanchez 285533 166666

06486805 - 5 MUÑOZ MUÑOZ RAMON PATRICIO 398 2152207999002 AMPLIFICACION SIMPL 66667

06495777 - 5 OTEIZA SALGADO NELSON IVAN 396 2153407001 DEVOLUCION DE DINERO SEGUN RESOLUCION Nº 450 19374

06507213 - 0 IBARRA TORO PEDRO 10335 2152104004022 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 165528

06593060 - 9 SUROT SEGOVIA FRANCISCO RICARDO 149 2152103001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 850000

06597645 - 5 OYARCE MIRANDA FERNANDO A. 97 2152104004027 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 135000

06598802 - k PICHULMAN PLAZA ROSA INES 30 2152104004010 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 72000

06602532 - 2 VALLEJO NAVARRO HERNAN OSVALDO 107 2152104004005 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 197389

06611981 - 5 BARRIOS ABARZUA ROSA EMELINA 6 2152104004010 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 24000

06642793 - 5 CACERES SALGADO AZUCENA 10350 2152104004023 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 198550

06683049 - 7 PAREDES ULLOA JAVIER MARCIAL 85 2152104004003 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 438900

06724229 - 7 NEIRA DELGADO MARIA NORMA 660 2153407001 D.E.2214 DEVOLUCION DIF. MULTAS PATENTES 18433

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

06744396 - 9 BAEZA LARA MARIA TRINIDAD 454 2152601001 D.E 1725 DEVOL. PERMISO DE CIRCULACION 121178

06768192 - 4 PELDOZA MANRIQUEZ MARIA EUGENIA 25 2152104004003 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 300000

06768988 - 7 GONZALEZ VALDES ANDRES ELIZARDO 35 2152104004001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 264385

06798848 - 5 GUTIERREZ GONZALEZ HILDA DEL CARMEN 10 2152601003 D/E N°1958, DEVOLUCION ASEO 40732

06836952 - 5 MUÑOZ SALAZAR WILSON RODRIGO 28 2152104004014 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 330000

06874236 - 6 ARCOS FUENTES JUAN 10347 2152104004023 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 198550

06878903 - 6 VILLEGAS ARAYA JUANA 222 2152209999001 CANCELA 21.5 HRS. DE TIEMPO ADICIONAL EN ARRIENDO DE VEHICUL 77250

06883082 - 6 RUIZ ALARCON SERGIO MANUEL 73 2152104004014 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 400000

06977701 - 5 AYALA ASTUDILLO IRENE 10398 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 146637

06992052 - 7 BORQUEZ BENAVIDES VICTOR ALONSO 26 2152104004014 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 330000

07012441 - 6 CARDONA IZQUIERDO JOSE LUIS 62 2153407001 POR DEVOLUCION DEC.CAPITAL RES2. 62 17543

07012441 - 6 CARDONA IZQUIERDO JOSE LUIS 17543 2153407001 DEVOLUCION DE DINERO S/RESOLUCION 2DA. Nº62. 17543

07042224 - 7 CARO ALTAMIRANO MARIA 15 2152104004010 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 84000

07043329 - k SALAS SEGOVIA LUIS 41 2152104004001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 348333

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

07052609 - 3 SEPULVEDA RAJCEVICH TOMAS RAUL 156 2152209999001 CANCELA 39 HORAS DE TIEMPO ADICIONAL EN ARRIENDO DE VEHICULO 103740

07073660 - 8 GONZALEZ VILLENA ELSA HILDA 153 2152209999001 CANCELA 44 HORAS DE TIEMPO ADICIONAL EN ARRIENDO DE VEHICULO 129360

07108466 - 3 CASTRO MALDONADO NANCY 57 2152104004027 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 313500

07146223 - 4 GUERRERO GALAZ EDUARDO ARMANDO 66 2152104004014 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 424677

07154099 - 5 SOTO MUÑOZ MARIA ANGELICA 763 2152104004010 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 54000

07196138 - 9 YANTEN CRUZ EDUARDO HERNAN 3 2152104004014 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 330000

07200148 - 6 PARRA CERDA RAUL ROBERTO 6120 2152204002 libros-15 46521

07209115 - 9 FUENTEALBA ORMAZABAL MARCELO WALTER 3978 2152208008 d.e.2356 otorga beneficio colegio calasanz hijo bruno 120843

07209706 - 8 MENDOZA NUÑEZ JORGE ARMANDO 138 2152209999001 CANCELA 65 HORAS DE TIEMPO ADICIONAL EN ARRIENDO DE VEHICULO 191100

07211669 - 0 CONTRERAS MAUNA NICOLAS PATRIC 69 2153407001 DEVOLUCION DE DINERO S/RESOL.2DA. Nº310. 26136

07258707 - 3 ALMAZABAL ARREDONDO GENOVEVA DEL CARMEN 1329 2153407001 devolución por pago doble en derecho de aseo d.e.s/n 20447

07318672 - 2 PAREDES CHARRIER TEGUALDA NELLY 52 2152104004010 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 348333

07342864 - 5 SOTO PLAZA GLORIA DEL CARMEN 10455 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 167200

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

07402036 - 4 JAUREGUI ZUÑIGA ANISIA G. 188 2152104004007 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 271700

07415164 - 7 MORA JAQUE OLGA DE LAS M 10431 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 151525

07427411 - 0 ROZAS BENAVIDES AVELINA 10448 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 146637

07448651 - 7 TAPIA OPAZO AURELIA 5166768 2153407001 D.EX.Nº1728 DEVOLUCIÓN DINERO PERMISO DE CIRCULACIÓN 6768

07449019 - 0 VALDIVIESO VARGAS MARIA ANGELICA 71 2152104004018 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 660000

07481333 - k VICENCIO GONZALEZ MARIA LUZ 32 2152104004010 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 24000

07521147 - 3 ROJAS MORALES FREDY OMAR 31 2152104004014 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 330000

07568903 - 9 GONZALEZ GONZALEZ DOMINGA ISIDORA 10338 2152104004022 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 165528

07577629 - 2 ARCE CID ANA ELVIRA DE LAS NIE 9 2152104004010 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 84000

07658506 - 7 URZUA MUÑOZ CARLOS 10360 2152104004023 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 485925

07666194 - 4 WALKER AVILA FRANCISC0 JAVIER 753 2152401001 SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO 422222

07666194 - 4 WALKER AVILA FRANCISC0 JAVIER 740 2153407001 d.e.3139 amplif. diferentes puntos de la comuna 555556

07690343 - 3 VERGARA MARDONES BERNARDINA 52 2152104004010 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 156000

07703569 - 9 ERICES CASTRO RUTH MAGALI 17 2152104004001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 348333

07727458 - 8 ROJAS ORTIZ BLANCA IDA 90 2152104004027 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 103975

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

07744780 - 6 ROJAS GARCÍA PEDRO PABLO 731 2152102004006 d.e.2527 comisión de serv. 13 junio Buin escuela de futbol 12841

07745712 - 7 RUIZ RIQUELME MARIA TERESA 662 2153407001 D.E.2211 DEVOLUCION DIF. MULTAS PATENTES 18433

07775762 - 7 ROJAS VASQUEZ MARIA ISABEL 7 2152104004017 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 531370

07776019 - 9 HERNANDEZ ATENSIO SILVIA 10336 2152104004022 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 165528

07776077 - 6 TUSET VEGA PAULA VALESKA 412 2153407001 DEVOLUCION DE DINERO SEGUN RESOLUCION 2DA. Nº 476 3618

07790708 - 4 WOLFF RIOSECO ELINETT CINTHIA 74 2152104004017 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 1277222

07812347 - 8 CLAVERO VILLALON ELIZABETH 31 2153407001 DEVOLUCION DE DINERO S/RESOLUCION 2DA. Nº219. 3467

07812347 - 8 CLAVERO VILLALON ELIZABETH 184 2153407001 DEVOLUCION DE DINERO S/DE Nº288. 6138

07813780 - 0 RIVEROS BASUALTO TERESA DE JESUS 23 2152104004003 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 438900

07817203 - 7 REYES MELENDEZ ADRIANA 185 2152209999001 CANCELA 11 HORAS DE TIEMPO ADICIONAL EN ARRIENDO DE VEHICULO 30283

07849548 - 0 FOUBERT CORVALAN JUAN ROLANDO 115 2152104004003 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 555555

07896052 - 3 ACOSTA MILLAR EMA 10391 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 146637

07918629 - 5 ALVARADO ALVARADO RUTH 10396 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 151525

07930758 - 0 APARICIO VERGARA CORINA DE LOURD 17 2152104004017 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 348333

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

07931046 - 8 SEPULVEDA MUÑOZ VIVIANA 755 2153407001 d.e.s/n devolución declaración capital propio 18433

07939530 - 7 ROCHA ZAPIAIN BERNARDO JORGE A. 28 2152103001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 539118

07948345 - 1 VERA FIERRO FRANCISCO JAVIER 80 2152104004017 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 980000

07959795 - 3 JARA CABEZAS JOSE DE LA ROSA 436 2153407001 DEVOLUCION DE DINERO SECCION SEGUNDA. RES.Nº495 17543

07971875 - 0 CARO GARAY MARIA SOLEDAD 101 2152104004026 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 568801

07987703 - 4 MARDONES CATALAN NAVIDAD RUTH 12 2152104004010 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 84000

08008104 - 9 FIGUEROA MARTINEZ MIGUEL BENJAMIN 83 2152104004017 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 464444

08028666 - k FIGUEROA SILVA JORGE 21 2152104004003 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 438900

08097446 - 9 GALAZ FUENTEALBA MANUEL EDUARDO 74 2152103001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 999999

08123400 - 0 AVENDANO AVENDANO MARCELO PATRICIO 66 2152104004001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 403370

08127753 - 2 MOLINA RETAMAL ELIZABETH DEL CARMEN 56 2152104004003 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 438900

08164791 - 7 RAMOS BAEZA LILY EDELMIRA 23 2152104004003 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 438900

08221524 - 7 MUNIZAGA GONZALEZ RUTH ELENA 12 2152104004027 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 55556

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

08232924 - 2 QUEZADA CARREÑO GLADYS FRANCISCA 7 2152104004010 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 132000

08233651 - 6 SOTO TELLES ILSE MABEL 74 2152104004019 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 233333

08317615 - 6 MELLA PACHECO MARIA C 10427 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 151525

08339332 - 7 MUÑOZ ESCOBAR YOLANDA 713 2152601003 D.E 2517 DEVOLUCION DERECHOS DE ASEO 40732

08367933 - 6 HOTZ GUERRA MARCELA 73 2152104004010 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 24000

08371614 - 2 INOSTROZA CARO ESTER DINA 10339 2152104004022 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 165528

08401330 - 7 YAÑEZ GUERRA MIGUEL 10464 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 146637

08422040 - k MORI ALVAREZ ISMAEL JAIME 36 2152104004001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 365750

08443636 - 4 CARMONA SCHIMDT CAROLINA CECILIA 2550 2152103001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 593372

08443636 - 4 CARMONA SCHIMDT CAROLINA CECILIA 2493 2152103001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2010 567860

08443636 - 4 CARMONA SCHIMDT CAROLINA CECILIA 2497 2152103001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2010 567860

08443636 - 4 CARMONA SCHIMDT CAROLINA CECILIA 2497 2152103001

DP-1061 MELENDEZ SALINAS MARIA JOSE DE LAS MERCEDES -1135720

08458343 - k MIRANDA CONTRERAS ELISEO RODRIGO 88 2152104004005 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 197389

Page 22: DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010 · 04100366 - 9 VALDES LAMAR ELIANA EUGENIA 583 2153407001 DEVOLUCION DE DINERO S/RESOLUCION 2DA.Nº583. 35410 04133695 - 1 MUNOZ SOTO JUSTO PASTOR

DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

08461890 - k GONZALEZ SAN MARTIN ROSSANA EUGENIA 28 2152104004017 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 580555

08476410 - 8 DIAZ BUSTOS EUFEMIA DEL CARMEN 41 2152104004027 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 103975

08510675 - 9 ZAVALA TORREBLANCA OSCAR 10361 2152104004023 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 198550

08542669 - 9 MONTECINOS JEFFS MARCO 347 2152104004017 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 673444

08570365 - k SALFATE ARIAS ENOCH EDGARDO 602 2152601001 D/E N°2291, DEVOLUCION DE TRANSITO 10385

08572181 - k NARANJO ROBLES TULIO LEONARDO 467 2153407001 DEVOLUCION DE DINERO S/RESOLUCION SEGUNDA Nº624. 5537

08618128 - 2 PAÑERO PARRA ALEXANDRA ANGELICA 58 2152104004017 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 777777

08668368 - 7 JARAMILLO CARVALLO CARMEN CECI 1307 2153407001 DEVOLUCION D/E/S/N 91253

08712086 - 4 DIAZ CASTRO PAMELA ANDREA 652 2152207002002 3.000 SEPARADORES DE LIBROS 4/4 COLORES MAS POLIMATE 6 X 20 CMS. COUCH 192780

08775693 - 9 GUALTER CAJALES LINO GUILLERMO 45 2152104004017 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 532000

08780479 - 8 PEÑA RAMIREZ EDITH ADRIANA 24 2152104004017 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 817656

08781436 - k LORA LASCEVENA ANGEL 33 2152104004017 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 480000

08783087 - k PICHICON COLIPE IGNACIA 18 2152208999006004 COMIDA TIPICA 777778

08796844 - 8 LEON GONZALEZ GUILLERMO 5 2152104004017 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 420000

Page 23: DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010 · 04100366 - 9 VALDES LAMAR ELIANA EUGENIA 583 2153407001 DEVOLUCION DE DINERO S/RESOLUCION 2DA.Nº583. 35410 04133695 - 1 MUNOZ SOTO JUSTO PASTOR

DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

ANDRES

08888323 - 3 VILLANUEVA SANDOVAL MARGARITA 31 2152104004017 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 531370

08954057 - 7 LOPEZ OLAVE HECTOR ENRIQUE 23 2152104004001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 696666

08956954 - 0 SAN MARTIN GRANT MARIELLE CECILIA 31 2152104004030 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 440990

08988517 - 5 MICHAUD TORREALBA PATRICIO ANDRES 34 2152104004025 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 731500

09083373 - 1 MENICONI BRITO ESTRELLA ALEJANDRA 69 2152103001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 728451

09092869 - 4 VERA LOPEZ MARIO JOAQUIN 23 2152104004017 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 313500

09102309 - 1 GONZALEZ PARRAGUEZ SONIA 10418 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 151525

09143973 - 5 BUSTAMANTE ESCALONA RAUL ENRIQUE 140 2152104004027 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 90000

09147660 - 6 BASCUÑAN PUJOL MARIELA CONSUEL 3 2152104004010 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 114000

09172402 - 2 VILLAGRA CASTRO HIRAM SANTIAGO ROQUE 12 2152104004017 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 928889

09210845 - 7 RIQUELME MORA WENCESLAO 1332 2153407001 devolución de dinero multa mal aplicada declaración de capit 18433

09215123 - 9 SOTO OLIVARES CECILIA 106 2152104004002 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 222222

Page 24: DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010 · 04100366 - 9 VALDES LAMAR ELIANA EUGENIA 583 2153407001 DEVOLUCION DE DINERO S/RESOLUCION 2DA.Nº583. 35410 04133695 - 1 MUNOZ SOTO JUSTO PASTOR

DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

09274666 - 6 CASTRO VALENZUELA PEDRO ROBERTO 48 2152104004014 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 346000

09280653 - 7 SOTO VARGAS MARIA 10456 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 146637

09285807 - 3 RIVERA BARRENECHEA PAMELA DEL PILAR 23 2152104004008 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 464444

09340367 - 3 CANALES ROJAS JUAN CARLOS 10367 2152104004023 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 198550

09340966 - 3 GONZALEZ MONDACA JORGE LUIS 22 2152104004014 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 330000

09366551 - 1 MORALES GALAZ HECTOR JUAN 11 2152104004017 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 348333

09380293 - 4 AYORA ROBERTS JEANNETTE BERNARDITA 11 2152104004001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 250000

09380318 - 3 HUERTA VIDAL FRANCISCO MIGUEL 92 2152104004001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 500000

09385515 - 9 PEREZ PULGAR RODOLFO ANTONIO 85 2152104004007 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 370870

09387202 - 9 BALIELLAS RAMOS MARTIN JESUS 654 2152601001 D.E 2341 DEVOL. MULTAS DE TRANSITO 51150

09395891 - 8 ZAMBRANO ROSALES JIMENA ALEJANDRA 82 2152104004018 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 585000

09404027 - 2 DEL VALLE BASCUR MARIA ANTONIETA 60 2152104004010 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 252000

09413219 - 3 QUIROZ MENDEZ ANA VERONICA 44 2152104004010 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 186000

09422999 - 5 ALVAREZ SEGOVIA JEANNETTE 10397 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 151525

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

09424340 - 8 ATENAS YAÑEZ PROSPERINA DEL CARMEN 340 2152104004027 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 120000

09426703 - k BORDOLI FIGUEROA HUGO 43 2152103001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 709279

09476505 - 6 MATUS VILLALOBOS ANA MARIA 36 2152104004010 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 156000

09484627 - 7 BLANCO PALMA CAROLINA BEATRIZ 42009 2153407001 DEVOLUCION DE DINERO D.EX. S/Nº 354346

09503684 - 8 LEPPE TAMAYO OLGA ELENA 45 2152104004007 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 316530

09516370 - k INALEF MORA RICARDO BORIS 52 2152104004003 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 928888

09547769 - 0 GONZALEZ SIERRA VICTORINO DEL CARMEN 2 2152104004001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 254385

09605197 - 2 LOPEZ GUERRERO TERESA 10422 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 151525

09608817 - 5 CASTILLO ORTIZ PAOLA YOLANDA 33 2152104004017 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 531370

09616157 - 3 VENEGAS MARTINEZ ANA 1369 2153407001 d.e s/n devolución declaración de capital mal cobrada 18433

09661079 - 3 HADDAD CARCAMO JESSICA DEL PILAR 39 2152104004014 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 240000

09671382 - 7 BRAVO PUENTES JAIME PATRICIO 582 2152104004009 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 580555

09674503 - 6 CHAVEZ OLGUIN MARCELA CAROLINA 53 2152104004017 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 1200000

09675320 - 9 PEREZ GUTIERREZ JUAN ESTEBAN 9 2152104004014 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 330000

09675627 - 5 PALMA GONZALEZ MIGUEL 18 2152104004014 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 330000

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

09689098 - 2 FUENTES CORDOVA DANILO OSVALDO 187 2152104004027 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 66667

09703994 - 1 VASQUEZ MOLINET HUGO HERNAN 55 2152104004007 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 339625

09711873 - 6 GALLARDO VOSS GLORIA 33 2152104004017 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 348333

09772187 - 4 ALTAMIRANO ARANCIBIA NELSON PATRICIO 95 2152104004017 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 888888

09772979 - 4 DURAN NUÑEZ INGRID DEL CARMEN 17 2152104004027 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 90000

09868399 - 2 GRAF CABRERA OSCAR ALEJANDRO 32 2152104004007 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 464444

09878953 - 7 BAHAMONDEZ GONZALEZ JESSICA DEL PILAR 242 2152104004014 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 592515

09905299 - 6 MOLINA DELGADO CARLOS JORGE 74 2152104004014 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 410000

09907829 - 4 MORALES GILBERTO DAVID ANDRES 58 2152104004017 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 552625

09966120 - 8 ACOSTA INOSTROZA OLIVIA JEANETT 10390 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 151525

09966656 - 0 ALVAREZ OYARZUN DELIA VERONICA 26 2152104004018 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 308000

09967976 - k SEPULVEDA GARRIDO MARIO GUILLERMO 852 2152208001005 serv. de recolec. y transp. escombros MES DE ABRIL 2010 4457064

09979565 - 4 OYARZUN CARVAJAL VICTORIA 47 2152104004003 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 438900

09981345 - 8 SALDIAS MORENO SANDRA 7 2152103001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 500000

09984264 - 4 ROLLANO BARRIENTOS MONSERRAT 69 2152104004027 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 464444

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

MARIA

09994304 - 1 ROJAS ESPINOZA FRANCISCO MAURICIO 99 2152104004003 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 466666

10030876 - 2 FIGUEROA PERVIS OLIVIA EUGENIA 26 2152104004017 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 568944

10031372 - 3 FERNANDEZ FLORES JUAN EDUARDO 12 2152104004005 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 555555

10044601 - 4 BURUCKER BORNAND BARBARA ANDREA 41 2153102002 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 620000

10055202 - 7 SILVA VALENZUELA MARCELA TERESA 102 2152104004027 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 487666

10059756 - k GONZALEZ MONSALVES GERARDO ERNESTO 1368 2153407001 d.e.s/n devolución declaración de capital mal cobrada 18433

10077524 - 7 VALENZUELA CORDOVA ANA REBECA 48 2152104004003 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 464444

10138665 - 1 PASARIN AYALA JORGE 10357 2152104004023 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 334400

10141158 - 3 SALAZAR DIAZ MARIA 10470 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 151525

10166810 - k CURIQUEO REYES RAUL PATRICIO 10370 2152104004023 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 198550

10220199 - k MOYANO CARDENAS ROBERTO 32 2153407001 DEVOLUCION DE DINERO S/RESOLUCION 2DA. Nº218. 10400

10289298 - 4 POBLETE ARAYA MANUEL ADOLFO 10443 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 151525

10316414 - 1 LIBERONA CARRASCO PATRICIA ANGELICA 1547 2152207002002 POSTALES IMPRESAS 416500

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

10316414 - 1 LIBERONA CARRASCO PATRICIA ANGELICA 1558 2152207002002 volantes 109480

10316414 - 1 LIBERONA CARRASCO PATRICIA ANGELICA 1549 2152208999006004 TARJETA 97580

10321767 - 9 GOMEZ MARCHANT CLAUDIO CHRISTIAN 63 2152104004011 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 83600

10338254 - 8 DURAN BARONTI GONZALO 83 2152104004017 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 2079550

10344957 - k RAVANAL ROJAS ALBERTO OSVALDO 4 2152104004014 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 330000

10354019 - 4 LAPORTE PEREZ ALEJANDRA TAMARA 28 2152104004027 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 135000

10401650 - 2 MUÑOZ ORMAZABAL ELOISA MARGARITA 10434 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 146637

10426460 - 3 REYES SEPULVEDA ISABEL 670 2152601003 d.e.2435 devolución derecho propaganda 10711

10430924 - 0 MENARES DIAZ FRESIA DEL PILAR 10428 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 146637

10448237 - 6 SALAS ALVEAR RAMON ANTONIO 46 2152103001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 627000

10450564 - 3 SANCHEZ PINO MARCIA 10452 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 167200

10456808 - 4 SANCHEZ PINO JEANNETT PATRICIA 10451 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 151525

10489111 - k GRAF CABRERA ERWIN ERNESTO 21 2152104004001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 580555

10495603 - 3 CASTILLO CORNEJO MARGARITA DEL CARMEN 21 2152104004027 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 232222

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

10515482 - 8 BLANCO POVEDA CARLOS EDGARD IGNACIO 46 2152104004001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 365750

10531795 - 6 OSSES ALBORNOZ MARCELO IVAN 136 2152208999006004 SERVICIO ILUMINACION-PROYECCIO 654500

10531903 - 7 SILVA FUENZALIDA EDUARDO ENRIQUE 21 2152104004014 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 330000

10533421 - 4 RAMIREZ GODOY MARIA EUGENIA 61 2152104004028 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 683598

10570114 - 4 RIFFO VEGA LUIS AUGUSTO 59 2152104004010 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 232222

10608764 - 4 CASTILLO CORNEJO JORGE ANTONIO 4 2152104004014 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 330000

10655059 - k VALENZUELA VALENZUELA PATRICIA DEL PILAR 16 2152104004031 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 464444

10659468 - 6 CUEVAS PAREJA PATRICIA ALINA 7 2152103001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 250000

10673561 - 1 GALVEZ FUENTES WALTER SANDRO 9 2152104004014 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 330000

10733215 - 4 GAJARDO ESTRADA ISABEL MARIA 10471 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 101017

10741144 - 5 ACEVEDO REYES JORGE HECTOR 11 2152104004014 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 330000

10744791 - 1 ASTUDILLO ALVAREZ HERNAN ANDRES 47 2152103001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 1100000

10761819 - 8 GARAY FABIO 10364 2152104004023 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 198550

10777830 - 6 FERNANDEZ GALLARDO BLANCA 16 2152104004017 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 531370

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

MARISOL

10792496 - 5 ARANEDA MARTINEZ CARMEN 489 2153407001 DEVOLUCION DE DINERO S/RESOLUCION SEGUNDA Nº699. 17543

10862328 - 4 FLORES ARAYA SORAYA 61 2152104004010 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 204000

10920621 - 0 LOPEZ GARCIA ALEJANDRO DAVID 147 2152104004027 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 135000

10928217 - 0 NARANJO CANALES MARIA ELENA 10436 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 151525

10956016 - 2 GARRIDO NOVOA MARIA JUDITH DEL CARMEN 50 2152104004030 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 271700

10959489 - k CAMPOS SILVA LORENA ISABEL 56 2152104004031 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 531370

11027723 - 7 MILLARES VEJARES DORA PATRICIA 59 2152104004003 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 252222

11110111 - 6 PUENTES GARRIDO MARCELA ISABEL DIANA 20 2152104004028 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 464444

11163762 - 8 SEPULVEDA CANALES SERGIO 10454 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 146637

11200510 - 2 MEDEL SALAS SILVIA 10469 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 136861

11227517 - 7 HENRIQUEZ SOTO ALEX VLADIMIR 79 2152104004014 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 410000

11254883 - 1 ALVAREZ MORAGA EDUARDO ANTONIO 8 2152104004014 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 330000

11265009 - 1 SOTO OLIVARES IVONNE DEL C. 17 2152104004002 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 222222

11316038 - 1 MUÑOZ LANAS ADRIAN LENIN 4 2152104004014 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 410000

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

11391874 - 8 CONTRERAS MENA FERNANDO 86 2152104004001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 378551

11392922 - 7 CAUTIVO CASTRO EDUARDO ENRIQUE 10405 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 151525

11429122 - 6 LOPEZ VALENZUELA HUMBERTO ALEJANDRO 62 2152103001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 918888

11434006 - 5 PEREZ MARTINEZ FELIX ABRAHAM 18 2152104004001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 264385

11475047 - 6 ACEVEDO CALLE ALMA BEATRIZ 90 2152104004011 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 313500

11475910 - 4 LIRA SAGREDO PAULINA ALEJANDRA 3999 2152207002003 lienzo 499800

11475910 - 4 LIRA SAGREDO PAULINA ALEJANDRA 4027 2152207002003 TELA PV 2118200

11475910 - 4 LIRA SAGREDO PAULINA ALEJANDRA 3836 2152207002003 COORDINAR CON FRANCISCO RIO 2237200

11476088 - 9 PEÑA MUÑOZ ASTRID PAMELA 675 2153407001 D.E.N°2169 DEVOLUCION PERMISOS DE CIRCULACION 36190

11552995 - 1 LAGOS GARCES ELENA ELISABEL 20 2152104004017 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 754722

11628901 - 6 AVALOS RIQUELME ELIZABETH MARGARITA 66 2152104004003 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 360000

11647892 - 7 GEMA MARTINEZ BRAVO MARIA PAZ 35 2152104004010 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 24000

11651292 - 0 GUZMAN ROMAN GUILLERMO SEGUNDO 3 2152104004001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 254385

11658376 - 3 MUÑOZ ORMAZABAL PAMELA 10435 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 151525

11658470 - 0 PEREZ VALENZUELA HERNAN 142 2152104004001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 320000

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

DOMINGO

11674169 - 5 ESPINOZA DIAZ MARIA 10410 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 151525

11736417 - 8 MERINO CERCOS MATIAS RODRIGO 346 2152104004019 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 555390

11748789 - k BUSTAMANTE HENRIQUEZ MARIO PATRICIO 24 2152104004017 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 405983

11839677 - 4 ABARCA ZENTENO CAROLINA 26 2152104004003 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 438900

11843266 - 5 LLEONART GONZALEZ JORGE CHRISTIAN 54 2152104004014 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 355000

11847464 - 3 ASSADI LUNA LUIS HUMBERTO 35 2152104004001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 320000

11850890 - 4 SILVA GUZMAN MARCELA ALEJANDRA 586 2152601003 d.e. 2216 devolución d.aseo 43414

11864606 - 1 LEAL LOLAS RICARDO 12 2152104004014 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 330000

11867207 - 0 VARGAS PINILLA GISELA ISABEL 12 2152104004007 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 254039

11867996 - 2 MEDINA LARENAS VICTOR MANUEL 41 2153407001 DEVOLUCION DE DINERO S/RESOLUCION 2DA. Nº232. 22534

11871683 - 3 CASTRO NEIRA FIDEL ALBERTO 435 2153407001 DEVOLUCION DE DINERO SECCION SEGUNDA. RES.Nº495 17543

12015264 - 5 PALMA ROSALES PAOLA ANGELICA 17 2152104004017 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 22222

12015264 - 5 PALMA ROSALES PAOLA ANGELICA 18 2152104004030 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 418000

12104304 - 1 SASIAIN VASALLO RITA PILAR 18 2152104004014 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 410000

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

12113175 - 7 CASTILLO IBARRA ANA MARIA 20 2152104004016 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 472420

12119514 - 3 BUSTAMANTE HERRERA CAROLIN ANDREA 40 2152104004007 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 290510

12119514 - 3 BUSTAMANTE HERRERA CAROLIN ANDREA 41 2152104004017 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 22222

12160976 - 2 ROJAS RAMIREZ VICENTE SEGUNDO 16 2152104004014 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 330000

12260511 - 6 SUAZO MARTINEZ MAURICIO ANTONIO 26 2152104004014 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 330000

12263272 - 5 GERHARD GLEISNER CARDENAS 172 2152104004001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 320000

12266111 - 3 MARTELL NARANJO MARIO PATRICIO 29 2152104004031 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 696666

12269916 - 1 ESCOBAR PARRA YAMILA VERONICA 4 2152104004014 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 410000

12272502 - 2 CONTRERAS OPORTUS DANIEL 133 2152104004017 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 528306

12274876 - 6 HERMOSILLA ACOSTA MANUEL ANTONIO 10365 2152104004023 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 198550

12275025 - 6 REYES RIVEROS MANUEL HECTOR 10371 2152104004023 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 198550

12276039 - 1 CABELLO CABELLO EDUARDO 10473 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 151525

12276205 - k PEREZ ALBORNOZ JUAN ROBERTO 17 2152104004014 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 330000

12366470 - 1 URBINA MAGGI CATALINA LORENA 25 2153102002 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 555555

12441069 - k CUBILLOS OCAMPO MAURICIO 448 2153407001 D.E.X.Nº1352 DEVOLUCIÓN DE DINERO POR PERMISO DE 106502

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

CRISTIAN CIRCULACIÓN

12470306 - 9 GUALTER CAJALES JAIME SANDOR 19 2152104004002 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 263340

12495184 - 4 MATURANA VARAS RAQUEL DEL CARMEN 10474 2152104004022 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 232222

12499555 - 8 LOPEZ TREJOS PAOLA 10423 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 151525

12499591 - 4 TORRES FIGUEROA SILVIA JEANNETTE 1 2152104004010 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 258011

12501975 - 7 ESPINOZA TORRES ALVARO FERNANDO 68 2152104004015 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 500000

12505945 - 7 MENDOZA OLIVERA GASTON HERNAN 9 2152104004014 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 330000

12509222 - 5 BRAVO CASTILLO CESAR ALEXIS 17 2152104004001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 320000

12521933 - 0 FERRADA PARRA ALFONSO SEGUNDO 4 2152104004014 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 330000

12575524 - 0 MUR ALFARO JOSE LUIS 30 2152104004001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 320000

12635939 - k JIMENEZ MARIN MARIA SOLANGE 3351 2152104004010 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 132000

12639325 - 3 TAMAYO VERA LUIS 46 2152104004003 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 438900

12643426 - k VENEGAS CASTILLO CAROLINA ANDREA 95 2152104004012 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 271700

12643426 - k VENEGAS CASTILLO CAROLINA 94 2152104004017 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 22222

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

ANDREA

12660437 - 8 SEPULVEDA OSORIO FELIPE ALEJANDRO 17 2152209003001 d.e.438 ARRIENDO CAMION MES DE MAYO 2010 1261400

12672312 - 1 ZAPATA SALAMANCA PAOLA 10467 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 167200

12672675 - 9 ZAPATA SALAMANCA CECILIA MABEL 10465 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 151525

12676784 - 6 PEÑA TORRES PEDRO EDUARDO 85 2152104004007 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 370871

12687233 - k REYES PENA JESSICA IVETTE 218 2152209999002 ARRIENDO-VALLA 107100

12697753 - 0 GUERRERO PINCHEIRA JORGE LUIS 11 2153102004021 D.E.3395 CONST. OBRAS AGUA LLUVIAS 1° ESTADO DE PAGO F/ 010 4467049

12776496 - 4 BUSTOS ROJAS FRESIA HAYDEE 39 2152104004029 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 580555

12813547 - 2 VERGARA SEPULVEDA ELIZABETH 80 2152104004007 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 290510

12813547 - 2 VERGARA SEPULVEDA ELIZABETH 79 2152104004017 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 22222

12815908 - 8 SALVO MADRID CLAUDIA MARCELA 20 2152104004003 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 232222

12829245 - 4 SILVA VASQUEZ AUGUSTO ALEJANDRO 36 2152208999006004 Atención a autoridades en Cuenta Pública 1428000

12845283 - 4 RAMIREZ ZAMORANO MARCELA 68 2152104004015 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 416199

12873370 - 1 SILVA RIVAS JAIME ANDRES 17 2152104004014 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 330000

12880126 - k TORRES PAREDES RICARDO 60 2152104004004 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 406388

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

ALEJANDRO

12889454 - 3 TOLEDO LAGOS CRISTIAN 10458 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 151525

12899469 - 6 ZAPATA SALAMANCA MARIA ANGELICA 10466 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 167200

12899784 - 9 HERNANDEZ ACOSTA ROSA 15 2152104004007 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 203775

12900203 - 4 MOENA ROMERO CARLOS EDUARDO 30 2152103001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 627000

12900278 - 6 CISTERNAS ESPINOZA LILIAN TERESA 20 2152104004003 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 438900

12904671 - 6 SEPULVEDA SOTO SERGIO LUIS 18 2152104004031 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 464444

12909295 - 5 SILVA ORTIZ ROXANA ELIZABETH 56 2152104004012 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 271700

12909295 - 5 SILVA ORTIZ ROXANA ELIZABETH 55 2152104004017 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 22222

12909602 - 0 SANCHEZ MUÑOZ LILY DEL ROCIO 40 2152104004030 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 440990

12961669 - 5 CASTRO MENA GERARDO HERIBERTO 29 2152104004014 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 346000

13025948 - 0 GARRIDO PERALTA MACARENA 37 2152104004016 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 538175

13027090 - 5 VERGARA LOPEZ YEANNETTE 75 2152104004002 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 222222

13038104 - 9 RIOS MUÑOZ FRANCISCO JAVIER 47 2152104004017 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 580556

13047026 - 2 URRA ROCUANT LESLIE YANELLA ALEJANDRA 43 2152104004029 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 209000

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

13056666 - 9 HERRERA REYES GIOVANNA JULISSA 21 2152104004010 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 441775

13078234 - 5 VELASQUEZ PERALTA MARJORIE JOANNA 49 2152104004014 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 177598

13081484 - 0 MARTINEZ SEPULVEDA MYRNA VANESSA 1 2152104004010 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 54000

13083847 - 2 SANDOVAL JARA PETRONILA 10453 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 151525

13090050 - k MADARIAGA MORALES JOSE LUIS 73 2152104004007 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 210567

13112116 - 4 AEDO CARDENAS MIGUEL 10392 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 146637

13234909 - 6 ALARCON SANCHEZ CRISTIAN 6 2152103001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 800000

13241488 - 2 MIRANDA LOPEZ PAOLA ANDREA 671 2153407001 D.E. SIN NUMERO DEVOLUCION PAGO FOTOGRAFIA 12877

13254738 - 6 MUSSO SOZA PAOLA ANDREA 10588 2152906001 Depto. de Informática 81872

13256603 - 8 MARTINEZ FUENTES CLAUDIA 1201 2153407001 d.e.s/n devolución dinero por certif. de informes previos 3665

13265190 - 6 RIVERA SEVERINO NOEMI VERONICA 201005 2152208007002 PLANILLA LOCOMOCION MES DE MAYO 2010 40000

13268593 - 2 ACOSTA QUINTANILLA CLAUDIA ANDREA 11 2152104004014 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 462000

13279593 - 2 BADAWY MUÑOZ JAVIER ALEJANDRO 25 2152104004015 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 619761

13287043 - 8 BUSTAMANTE QUEZADA PATRICIA 10401 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 146637

13311805 - 5 ACOSTA INOSTROZA ANA 10389 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 151525

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

13312613 - 9 DELGADO ANTIVIL RICHARD ALEJANDR 340 2152601002 D/E N°1427, DEVOLUCION DOM 11004

13381429 - 9 RODRIGUEZ FERNANDEZ HECTOR ALEJANDR 77 2152104004010 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 232222

13385872 - 5 PULIDO OLMEDO KAREN ANDREA 60 2152104004015 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 416199

13458836 - 5 OSORIO GONZALEZ MARIA SOLEDAD 43 2152104004017 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 754722

13464734 - 5 FUENTES SERRANO MADELAINE ANGELINA 21 2152104004003 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 438900

13473286 - 5 ROSAS MENDEZ CAROLINA VIVIANA 45 2152104004029 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 522500

13473319 - 5 SEPULVEDA OSORIO GONZALO MAURICIO 16 2152209003001 d.e.438 ARRIENDO CAMION MES DE MAYO 2010 1261400

13477550 - 5 CANDIA SOTO CLARISA DEL CARMEN 27 2152104004015 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 275975

13479975 - 7 POBLETE ERIZA RODRIGO EDUARDO 26 2152104004011 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 258115

13487846 - 0 ALZOLA MUÑOZ RAUL ESTEBAN 22 2152104004017 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 406388

13490843 - 2 RAMIREZ DELGADO JOHNNY RODOLFO 67 2153407001 DEVOLUCION DE DINERO S/RESOL.2DA. Nº310. 17802

13503370 - 7 DONOSO OYARZUN NATALIA CAROLINA 49 2152104004017 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 464444

13550077 - 1 REVECO UMAÑA FELIPE ANDRES 18 2152104004029 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 470250

Page 39: DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010 · 04100366 - 9 VALDES LAMAR ELIANA EUGENIA 583 2153407001 DEVOLUCION DE DINERO S/RESOLUCION 2DA.Nº583. 35410 04133695 - 1 MUNOZ SOTO JUSTO PASTOR

DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

13550982 - 5 SAGREDO PEREZ VICTOR HUGO 47 2152104004029 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 580555

13600231 - 7 PINCHEIRA SILVA JUAN 130 2153102004006 CONSTRUCCION DE VEREDA 121975

13669999 - 7 CARCAMO ACUÑA PEDRO ANDRES 95 2152104004014 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 346000

13673644 - 2 MELLA MELLA BEATRIZ 10426 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 146637

13675587 - 0 RUBIO ALIAGA JUAN ESTEBAN 67 2152104004017 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 812777

13680078 - 7 SANHUEZA MEDINA CATHERINE LUCY 85 2152103001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 580554

13681725 - 6 VALDENEGRO CASTAN RICARDO VICENTE 15 2152104004003 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 232222

13698779 - 8 LOPEZ RUIZ MARIA SOLEDAD 309 2153407001 D.EX. S/Nº - DEV. DINERO / DEPTO. PERMISO DE CIRCULACION 16305

13698779 - 8 LOPEZ RUIZ MARIA SOLEDAD 190 2153407001 DEVOLUCION DE DINERO S/ DE Nº493. 16305

13712610 - 9 CARVALLO RIVERA SEBASTIAN ALEJANDRO 8 2153102002

ESTUDIO CALCULO ESTRUCTURAL, AMPLIACIONES DE DEPTOS. POBL. 3 DE MAYO 466667

13718709 - 4 FARIAS QUILODRAN NORMA DEL C. 56 2152104004027 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 487666

13834589 - 0 GAMBOA STABRINOS MARITZA ANDREA 54 2152104004030 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 271700

13837060 - 7 REYES MIRANDA ISAAC IVAN 31 2152104004005 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 197389

13890844 - 5 GALLEGOS SPEER GONZALO 67 2152104004003 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 464444

13908052 - 1 GAMBOA HUERTA VICENTE 43 2152104004014 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 330000

Page 40: DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010 · 04100366 - 9 VALDES LAMAR ELIANA EUGENIA 583 2153407001 DEVOLUCION DE DINERO S/RESOLUCION 2DA.Nº583. 35410 04133695 - 1 MUNOZ SOTO JUSTO PASTOR

DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

ANTHONNY

13912860 - 5 QUEVEDO BOBADILLA CAROLINA GENOVEVA 7373 2153407001 D.EX.N°1177 DEVOLUCIÓN DINERO LICENCIA CONDUCIR 7373

13917238 - 8 LOPEZ ROJO SILVIA CAROLINA 97 2152104004027 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 135000

13921330 - 0 CHEUQUEL PAILLALEF LUZ LORENA 6 2152104004003 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 464444

13923591 - 6 CACERES MEDINA ALVARO FELIPE 43 2152104004030 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 487666

13929618 - 4 ARRIAGADA CAMPOS ALEXANDER 17 2153102002 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 724445

13995561 - 7 PEÑA CARTER FRANCISCO ANDRES 24 2152104004019 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 815100

14118645 - 0 CASTRO FAUNE SERGIO ANDRES 56 2152104004018 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 700000

14121369 - 5 DIEZ MUÑOZ MONICA 16 2152104004012 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 232222

14137631 - 4 GONZALEZ ALBORNOZ ELISA ALEJANDRA 27 2152104004008 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 522500

14138225 - k SEPULVEDA ALVAREZ MIGUEL ANTONIO 73 2152104004005 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 464444

14138564 - k GUTIERREZ VERA EVELYN FRANCISCA 31 2152104004027 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 90000

14141280 - 9 MOYA SEGURA MANUEL NICOLAS 13 2152104004003 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 250000

14144199 - k RIVERA SEVERINO EDGAR 10468 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 151525

14144864 - 1 LAZCANO PARDO MAURICIO ALBERTO 27 2152104004007 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 348333

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

14144864 - 1 LAZCANO PARDO MAURICIO ALBERTO 28 2152104004017 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 22222

14154180 - 3 MORA MUNOZ CRISTIAN ANDRES 31 2152104004001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 250000

14154712 - 7 ALCANTARA DIAZ CESAR ANTONIO 73 2152204999001008 JUGOS-GALLETA 58905

14154712 - 7 ALCANTARA DIAZ CESAR ANTONIO 75 2152208999006004 coctel para 250 persona 476000

14154712 - 7 ALCANTARA DIAZ CESAR ANTONIO 72 2152208999006004 DESAYUN 368000

14154712 - 7 ALCANTARA DIAZ CESAR ANTONIO 70 2152208999006004 JORNADA LITERARI 357000

14155881 - 1 CARTES PEREZ VARINNIA PATRICIA A. 64 2152104004027 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 55556

14156436 - 6 ZAMORANO NUÑEZ MIGUEL ANGEL 190 2152401001 D/E N°1703, PRORROGA ARRIENDO CARPAS CONTAINERS 1285200

14161212 - 3 PIZARRO VEGAS ROXANA PATRICIA 40 2152104004031 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 580555

14166331 - 3 GAJARDO GARCIA DAVID MANUEL 18 2152104004029 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 470250

14177825 - 0 MOLINET FERRADA MARGARITA EVELYN 45 2152104004007 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 298870

14181533 - 4 FUENTES OSORIO FERNANDO ANTONIO 44 2152104004030 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 418000

14184596 - 9 RIVAS BRIONES LINDA SOLEDAD 52 2152104004017 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 428450

14189052 - 2 VELASQUEZ VALENZUELA JACQUELINE DEL CARMEN 22 2152104004010 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 232222

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

14189343 - 2 QUEZADA FARIAS KATHERINE RAQUEL 33 2152104004017 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 547310

14232216 - 1 MUÑOZ VILLABLANCA SANDRA DEL CARMEN 14 2152104004007 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 308379

14274782 - 0 FUENTES GONZALEZ ERNESTO DANIEL 93 2152104004019 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 815100

14395999 - 6 PARDO RIVAS MARCELO ALEJANDRO 13 2152104004027 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 60000

14396581 - 3 RAMIREZ ANDRADES CRISTIAN MANUEL 30 2152104004014 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 400000

14416138 - 6 ESPINOZA GONZALEZ ERICA 10411 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 151525

14428079 - 2 PINO RETAMALES JEANETTE 10440 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 151525

14451990 - 6 AHN SANG HYUN 1367 2153407001 d.e.s/devolución declaración de capital mal cobrada 44754

14453701 - 7 VALENCIA ROCCO HECTOR 61 2152104004001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 125400

14474560 - 4 FLORES MORALES VANIA SOLANGE 5 2152104004014 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 539678

14533784 - 4 ALVARADO MARTINEZ LISSETTE DANITZA 16 2152104004003 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 232222

14586410 - 0 ARANA DELGADO ROSA GRACIELA 73 2152104004017 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 557938

14610810 - 5 ITURRIAGA OSSES JOSE LUIS 30 2152104004017 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 348333

14655969 - 7 GARCIA ARACELI NICOLAS 507 2153407001 DEVOLUCION DE DINERO S/RESOL. 2DA. Nº803. 17543

14758103 - 3 CERCADO VARAS DEYSI 1 2152104004010 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 180000

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

14904177 - k VALLEJO VALDES ANGELA 116 2152104004005 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 197389

15009847 - 5 SAEZ PAÑERO DAYAN ANDREA 43 2152104004014 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 777777

15243852 - 4 POHL POHL LORENA 35 2152103001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 522500

15312003 - k MARCHANT MIRANDA PABLO ANDRES 364 2152601001 D.E 1468 DEVOLUCION LICENCIA DE CONDUCIR 5497

15315005 - 2 CANALES FLORES EDUARDO IGNACIO 42 2152104004017 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 22222

15315005 - 2 CANALES FLORES EDUARDO IGNACIO 41 2152104004018 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 348333

15319657 - 5 MARIN CHAVEZ GONZALO YOASIL 29 2152104004003 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 1200000

15335066 - 3 FUENTES CASANOVA JOCELYN BELEN 26 2152104004019 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 517500

15336752 - 3 ORTIZ FERNANDEZ ANDREA SOLEDAD 11 2152104004029 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 470250

15336964 - k AVENDAÑO MIRANDA TANIA MARLENNE 76 2152104004031 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 580555

15337883 - 5 DEL RIO LOPEZ EDUARDO ANDRES 45 2152104004008 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 696666

15352996 - 5 CARRILLO TAPIA KAREN VANESSA 19 2152104004017 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 348333

15362955 - 2 ARANEDA CARRASCO FABIOLA ANDREA 32 2152104004007 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 231990

15363527 - 7 LAGOS ROJAS CRISTIAN IGNACIO 26 2153102002 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 660000

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

15393543 - 2 MENDOZA BEIZA MARIA CONSUELO 31 2152104004010 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 440990

15410187 - k MARCHANT VIDAL ISRAEL 21 2152104004001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 250000

15414895 - 7 ROJAS ROLDAN EDUARDO 7 2152103001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 261250

15427017 - 5 SEPULVEDA BOTELLO EDUARDO 46 2152104004015 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 282448

15436868 - k CHACON VERA SERGIO ANDRES 4 2152104004014 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 330000

15440195 - 4 PADILLA MORENO GISELL MARIA 43 2152104004014 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 240000

15441310 - 3 ALCALDE ULLOA YESENIA 10395 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 167200

15443128 - 4 ALVAREZ ALVAREZ DANIELA 27 2152104004005 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 464444

15446334 - 8 MANCILLA MOYA CAROLINA ANDREA 50 2152104004001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 250000

15456814 - k GONZALEZ PARRA BARBARA JULIA 43 2152104004009 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 348333

15472817 - 1 VERDUGO PEREZ LEONOR FABIOLA 27 2152104004027 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 135000

15474640 - 4 FARAY ROCHA EVELYN 83 2152104004017 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 557938

15566323 - 5 CAZORLA LLORENS PAOLA ANDREA 80 2152104004009 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 348333

15576736 - 7 MONTOYA SILVA MARCELO ALEJANDRO 26 2152104004001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 264385

15640354 - 7 SCHACHTER VALDÉS PAULINA VICTORIA 365 2152601001 D.E 1470 DEVOLUCION LICENCIA DE CONDUCIR 21264

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

15701307 - 6 SEPULVEDA MUÑOZ LUIS MIGUEL 68 2152104004001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 348333

15709891 - 8 LABBE MARDONES LETICIA GABRIELA 32 2152104004014 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 410000

15770951 - 8 NAWRATH CONTRERAS DANIELA DEL PILAR 15 2152103001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 348334

15828175 - 9 VALENZUELA ESPINOZA PAMELA ANTONIA 31 2152104004011 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 250000

15887579 - 9 MEZA COFRÉ ADÁN RODRIGO 16 2152104004001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 264385

16029948 - 7 TORO HENRÍQUEZ JORGE EDUARDO 37 2152104004009 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 348333

16072785 - 3 TORRES SANTANDER RODOLFO MANUEL 6 2152104004001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 250000

16171580 - 8 RIOS HUENUMAN ALEJANDRO ANDRES 82 2152104004014 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 180000

16173500 - 0 CARRASCO FERREIRA RICARDO ABRAHAM 632 2153407001 DEVOLUCION DINERO AMPLIACION LICENCIA 20276

16246564 - 3 NEIRA ACOSTA EVA DEL CARMEN 10437 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 141749

16267943 - 0 ESPINOZA ARREDONDO CAROLINA 10409 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 146637

16384820 - 1 NAVARRETE MARTINEZ HECTOR ANDRES 30 2152209999001

CANCELA 153 HORAS DE TIEMPO ADICIONAL EN ARRIENDO DE VEHICUL 428400

16386200 - k CATALDO SILVA DOMINIQUE ESTEFANIA 40 2152104004002 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 459800

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

16406448 - 4 FERNANDEZ SEPULVEDA MARIA JOSE 29 2152104004012 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 231999

16419657 - 7 HERRERA SOTO JONATHAN ROLANDO 513 2152601001 D.E 1869 DEVOL. LICENCIA DE CONDUCIR DENEGADA 20236

16471741 - 0 OMEROVICH CONCHA ANGEL RODRIGO 33 2152104004009 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 348333

16518379 - 7 GONZALEZ CEA KARLA 65 2152104004004 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 284554

16545424 - 3 DIAZ SALAMANCA JONATHAN ROBERTO 14 2152104004017 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 313500

16607063 - 5 PALMA GUERRERO WALDO 10438 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 151525

16691235 - 0 FERNANDEZ ROJAS DENISE BETZABE 44 2152104004029 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 250000

16696246 - 3 PEREIRA MUÑOZ JONH PAUL 10369 2152104004023 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 198550

16698379 - 7 IBARRA SASSI CARLOS A 8 2152104004001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 320000

16698560 - 9 ROMAN FARIAS YOLANDA PAZ 16 2152104004003 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 232222

16698684 - 2 OLIVA VARGAS CAMILA ALEJANDRA 17 2152104004003 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 232222

16749908 - 2 CASTRO CARREÑO HELGA 10404 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 151525

17002731 - 0 MANCILLA MORALES HANS ESTEBAN 27 2152104004015 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 250000

17009279 - 1 PACHECO CHANDIA JENNIFER 29 2152104004007 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 111397

17053486 - 7 URREA MARTINEZ ALEXIS ALEJANDRO 11 2152104004017 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 348333

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

17063770 - 4 GARAY CAÑETE BASTIAN ALEJANDRO 10 2152103001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 209000

17100436 - 5 VASQUEZ VERGARA RIGO ANTONIO 18 2152104004014 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 180000

17384235 - k GONZALEZ PONCE NICOLAS ANDRES 23 2152104004014 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 180000

17418107 - 1 VASQUEZ GONZALEZ FERNANDO ALFONSO 3 2152104004001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 200000

17597412 - 1 SILVA JAQUE VALENTINA ALEJANDRA 367 2152601001 D.E 1466DEVOLUCION LICENCIA DE CONDUCIR 20155

17697461 - 3 CARVAJAL CAMPAMA JOSE TOMAS 679 2153407001 D.E. N°2088 DEVOLUCION LICENCIA DE CONDUCIR 21813

17782382 - 1 DIAZ GALLEGOS GRACIELA FRANCESCA 10408 2152104004020 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 167200

18157335 - k SEGARRA PAVEZ NICOLAS IGNACIO 22 2152104004017 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 406388

18157484 - 4 MELENDEZ SALINAS MARIA JOSE DE LAS MERCEDES 24 2152103001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 220279

22277773 - 9 ZAVALETA URBINA CYNTHIA FIORELLA 20 2152104004017 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 531370

50801440 - 6 MARISOL VASQUEZ ESPINOZA (COMU 2342 2152601001 D.E 2342 DEVOL. PERMISO DE CIRCULACION 73200

52002764 - 5 COM.MANESH RAJAN N. EIRL 1341 2153407001 d.e.s/n devol. cobranza errónea en declaración de capital 286697

60503000 - 9 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 1266628 2152205004001 d.e. s/n aprueba conv. marzo - mayo 9786

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

60503000 - 9 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 1266629 2152205004001 d.e. s/n aprueba conv. marzo - mayo 2406

60503000 - 9 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 1271694 2152205004001 d.e. s/n aprueba conv. marzo - mayo 262316

60503000 - 9 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 1271697 2152205004001 d.e. s/n aprueba conv. marzo - mayo 94441

60503000 - 9 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 1271692 2152205004001 convenio por franqueo convenido mes mayo F/ 1271692 5678749

61002000 - 3 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC 12026 2152211003001 convenio conectividad mes de may f/12026 502475

61808000 - 5 AGUAS ANDINAS S.A. 13252198 2152205002001 CONSUMO DE AGUA MES DE ABRIL 2010 59650

61808000 - 5 AGUAS ANDINAS S.A. 78636533 2152205002002 CONSUMO DE AGUA MES DE ABRIL 2010 1376877

65235450 - 5 CORPORACION CULTURAL DE LA FLORIDA 0 2152401005003

D/E N°2321, SUBVENCION CORPORACION CULTURAL DE LA FLORIDA 30000000

65533130 - 1 FUNDACION UN TECHO PARA CHILE 698 2152401006 D/E N°2485, CONSTR. DE VIVIENDAS FUND. UN TECHO PARA CHILE 20000000

69070700 - 4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA 0 2152101001001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 (LIQ. 1) 2740916

69070700 - 4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA 0 2152101001007001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 (LIQ. 1) 15154793

69070700 - 4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA 0 2152101001014001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 (LIQ. 1) 589290

69070700 - 4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA 0 2152101001014002 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 (LIQ. 1) 1143332

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

FLORIDA

69070700 - 4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA 0 2152101001014003 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 (LIQ. 1) 3171207

69070700 - 4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA 0 2152101001014004 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 (LIQ. 1) 476452

69070700 - 4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA 0 2152101002002 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 (LIQ. 1) 259583

69070700 - 4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA 0 2152101003001001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 (LIQ. 1) 978496

69070700 - 4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA 0 2152101003002001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 (LIQ. 1) 1028538

69070700 - 4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA 0 2152101004005 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2010 (LIQ. 1) 3071049

70016130 - 7 HOGAR DE CRISTO 185959 2152401007003 D.E.1556 CONV. COLAB. ADQ. DE MEDIAGUAS SOCIALES f/185959 146000

76011462 - 6 PRODUCCION DE EVENTOS MARCELA VEGA LIMITADA 108 2152211002002 CAFE CON GALLETA 110000

76011462 - 6 PRODUCCION DE EVENTOS MARCELA VEGA LIMITADA 110 2152211002002

D/E N°2302, SERVICIO CAFE TALLER APLIC. VENTANILLA TRA.MUNIC 62500

76016938 - 2 VMCEDUCA S.A. 46 2152204002 4 DVD DE PELICULAS EDUCATIVAS 22762

76016938 - 2 VMCEDUCA S.A. 49 2152204002 22762

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

76029126 - 9 COMERCIAL FENIX LTDA. 148 2152203001 elementos indispensable para la calefacción de los vivero 188020

76029126 - 9 COMERCIAL FENIX LTDA. 209 2152904001 ESTUFA 952000

76032082 - k COMERCIALIZADORA ANTÁRTIDA S.A 338 2153102004009 CONSTRUCCION DE PLAZA RAPANUI Y PLAZA LAS PALMA 505750

76032149 - 4 COMERCIAL GABRIELA AIDA SOTO DIAZ EIRL 584 2153102004009 elementos necesarios para la preparación de especie 644980

76032149 - 4 COMERCIAL GABRIELA AIDA SOTO DIAZ EIRL 651 2153102004009 ELEMENTOS NECESARIOS PARA PRODUCCIO 312732

76041086 - 1 SOLUCIONES INTEGRALES ABIMARAL LTDA. 916 2153102004007 5 CINZEL PARA MARTILLO DEMOLEDOR 208238

76050242 - 1 AMANDA SPA 389 2152401008 RECONOCIMIENTO ACRILIC 324870

76071382 - 1 PROYECCION GRAFIKA SOCIEDAD ANONIMA 133 2152207002002 LIBRO 159222

76071382 - 1 PROYECCION GRAFIKA SOCIEDAD ANONIMA 142 2152207002002 LIBRO 159222

76089363 - 3 ICH CAPACITACION S.A. 167 2152211002001 D/E N°2169, SEMINARIO TEC.REP. ESTRUC.DAÑADAS TERREMOTO 100000

76220690 - 0 BIRCHMAN CONSULTORES CIA. LTDA. 274 2153102002 D/E N°1262, adjudicación PP, ecoparque 34376388

76250570 - 3 BURGOS Y COMPAÑIA LIMITADA 2431 2152401008 CONDECORACIONE 101880

76329330 - 0 MARIO SEPULVEDA GARRIDO M Y S 323 2152209003001 d.e.438 ARRIENDO CAMION PTTE. BD YP-28 MES DE 1428000

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

SERVICIOS E.I.R.L. MAYO 2010

76403180 - 6 ARSE PRODUCIONES LTDA 12009 2153407001 DEVOLUCION DE DINERO S/RESOL.2DA. Nº99. 35214

76618830 - 3 ISABEL MARGARITA BUZETA PAGE EDICIONES E.I.R.L. 4958 2152204002 chile es asi-danza 18326

76663510 - 5 SANTANDER SERVICIOS DE RECAUD.PAGOS. LTDA. 427 2153407001 DEVOLUCION DE DINERO SECCION SEGUNDA. RES.Nº495 266553

76728470 - 5 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TRAEX CHILE LTDA. 22742 2152401007003

D.E.995 450 CAJAS ALIMENTOS TIP A, 200 CAJAS ALIMENTOS TIPO B LA FLORI 6058588

76756760 - k SIRACUSTICA LTDA. 26 2153102002 SECPLAC-PROYECT 675000

76874270 - 7 ALIMENTOS CHILLI PEPPERS LTDA. 1371 2153407001 d.e s/n declaración de capital mal cobrada 18433

76911020 - 8 COMERCIAL JARDIN ALTO LIMITADA 584 2153407001 DEVOLUCION DE DINERO SEGUN R/ Nº 233 17543

77012870 - 6 COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA 242209 2152204001001 abastecimiento 129115

77012870 - 6 COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA 242204 2152204001002002 NECESIDAD DEL SERVICIO, IMPRESION D ORDENES DE COMPRA 94876

77140720 - k SOC.MEDICAS SANSAM LIMITADA 666 2153407001 D.E.2089 DEVOLUCION DIF. MULTAS PATENTES 18433

77181360 - 7 EXTERMINA PLAGAS LIMITADA 1305 2152208999006004 DESRATIZACIO 279650

77261540 - k IMEX CHILE S.A. 26403 2152203001 SECCIÓN VEHÍCULOS 1010425

77302340 - 9 INVERSIONES JAKORAH LTDA. 1370 2153407001 d.e s/n devolución declaración de capital mal cobrada 65600

77427860 - 5 CENTRO DE ESTUDIO Y DISENO DEL 1976 2152211002001 D/E N°2170, PARTCIPACION CHARLA TECNICA"MALEZAS 175000

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

PAISAJE L MAS COMUNES"

77500600 - 5 FUNERARIA ARRIAGADA Y SANTANDER LTDA. 4847 2152401007003

D.E. 773 APRUEBA SERV. FUNERARIOS FAMILIAS DE COMUNA 330000

77698820 - 0 WWW.BANQUETERIA S.A. 979 2152208011002 EMPANADA 702100

77766340 - 2 SERVICIOS TECNICOS TELSAC LIMITADA 1104 2153102004005

PARA PERSONAL DE PROGRAMA PMU IRAL Y DE BACHEO COMUNA 195981

77862030 - 8 RIO NEGRO TELEVISION Y CIA. LTDA. 785 2152208999006004 material audiovisual uenta Pública 1190000

77922110 - 5

ESTACIONAMIENTOS CENTRO LIMITADA-JEFE OPERACIONES FELIX PAR 2010 2153407001

DEVOLUCION DE DINERO EN COBRANZA DECLARACION SEGUN D.E. S/N 54424

77922620 - 4 DISTRIBUIDORA DE CALZADOS LOKU S LTDA. 1566 2152401007003 D.E.841 ADQ. DE CALZADO ESCOLAR ( SOCIAL ) 28738500

77951690 - 3 AUTOMOTRIZ R Y R LTDA 5653 2152209003001 D.E.582 ARRIENDO 1 VEHICULO NISSAN X-TRAIL, ARRIENDO 2 FIAT FIORINO ME 1558900

77996580 - 5 SEGURIDAD INTEGRAL SABINA BALLADARES PIÑA EIRL 5870 2152208002001 SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE MARZO 2010 53477103

77996580 - 5 SEGURIDAD INTEGRAL SABINA BALLADARES PIÑA EIRL 5959 2152208002001

SERVICIO DE GUARDIAS PRESTADOR DURANTE EL MES DE ABRIL 2010 53477103

78090950 - 1 INGENIERIA TEK CHILE S.A. 374 2152601001 d.e.1527 devolución por suspensión de transito 165503

78181130 - 0 COMERCIAL FLORES LTDA. 2010 2153407001 DEVOLUCION DE DINERO ERROR EN COBRANZA 137707

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

DECLARACION DE CAPITA

78346290 - 7 ADMINISTRADORA DE_TRANSP. Y BODEGAJES LT 18953 2152401001 funcionamiento provisorio de oficinas de alcaldía 571200

78359230 - 4 CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA 3020 2152204009001 CORREA DE TRANSFERENCIA, UNIDAD DE IMAGEN 280158

78466220 - 9 COMPUNET LTDA. 6567 2152211003003 D.E.476 SERVICIO DE SEGURIDAD DE RED DE DATOS CUOTA 14/24 1761200

78547970 - k SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES LTDA. 81083 2152204009001 TONE 352585

78573960 - 4 ALFACOM INGENIERIA LTDA. 51938 2152209005002 servicios mes de abril F/ 51938 2438728

78573960 - 4 ALFACOM INGENIERIA LTDA. 51893 2152209005002 D.E.1157 .FACTURA Nº 51893 SEGUN CONTRATO 2131354

78573960 - 4 ALFACOM INGENIERIA LTDA. 51989 2152209005002 SERVICIO FOTOCOPIADO MES DE MAYO 2010 5975318

78882400 - 9 LUIS A. ESTAY VALENZUELA Y CIA. LTDA. 2962 2152208004001

D/E N°61, MANT. Y ADQ. ALUMB.PUB. SEC. A Y B PERIODO 01/01/2010 AL 31 11937151

78882400 - 9 LUIS A. ESTAY VALENZUELA Y CIA. LTDA. 2980 2152208004001

D.E 145/09 Y 61/10 MANT- Y ADQUISICION DE ALUMB. PUBL. SECTOR A Y B PE 11999961

78882400 - 9 LUIS A. ESTAY VALENZUELA Y CIA. LTDA. 2979 2152208004001

D.E 145/09 Y 61/10 MANT- Y ADQUISICION DE ALUMB. PUBL. SECTOR A Y B PE 11966462

78882400 - 9 LUIS A. ESTAY VALENZUELA Y CIA. LTDA. 2979 2152208004002

D.E 145/09 Y 61/10 MANT- Y ADQUISICION DE ALUMB. PUBL. SECTOR A Y B PE 13216242

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

78882400 - 9 LUIS A. ESTAY VALENZUELA Y CIA. LTDA. 2980 2152208004002

D.E 145/09 Y 61/10 MANT- Y ADQUISICION DE ALUMB. PUBL. SECTOR A Y B PE 13249740

78882400 - 9 LUIS A. ESTAY VALENZUELA Y CIA. LTDA. 2962 2152208004002

D/E N°61, MANT. Y ADQ. ALUMB.PUB. SEC. A Y B PERIODO 01/01/2010 AL 31 13186930

78953920 - 0 INDECS CONSULTORES EN INFORMATICA 200903 2153407001 CANCELA ARANCEL MES DE MARZO 2009 111525

78953920 - 0 INDECS CONSULTORES EN INFORMATICA 200903 2153407001 CANCELA ARANCEL MES DE MARZO 2009 75600

79508810 - 5 DISTRIBUIDORA COLON LTDA. 2799 2153102004006 TRABAJOS PMU MUNICIPAL EN PSJE SANTA EULALI -8330

79508810 - 5 DISTRIBUIDORA COLON LTDA. 136126 2153102004006 TRABAJOS PMU MUNICIPAL EN PSJE SANTA EULALI 187003

79518380 - 9 SOCIEDAD COMERCIAL SINTAS LTDA 45722 2152204001001 CINTAS MAQUIN 47481

79518380 - 9 SOCIEDAD COMERCIAL SINTAS LTDA 45710 2152906001 noteboo 512890

79534260 - 5 PETRINOVIC & CIA. LTDA. 24894 2152206004001 D/E N°138, MANTENCION GRAL. A EQUIPOS GABINETE PSICOTECNICO MES DE ENE 242424

79534260 - 5 PETRINOVIC & CIA. LTDA. 25119 2152206004001 D/E N°138, MANTENCION GRAL. A EQUIPOS GABINETE PSICOTECNICO MES DE ENE 242424

79534260 - 5 PETRINOVIC & CIA. LTDA. 25265 2152206004001 D/E N°138, MANTENCION GRAL. A EQUIPOS GABINETE PSICOTECNICO MES DE ENE 242424

79534260 - 5 PETRINOVIC & CIA. LTDA. 25354 2152206004001 D/E N°138, MANTENCION GENERAL A EQUIPOS GABINETE PSICOTECNICO ABRIL 20 242424

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

79534260 - 5 PETRINOVIC & CIA. LTDA. 25522 2152206004001 D/E N°138, MANTENCION GENERAL A GABINETE PSICOTECNICO MES DE MAYO 2010 242424

79561860 - 0 MANUFACTURAS METALICAS LTDA. 84869 2152401001 ARRIENDO ALZAPRIMA 27846

79561860 - 0 MANUFACTURAS METALICAS LTDA. 85256 2152401001 ARRIENDO ALZAPRIMA 17850

79561860 - 0 MANUFACTURAS METALICAS LTDA. 84588 2152401001 EMERGENCIA EN VIVIEND 60690

79561860 - 0 MANUFACTURAS METALICAS LTDA. 84650 2152401001 ARRIENDO ALZAPRIMA 49980

79588870 - 5 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LTDA. 2895131 2152203001

CONSUMO COMBUSTIBLE 2DA QUINCENA MES DE MAYO 2010 256338

79588870 - 5 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LTDA. 2895132 2152203001

CONSUMO COMBUSTIBLE 2DA QUINCENA MES DE MAYO 2010 2018959

79588870 - 5 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LTDA. 2895133 2152203001

CONSUMO COMBUSTIBLE 2DA QUINCENA MES DE MAYO 2010 306849

79588870 - 5 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LTDA. 2895134 2152203001

CONSUMO COMBUSTIBLE 2DA QUINCENA MES DE MAYO 2010 908284

79622710 - 9 CORVALAN VILLARROEL LTDA. 54107 2152401001 SACOS DE AREN 803250

79622710 - 9 CORVALAN VILLARROEL LTDA. 53766 2153102004006 ARIDO 375564

79622710 - 9 CORVALAN VILLARROEL LTDA. 53770 2153102004009 aridos 267155

79640110 - 9 SIGLO VERDE S.A. 10886 2152208003001 serv.de mantención áreas verdes sector centro MES DE FEBRERO 2010 42652805

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

79640110 - 9 SIGLO VERDE S.A. 11015 2152208003001 serv.de mantención áreas verdes sector centro enero/agosto 42895882

79640110 - 9 SIGLO VERDE S.A. 11014 2152208003002 SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES SECTOR NORTE MES DE ABRIL 2010 40011452

79640110 - 9 SIGLO VERDE S.A. 10954 2152208003002 SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES SECTOR NORTE MES DE MARZO 2010 40011452

79640320 - 9 TORRES Y POBLETE LTDA. 9524 2152401001 POR ATENCION A DOMICILIOS VIVIENDAS DAÑADA 1332800

79640320 - 9 TORRES Y POBLETE LTDA. 9525 2152401001 mangas polietileno 1113840

79644710 - 9 ANTONIO CIFUENTES Y COMPAÑIA LTDA. 795 2152208999006004 LAVADO DE CORTINA 178500

79702500 - 3 SOC COMERCIAL OFICINTA LIMITADA 51734 2152204009001 CAMARA 147560

79862000 - 2 CENTRO COM.VIC.MACK.LTDA. 528066 2152204010 PARA CUBRIR TECHOS GESTION COMUNITARI 106600

79862000 - 2 CENTRO COM.VIC.MACK.LTDA. 527161 2152204010 MANG 106600

79862000 - 2 CENTRO COM.VIC.MACK.LTDA. 526193 2152204010 ELEMENTOS NECESARIOS PARA RESOLVER PROBLEMAS TECNICO 237687

79862000 - 2 CENTRO COM.VIC.MACK.LTDA. 526048 2152204010 PARA TERMINACIONES DE OFICINAS DE OPA 164281

79862000 - 2 CENTRO COM.VIC.MACK.LTDA. 526415 2152204010 DIRECCIÓN JURÍDICA 48350

79862000 - 2 CENTRO COM.VIC.MACK.LTDA. 525486 2153102004006 CONSTRUCCION DE ACERAS PSJE LUIS SEÑORE 491203

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

79862000 - 2 CENTRO COM.VIC.MACK.LTDA. 525498 2153102004009 reparación de jardineras en Américo Vespucio 284172

79870310 - 2 FARMACIA LOS_CANELOS_LTDA. 434 2153407001 DEVOLUCION DE DINERO SECCION SEGUNDA. RES.Nº495 16168

79948840 - k COMERCIAL TOTALPACK LTDA. 59709 2152905999 NECESARIO PARA BUEN FUNCIONAMIENTO. 110551

79967190 - 5 INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMIREZ 15354 2152204009001 VALOR DOLAR$515,35 HOY 14/4/2010 649740

79968900 - 6 R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA. 69483 2152204009001 ABASTECIMIENTO 5159183

79976340 - 0 VECTOR SERVICIO Y ASESORIAS 126263 2152206004002 XEROX, VISITA A TERRENO 37453

80470300 - 4 MAX HUBER S.A. 763996 2152207002001 d.e.772 SERVICIO DE COPIADO MES DE ABRIL 2010 390115

80470300 - 4 MAX HUBER S.A. 764418 2152207002001 d.e.772 SERVICIO DE COPIADO MES DE ABRIL 2010 25180

81407600 - 8

MADERAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS ANGELES CIA LTDA. 278824 2153102004006 REPARACION ACERAS-PATRIA VIEJ 146979

81407600 - 8

MADERAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS ANGELES CIA LTDA. 278685 2153102004006 REPARACION ACERAS-PATRIA VIEJ 2005612

81873700 - 9 TROTTER S.A 1211 2153407001 D.E. S/N DEVUELVE DECLARACION CAPITAL PROPIO 232469

83067300 - 8 DONOSO Y CIA LIMITADA 23645 2152904001 CONCEJO MUNICIPAL 129073

85274300 - k TRIUMPH INTERNACIONAL OVERSEAS 1342 2153407001 d.e.s/n devol. cobranza errónea en declaración de 113589

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

LIMITED DE CHILE LIMITADA capita

86130200 - 8 SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA. 86464 2152211003001

resol.803 IMPLEMENTACION, MANTENCION Y DESARROLLOSIST. COMPUTACIONALES 5488044

87606700 - 5 AUTOMATICA Y REGULACION S.A 23419 2152208005 SERVICIO MANTENCION DE SEMAFOROS E HITOS LUMINOSOS MES DE MARZO 2010 15987953

87606700 - 5 AUTOMATICA Y REGULACION S.A 23505 2152208005 serv. mantención de semáforos e hitos lum. MES DE ABRIL 2010 16136087

87606700 - 5 AUTOMATICA Y REGULACION S.A 23632 2152208005 SERVICIO MANTENCION DE SEMAFOROS E HITOS LUMINOSOS LA FLORIDA MES DE M 16389919

87845500 - 2 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. 27510082 2152205006 D/E N°256, SERVICIO TELEFONICO MOVIL MES DE ABRIL 2010 1766604

87845500 - 2 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. 27667293 2152205006 D/E N°256, SERICIO TELEFONICA CELULAR MES DE ABRIL 2010 1778870

88273700 - 4 PROYECTO MADERAS CONSTRUCCIONES LTDA. 54055 2152401001 emergencia 5469240

88273700 - 4 PROYECTO MADERAS CONSTRUCCIONES LTDA. 53953 2152401001 EMRGENCI 5579779

88273700 - 4 PROYECTO MADERAS CONSTRUCCIONES LTDA. 53933 2152401001 emergencia 5579779

88277600 - k DEMARCO S.A. 215497 2152208001001 POR SERV. RECOLECCION TRANSP. Y DESC.RES. SOLIDOS MES DE MARZO 2010 88571015

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

88277600 - k DEMARCO S.A. 214754 2152208001001 SERVICIO DE RECOLECCION, TRANP. Y DESCARGA INTERMEDIA DE RESIDUOS MES 88571015

88277600 - k DEMARCO S.A. 215678 2152208001001 POR SERV.RECOLECCION TRANSP. Y DESC.RES.SOLIDOS MES DE ABRIL 2010 88571015

88277600 - k DEMARCO S.A. 215679 2152208001003 SERV. RECOLEC., LAVADO Y DESCARGA INTERMEDIA DE RESIDUOS FERIAS MES DE 26138350

88277600 - k DEMARCO S.A. 215498 2152208001003 SERV. RECOLEC., LIMPIEZA, LAVADO Y DESCARGA RESIDUOS FERIAS LIBRES MES 26138350

88438300 - 5 SOCIEDAD MINERA PETREOS QUILIN LTDA. 165443 2153102004006 reparación y construcción de acera 196231

88438300 - 5 SOCIEDAD MINERA PETREOS QUILIN LTDA. 165998 2153102004006 ASFALTO EN CALIENT 1511300

88438300 - 5 SOCIEDAD MINERA PETREOS QUILIN LTDA. 165806 2153102004006 reparación y construcción de acera 475405

88679500 - 9 LIBRERIA ANTARTICA LTDA. 68383 2152204002 454-445-38 56068

88679500 - 9 LIBRERIA ANTARTICA LTDA. 67347 2152204002 152-libro 185626

88679500 - 9 LIBRERIA ANTARTICA LTDA. 68359 2152204002 454-445-38 73196

88679500 - 9 LIBRERIA ANTARTICA LTDA. 68331 2152204002 DVD SEGUN DETALLE 52643

89293800 - 8 LIBRERIA REY-SER Y CIA. LTDA. 405183 2152204001001 ARTICULOS LIBRERIA-TESORERI 541593

89551800 - k QUIMICA LATINOAMERICANA S.A. 69816 2153102004005 PROGRAMA DE BACHEO COMUNA 987700

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

89551800 - k QUIMICA LATINOAMERICANA S.A. 69817 2153102004005 PROGRAMA DE BACHEO COMUNA 1086470

89551800 - k QUIMICA LATINOAMERICANA S.A. 69796 2153102004005 PROGRAMA DE BACHEO COMUNA 395080

89551800 - k QUIMICA LATINOAMERICANA S.A. 69795 2153102004005 imprimante 273700

89551800 - k QUIMICA LATINOAMERICANA S.A. 70012 2153102004005 BERNADO ARANEDA 2469250

89551800 - k QUIMICA LATINOAMERICANA S.A. 69898 2153102004006 IMPRIMANT 276080

89912300 - k RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 218286 2152204009002 materiales e insumos para reparación y mantención 401244

89912300 - k RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 217809 2152905001 SE REQUIERE PARA DEJAR CONSTANCIA DE LAS FISCALIZACIONES 115430

90430000 - 4 TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A. 3191006 2152205005001 d.e.1026 min. adicionales F/ 3191006 1736304

90430000 - 4 TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A. 3191001 2152205005001

d.e.1026 centrales telefónicas depend. externas F/ 3191001 6494996

90430000 - 4 TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A. 3191003 2152205005004 D.E.1026 SERVICIOSSEGURIDAD CIUDADANA 572463

90430000 - 4 TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A. 3191002 2152205008 D.E.1026 LICITACION SERV. TELEFONIA F/ 3191002 4572526

90430000 - 4 TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A. 3177761 2152205008 d.e.1026 - 2836 telefonía IP 6459959

90635000 - 9 CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. 21617737 2152205005004 CONSUMO TELEFONICO MES DE ABRIL 2010 13923

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

90635000 - 9 CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. 21617738 2152205005004 CONSUMO TELEFONICO MES DE ABRIL 2010 13761

90635000 - 9 CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. 21670046 2152205005004 CONSUMO TELEFONICO MES DE ABRIL 2010 20192

90635000 - 9 CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. 21670047 2152205005004 CONSUMO TELEFONICO MES DE ABRIL 2010 98343

90635000 - 9 CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. 21617734 2152205005004 CONSUMO TELEFONICO MES DE ABRIL 2010 39526

90635000 - 9 CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. 21617735 2152205005004 CONSUMO TELEFONICO MES DE ABRIL 2010 88452

90635000 - 9 CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. 21617736 2152205005004 CONSUMO TELEFONICO MES DE ABRIL 2010 13761

90635000 - 9 CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. 21617739 2152205005004 CONSUMO TELEFONICO MES DE ABRIL 2010 13761

90635000 - 9 CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. 21617740 2152205005004 CONSUMO TELEFONICO MES DE ABRIL 2010 30433

90635000 - 9 CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. 21670045 2152205005004 CONSUMO TELEFONICO MES DE ABRIL 2010 37505

90635000 - 9 CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. 21696915 2152205005004 CONSUMO TELEFONICO MES DE MAYO 2010 18973

90635000 - 9 CIA DE TELECOMUNICACIONES DE 21696934 2152205005004 CONSUMO TELEFONICO MES DE MAYO 2010 34795

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

CHILE S.A.

90635000 - 9 CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. 21696938 2152205005004 CONSUMO TELEFONICO MES DE MAYO 2010 38757

90635000 - 9 CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. 21696941 2152205005004 CONSUMO TELEFONICO MES DE MAYO 2010 34520

90635000 - 9 CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. 21696945 2152205005004 CONSUMO TELEFONICO MES DE MAYO 2010 89738

90635000 - 9 CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. 21762761 2152205005004 CONSUMO TELEFONICO MES DE MAYO 2010 14049

90694000 - 0 EMPRESA PERIODISTICA LA NACION S.A. 108807 2152208010 DIARIO OFICIAL -PRIMER JUZGAD 56367

93558000 - 5 DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A. 607397 2152204001001 insumos de oficin 279663

93585000 - 2 EDITORIAL TELEVISA CHILE S.A. 100496 2152208010 renovación Cosmopolitan-tu-kids-national geografic-vanidades- 14600

93585000 - 2 EDITORIAL TELEVISA CHILE S.A. 100500 2152208010 renovación Cosmopolitan-tu-kids-national geografic-vanidades- 9322

93585000 - 2 EDITORIAL TELEVISA CHILE S.A. 100501 2152208010 renovación Cosmopolitan-tu-kids-national geografic-vanidades- 25578

93585000 - 2 EDITORIAL TELEVISA CHILE S.A. 100504 2152208010 renovación Cosmopolitan-tu-kids-national geografic-vanidades- 3668

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

93585000 - 2 EDITORIAL TELEVISA CHILE S.A. 100505 2152208010 renovación Cosmopolitan-tu-kids-national geografic-vanidades- 20132

93585000 - 2 EDITORIAL TELEVISA CHILE S.A. 100506 2152208010 renovación Cosmopolitan-tu-kids-national geografic-vanidades- 16199

93585000 - 2 EDITORIAL TELEVISA CHILE S.A. 100507 2152208010 renovación Cosmopolitan-tu-kids-national geografic-vanidades- 21400

93585000 - 2 EDITORIAL TELEVISA CHILE S.A. 100509 2152208010 renovación Cosmopolitan-tu-kids-national geografic-vanidades- 20300

93585000 - 2 EDITORIAL TELEVISA CHILE S.A. 100510 2152208010 renovación Cosmopolitan-tu-kids-national geografic-vanidades- 11000

93585000 - 2 EDITORIAL TELEVISA CHILE S.A. 100511 2152208010 renovación Cosmopolitan-tu-kids-national geografic-vanidades- 16199

93585000 - 2 EDITORIAL TELEVISA CHILE S.A. 100513 2152208010 renovación Cosmopolitan-tu-kids-national geografic-vanidades- 17100

93585000 - 2 EDITORIAL TELEVISA CHILE S.A. 100517 2152208010 renovación Cosmopolitan-tu-kids-national geografic-vanidades- 17300

93585000 - 2 EDITORIAL TELEVISA CHILE S.A. 100526 2152208010 renovación Cosmopolitan-tu-kids-national geografic-vanidades- 4052

93585000 - 2 EDITORIAL TELEVISA CHILE S.A. 100527 2152208010 renovación Cosmopolitan-tu-kids-national geografic-vanidades- 22148

94282000 - 3 PAPELES INDUSTRIALES 379679 2152204007001 ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO MES DE ABRIL 2010 514056

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

96501450 - 0 ING. SALUD ISAPRE S.A. 157 2152601003 d.e.745 devol. multa mal aplicada x declaración capital propi 86427

96538660 - 2 INVERSIONES INDUSTRIALES S.A 3009 2152601004 d.e.3009 2da cuota de 2.473,28 UF, UF Abril 2010 $21000,55 51940240

96538660 - 2 INVERSIONES INDUSTRIALES S.A 3009 2152601004 d.e.3009 1ra cuota de 2.473,28 UF, UF febrero 2010 $20865,85 51607089

96550790 - 6 COMERCIAL ELIMELECH S.A. 1340 2153407001 d.e.s/n devol.x cobranza errónea en la declaración de capita 88862

96556940 - 5 PRISA S.A. 5571808 2152204001001 abastecimiento 1050299

96556940 - 5 PRISA S.A. 5576259 2152204001001 abastecimiento 9734

96556940 - 5 PRISA S.A. 5514842 2152204001001 NECESARIO PARA ARCHIVO 67592

96556940 - 5 PRISA S.A. 5511902 2152204001001 abastecimiento 2413618

96556940 - 5 PRISA S.A. 5560131 2152204001001 abastecimiento 9472

96556940 - 5 PRISA S.A. 5540208 2152208999006004 EMDULZANTE-CAFE-TE-GALLETA 115520

96572800 - 7 ISAPRE BANMEDICA S.A. 112008 2153407001 DEVOLUCION SEGUN RESOLUCION 2DA. Nº 679 194013

96580270 - 3 ENASA S.A. 8044 2152208001002 serv.rec.transp.desc.de residuos domiciliarios mes de abril 2010 87765535

96580270 - 3 ENASA S.A. 1453 2152208007004 CORRESPONDIENTE A SERV. DE TAG PERIODO 01/06/2009 AL 31/12/2 3215564

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

96587380 - 5 VIGATEC S.A. 238062 2152209005002 ARRIENDO DE MAQUIN 322504

96587380 - 5 VIGATEC S.A. 238063 2152209005002 ARRIENDO DE MAQUIN 16878

96587380 - 5 VIGATEC S.A. 236383 2152209005002 ARRIENDO DE MAQUIN 24726

96587380 - 5 VIGATEC S.A. 236384 2152209005002 ARRIENDO DE MAQUIN 312074

96642160 - 6 PIAMONTE S A 129582 2152209003003 d.e.3602 ARRIENDO FLOTA VEHICULOS SEGURIDAD CIUDADANA MES DE MARZO 201 6350697

96642160 - 6 PIAMONTE S A 140002 2152209003003 d.e.3602 SERVICIO ARRIENDO VEHICULOS SEGURIDAD CIUDADANA MES DE ABRIL 6350697

96642160 - 6 PIAMONTE S A 140003 2152209003003 d.e.2551 SERV. DE ARRIENDO DE 2 CHERY IQ NO INCLUYE TAG MES DE ABRIL 700910

96642160 - 6 PIAMONTE S A 129474 2152209003003 ARRIENDO FLOTA SERVICIO DE VEHICULO SEGURIDAD CIUDANA ENERO 6350697

96642160 - 6 PIAMONTE S A 129505 2152209003003 ARRIENDO FLOTA SERVICIO DE VEHICULO SEGURIDAD CIUDADANA 6350697

96642160 - 6 PIAMONTE S A 129582 2152209003003 ARRIENDO FLOTA VEHICULOS SEG. CIUDADANA MES DE MARZO 2010 6350697

96642160 - 6 PIAMONTE S A 140051 2152209003003 d.e.2551 2 ARRIENDO DE 2 CHERY IO PERIODO MAYO 2010 700910

96642160 - 6 PIAMONTE S A 140050 2152209003003 d.e.3602 SERV. ARRIENDO FLOTA VEHICULOS SEGURIDAD CIUDADANA MAS DE MAY 6350697

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

96670730 - 5 INVERSIONES COSTANERA S.A. 713 2153407001 d.e.2508 devuélvase por patente comercial 18495328

96671750 - 5 EASY S.A. 2139593 2152401001 materiales emergencia -29990

96671750 - 5 EASY S.A. 2139594 2152401001 materiales emergencia -29990

96671750 - 5 EASY S.A. 10061223 2152401001 materiales emergencia 341494

96671750 - 5 EASY S.A. 10061224 2152401001 materiales emergencia 99979

96671750 - 5 EASY S.A. 10061225 2152401001 materiales emergencia 1018782

96671750 - 5 EASY S.A. 10061226 2152401001 materiales emergencia 768265

96671750 - 5 EASY S.A. 10061227 2152401001 materiales emergencia 2102536

96671750 - 5 EASY S.A. 10061228 2152401001 materiales emergencia 105415

96671750 - 5 EASY S.A. 10061229 2152401001 materiales emergencia 617223

96671750 - 5 EASY S.A. 10061322 2152401001 materiales emergencia 59981

96671750 - 5 EASY S.A. 10164158 2152401001 materiales emergencia 587265

96671750 - 5 EASY S.A. 10164159 2152401001 materiales emergencia 351290

96671750 - 5 EASY S.A. 10284041 2152401001 necesidad para operaciones de equipo municipal en ayuda a familias por 336389

96689310 - 9 TRANSBANK S.A. 363814 2152208009002 PERIODOS ENE,FEB,MAR. 9 FACTURAS -2848

96689310 - 9 TRANSBANK S.A. 365985 2152208009002 PERIODOS ENE,FEB,MAR. 9 FACTURAS -3808

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

96689310 - 9 TRANSBANK S.A. 6508161 2152208009002 PERIODOS ENE,FEB,MAR. 9 FACTURAS 462511

96689310 - 9 TRANSBANK S.A. 6508924 2152208009002 PERIODOS ENE,FEB,MAR. 9 FACTURAS 4895323

96689310 - 9 TRANSBANK S.A. 6652032 2152208009002 PERIODOS ENE,FEB,MAR. 9 FACTURAS 683903

96689310 - 9 TRANSBANK S.A. 6722127 2152208009002 PERIODOS ENE,FEB,MAR. 9 FACTURAS 14240

96689310 - 9 TRANSBANK S.A. 6722128 2152208009002 PERIODOS ENE,FEB,MAR. 9 FACTURAS 1785

96689310 - 9 TRANSBANK S.A. 6724762 2152208009002 PERIODOS ENE,FEB,MAR. 9 FACTURAS 667727

96689310 - 9 TRANSBANK S.A. 6724763 2152208009002 PERIODOS ENE,FEB,MAR. 9 FACTURAS 124510

96689310 - 9 TRANSBANK S.A. 6797966 2152208009002 PERIODOS ENE,FEB,MAR. 9 FACTURAS 363977

96689310 - 9 TRANSBANK S.A. 6800555 2152208009002 PERIODOS ENE,FEB,MAR. 9 FACTURAS 114251

96689970 - 0 COMPUTACION INTEGRAL S.A. 306766 2152204009002 disco duro-fuente de pode 1726274

96724760 - k PRODUCTOS BITUMINOSOS S.A. 27889 2153102004005 SANTA RAQUEL 845 2463300

96753590 - 7 PLASTIC OMNIUM S.A. 38059 2152208001007 SERVICIO DE ARRIENDO CONTENEDORES MES DE FEBRERO 2010 19215523

96753590 - 7 PLASTIC OMNIUM S.A. 38398 2152208001007 servicio de inst. arriendo mant. de contenedores MES DE MARZO 2010 19293599

96753590 - 7 PLASTIC OMNIUM S.A. 38702 2152208001007 servicio de inst. arriendo mant. y lavado contenedores mes de Abril 2 19402836

96783990 - 6 CYBERCENTER S.A 31143 2152211003004 D/E N°2631,SERV. WEB HOSTING PERIODO ABRIL 2010 666400

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

96785860 - 9 ZARA CHILE S.A. 337 2152601003 D/E N°1444, DEVOLUCION DE MULTA DAF 1501998

96800570 - 7 CHILECTRA S.A. 6425008 2152205001001 CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES DE FEBRERO 2010 6883449

96800570 - 7 CHILECTRA S.A. 6318662 2152205001001 CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES DE ENERO 2010 1619960

96800570 - 7 CHILECTRA S.A. 6318663 2152205001001 CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES DE ENERO 2010 7044105

96800570 - 7 CHILECTRA S.A. 6425007 2152205001001 CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES DE FEBRERO 2010 1665460

96800570 - 7 CHILECTRA S.A. 6642458 2152205001001 CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES DE ABRIL 2010 6155690

96800570 - 7 CHILECTRA S.A. 6531125 2152205001001 CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES DE MARZO 2010 1579949

96800570 - 7 CHILECTRA S.A. 6531126 2152205001001 CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES DE MARZO 2010 6857257

96800570 - 7 CHILECTRA S.A. 6642457 2152205001001 CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES DE ABRIL 2010 1436444

96800570 - 7 CHILECTRA S.A. 43883560 2152205001001 CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES DE JUNIO 2010 106053

96800570 - 7 CHILECTRA S.A. 43091580 2152205001001 CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES DE MAYO 2010 105286

96800570 - 7 CHILECTRA S.A. 6541411 2152205001002 CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES DE MARZO 2010 10044058

96800570 - 7 CHILECTRA S.A. 6642461 2152205001002 CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES DE ABRIL 2010 362109

96800570 - 7 CHILECTRA S.A. 6531124 2152205001002 CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES DE MARZO 2010 7115521

96800570 - 7 CHILECTRA S.A. 6541412 2152205001002 CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES DE MARZO 2010 133982

96800570 - 7 CHILECTRA S.A. 6531129 2152205001002 CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES DE MARZO 2010 712411

96800570 - 7 CHILECTRA S.A. 6531122 2152205001002 CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES DE MARZO 2010 55373374

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

96800570 - 7 CHILECTRA S.A. 6531128 2152205001002 CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES DE MARZO 2010 280681

96800570 - 7 CHILECTRA S.A. 6531130 2152205001002 CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES DE MARZO 2010 1817294

96800570 - 7 CHILECTRA S.A. 6541410 2152205001002 CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES DE MARZO 2010 69049694

96800570 - 7 CHILECTRA S.A. 6435298 2152205001002 CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES DE FEBRERO 2010 152105

96800570 - 7 CHILECTRA S.A. 6425005 2152205001002 CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES DE FEBRERO 2010 8800713

96800570 - 7 CHILECTRA S.A. 6318665 2152205001002 CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES DE ENERO 2010 285894

96800570 - 7 CHILECTRA S.A. 6318667 2152205001002 CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES DE ENERO 2010 502597

96800570 - 7 CHILECTRA S.A. 6318660 2152205001002 CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES DE ENERO 2010 8803688

96800570 - 7 CHILECTRA S.A. 6318661 2152205001002 CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES DE ENERO 2010 7356287

96800570 - 7 CHILECTRA S.A. 6318666 2152205001002 CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES DE ENERO 2010 718821

96800570 - 7 CHILECTRA S.A. 6329098 2152205001002 CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES DE ENERO 2010 99160

96800570 - 7 CHILECTRA S.A. 6318664 2152205001002 CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES DE ENERO 2010 2203942

96800570 - 7 CHILECTRA S.A. 6318659 2152205001002 CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES DE ENERO 2010 54504685

96800570 - 7 CHILECTRA S.A. 6329097 2152205001002 CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES DE FEBRERO 2010 10046611

96800570 - 7 CHILECTRA S.A. 6425010 2152205001002 CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES DE FEBRERO 2010 291571

96800570 - 7 CHILECTRA S.A. 6425011 2152205001002 CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES DE FEBRERO 2010 697361

96800570 - 7 CHILECTRA S.A. 6329096 2152205001002 CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES DE ENERO 2010 69996174

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

96800570 - 7 CHILECTRA S.A. 6425004 2152205001002 CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES DE FEBRERO 2010 52923642

96800570 - 7 CHILECTRA S.A. 6425012 2152205001002 CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES DE FEBRERO 2010 661598

96800570 - 7 CHILECTRA S.A. 6435296 2152205001002 CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES DE FEBRERO 2010 71070234

96800570 - 7 CHILECTRA S.A. 6435297 2152205001002 CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES DE FEBRERO 2010 10156621

96800570 - 7 CHILECTRA S.A. 6425006 2152205001002 CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES DE FEBRERO 2010 7389652

96800570 - 7 CHILECTRA S.A. 6531123 2152205001002 CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES DE MARZO 2010 8110766

96800570 - 7 CHILECTRA S.A. 6642455 2152205001002 CONUMO DE ELECTRICIDAD MES DE ABRIL 2010 8510973

96800570 - 7 CHILECTRA S.A. 6642460 2152205001002 CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES DE ABRIL 2010 326167

96800570 - 7 CHILECTRA S.A. 6642462 2152205001002 CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES DE ABRIL 2010 634989

96800570 - 7 CHILECTRA S.A. 6652776 2152205001002 CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES DE ABRIL 2010 129770

96800570 - 7 CHILECTRA S.A. 6652774 2152205001002 CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES DE ABRIL 2010 78225832

96800570 - 7 CHILECTRA S.A. 6642454 2152205001002 CONAUMO DE ELECTRICIDAD MES DE ABRIL 2010 54268042

96800570 - 7 CHILECTRA S.A. 6652775 2152205001002 CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES DE ABRIL 2010 11271941

96800570 - 7 CHILECTRA S.A. 6642456 2152205001002 CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES DE ABRIL 2010 8767870

96828810 - 5 CONSORCIO SANTA MARTA S.A. 3745 2152208001004 disposición final servicio de aseo MES DE ABRIL 2010 88840430

96828810 - 5 CONSORCIO SANTA MARTA S.A. 5991 2152208001004 disposición final servicio de aseo MES DE ABRIL 2010 27602925

96828810 - 5 CONSORCIO SANTA MARTA S.A. 3647 2152208001004 12.458,46 TONS. DISPUESTAS RELLENO MES DE FEBRERO 86748257

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

2010

96828810 - 5 CONSORCIO SANTA MARTA S.A. 3687 2152208001004 15.807,1 TONS. DISPUESTAS RELLENO MES DE MARZO 2010 110064837

96828810 - 5 CONSORCIO SANTA MARTA S.A. 5900 2152208001004 15.807,1 TONS. DISPUESTAS PLANTA MES DE MARZO 2010 34197397

96896270 - 1 PUBLIMETRO S.A. 23931 2152207001006 PUBLICACION 952000

96903430 - 1 LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. 44570 2152207999003

SERV. ELECTRONICO DE INFORMACION DE PRENSA CON MONITOREO DIARIO 276080

96909950 - 0 ABATTE.S.A. 180343 2152204007002 PARA ABASTECER LAS DISTINTAS UNIDADES MUNICIPALE 90871

96909950 - 0 ABATTE.S.A. 180199 2152204007002 PARA ABASTECER LAS DISTINTAS UNIDADES MUNICIPALE 79511

96945440 - 8 SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A 1530500 2152208007004 SERVICIO DE TAG MES DE MARZO, ABRIL 2010 18800

96945440 - 8 SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A 18368699 2152208007004 SERVICIO DE TAG MES DE MARZO, ABRIL 2010 64600

96961820 - 6 ADM. E INV. INMOB. ADIN S.A. 665 2153407001 D.E.2212 DEVOLUCION DIF. MULTAS PATENTES 93560

96975360 - k EL PERIODISTA S.A. 1708 2152208010 renovación el periodista x 1 añ 39900

96989250 - 2 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA NEUMAX S.A. 17180 2153102004006 NEUMATICO 456960

97018000 - 1 SCOTIABANK SUD AMERICANO 668 2153407001 D.E.SIN NUMERO DEVOLUCION DIF. MULTAS PATENTES 536944

97051000 - 1 BANCO DEL DESARROLLO 1217 2153407001 D.EX.S/Nº DEVOLUCION DE DINERO POR PATENTE COMERCIAL 196446

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DETALLE DEUDA SEGUNDO TRIMESTRE 2010

RUT NOMBRE Nº

FACTURA

ITEM DETALLE MONTO DEUDA

99523840 - 3 CIBERGROUP COMERCIAL S.A. 1327 2152401008 televisores 309108

TOTALES 2.581.867.499