Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA...

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ENTIDAD: 189-0001-0000 3225 3212 16/07/2014 DEV NOR OGA 0401183470 RIVADENEIRA REINA JOFFRE CISCO RIVADENEIRA REINA JOFFRE REG.DEV. PAGO VIATICOS Y SUBSIST. AL EXTERIOR DEL 26 AL 30- 05-14 POR ASISTENCIA EVENTO ACTUALIZACION REGIONAL: ACADEMY CONFERENCE LATINO AMERICA Y EL CARIBE CHILE 2014 MEMO CONT.pcisco-14-60 H.T. 1858 MEMO PCIS-14-63 AUT.POR EL DIR.EJEC. MEMO AUT.pcisco-14-66 H.R.1200 1,065.73 0.00 1,065.73 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM N N N Total Fuente: 002 1,065.73 3226 3225 17/07/2014 DEV RTO OGA 0401183470 RIVADENEIRA REINA JOFFRE CISCO RIVADENEIRA REINA JOFFRE REG.DEV. PAGO VIATICOS Y SUBSIST. AL EXTERIOR DEL 26 AL 30- 05-14 POR ASISTENCIA EVENTO ACTUALIZACION REGIONAL: ACADEMY CONFERENCE LATINO AMERICA Y EL CARIBE CHILE 2014 MEMO CONT.pcisco-14-60 H.T. 1858 MEMO PCIS-14-63 AUT.POR EL DIR.EJEC. MEMO AUT.pcisco-14-66 H.R.1200 (1,065.73) 0.00 (1,065.73) 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM N N N Total Fuente: 002 3237 3229 22/07/2014 DEV NOR OGA 0401183470 RIVADENEIRA REINA JOFFRE CISCO RIVADENEIRA REINA JOFFRE REG.dev. PAGO VIATICOS Y SUBSIST. AL EXTERIOR DEL 26 AL 30- 05-14 POR ASISTENCIA EVENTO ACTUALIZACION REGIONAL: ACADEMY CONFERENCE LATINO AMERICA Y EL CARIBE CHILE 2014 MEMO CONT.pcisco-14-60 H.T. 1858 MEMO PCIS-14-63 AUT.POR EL DIR.EJEC. MEMO AUT.pcisco-14-66 H.R.1200 871.72 0.00 871.72 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 002 871.72 3622 3622 06/08/2014 REG NOR OGA 1768116410001 CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO TECNOLOGICO ESPE - CECAI Rendición de la Entidad:189-1- 0 No de fondo: 7 No Entrada: 63 1,585.08 0.00 1,585.08 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP JACORREAM JACORREAM S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 002 1,585.08 3623 3623 06/08/2014 REG NOR OGA 1768116410001 CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO TECNOLOGICO ESPE - CECAI Rendición de la Entidad:189-1- 0 No de fondo: 7 No Entrada: 63 1,585.08 0.00 1,585.08 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP JACORREAM JACORREAM S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 002 1,585.08 22 14:42:22 HORA: REPORTE: FECHA: PAGINA: 29/01/2015 1 DE R00804107.rdlc MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto EJERCICIO: 2014 DESCRIPCION CUR RUC REG MOD GPO FECHA MONTO GASTO FECHA PAGO MONTO DEDUCCION ESTADO SOL. PAGO PAGO DESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO MONTO SALDO VERIF DCE USUARIOS Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago No. ORI No. CUR

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ENTIDAD: 189-0001-0000

3225 3212 16/07/2014 DEV NOR OGA 0401183470 RIVADENEIRA REINA JOFFRECISCO RIVADENEIRA REINA JOFFRE REG.DEV. PAGO VIATICOS Y SUBSIST. AL EXTERIOR DEL 26 AL 30-05-14 POR ASISTENCIA EVENTO ACTUALIZACION REGIONAL: ACADEMY CONFERENCE LATINO AMERICA Y EL CARIBE CHILE 2014 MEMO CONT.pcisco-14-60 H.T. 1858 MEMO PCIS-14-63 AUT.POR EL DIR.EJEC. MEMO AUT.pcisco-14-66 H.R.1200

1,065.73 0.00 1,065.73 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM N N N

Total Fuente: 002 1,065.73

3226 3225 17/07/2014 DEV RTO OGA 0401183470 RIVADENEIRA REINA JOFFRECISCO RIVADENEIRA REINA JOFFRE REG.DEV. PAGO VIATICOS Y SUBSIST. AL EXTERIOR DEL 26 AL 30-05-14 POR ASISTENCIA EVENTO ACTUALIZACION REGIONAL: ACADEMY CONFERENCE LATINO AMERICA Y EL CARIBE CHILE 2014 MEMO CONT.pcisco-14-60 H.T. 1858 MEMO PCIS-14-63 AUT.POR EL DIR.EJEC. MEMO AUT.pcisco-14-66 H.R.1200

(1,065.73) 0.00 (1,065.73) 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM N N N

Total Fuente: 002

3237 3229 22/07/2014 DEV NOR OGA 0401183470 RIVADENEIRA REINA JOFFRECISCO RIVADENEIRA REINA JOFFRE REG.dev. PAGO VIATICOS Y SUBSIST. AL EXTERIOR DEL 26 AL 30-05-14 POR ASISTENCIA EVENTO ACTUALIZACION REGIONAL: ACADEMY CONFERENCE LATINO AMERICA Y EL CARIBE CHILE 2014 MEMO CONT.pcisco-14-60 H.T. 1858 MEMO PCIS-14-63 AUT.POR EL DIR.EJEC. MEMO AUT.pcisco-14-66 H.R.1200

871.72 0.00 871.72 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 002 871.72

3622 3622 06/08/2014 REG NOR OGA 1768116410001 CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO TECNOLOGICO ESPE - CECAI

Rendición de la Entidad:189-1-0 No de fondo: 7 No Entrada: 63

1,585.08 0.00 1,585.08 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP JACORREAM JACORREAM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 002 1,585.08

3623 3623 06/08/2014 REG NOR OGA 1768116410001 CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO TECNOLOGICO ESPE - CECAI

Rendición de la Entidad:189-1-0 No de fondo: 7 No Entrada: 63

1,585.08 0.00 1,585.08 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP JACORREAM JACORREAM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 002 1,585.08

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14:42:22HORA:REPORTE:

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3624 3624 06/08/2014 REG NOR OGA 1768116410001 CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO TECNOLOGICO ESPE - CECAI

Rendición de la Entidad:189-1-0 No de fondo: 7 No Entrada: 63

1,585.08 0.00 1,585.08 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP JACORREAM JACORREAM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 002 1,585.08

3629 3627 07/08/2014 DEV NOR OGA 1706741764 ARMENDARIZ SAENZ FRANCISCO JAVIER

EXTENSION Y VINCULACION ARMENDARIZ SAENZ FRANCISCO JAVIER REG. DEV. LIQUIDACION DE VIATICOS AL EXTERIOR POR VIAJE A CHINA PARA VISITA Y REUNIONES TECNICAS EN LA EMPESA ESTATAL CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION-CMEC DEL 31-05 AL 08-06-2014 ACT-004 MEMO CONT. CTT-ESPE-CECAI-DE-2014-0093

279.72 0.00 279.72 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 002 279.72

3630 3626 07/08/2014 DEV NOR OGA 0501384838 HERRERA HIDALGO JUAN ANTONIO

EXTENSION Y VINCULACION HERRERA HIDALGO JUAN ANTONIO REG. DEV. LIQUIDACION DE VIATICOS AL EXTERIOR POR VIAJE A CHINA PARA VISITA Y REUNIONES TECNICAS EN LA EMPESA ESTATAL CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION-CMEC DEL 31-05 AL 08-06-2014 ACT-004 MEMO CONT. CTT-ESPE-CECAI-DE-2014-0093

279.72 0.00 279.72 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 002 279.72

3632 3628 07/08/2014 DEV NOR OGA 1704900180 MARIO CALDERON PENALOZA

EXTENSION Y VINCULACION MARIO CALDERON PENALOZA REG. DEV. LIQUIDACION DE VIATICOS AL EXTERIOR POR VIAJE A CHINA PARA VISITA Y REUNIONES TECNICAS EN LA EMPESA ESTATAL CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION-CMEC DEL 31-05 AL 08-06-2014 ACT-004 MEMO CONT. CTT-ESPE-CECAI-DE-2014-0093

279.72 0.00 279.72 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 002 279.72

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29/01/20152 DE

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7672 7659 11/12/2014 DEV NOR OGA 1708792104 CARRERA ERAZO ENRIQUE VINICIO0

PROY 000 ACT 004 EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN.CARRERA ERAZO ENRIQUE VINICIO.DEV. /P POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL EXTERIOR POR PARTICIPACION EN LA CONVENCION CONCAPAN 2014.REALIZADO EN LA CIUDAD DE PANAMA DEL 11 AL 14/11/2014.SOL. ACT DE CERTIFICACIÓN 456.DCTO/P pev-779.AUT DIR EJECUTIVO HR N°3157

535.50 0.00 535.50 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 002 535.50

7673 7660 11/12/2014 DEV NOR OGA 1708792104 CARRERA ERAZO ENRIQUE VINICIO0

PROY 000 ACT 004 EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN.CARRERA ERAZO ENRIQUE VINICIO.DEV. /P POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL EXTERIOR POR PARTICIPACION EN LA CONFERENCIA LATINCOM 2014.REALIZADO EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DEL 05 AL 07/11/2014.SOL. ACT DE CERTIFICACIÓN 456.DCTO/P pev-774.AUT DIR EJECUTIVO HR N°3152.

535.50 0.00 535.50 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 002 535.50

7674 7661 11/12/2014 DEV NOR OGA 1706552872 JARAMILLO CAMPANA FABIAN ARTURO

PROY 000 ACT 004 EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN.JARAMILLO CAMPAÑA ARTURO FABIAN.DEV./P POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL EXTERIOR POR PARTICIPACION EN XXVII CONGRESO CHILENO DE EDUC.EN INGENIERIA, REALIZADO EN CONCEPCIÓN-CHILE.DEL 20 AL 25/10/2014.DCTO/P pev-774.AUT DIR EJECUTIVO HR N°3156.

1,243.55 0.00 1,243.55 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM N N N

Total Fuente: 002 1,243.55

22

14:42:22HORA:REPORTE:

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29/01/20153 DE

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EJERCICIO: 2014

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7675 7662 11/12/2014 DEV NOR OGA 1710879444 ARCOS AVILES DIEGO GUSTAVO

PROY 000 ACT 004 EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN.ARCOS AVILES DIEGO.DEV./P POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL EXTERIOR POR PARTICIPACION EN EL CONGRESO INTERNACIONAL IECON 2014.EN LA CIUDAD DE DALLAS-EEUU DEL 28 DE OCT AL 02 DE NOVIEMBRE 2014.SOL ACT.CERTIFACION N°456.DCTO/P pev-777.AUT DIR EJECUTIVO HR N°3155.

1,078.65 0.00 1,078.65 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 002 1,078.65

7676 7663 11/12/2014 DEV NOR OGA 1713988218 LARA CUEVA ROMAN ALCIDES

PROY 000 ACT 004 EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN.LARA CUEVA ROMAN ALCIDES.DEV. /P POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL EXTERIOR POR PARTICIPACION EN CONFERENCIA LATINCOM 2014 REALIZADO EN LA CIUDAD DE CARTAGENA .DEL 04 AL 08/11/2014.SOLIC DE ACT CERTIFICACION 456.DCTO/P pev-773.AUT DIR EJECUTIVO HR N°3153.

963.90 0.00 963.90 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 002 963.90

7677 7664 11/12/2014 DEV NOR OGA 1712198066 ROMERO GALLARDO CARLOS GABRIEL

PROY 000 ACT 004 EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN.ROMERO GALLARDO CARLOS.DEV/P POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL EXTERIOR POR PARTICIPACION EN CONFERENCIA LATINCOM 2014 REALIZADO EN LA CIUDAD DE CARTAGENA .DEL 04 AL 08/11/2014.SOLIC DE ACT CERTIFICACION 456.DCTO/P pev-773.AUT DIR EJECUTIVO HR N°3154.

963.90 0.00 963.90 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 002 963.90

22

14:42:22HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

29/01/20154 DE

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EJERCICIO: 2014

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7843 7808 15/12/2014 DEV NOR OGA 1715060040 ALTAMIRANO CARRILLO CARLOS DANIEL

PROY 000 ACT 004 EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN.ALTAMIRANO CARRILLO CARLOS DANIEL.DEV. /PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE COCHAPAMBA-BOLIVIA PARA PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA ANDESCON 2014. DEL 14 AL 17/10/2014.PAGO AUT POR DIRECTOR EJECUTIVO EN HT N°2241.ADJ JUSTIFICATIVOS.

576.30 0.00 576.30 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 002 576.30

7909 7674 16/12/2014 DEV RTO OGA 1706552872 JARAMILLO CAMPANA FABIAN ARTURO

PROY 000 ACT 004 EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN.JARAMILLO CAMPAÑA ARTURO FABIAN.DEV./P POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL EXTERIOR POR PARTICIPACION EN XXVII CONGRESO CHILENO DE EDUC.EN INGENIERIA, REALIZADO EN CONCEPCIÓN-CHILE.DEL 20 AL 25/10/2014.DCTO/P pev-774.AUT DIR EJECUTIVO HR N°3156.

(1,243.55) 0.00 (1,243.55) 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM N N N

Total Fuente: 002

7935 7930 16/12/2014 DEV NOR OGA 1706552872 JARAMILLO CAMPANA FABIAN ARTURO

PROY 000 ACT 004 EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN.JARAMILLO CAMPAÑA ARTURO FABIAN.DEV/P POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL EXTERIOR POR PARTICIPACION EN XXVII CONGRESO CHILENO DE EDUC.EN INGENIERIA, REALIZADO EN CONCEPCIÓN-CHILE.DEL 20 AL 25/10/2014.DCTO/P pev-774.AUT DIR EJECUTIVO HR N°3156.

1,356.60 0.00 1,356.60 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 002 1,356.60

22

14:42:22HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

29/01/20155 DE

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EJERCICIO: 2014

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7969 7954 17/12/2014 DEV NOR OGA 1001598000 VACA GARCIA MARIO RENEPROY 000 ACT 004 EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN.VACA GARCIA MARIO RENE.DEV/P POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE LA HABANA-CUBA PARA PARTICIPACION EN EL EVENTO INTERNACIONAL CUBAMOTRICIDAD 2014.DEL 17 AL 22/11/2014.AUT DIR EJEC. DCTO/P AUT DIR EJEC (CONVENIO ESPECIFICO COOP INTERINST)

1,240.58 0.00 1,240.58 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 002 1,240.58

7972 7957 17/12/2014 DEV NOR OGA 1755130166 ROMERO FROMETA EDGARDO

PROY 000 ACT 004 EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN.ROMERO FROMETA EDGARDO.DEV/P POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE LA HABANA-CUBA PARA PARTICIPACION EN EL EVENTO INTERNACIONAL CUBAMOTRICIDAD 2014.DEL 17 AL 22/11/2014.AUT DIR EJEC. DCTO/P AUT DIR EJEC (CONVENIO ESPECIFICO COOP INTERINST)

1,240.58 0.00 1,240.58 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 002 1,240.58

7973 7959 17/12/2014 DEV NOR OGA 1708463532 PONCE GUERRERO PATRICIO MARINO

PROY 000 ACT 004 EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN.PONCE GUERRERO PATRICI0.DEV/P POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE LA HABANA-CUBA PARA PARTICIPACION EN EL EVENTO INTERNACIONAL CUBAMOTRICIDAD 2014.DEL 17 AL 22/11/2014.AUT DIR EJEC. DCTO/P AUT DIR EJEC (CONVENIO ESPECIFICO COOP INTERINST)

1,240.58 0.00 1,240.58 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 002 1,240.58

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 16,198.21 0.00 16,198.21 0.00CANTIDAD DE CUR: 21

22

14:42:22HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

29/01/20156 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

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EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

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MONTO SALDO

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No.CUR

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ENTIDAD: 189-0003-0000

879 845 21/04/2014 DEV NOR OGA 1707790208 AGUIRRE CABRERA VICTOR LEONIDA

PAGO VIATICOS Y SUBS. AL EXTERIORDIRECTOR CRNL VICTOR AGUIRRE UNIDAD DE GESTION DE TECNOLOGIAS, POR VISITA A UNIVERSIDADES EN ESTADOS UNIDOS Y CANADA, MEMORANDO 2014-330-ESPE-EL-d.2, ESPE-EL-SF-2014-0404-M, O. GASTO 24358, O. PAGO 26847, DEL 2 AL 10 DE MAYO, SEGUN ULTIMA PLANIFICACIONINFORME ADJUNTO

2,424.43 0.00 2,424.43 0.00 APROBADO SMKAROLYSM SMKAROLYSM AMROBAYOE MCHIDALGOA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 003 2,424.43

880 848 21/04/2014 DEV NOR OGA 1706886742 JATIVA CORONEL FREDDY JOSE

PAGO A TCRN. FREDDY JATIVA, DIRECTOR UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSION LATACUNGA POR VISITA A UNIVERSIDADES EN ESTADOS UNIDOS Y CANADA, UNIVERSIDAD DE TORONTO ENTRE OTRAS, MEMORANDO 2014-345-ESPE-EL-d.2, DEL 2 AL 10 DE MAYO DEL 2014, O. GASTO 24350, O. PAGO 26824, INFORME.

2,867.70 0.00 2,867.70 0.00 APROBADO SMKAROLYSM SMKAROLYSM AMROBAYOE MCHIDALGOA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 003 2,867.70

1420 1418 05/06/2014 DEV NOR OGA 1706886742 JATIVA CORONEL FREDDY JOSE

PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS COMISIÓN DEL SEÑOR DIRECTOR TCRN. FREDDY JATIVA, VISITA A UNIVERSIDADES EN ESTADOS UNIDOS Y CANADA, VISITARÁ LA UNIVERSIDAD DE TORONTO ENTRE OTRAS, MEMORANDO 2014-345-ESPE-EL-d.2, DEL 30 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DEL 2014, O GTO 24622, O PAGO 27081

358.60 0.00 358.60 0.00 APROBADO SMKAROLYSM SMKAROLYSM AMROBAYOE MCHIDALGOA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 003 358.60

2113 2101 01/08/2014 DEV NOR OGA 0501137004 SALGADO HUGO LIZARDOPAGO DE SUBSISTENCIAS A SALGADO HUGO , POR COMISIÓN DE 11 DE JULIO 2014, A REUNIÓN EN LA ESPE MATRIZ, O. GASTO 24930, O. PAGO 27359, MEMORANDO ESPE-EL-SF-2014-0752-M, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.

19.20 0.00 19.20 0.00 APROBADO SMKAROLYSM SMKAROLYSM AMROBAYOE MCHIDALGOA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 003 19.20

22

14:42:22HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

29/01/20157 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

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2122 2092 01/08/2014 DEV NOR OGA 0502844012 CASILLAS CHACHA LUISPAGO DE SUBSISTENCIAS A CASILLAS CHACHA LUIS, POR COMISIÓN DE 8 DE JULIO 2014, AL MINISTERIO DE FINANZAS, O. GASTO 24923, O. PAGO 27366, MEMORANDO ESPE-EL-JAF-2014-0741-M, SOLICITU E INFORME ADJUNTO.-

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SMKAROLYSM SMKAROLYSM AMROBAYOE MCHIDALGOA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 003 40.00

3476 3469 31/10/2014 DEV NOR OGA 1712082120 RODRIGUEZ MAECKER ROMAN NICOLAY

PAGO A ROMAN RODRIGUEZ, POR AYUDA DE VIÁTICOS POR ASISTENCIAS A COLOMBIA A EVENTO INTERNACIONAL "ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA EL FUTURO", O. GASTO 25577, O. PAGO 27959, SE RECONOCE EL HOSPEDAJE, LOS DEMÁS GASTOS LO ASUMIÓ EL SEMINARIO, SOLICITUD 618 E INFORME, MEM ESPE-EL-DIR-214-*0749-M, ADJUNTO

412.51 0.00 412.51 0.00 APROBADO SMKAROLYSM SMKAROLYSM AMROBAYOE MCHIDALGOA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 003 412.51

3754 3709 24/11/2014 DEV NOR OGA 1801582600 HALLO CARRASCO VICENTE DAVID

PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR A VICENTE HALLO, POR VIAJE A CARTAGENA A PROGRAMA RED INGENIERÍA MECATRÓNICA, ORD PAGO 28078, ORD GASTO 25652, MEMORANDO ESPE-EL-DIR-2014-0784-M, INFORME Y SOLICITUD ADJUNTO.-

963.90 0.00 963.90 0.00 APROBADO SMKAROLYSM SMKAROLYSM AMROBAYOE MCHIDALGOA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 003 963.90

3776 3776 24/11/2014 REG NOR OGA 0560011230001 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSION LATACUNGA

Rendición de la Entidad:189-3-0 No de fondo: 28 No Entrada: 80

1,067.43 0.00 1,067.43 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP AMROBAYOE AMROBAYOE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 003 1,067.43

3779 3779 24/11/2014 REG NOR OGA 0560011230001 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSION LATACUNGA

Rendición de la Entidad:189-3-0 No de fondo: 21 No Entrada: 61

1,520.22 0.00 1,520.22 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP AMROBAYOE AMROBAYOE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 003 1,520.22

22

14:42:22HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

29/01/20158 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

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Registro Modifico Solicito Aprobo

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No.CUR

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3815 3774 25/11/2014 DEV NOR OGA 1303128514 GALARZA ZAMBRANO EDDIE EGBERTO

PAGO A EDDIE GALARZA DEL 30% FALTANTE POR VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS COMISIÓN A MEXICO A CAPACITACIÓN DEL 26 -10-2014 AL 1-11-2014, o. gasto 25683, o. pago 28080, LIQUIDACIÓN, INFOrME Y SOLCIITUD , MEMO ESPE-EL-SF-2014-1205-M , ESPE-EL-DIR-2014-0804-M, PASE A BORDO ADJUNTO.-

457.47 0.00 457.47 0.00 APROBADO SMKAROLYSM SMKAROLYSM AMROBAYOE MCHIDALGOA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 003 457.47

3816 3775 25/11/2014 DEV NOR OGA 1801618644 MENA NAVARRETE LUIS ANTONIO

PAGO A LUIS MENA 30% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR, O. GASTO 25653, O. P AGO 28079, PARTICIPACION PROYECTO MOTOSTUDENTE 2014, EN ESPAÑA, DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE OCTUBRE, O. GASTO 25653, O. PAGO 28079, INFORME, SOLICITUD, MEMORANDO ESPE-EL-SDIR-2014-0872-M, ADJUNTO.-

651.53 0.00 651.53 0.00 APROBADO SMKAROLYSM SMKAROLYSM AMROBAYOE MCHIDALGOA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 003 651.53

3955 3955 28/11/2014 REG NOR OGA 0560011230001 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSION LATACUNGA

Rendición de la Entidad:189-3-0 No de fondo: 27 No Entrada: 78

751.52 0.00 751.52 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP AMROBAYOE AMROBAYOE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 003 751.52

3956 3956 28/11/2014 REG NOR OGA 0560011230001 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSION LATACUNGA

Rendición de la Entidad:189-3-0 No de fondo: 25 No Entrada: 74

798.49 0.00 798.49 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP AMROBAYOE AMROBAYOE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 003 798.49

3957 3957 28/11/2014 REG NOR OGA 0560011230001 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSION LATACUNGA

Rendición de la Entidad:189-3-0 No de fondo: 26 No Entrada: 76

798.49 0.00 798.49 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP AMROBAYOE AMROBAYOE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 003 798.49

3965 3965 01/12/2014 REG NOR OGA 0560011230001 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSION LATACUNGA

Rendición de la Entidad:189-3-0 No de fondo: 23 No Entrada: 68

870.49 0.00 870.49 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP AMROBAYOE AMROBAYOE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 003 870.49

3967 3967 01/12/2014 REG NOR OGA 0560011230001 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSION LATACUNGA

Rendición de la Entidad:189-3-0 No de fondo: 24 No Entrada: 72

824.67 0.00 824.67 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP AMROBAYOE AMROBAYOE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 003 824.67

3968 3968 01/12/2014 REG NOR OGA 0560011230001 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSION LATACUNGA

Rendición de la Entidad:189-3-0 No de fondo: 29 No Entrada: 84

635.04 0.00 635.04 635.04 ERRADO USERAPP USERAPP N N N

Total Fuente: 003 635.04

22

14:42:22HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

29/01/20159 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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USUARIOS

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3974 3952 01/12/2014 DEV NOR OGA 1802732618 BAUTISTA NARANJO VICTOR RUBEN

SE ENTREGO ANTICIPO, PAGO RESTANTE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS VICTOR BAUTISTA COMISION ARGENTINA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº621, O. GTO 25785, O. PAGO 28159, CON MEMO ESPE-EL-DIR-2014-0782-M, FECHA COMISION: DEL 26 OCT AL 3 NOV

322.08 0.00 322.08 0.00 APROBADO SMKAROLYSM SMKAROLYSM AMROBAYOE MCHIDALGOA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 003 322.08

3975 3953 01/12/2014 DEV NOR OGA 1802445302 RIVAS LALALEO DAVID RAIMUNDO

SE ENTREGO ANTICIPO, PAGO RESTANTE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS RIVAS LALALEO DAVID COMISION ARGENTINA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº620, O. GTO 25786, O. PAGO 28158, CON MEMO ESPE-EL-DIR-2014-0782-M, FECHA COMISION: DEL 26 OCT AL 3 NOV

342.21 0.00 342.21 0.00 APROBADO SMKAROLYSM SMKAROLYSM AMROBAYOE MCHIDALGOA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 003 342.21

3976 3954 01/12/2014 DEV NOR OGA 0502771314 ERAZO RODAS MAYRA JOHANNA

SE ENTREGO ANTICIPO, PAGO RESTANTE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ERAZO MAYRA COMISION ARGENTINA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº619, O. GTO 25787, O. PAGO 28160, CON MEMO ESPE-EL-DIR-2014-0782-M, FECHA COMISION: DEL 26 OCT AL 3 NOV

342.21 0.00 342.21 0.00 APROBADO SMKAROLYSM SMKAROLYSM AMROBAYOE MCHIDALGOA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 003 342.21

3995 3995 01/12/2014 REG NOR OGA 0560011230001 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSION LATACUNGA

Rendición de la Entidad:189-3-0 No de fondo: 29 No Entrada: 84

635.04 0.00 635.04 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP AMROBAYOE AMROBAYOE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 003 635.04

22

14:42:22HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

29/01/201510 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

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4001 3973 01/12/2014 DEV NOR OGA 1710557545 ESCOBAR SANCHEZ MILTON EDUARDO

PAGO VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL EXTERIOR MILTON ESCOBAR, A IV ENCUENTRO INTERNACIONAL Y VII NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA EN SISTEMAS , EN BOGOTA SOLIC COMPRAS 22240, O. GASTO 25774, O. PAGO 28167, LIQUIDACIÓN, SOLICITUD E INFORME, MEM ESPE-EL-DIR-2014-0727-0, ASISTIÓ DEL 5 AL 9 NOV-2014.

272.16 0.00 272.16 0.00 APROBADO SMKAROLYSM SMKAROLYSM AMROBAYOE MCHIDALGOA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 003 272.16

4072 4035 04/12/2014 DEV NOR OGA 0501510267 ACUNA COELLO FAUSTO VINICIO

PAGO SUBSISTENCIAS Y VIATICOS VALOR RESTANTE (SE ENTREGO ANTICIPO) FAUSTO ACUÑA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº596, O. GTO 25772, O. PAGO 28171, CON MEMO ESPE-EL-DIR-2014-0738-M, FECHA COMISION: 20 A 25 DE OCTUBRE COLOMBIA

353.43 0.00 353.43 0.00 APROBADO SMKAROLYSM SMKAROLYSM AMROBAYOE MCHIDALGOA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 003 353.43

4076 4034 05/12/2014 DEV NOR OGA 0501510267 ACUNA COELLO FAUSTO VINICIO

PAGO SUBSISTENCIAS Y VIATICOS VALOR RESTANTE (SE ENTREGO ANTICIPO) FAUSTO ACUÑA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Nº597, O. GTO 25773, O. PAGO 28170, CON MEMO ESPE-EL-DIR-2014-0738-M, FECHA COMISION: 3 A 8 DE NOVIEMBRE CHILE

373.07 0.00 373.07 0.00 APROBADO SMKAROLYSM SMKAROLYSM AMROBAYOE MCHIDALGOA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 003 373.07

4153 4153 05/12/2014 REG NOR OGA 0560011230001 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSION LATACUNGA

Rendición de la Entidad:189-3-0 No de fondo: 30 No Entrada: 87

903.21 0.00 903.21 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP AMROBAYOE AMROBAYOE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 003 903.21

4191 4146 08/12/2014 DEV NOR OGA 0501960900 MONTALUISA PILATASIG EDGAR F

PAGO DE SALDO VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES PARA FABIAN MONTALUISA POR ASISTENCIAS AL FORO DE INTERFACES 2014 EN MÉXICO, DEL 23 AL 29 DE NOVIEMBRE 2014, MEM. ESPE-EL-DIR-2014-0790-M, INFORME DE COMISIÓN SOLIC 625, SOLIC COMPRAS 22705 , ADJUNTO.-

387.09 0.00 387.09 0.00 APROBADO SMKAROLYSM SMKAROLYSM AMROBAYOE MCHIDALGOA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 003 387.09

22

14:42:22HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

29/01/201511 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

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4321 4321 11/12/2014 REG NOR OGA 0560011230001 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSION LATACUNGA

Rendición de la Entidad:189-3-0 No de fondo: 31 No Entrada: 89

903.21 0.00 903.21 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP AMROBAYOE AMROBAYOE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 003 903.21

4350 4317 11/12/2014 DEV NOR OGA 1800985069 GRIJALVA CHACON OLGA PATRICIA

PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES PARA PATRICIA GRIJALBA POR ASISTENCIAS AL FORO DE INTERFACES 2014 EN MEXICO, DEL 23 AL 29 DE NOVIEMBRE 2014, MEMORANDO DE LA DIRECCIÓN, SOLIC COMPRAS 22705, O. GASTO 25909, O. PAGO 28237, LIQUIDACIÓN E INFORME ADJUNTO.-

387.09 0.00 387.09 0.00 APROBADO SMKAROLYSM SMKAROLYSM AMROBAYOE MCHIDALGOA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 003 387.09

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 20,682.49 0.00 20,682.49 635.04CANTIDAD DE CUR: 28

ENTIDAD: 189-9999-0000

309 307 07/02/2014 DEV NOR OGA 1706552872 JARAMILLO CAMPANA FABIAN ARTURO

JARAMILLO CAMPANA FABIAN ARTURO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A CHILE DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2013 A LA XXXVI CONGRESO DE EDUCACION EN INGENIERIA Y GESTION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TRAMITE 11186

1,469.65 0.00 1,469.65 0.00 APROBADO PSPATINOP PSPATINOP PSPATINOP MRRUALESG ESLLUMIQUINGAQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,469.65

740 740 25/02/2014 REG NOR OGA 1707391841 NOVILLO RAMEIX EDDIE VICENTE

NOVILLO RAMEIX EDDIE VICENTE.- LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A ARGENTINA, DEL 15 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2012, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

846.38 0.00 846.38 0.00 APROBADORMGUANOLIQUINL

L RMGUANOLIQUINLL RMGUANOLIQUINLL RMGUANOLIQUINLL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 846.38

982 982 06/03/2014 REG NOR OGA 1802278562 JADAN GUERRERO MONICA BEATRIZ

JADAN GUERRERO MONICA BEATRIZ.- LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A MEXICO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE 2013 CAPACITACION BIOLOGIA MOLECULAR, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

1,100.00 0.00 1,100.00 0.00 APROBADO FMCATOTAP FMCATOTAP FMCATOTAP FMCATOTAP S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,100.00

22

14:42:22HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

29/01/201512 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

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1165 1133 19/03/2014 DEV NOR OGA 1707389704 CARDENAS TELLO CARLOS DELFIN

CARDENAS TELLO CARLOS DELFIN PARA VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS de 8 DIAS DE VIATICOS Y UNO DE SUBSISTENCIAS A La ESTANCIA DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD DE PINAR DEL RIO EN CUBA DURANTE 30 DIAS, SOLICITADO POR EL VICERRECTOR DE INVESTIGACIONES TRAMITE 1130, 15 f.u

2,008.55 0.00 2,008.55 0.00 APROBADO MJOSCULLOT MJOSCULLOT MJOSCULLOT ESLLUMIQUINGAQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,008.55

1166 1132 19/03/2014 DEV NOR OGA 1802191351 POZO RIVERA WILMER EDISON

POZO RIVERA WILMER EDISON PARA VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS de 8 DIAS DE VIATICOS Y UNO DE SUBSISTENCIAS a la eSTANCIA DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD DE PINAR DEL RIO EN CUBA DURANTE 30 DIAS, SOLICITADO POR EL VICERRECTOR DE INVESTIGACIONES TRAMITE 1130, 15 f.u

2,008.55 0.00 2,008.55 0.00 APROBADO MJOSCULLOT MJOSCULLOT MJOSCULLOT ESLLUMIQUINGAQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,008.55

1984 1984 15/04/2014 REG NOR OGA 1768007390001 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 254 No Entrada: 1814

1,659.45 0.00 1,659.45 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP RMGUANOLIQUINLL RMGUANOLIQUINLL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,659.45

2210 2135 23/04/2014 DEV NOR OGA 1706741764 ARMENDARIZ SAENZ FRANCISCO JAVIER

ARMENDARIZ SAENZ FRANCISCO JAVIER PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS QUIEN ASISTIRA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DE POSTGRADOS A REALIZARSE DEL 18 AL 21 DE MARZO DEL 2014 EN BOGOTA-COLOMBIA. ADJUNTA 12 FOJAS

815.85 0.00 815.85 0.00 APROBADO NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM ESLLUMIQUINGAQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 815.85

2798 2792 07/05/2014 DEV NOR OGA 1710879444 ARCOS AVILES DIEGO GUSTAVO

ARCOS AVILES DIEGO GUSTAVO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR A FAVOR DE DIEGO ARCOS COMO APOYO DE MOVILIDAD PARA LECTURA DE ARTÍCULOS DESDE EL 30 DE MAYO AL 05 DE JUNIO EN TURQUIA. O/R 2014-072-ESPE-A-3. TRAMITE 2253. ADJUNTA 8 FOJAS

1,252.90 0.00 1,252.90 0.00 APROBADO NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM N N N

Total Fuente: 001 1,252.90

22

14:42:22HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

29/01/201513 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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2834 2798 08/05/2014 DEV RTO OGA 1710879444 ARCOS AVILES DIEGO GUSTAVO

ARCOS AVILES DIEGO GUSTAVO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR A FAVOR DE DIEGO ARCOS COMO APOYO DE MOVILIDAD PARA LECTURA DE ARTÍCULOS DESDE EL 30 DE MAYO AL 05 DE JUNIO EN TURQUIA. O/R 2014-072-ESPE-A-3. TRAMITE 2253. ADJUNTA 8 FOJAS

(1,252.90) 0.00 (1,252.90) 0.00 APROBADO NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM N N N

Total Fuente: 001

4604 4380 11/06/2014 DEV NOR OGA 1703553097 CUMBAL FLORES LUIS HERIBERTO

CUMBAL FLORES LUIS HERIBERTO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR COMO APOYO PARA LA EXPOSICION DE PAPER EN ARGENTINA DEL 10 AL 17 DE MAYO, SEGUN TRAMITE 3000, 29 fu.

1,555.50 0.00 1,555.50 0.00 APROBADO MSROMEROV MSROMEROV MSROMEROV ESLLUMIQUINGAQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,555.50

4611 4444 11/06/2014 DEV NOR OGA 0501988679 MONTES LEON SERGIO RAUL MONTES LEON SERGIO RAUL PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR PARA EXPOSICIÓN DE PAPER EN SAN JOSÉ DE COSTA RICA COMO APOYO DE EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DESDE EL 03 AL 11 DE MAYO DE 2014. TRAMITE 286923 fu.

1,700.00 0.00 1,700.00 0.00 APROBADO MSROMEROV MSROMEROV MSROMEROV ESLLUMIQUINGAQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,700.00

4939 4643 19/06/2014 DEV NOR OGA 1707563878 RIOS BAYAS RUTH SAYANARA

RIOS BAYAS RUTH SAYANARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR DE DOCENTES DE CIENCIAS HUMANAS DEL 4 AL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN TRAMITE 3153. adjunta 43 fojas

749.70 0.00 749.70 0.00 APROBADO NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM ESLLUMIQUINGAQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 002 749.70

4940 4645 19/06/2014 DEV NOR OGA 1900194596 ORTIZ ALDEAN OSWALDO JEOVANNY

ORTIZ ALDEAN OSWALDO JEOVANNY PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR DE DOCENTES DE CIENCIAS HUMANAS DEL 4 AL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2014 A LA CIUDAD DE LA ASUNCION PARAGUAY SEGUN TRAMITE 3153 ADJUNTA 43 FOJAS

749.70 0.00 749.70 0.00 APROBADO NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM ESLLUMIQUINGAQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 002 749.70

22

14:42:22HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

29/01/201514 DE

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4941 4644 19/06/2014 DEV NOR OGA 1704162310 TACURI VELASCO ANA GLADYS

TACURI VELASCO ANA GLADYS PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR DE DOCENTES DE CIENCIAS HUMANAS DEL 4 AL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2014 A LA CIUDAD DE LA ASUNCION PARAGUAY SEGUN TRAMITE 3153. ADJUNTA 45 FOJAS

749.70 0.00 749.70 0.00 APROBADO NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM ESLLUMIQUINGAQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 002 749.70

4943 4641 19/06/2014 DEV NOR OGA 1707965081 SOLIS JARRINMONICA DEL CARMEN

SOLIS JARRIN MONICA DEL CARMEN PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR DE DOCENTES DE CIENCIAS HUMANAS LOS DIAS 4 AL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2014 A LA CIUDAD DE ASUNCION DEL PARAGUAY SEGUN TRAMITE 3153. ADJUNTA 38 FOJAS

749.70 0.00 749.70 0.00 APROBADO NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM ESLLUMIQUINGAQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 002 749.70

4948 4642 19/06/2014 DEV NOR OGA 1709601882 ORTIZ MORALES MARGARITA PAULIN

ORTIZ MORALES MARGARITA PAULIN PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR DE DOCENTES DE CIENCIAS HUMANAS DEL 4 AL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2014 A LA CIUDAD DE ASUNCION DEL PARAGUAY SEGUN TRAMITE 3153. ADJUNTA 47 FOJAS

749.70 0.00 749.70 0.00 APROBADO NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM ESLLUMIQUINGAQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 002 749.70

6641 6641 03/07/2014 REG NOR OGA 1768007390001 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 336 No Entrada: 2207

2,014.65 0.00 2,014.65 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP NPDEFAZM NPDEFAZM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,014.65

6742 6742 07/07/2014 REG NOR OGA 1768007390001 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 334 No Entrada: 2204

3,551.90 0.00 3,551.90 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP RMGUANOLIQUINLL RMGUANOLIQUINLL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3,551.90

6752 6752 08/07/2014 REG NOR OGA 1768007390001 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 339 No Entrada: 2216

1,635.40 0.00 1,635.40 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP RMGUANOLIQUINLL RMGUANOLIQUINLL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,635.40

7437 7437 20/07/2014 REG NOR OGA 1768007390001 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 343 No Entrada: 2234

1,657.50 0.00 1,657.50 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP NPDEFAZM NPDEFAZM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,657.50

22

14:42:22HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

29/01/201515 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

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ESTADO SOL.PAGO

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8056 7882 26/07/2014 DEV NOR OGA 1792435633 KUMAR BRAJESHKUMAR BRAJESH, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR EN MADRID ESPAÑA PARA ASISTIR A PRESENTACION DE POSTERES EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE COLOIDES, DEL 14 AL 19 DE JUNIO, SEGUN TRAMITE 4165. adjunta 29 fojas

1,365.10 0.00 1,365.10 0.00 APROBADO NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM ESLLUMIQUINGAQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,365.10

8158 8158 26/07/2014 REG NOR OGA 1768007390001 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 340 No Entrada: 2219

1,078.65 0.00 1,078.65 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP NPDEFAZM NPDEFAZM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,078.65

8544 8544 01/08/2014 REG NOR OGA 1768007390001 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 342 No Entrada: 2233

1,252.90 0.00 1,252.90 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP MSROMEROV MSROMEROV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,252.90

8550 8550 01/08/2014 REG NOR OGA 1768007390001 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 335 No Entrada: 2206

2,396.68 0.00 2,396.68 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP MSROMEROV MSROMEROV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,396.68

8565 8565 04/08/2014 REG NOR OGA 1768007390001 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 350 No Entrada: 2253

1,071.00 0.00 1,071.00 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP MSROMEROV MSROMEROV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,071.00

8566 8566 04/08/2014 REG NOR OGA 1768007390001 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 356 No Entrada: 2344

963.90 0.00 963.90 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP MSROMEROV MSROMEROV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 963.90

8567 8567 04/08/2014 REG NOR OGA 1768007390001 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 357 No Entrada: 2345

963.90 0.00 963.90 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP MSROMEROV MSROMEROV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 963.90

8568 8568 04/08/2014 REG NOR OGA 1768007390001 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 358 No Entrada: 2346

963.90 0.00 963.90 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP MSROMEROV MSROMEROV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 963.90

8569 8569 04/08/2014 REG NOR OGA 1768007390001 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 355 No Entrada: 2343

963.90 0.00 963.90 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP NPDEFAZM NPDEFAZM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 963.90

22

14:42:22HORA:REPORTE:

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29/01/201516 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

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EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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8700 8700 07/08/2014 REG NOR OGA 1702534130 ALBUJA SALAZAR JOSE NICOLAS

LIQUIDACION FONDO NRO. 236 AÑO 2013 CREADO A FAVOR DE JOSE ALBUJA SALAZAR POR ANTICIPO DE VIAT. Y SUB. AL EXT. (COMISION RIO DE JANEIRO- BRASIL DEL 16 AL 23 OCTUBRE 2013)

1,304.25 0.00 1,304.25 0.00 APROBADO MSROMEROV MSROMEROV MSROMEROV MSROMEROV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,304.25

9239 9185 14/08/2014 DEV NOR OGA 1792435633 KUMAR BRAJESH KUMAR BRAJESH PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS , QUIEN EXPONDRA UN PAPER EN ESTADOS UNIDOS DEL 9 AL 15 DE AGOSTO, SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 5013 5 hojas

1,801.15 0.00 1,801.15 0.00 APROBADO MJOSCULLOT MSROMEROV MSROMEROV MSROMEROV SCCASTROR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,801.15

11003 11003 08/09/2014 REG NOR OGA 1768007390001 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 338 No Entrada: 2209

1,383.80 0.00 1,383.80 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP MJOSCULLOT MJOSCULLOT S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,383.80

11484 11334 17/09/2014 DEV NOR OGA 1713805644 CANAVERAL PLASENCIA WILSON RODRIGO

CANAVERAL PLASENCIA WILSON RODRIGO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIRSE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO EN COLOMBIA PARA LA PARTICIPACION DEL EQUIPO DE CHEERLEADERS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EN EL XII CAMPEONATO SUD. DE PORRISMO Y BAILE CHEERS XTREME TRAMITE 5981, FU. 21

749.70 0.00 749.70 0.00 APROBADO MSROMEROV MSROMEROV MSROMEROV ESLLUMIQUINGAQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 002 749.70

11485 11333 17/09/2014 DEV NOR OGA 1712423159 VILLARROEL JUAN PABLO VILLARROEL JUAN PABLO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUMPLIRSE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO EN COLOMBIA PARA LA PARTICIPACION DEL EQUIPO DE CHEERLEADERS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EN EL XII CAMPEONATO SUDAMERICANO DE PORRISMO Y BAILE CHEERS XTREME 2014, TRAMITE 5981, 26 F

749.70 0.00 749.70 0.00 APROBADO MSROMEROV MSROMEROV MSROMEROV MSROMEROV ESLLUMIQUINGAQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 002 749.70

22

14:42:22HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

29/01/201517 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

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EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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12916 12916 29/09/2014 REG NOR OGA 1707789432 RAMOS BENALCAZR JOSE DIEGO

RAMOS BENALCAZAR JOSE DIEGO.- LIQUIDACION DE FONDO 107, CORRESPONDIENTE A VIATICOS VIAJE A REPUBLICA ALEMANIA CON EL EQUIPO DE COMETIRA EN EL EVENTO FORMULA STUDENT GERMANY 2012. CERT.3506.

2,601.10 0.00 2,601.10 0.00 APROBADORMGUANOLIQUINL

L RMGUANOLIQUINLL RMGUANOLIQUINLL RMGUANOLIQUINLL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 002 2,601.10

13599 13599 06/10/2014 REG NOR OGA 1768007390001 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 390 No Entrada: 2599

3,451.00 0.00 3,451.00 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP MVQUINGAT MVQUINGAT S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3,451.00

13605 13605 06/10/2014 REG NOR OGA 1768007390001 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 391 No Entrada: 2600

3,451.00 0.00 3,451.00 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP MVQUINGAT MVQUINGAT S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3,451.00

14033 13905 13/10/2014 DEV NOR OGA 1707764922 AYALA CAMPOVERDE MARCO ROBINSON

PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR POR LA COMISION REALIZADA EN BOGOTA COLOMBIA EL 30% RESTANTE QUIENES SALIERON CON EL EQUIPO DE FISICOCULTURISMO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE SEGUN TRAMITE 6125. adjunta 22 fojas

244.75 0.00 244.75 0.00 APROBADO NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM MJOSCULLOT S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 002 244.75

14104 13557 14/10/2014 DEV NOR OGA 1710463835 DUCHICELA ESCOBAR JESSICA IVON

PARA LA ADQUISICION DE VIATICOS AL EXTERIOR A ESTADOS UNIDOS A FAVOR DE LA Dra. JESSICA DUCHICELA COMO APOYO DE MOVILIDAD PARA EXPOSICIÓN DE PAPER DESDE EL 10 AL 16 DE AGOSTO DE 2014, APROBADO CON RESOLUCION DE CTOM 2014-08-b-1. SEGUN TRAMITE 6897, fu. 21.

1,524.90 0.00 1,524.90 0.00 APROBADO MSROMEROV MSROMEROV MSROMEROV MJOSCULLOT S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,524.90

14109 14109 14/10/2014 REG NOR OGA 1768007390001 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 400 No Entrada: 2651

2,051.05 0.00 2,051.05 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP NPDEFAZM NPDEFAZM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,051.05

16097 16097 04/11/2014 REG NOR OGA 1768007390001 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 412 No Entrada: 2742

2,196.40 0.00 2,196.40 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP ESLLUMIQUINGAQ ESLLUMIQUINGAQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,196.40

22

14:42:22HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

29/01/201518 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

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16210 15547 05/11/2014 DEV NOR OGA 1717885618 TOULKERIDIS THEOFILOSTOULKERIDIS THEOFILOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A SAN JOSE - COSTA RICA DEL 1 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2014 PARA EXPOSICION DE PAPER Y RECEPCION DE RECONOCIMIENTO, TRAMITE: 7372, SE ADJUNTA INFORME COMISION TOTAL 30 FOJAS UTILES

1,168.75 0.00 1,168.75 0.00 APROBADO MVQUINGAT MVQUINGAT MVQUINGAT MJOSCULLOT S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,168.75

16249 16249 05/11/2014 REG NOR OGA 1768007390001 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 410 No Entrada: 2735

933.30 0.00 933.30 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP ESLLUMIQUINGAQ ESLLUMIQUINGAQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 933.30

16255 16255 05/11/2014 REG NOR OGA 1768007390001 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 423 No Entrada: 2853

864.45 0.00 864.45 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP ESLLUMIQUINGAQ ESLLUMIQUINGAQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 003 864.45

16264 16264 05/11/2014 REG NOR OGA 1768007390001 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 411 No Entrada: 2737

933.30 0.00 933.30 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP ESLLUMIQUINGAQ ESLLUMIQUINGAQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 933.30

16808 16808 11/11/2014 REG NOR OGA 1707764922 AYALA CAMPOVERDE MARCO ROBINSON

AYALA CAMPOVERDE MARCO ROBINSON.- LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA Nro.368 DEL AÑO 2013, POR PARTICIPACION DEL EQUIPO DE FISICULTURISMO EN BOGOTA, COLOMBIA. SE ADJUNTA LIBRO MAYOR Y DOCUMENTACION.

571.10 0.00 571.10 0.00 APROBADORMGUANOLIQUINL

L RMGUANOLIQUINLL RMGUANOLIQUINLL RMGUANOLIQUINLL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 002 571.10

17782 15482 21/11/2014 DEV NOR OGA 1801312701 LOPEZ MAYORGA ROSA MAGDALENA

LOPEZ MAYORGA ROSA MAGDALENA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS EN ROSARIO - ARGENTINA DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DE 2014 PARA PARTICIPAR EN EL IV CONGRESO INTERNACIONAL RIAICES 2014, TRAMITE: 7313, fu. 48.

933.30 0.00 933.30 0.00 APROBADO MSROMEROV MSROMEROV MSROMEROV MJOSCULLOT S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 002 933.30

22

14:42:22HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

29/01/201519 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

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18881 18881 27/11/2014 REG NOR OGA 1712070513 CORAL APOLO GABRIEL EXCEHOMO

CORAL APOLO GABRIEL.- CIERRE DE FONDO Nro.369, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO DE FISICULTURISMO EN LA CIUDAD DE BOGOTA COLOMBIA. SE ADJUNTA AUXILIARES.

749.70 0.00 749.70 0.00 APROBADORMGUANOLIQUINL

L RMGUANOLIQUINLL RMGUANOLIQUINLL RMGUANOLIQUINLL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 002 749.70

20498 19902 05/12/2014 DEV NOR OGA 1710979574 FONSECA CARRERA EFRAIN RODRIGO

FONSECA CARRERA EFRAIN RODRIGO, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR PARA PARTICIPACIÓN EN TURIN ¿ ITALIA COMO EXPOSITOR DE PAPER DESDE EL 13 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2014. SEGÚN TRAMITE 9347 ADJUNTO , TRAMITE NO. 2327, CERT. 4287, 2014-635-ESPE-B-1, INFORME, PASAJES AEREOS TOTAL 26 FOJAS

1,912.50 0.00 1,912.50 0.00 APROBADO ESLLUMIQUINGAQ ESLLUMIQUINGAQ ESLLUMIQUINGAQ MJOSCULLOT S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,912.50

21116 21116 08/12/2014 REG NOR OGA 1768007390001 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 438 No Entrada: 2886

586.50 0.00 586.50 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP NPDEFAZM NPDEFAZM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 003 586.50

21136 21136 08/12/2014 REG NOR OGA 1768007390001 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 393 No Entrada: 2619

1,801.15 0.00 1,801.15 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP MSROMEROV MSROMEROV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,801.15

21139 21139 08/12/2014 REG NOR OGA 1768007390001 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 388 No Entrada: 2580

1,960.07 0.00 1,960.07 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP MSROMEROV MSROMEROV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,960.07

21180 21180 09/12/2014 REG NOR OGA 1768007390001 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 392 No Entrada: 2617

1,392.30 0.00 1,392.30 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP MSROMEROV MSROMEROV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,392.30

21187 21187 09/12/2014 REG NOR OGA 1768007390001 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 462 No Entrada: 3039

933.30 0.00 933.30 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP MSROMEROV MSROMEROV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 002 933.30

21188 21188 09/12/2014 REG NOR OGA 1768007390001 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 461 No Entrada: 3038

933.30 0.00 933.30 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP MSROMEROV MSROMEROV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 002 933.30

22

14:42:22HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

29/01/201520 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

Page 21: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ...transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2015/03/nViaticos_y... · 2014.realizado en la ciudad de panama del 11 al 14/11/2014.sol.

21189 21189 09/12/2014 REG NOR OGA 1768007390001 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 439 No Entrada: 2908

1,309.00 0.00 1,309.00 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP MSROMEROV MSROMEROV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 002 1,309.00

21321 21321 09/12/2014 REG NOR OGA 1768007390001 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 406 No Entrada: 2720

1,165.50 0.00 1,165.50 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP MSROMEROV MSROMEROV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,165.50

21328 21328 09/12/2014 REG NOR OGA 1768007390001 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 402 No Entrada: 2655

945.35 0.00 945.35 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP MSROMEROV MSROMEROV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 945.35

21965 21965 11/12/2014 REG NOR OGA 1768007390001 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 485 No Entrada: 3098

2,078.25 0.00 2,078.25 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP MSROMEROV MSROMEROV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 003 2,078.25

23374 23374 15/12/2014 REG NOR OGA 1768007390001 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 404 No Entrada: 2710

2,051.05 0.00 2,051.05 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP RMGUANOLIQUINLL RMGUANOLIQUINLL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,051.05

23389 23389 15/12/2014 REG NOR OGA 1768007390001 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 407 No Entrada: 2724

1,348.10 0.00 1,348.10 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP RMGUANOLIQUINLL RMGUANOLIQUINLL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,348.10

23399 23399 15/12/2014 REG NOR OGA 1768007390001 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 484 No Entrada: 3092

2,078.25 0.00 2,078.25 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP RMGUANOLIQUINLL RMGUANOLIQUINLL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 003 2,078.25

23479 23479 15/12/2014 REG NOR OGA 1768007390001 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 405 No Entrada: 2715

1,524.05 0.00 1,524.05 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP MSROMEROV MSROMEROV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,524.05

23533 23533 15/12/2014 REG NOR OGA 1768007390001 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 397 No Entrada: 2641

1,149.78 0.00 1,149.78 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP MSROMEROV MSROMEROV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,149.78

24640 24640 17/12/2014 REG NOR OGA 1768007390001 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 483 No Entrada: 3090

3,973.10 0.00 3,973.10 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP MSROMEROV MSROMEROV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3,973.10

24642 24642 17/12/2014 REG NOR OGA 1768007390001 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 478 No Entrada: 3079

3,974.94 0.00 3,974.94 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP MSROMEROV MSROMEROV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3,974.94

22

14:42:22HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

29/01/201521 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

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24643 24643 17/12/2014 REG NOR OGA 1768007390001 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 470 No Entrada: 3061

4,409.89 0.00 4,409.89 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP MSROMEROV MSROMEROV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 003 4,409.89

24784 24784 17/12/2014 REG NOR OGA 1768007390001 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 500 No Entrada: 3153

1,524.05 0.00 1,524.05 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP MSROMEROV MSROMEROV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 003 1,524.05

24815 24815 18/12/2014 REG NOR OGA 1768007390001 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 481 No Entrada: 3082

3,763.97 0.00 3,763.97 3,763.97 SOLICITADO USERAPP USERAPP N N N

Total Fuente: 001 3,763.97

24835 24835 18/12/2014 REG NOR OGA 1705609673 AUZ SANCHEZ MANUEL EUGENIO

AUZ SANCHEZ MANUEL EUGENIO.- LIQUIDACION DE VIATICOS POR PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO DE COROS MADRIGALISTAS DE LA PUCP EN PERU DEL 23 DE SEP. AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014. FONDO 226-2013

1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 APROBADO MVQUINGAT MVQUINGAT MVQUINGAT MVQUINGAT S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 002 1,000.00

24914 24914 19/12/2014 REG NOR OGA 1768007390001 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 469 No Entrada: 3060

4,409.89 0.00 4,409.89 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP NPDEFAZM NPDEFAZM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 003 4,409.89

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 110,678.80 0.00 110,678.80 3,763.97CANTIDAD DE CUR: 71

TOTAL ENTIDAD: 147,559.50 0.00 147,559.50 4,399.01

TOTAL GENERAL:CANTIDAD DE CUR: 0.00 147,559.50120 4,399.01147,559.50

22

14:42:22HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

29/01/201522 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR