Ejecucion Presupuestal de Reservas Marzo 2013

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SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS INFORME DE EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES EJECUCION PRESUPUESTO 02-04-2013 11:35 v.20 Pág. 1 de 4 MES: MARZO ENTIDAD: UNIDAD EJECUTORA: VIGENCIA FISCAL: 2013 104 - SECRETARÍA GENERAL 01 - DESPACHO CODIGO DESCRIPCION RESERVA CONSTITUIDA ANULACIONES ACUMULADA RESERVAS DEFINITIVAS AUTORIZACION DE GIRO MES ACUMULADA EJECUCION AUTORIZ.GIRO 3-1-1-02-03 3-1-2-01-02 3-1-2-01-03 3-1-2-01-04 3-1-2-02-02 3-1-2-02-03 3-1-2-02-04 3-1-2-02-05 3-1-2-02-06 3-1-2-02-09 3-1-2-02-10 3-1-2-02-11 Honorarios Gastos de Computador Combustibles, Lubricantes y Llantas Materiales y Suministros Viáticos y Gastos de Viaje Gastos de Transporte y Comunicación Impresos y Publicaciones Mantenimiento y Reparaciones Seguros Capacitación Bienestar e Incentivos Promoción Institucional 114,127,335.00 163,706,900.00 100,221,567.00 10,118,110.00 56,483,768.00 247,226,456.00 28,445,853.00 873,941,744.00 1.00 17,100,000.00 4.00 78,118,973.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114,127,335.00 163,706,900.00 100,221,567.00 10,118,110.00 56,483,768.00 247,226,456.00 28,445,853.00 873,941,744.00 1.00 17,100,000.00 4.00 78,118,973.00 27,220,000.00 26,279,617.00 12,441,581.00 0.00 3,361,468.00 36,390,600.00 3,072,492.00 285,747,754.00 0.00 14,400,000.00 0.00 1,666,667.00 101,799,335.00 153,638,365.00 17,347,135.00 9,873,993.00 14,019,166.00 104,683,000.00 12,542,284.00 491,832,628.00 0.00 14,400,000.00 0.00 9,596,022.00 89.20 93.85 17.31 97.59 24.82 42.34 44.09 56.28 0.00 84.21 0.00 12.28 3-1-1-02-03-01 3-1-2-02-05-01 3-1-2-02-06-01 3-1-2-02-09-01 Honorarios Entidad Mantenimiento Entidad Seguros Entidad Capacitación Interna 114,127,335.00 873,941,744.00 1.00 17,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114,127,335.00 873,941,744.00 1.00 17,100,000.00 27,220,000.00 285,747,754.00 0.00 14,400,000.00 101,799,335.00 491,832,628.00 0.00 14,400,000.00 89.20 56.28 0.00 84.21 3 GASTOS 13,056,441,824.00 0.00 13,056,441,824.00 1,675,816,213.00 6,013,223,164.00 46.06 3-1-1-02 3-1-2-01 3-1-2-02 114,127,335.00 274,046,577.00 5,313,903,147.00 0.00 0.00 0.00 114,127,335.00 274,046,577.00 5,313,903,147.00 27,220,000.00 38,721,198.00 1,099,833,608.00 101,799,335.00 180,859,493.00 2,067,929,119.00 89.20 66.00 38.92 3-1-1 3-1-2 SERVICIOS PERSONALES GASTOS GENERALES 114,127,335.00 5,587,949,724.00 0.00 0.00 114,127,335.00 5,587,949,724.00 27,220,000.00 1,138,554,806.00 101,799,335.00 2,248,788,612.00 89.20 40.24 3-1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5,702,077,059.00 0.00 5,702,077,059.00 1,165,774,806.00 2,350,587,947.00 41.22 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS Adquisición de Bienes Adquisición de Servicios 12,328,000.00 382,109,116.00 1.00 2,700,000.00 12,328,000.00 10,068,535.00 82,874,432.00 244,117.00 42,464,602.00 142,543,456.00 15,903,569.00 382,109,116.00 1.00 2,700,000.00 4.00 68,522,951.00 12,328,000.00 93,187,084.00 3,245,974,028.00 12,328,000.00 3,339,161,112.00 3,351,489,112.00 7,043,218,660.00 RESERVA SIN AUT.GIRO ANULACIONES MES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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Page 1: Ejecucion Presupuestal de Reservas Marzo 2013

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS

INFORME DE EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALESEJECUCION PRESUPUESTO

02-04-2013

11:35

v.20 Pág. 1 de 4

MES: MARZOENTIDAD:

UNIDAD EJECUTORA: VIGENCIA FISCAL: 2013

104 - SECRETARÍA GENERAL

01 - DESPACHO

CODIGO DESCRIPCION RESERVACONSTITUIDA

ANULACIONESACUMULADA

RESERVAS DEFINITIVAS

AUTORIZACION DE GIRO

MES ACUMULADA

EJECUCIONAUTORIZ.GIRO

3-1-1-02-03

3-1-2-01-02

3-1-2-01-03

3-1-2-01-04

3-1-2-02-02

3-1-2-02-03

3-1-2-02-04

3-1-2-02-05

3-1-2-02-06

3-1-2-02-09

3-1-2-02-10

3-1-2-02-11

Honorarios

Gastos de Computador

Combustibles, Lubricantes y Llantas

Materiales y Suministros

Viáticos y Gastos de Viaje

Gastos de Transporte y Comunicación

Impresos y Publicaciones

Mantenimiento y Reparaciones

Seguros

Capacitación

Bienestar e Incentivos

Promoción Institucional

114,127,335.00

163,706,900.00

100,221,567.00

10,118,110.00

56,483,768.00

247,226,456.00

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1.00

17,100,000.00

4.00

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0.00

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0.00

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0.00

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0.00

0.00

0.00

114,127,335.00

163,706,900.00

100,221,567.00

10,118,110.00

56,483,768.00

247,226,456.00

28,445,853.00

873,941,744.00

1.00

17,100,000.00

4.00

78,118,973.00

27,220,000.00

26,279,617.00

12,441,581.00

0.00

3,361,468.00

36,390,600.00

3,072,492.00

285,747,754.00

0.00

14,400,000.00

0.00

1,666,667.00

101,799,335.00

153,638,365.00

17,347,135.00

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14,019,166.00

104,683,000.00

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491,832,628.00

0.00

14,400,000.00

0.00

9,596,022.00

89.20

93.85

17.31

97.59

24.82

42.34

44.09

56.28

0.00

84.21

0.00

12.28

3-1-1-02-03-01

3-1-2-02-05-01

3-1-2-02-06-01

3-1-2-02-09-01

Honorarios Entidad

Mantenimiento Entidad

Seguros Entidad

Capacitación Interna

114,127,335.00

873,941,744.00

1.00

17,100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

114,127,335.00

873,941,744.00

1.00

17,100,000.00

27,220,000.00

285,747,754.00

0.00

14,400,000.00

101,799,335.00

491,832,628.00

0.00

14,400,000.00

89.20

56.28

0.00

84.21

3 GASTOS 13,056,441,824.00 0.00 13,056,441,824.00 1,675,816,213.00 6,013,223,164.00 46.06

3-1-1-02

3-1-2-01

3-1-2-02

114,127,335.00

274,046,577.00

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0.00

0.00

0.00

114,127,335.00

274,046,577.00

5,313,903,147.00

27,220,000.00

38,721,198.00

1,099,833,608.00

101,799,335.00

180,859,493.00

2,067,929,119.00

89.20

66.00

38.92

3-1-1

3-1-2

SERVICIOS PERSONALES

GASTOS GENERALES

114,127,335.00

5,587,949,724.00

0.00

0.00

114,127,335.00

5,587,949,724.00

27,220,000.00

1,138,554,806.00

101,799,335.00

2,248,788,612.00

89.20

40.24

3-1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5,702,077,059.00 0.00 5,702,077,059.00 1,165,774,806.00 2,350,587,947.00 41.22

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

Adquisición de Bienes

Adquisición de Servicios

12,328,000.00

382,109,116.00

1.00

2,700,000.00

12,328,000.00

10,068,535.00

82,874,432.00

244,117.00

42,464,602.00

142,543,456.00

15,903,569.00

382,109,116.00

1.00

2,700,000.00

4.00

68,522,951.00

12,328,000.00

93,187,084.00

3,245,974,028.00

12,328,000.00

3,339,161,112.00

3,351,489,112.00

7,043,218,660.00

RESERVA SINAUT.GIRO

ANULACIONESMES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS

INFORME DE EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALESEJECUCION PRESUPUESTO

02-04-2013

11:35

v.20 Pág. 2 de 4

MES: MARZOENTIDAD:

UNIDAD EJECUTORA: VIGENCIA FISCAL: 2013

104 - SECRETARÍA GENERAL

01 - DESPACHO

CODIGO DESCRIPCION RESERVACONSTITUIDA

ANULACIONESACUMULADA

RESERVAS DEFINITIVAS

AUTORIZACION DE GIRO

MES ACUMULADA

EJECUCIONAUTORIZ.GIRO

3-1-2-02-13

3-1-2-02-17

3-3-1-13-06

Programas y Convenios Institucionales

Información

Gestión pública efectiva y transparente

1,792,988,870.00

2,219,597,478.00

438,870,028.00

0.00

0.00

0.00

1,792,988,870.00

2,219,597,478.00

438,870,028.00

479,605,987.00

275,588,640.00

21,875,067.00

942,169,480.00

478,686,539.00

256,995,856.00

52.55

21.57

58.56

3-1-2-02-13-02

3-3-1-13-06-43

3-3-1-13-06-44

3-3-1-13-06-45

3-3-1-13-06-47

3-3-1-13-06-48

3-3-1-13-06-49

C.A.D.E.

Servicios más cerca del ciudadano

Ciudad digital

Comunicación al servicio de todas y todos

Gerencia jurídica pública integral

Gestión documental integral

Desarrollo institucional integral

1,792,988,870.00

17,251,863.00

69,397,119.00

152,877,461.00

42,714,286.00

3,800,000.00

152,829,299.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,792,988,870.00

17,251,863.00

69,397,119.00

152,877,461.00

42,714,286.00

3,800,000.00

152,829,299.00

479,605,987.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21,875,067.00

942,169,480.00

10,518,863.00

26,400,187.00

152,327,461.00

41,214,285.00

2,660,000.00

23,875,060.00

52.55

60.97

38.04

99.64

96.49

70.00

15.62

3-3-1-13-06-43-1122

3-3-1-13-06-44-6036

3-3-1-13-06-44-7378

3-3-1-13-06-45-0326

3-3-1-13-06-47-0483

3-3-1-13-06-48-7379

3-3-1-13-06-49-0272

3-3-1-13-06-49-0484

3-3-1-13-06-49-7096

Mas y mejores servicios a la ciudadanía

Fortalecimiento de tecnologías de información y comunicaciones

Coordinación de políticas de tecnologías de la información y comunicación (TIC

Fortalecimiento de la comunicación pública

Gerencia jurídica integral y transparente para el Distrito Capital

Archivo de Bogotá, memoria viva

Construcción, reforzamiento, restauración y dotación de la sede de la Alcaldía

Sistema de mejoramiento de la gestión en la Secretaría General

Fortalecimiento de la gestión pública del nuevo milenio

17,251,863.00

68,230,452.00

1,166,667.00

152,877,461.00

42,714,286.00

3,800,000.00

1,999,993.00

4,155,067.00

139,174,239.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17,251,863.00

68,230,452.00

1,166,667.00

152,877,461.00

42,714,286.00

3,800,000.00

1,999,993.00

4,155,067.00

139,174,239.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,155,067.00

17,720,000.00

10,518,863.00

25,233,520.00

1,166,667.00

152,327,461.00

41,214,285.00

2,660,000.00

1,999,993.00

4,155,067.00

17,720,000.00

60.97

36.98

100.00

99.64

96.49

70.00

100.00

100.00

12.73

3-3-1-13 438,870,028.00 0.00 438,870,028.00 21,875,067.00 256,995,856.00 58.56

3-3-1 DIRECTA 7,354,364,765.00 0.00 7,354,364,765.00 510,041,407.00 3,662,635,217.00 49.80

3-3 INVERSIÓN 7,354,364,765.00 0.00 7,354,364,765.00 510,041,407.00 3,662,635,217.00 49.80

Bogotá positiva: para vivir mejor

6,733,000.00

42,996,932.00

0.00

550,000.00

1,500,001.00

1,140,000.00

0.00

0.00

121,454,239.00

850,819,390.00

6,733,000.00

42,996,932.00

550,000.00

1,500,001.00

1,140,000.00

128,954,239.00

850,819,390.00

1,740,910,939.00

181,874,172.00

181,874,172.00

3,691,729,548.00

3,691,729,548.00

RESERVA SINAUT.GIRO

ANULACIONESMES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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Page 3: Ejecucion Presupuestal de Reservas Marzo 2013

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS

INFORME DE EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALESEJECUCION PRESUPUESTO

02-04-2013

11:35

v.20 Pág. 3 de 4

MES: MARZOENTIDAD:

UNIDAD EJECUTORA: VIGENCIA FISCAL: 2013

104 - SECRETARÍA GENERAL

01 - DESPACHO

CODIGO DESCRIPCION RESERVACONSTITUIDA

ANULACIONESACUMULADA

RESERVAS DEFINITIVAS

AUTORIZACION DE GIRO

MES ACUMULADA

EJECUCIONAUTORIZ.GIRO

3-3-1-14-01

3-3-1-14-03

Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en e

Una Bogotá que defiende y fortalece lo público

555,950,721.00

6,359,544,016.00

0.00

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555,950,721.00

6,359,544,016.00

78,316,667.00

409,849,673.00

396,466,665.00

3,009,172,696.00

71.31

47.32

3-3-1-14-01-06

3-3-1-14-03-26

3-3-1-14-03-29

3-3-1-14-03-31

3-3-1-14-03-32

Bogotá humana por la dignidad de las víctimas

Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e i

Bogotá, ciudad de memoria, paz y reconciliación

Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional

TIC para gobierno digital, ciudad inteligente y sociedad del conocimiento y del

555,950,721.00

6,583,872.00

476,683,326.00

5,477,443,485.00

334,500,000.00

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6,583,872.00

476,683,326.00

5,477,443,485.00

334,500,000.00

78,316,667.00

3,250,000.00

3,450,000.00

379,816,340.00

23,333,333.00

396,466,665.00

6,150,000.00

196,683,326.00

2,629,506,038.00

124,499,999.00

71.31

93.41

41.26

48.01

37.22

3-3-1-13-06-49-7377

3-3-1-14-01-06-0768

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3-3-1-14-03-31-0272

3-3-1-14-03-31-0326

3-3-1-14-03-31-0483

3-3-1-14-03-31-0484

3-3-1-14-03-31-0655

3-3-1-14-03-31-1122

3-3-1-14-03-31-6036

3-3-1-14-03-31-7096

3-3-1-14-03-31-7377

3-3-1-14-03-31-7379

Transformación de la organización distrital y fortalecimiento de la capacidad op

Asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado in

Fortalecimiento de la transparencia y la eficiencia de la gestión pública distrita

Inclusión, reparación y reconocimiento de los derechos de las víctimas para la

Conservación, adecuación y dotación de la infraestructura física de la Secretar

Comunicación humana para el desarrollo y fortalecimiento de lo público

Gerencia jurídica garante de derechos

Sistema de mejoramiento de la gestión en la Secretaria General

Implementación del sistema de gestión documental y archivos en la Secretaría

Servicios a la ciudadanía con calidad humana

Consolidación de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones para la m

Fortalecimiento de la gestión pública distrital

Desarrollo integral y mejoramiento de la gestión en la administración distrital

Archivo de Bogotá: por una memoria diversa e incluyente

7,500,000.00

555,950,721.00

6,583,872.00

476,683,326.00

496,827,118.00

1,379,271,529.00

416,219,712.00

34,848,667.00

181,399,135.00

2,096,495,462.00

705,393,721.00

56,327,741.00

80,072,000.00

30,588,400.00

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7,500,000.00

555,950,721.00

6,583,872.00

476,683,326.00

496,827,118.00

1,379,271,529.00

416,219,712.00

34,848,667.00

181,399,135.00

2,096,495,462.00

705,393,721.00

56,327,741.00

80,072,000.00

30,588,400.00

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78,316,667.00

3,250,000.00

3,450,000.00

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249,550,870.00

0.00

11,168,667.00

7,500,000.00

16,779,003.00

17,292,468.00

32,333,333.00

11,400,000.00

22,300,000.00

0.00

396,466,665.00

6,150,000.00

196,683,326.00

11,491,999.00

820,530,499.00

394,089,916.00

25,568,667.00

107,500,000.00

553,933,240.00

635,741,717.00

35,266,667.00

16,733,333.00

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0.00

71.31

93.41

41.26

2.31

59.49

94.68

73.37

59.26

26.42

90.13

62.61

20.90

93.66

3-3-1-14 6,915,494,737.00 0.00 6,915,494,737.00 488,166,340.00 3,405,639,361.00 49.25Bogotá Humana

7,500,000.00

159,484,056.00

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280,000,000.00

485,335,119.00

558,741,030.00

22,129,796.00

9,280,000.00

73,899,135.00

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69,652,004.00

21,061,074.00

63,338,667.00

1,938,400.00

159,484,056.00

433,872.00

280,000,000.00

2,847,937,447.00

210,000,001.00

159,484,056.00

3,350,371,320.00

3,509,855,376.00

RESERVA SINAUT.GIRO

ANULACIONESMES

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SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS

INFORME DE EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALESEJECUCION PRESUPUESTO

02-04-2013

11:35

v.20 Pág. 4 de 4

MES: MARZOENTIDAD:

UNIDAD EJECUTORA: VIGENCIA FISCAL: 2013

104 - SECRETARÍA GENERAL

01 - DESPACHO

CODIGO DESCRIPCION RESERVACONSTITUIDA

ANULACIONESACUMULADA

RESERVAS DEFINITIVAS

AUTORIZACION DE GIRO

MES ACUMULADA

EJECUCIONAUTORIZ.GIRO

3-3-1-14-03-33 Bogotá Humana internacional 64,333,333.00 0.00 64,333,333.00 0.00 52,333,333.00 81.35

3-3-1-14-03-32-0766

3-3-1-14-03-33-0485

TIC para el desarrollo de un gobierno digital, una ciudad inteligente y una soci

Bogotá Humana internacional

334,500,000.00

64,333,333.00

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334,500,000.00

64,333,333.00

23,333,333.00

0.00

124,499,999.00

52,333,333.00

37.22

81.35

210,000,001.00

12,000,000.00

12,000,000.00

RESERVA SINAUT.GIRO

ORDENADOR DEL GASTORESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ANULACIONESMES

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