Flujograma de Compras Locales de Equipos de Computo o Servicios Informaticos _TECNOMED

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Usuarios Compras Proveedor Almacén Gerencia - Finanzas No No No No Cotización de proveedores Inicio Solicitud de Equipos Informáticos o servicios Recepción de solicitudes (vía correo) Se solicitan cotizaciones , mínimo 3. Se elige la mejor Opción Se elabora orden de compra Recepción de orden de compra Se prepara pedido y se envía al cliente Recepción e inspección de los materiales, productos Recepción de Servicios o Equipos informáticos Se registra el servicio o materiales (equipos) en formato de conformidad Recepción de factura con OC y entrega de contra recibo Entrega de factura c/copia de OC y recepción de contrarecibo. Verificación en sistema OC Surtida Archivo de OC (original p/cxp) Entrega de documentación a C X P Devolu ción Registro salida al depto. o Área correspondiente Envío de OC al proveedor (copia) Disponibilidad de recursos Se autoriza por Ing. David / José Pineda Fin Recepción de doctos. (CXP) AREA DE FINANZAS Se hace la salida del material y se notifica al proveedor Cambio Se cancela OC Provisión para pago Se entrega el reporte del servicio recibido (Firmado) o correo autorizado a (CXP) AREA DE FINANZAS Elaboración de cheque o Deposito Firma Se entrega de cheques a proveedor o se envía correo con número de operación para confirmar el depósito Se envía depósito vía correo con Nro Operación bancaria a proveedor Fin

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FLUJO GRAMA

Transcript of Flujograma de Compras Locales de Equipos de Computo o Servicios Informaticos _TECNOMED

  • Usuarios Compras Proveedor Almacn Gerencia - Finanzas

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    Cotizacin

    de proveedores

    Inicio

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    Equipos

    Informticos o

    servicios

    Recepcin de

    solicitudes (va correo)

    Se solicitan

    cotizaciones

    , mnimo 3.

    Se elige

    la mejor

    Opcin

    Se elabora orden

    de compra

    Recepcin de

    orden de compra

    Se prepara

    pedido y se

    enva al

    cliente

    Recepcin e

    inspeccin de los

    materiales,

    productos

    Recepcin de

    Servicios o Equipos

    informticos

    Se registra el servicio o

    materiales (equipos) en

    formato de

    conformidad

    Recepcin de

    factura con OC y

    entrega de contra

    recibo

    Entrega de factura

    c/copia de OC y

    recepcin de

    contrarecibo.

    Verificacin en

    sistema OC

    Surtida

    Archivo

    de OC

    (original

    p/cxp)

    Entrega de

    documentacin

    a C X P

    Devolu

    cin

    Registro salida al

    depto. o rea

    correspondiente

    Envo de OC al

    proveedor (copia)

    Disponibilidad de

    recursos

    Se autoriza

    por Ing.

    David / Jos

    Pineda

    Fin

    Recepcin de doctos.

    (CXP)

    AREA DE

    FINANZAS

    Se hace la

    salida del

    material y

    se notifica

    al proveedor

    Cambio

    Se

    cancela

    OC

    Provisin

    para pago

    Se entrega el reporte del

    servicio recibido

    (Firmado) o correo

    autorizado

    a (CXP)

    AREA DE FINANZAS

    Elaboracin

    de cheque o

    Deposito

    Firma

    Se entrega de cheques a

    proveedor o se enva correo

    con nmero de operacin

    para confirmar el depsito

    Se enva

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    correo con Nro

    Operacin

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