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RENTERA LUISINA PAOLA 5065405 Factura Nro. 12920324 BVAR BARI (O) SAN NICOLAS Nro. Puerta 1049 DPTB B MACROCENTRO CAPITAL 02/01/2014 IVA Consumidor Final hoja 1 de 1 12/2013 11/12/2013 10/01/2014 03/02/2014 *31310314* *31310314* R:31 - I: 310 - 314 DUPLICADO EDELAR S.A. Factura Nro. 12920324 11/12/2013 12/2013 10/01/2014 02/01/2014 111,00 EDELAR S.A. 42,11 AGUAS RIOJANAS S.A.P.E.M 68,89 *60506540501041213000111008* *60506540501041213000111008* *60506540501041213000111008* 0.5065405.01 - 04/12/13 111,00 DV: 8 Suministro Eléctrico. Identificación :5065405 Ref. de Pago : 0.5065405.01-04/12/2013 Tarifa: T1-R10 Pot. Cont (kW): 2 C.Act.AFIP : 0 Domicilio : BVAR BARI (O) SAN NICOLAS Nro. Puerta 1049 DPTB B MACROCENTRO CAPITAL Denominación : Acceso : Lado del med.4692631 nis 5049080. Medidor (electricidad) : 505065900 AMPY Período de Consumo : 06/11/2013 - 04/12/2013 Tipo de Consumo Lec. Ant. Lec. Act. Cte. Consumo Activa 13483 13568 1,00 85 Reactiva 4897 4926 1,00 29 Precinto Negro 1598389 Gráfico de consumos Histórico CONSUMO ( kWh ) 265 Dic-12 205 Ene-13 225 Feb-13 397 Mar-13 208 Abr-13 81 May-13 18 Jun-13 17 Jul-13 12 Ago-13 39 Sep-13 42 Oct-13 50 Nov-13 85 Dic-13 Servicio Sanitario. Por cuenta de AGUAS RIOJANAS S.A.P.E.M IVA RESPONSABLE INSCRIPTO CUIT 30-71127319-7 Loc.: 4 - Catastro: 0 - Cond.: 0 Cód. de Servicio : - Cliente: 453889 Tit. Postal : RENTERA, LUISINA PAOLA Sec.: - Mzna.: - Parc.: AR3C CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE LA RIOJA : Av. San Francisco 268 Dalmacio Vélez Sársfield 648 CHILECITO : Castro Barros 185 CHAMICAL : San Martin 150 Consultas/Reclamos : 0800-888-0707 - AGUAS RIOJANAS S.A.P.E.M Cargo Fijo ( 12/365 x 28 días a 5,60 $ / Mes) 5,16 Energia Activa (85 kWh * 0,6641 $ / kWh) 56,45 SUBSIDIO ESTADO NACIONAL -31,04 FONDO ESTABILIZADOR PROVINCIAL -0,45 Subtotal EDELAR S.A. 30,12 Imp. nac. ley 23681 (0,60%) 0,18 Tasa Eucop 0,30 IVA Consumidor Final 21,00% 6,33 Tasa Municipal de Alumbrado Publico 4,82 Subtotal Impuestos E.E. 11,63 Total EDELAR S.A. 41,75 Agua Residencial. 38,34 Cloaca. 15,34 Tasa Eucop 1.35% 0,72 Tasa Municipal 6% 3,22 IVA Consumidor Final 21,00% 11,27 Subtotal p/cta y orden de AGUAS RIOJANAS S.A.P.E.M 68,89 Total Recibo 110,64 N.D. por Redondeo fact. anteriores 0,82 N.C. por Redondeo -0,46 T o t a l A P a g a r : 111,00 ESTA FACTURA TIENE APLICADO UN SUBSIDIO DE $0,45 OTORGADO POR EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA (FEP) , Y UN SUBSIDIO DE $31,04 OTORGADO POR EL ESTADO NACIONAL (SEN),$48.33 DE ABASTECIMIENTO Y $13.28 DE VAD SIN ESTOS SUBSIDIOS LA FACTURA ASCENDERIA A $142,49 AVISO IMPORTANTE : Sr. Cliente: Si usted abona esta factura después de su vencimiento, serán aplicados recargos por mora e intereses. Si no es abonada hasta el 10/01/2014 se procederá a suspender el suministro según lo establecido en el Régimen de suministro, debiendo en tal caso pagar adicionalmente $ 5,24 + IVA en concepto de Tasa de Rehabilitación. Si el suministro está suspendido y no solicita la rehabilitación se procederá a retirar el medidor a partir de los 30 días posteriores a la fecha de suspensión. Pago Electronico: Banelco 5065405 - Link 0925065405.- Pagos realizados desde 08/11/2013 a la fecha Emisión: 09/12/2013 $90,00 .- S.E.U.O. El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.-

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  • RENTERA LUISINA PAOLA 5065405Factura Nro.12920324

    BVAR BARI (O) SAN NICOLAS Nro. Puerta 1049 DPTB B MACROCENTRO CAPITAL 02/01/2014

    IVA Consumidor Final hoja 1 de 1

    12/2013 11/12/2013 10/01/2014 03/02/2014*31310314**31310314*R:31 - I: 310 - 314

    DUPLICADO

    EDELAR S.A. Factura Nro.12920324 11/12/2013

    12/2013

    10/01/2014

    02/01/2014

    111,00

    EDELAR S.A. 42,11AGUAS RIOJANAS S.A.P.E.M 68,89

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    Suministro Elctrico.Identificacin :5065405Ref. de Pago : 0.5065405.01-04/12/2013Tarifa: T1-R10Pot. Cont (kW): 2C.Act.AFIP : 0Domicilio : BVAR BARI (O) SAN NICOLAS Nro. Puerta 1049DPTB B MACROCENTRO CAPITALDenominacin :Acceso : Lado del med.4692631 nis 5049080.

    Medidor (electricidad) : 505065900 AMPYPerodo de Consumo : 06/11/2013 - 04/12/2013Tipo de Consumo Lec. Ant. Lec. Act. Cte. ConsumoActiva 13483 13568 1,00 85Reactiva 4897 4926 1,00 29Precinto Negro 1598389

    Grfico de consumos Histrico

    CONSUMO( kWh )

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    Servicio Sanitario.Por cuenta de AGUAS RIOJANAS S.A.P.E.MIVA RESPONSABLE INSCRIPTO CUIT 30-71127319-7Loc.: 4 - Catastro: 0 - Cond.: 0Cd. de Servicio : - Cliente: 453889Tit. Postal : RENTERA, LUISINA PAOLASec.: - Mzna.: - Parc.: AR3C

    CENTRO DE ATENCION AL CLIENTELA RIOJA : Av. San Francisco 268 Dalmacio Vlez Srsfield 648CHILECITO : Castro Barros 185CHAMICAL : San Martin 150Consultas/Reclamos :0800-888-0707 - AGUAS RIOJANAS S.A.P.E.M

    Cargo Fijo ( 12/365 x 28 das a 5,60 $ / Mes) 5,16Energia Activa (85 kWh * 0,6641 $ / kWh) 56,45SUBSIDIO ESTADO NACIONAL -31,04FONDO ESTABILIZADOR PROVINCIAL -0,45 Subtotal EDELAR S.A. 30,12

    Imp. nac. ley 23681 (0,60%) 0,18Tasa Eucop 0,30IVA Consumidor Final 21,00% 6,33Tasa Municipal de Alumbrado Publico 4,82 Subtotal Impuestos E.E. 11,63

    Total EDELAR S.A. 41,75

    Agua Residencial. 38,34Cloaca. 15,34Tasa Eucop 1.35% 0,72Tasa Municipal 6% 3,22IVA Consumidor Final 21,00% 11,27 Subtotal p/cta y orden de AGUAS RIOJANAS S.A.P.E.M 68,89

    Total Recibo 110,64

    N.D. por Redondeo fact. anteriores 0,82N.C. por Redondeo -0,46

    T o t a l A P a g a r : 111,00

    ESTA FACTURA TIENE APLICADO UN SUBSIDIO DE $0,45OTORGADO POR EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA (FEP) , YUN SUBSIDIO DE $31,04 OTORGADO POR EL ESTADONACIONAL (SEN),$48.33 DE ABASTECIMIENTO Y $13.28 DEVAD SIN ESTOS SUBSIDIOS LA FACTURA ASCENDERIA A$142,49

    AVISO IMPORTANTE :Sr. Cliente: Si usted abona esta facturadespus de su vencimiento, sernaplicados recargos por mora eintereses. Si no es abonada hasta el10/01/2014 se proceder a suspenderel suministro segn lo establecido en elRgimen de suministro, debiendo en talcaso pagar adicionalmente $ 5,24 +IVA en concepto de Tasa deRehabilitacin. Si el suministro estsuspendido y no solicita larehabilitacin se proceder a retirar elmedidor a partir de los 30 dasposteriores a la fecha de suspensin.

    Pago Electronico: Banelco 5065405 - Link 0925065405.-Pagos realizados desde 08/11/2013 a la fecha Emisin: 09/12/2013 $90,00 .- S.E.U.O.El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crdito Fiscal.-