Ministerio de Hacienda y Crédito Público 2 ENE 2nOO · República de Colombia libertad y Orden...

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República de Colombia libertad y Orden Ministerio de Hacienda y Crédito Público Decreto Núméro O O e 4 de 2 ENE 2nOO Por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2009 y se dictan otras disposiciones EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren los artículos 76 y 77 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, y CONSIDERANDO: Que el artículo 352 de la Constitución Política le otorga a la Ley Orgánica del Presupuesto la facultad de regular lo concerniente a la programación, aprobación, modificación y ejecución del Presupuesto General de la Nación; Que el Congreso de la República en virtud del artículo 349 de la Constitución Política expidió la Ley 1260 del 23 de diciembre de 2008 por la cual se decreta el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2009, el cual se liquidó por medio del Decreto 4841 del 24 de diciembre de 2008; Que de conformidad con los artículos 76 y 77 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, en cualquier mes del año fiscal, el Gobierno Nacional, previo concepto del Consejo de Ministros, podrá reducir o aplazar total o parcialmente, las apropiaciones presupuestales, entre otros, cuando la coherencia macroeconómica así lo exija, cuando se estimare que los recaudos del año puedan ser inferiores al total de los gastos y obligaciones contraídas o cuando no se perfeccionen los recursos del crédito autorizados. En tales casos el Gobierno podrá prohibir o someter a condiciones especiales la asunción de nuevos compromisos y obligaciones; Que teniendo en cuenta la difícil situación por la que atraviesa la economía internacional y sus posibles repercusiones sobre la economía colombiana, especialmente en materia de crecimiento y, por esta vía sobre el comportamiento de los ingresos tributarios, lo cual puede tener efectos sobre la situación de las finanzas públicas del país, se hace indispensable realizar el aplazamiento de algunas apropiaciones de la presente vigencia fiscal. Ello con el fin de mantener la coherencia macroeconómica y la confianza en la economía colombiana; Que evaluadas las proyecciones de ingresos tributarios para el año 2009 por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los ingresos que se esperan percibir no son suficientes para financiar los gastos autorizados en la ley anual del presupuesto para la vigencia fiscal de 2009; Que el aplazamiento de las apropiaciones presupuestales se efectuó en forma razonable y proporcionada, respetando la autonomía presupuestal de las otras ramas del poder público y entidades autónomas; Que el Consejo de Ministros el 2 de enero de 2009 autorizó el aplazamiento total o parcial de algunas apropiaciones presupuestalesde los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, y facultó al Consejo Superior de Política Fiscal-CONFIS, para emitir concepto previo de que trata el artículo 76 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, en el evento en que nuevas circunstancias permitan modificar o levantar el aplazamiento total o parcialmente. DECRETA: Artículo 1°. Aplazar el Presupuesto de Gastos para la vigencia fiscal de 2009, en la suma de TRES BILLONES VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA LEGAL ($3.024.769.141.890), según el siguiente detalle:

Transcript of Ministerio de Hacienda y Crédito Público 2 ENE 2nOO · República de Colombia libertad y Orden...

República de Colombia

libertad y Orden

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Decreto Núméro O O e 4 de

2 ENE 2nOOPor el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación

para la vigencia fiscal de 2009 y se dictan otras disposiciones

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren los artículos 76 y 77 delEstatuto Orgánico del Presupuesto, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 352 de la Constitución Política le otorga a la Ley Orgánica del Presupuesto la facultad de regular loconcerniente a la programación, aprobación, modificación y ejecución del Presupuesto General de la Nación;

Que el Congreso de la República en virtud del artículo 349 de la Constitución Política expidió la Ley 1260 del 23de diciembre de 2008 por la cual se decreta el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2009,el cual se liquidó por medio del Decreto 4841 del 24 de diciembre de 2008;

Que de conformidad con los artículos 76 y 77 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, en cualquier mes del añofiscal, el Gobierno Nacional, previo concepto del Consejo de Ministros, podrá reducir o aplazar total oparcialmente, las apropiaciones presupuestales, entre otros, cuando la coherencia macroeconómica así lo exija,cuando se estimare que los recaudos del año puedan ser inferiores al total de los gastos y obligaciones contraídaso cuando no se perfeccionen los recursos del crédito autorizados. En tales casos el Gobierno podrá prohibir osometer a condiciones especiales la asunción de nuevos compromisos y obligaciones;

Que teniendo en cuenta la difícil situación por la que atraviesa la economía internacional y sus posiblesrepercusiones sobre la economía colombiana, especialmente en materia de crecimiento y, por esta vía sobre elcomportamiento de los ingresos tributarios, lo cual puede tener efectos sobre la situación de las finanzas públicasdel país, se hace indispensable realizar el aplazamiento de algunas apropiaciones de la presente vigencia fiscal.Ello con el fin de mantener la coherencia macroeconómica y la confianza en la economía colombiana;

Que evaluadas las proyecciones de ingresos tributarios para el año 2009 por parte del Ministerio de Hacienda yCrédito Público, los ingresos que se esperan percibir no son suficientes para financiar los gastos autorizados en laley anual del presupuesto para la vigencia fiscal de 2009;

Que el aplazamiento de las apropiaciones presupuestales se efectuó en forma razonable y proporcionada,respetando la autonomía presupuestal de las otras ramas del poder público y entidades autónomas;

Que el Consejo de Ministros el 2 de enero de 2009 autorizó el aplazamiento total o parcial de algunasapropiaciones presupuestalesde los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, y facultó alConsejo Superior de Política Fiscal-CONFIS, para emitir concepto previo de que trata el artículo 76 del EstatutoOrgánico del Presupuesto, en el evento en que nuevas circunstancias permitan modificar o levantar elaplazamiento total o parcialmente.

DECRETA:

Artículo 1°. Aplazar el Presupuesto de Gastos para la vigencia fiscal de 2009, en la suma de TRES BILLONESVEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MILOCHOCIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA LEGAL ($3.024.769.141.890), según el siguiente detalle:

O·" (14"., J \jDecreto No. de _ Hoja No. _ de_

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

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APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA SUBC OBJG ORD REC CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTALPROG SUBP PROY SPRY NACIONAL PROPIOS

SECCION: 0101

CONGRESO DE LA REPUBLlCA "

TOTAL 3,603.641,324 3,603,641,324

SECCION: 0201

PRESIDENCIA DE LA REPUBLlCA

TOTAL 30,152,826,734 30,152,826,734

A. FUNCIONAMIENTO 20,862,586,734 20,862,586,734

UNIDAD: 020101

GESTlON GENERAL 20,862,586,734 20,862,586,734

2 GASTOS GENERALES 723,789,334 723,789,334

2 O 3 [MPUESTOS y MULTAS 14,024,800 14,024,800

10 RECURSOS CORRIENTES 14,024,800 14,024,800

2 O 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 709,764,534 709,764,534

10 RECURSOS CORRIENTES 709,764,534 709,764,534

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20,138,797,400 20,138,797,400

3 I TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR 20,048,573,400 20,048,573,400PRIVADO

3 I I PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON 20,048,573,400 20,048,573,400EL SECTOR PRIVADO

3 I I 11 FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ ( 15,000,000,000 15,000,000,000LEY 368 / 97 )

10 RECURSOS CORRIENTES 15,000,000,000 15,000,000,000

3 [ [ 18 PLAN DE PROMOCION DE COLOMBIA EN EL EXTERIOR 48,573,400 48,573,400

10 RECURSOS CORRIENTES 48,573,400 48,573,400

3 I 1 28 PROGRAMA DE REINTEGRACION SOCIAL y ECONOM[CA 5,000,000,000 5,000,000,000(LEY 418/97 Y DECRETO 3043 DE 2006).

10 RECURSOS CORRIENTES 5,000,000,000 5,000,000,000

3 6 OTRAS TRANSFERENC[AS 90,224,000 90,224,000

3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS 90,224,000 90,224,000CORRIENTES

3 6 3 20 OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO DGPPN 35,884,000 35,884,000

10 RECURSOS CORRIENTES 35,884,000 35,884,000

3 6 3 69 TRANSFERENCIAS PARA LA ESTRATEGIA DE DlFUSION 54,340,000 54,340,000DE LA GESTION GUBERNAMENTAL PARA ELDESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO

10 RECURSOS CORRIENTES 54,340,000 54,340,000

C. INVERSION 9,290,240,000 9,290,240,000

UNIDAD: 020101

GESTION GENERAL 9,290,240,000 9,290,240,000

520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION 9,290,240,000 9,290,240,000INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIONDEL ESTADO

520 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 9,290,240,000 9,290,240,000

520 [000 43 IMPLANTACION DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA 9,290,240,000 9,290,240,000PAZ. LEY 368/97

10 RECURSOS CORRIENTES 9,290,240,000 9,290,240,000

1

Decreto No. ~ de _ Hoja No, _ de_

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

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CTA SUBC OBJG ORDPROG SUBP PROY SPRY

REC CONCEPTO APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 0210

AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL y LA COOPERACION INTERNACIONAL-ACCION SOCIAL -

TOTAL 117,976,850,200

A. FUNCIONAMIENTO 9,304,850,200

GASTOS GENERALES 552,170,200

2 o IMPUESTOS y MULTAS 3,594,800

10 RECURSOS CORRIENTES 3,594,800

2 o 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 548,575,400

10 RECURSOS CORRIENTES 548,575,400

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,752,680,000

4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 60,000,000

4 OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 60,000,000

4 FONDO DE COOPERACION y ASISTENCIA 60,000,000INTERNACIONAL (LEY 318 DE 1996)

10 RECURSOS CORRIENTES 60,000,000

OTRAS TRANSFERENCIAS 8,692,680,000

6 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 52,680,000

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 52,680,000

lO RECURSOS CORRIENTES 52,680,000

6 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS 8,640,000,000CORRIENTES

12 FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICT[MAS 320,000,000(ART.54 LEY 975 DE 2005)

10 RECURSOS CORRIENTES 320,000,000

6 20 OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO DGPPN 8,000,000,000

10 RECURSOS CORRIENTES 8,000,000,000

3 62 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMISION NACIONAL 320,000,000DE REPARACION Y RECONCILlACION

10 RECURSOS CORRIENTES 320,000,000

C. INVERSION 108,672,000,000

530 ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION 108,672,000,000INSTlTUCIONAL PARA APOYO A LA GESTlON DELESTADO

530 1000 INTERSUBSECTORlAL GOBIERNO 108,672,000,000

530 1000 IMPLANT ACION DE LA ESTRA TEGlA DE 1,000,000,000FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DESARROLLOSOCIAL DEL PLAN COLOMB[A - FIP

II OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,000,000,000

530 1000 11 [MPLEMENTACION - OBRAS PARA LA PAZ - FIP. [PREVIO 102,672,000,000CONCEPTO DNP]

lO RECURSOS CORRIENTES 102,672,000,000

530 1000 16 IMPLEMENTACION GENERACION DE INGRESOS Y 5,000,000,000PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA POBLACIONVULNERABLE NACIONAL - FIP

[1 OTROS RECURSOS DEL TESORO 5,000,000,000

SECCION: 0301

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE PLANEAC[ON

TOTAL 34,947,250,805

A. FUNCIONAMIENTO 336,480,000

117,976,850,200

9,304,850,200

552, [70,200

3,594,800

3,594,800

548,575,400

548,575,400

8,752,680,000

60,000,000

60,000,000

60,000,000

60,000,000

8,692,680,000

52,680,000

52,680,000

52,680,000

8,640,000,000

320,000,000

320,000,000

8,000,000,000

8,000,000,000

320,000,000

320,000,000

108,672,000,000

[08,672,000,000

108,672,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

102,672,000,000

102,672,000,000

5,000,000,000

5,000,000,000

34,947,250,805

336,480,000

DecretoNo._,-__ O_v_"'i _O_4_de _ Hoja No,_ de_

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

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APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA SUBC OBJG ORD REC CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTALPROG SUBP PROY SPRY NACIONAL PROPIOS

UNIDAD: 030101

GESTION GENERAL 336,480,000 336,480,000

2 GASTOS GENERALES 167,840,000 167,840,000

2 o 3 IMPUESTOS Y MULTAS 880,000 880,000

10 RECURSOS CORRIENTES 880,000 880,000

2 o 4 ADQUISICION DE BIENES y SERVICIOS 166,960,000 166,960,000

10 RECURSOS CORRIENTES 166,960,000 166,960,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 168,640,000 168,640,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 168,640,000 168,640,000

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 168,640,000 168,640,000

3 6 1 I SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 168,640,000 168,640,000

10 RECURSOS CORRIENTES 168,640,000 168,640,000

C. INVERSION 34,610,770,805 34,610,770,805

UNIDAD: 030101

GESTION GENERAL 34,610,770,805 34,610,770,805

112 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL 400,000,000 400,000,000SECTOR

112 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 400,000,000 400,000,000

112 1000 1 ADQUISICION DE PISOS PARA LA SEDE DEL DNP EN 400,000,000 400,000,000BOGOTA

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 400,000,000 400,000,000

221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 454,035,240 454,035,240MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOSADMINISTRATIVOS

221 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 454,035,240 454,035,240

221 1000 1 IMPLANTACION y DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE 454,035,240 454,035,240INFORMACION EN EL DEPARTAMENTO NACIONAL DEPLANEACION.

II OTROS RECURSOS DEL TESORO 454,035,240 454,035,240

510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION y CAPACITACION 528,897,600 528,897,600A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LAADMINISTRACION DEL ESTADO

510 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 528,897,600 528,897,600

510 1000 3 ASISTENCIA TECNICA PARA EL APOYO DE LA 528,897,600 528,897,600ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DEPLANEACION.

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 528,897,600 528,897,600

520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION 1,190,000,000 1,190,000,000INSTlTUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIONDEL ESTADO

520 903 MITIGACION 200,000,000 200,000,000

520 903 2 APOYO A LA SECRETARIA TECNICA DE LA COMISION 200,000,000 200,000,000NACIONAL DE COMPETITIVIDAD A NIVEL NACIONAL

II OTROS RECURSOS DEL TESORO 200,000,000 200,000,000

520 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 990,000,000 990,000,000

520 1000 26 RENOV ACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 220,000,000 220,000,000

II OTROS RECURSOS DEL TESORO 220,000,000 220,000,000

520 1000 35 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE APOYO AL 500,000,000 500,000,000PROCESO DE PRIVA TIZACION Y CONCESION ENINFRAESTRUCTURA PPCI TERCERA FASE A NIVELNACIONAL

14 PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA 500,000,000 500,000,000

520 1000 36 IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE MONITOREO, 270,000,000 270,000,000SEGUIMIENTO Y CONTROL INTEGRAL AL GASTO QUEEJECUTAN LAS ENTIDADES TERRITORIALES CONRECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DEPARTICIPACIONES A NIVEL NACIONAL

3

o ;'¡ t\ 4Vv' Hoja No. _ deDecreto No. de --

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

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APLAZAMIENTO. PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA SUBC OBJO ORD REC CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTAL

PROG SUBP PROY SPRY NACIONAL PROPIOS

10 RECURSOS CORRIENTES 270,000,000 270.000,000

530 ATENCION, CONTROL y ORGANIZACION 32,037,837,965 32,037,837,965

INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DELESTADO

530 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 32,037,837,965 32,037,837,965

530 1000 FORTALECIMIENTO DE LA INFORMAC[ON PUBLICA., 1,132,449,840 1,132,449,840SEGUIMIENTO Y EV ALUACION PARA LA GESTION PORRESULTADOS EN COLOMBIA

II OTROS RECURSOS DEL TESORO 132,449,840 132,449,840

14 PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA 1,000,000,000 1,000,000,000

530 1000 APOYO A LA GESTION DE LA RED JUNTOS - ARTICULO 30,905,388,125 30,905,388,12531 LEY DEL PND, NACIONAL

10 RECURSOS CORRIENTES 11,000,000,000 11,000,000,000

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 8,000,000,000 8,000,000,000

13 RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA 11,905,388,125 11,905,388,125AUTORIZACION

SECCION: 0320

INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGlA"FRANCISCO JOSE DE CALDAS" (COLCIENCIAS)

TOTAL 35,746,460,013 35,746,460,013

A. FUNCIONAMIENTO 18,798,333,633 18,798,333,633

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18,798,333,633 18,798,333,633

TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR 4,217,633 4,217,633PRlVADO

PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON 4,217,633 4,217,633EL SECTOR PRIVADO

CENTRO INTERNACIONAL DE FISICA (DECRETO 267 DE 2,456,702 2,456,7021984)

10 RECURSOS CORRIENTES 2,456,702 2,456,702

4 CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES 1,760,931 1,760,931MEDICAS. CIDEIM (DECRETO 0578 DE 1990)

10 RECURSOS CORRIENTES 1,760,931 1,760,931

4 TRANSFERENCIAS AL EXTERlOR 18,794,116,000· 18,794,116,000

4 ORGANISMOS INTERNACIONALES 18,794,116,000 18,794,116,000

4 123 CONVENIO PROGRAMA DE INVESTIGACION 18,794,116,000 18,794,116.000AGROPECUARIA ESTRATEGICA DE INTERES REGIONAL-FONTAGRO

10 RECURSOS CORRIENTES 18,794,116,000 18,794,116,000

C, [NVERSION 16,948,126,380 16,948,126,380

310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION 7,248,890,000 7,248,890,000DEL RECURSO HUMANO

310 705 EDUCACION SUPERlOR 110,000,000 110,000,000

310 705 AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE APOYO A 110,000,000 110,000,000LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO. SNCT.

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 110,000,000 110,000,000

310 [000 INTERSUBSECTORlAL GOBIERNO 7,138,890,000 7,138,890,000

310 1000 CAP ACIT ACION DE RECURSOS HUMANOS PARA LA 6,203,890,000 6,203,890,000INVESTIGACION.

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 6,203,890,000 6,203,890,000~~.

310 1000 4 IMPLANTACION DE UNA ESTRATEGIA PARA EL 440,000,000 440,000,000APROVECHAMIENTO DE JOVENES TALENTOS PARA LAINVESTIGACION.

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 440,000,000 440,000,000

Decreto No, O :¡ ti L de Hoja No, _ de _

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

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APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA SUBC OBJG ORD REC CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTALPROG SUBP PROY SPRY NACIONAL PROPIOS

310 1000 12 APOYO AL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA 495,000,000 495,000,000APROPIACION SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGIAy LA INNOV ACION - ASCTI- NIVEL NACIONAL

II OTROS RECURSOS DEL TESORO 495,000,000 495,000,000

410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA y ESTUDIOS 4,345,000,000 4,345,000,000

410 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 4,345,000,000 4,345,000,000

410 1000 APROVECHAMIENTO Y MOVILIDAD DE 110,000,000 110,000,000INVESTIGADORES NACIONALES Y EXTRANJEROS AINSTITUCIONES COLOMBIANAS.

II OTROS RECURSOS DEL TESORO 1]0,000,000 110,000,000

410 1000 11 INVESTlGACION CIENCIA y TECNOLOGlA 2,145,000,000 2,145,000,000FINANCIACION DE PROYECTOS Y APOYO AACTIVIDADES PRE Y POS PROYECTO.

II OTROS RECURSOS DEL TESORO 2,145,000,000 2,145,000,000

410 1000 108 APOYO FINANCIERO Y TECNICO AL FORTALECIMIENTO 1,430,000,000 1,430,000,000DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL SISTEMANACIONAL DE CIENCIA TECNOLOGlA E INNOV ACIONNACIONAL

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,430,000,000 1,430,000,000

410 1000 109 APOYO A LA INNOV ACION Y EL DESARROLLO 660,000,000 660,000,000PRODUCTIVO DE COLOMBIA

II OTROS RECURSOS DEL TESORO 660,000,000 660,000,000

520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION 1,354,236,380 1,354,236,380INSTlTUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIONDEL ESTADO

520 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 1,354,236,380 1,354,236,380

520 1000 ADMINISTRACION SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA Y 1,134,236,380 1,134,236,380TECNOLOGlA

I1 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,134,236,380 1,134,236,380

520 1000 IMPLANT ACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE 220,000,000 220,000,000INFORMACION NACIONAL Y TERRITORIAL.SNCT.

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 220,000,000 220,000,000

630 TRANSFERENCIAS 4,000,000,000 4,000,000,000

630 300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 4,000,000,000 4,000,000,000

630 300 APORTES AL FONDO DE INVESTIGACION EN 4,000,000,000 4,000,000,000SALUD,ARTICULO 42,LITERAL B, LEY 643 DE 2001

16 FONDOS ESPECIALES 4,000,000,000 4,000,000,000

SECCION: 0325

FONDO NACIONAL DE REGALIAS

TOTAL 93,347,320,000 93,347,320,000

A. FUNCIONAMIENTO 102,320,000 102,320,000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 102,320,000 102,320,000

2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 102,320,000 102,320,000

2 ORDEN NACIONAL 102,320,000 102,320,000

2 CUOTA DE AUDIT AJE CONTRANAL 102,320,000 102,320,000

16 FONDOS ESPECIALES 102,320,000 102,320,000

C. INVERSION 93,245,000,000 93,245,000,000

630 TRANSFERENCIAS 93,245,000,000 93,245,000,000

~630 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 93,245,000,000 93,245,000,000

630 1000 79 NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS - PRONE- 20,000,000,000 20,000,000,000(LEY 859 DE 2003) REGlON NACIONAL

16 FONDOS ESPECIALES 20,000,000,000 20,000,000,000

O" '4" , Hoja No, _ de_Decreto No, J J. de

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

* * *

APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA SUBC OBJO ORD REC CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTAL

PROG SUBP PROY SPRY NACIONAL PROPIOS

630 1000 80 SANEAMIENTO DE CARTERA HOSPITALARIA (ARTICULC 73,245,000,000 73,245,000,000

45, LEY 1151 DE 2007) REGlON NACIONAL

16 FONDOS ESPECIALES 73,245,000,000 73,245,000,000

SECCION: 0326

UNIDAD ADMINISTRA TIV A ESPECIAL DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL

TOTAL 148,000,000 148,000,000

A FUNCIONAMIENTO 148,000,000 148,000,000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 148,000,000 148,000,000

OTRAS TRANSFERENCIAS 148,000,000 J 48,000,000

6 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS 148,000,000 148,000,000

CORRIENTES

6 19 OTRAS TRANSFERENCIAS DISTRlBUCION PREVIO 148,000,000 148,000,000

CONCEPTO DGPPN

10 RECURSOS CORRIENTES 148,000,000 J 48,000,000

SECCION: 0401

DEP ARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DAN E)

TOTAL 10,753,111,600 10,753,111,600

A FUNCIONAMIENTO 2,769,11],600 2,769,111,600

UNIDAD: 040101

GESTION GENERAL 2,769,111,600 2,769,111,600

2 GASTOS GENERALES 61,111,600 61,111,600

2 O 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 61,111,600 61,111,600

10 RECURSOS CORRIENTES 61,111,600 61,111,600

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,708,000,000 2,708,000,000

OTRAS TRANSFERENCIAS 2,708,000,000 2,708,000,000

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 8,000,000 8,000,000

6 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 8,000,000 8,000,000

10 RECURSOS CORRIENTES 8,000,000 8,000,000

6 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS 2,700,000,000 2,700,000,000CORRIENTES

6 20 OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO DGPPN 2,700,000,000 2,700,000,000

10 RECURSOS CORRIENTES 2,700,000,000 2,700,000,000

C. INVERSION 7,984,000,000 7,984,000,000

UNIDAD: 040101

GESTION GENERAL 7,984,000,000 7,984,000,000

430 LEV ANT AMIENTO DE INFORMACION PARA 7,984,000,000 7,984,000,000

PROCESAMIENTO

430 1000 INTERSUBSECTORlAL GOBIERNO 7,984,000,000 7,984,000,000

430 1000 18 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA y 3,325,000,000 3,325,000,000ADMINISTRA TIV A PARA LA PRODUCCION y DIFUSIONDE LA INFORMACION BASICA NACIONAL

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 3,325,000,000 3,325,000,000 *430 1000 20 LEV ANT AMIENTO RECOPILACION y ACTUALIZACION 2,000,000,000 2,000,000,000

DE LA INFORMACION RELACIONADA CONPRODUCCION COMERCIO y SERVICIOS NACIONAL

II OTROS RECURSOS DEL TESORO 2,000,000,000 2,000,000,000

0"":4~ ¡-.

de Hoja No. _ de_Decreto No. vUContinuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

* * *

APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA SUBC OBJO ORD REC CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTALPRoa SUBP PROY SPRY NACIONAL PROPIOS

430 1000 22 LEV ANT AMIENTO RECOPILACION y ACTUALIZACION 1,159,000,000 1,159,000.000DE LA INFORMACION RELACIONADA CON PRECIOS ANIVEL NACIONAL

II OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,159,000,000 1,159.000,000

430 1000 25 LEV ANT AMIENTO RECOPILACION y ACTUALIZACION 500,000,000 500,000,000DE LA INFORMACION RELACIONADA CON DATOSESPACIALES A NIVEL NACIONAL

II OTROS RECURSOS DEL TESORO 500,000,000 500,000,000

430 1000 26 LEV ANT AMIENTO RECOPILACION y ACTUALIZACION 500,000,000 500,000,000DE LA INFORMACION RELACIONADA CON ASPECTOSCULTURALES y POLI TIC OS A NIVEL NACIONAL

II OTROS RECURSOS DEL TESORO 500,000,000 500,000,000

430 1000 28 LEVANTAMIENTO RECOPILACION y ACTUALIZACION 500,000,000 500,000,000DE INFORMACION RELACIONADA CON PLANIFICACIONy ARMONIZACION ESTADISTICA A NIVEL NACIONAL

II OTROS RECURSOS DEL TESORO 500,000,000 500,000,000

SECCION: 0402

FONDO ROTATORIO DEL DANE

TOTAL 1,000,000,000 1,000,000,000

C. INVERSION 1,000,000,000 1,000,000,000

310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA y CAPACiTACION 1,000,000,000 1,000,000,000DEL RECURSO HUMANO

310 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 1,000,000,000 1,000,000,000

310 1000 ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE 1,000,000,000 1,000,000,000PROPOSITOS MUL TIPLES

20 INGRESOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000

SECCION: 0403

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC

TOTAL 64,000,000 3,800,000,000 3,864,000,000

A. FUNCIONAMIENTO 64,000,000 64,000,000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 64,000,000 64,000,000

OTRAS TRANSFERENCIAS 64,000,000 64,000,000

6 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS 64,000,000 64,000,000CORRIENTES

20 OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO DGPPN 64,000,000 64,000,000

10 RECURSOS CORRIENTES 64,000,000 64,000,000

C. INVERSION 3,800,000,000 3,800,000,000

430 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA 3,800,000,000 3,800,000,000PROCESAMIENTO

430 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 3,800,000.000 3,800,000,000

430 1000 INVESTIGACION y PRESTACION DE SERVICIOS DE 3,800,000,000 3,800,000,000INFORMACION GEOGRAFICA

20 INGRESOS CORRIENTES 3,800,000,000 3,800,000,000

SECCION: 0501

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

TOTAL 85,508,000 85,508,000

Decreto No, OU04 de _ HojaNo, _ de_

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

* * *

APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA SUBC ·OBJG ORD REC CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTAL

PROG SUBP PROY SPRY NACIONAL PROPIOS

A FUNCIONAMIENTO 85,508,000 85,508,000

UNIDAD: 050101

GESTION GENERAL 85,508,000 85,508,000

2 GASTOS GENERALES 47,844,000 47,844,000

2 O 3 IMPUESTOS Y MULTAS 3,420,000 3,420,000

10 RECURSOS CORRIENTES 3,420,000 3,420,000

2 O 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 44,424,000 44,424,000

10 RECURSOS CORRIENTES 44,424,000 44,424,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 37,664,000 37,664,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 37,664,000 37,664,000

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 29,664,000 29,664,000

3 6 I 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 29,664,000 29,664,000

10 RECURSOS CORRIENTES 29,664,000 29,664,000

3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS 8,000,000 8,000,000

CORRIENTES

3 6 3 20 OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO DGPPN 8,000,000 8,000,000

10 RECURSOS CORRIENTES 8,000,000 8,000,000

SECCION: 0601

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD (DAS)

TOTAL 1,276,392,136 1,276,392,136

A FUNCIONAMIENTO 1,276,392,136 1,276,392,136

UNIDAD: 060101

GESTION GENERAL 1,276,392,136 1,276,392,136

2 GASTOS GENERALES 850,880,800 850,880,800

2 O 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 850,880,800 850,880,800

10 RECURSOS CORRIENTES 850,880,800 850,880,800

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 425,511,336 425,511,336

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION y SEGURIDAD SOCIAL 26,375,800 26,375,800

3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION y SEGURIDAD 26,375,800 26,375,800

SOCIAL

3 5 3 10 COMPENSACION POR MUERTE 14,922,600 14,922,600

10 RECURSOS CORRIENTES 14,922,600 14,922,600

3 5 3 39 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 11,453,200 11,453,200

10 RECURSOS CORRIENTES ll,453,200 11,453,200

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 399,135,536 399,135,536

3 6 I SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 399,135,536 399,135,536

3 6 1 I SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 399,135,536 399,135,536

10 RECURSOS CORRIENTES 399,135,536 399,135,536

SECCION: 0602

FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD

TOTAL 4,220,000,000 4,220,000,000

C. INVERSION 4,220,000,000 4,220,000,000

113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 1,000,000,000 1,000,000,000

INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

g

Decreto No. o O O 4 de ------- Hoja No, _ de_

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

* * *

APLAZAMIENTO. PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA SUBC OBJG ORD REC CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTAL

PROG SUBP PROY SPRY NACIONAL PROPIOS

113 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 1,000,000,000 1,000,000,000

113 101 1 AMPLIACION ADECUACION 1,000,000,000 1,000,000,000

,MANTENIMIENTO,CONSTRUCCION y ADQUISICION DESEDES Y PUESTOS OPERA TIVOS DEL DAS A NIVELNACIONAL

21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 1,000,000,000 1,000,000,000

211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 1,000,000,000 1,000,000,000

MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DELSECTOR

211 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 1,000,000,000 1,000,000,000

211 101 3 REPOSICION DEL PARQUE AUTOMOTOR EN AREAS 1,000,000,000 1,000,000,000

OPERA TlV AS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVODE SEGURIDAD.

20 INGRESOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000

212 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, 2,220,000,000 2,220,000,000

SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

212 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 2,220,000,000 2,220,000,000

212 101 I MANTENIMIENTO DE EQUIPOS OPERA TIVOS 2,220,000,000 2,220,000,000

ESPECIALIZADOS DEL DAS

21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 2,220,000,000 2,220,000,000

SECCION: 0901

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE LA ECONOMIA SOLIDARIA· DANSOCIAL

TOTAL 537,717,473 537,717,473

A. FUNCIONAMIENTO 36,807,609 36,807,609

UNIDAD: 090101

GESTION GENERAL 36,807,609 36,807,609

2 GASTOS GENERALES 35,900,991 35,900,991

2 o 3 IMPUESTOS Y MULTAS 490,363 490,363

10 RECURSOS CORRIENTES 490,363 490,363

2 O 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 35,410,628 35,410,628

10 RECURSOS CORRIENTES 35,410,628 35,410,628

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 906,618 906,618

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 906,618 906,618

3 6 I SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 906,618 906,618

3 6 I 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 906,618 906,6 J 8

10 RECURSOS CORRIENTES 906,6 I 8 906,618

C. INVERSION 500,909,864 500,909,864

UNIDAD: 090101

GESTlON GENERAL 500,909,864 500,909,864

310 DlVULGACION, ASISTENCIA TECNICA y CAPACITACION 374,009,864 374,009,864

DEL RECURSO HUMANO

310 1503 FORMAS ASOCIATIVAS y COOPERATIVAS 374,009,864 374,009,864

310 1503 I FORTALECIMIENTO y FOMENTO DEL SECTOR 260,609,864 260,609,864

SOLIDARIO EN COLOMBIA

10 RECURSOS CORRIENTES 260,609,864 260,609,864

310 1503 5 MEJORAMIENTO Y FORT.DE LOS 72,900,000 72,900,000

SEC.AGRI,AGROINDUST.,PECUARlAS,PESQUERAS yACUlCOLAS MEDIANTE LA PROMOCIONCAPACITACION,ASESORIA y ASISTENCIA TEC.YDESARROLLO DE ORG. DE ECONOMIA SOLIDARIA ANIVEL NACIONAL

10 RECURSOS CORRIENTES 72,900,000 72,900,000

9

Decreto No. G'J~4 de Hoja No. _ de_

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

* * *

APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA SUBC OBJG ORD REC CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTAL

PRoa SUBP PROY SPRY NACIONAL PROPIOS

310 1503 6 ACTUALIZACION DISENO E IMPLEMENTACION DE 40,500,000 40,500,000

HERRAMIENTAS DE EDUCACION EN y PARA LASOLIDARIDAD EN COLOMBIA

10 RECURSOS CORRIENTES 40,500,000 40,500,000

410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA y ESTUDIOS 40,500,000 40,500,000

410 1503 FORMAS ASOCIATIVAS y COOPERATIVAS 40,500,000 40,500,000

410 1503 ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y CONSOLIDACION DE 40,500,000 40,500,000

ESTADISTICAS DEL SECTOR SOLIDARIO EN COLOMBIA

10 RECURSOS CORRIENTES 40,500,000 40,500,000

520 ADMINISTRACION, CONTROL y ORGANIZACION 43,200,000 43,200,000

INSTlTUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIONDEL ESTADO

520 1503 FORMAS ASOCIA TIV AS y COOPERA TIV AS 43,200,000 43,200,000

520 1503 RECOPILACION VALORACION, ORGANIZACION, 43,200,000 43,200,000

CLASIFICACION E INVENTARIO DOCUMENTAL YTRANSFERENCIA DANSOCIAL V/S SUPERINTENDENCIADE ECONOMIA SOLIDARIA. REGlON BOGOTA D.C.

10 RECURSOS CORRIENTES 43,200,000 43,200,000

530 ATENCION, CONTROL y ORGANIZACION 43,200,000 43,200,000

INSTlTUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DELESTADO

530 1503 FORMAS ASOCIA TIV AS Y COOPERA TIV AS 43,200,000 43,200,000

530 1503 2 APLICACION CONSOLIDACION DE NUEVAS 43,200,000 43,200,000TECNOLOGlAS DE INFORMACION Y COMUNICACION ANIVEL NACIONAL -[PREVIO CONCEPTO DNP]

10 RECURSOS CORRIENTES 43,200,000 43,200,000

SECCION: 1101

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

TOTAL 89,540,000 89,540,000

A. FUNCIONAMIENTO 89,540,000 89,540,000

UNIDAD: 110101

GESTION GENERAL 89,540,000 89,540,000

2 GASTOS GENERALES 5,940,000 5,940,000

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 5,940,000 5,940,000

10 RECURSOS CORRIENTES 5,940,000 5,940,000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 83,600,000 83,600,000

6 OTRAS TRANSFERENCIAS 83,600,000 83,600,000

DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS 83,600,000 83,600,000

CORRIENTES

3 20 OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO DGPPN 83,600,000 83,600,000

10 RECURSOS CORRIENTES 83,600,000 83,600,000

SECCION: 1102

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

TOTAL 29,030,594,058 501,000,000 29,531,594,058

A. FUNCIONAMIENTO 28,039,594,058 28,039,594,058

~GASTOS GENERALES 1,267,024,906 1,267,024,906

O 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,267,024,906 1,267,024,906

10 RECURSOS CORRIENTES 1,267,024,906 1,267,024,906

10

Decreto No, o J e 4 de ------- Hoja No, _ de_

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

* * *

APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA SUBC OBJG ORDPROG SUBP PROY SPRY

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR

ORGANISMOS INTERNACIONALES

ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARALOS REFUGIADOS.ACNUR (LEY 13/45 Y 35/61)

10 RECURSOS CORRIENTES

ASOCIACION LATINOAMERICANA DEINTEGRACION.ALADL (LEY 45/81)

10 RECURSOS CORRIENTES

CENTRO DE INFORMACION DE LAS NACIONES UNIDAS.CINU: (LEY 13/45)

10 RECURSOS CORRIENTES

CENTRO DE LAS NACIONES UNIDAS PARAASENTAMIENTOS URBANOS.HABITAT. (LEY 13/45)

10 RECURSOS CORRIENTES

CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS PARA LACONSERVACION Y RESTAURACION DE LOS BIENESCULTURALES. UNESCO.ICCROM. (LEY 8/47)

10 RECURSOS CORRJENTES

CENTRO LATINOAMERICANO DE FISICA.OLAF. (LEY10/70)

10 RECURSOS CORRIENTES

CENTRO REGIONAL DE LA ONU PARA LA PAZ, ELDESARME Y EL DESARROLLO DE AMERICA LATINA.(LEY 13/45)

10 RECURSOS CORRIENTES

CENTRO REGIONAL PARA EL FOMENTO DEL LIBRO ENAMERICA LATINA Y EL CARlBE.CERLALC. (LEY 65/86)

10 RECURSOS CORRIENTES

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA.CEPAL. (LEY 13/45)

10 RECURSOS CORRIENTES

COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR.CPPS. (LEY7/80)

10 RECURSOS CORRIENTES

COMlTE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA.CONTRIBUCION ORDINARIA. CICR. (LEY5/60)

10 RECURSOS CORRIENTES

FONDO CONVENIO VIENA PROTECCION CAPA DEOZONO. (LEY 30/90)

10 RECURSOS CORRIENTES

18 FONDO DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICAEN DERECHOS HUMANOS. (LEY 13/45)

10 RECURSOS CORRIENTES

FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA.UNICEF. (LEY 13/45)

10 RECURSOS CORRIENTES

FONDO DE PATRIMONIO MUNDIAL. (LEY 45/83).

10 RECURSOS CORRIENTES

FONDO DE POBLACION DE LA ONU. UNFPA. (LEY 13/45)

10 RECURSOS CORRIENTES

FONDO FIDUCIARIO PARA EL PROGRAMA AMBIENTALDEL CARIBE. (LEY 13/45)

10 RECURSOS CORRIENTES

FONDO FIDUCIARIO PARA EL PLAN DE ACCION DELPACIFICO SUDESTE. (LEY 13/45)

10 RECURSOS CORRIENTES

APORTE RECURSOS TOTALNACIONAL PROPIOS

26,772,569,152 26,772,569,152

26,223,659,765 26,223,659,765

26,223,659,765 26,223,659,765

51,719,500 51,719,500

51,719,500 51,719,500

801,695,694 801,695,694

801,695,694 801,695,694

165,502,400 165,502,400

165,502,400 165,502,400

24,825,360 24,825,360

24,825,360 24,825,360

12,626,604 12,626,604

12,626,604 12,626,604

20,687,800 20,687,800

20,687,800 20,687,800

5,171,950 5,171,950

5,171,950 5,171,950

78,253,672 78,253,672

78,253,672 78,253,672

88,957,540 88,957,540

88,957,540 88,957,540

373,754,070 373,754,070

373,754,070 373,754,070

310,317,000 310,317,000

310,317,000 310,317,000

1,779,151 1,779,151

1,779,151 1,779,151

20,687,800 20,687,800

20,687,800 20,687,800

827,512,000 827,512,000

827,512,000 827,512,000

6,626,302 6,626,302

6,626,302 6,626,302

82,751,200 82,751,200

82,751,200 82,751,200

39,176,487 39,176,487

39,176,487 39,176,487

89,938,142 89,938,142

89,938,142 89,938,142

11

CONCEPTOREC

9

14

II

10

20

17

23

21

19

24

13

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

Decreto No. OJ04de _ Hoja No, _ de _

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

* * *

APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA SUBC OBJO ORD REC CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTALPROO SUBP PROY SPRY NACIONAL PROPIOS

4 25 FONDO GENERAL DEL ORGANISMO DE OBRAS 5,171,950 5,171,950PUBLICAS Y SOCORRO DE LAS NACIONES UNIDAS PARAREFUGIADOS PALESTINOS. UNRW A. OOPS. (LEY 13/45)

lO RECURSOS CORRIENTES 5,171,950 5,171,950

4 27 INSTITUTO INDlGENIST A INTERAMERICANO. 111.(LEY 20,687,800 20,687,800123/43)

10 RECURSOS CORRIENTES 20,687,800 20,687,800

4 28 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA 459,258,816 459,258,816LA AGRICULTURA. llCA. (LEY 72/79)

10 RECURSOS CORRIENTES 459,258,816 459,258,816

4 29 INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA UNIFICACION 38,685,487 38,685,487DEL DERECHO PRIVADO. UNIDROIT. (LEY 32/92)

lO RECURSOS CORRIENTES 38,685,487 38,685,487

4 30 INSTITUTO lTALO LATINOAMERICANO DE ROMA. llLA. 30,456,579 30,456,579(LEY 17/67)

10 RECURSOS CORRIENTES 30,456,579 30,456,579

4 31 INSTITUTO LATINOAMERICANO DE PLANIFICACION 165,502,400 165,502,400ECONOMICA Y SOCIAL ILPES. (LEY 13/45)

10 RECURSOS CORRIENTES 165,502,400 165,502,400

32 INSTITUTO PANAMERlCANO DE GEOGRAFIA E 14,845,565 14,845,565HISTORIA. IPGH. (LEY l/51)

lO RECURSOS CORRIENTES 14,845,565 14,845,565

4 33 INSTITUTO PARA LA INTEGRACION DE AMERICA 113,782,900 113,782,900LATINA. INTAL. (LEY 102/59)

10 RECURSOS CORRIENTES 113,782,900 113,782,900

4 34 NACIONES UNIDAS PARA TODAS LAS OPERACIONES DE 4,778,881,800 4,778,881,800MANTENIMIENTO DE LA PAZ. OMP. (LEY 13/45)

10 RECURSOS CORRIENTES 4,778,881,800 4,778,881,800

4 36 ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS OEA. 1,374,704,310 1,374,704,310FONDO REGULAR. (LEY l/51, LEY 77/86)

10 RECURSOS CORRIENTES 1,374,704,310 1,374,704,310

4 37 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS. ONU. (LEY 3,973,021,651 3,973,021,65113/45)

10 RECURSOS CORRIENTES 3,973,021,651 3,973,021,651

4 38 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 193,126,819 193,126,819DESARROLLO INDUSTRIAL. ONUDI. (LEY 46/80)

lO RECURSOS CORRIENTES 193,126,819 193,126,819

4 39 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 1,117,739,319 1,117,739,319AGRICULTURA Y LA ALlMENT ACION. APORTECONVENIO INTERNACIONAL. FAO. (LEY 181/48)

lO RECURSOS CORRIENTES 1,117,739,3]9 1,117,739,319

4 40 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 2,068,780 2,068,780AGRICULTURA Y LA ALlMENTACION. APORTE MISIONBOGOTA. FAO. (LEY 181/48)

lO RECURSOS CORRIENTES 2,068,780 2,068,780

4 41 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 829,929,789 829,929,789EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA. UNESCO.(LEY 8/47)

]0 RECURSOS CORRIENTES 829,929,789 829,929,789

4 42 ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS 88,938,92] 88,938,921MIGRACIONES. APORTE ADMINISTRACION. OlM. (LEY13/61 Y LEY 50/88)

lO RECURSOS CORRIENTES 88,938,921 88,938,921

4 43 ORGANIZACION INTERNACIONAL DE ENERGIA 918,368,205 918,368,205ATOMICA. OIEA. (LEY 16/60) ,~

10 RECURSOS CORRIENTES 918,368,205 918,368,205

4 44 ORGANIZACION INTERNACIONAL DE POLlCIA ]78,523,30 1 178,523,30 ICRIMINAL. INTERPOL. (D.L.3169/68 Y D.L. 1717/60)

lO RECURSOS CORRIENTES 178,523,30 I 178,523,30 I

12

Decreto No, 0004 de _ Hoja No, _ de _

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

* * *

APLAZAMIENTO· PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA SUBC OBJG ORD REC CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTALPROG SUBP PROY SPRY NACIONAL PROPIOS

3 4 1 46 ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS 45,513,160 45,513,160MIGRACIONES. CONTRlBUCION OPERACIONES. OIM.(LEY 13/6 I Y LEY 50/88)

10 RECURSOS CORRIENTES 45,513,160 45,513,160

3 4 I 47 ORGANIZACION LA TINOAMERlCANA DE ENERGIA. 77,242,039 77,242,039OLADE. (LEY 6/76)

10 RECURSOS CORRIENTES 77,242,039 77,242,039

3 4 1 48 ORGANIZACION MARlTIMA INTERNACIONAL.OMi.(LEY 26,376,945 26,376,9456/74 Y LEY 45/94)

10 RECURSOS CORRIENTES 26,376,945 26,376,945

3 4 I 49 ORGANIZACION METEREOLOGICA MUNDIAL. OMM. 74,776,053 74,776,053(LEY 36/61)

10 RECURSOS CORRIENTES 74,776,053 74,776,053

3 4 1 50 ORGANIZAC10N MUNDIAL DE LA SALUD. OMS. (LEY 1,008,819,879 1,008,819,87919/59)

10 RECURSOS CORRIENTES 1,008,8 I 9,879 1,008,819,879

3 4 I 51 ORGANIZACION PANAMERlCANA DE LA SALUD.OPS. 1,750,829,202 1,750,829,202(LEY 51/31)

10 RECURSOS CORRIENTES 1,750,829,202 1,750,829,202

3 4 I 53 ORGANIZACION PARA LA PROSCRIPCION DE LAS 33,514,236 33,514,236ARMAS NUCLEARES EN AMERlCA LATINA. OPANAL.(LEY 45171)

10 RECURSOS CORRIENTES 33,514,236 33,514,236

3 4 1 54 PARLAMENTO ANDINO. (LEY 94/85) 103,439,000 103,439,000

10 RECURSOS CORRIENTES 103,439,000 103,439,000

3 4 I 55 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 724,073,000 724,073,000DESARROLLO. CONTRIBUCION VOLUNTARlA. PNUD.(LEY 13/45)

10 RECURSOS CORRIENTES 724,073,000 724,073,000

3 4 1 56 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 413,756,000 413,756,000DESARROLLO OFICINA DE BOGOT A. PNUD. (LEY 13/45)

10 RECURSOS CORRIENTES 413,756,000 413,756,000

3 4 1 57 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO 82,751,200 82,751,200AMBIENTE. PNUMA. (LEY 13/45)

10 RECURSOS CORRIENTES 82,751,200 82,751,200

3 4 1 58 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS. PMA. (LEY 13/45) 31,031,700 31,031,700

10 RECURSOS CORRIENTES 31,031,700 31,031,700

3 4 I 59 SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO. SELA. (LEY 271,136,893 271,136,89315/79)

10 RECURSOS CORRIENTES 271,136,893 271,136,893

3 4 I 60 SUBCOMISION REGIONAL PARA EL CARlBE Y REGIONES 34,178,749 34,178,749ADY ACENTES. IOCARlBE. (LEY 76/88)

10 RECURSOS CORRIENTES 34,178,749 34,178,749

3 4 I 62 UNION POSTAL DE LAS AMERICAS, ESPANA Y 200,936,464 200,936,464PORTUGAL. UPAEP. (LEYES 60/73 Y 50/77)

10 RECURSOS CORRIENTES 200,936,464 200,936,464

3 4 1 63 UNI0N POSTAL UNIVERSAL. UPU. (LEY 19/78) 130,333,140 130,333,140

10 RECURSOS CORRIENTES 130,333,140 130,333,140

3 4 I 64 COMISION PREPARATORIA DE LA ORGANIZACION PARA 144,814,600 144,814,600LA PROHIBICION DE ARMAS QUIMICAS. OPAQ. (LEY13/45)

10 RECURSOS CORRIENTES 144,814,600 144,814,600

3 4 1 65 CUOTA CONCORDATARlA. (LEY 20/74) 28,000,000 28,000,000

10 RECURSOS CORRIENTES 28,000,000 28,000,000

3 4 I 68 UNION LATINA (LEY 136/85) 51,454,696 51,454,696

10 RECURSOS CORRIENTES 51,454,696 51,454,696

3 4 1 69 DOP· ONUDI· OFICINA BOGOT A CONTRIBUCION 124, I26,800 124, I26,800VOLUNTARlA. (LEY 46/80)

13

00C4Decreto No, de _ HojaNo, _ de_

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

* * *

APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA SUBC OBJO ORD REC CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTALPROG SUBP PROY SPRY NACIONAL PROPIOS

10 RECURSOS CORRIENTES 124,126,800 124,126,800

3 4 70 TRIBUNAL INTENACIONAL PARA EL ENJUICIAMIENTO 202,740,440 202,740,440DE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES DE LASVIOLACIONES GRAVES DEL DERECHO INTERNACIONALHUMANITARIO, COMETIDAS EN EL TERRITORIO DE LAEX YUGOSLAVIA DESDE 199i.(LEY 13/45)

10 RECURSOS CORRIENTES 202,740,440 202,740,440

71 TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA EL 164,339,746 164,339,746ENJUICIAMIENTO DE LOS PRESUNTOS RESPONSABLESDEL GENOCIDIO Y OTRAS VIOLACIONES GRAVES DELDERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, COMETIDOSEN EL TERRITORIO DE RW ANDA Y DE LOSCIUDADANOS RWANDESES PRESUNTAMENTERESPONSABLES

10 RECURSOS CORRIENTES 164,339,746 164,339,746

4 75 ASOCIACION DE ESTADOS DEL CARIBE. AEe. (LEY 383,411,818 383,411,818216/95)

10 RECURSOS CORRIENTES 383,411,818 383,411,818

4 79 INSTITUTO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION Y 4,137,560 4,137,560CAPACITACION PARA LA PROMOC10N DE LA MUJER.INSTRAW. (LEY 13/45)

10 RECURSOS CORRIENTES 4,137,560 4,137,560

3 4 80 ORGAN1ZACION MUNDIAL DEL COMERCIO. OMe. (LEY 722,656,287 722,656,287170/94)

10 RECURSOS CORRIENTES 722,656,287 722,656,287

4 81 FONDO FIDUCIARIO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA 2,068,780 2,068,780EL ENVEJECIMIENTO. (LEY 13/45)

!O RECURSOS CORRIENTES 2,068,780 2,068,780

4 83 CONVENCION PARA LA PROHIBICION DEL 1,582,617 1,582,617DESARROLLO, LA PRODUCCION Y ELALMACENACIMIENTO DE ARMAS BACTERIOLOGICAS YTOXINAS Y SOBRE DESTRUCCION. BCW - LEY 13/45

10 RECURSOS CORRIENTES 1,582,617 1,582,617

4 84 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 165,502,400 165,502,400FISCALlZACION INTERNACIONAL DE LAS DROGAS.PNUFID. (LEY 13/45)

10 RECURSOS CORRIENTES 165,502,400 165,502,400

4 86 CENTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LOS PAISES NO 20,687,800 20,687,800ALINEADOS Y OTROS PAISES EN DESARROLLO. (LEY357/97)

10 RECURSOS CORRIENTES 20,687,800 20,687,800

4 87 CORTE PERMANENTE DE ARBITRAJE.CP A (LEY 251/95) 10,157,387 10,]57,387

10 RECURSOS CORRIENTES 10,157,387 10,157,387

4 88 COMISION INTERNACIONAL HUMANITARlACIH. (LEY 1,096,453 1,096,45311/92 Y LEY 171/94)

10 RECURSOS CORRIENTES 1,096,453 1,096,453

4 92 FONDO ESPECIAL MUL TILA TERAL DEL CONSEJO 182,987,729 182,987,729INTERAMERICANO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL-FEMCIDI. (LEY l/51, LEY 215/95)

10 RECURSOS CORRIENTES 182,987,729 182,987,729

4 93 FONDO DE CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS DE LAS 2,068,780 2,068,780NACIONES UNIDAS PARA LOS IMPEDIDOS. (LEY 13/45)

10 RECURSOS CORRIENTES 2,068,780 2,068,780

4 94 TRATADO SOBRE LA NO PROLlFERACION DE LAS 19,849,944 19,849,944ARMAS NUCLEARES. TNP. (LEY 114/85)

10 RECURSOS CORRIENTES 19,849,944 19,849,944

4 97 ORGANIZACION INTERNACIONAL HIDROGRAF1CA OIH. 24,729,038 24,729,038,~,(LEY 408/97)

10 RECURSOS CORRIENTES 24,729,038 24,729,038

3 4 99 COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 258,614,050 258,614,050CEPAL. OFICINA BOGOTA (LEY 13/45)

10 RECURSOS CORRIENTES 258,6]4,050 258,614,050

14

Decreto No. O,' "'4.u LJde Hoja No. _ de_

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

* * *

CTA SUBC OBJG ORDPRoa SUBP PROY SPRY

REC CONCEPTO APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3

221

221

221

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

1000

1000

100

101

102

103

104

105

107

109

112

113

116

117

125

126

19

CONVENCION MARCO DE LAS NACIONES UNIDASSOBRE CAMBIO CLlMATICO.(LEY 164/94)

lO RECURSOS CORRIENTES

CONVENIO RELATIVO A LOS HUMEDALES DEIMPORTANCIA INTERNACIONAL ESPECIALMENTECOMO HABITATDE AVES ACUATICAS. (LEY 357/97)

10 RECURSOS CORRIENTES

CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LADESERTIZACION.UNCLD, (LEY 461/98)

10 RECURSOS CORRIENTES

CONVENCION DE BASILEA (LEY 253/96)

lO RECURSOS CORRIENTES

CONVENCION MINAS ANTIPERSONALES. (LEY 554 DE2000)

10 RECURSOS CORRIENTES

PROTOCOLO DE ENMIENDA AL TRATADO DECOOPERACION AMAZONICA - LEY 690/01

10 RECURSOS CORRIENTES

CORTE PENAL INTERNACIONALCPI. (LEY 742 DE 2002)

10 RECURSOS CORRIENTES

BURO INTERNACIONAL DE EXPOSICIONES (LEY 52/1930)

10 RECURSOS CORRIENTES

ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS OEA GRlC.CUMBRE DE LAS AMERICAS. LEY 1/51

10 RECURSOS CORRIENTES

CENTRO MUNDIAL DE INVESTIGACION YCAPACITACION PARA LA SOLUCION DE CONFLICTOS.LEY 439/98

10 RECURSOS CORRIENTES

PROTOCOLO DE KYOTO DE LA CONVENCION MARCODE LAS NACIONES UNIDAS. LEY 629/2000 Y DECRETO1546/2005

10 RECURSOS CORRIENTES

CONVENCION PARA CIERTAS ARMASCONVENCIONALES.CCW. LEY 469/98

10 RECURSOS CORRIENTES

PLAN PUEBLA PANAMA (PPP). ART 224 CONSTITUCIONPOLlTICA

10 RECURSOS CORRIENTES

GRUPO DE ACCION FINANCIERA CONTRA EL LA VADODE ACTIVOS - GAFISUD. (LEY 1186 DE 2008)

10 RECURSOS CORRIENTES

OTRAS TRANSFERENCIAS

DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIASCORRIENTES

OTRAS TRANSFERENCIAS DISTRlBUCION PREVIOCONCEPTO DGPPN

10 RECURSOS CORRIENTES

C. INVERSION

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS,MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOSADMINISTRATIVOS

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

ADQUISICION Y REPOSICION DE HARDWARE YSOFTW ARE PARA LA CANCILLERlA

10 RECURSOS CORRIENTES

21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA

33,460,448

33,460,448

1,011,957

1,011,957

24,920,499

24,920,499

11,384,496

11.384,496

1,640,543

1,640,543

377,213,070

377,213,070

554,513,722

554,513,722

10,372,668

10,372,668

20,687,800

20,687,800

206,878,000

206,878,000

21,715,984

21,715,984

3,502,382

3,502,382

81,923,688

81,923,688

45,022,859

45,022,859

548,909,387

548,909,387

548,909,387

548,909,387

991,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

501,000,000

250,000,000

250,000,000

250,000,000

250,000,000

33,460,448

33,460,448

1,011,957

1,011,957

24,920,499

24,920,499

11,384,496

11.384,496

1,640,543

1,640.543

377,213,070

377,213,070

554,513,722

554,513,722

10,372,668

10,372,668

20,687,800

20,687,800

206,878,000

206,878,000

21,715,984

21,715,984

3,502,382

3,502,382

81,923,688

81,923,688

45,022,859

45,022,859

548,909,387

548,909,387

548,909,387

548,909,387

1,492,000,000

750,000,000

750,000,000

750,000,000

500,000,000

250,000,000

15

Decreto No. OJG4 de Hoja No. _ de_

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACiON

* * *

CTA SUBC OBJG OROPROG SUBP PROY SPRY

REC CONCEPTO APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

530

530

530

2

2

3

3

3

1002

1002

oo

o

o

2

2

2

2

3

2

29

30

31

33

34

48

lO

ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACIONINSTlTUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DELESTADO

RELACIONES EXTERIORES

PROMOCION DE COLOMBIA EN EL EXTERIOR

lO RECURSOS CORRIENTES

21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA

SECCION: 1301

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

TOTAL

A. FUNCIONAMIENTO

UNIDAD: 130101

GESTION GENERAL

GASTOS DE PERSONAL

SERVICiOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA

OTROS GASTOS PERSONALES (DISTRIBUCION PREVIOCONCEPTO DGPPN)

10 RECURSOS CORRIENTES

GASTOS GENERALES

IMPUESTOS Y MULTAS

10 RECURSOS CORRIENTES

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

10 RECURSOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO

ORDEN NACIONAL

PROGRAMA DE PROTECCION A PERSONAS QUE SEENCUENTRAN EN SITUACION DE RIESGO CONTRA SUVIDA, INTEGRIDAD, SEGURIDAD O LIBERTAD, PORCAUSAS RELACIONADAS CON LA VIOLENCIA ENCOLOMBIA

lO RECURSOS CORRIENTES

PROGRAMAS DE MODERNlZACION DEL ESTADO

10 RECURSOS CORRIENTES

PROVISION PARA EL PROCESO ELECTORAL

10 RECURSOS CORRIENTES

RECURSOS PARA GARANTIZAR DERECHOS DE LOSPROCESADOS, DERECHOS HUMANOS Y NORMAS DELDERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO PARADISTRIBUIR

lO RECURSOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS PARA GARANTIZAR NEGOCIACIONESDE DESMOVILIZACION DENTRO DEL PROCESO DE PAZY OTROS GASTOS RELACIONADOS CON LA LEY DEJUSTICIA Y PAZ

10 RECURSOS CORRIENTES

TRANSFERIR A CAPRECOM, DECRETO 4602 DE 2008

lO RECURSOS CORRIENTES

EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO FINANCIERAS

OBLIGACIONES LABORALES DEL INSTITUTO DESEGUROS SOCIALES -ISS Y EMPRESAS SOCIALES DELESTADO - DECRETO 1750 DE 2003, EN LIQUIDACION

491,000,000

491,000,000

491,000,000

491,000,000

433,380,042,107

379,663,709,342

379,663,709,342

25,000,000,000

25,000,000,000

25,000,000,000

25,000,000,000

1,122,240,000

4,948,000

4,948,000

1,117,292,000

1,117,292,000

200,031,545,342

98,596,560,000

44,352,640,000

30,000,000,000

30,000,000,000

1,058,640,000

1,058,640,000

418,000,000

418,000,000

10,816,000,000

10,816,000,000

2,000,000,000

2,000,000,000

60,000,000

60,000,000

50,000,000,000

50,000,000,000

251,000,000

251,000,000

251,000,000

251,000,000

742,000,000

742,000,000

742,000,000

491,000,000

251,000,000

433,380,042,107

379,663,709,342

379,663,709,342

25,000,000,000

25,000,000,000

25,000,000,000

25,000,000,000

1,122,240,000

4,948,000

4,948,000

1,117,292,000

1,I 17,292,000

200,03 I ,545,342

98,596,560,000

44,352,640,000

30,000,000,000

30,000,000,000

1,058,640,000

1,058,640,000

418,000,000

418,000,000

10,8 I6,000,000

10,816,000,000

2,000,000,000

2,000,000,000

60,000,000

60,000,000

50,000,000,000

50,000,000,000

16

Decreto No, 00U4 de _ Hoja No, _ de_

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

* * *

APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA SUBC OBJG ORO REC CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTAL

PROG SUBP PROY SPRY NACIONAL PROPIOS

10 RECURSOS CORRIENTES 50,000,000,000 50,000,000,000

EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES FINANCIERAS 2,147,880,000 2,147,880,000

2 COSTOS Y COMISIONES POR GESTION DE ENAJENACION 21,640,000 21,640,000DE INSTITUCIONES FINANCIERAS -FOGAFIN

lO RECURSOS CORRIENTES 21,640,000 21,640,000

PARA ASEGURAR VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO, 1,881,000,000 1,881,000,000MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DENTRO DELTERRITORIO NACIONAL Y VEHICULOS PARTICULARESQUE TRANSITEN POR CARRETERAS NACIONALES,CONTRA ACTOS TERRORISTAS.

10 RECURSOS CORRIENTES 1,881,000,000 1,881,000,000

PROGRAMA DE SEGUROS PARA EL SECTOR 245,240,000 245,240,000

EXPORTADOR

10 RECURSOS CORRIENTES 245,240,000 245,240,000

3 2 4 DEP AR TAMENTOS 1,071,960,000 1,071,960,000

2 4 DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, 1,057,240,000 1,057,240,000PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA (LEY lA DE 1972)

lO RECURSOS CORRIENTES 1,057,240,000 1,057,240,000

4 17 REGALIAS DERIVADAS DE LA EXPLOT ACION DE SAL 14,720,000 14,720,000-CONTRATO IFI -CONCESION SALINAS PARATRANSFERIR A LOS DEPARTAMENTOS PRODUCTORES

lO RECURSOS CORRIENTES 14,720,000 14,720,000

2 7 MUNICIPIOS 1,024,080,000 1,024,080,000

2 4 RECURSOS A LOS MUNICIPIOS CON RESGUARDOS 979,920,000 979,920,000lNDIGENAS ARTICULO 24 LEY 44 DE 1990, ARTICULO184 LEY 223 DE 1995

10 RECURSOS CORRIENTES 979,920,000 979,920,000

2 7 7 REGALIAS DERIVADAS DE LA EXPLOT ACION DE SAL 44,160,000 44,160,000-CONTRATO IFI -CONCESION SALINAS TRANSFERIR ALOS MUNICIPIOS PRODUCTORES

lO RECURSOS CORRIENTES 44,160,000 44,160,000

3 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 800,000 800,000

ORGANISMOS INTERNACIONALES 800,000 800,000

4 119 ASOCIACION INTERNACIONAL DE PRESUPUESTO 800,000 800,000PUBLICO -ASIP, LEY 493 DE 1999.

lO RECURSOS CORRIENTES 800,000 800,000

TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 53,554,525,342 53,554,525,342

PENSIONES Y JUBILACIONES 49,038,996,742 49,038,996,742

6 BONOS PENSIONALES DECRETOS 1299 DE 1994,1314 DE 37,965,320,000 37,965,320,0001994 Y 1748 DE 1995

lO RECURSOS CORRIENTES 37,965,320,000 37,965,320,000

18 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL ORDEN 10,921,116,742 10,921,116,742TERRITORIAL

lO RECURSOS CORRIENTES 10,921,1l6,742 10,921,116,742

20 GARANTIA PENSION MINIMA 52,600,000 52,600,000

10 RECURSOS CORRIENTES 52,600,000 52,600,000

34 SEGUIMIENTO, ACTUALIZACION DE CALCULOS 99,960,000 99,960,000ACTUARIALES, DISENO DE ADMON FINANCIERA DELPASIVO PENSI0NAL DE LAS ENTIDADESTERRITORIALES (ARTICULO 48 DE LA LEY 863/2003)

10 RECURSOS CORRIENTES 99,960,000 99,960,000

OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD 4,515,528,600 4,515,528,600SOCIAL

36 PRESTACIONES DEL SECTOR SALUD (LEY 715/2001) 4,515,528,600 4,515,528,600

.~lO RECURSOS CORRIENTES 4,515,528,600 4,515,528,600

6 OTRAS TRANSFERENCIAS 47,879,660,000 47,879,660,000

6 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 10,642,840,000 10,642,840,000

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,690,840,000 1,690,840,000

17

Decreto No. Oi:i')Lde _ Hoja No, _ de_

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

* * *

APLAZAMJENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA SUBC OBJG ORD REC CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTALPROG SUBP PROY SPRY NACIONAL PROPIOS

10 RECURSOS CORRIENTES 1,690,840,000 1,690,840,000

3 6 1 3 FALLOS CORTE INTERAMERJCANA DE DERECHOS 1,672,000,000 1,672,000,000HUMANOS

10 RECURSOS CORRIENTES 1,672,000,000 1,672,000,000

3 6 1 5 TRANSFERENCIA AL FONDO DE GARANTIAS DE 7,280,000,000 7,280,000,000INSTITUCIONES FINANCIERAS -FOGAFIN PARA PAGOFALLO DE LA SECCION CUARTA DEL CONSEJO DEESTADO DEL I DE NOVIEMBRE DE 2007

10 RECURSOS CORRIENTES 7,280,000,000 7,280,000,000

3 6 2 FONDO DE COMPENSACION INTERMINISTERJAL 1,818,320,000 1,818,320,000

3 6 2 1 FONDO DE COMPENSACION INTERMINISTERJAL 1,818,320,000 1,818,320,000

10 RECURSOS CORRIENTES 1,818,320,000 1,818,320,000

3 6 3 DESTINATARJOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS 35,418,500,000 35,418,500,000CORRIENTES

3 6 3 19 OTRAS TRANSFERENCIAS DlSTRJBUCION PREVIO 35,034,500,000 35,034,500,000CONCEPTO DGPPN

10 RECURSOS CORRIENTES 35,034,500,000 35,034,500,000

3 6 3 114 GASTOS INHERENTES A LA INTERVENC¡ON 384,000,000 384,000,000ADMINISTRA TlV A, DECRETOS 4334 Y 4705 DE 2008

10 RECURSOS CORRIENTES 384,000,000 384,000,000

4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 153,509,924,000 153,509,924,000

4 2 OTRAS TRANSFERENCIAS 153,509,924,000 153,509,924,000

4 2 I DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE 153,509,924,000 153,509,924,000CAPITAL

4 2 1 I APORTES A FINDETER - SUBSIDIOS PARA OPERACIONES 2,152,880,000 2,152,880,000DE REDESCUENTO PARA PROYECTOS EN EL SECTOR DEAGUA POTABLE SANEAMIENTO BASICO YREESTRUCTURACION DE HOSPITALES. PARAGRAFOUNICO, NUMERAL 3 ART. 270 DEL ESTATUTOORGANICO DEL SISTEMA FINANCIERO

10 RECURSOS CORRIENTES 2,152,880,000 2,152,880,000

4 2 I 2 FONDO DE DESARROLLO PARA LA GUAJIRA - FONDEG, 547,760,000 547,760,000ARTICULO 19 LEY 677 DE 200 I

10 RECURSOS CORRIENTES 547,760,000 547,760,000

4 2 I 3 FONDO DE ORGANISMOS FINANCIEROS 50,000,000,000 50,000,000,000INTERNACIONALES - FOFI, LEY 318 DE 1996

10 RECURSOS CORRIENTES 50,000,000,000 50,000,000,000

4 2 I 6 GARANTIAS PARA BONOS HIPOTECARJOS Y 51,044,000 51,044,000TlTULARJZACION PARA FINANCIAR CARTERA VIS.ARTICULO 30 LEY 546 DE 1999

10 RECURSOS CORRIENTES 51,044,000 51,044,000

4 2 1 9 PREST AMO A ENTIDADES TERRITORIALES Y OTRAS 8,240,000 8,240,000ENTIDADES PUBLICAS DEL ORDEN TERRlTORJAL

10 RECURSOS CORRIENTES 8,240,000 8,240,000

4 2 I 13 TRANSFERENCIAS AL SECTOR AGRJCOLA Y SECTOR 100,750,000,000 100,750,000,000INDUSTRlAL PARA APOYO A LA PRODUCCION -ARTICULO I LEY 16/90 Y ARTICULO I LEY 101/93; LEY795/03

10 RECURSOS CORRIENTES 100,750,000,000 100,750,000,000

C. INVERSION 53,716,332,765 53,716,332,765

UNJDAD: 130101

GESTION GENERAL 53,716,332,765 53,716,332,765

123 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 2,100,000,000 2, 100,000,000INFRAESTRUCTURA ADMINISTRA TIV A

123 1000 INTERSUBSECTORJAL GOBIERNO 2,100,000,000 2,100,000,000

123 1000 1 AMPLlACION, REMODELACION, DOTACION Y 2,100,000,000 2, I00,000,000MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PARA EL MINISTERIODE HACIENDA Y CREDlTO PUBLICO. REGlON BOGOT AD.e.

¡S

Decreto No. o O [) 4 de Hoja No. _ de _

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

APLAZAMJENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

* * *

CTA SUBC OBJG ORDPROG SUBP PROY SPRY

REC CONCEPTO APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

221

221

221

520

520

520

630

630

630

1000

1000

1000

1000

1000

1000

20

13

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS,MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOSADMINISTRATIVOS

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

AMPLIACION , DESARROLLO, INTEGRACION,SUMINISTRO, INSTALACION, MANTENIMIENTO,SOPORTE, ARRENDAMIENTO, SERVICIOS, ASESORIA yCAP ACIT ACION EN TECNOLOGlAS INFORMA TICASPARA EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CR REGlONBOGOTA D.C.

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO

ADMINISTRACION, CONTROL y ORGANIZACIONINSTlTUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIONDEL ESTADO

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACION Y APOYO ALDESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION PARA ELMEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALDE LAS ENTIDADES TERRITORIALES. -[pREVIOCONCEPTO DNP]

1I OTROS RECURSOS DEL TESORO

TRANSFERENCIAS

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

APOYO A PROYECTOS DE INVERSION A NIVELNACIONAL CON RECURSOS POR VENTA DE ACTIVOS DELA NACION -[DlSTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP]

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO

2.100,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

616,332,765

616,332,765

616,332,765

616,332,765

50,000,000,000

50,000,000,000

50,000,000,000

50,000,000,000

2,100,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

616,332,765

616,332,765

616,332,765

616,332,765

50,000,000,000

50,000,000,000

50,000,000,000

50,000,000,000

SECCION: 1308

UNIDAD ADMINISTRA TIV A ESPECIAL CONT ADURIA GENERAL DE LA NACION

2

3

520

o

o

6

6 19

TOTAL

A. FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES

IMPUESTOS Y MULTAS

lO RECURSOS CORRIENTES

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

10 RECURSOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

OTRAS TRANSFERENCIAS

DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIASCORRIENTES

OTRAS TRANSFERENCIAS DlSTRIBUCION PREVIOCONCEPTO DGPPN

10 RECURSOS CORRIENTES

SECCION: 1309

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

TOTAL

C. INVERSION

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIONINSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIONDEL ESTADO

151,009,920

151,009,920

69,775,520

147,960

147,960

69,627,560

69,627,560

81,234,400

81,234,400

81,234,400

81,234,400

81,234,400

100,000,000

100,000,000

100,000,000

151,009,920

151,009,920

69,775,520

147,960

147,960

69,627,560

69,627,560

81,234,400

81,234,400

81,234,400

81,234,400

81,234,400

100,000,000

100,000,000

100,000,000

19

Decreto No. __ 0_"_U_0_' 4_de _ Hoja No. _ de_

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

* * *

APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA SUBC OB10 ORD REC CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTALPROO SUBP PROY SPRY NACIONAL PROPIOS

520 1503 FORMAS ASOCIA TIV AS y COOPERA TIV AS 100,000,000 100,000,000

520 1503 I CONTROL Y PREVENCION DE RIESGOS JURIDICOS y 100,000,000 100,000,000FINANCIEROS A ORGANIZACIONES SOLIDARIAS ANIVEL NACIONAL

20 INGRESOS CORRIENTES 100,000,000 100,000,000

SECCION: 1310

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

TOTAL 47,940,912,348 47,940,912,348

A. FUNCIONAMIENTO 8,581,240,000 8,581,240,000

2 GASTOS GENERALES 1,775,000,000 1,775,000,000

2 O 3 IMPUESTOS Y MULTAS 68,480,000 68,480,000

10 RECURSOS CORRIENTES 68,480,000 68,480,000

2 O 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,706,520,000 1,706,520,000

10 RECURSOS CORRIENTES 1,706,520,000 1,706,520,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,806,240,000 6,806,240,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 5,112,000 5,112,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 5,112,000 5,112,000

3 2 I 28 PAGO SUBSIDIO DE ALlMENTACION EFECTIVOS 5,112,000 5,112,000POLlCIA NACIONAL COMISIONADOS A PRESTARSERVICIO EN BAHIA PORTETE - DIAN - DECRETO 827DE MAYO 11 DE 2001

10 RECURSOS CORRIENTES 5,112,000 5,112,000

3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 7,428,000 7,428,000

3 4 I ORGANISMOS INTERNACIONALES 7,428,000 7,428,000

3 4 1 16 CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRADORES 4,252,000 4,252,000TRIBUTARIOS - ART. 159, LEY 223 DE 1995

lO RECURSOS CORRIENTES 4,252,000 4,252,000

3 4 I 67 CONSEJO DE COOPERACION ADUANERA - LEY 10 DE 3,176,000 3,176,0001992

10 RECURSOS CORRIENTES 3,176,000 3,176,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 6,793,700,000 6,793,700,000

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 261,136,000 261,136,000

3 6 I I SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 261,136,000 261,136,000

10 RECURSOS CORRIENTES 261,136,000 261,136,000

3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS 6,532,564,000 6,532,564,000CORRIENTES

3 6 3 19 OTRAS TRANSFERENCIAS DISTRIBUCION PREVIO 6,500,000,000 6,500,000,000CONCEPTO DGPPN

10 RECURSOS CORRIENTES 6,500,000,000 6,500,000,000

3 6 3 22 DEVOLUCIONES 32,564,000 32,564,000

10 RECURSOS CORRIENTES 32,564,000 32,564,000

C. INVERSION 39,359,672,348 39,359,672,348

111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL 1,091,402,267 1,091,402,267SECTOR

111 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 1,091,402,267 1,091,402,267

111 1000 I CONSTRUCCION, DISENO, CONTRATACION 1,091,402,267 1,091,402,267NORMALlZACION, ADECUACION, DOTACION ElMPLANT ACION DEL LABORATORIO NACIONAL DEADUANAS EN UN PREDIO PROPIEDAD DE LA DIAN

II OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,091,402,267 1,091,402,267

20

DecretoNo. 0:\ ¡', '1u \..J '-. de HojaNo._de_

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

* * *

CTA SUBC OBJG ORDPROG SUBP PROY SPRY

REC CONCEPTO APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

112

112

112

520

520

520

520

520

520

520

520

2

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

o

o

4

4

6

4

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DELSECTOR

INTERSUBSECTORlAL GOBIERNO

ADQUISICION, ADECUACION, REPARACION,DOTACION y PUESTA EN SERVICIO DE INMUEBLESPARA LAS ADMINISTRACIONES DE LA DlAN ENGlRARDOT POPA yAN, PALMlRA Y BARRANQUlLLA

II OTROS RECURSOS DEL TESORO

ADMINISTRACION, CONTROL y ORGANIZACIONINSTlTUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIONDEL ESTADO

INTERSUBSECTORlAL GOBIERNO

MEJORAMIENTO NORMALIZACION, DOTACION,CONTRA TACION,CONSTRUCCION,IMPLANT ACION,ADECUACION Y SOPORTE DE LAARQUITECTURA INTEGRADA E INFRAESTRUCTURATECNOLOGICA PARA LA AUTOGESTION ELECTRONICAA NIVEL NACIONAL

II OTROS RECURSOS DEL TESORO

IMPLANTACION PLAN ANUAL ANTIEVASION (ARTICULC154 LEY 223 DE 1995)

10 RECURSOS CORRIENTES

IMPLANTACION DEL PROGRAMA PARA ELFORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DlAN Y ELMEJORAMIENTO DE LA PERCEPCION CIUDADANA Y DELOS AGENTES ECONOMICOS SOBRE LA IMAGEN Y LOSSERVICIOS QUE PRESTA LA ENTIDAD A NIVELNACIONAL

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO

ADECUACION, REPARACION, DOTACION YMANTENIMIENTO DE INMUEBLES EN LAS DIFERENTESSEDES DE LAS ADMINISTRACIONES DE IMPUESTOS YADUANAS NACIONALES EN TODO EL TERRITORIONACIONAL

II OTROS RECURSOS DEL TESORO

ADECUACION, ORGANIZACION, CONSTRUCClON,ADQUISICION IMPLANTACION DEL SISTEMA DEGESTION DOCUMENTAL EN LA DlRECCION DEIMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES NACIONAL

II OTROS RECURSOS DEL TESORO

IMPLANT ACION PROYECTO DE MODERNIZACION DE LAADMINISTRACION FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO(MAFPIl)

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO

SECCION: 1312

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

TOTAL

A. FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES

IMPUESTOS Y MULTAS

10 RECURSOS CORRIENTES

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

10 RECURSOS CORRIENTES

439,273,562

439,273,562

439,273,562

439,273,562

37,828,996,519

37,828,996,519

1,110,424,215

1,110,424,215

35,288,404,596

35,288,404,596

441,216,410

441,216,410

593,175,889

593,175,889

255,445,231

255,445,231

140,330,178

140,330,178

40,888,846

40,888,846

40,888,846

427,457

427,457

40,461,389

40,461,389

439,273,562

439,273,562

439,273,562

439,273,562

37,828,996,519

37,828,996,519

1,110,424,215

1,110,424,215

35,288,404,596

35,288,404,596

441,216,410

441,216,410

593,175,889

593,175,889

255,445,231

255,445,231

140,330,178

140,330,178

40,888,846

40,888,846

40,888,846

427,457

427,457

40,461,389

40,461,389

21

Decreto No, 0004 de _ Hoja No, _ de_

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

APLAZAMIENTO" PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

* * *

CTA SUBC OBJG ORDPROG SUBP PROY SPRY

REC CONCEPTO APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 1313

SUPERJNTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

TOTAL 7,240,320,000 1,226,000,000 8,466,320,000

A. FUNCIONAMIENTO 7,240,320,000 7,240,320,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,240,320,000 7,240,320,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 7,240,320,000 7,240,320,000

3 6 I SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 7,240,320,000 7,240,320,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 7,240,320,000 7,240,320,000

10 RECURSOS CORRIENTES 7,240,320,000 7,240,320,000

C. INVERSION 1,226,000,000 1,226,000,000

123 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 700,000,000 700,000,000INFRAESTRUCTURA ADMINISTRA TIV A

123 1000 INTERSUBSECTORJAL GOBIERNO 700,000,000 700,000,000

123 1000 2 REPARACION, CONSERV ACION , MANTENIMIENTO, 700,000,000 700,000,000AMPLIACION, APROVECHAMIENTO y MEJORAMIENTODE LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO DE LASUPERJNTENDENCIA FINANCIERA BOGOT A

20 INGRESOS CORRIENTES 700,000,000 700,000,000

310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA y CAPACITACION 526,000,000 526,000,000DEL RECURSO HUMANO

310 1000 INTERSUBSECTORJAL GOBIERNO 526,000,000 526,000,000

310 1000 I CAP ACIT ACION y ENTRENAMIENTO PARA EL 526,000,000 526,000,000FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS ENSUPERVISION FINANCIERA

20 INGRESOS CORRIENTES 526,000,000 526,000,000

SECCION: 1314

UNIDAD DE GESTION DE OBLIGACIONES PENSIONALES y PARAFISCALES - UGOPP

TOTAL 113,840,000 113,840,000

A. FUNCIONAMIENTO 113,840,000 113,840,000

UNIDAD: 13]40]

GESTION GENERAL 89,708,000 89,708,000

2 GASTOS GENERALES 88,712,000 88,712,000

2 o 3 IMPUESTOS Y MULTAS 452,000 452,000

10 RECURSOS CORRIENTES 452,000 452,000

2 O 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 88,260,000 88,260,000

10 RECURSOS CORRIENTES 88,260,000 88,260,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 996,000 996,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 996,000 996,000

3 2 I ORDEN NACIONAL 996,000 996,000

3 2 I 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 996,000 996,000

10 RECURSOS CORRIENTES 996,000 996,000

UNIDAD: 131402

~PENSIONES 24,132,000 24,132,000

2 GASTOS GENERALES 23,528,000 23,528,000

2 O 3 IMPUESTOS Y MULTAS 68,000 68,000

10 RECURSOS CORRIENTES 68,000 68,000

22

0004Decreto No. de _ Hoja No, _ de _

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

*

APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

* *

CTA SUBC OBIG ORDPROG SUBP PROY SPRY

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

10 RECURSOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO

ORDEN NACIONAL

CUOTA DE AUDlTAJE CONTRANAL

10 RECURSOS CORRIENTES

o

2

2

4

REC CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTALNACIONAL PROPIOS

23,460,000 23,460,000

23,460,000 23,460,000

604,000 604,000

604,000 604,000

604,000 604,000

604,000 604,000

604,000 604,000

SECCION: 1401

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL

TOTAL 120,000,000,000

B. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 120,000,000,000

7 SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA 120,000,000,000

INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DEUDA PUBLICA 120,000,000,000INTERNA

6 TlTULOS VALORES 120,000,000,000

7 TITULOS VALORES 120,000,000,000

II OTROS RECURSOS DEL TESORO 120,000,000,000

SECCION: ]501

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

TOTAL 313,613,727,105

A. FUNCIONAMIENTO 163,222,393,238

UNIDAD: 150101

GESTION GENERAL 41,724,799,038

2 GASTOS GENERALES 2,687,985,600

2 O IMPUESTOS Y MULTAS 35,613,600

10 RECURSOS CORRIENTES 35,613,600

2 O ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2,652,372,000

10 RECURSOS CORRIENTES 2,652,372,000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 39,036,813,438

TRANSFERENCIAS DE PREV1SION y SEGURIDAD SOCIAL 508,880,000

2 CESANTIAS 150,367,200

2 CESANTIAS DEFINITIVAS 33,619,800

10 RECURSOS CORRIENTES 33,619,800

2 CESANTIAS PARCIALES 108,680,000

10 RECURSOS CORRIENTES 108,680,000

3 DEUDA CESANTIAS FUERZAS MILITARES AFILIADOS 8,067,400CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DEPOLlCIA -CPVMP

10 RECURSOS CORRIENTES 8,067,400

OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION y SEGURIDAD 358,512,800SOCIAL

37 PRESTACIONES SOCIALES 16,552,800

10 RECURSOS CORRIENTES 16,552,800

42 SUBSIDIO VETERANOS GUERRA DE KOREA y 341,960,000CONFLICTO CON EL PERU. LEY 683-2001

120,000,000,000

120,000,000,000

120,000,000,000

120,000,000,000

120,000,000,000

120,000,000,000

120,000,000,000

313,613,727,105

163,222,393,238

41,724,799,038

2,687,985,600

35,613,600

35,613,600

2,652,372,000

2,652,372,000

39,036,813,438

508,880,000

150,367,200

33,619,800

33,619,800

108,680,000

108,680,000

8,067,400

8,067,400

358,512,800

16,552,800

16,552,800

341,960,000

23

Decreto No. 0"\ (' 4 de Hoja No. _ de_UJ

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

* * *

APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA SUBC OBJG ORD REC CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTAL

PROG SUBP PROY SPRY NACIONAL PROPIOS

10 RECURSOS CORRlENTES 34] ,960,000 341,960,000

OTRAS TRANSFERENCIAS 38.527.933,438 38,527,933,438

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 6,239,] 80,000 6,239,] 80,000

6 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 6,239,] 80,000 6,239,180,000

]0 RECURSOS CORRlENTES 6,239, ]80,000 6,239,180,000

6 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS 32,288,753,438 32,288,753,438CORRIENTES

TRANSFERENC]AS PARA EL PROGRAMA DE 30,000,000,000 30,000,000,000DESMOVILIZACION

]0 RECURSOS CORRIENTES 30,000,000,000 30,000,000,000

6 20 OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO DGPPN 2,288,753,438 2,288,753,438

]0 RECURSOS CORRlENTES 2,288,753,438 2,288,753,438

UNIDAD: 150102

COMANDO GENERAL 564,127,000 564,127,000

GASTOS GENERALES 542,391,000 542,391,000

o IMPUESTOS Y MULTAS 3,]35,000 3,]35,000

]0 RECURSOS CORRIENTES 3,135,000 3,135,000

2 O 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 539,256,000 539,256,000

10 RECURSOS CORRlENTES 539,256,000 539,256,000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21,736,000 21,736,000

TRANSFERENC]AS DE PREVISION y SEGURIDAD SOCIAL 2],736,000 21,736,000

2 CESANTIAS ]7,]38,000 17,138,000

3 CESANTIAS DEFINIT]V AS 6,270,000 6,270,000

]0 RECURSOS CORRlENTES 6,270,000 6,270,000

2 CESANT]AS PARC]ALES 8,360,000 8,360,000

10 RECURSOS CORRlENTES 8,360,000 8,360,000

3 DEUDA CESANT]AS FUERZAS M]LlT ARES AFILIADOS 2,508,000 2,508,000CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DEPOLlC]A -CPVMP

10 RECURSOS CORRlENTES 2,508,000 2,508,000

OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION y SEGURIDAD 4,598,000 4,598,000SOCIAL

3 37 PRESTACIONES SOCIALES 4,598,000 4,598,000

10 RECURSOS CORRlENTES 4,598,000 4,598,000

UNIDAD: 150103

EJERCITO 83,]43,464,200 83,]43,464,200

GASTOS GENERALES 37,975,600,000 37,975,600,000

o IMPUESTOS y MULTAS 622,232,000 622,232,000

10 RECURSOS CORRlENTES 622,232,000 622,232,000

4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 37,353,368,000 37,353,368,000

10 RECURSOS CORRIENTES 37,353,368,000 37,353,368,000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45,167,864,200 45,167,864,200

TRANSFERENCIAS DE PREVISION y SEGURIDAD SOCIAL 25,]67,864,200 25,167,864,200

CESANTIAS 21,375,070,400 21,375,070,400

CESANTIAS DEF]NITIV AS 1,830,880,000 1,830,880,000 ~'10 RECURSOS CORRlENTES ],830,880,000 ],830,880,000

2 CESANTIAS PARCIALES 206,408,400 206,408,400

10 RECURSOS CORRlENTES 206,408,400 206,408,400

24

0004Decreto No, _ de _ Hoja No, _ de_

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

* * *

eTA SUBe OBJG ORD REC CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTAL

PROG SUBP PROY SPRY NACIONAL PROPIOS

2 DEUDA CESANTIAS FUERZAS MILITARES AFILIADOS 793,782,000 793,782,000

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DEPOLlCIA -CPVMP

10 RECURSOS CORRIENTES 793,782,000 793,782,000

2 DEUDA CESANTIAS SOLDADOS PROFESIONALES 18,544,000,000 18,544,000,000AFILIADOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR YDE POLICIA -CPVMP

10 RECURSOS CORRIENTES 18,544,000,000 18,544,000,000

OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION y SEGURIDAD 3,792,793,800 3,792,793,800

SOCIAL

37 PRESTACIONES SOCIALES 3,792,793,800 3,792,793,800

10 RECURSOS CORRIENTES 3,792,793,800 3,792,793,800

6 OTRAS TRANSFERENCIAS 20,000,000,000 20,000,000,000

6 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS 20,000,000,000 20,000,000,000CORRIENTES

6 20 OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO DGPPN 20,000,000,000 20,000,000,000

10 RECURSOS CORRIENTES 20,000,000,000 20,000,000,000

UN1DAD: 150104

ARMADA 9,808,471,000 9,808,471,000

2 GASTOS GENERALES 8,326,62 I ,600 8,326,621,600

2 O IMPUESTOS Y MULTAS 559,536,000 559,536,000

10 RECURSOS CORRIENTES 559,536,000 559,536,000

2 O 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 7,767,085,600 7,767,085,600

lO RECURSOS CORRIENTES 7,767,085,600 7,767,085,600

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,481,849,400 1,481,849,400

TRANSFERENCIAS DE PREVISION y SEGURIDAD SOCIAL 1,481,849,400 1,481,849,400

2 CESANTIAS 1,025,017,400 1,025,017,400

CESANTIAS DEFINITIVAS 480,000,000 480,000,000

lO RECURSOS CORRIENTES 480,000,000 480,000,000

2 CESANTIAS PARCIALES 262,660,400 262,660,400

lO RECURSOS CORRIENTES 262,660,400 262,660,400

2 DEUDA CESANTIAS FUERZAS MILITARES AFILIADOS 254,560,000 254,560,000CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DEPOLICIA -CPVMP

lO RECURSOS CORRIENTES 254,560,000 254,560,000

2 DEUDA CESANTIAS SOLDADOS PROFESIONALES 27,797,000 27,797,000AFILIADOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR YDE POLICIA -CPVMP

10 RECURSOS CORRIENTES 27,797,000 27,797,000

OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION y SEGURIDAD 456,832,000 456,832,000SOCIAL

37 PRESTACIONES SOCIALES 456,832,000 456,832,000

10 RECURSOS CORRIENTES 456,832,000 456,832,000

UNIDAD: 150105

FUERZA AEREA 19,605,412,000 19,605,412,000

2 GASTOS GENERALES 18,993,836,000 18,993,836,000

O IMPUESTOS Y MULTAS 45,560,000 45,560,000

10 RECURSOS CORRIENTES 45,560,000 45,560,000

2 O 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 18,948,276,000 18,948,276,000

10 RECURSOS CORRIENTES 18,948,276,000 18,948,276,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 611,576,000 611,576,000

TRANSFERENCIAS DE PREVISION y SEGURIDAD SOCIAL 611,576,000 6 I 1,576,000

25

Decreto No. OD1';4 de _ Hoja No, _ de_

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

* * *

APLAZAl\11ENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA SUBC OBJG ORD REC CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTAL

PROG SUBP PROY SPRY NACIONAL PROPIOS

3 5 2 CESANTIAS 442,368,000 442,368,000

3 5 2 I CESANTIAS DEFINITIVAS 267,812,000 267,8 I2,000

10 RECURSOS CORRIENTES 267,812,000 267,812,000

3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 83,640,000 83,640,000

10 RECURSOS CORRIENTES 83,640,000 83,640,000

3 5 2 3 DEUDA CESANTIAS FUERZAS MILITARES AFILIADOS 90,916,000 90,916,000

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DEPOLICIA -CPVMP

10 RECURSOS CORRIENTES 90,916,000 90,916,000

3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISI0N y SEGURIDAD 169,208,000 169,208,000

SOCIAL

3 5 3 37 PRESTACIONES SOCIALES 169,208,000 169,208,000

10 RECURSOS CORRIENTES 169,208,000 169,208,000

UNIDAD: 150111

SALUD 8,376,120,000 8,376,120,000

2 GASTOS GENERALES 3,376,120,000 3,376, I20,000

2 O 4 ADQUlSICION DE BIENES Y SERVICIOS 3,376,120,000 3,376,120,000

10 RECURSOS CORRIENTES 3,376,120,000 3,376,120,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,000,000,000 5,000,000,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 5,000,000,000 5,000,000,000

3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS 5,000,000,000 5,000,000,000

CORRIENTES

3 6 3 20 OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO DGPPN 5,000,000,000 5,000,000,000

16 FONDOS ESPECIALES 5,000,000,000 5,000,000,000

C. INVERSION 150,391,333,867 150,391,333,867

UNIDAD: 150101

GESTION GENERAL 870,000,000 870,000,000

III CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL 500,000,000 500,000,000

SECTOR

III 1400 INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA 500,000,000 500,000,000

111 1400 I CONSTRUCCION y COMPRA DE TERRRENOS PARA 500,000,000 500,000,000VIVIENDA FISCAL DE LAS FUERZAS MILITARES -DISTRIBUCION

50 FONDO ESPECIAL DEFENSA NACIONAL 500,000,000 500,000,000

211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 370,000,000 370,000,000MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DELSECTOR

211 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA y SEGURIDAD 370,000,000 370,000,000

211 100 6 ADQUISICION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS 370,000,000 370,000,000Y SERVICIOS CON DESTINO A LA RECUPERACION yRESTABLECIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO A NIVELNACIONAL Y APORTES DE CAPITAL PARA LAMODERNIZACION TECNOLOGICA

50 FONDO ESPECIAL DEFENSA NACIONAL 370,000,000 370,000,000

UNIDAD: 150102

COMANDO GENERAL 1,650,000,000 1,650,000,000

211 ADQUlSICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 1,050,000,000 1,050,000,000MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DELSECTOR

21 I 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA y SEGURIDAD 600,000,000 600,000,000

211 100 6 AMPLIACION DESARROLLO E INTEGRACION DE LA 600,000,000 600,000,000INFORMA TICA EN EL COMANDO GENERAL DE LASFUERZAS MILITARES

II OTROS RECURSOS DEL TESORO 600,000,000 600,000,000

26

O'" (\ 4Decreto No. u_·..)_"' _ de _ Hoja No. _ de_

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

* * *

APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA SUBC OBJO ORD REC CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTALPROO SUBP PROY SPRY NACIONAL PROPIOS

211 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 450.000,000 450,000,000

211 101 29 IMPLEMENT ACION DE SISTEMA DE INFORMACION 450,000,000 450,000,000GERENCIAL PARA AREA ESTRA TEGICA DEL COMANDOGENERAL BOGOT A

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 450,000,000 450,000,000

212 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, 600,000,000 600,000,000SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

212 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA y SEGURIDAD 600,000,000 600,000,000

212 100 2 MANTENIMIENTO DE REDES 600,000,000 600,000,000

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 600,000,000 600,000,000

UNIDAD: 150103

EJERCITO 104,164,000,000 104,164,000,000

111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL 7,304,000,000 7,304,000,000SECTOR

111 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA y SEGURIDAD 7,304,000,000 7,304,000,000

111 100 104 AMPLIACION REUBICACION y MEJORAMIENTO DE LAS 7,304,000,000 7,304,000,000INSTALACIONES DE LOS CANTONES MILITARESUBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOT A

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 7,304,000,000 7,304,000,000

113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 4,61 ],000,000 4,611,000,000INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

113 1201 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 4,611,000,000 4,611,000,000

113 1201 3 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ACUEDUCTO- 4,611,000,000 4,611,000,000ALCANTARILLADO DE UNIDADES DEL EJERCITO

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 4,611,000,000 4,611,000,000

211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 88,249,000,000 88,249,000,000MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DELSECTOR

211 100 lNTERSUBSECTORIAL DEFENSA y SEGURIDAD 27,000,000,000 27,000,000,000

211 100 2 ADQUISICION y RENOV ACJON MATERIAL DE GUERRA, 27,000,000,000 27,000,000,000

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 27,000,000,000 27,000,000,000

211 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 61,249,000,000 61,249,000,000

211 101 ADQUISICI0N EQUIPO DE TRANSPORTE 10,000,000,000 10,000,000,000

1 1 OTROS RECURSOS DEL TESORO 10,000,000,000 10,000,000,000

211 101 ADQUISICION DE MUNICION 51,249,000,000 51,249,000,000

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 51,249,000,000 51,249,000,000

212 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, 4,000,000,000 4,000,000,000SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

212 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 4,000,000,000 4,000,000,000

212 101 4 MANTENIMIENTO MAYOR EQUIPO DE TRANSPORTES 4,000,000,000 4,000,000,000DEL EJERCITO

1I OTROS RECURSOS DEL TESORO 4,000,000,000 4,000,000,000

UNIDAD: 150104

ARMADA 25,039,600,000 25,039,600,000

111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL 10,039,600,000 10,039,600,000SECTOR

111 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA y SEGURIDAD 10,039,600,000 10,039,600,000

111 100 110 CONSTRUCCION ADECUACION y DOTACION ESCUELA 1,305,000,000 1,305,000,000NAVAL ALMIRANTE PADILLA - CART AGENA

~11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,305,000,000 1,305,000,000

111 100 111 CONSTRUCCI0N ADECUACION y DOTACION DE LA 2,204,600,000 2,204,600,000INFRAESTRUCTURA DE LA BRIGADA FLUVIAL A NIVELNACIONAL

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 2,204,600,000 2,204,600,000

27

DecretoNo, O O G 4 de--------- ------- HojaNo,_de_

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

* * *

APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA SUBC OBJG ORD REC CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTALPROG SUBP PROY SPRY NACIONAL PROPIOS

111 100 113 CONSTRUCCION, ADECUACION y DOT ACION DEL 2,000,000,000 2,000,000,000CENTRO DE FORMACION y ENTRENAMIENTO DE LM. -COVENAS

II OTROS RECURSOS DEL TESORO 2,000,000,000 2,000,000,000

111 100 116 MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO Y DOTACION DE 1,150,000,000 1,150,000,000LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTALACIONES BASENAVAL ARC BOLIV AR EN CART AGENA

II OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,150,000,000 1,150,000,000

111 100 120 IMPLEMENT ACION y DESARROLLO DE LA 3,380,000,000 3,380,000,000INFRAESTRUCTURA DE ALOJAMIENTOS MILITARES ANIVEL NACIONAL

II OTROS RECURSOS DEL TESORO 3,380,000,000 3,380,000,000

212 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, 15,000,000,000 15,000,000,000SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

212 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA y SEGURIDAD 15,000,000,000 15,000,000,000

212 100 4 MANTENIMIENTO, REPARACION y DOTACION 15,000,000,000 15,000,000,000UNIDADES A FLOTE, SUBMARINAS, AEREAS yAUXILIARES A NIVEL NACIONAL

II OTROS RECURSOS DEL TESORO 15,000,000,000 15,000,000,000

UNIDAD: 150105

FUERZA AEREA 18,233,833,867 18,233,833,867

111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL 6,080,000,000 6,080,000,000SECTOR

111 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 6,080,000,000 6,080,000,000

111 101 CONSTRUCCION ADECUACION, MANTENIMIENTO, 6,080,000,000 6,080,000,000ADQUISICION y DOT ACION DE LA INFRAESTRUCTURADE LA FUERZA AEREA A NIVEL NACIONAL

II OTROS RECURSOS DEL TESORO 3,580,000,000 3,580,000,000

16 FONDOS ESPECIALES 2,500,000,000 2,500,000,000

113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 8,243,260,653 8,243,260,653INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

113 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA y SEGURIDAD 876,405,386 876,405,386

113 100 CONSTRUCCION y MODERNIZACION A LA 876,405,386 876,405,386INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLESDE AVIACION EN LA FUERZA AEREA COLOMBIANA

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 876,405,386 876,405,386

113 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 7,366,855,267 7,366,855,267

113 101 21 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD REPARADORA DE 704,000,000 704,000,000MANTÉNIMIENTO AERONAUTICO y EQUIPOS DERAMPA DE LAS UNIDADES FAC A NIVEL NACIONAL

II OTROS RECURSOS DEL TESORO 704,000,000 704,000,000

113 101 22 AMPLIACION CONSTRUCCION, DOTACION y 6,662,855,267 6,662,855,267MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURAOPERA TIV A DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA ANIVEL NACIONAL

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 6,662,855,267 6,662,855,267

211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 2,547,116,441 2,547,116,441MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DELSECTOR

211 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA y SEGURIDAD 495,261,428 495,261,428

211 100 ADQUISICION ARMAMENTO AEREO - FUERZA AEREA 495,261,428 495,261,428COLOMBIANA

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 495,261,428 495,261,428

211 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 2,051,855,013 2,051,855,013

211 101 53 ADQUISICION SISTEMAS (EQUIPO) DE AVIONICA PARA 861,000,000 861,000,000AERONAVESFAC

I I OTROS RECURSOS DEL TESORO 861,000,000 861,000,000

211 101 55 REPOSICION EQUIPO AUTOMOTOR TERRESTRE DE LA 1,190,855,013 1,190,855,013FAC

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,190,855,013 1,190,855,013

28

O'" (, 4Decreto No.

. Uv de Hoja No. _ de_

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

* * *

APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA SUBC OBJG ORD REC CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTAL

PROG SUBP PROY SPRY NACIONAL PROPIOS

212 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, 1,363,456,773 1,363,456,773

SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

212 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 1,363,456,773 1,363,456.773

212 101 MANTENIMIENTO MAYOR AERONA VES y 1,363,456,773 1,363,456,773

COMPONENTESFAC

II OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,363,456,773 1,363,456,773

UNIDAD: 150112

DIRECCION GENERAL MARITIMA - DIMAR 433,900,000 433,900,000

211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 433,900,000 433,900,000

MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DELSECTOR

21 I 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA y SEGURIDAD 433,900,000 433,900,000

211 100 ADQUISICION y REPOSICION EQUIPO OPERACIONAL. 433,900,000 433,900,000

DIRECClON GENERAL MARITIMA

16 FONDOS ESPECIALES 433,900,000 433,900,000

SECCION: 1507

INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO

TOTAL 475,000,000 475,000,000

C. INVERSION 475,000,000 475,000,000

113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 475,000,000 475,000,000

INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

113 1400 INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA 475,000,000 475,000,000

113 1400 MANTENIMIENTO Y CONSER VACIAN DE VIVIENDAS 475,000,000 475,000,000

FISCALES EN EL PAIS

20 INGRESOS CORRIENTES 475,000,000 475,000,000

SECCION: 1508

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA

TOTAL 560,160,000 560,160,000

A. FUNCIONAMIENTO 560,160,000 560,160,000

2 GASTOS GENERALES 33,440,000 33,440,000

o IMPUESTOS y MULTAS 2,200,000 2,200,000

10 RECURSOS CORRIENTES 2,200,000 2,200,000

O ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 31,240,000 31,240,000

10 RECURSOS CORRIENTES 31,240,000 31,240,000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 526,720,000 526,720,000

TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR 500,000,000 500,000,000PRIVADO

PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON 500,000,000 500,000,000EL SECTOR PRIVADO

3 13 FONDO NACIONAL DE EMERGENCIA 500,000,000 500,000,000

10 RECURSOS CORRIENTES 500,000,000 500,000,000

TRANSFERENCIAS DE PREVISION y SEGURIDAD SOCIAL 8,000,000 8,000,000

2 CESANTIAS 8,000,000 8,000,000

CESANTIAS DEFINITIVAS 4,800,000 4,800,000

10 RECURSOS CORRIENTES 4,800,000 4,800,000

3 2 CESANTIAS PARCIALES 3,200,000 3,200,000

29

00S4Decreto No, de _ Hoja No, _ de _

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

* * *

10 RECURSOS CORRIENTES

OTRAS TRANSFERENCIAS

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

10 RECURSOS CORRIENTES

CTA SUBC OBJG ORDPROG SUBP PROY SPRY

6

6

6

REC CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTALNACIONAL PROPIOS

3,200,000 3,200,000

18,720,000 18,720,000

18,720,000 18,720,000

18,720,000 18,720,000

18,720,000 18,720,000

123

123

123

2

III

III

100

100

o

101

4

4

SECCION: 1510

CLUB MILITAR DE OFICIALES

TOTAL

C. INVERSION

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA ADMINISTRA TIV A

INTERSUBSECTORIAL DEFENSA y SEGURIDAD

AMPLlACION y ADECUACION DE LAS AREASRECREATIVAS y DE SERVICIO SEDES SOCIALES DELCLUB MILITAR

20 INGRESOS CORRIENTES

SECCION: 1511

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLlCIA NACIONAL

TOTAL

A. FUNCIONAMIENTO

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS DE PREVISION y SEGURIDAD SOCIAL

PENSIONES Y JUBILACIONES

ASIGNACIONES DE RETIRO

10 RECURSOS CORRIENTES

SECCION: 1516

SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIV ADA

TOTAL

A. FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

10 RECURSOS CORRIENTES

SECCION: 1519

HOSPITAL MILITAR

TOTAL

C. INVERSION

CONSTRUCClON DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DELSECTOR

DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA

10,000,000,000

10,000,000,000

10,000,000,000

10,000,000,000

10,000,000,000

10,000,000,000

10,000,000,000

29,280,000

29,280,000

29,280,000

29,280,000

29,280,000

1,470,500,000

1,470,500,000

1,470,500,000

1,470,500,000

122,000,000 122,000,000

122,000,000 122,000,000

122,000,000 122,000,000

122,000,000 122,000,000

122,000,000 122,000,000

122,000,000 122,000,000

10,000,000,000

10,000,000,000

10,000,000,000

10,000,000,000

10,000,000,000

10,000,000,000

10,000,000,000

29,280,000

29,280,000

29,280,000

29,280,000

29,280,000

1,470,500,000

1,470,500,000

1,470,500,000

1,470,500,000

30

00Q4Decreto No, _ de _ Hoja No, _ de_

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

* * *

APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA SUBC OBJG ORDPROG SUBP PROY SPRY

REC CONCEPTO APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

111 101 2 MANTENIMIENTO Y ADECUACION INSTALACIONESHOSMIL REGION BOGOT A D.C. -[PREVIO CONCEPTODNP]

II OTROS RECURSOS DEL TESORO

1,470,500,000

1,470,500,000

1,470,500,000

1,470,500,000

SECCION: 1601

POLICIA NACIONAL

TOTAL 80,673,586,969 80,673,586,969

A. FUNCIONAMIENTO 62,121,686,562 62,121,686,562

UNIDAD: 160101

GESTION GENERAL 59,375,566,562 59,375,566,562

2 GASTOS GENERALES 19,479,566,562 19,479,566,562

2 o IMPUESTOS y MULTAS 187,080,000 187,080,000

10 RECURSOS CORRIENTES 187,080,000 187,080,000

O ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 19,292,486,562 19,292,486,562

lO RECURSOS CORRIENTES 19,292,486,562 19,292,486,562

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 39,896,000,000 39,896,000,000

2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 5,000,000,000 5,000,000,000

2 ORDEN NACIONAL 5,000,000,000 5,000,000,000

2 CUOTA DE AUDlT AJE CONTRANAL 5,000,000,000 5,000,000,000

lO RECURSOS CORRIENTES 5,000,000,000 5,000,000,000

3 TRANSFERENCIAS DE PREVISION y SEGURJDAD SOCIAL 21,092,000,000 21,092,000,000

PENSIONES Y JUBILACIONES 15,000,000,000 15,000,000,000

MESADAS PENSIONALES 15,000,000,000 15,000,000,000

lO RECURSOS CORRIENTES 15,000,000,000 15,000,000,000

2 CESANTIAS 3,288,000,000 3,288,000,000

2 CESANTIAS DEFINITIVAS 2,764,000,000 2,764,000,000

10 RECURSOS CORRIENTES 2,764,000,000 2,764,000,000

CESANTIAS PARCIALES 284,000,000 284,000,000

10 RECURSOS CORRIENTES 284,000,000 284,000,000

4 DEUDA CESANTIAS POLICIA NACIONAL AFILIADOS 240,000,000 240,000,000CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DEPOLICIA -CPVMP

lO RECURSOS CORRIENTES 240,000,000 240,000,000

OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION y SEGURIDAD 2,804,000,000 2,804,000,000SOCIAL

37 PRESTACIONES SOCIALES 2,804,000,000 2,804,000,000

lO RECURSOS CORRIENTES 2,804,000,000 2,804,000,000

6 OTRAS TRANSFERENCIAS 13,804,000,000 13,804,000,000

6 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,804,000,000 2,804,000,000

6 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,804,000,000 2,804,000,000

lO RECURSOS CORRIENTES 2,804,000,000 2,804,000,000

6 DESTINATARJOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS 11,000,000,000 11,000,000,000

CORRIENTES

3 6 20 OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO DGPPN 11,000,000,000 11,000,000,000

10 RECURSOS CORRIENTES 11,000,000,000 11,000,000,000

UNIDAD: 160102

SALUD 2,746,120,000 2,746,120,000

2 GASTOS GENERALES 2,746,120,000 2,746,120,000

31

DecretoNo. 0004 de _ HojaNo,_de_

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

* * *

APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA SUBC OBJG ORD REC CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTALPROG SUBP PROY SPRY NACIONAL PROPIOS

2 O 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2,746,120,000 2,746,120,000

10 RECURSOS CORRIENTES 2,746,120,000 2,746,120,000

C. INVERSION 18,551,900,407 18,551,900,407

UNIDAD: 160101

GESTI0N GENERAL 18,257,900,407 18,257,900,407

111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL 13,000,000,000 13,000,000,000SECTOR

111 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 11,000,000,000 11,000,000,000

111 101 116 ADQUISICION COMPRA DE TERRENOS, CONSTRUCCI0N 3,000,000,000 3,000,000,000RECONSTRUCCION AMPLlACION ADECUACIONREMODELACION y DOTACION ESTACIONES DE POLlCIA

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 3,000,000,000 3,000,000,000

111 101 120 CONSTRUCCION y DOT AClON DEL CENTRO DE 3,000,000,000 3,000,000,000lNSTRUCCION, ENTRENAMIENTO y OPERACIONES DELA POLlCIA NACIONAL EN SAN LUIS TOLlMA

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 3,000,000,000 3,000,000,000

111 101 122 CONSTRUCCION REFORZAMIENTO ADECUACION 5,000,000,000 5,000,000,000REMODELACION MANTENIMIENTO y DOTACI0NINSTALACIONES COMPLEJO MUZU BOGOTA

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 5,000,000,000 5,000,000,000

111 1400 INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA 2,000,000,000 2,000,000,000

111 1400 1 CONSTRUCCION COMPRA DE TERRENOS, ADECUACION, 2,000,000,000 2,000,000,000DOT ACI0N y MANTENIMIENTO DE VIVIENDA FISCALDE LA POLlCIA A NIVEL NACIONAL

16 FONDOS ESPECIALES 2,000,000,000 2,000,000,000

112 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL 5,257,900,407 5,257,900,407SECTOR

112 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 5,257,900,407 5,257,900,407

112 101 107 ADQUISICION ADECUACI0N y DOTACI0N BIENES 5,257,900,407 5,257,900,407INMUEBLES POLlClA NACIONAL

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 5,257,900,407 5,257,900,407

UNIDAD: 160102

SALUD 294,000,000 294,000,000

111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL 294,000,000 294,000,000SECTOR

111 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 294,000,000 294,000,000

111 101 2 CONSTRUCCI0N y DOT ACION CLINICA REGIONAL 294,000,000 294,000,000OCCIDENTE CAL1.-[pREVI0 CONCEPTO DNP]

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 294,000,000 294,000,000

SECCION: 1701

MINISTERIO DE AGRICULTURA y DESARROLLO RURAL

TOTAL 70,230,203,235 70,230,203,235

A. FUNCIONAMIENTO 2,429,648,000 2,429,648,000

UNIDAD: 170101

GESTION GENERAL 2,429,648,000 2,429,648,000

2 GASTOS GENERALES 223,932,000 223,932,000

2 o 3 IMPUESTOS Y MULTAS 106,560,000 106,560,000

10 RECURSOS CORRIENTES 106,560,000 106,560,000

2 O 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 117,372,000 117,372,000

10 RECURSOS CORRIENTES 117,372,000 117,372,000

32

.~

Decreto No. de _ Hoja No. _ de_

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

* * *

APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA SUBC OBJG ORD REC CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTALPROG SUBP PROY SPRY NACIONAL PROPIOS

3 TRANSFERENCIAS CORRJENTES 2,205,716,000 2,205,716,000

3 I TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR 1,744,480,000 1,744,480,000PRIVADO

3 I I PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON 1.744,480,000 1,744,480,000EL SECTOR PRIVADO

3 I 1 14 FORTALECIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES Y LIGAS DE 20,800,000 20,800,000CONSUMIDORES

10 RECURSOS CORRJENTES 20,800,000 20,800,000

3 I I 22 PROGRAMAS NACIONALES DE INVESTIGACION, 1,723,680,000 1,723,680,000ASISTENCIA TECNICA y DESARROLLO AGROPECUARlO.CONVENIO CON CORPOICA

10 RECURSOS CORRJENTES 1,723,680,000 1,723,680,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 51,636,000 51,636,000

3 2 I ORDEN NACIONAL 5,436,000 5,436,000

3 2 I 19 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARlO DECRETO LEY 5,436,000 5,436,0001279 DE 1994

10 RECURSOS CORRJENTES 5,436,000 5,436,000

3 2 3 EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES FINANCIERAS 46,200,000 46,200,000

3 2 3 I APERTURA OFICINAS DE LA RED SOCIAL DEL BANCO 46,200,000 46,200,000AGRARIO A NIVEL NACIONAL. LEY 795 DE 2003

10 RECURSOS CORRJENTES 46,200,000 46,200,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 409,600,000 409,600,000

3 6 I SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 309,600,000 309,600,000

3 6 1 I SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 309,600,000 309,600,000

lO RECURSOS CORRJENTES 309,600,000 309,600,000

3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS 100,000,000 100,000,000CORRIENTES

3 6 3 26 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O 100,000,000 100,000,000SECTORIALES CONTINGENTES. PREVIO CONCEPTODGPPN

10 RECURSOS CORRJENTES 100,000,000 100,000,000

C. INVERSION 67,800,555,235 67,800,555,235

UNIDAD: 170]01

GESTION GENERAL 67,800,555,235 67,800,555,235

520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION 67,800,555,235 67,800,555,235INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIONDEL ESTADO

520 1106 COMERCIALIZACION 67,800,555,235 67,800,555,235

520 1106 I lMPLANT ACION Y OPERACION FONDO DE 67,800,555,235 67,800,555,235COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOSA NIVEL NACIONAL.

10 RECURSOS CORRJENTES 67,800,555,235 67,800,555,235

SECCION: 1702

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARlO (lCA)

TOTAL 149,880,000 149,880,000

A. FUNCIONAMIENTO 149,880,000 149,880,000

2 GASTOS GENERALES 83,760,000 83,760,000

2 O 3 IMPUESTOS Y MULTAS 28,000,000 28,000,000

10 RECURSOS CORRJENTES 28,000,000 28,000,000

2 O 4 ADQUIS1CION DE BIENES Y SERVICIOS 55,760,000 55,760,000

lO RECURSOS CORRJENTES 55,760,000 55,760,000

]]

Decreto No, de _ Hoja No, _ de_

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

* * *

APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

TRANSFERENCIAS DE PREVISION y SEGURIDAD SOCIAL

OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION y SEGURIDADSOCIAL

31 PROGRAMAS DE VIVIENDA Y OTROS

10 RECURSOS CORRIENTES

OTRAS TRANSFERENCIAS

DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIASCORRIENTES

26 PROVISION PARA GASTOS INSTlTUCIONALES Y/OSECTORIALES CONTINGENTES. PREVIO CONCEPTODGPPN

10 RECURSOS CORRIENTES

3

CTA SUBC OBJG ORDPROG SUBP PROY SPRY

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

APORTE RECURSOS TOTALNACIONAL PROPIOS

66,120,000 66,120,000

45,360,000 45,360,000

45,360,000 45,360,000

45,360,000 45,360,000

45,360,000 45,360,000

20,760,000 20,760,000

20,760,000 20,760,000

20,760,000 20,760,000

20,760,000 20,760,000

CONCEPTOREC

6

63

SECCION: 1713

INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER

TOTAL 3,237,632,000 3,237,632,000

A. FUNCIONAMIENTO 237,632,000 237,632,000

GASTOS GENERALES 184,232,000 184,232,000

2 O IMPUESTOS Y MULTAS 32,000,000 32,000,000

10 RECURSOS CORRIENTES 32,000,000 32,000,000

2 O ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 152,232,000 152,232,000

10 RECURSOS CORRIENTES 152,232,000 152,232,000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 53,400,000 53,400,000

6 OTRAS TRANSFERENCIAS 53,400,000 53,400,000

6 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 40,000,000 40,000,000

6 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 40,000,000 40,000,000

10 RECURSOS CORRIENTES 40,000,000 40,000,000

6 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS 13,400,000 13,400,000CORRIENTES

6 26 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O 13,400,000 13,400,000SECTORIALES CONTINGENTES. PREVIO CONCEPTODGPPN

10 RECURSOS CORRIENTES 13,400,000 13,400,000

C. INVERSION 3,000,000,000 3,000,000,000

112 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL 2,000,000,000 2,000,000,000SECTOR

112 1107 TENENCIA DE LA TIERRA 2,000,000,000 2,000,000,000

112 1107 TlTULACION DE BALDIOS A NIVEL NACIONAL. 2,000,000,000 2,000,000,000

10 RECURSOS CORRIENTES 2,000,000,000 2,000,000,000

ll3 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 1,000,000,000 1,000,000,000INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

113 1101 PRODUCCION y APROVECHAMIENTO AGRICOLA 1,000,000,000 1,000,000,000

113 llOI 16 ADMINISTRACION CONSERV ACION y OPERACION DE 1,000,000,000 1,000,000,000DISTRITOS DE RIEGO Y DRENAJE A NIVEL NACIONAL.

10 RECURSOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000

34

Decreto No, 0004 de _ Hoja No. _ de_

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

* * *

CTA SUBC OBJG OROPROG SUBP PROY SPRY

REC CONCEPTO APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 1714

UAE UNIDAD NACIONAL DE TIERRAS RURALES - UNA T

TOTAL 54,136,000 54,136,000

A. FUNCIONAMIENTO 54,136,000 54,136,000

GASTOS GENERALES 51,376,000 51,376,000

2 o IMPUESTOS y MULTAS 9,576,000 9,576,000

10 RECURSOS CORRIENTES 9,576,000 9,576,000

O 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 41,800,000 41,800,000

10 RECURSOS CORRIENTES 41,800,000 41,800,000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,760,000 2,760,000

6 OTRAS TRANSFERENCIAS 2,760,000 2,760,000

3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS 2,760,000 2,760,000CORRIENTES

6 26 PROVISION PARA GASTOS INSTlTUCIONALES Y/O 2,760,000 2,760,000SECTORIALES CONTINGENTES. PREVIO CONCEPTODGPPN

10 RECURSOS CORRIENTES 2,760,000 2,760,000

SECCION: 210 1

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

TOTAL 45,852,880,000 45,852,880,000

A. FUNCIONAMIENTO 3,252,880,000 3,252,880,000

UNIDAD: 210101

GESTION GENERAL 3,252,880,000 3,252,880,000

GASTOS GENERALES 1l1,020,000 111,020,000

O IMPUESTOS Y MULTAS 1,936,000 1,936,000

10 RECURSOS CORRIENTES 1,936,000 1,936,000

O 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 109,084,000 109,084,000

10 RECURSOS CORRIENTES 109,084,000 109,084,000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,141,860,000 3,141,860,000

4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 10,072,000 10,072,000

4 ORGANISMOS INTERNACIONALES 10,072,000 10,072,000

4 43 ORGANIZACION INTERNACIONAL DE ENERGIA 10,072,000 10,072,000ATOMICA. OlEA. (LEY 16/60)

10 RECURSOS CORRIENTES 10,072,000 10,072,000

OTRAS TRANSFERENCIAS 3,131,788,000 3,131,788,000

3 6 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 131,788,000 131,788,000

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 131,788,000 131,788,000

10 RECURSOS CORRIENTES 131,788,000 131,788,000

DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS 3,000,000,000 3,000,000,000CORRIENTES

3 6 26 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O 3,000,000,000 3,000,000,000SECTORIALES CONTINGENTES. PREVIO CONCEPTODGPPN

10 RECURSOS CORRIENTES 3,000,000,000 3,000,000,000

C. INVERSION 42,600,000,000 42,600,000,000

UNIDAD: 210101

GESTION GENERAL 42,600,000,000 42,600,000,000

35

Decreto No, OGi.J4 de _ Hoja No, _ de_

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

* * *

APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA SUBC OBJG ORD REC CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTALPROG SUBP PROY SPRY NACIONAL PROPIOS

121 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 1,500,000,000 1,500,000,000ADMINISTRA TIV A

121 500 INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 1,500,000,000 1,500,000,000

121 500 CONSTRUCCION DEL ARCHIVO CENTRAL DEL 1,500,000,000 1,500,000,000MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA BOGOT A AV ELDORADO CARRERA 50

10 RECURSOS CORRIENTES 1,500,000,000 1,500,000,000

221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 2,000,000,000 2,000,000,000MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOSADMINISTRATIVOS

221 207 MINERlA 1,500,000,000 1,500,000,000

221 207 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 1,500,000,000 1,500,000,000INFORMATICA y FISICA PARA LA GESTION MINERA ENEL TERRITORIO NACIONAL

10 RECURSOS CORRIENTES 1,500,000,000 1,500,000,000

221 500 INTERSUBSECTORlAL ENERGIA 500,000,000 500,000,000

221 500 2 ACTUALlZACION DE LA INFRAESTRUCTURA 500,000,000 500,000,000INFORMATICA y DE COMUNICACIONES DELMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, BOGOTA D.C.

lO RECURSOS CORRIENTES 500,000,000 500,000,000

310 DlVULGACION, ASISTENCIA TECNICA y CAPACITACION 3,600,000,000 3,600,000,000DEL RECURSO HUMANO

310 202 PEQUENA y MEDIANA INDUSTRIA 3,600,000,000 3,600,000,000

310 202 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y 3,600,000,000 3,600,000,000COMPETITIVIDAD MINERA NACIONAL

10 RECURSOS CORRIENTES 3,600,000,000 3,600,000,000

410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA y ESTUDIOS 1,500,000,000 1,500,000,000

410 207 MINERIA 1,500,000,000 1,500,000,000

410 207 10 DIAGNOSTICO MINERO AMBIENTAL DE LOS PASIVOS 1,500,000,000 1,500,000,000EN EL TERRITORIO NACIONAL

10 RECURSOS CORRIENTES 1,500,000,000 1,500,000,000

430 LEV ANT AMIENTO DE INFORMACION PARA 1,300,000,000 1,300,000,000PROCESAMIENTO

430 207 MINERlA 1,300,000,000 1,300,000,000

430 207 CENSO MINERO NACIONAL 1,300,000,000 1,300,000,000

10 RECURSOS CORRIENTES 1,300,000,000 1,300,000,000

520 ADMINISTRACION, CONTROL y ORGANIZACION 1,200,000,000 1,200,000,000INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIONDEL ESTADO

520 500 INTERSUBSECTORlAL ENERGIA 1,200,000,000 1,200,000,000

520 500 18 ASES ORlA PARA LA AUDITORIA TECNICA Y EL 1,200,000,000 1,200,000,000SEGUIMIENTO EN LA APLlCACION DE NORMATIVIDADDEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDlSTRlBUCION DEINGRESOS DE LOS SECTORES ELECTRlCO y GASNACIONAL

10 RECURSOS CORRIENTES 1,200,000,000 1,200,000,000

530 ATENCION, CONTROL Y ORGANIZAClON 3,500,000,000 3,500,000,000INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DELESTADO

530 500 INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 3,500,000,000 3,500,000,000

530 500 10 FORMULACION DE LA PLANEACION y POLlTICA 3,500,000,000 3,500,000,000PETROLERA NACIONAL MME

10 RECURSOS CORRIENTES 3,500,000,000 3,500,000,000

630 TRANSFERENCIAS 28,000,000,000 28,000,000,000

630 500 INTERSUBSECTORlAL ENERGIA 28,000,000,000 28,000,000,000

630 500 9 APOYO FINANCIERO A ZONAS NO INTERCONECTADAS- 28,000,000,000 28,000,000,000FAZNI

52 FONDO ESPECIAL FAZNI 28,000,000,000 28,000,000,000

36

008'4Decreto No. de _ Hoja No, _ de_

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

APLAZAMIENTO· PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

* * *

CTA SUBC OBJG ORDPROG SUBP PROY SPRY

REC CONCEPTO APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 2103

INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGIA y MINERIA -INGEOMINAS-

TOTAL 5,800,000,000 5,800,000,000

C. INVERSION 5,800,000,000 5,800,000,000

410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA y ESTUDIOS 3,000,000,000 3,000,000,000

410 207 MINERIA 3,000,000,000 3,000,000,000

410 207 25 AMPLIACION DEL CONOCIMIENTO GEOLOGICO y DEL 1,000,000,000 1,000,000,000POTENCIAL DE RECURSOS DEL SUBSUELO DE LANACION

20 INGRESOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000

410 207 29 MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS PRACTICAS 2,000,000,000 2,000,000,000MINERAS EN LA EXPLOT ACION DE LOS RECURSOSMINERALES EN EL TERRITORIO NACIONAL

20 INGRESOS CORRIENTES 2,000,000,000 2,000,000,000

430 LEV ANT AMIENTO DE INFORMACION PARA 2,800,000,000 2,800,000,000PROCESAMIENTO

430 207 MINERIA ] ,300,000,000 1,300,000,000

430 207 10 INVESTIGACION y DESARROLLO DEL SERVICIO DE 1,300,000,000 1,300,000,000INFORMACION GEOCIENTIFICA NACIONAL

20 INGRESOS CORRIENTES 1,300,000,000 1,300,000,000

430 506 RECURSOS NATURALES ENERGETICOS NO 1,500,000,000 1,500,000,000RENOVABLES

430 506 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE LEGALIZACION 1,500,000,000 1,500,000,000DE MINERIA DE HECHO EN EL TERRITORIO NACIONAL

20 INGRESOS CORRIENTES 1,500,000,000 1,500,000,000

SECCION: 2110

INSTITUTO DE PLANIFICACION y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LASZONAS NO INTERCONECTADAS ·IPSE·

TOTAL 465,080,000 2,000,000,000 2,465,080,000

A. FUNCIONAMIENTO 465,080,000 465,080,000

GASTOS GENERALES 251,000,000 25 I ,000,000

2 O IMPUESTOS Y MULTAS 20,000,000 20,000,000

10 RECURSOS CORRIENTES 20,000,000 20,000,000

2 O 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 231,000,000 231,000,000

10 RECURSOS CORRIENTES 231,000,000 231,000,000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 214,080,000 214,080,000

6 OTRAS TRANSFERENCIAS 214,080,000 2 I4,080,000

6 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 14,080,000 14,080,000

6 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 14,080,000 14,080,000

10 RECURSOS CORRIENTES 14,080,000 14,080,000

6 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS 200,000,000 200,000,000CORRIENTES

26 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O 200,000,000 200,000,000SECTORIALES CONTINGENTES. PREVIO CONCEPTODGPPN

10 RECURSOS CORRIENTES 200,000,000 200,000,000

C. INVERSION 2,000,000,000 2,000,000,000

410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA y ESTUDIOS 2,000,000,000 2,000,000,000

37

Decreto No. de Hoja No, _ de_

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

APLAZAMIENTO· PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

* * *

CTA SUBC OBJG ORDPROG SUBP PROY SPRY

REC CONCEPTO APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

410

410

III

II1

111

211

211

211

310

310

310

410

410

410

410

2

500

500

506

506

506

506

506

506

506

506

506

o

o 4

INTERSUBSECTORlAL ENERGlA

IMPLEMENTACION y DESARROLLO DE SOLUCIONESENERGETICAS A NIVEL NACIONAL

21 OTROS RECURSOS DE TESORERlA

SECCION: 2111

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARI3UROS . ANH

TOTAL

C. INVERSION

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DELSECTOR

RECURSOS NATURALES ENERGETICOS NORENOVABLES

CONSTRUCCION y DOTACION DE LAINFRAESTRUCTURA PARA LAS SEDES DE LA ANH· BIP YLlTOTECA NACIONAL

20 INGRESOS CORRIENTES

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS,MATERIALES SUMINISTROS y SERVICIOS PROPIOS DELSECTOR

RECURSOS NATURALES ENERGETICOS NORENOVABLES

ASESORlA, DISEÑO, ADQUISICION, MANTENIMIENTO yCONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIONDE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARI3UROS

20 INGRESOS CORRIENTES

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA y CAPACITACIONDEL RECURSO HUMANO

RECURSOS NATURALES ENERGETICOS NORENOVABLES

DIVULGACION y PROMOCION DE LOS RECURSOSHIDROCARBURlFEROS COLOMBIANOS

20 INGRESOS CORRIENTES

INVESTIGACION BASICA, APLICADA y ESTUDIOS

RECURSOS NATURALES ENERGETICOS NORENOVABLES

ESTUDIOS REGIONALES PARA LA EXPLORACION DEHIDROCARBUROS

20 INGRESOS CORRIENTES

ANALlSIS y GESTION DEL ENTORNO NACIONAL

20 INGRESOS CORRIENTES

SECCION: 2201

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

TOTAL

A. FUNCIONAMIENTO

UNIDAD: 220101

GESTION GENERAL

GASTOS GENERALES

IMPUESTOS Y MULTAS

10 RECURSOS CORRIENTES

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

255,417,907,210

200,490,974,554

200,490,974,554

99,211,704

1,622,966

1,622,966

97,588,738

2,000,000,000

2,000,000,000

2,000,000,000

74,407,000,000

74,407,000,000

20,800,000,000

20,800,000,000

20,800,000,000

20,800,000,000

3,000,000,000

3,000,000,000

3,000,000,000

3,000,000,000

4,600,000,000

4,600,000,000

4,600,000,000

4,600,000,000

46,007,000,000

46,007,000,000

42,007,000,000

42,007,000,000

4,000,000,000

4,000,000,000

2,000,000,000

2,000,000,000

2,000,000,000

74,407,000,000

74,407,000,000

20,800,000,000

20,800,000,000

20,800,000,000

20,800,000,000

3,000,000,000

3,000,000,000

3,000,000,000

3,000,000,000

4,600,000,000

4,600,000,000

4,600,000,000

4,600,000,000

46,007,000,000

46,007,000,000

42,007,000,000

42,007,000,000

4,000,000,000

4,000,000,000

255,417,907,210

200,490,974,554

200,490,974,554

99,211,704

1,622,966

1,622,966

97,588,738

38

Decreto No, o JJ 4- de --- HojaNo, _ de_

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

* * *

APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

10 RECURSOS CORRIENTES

10 RECURSOS CORRIENTES

COMISION FULBR1GHT -CONVENIO DE 1957.

10 RECURSOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS DE PREVISION y SEGURIDAD SOCIAL

OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDADSOCIAL

27 RECURSOS PARA TRANSFERIR AL FONDO NACIONAL DEPRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, PREVIAREVISION FAL TANTE DE CESANTIAS

TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTORPRIVADO

PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CONEL SECTOR PRIVADO

7 CUERPOS CONSULTIVOS DEL GOBIERNO NACIONAL DESERVICIOS PUBLICOS

10 RECURSOS CORRIENTES

EDUCACION DE NINAS y NINOS EN SITUACIONESESPECIALES

10 RECURSOS CORRIENTES

15 FUNDACION COLEGIO MAYOR DE SAN BARTOLOME(LEY 72/83)

10 RECURSOS CORRIENTES

17 MEJORAMIENTO DE LA ENSENANZA DE LAS LENGUASEXTRANJERAS EN EDUCACION BASICA

10 RECURSOS CORRIENTES

21 PROGRAMAS DE REHABILITACION PARA ADULTOSCIEGOS -CONVENIO CON EL CENTRO DEREHABILIT ACION PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC

10 RECURSOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO

ORDEN NACIONAL

CUERPOS CONSULTIVOS DEL GOBIERNO NACIONAL DESERVICIOS PUBLICOS

10 RECURSOS CORRIENTES

EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO FINANCIERAS

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR -CESU(LEY. 30192)

10 RECURSOS CORRIENTES

OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS PUBLICAS DELORDEN TERRITORIAL

LEY 37 DE 1987 - APORTES CONSERVATORIO DELTOLIMA

10 RECURSOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR

ORGANISMOS INTERNACIONALES

CENTRO REGIONAL PARA EL FOMENTO DEL LIBRO ENAMERlCA LATINA Y EL CARlBE.CERLALC. (LEY 65/86)

10 RECURSOS CORRIENTES

SECRETARIA EJECUTIVA PERMANENTE DEL CONVENIOANDRES BELLO LEY 122 DE 1985; LEY 20 DE 1973 Y LEY20 DE 1992. -SECAB.

10 RECURSOS CORRIENTES

ORGANIZACION DE LOS ESTADOS IBEROAMERICANOSPARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA -OEI-LEY 28 DE 1960, LEY 30 DE 1989.

CTA SUBC OBJG ORDPROG SUBP PROY SPRY

APORTE RECURSOS TOTALNACIONAL PROPIOS

97,588,738 97,588,738

200,391,762,850 200,391,762,850

322,188,492 322,188,492

322,188,492 322,188,492

96,720,829 96,720,829

96,720,829 96,720,829

24,223,374 24,223,374

24,223,374 24,223,374

140,378,676 140,378,676

140,378,676 140,378,676

9,678,893 9,678,893

9,678,893 9,678,893

51,186,720 51,186,720

51,186,720 51,186,720

41,387,550 41,387,550

11,158,279 11,158,279

11,158,279 11,158,279

11,158,279 11,158,279

6,245,359 6,245,359

6,245,359 6,245,359

6,245,359 6,245,359

23,983,912 23,983,912

23,983,912 23,983,912

23,983,912 23,983,912

28,186,808 28,186,808

28,186,808 28,186,808

8,749,291 8,749,291

8,749,29] 8,749,291

10,497,584 10,497,584

10,497,584 10,497,584

5,660,509 5,660,509

5,660,509 5,660,509

3,279,424 3,279,424

3,279,424 3,279,424

200,000,000,000 200,000,000,000

200,000,000,000 200,000,000,000

200,000,000,000 200,000,000,000

200,000,000,000 200,000,000,000

39

CONCEPTO

10 RECURSOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

REC

128

129

4

4

Decreto No. _,~_O_'_Q_!J_4_de _ Hoja No. _ de _

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

* * *

APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA SUBC OBJG ORD REC CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTALPROG SUBP PROY SPRY NACIONAL PROPIOS

C. INVERSION 54,926,932,656 54,926,932,656

UNIDAD: 220101

GESTION GENERAL 54,926,932,656 54,926,932,656

113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 9,893,400,000 9,893,400,000INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

113 700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION 957,000,000 957,000,000

113 700 108 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE 957,000,000 957,000,000ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ESTATALES.

I1 OTROS RECURSOS DEL TESORO 957,000,000 957,000,000

113 703 EDUCACION SECUNDARIA 8,936,400,000 8,936,400,000

113 703 MEJORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACION 8,936,400,000 8,936,400,000DE INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA y MEDIA.LEY 21 DE 1982.

16 FONDOS ESPECIALES 8,936,400,000 8,936,400,000

121 CONSTRUCCiON DE INFRAESTRUCTURA 965,421,944 965,421,944ADMINISTRA TIV A

121 700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION 965,421,944 965,421,944

121 700 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL 965,421,944 965,421,944MINISTERIO DE EDUCACION BOGOT A

II OTROS RECURSOS DEL TESORO 965,421,944 965,421,944

310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION 36,236,222,677 36,236,222,677DEL RECURSO HUMANO

310 700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION 20,976,064,196 20,976,064,196

310 700 134 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION 7,991,251,504 7,991,251,504PREESCOLAR, BASICA y MEDIA.

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 7,991,251,504 7,991,251,504

310 700 158 ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA PARA EL 398,966,108 398,966,108FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DEPLANEACION, DESCENTRALIZACION YREORGANIZACION DEL SECTOR EDUCATIVO.

II OTROS RECURSOS DEL TESORO 398,966,108 398,966,108

310 700 165 CREDITO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGlA PARA 7.229,967,218 7,229,967,218PRODUCCiON Y DISTRJBUCION DE CONTENIDOS ENEDUCACION BASICA Y SUPERIOR EN COLOMBIA

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,150,800,000 1,150,800,000

18 PRESTAMOS DE DESTINACION ESPECIFICA 6,079,167,218 6,079,167,218AUTORIZADOS

310 700 168 FOMENTAR LA PERTINENCIA DE LA EDUCACION 1,850,392,060 1,850,392,060PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA EN COLOMBIA

I1 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,850,392,060 1,850,392,060

310 700 169 FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA CON CALIDAD 3,505,487,306 3,505,487,306PARA EL SECTOR EDUCATIVO RURAL. FASE 11- BANCOMUNDIAL. REGlON NACIONAL

14 PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA 3,505,487,306 3,505,487,306

310 705 EDUCACION SUPERIOR 15,260,158,481 15,260,158,481

310 705 117 IMPLANT ACION DE UN PROGRAMA DE DESARROLLO 925,196,030 925,196,030INSTlTUCIONAL DE LA EDUCACION SUPERIOR

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 925,196,030 925,196,030

310 705 120 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION 6,235,016,723 6,235,016,723SUPERIOR NACIONAL

II OTROS RECURSOS DEL TESORO 6,235,016,723 6,235,016,723

310 705 122 IMPLANTACION DE UN PROGRAMA PARA LA 3,071,116,645 3,071,116,645TRANSFORMACION DE LA EDUCACION TECNICA YTECNOLOGICA EN COLOMBIA

lO RECURSOS CORRIENTES 1,752,955,960 1,752,955,960

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 54,173,069 54,173,069

14 PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA 1,263,987,616 1,263,987,616

40

\. 0004Decreto No, de _ Hoja No, _ de _

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

* * *

APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA SUBC OB10 ORDPROO SUBP PROY SPRY

310 705 129

520

520 700

520 700 10

EDUCACION SECUNDARIA

AMPLlACION DE COBERTURA EDUCATIVA PARAATENDER POBLACION VULNERABLE MEDIANTECONTRA TACION DE LA PREST ACION DEL SERVICIOEDUCATIVO

10 RECURSOS CORRIENTES

FOMENTAR LA PERTINENCIA DE LA EDUCACIONSUPERIOR EN COLOMBIA

II OTROS RECURSOS DEL TESORO

ADMINISTRACION, CONTROL y ORGANIZACIONINSTlTUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIONDEL ESTADO

INTERSUBSECTORIAL EDUCACION

MODERNIZAR EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL

10 RECURSOS CORRIENTES

II OTROS RECURSOS DEL TESORO

SUBSIDIOS DIRECTOS

2,000,000,0002,000,000,000

APORTE RECURSOS TOTALNACIONAL PROPIOS

5,028,829,083 5,028,829,083

5,028,829,083 5,028,829,083

5,831,888,035 5,831,888,035

5,831,888,035 5,831,888,035

5,831,888,035 5,831,888,035

771,533,037 77 I ,533,037

5,060,354,998 5,060,354,998

2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000 2,000,000,000

CONCEPTOREC

703

703

620

620

620

SECCION: 2202

INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR (ICFES)

310

310

310

520

520

520

705

705

705

705

13

4

TOTAL

C. INVERSION

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA y CAPACITACIONDEL RECURSO HUMANO

EDUCACION SUPERIOR

MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS MISIONALES DELAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR.[DISTRlBUCION PREVIO CONCEPTO DNP]

20 INGRESOS CORRIENTES

ADMINISTRACION, CONTROL y ORGANIZACIONINSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIONDEL ESTADO

EDUCACION SUPERIOR

MODERNIZACION DEL ICFES A NIVEL NACIONAL.

20 INGRESOS CORRIENTES

61,843,081 61,843,081

61,843,081 61,843,081

33,807,551 33,807,551

33,807,551 33,807,551

33,807,551 33,807,551

33,807,551 33,807,551

28,035,530 28,035,530

28,035,530 28,035,530

28,035,530 28,035,530

28,035,530 28,035,530

SECCION: 2209

INSTITUTO Nf\.CIONAL PARA SORDOS (INSOR)

2

3

o

o

6

6

4

TOTAL

A. FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES

IMPUESTOS Y MULTAS

10 RECURSOS CORRIENTES

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

10 RECURSOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

OTRAS TRANSFERENCIAS

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

10 RECURSOS CORRIENTES

120,205,404

7,303,612

7,161,194

204,829

204,829

6,956,365

6,956,365

142,418

142,418

142,418

142,418

142,418

64,448,737 184,654,141

7,303,612

7,161,194

204,829

204,829

6,956,365

6,956,365

142,418

142,418

142,418

142,418

142,418

41

Decreto No, f'· '\:' 4 de Hoja No. _ de_J '1..))

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

* * *

APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA SUBC OBJG ORD REC CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTALPROG SUBP PROY SPRY NACIONAL PROPIOS

C. INVERSION 112,901,792 64,448,737 177,350,529

113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 14,232,154 14,232,154INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

113 707 EDUCACION ESPECIAL 14,232,154 14,232,154

113 707 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL 14,232,154 14,232,154INSOR EN BOGOT A

II OTROS RECURSOS DEL TESORO 14,232,154 14,232,154

310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA y CAPACITACION 24,457,940 56,202,993 80,660,933DEL RECURSO HUMANO

310 707 EDUCACION ESPECIAL 24,457,940 56,202,993 80,660,933

310 707 MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCA TIV A DE LA 24,457,940 56,202,993 80,660,933POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL

I I OTROS RECURSOS DEL TESORO 24,457,940 24,457,940

20 INGRESOS CORRIENTES 56,202,993 56,202,993

410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA y ESTUDIOS 65,965,954 8,245,744 74,211,698

410 707 EDUCACION ESPECIAL 65,965,954 8,245,744 74,211,698

410 707 ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA 65,965,954 8,245,744 74,211,698MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIONCOLOMBIANA CON LlMIT ACION AUDITIV A NACIONAL

II OTROS RECURSOS DEL TESORO 65,965,954 65,965,954

20 INGRESOS CORRIENTES 8,245,744 8,245,744

520 ADMINISTRACION, CONTROL y ORGANIZACION 8,245,744 8,245,744INSTITUClONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIONDEL ESTADO

520 700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION 8,245,744 8,245,744

520 700 IMPLANT ACION DE UN MODELO DE MODERNIZACION y 8,245,744 8,245,744GESTION PUBLICA APLICADO AL INSOR A NIVELNACIONAL

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 8,245,744 8,245,744

SECCION: 2210

INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)

TOTAL 12,862,275 12,862,275

A. FUNCIONAMIENTO 12,862,275 12,862,275

2 GASTOS GENERALES 10,688,675 10,688,675

2 o 3 IMPUESTOS Y MULTAS 539,675 539,675

10 RECURSOS CORRIENTES 539,675 539,675

4 ADQUISIClON DE BIENES Y SERVICIOS 10,149,000 10,149,000

10 RECURSOS CORRIENTES 10,149,000 10,149,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,173,600 2,173,600

6 OTRAS TRANSFERENCIAS 2,173,600 2,173,600

6 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,173,600 2,173,600

SENTENCIAS y CONCILIACIONES 2,173,600 2,173,600

10 RECURSOS CORRIENTES 2,173,600 2,173,600

SECCION: 2211

INSTITUTO TECNOLOGICO PASCUAL BRAVO - MEDELLlN

TOTAL

A. FUNCIONAMIENTO

200,161,443

200,161,443

200,161,443

200,161,443

42

Decreto No. de Hoja No. de

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

* * *

CTA SUBC OBJG ORDPROG SUBP PROY SPRY

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

OTRAS TRANSFERENCIAS

DESTINA TAR]OS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIASCORRIENTES

OTRAS TRANSFERENCIAS

]0 RECURSOS CORRIENTES

6

6

6 3 2]

REC CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTALNACIONAL PROPIOS

200,]6],443 200,161,443

200,161,443 200,]6],443

200,]61,443 200,16],443

200,161,443 200,]6].443

200,]61,443 200,161,443

3

SECCION: 2234

INST]TUTO TECNICO CENTRAL

TOTAL

A. FUNCIONAMIENTO

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS DE PREV]SION y SEGURIDAD SOCIAL

OTRAS TRANSFERENC]AS DE PREVISION y SEGURIDADSOCIAL

9 BIENESTAR UNIVERS]TARlO (LEY 30 DE 1992)

10 RECURSOS CORRIENTES

919,600 9]9,600

919,600 919,600

919,600 919,600

919,600 919,600

919,600 919,600

919,600 9]9,600

919,600 919,600

SECC]ON: 2235

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL DE PAMPLONA - ]SER

TOTAL 4,000,000 4,000,000

A. FUNC]ONAM]ENTO 4,000,000 4,000,000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,000,000 4,000,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 4,000,000 4,000,000

6 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 4,000,000 4,000,000

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 4,000,000 4,000,000

10 RECURSOS CORRIENTES 4,000,000 4,000,000

SECCION: 2236

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

TOTAL 3,246,74] 3,246,741

A. FUNCIONAMIENTO 3,246,74] 3,246,74 ]

2 GASTOS GENERALES 3,246,741 3,246,741

O 4 ADQUISICION DE B]ENES Y SERVICIOS 3,246,74 ] 3,246,741

]0 RECURSOS CORRIENTES 3,246,74 ] 3,246,74 ]

SECCION: 2238

]NSTlTUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES YPROVIDENCIA

TOTAL 777,131 777,13]

A. FUNCIONAMIENTO 777,]31 777,13]

2 GASTOS GENERALES 777,]3] 777,]31

o 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 777,]31 777,131

43

Decreto No, O í'\ ,-) lt_ de Hoja No. _ de_~ '"

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de

2009 y se dictan otras disposiciones"

* * *

APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA SUBC OB1G ORD REC CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTALPROG SUBP PROY SPRY NACIONAL PROPIOS

10 RECURSOS CORRIENTES 777,131 777,131

SECCION: 2242

INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMON RODRIGUEZ" DE CALI

TOTAL 12,680,857 12,680,857

A. FUNCIONAMIENTO 12,680,857 12,680,857

GASTOS GENERALES 12,680,857 12,680,857

O ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 12,680,857 12,680,857

10 RECURSOS CORRIENTES 12,680,857 12,680,857

SECCION: 230]

MINISTERIO DE COMUNICACIONES

TOTAL 20,363,720,000 20,363,720,000

A. FUNCIONAMIENTO 20,363,720,000 20,363,720,000

UNIDAD: 230101

GESTION GENERAL 20,363,720,000 20,363,720,000

2 GASTOS GENERALES 3,040,000 3,040,000

2 O 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3,040,000 3,040,000

10 RECURSOS CORRIENTES 3,040,000 3,040,000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20,360,680,000 20,360,680,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 20,360,680,000 20,360,680,000

6 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 360,680,000 360,680,000

3 6 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 360,680,000 360,680,000

10 RECURSOS CORRIENTES 360,680,000 360,680,000

6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS 20,000,000,000 20,000,000,000CORRIENTES

6 2 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O 20,000,000,000 20,000,000,000SECTORIALES CONTINGENTES. DISTRIBUCION PREVIOCONCEPTO DGPPN

10 RECURSOS CORRIENTES 20,000,000,000 20,000,000,000

SECCION: 2306

FONDO DE COMUNICACIONES

TOTAL 1,411,000,000 70,632,000,000 72,043,000,000

C.INVERSION 1,411,000,000 70,632,000,000 72,043,000,000

211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 55,632,000,000 55,632,000,000MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DELSECTOR

211 400 INTERSUBSECTORlAL COMUNICACIONES 55,632,000,000 55,632,000,000

211 400 CONTROL NACIONAL DE FRECUENCIAS Y 3,000,000,000 3,000,000,000AUTOMATIZACION DE LA GESTION DEL ESPECTRORADIOLECTRICO.

20 INGRESOS CORRIENTES 3,000,000,000 3,000,000,000

211 400 14 AMPLlACION PROGRAMA DE TELECOMUNICACIONES 38,589,000,000 38,589,000,000SOCIALES -[PREVIO CONCEPTO DNPl

20 INGRESOS CORRIENTES 38,589,000,000 38,589,000,000

44

Decreto No, de _ Hoja No, _ de _

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

* * *

APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA SUBC OBJG ORD REC CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTALPRoa SUBP PROY SPRY NACIONAL PROPIOS

211 400 23 APROVECHAMIENTO DE LAS TECNOLOGlAS DE LA 4,000,000,000 4,000,000,000INFORMACION y LAS COMUNICACIONES EN COLOMBIA

20 INGRESOS CORRIENTES 4,000,000,000 4,000,000,000

211 400 24 IMPLEMENTACION DE UN CONVENIO PARA EL 5,000,000,000 5,000,000,000FINANCIAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUT ACION ENEL TERRITORIO NACIONAL

20 INGRESOS CORRIENTES 5,000,000,000 5,000,000,000

211 400 25 APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LAS TIC EN LOS 3,043,000,000 3,043,000,000PROCESOS PRODUCTIVOS DE LAS MIPYMES ENCOLOMBIA -[PREVIO CONCEPTO DNP]

20 INGRESOS CORRIENTES 3,043,000,000 3,043,000,000

211 400 28 ADQUISICION RECUPERACION Y EXPANSION DE LA 2,000,000,000 2,000,000,000RED DE TRANSMISION DE FRECUENCIAS DE LA RADIONACIONAL DE COLOMBIA NACIONAL

20 INGRESOS CORRIENTES 2,000,000,000 2,000,000,000

310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION 1,411,000,000 8,000,000,000 9,4 Il,OOO,OOODEL RECURSO HUMANO

310 400 INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES 1,411,000,000 8,000,000,000 9,411,000,000

310 400 lO IMPLEMENT ACION Y DESARROLLO AGENDA DE 3,000,000,000 3,000,000,000CONECTIVIDAD -[PREVIO CONCEPTO DNP]

20 INGRESOS CORRIENTES 3,000,000,000 3,000,000,000

310 400 12 ASISTENCIA CAPACITACION Y APOYO PARA EL 1,000,000,000 1,000,000,000ACCESO, USO Y BENEFICIO SOCIAL DE TECNOLOGIAS YSERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

20 INGRESOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000

310 400 13 APROVECHAMIENTO PROMOCION, USO Y APROPIACION 2,000,000,000 2,000,000,000DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE TIC EN COLOMBIA

20 INGRESOS CORRIENTES 2,000,000,000 2,000,000,000

310 400 14 APOYO CREACION CENTRO DE FORMACION DE ALTO 1,4Il,000,000 2,000,000,000 3,411,000,000NIVEL EN TIC REGlON NACIONAL

18 PRESTAMOS DE DESTINACION ESPECIFICA 1,411,000,000 1,411,000,000AUTORIZADOS

20 INGRESOS CORRIENTES 2,000,000,000 2,000,000,000

410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 4,000,000,000 4,000,000,000

410 400 INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES 4,000,000,000 4,000,000,000

410 400 12 APOYO A LA INNOV ACION DESARROLLO E 4,000,000,000 4,000,000,000INVESTIGACION DE EXCELENCIA EN TIC EN COLOMBIA-[pREVIO CONCEPTO DNP]

20 INGRESOS CORRIENTES 4,000,000,000 4,000,000,000

520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION 3,000,000,000 3,000,000,000INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIONDEL ESTADO

520 400 INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES 3,000,000,000 3,000,000,000

520 400 2 APROVECHAMIENTO ASISTENCIA AL SECTOR DE LAS 3,000,000,000 3,000,000,000TICS NACIONAL

20 INGRESOS CORRIENTES 3,000,000,000 3,000,000,000

SECCION: 2401

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TOTAL 35,951,160,000 35,951,160,000

A. FUNCIONAMIENTO 1,451,160,000 1,451,160,000

UNIDAD: 240101

GESTION GENERAL 1,157,920,000 1,157,920,000

GASTOS GENERALES 677,920,000 677,920,000

O IMPUESTOS Y MULTAS 100,000,000 100,000,000

lO RECURSOS CORRIENTES 100,000,000 100,000,00045

Decreto No. \... OU'04 de _ HojaNo._ de_

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

* * *

APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA SUBC OBJO ORD REC CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTALPROO SUBP PROY SPRY NACIONAL PROPIOS

2 o 4 ADQUlSICION DE BIENES Y SERVICIOS 577 ,920,000 577,920,000

10 RECURSOS CORRIENTES 577,920,000 577 ,920,000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 480,000,000 480,000,000

2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 80,000,000 80,000,000

2 ORDEN NACIONAL 80,000,000 80,000,000

2 11 CONVENIO POLlCIA NACIONAL - DIVISION 80,000,000 80,000,000CARRETERAS

10 RECURSOS CORRIENTES 80,000,000 80,000,000

OTRAS TRANSFERENCIAS 400,000,000 400,000,000

6 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 200,000,000 200,000,000

6 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 200,000,000 200,000,000

10 RECURSOS CORRIENTES 200,000,000 200,000,000

DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS 200,000,000 200,000,000CORRIENTES

6 26 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O 200,000,000 200,000,000SECTORIALES CONTINGENTES. PREVIO CONCEPTODGPPN

10 RECURSOS CORRIENTES 200,000,000 200,000,000

UNIDAD; 240104

SUPERlNTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE 293,240,000 293,240,000

GASTOS GENERALES 56,640,000 56,640,000

2 O IMPUESTOS Y MULTAS 80,000 80,000

10 RECURSOS CORRIENTES 80,000 80,000

2 O 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 56,560,000 56,560,000

10 RECURSOS CORRIENTES 56,560,000 56,560,000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 236,600,000 236,600,000

6 OTRAS TRANSFERENCIAS 236,600,000 236,600,000

3 6 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 36,600,000 36,600,000

3 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 36,600,000 36,600,000

16 FONDOS ESPECIALES 36,600,000 36,600,000

3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS 200,000,000 200,000,000CORRIENTES

6 26 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O 200,000,000 200,000,000SECTORIALES CONTINGENTES. PREVIO CONCEPTODGPPN

10 RECURSOS CORRIENTES 200,000,000 200,000,000

C. INVERSION 34,500,000,000 34,500,000,000

UNIDAD; 240101

GESTION GENERAL 34,500,000,000 34,500,000,000

410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA y ESTUDIOS 1,000,000,000 1,000,000,000

410 600 INTERSUBSECTORlAL TRANSPORTE 1,000,000,000 1,000,000,000

410 600 28 ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO DE POLlTICAS EN 1,000,000,000 1,000,000,000INFRAESTRUCTURA DE LOS MODOS DE TRANSPORTE ACARGO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA.REGlON NACIONAL

10 RECURSOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000

520 ADMINISTRACION, CONTROL y ORGANIZACION 33,500,000,000 33,500,000,000INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIONDEL ESTADO

520 600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 33,500,000,000 33,500,000,000

520 600 11 ASISTENCIA TECNICA AL PROGRAMA DE DESARROLLO 1,500,000,000 1,500,000,000VIAL DEPARTAMENTAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

46

,. OGG4Decreto No. _ de _ HojaNo, _ de_

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

* * *

CTA SUBC OBJO ORDPROG SUBP PROY SPRY

REC CONCEPTO APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

520

2

2

2

III

III

III

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

600

O

O

6

6

6

606

606

600

600

600

601

601

605

605

606

606

15

4

126

101

562

82

52

14 PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA

PROGRAMAS DE PROMOCION PARA LA REPOSICION yRENOV ACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DE CARGANACIONAL. REGlON NACIONAL

10 RECURSOS CORRIENTES

SECCION: 2402

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

TOTAL

A. FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES

IMPUESTOS Y MULTAS

lO RECURSOS CORRIENTES

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

10 RECURSOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

OTRAS TRANSFERENCIAS

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

lO RECURSOS CORRIENTES

C. INVERSION

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DELSECTOR

TRANSPORTE FLUVIAL

ADECUACION MEJORAMIENTO y MANTENIMIENTO DELA RED FLUVIAL NACIONAL

II OTROS RECURSOS DEL TESORO

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILlT ACIONDE LA RED VIAL DEP ART AMENT AL, MUNICIPAL y VIASPARA LA COMPETITIVIDAD

10 RECURSOS CORRIENTES

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LAS VIAS ATRA VES DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIALDE INTEGRACION y DESARROLLO REGIONALCOLOMBIA.

10 RECURSOS CORRIENTES

RED TRONCAL NACIONAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERATUMACO-MOCOA DE LA TRANSVERSAL TUMACOMOCOA. NARIÑO-PUTUMA YO.

13 RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIAAUTORIZACION

TRANSPORTEFERREO

MANTENIMIENTO DE VIAS FERREAS A NIVELNACIONAL.

II OTROS RECURSOS DEL TESORO

TRANSPORTE FLUVIAL

CONSTRUCCION MEJORAMIENTO, REHABILlTACION yDOT ACION DE MUELLES DE INTERES NACIONAL

1I OTROS RECURSOS DEL TESORO

1,500,000,000

32,000,000,000

32,000,000,000

96,558,180,000

3,958,180,000

1,480,892,000

1,412,684,000

1,412,684,000

68,208,000

68,208,000

2,477,288,000

2,477,288,000

2,477,288,000

2,477,288,000

2,477,288,000

92,600,000,000

3,000,000,000

3,000,000,000

3,000,000,000

3,000,000,000

68,000,000,000

50,000,000,000

15,000,000,000

15,000,000,000

35,000,000,000

35,000,000,000

5,000,000,000

5,000,000,000

5,000,000,000

3,000,000,000

3,000,000,000

3,000,000,000

10,000,000,000

5,000,000,000

5,000,000,000

1,500,000,000

32,000,000,000

32,000,000,000

96,558,180,000

3,958,180,000

1,480,892,000

1,412,684,000

1,412,684,000

68,208,000

68,208,000

2,477,288,000

2,477,288,000

2,477,288,000

2,477,288,000

2,477,288,000

92,600,000,000

3,000,000,000

3,000,000,000

3,000,000,000

3,000,000,000

68,000,000,000

50,000,000,000

15,000,000,000

15,000,000,000

35,000,000,000

35,000,000,000

5,000,000,000

5,000,000,000

5,000,000,000

3,000,000,000

3,000,000,000

3,000,000,000

10,000,000,000

5,000,000,000

5,000,000,000

47

Decreto No, n ¡'\ ¡4 de Hoja No, de

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

* * *

APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA SUBC OBJG ORD REC CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTALPROG SUBP PROY SPRY NACIONAL PROPIOS

113 606 103 RECUPERACION DE LA NAVEGABILlDAD DEL RIO 2,000,000,000 2,000,000,000META. DEPARTAMENTOS DEL META, CASAN ARE,ARAUCA y VICHADA.

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 2,000,000,000 2,000,000,000

113 606 104 ADECUACION y CANALlZACION DE LOS ESTEROS EN EL 3,000,000,000 3,000,000,000LITORAL PACIFICO NACIONAL

15 DONACIONES 3,000,000,000 3,000,000,000

121 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 6,600,000,000 6,600,000,000ADMINISTRA TIV A

121 600 INTERSUBSECTORlAL TRANSPORTE 6,600,000,000 6,600,000,000

121 600 2 CONSTRUCCION MEJORAMIENTO, ADECUACION y 6,600,000,000 6,600,000,000EQUIPAMIENTO DE LOS EDIFICIOS SEDES DELINSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

II OTROS RECURSOS DEL TESORO 6,600,000,000 6,600,000,000

211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 8,000,000,000 8,000,000,000MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DELSECTOR

211 600 INTERSUBSECTORlAL TRANSPORTE 8,000,000,000 8,000,000,000

2] 1 600 9 ADQU]SIC]ON MANTEN]MIENTO y OPERACION DE 1,000,000,000 1,000,000,000VEHICULOS y AERONAVES

1] OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000

21I 600 127 DOT ACION DE SEÑALES, CONSTRUCCION y 5,000,000,000 5,000,000,000MEJORAMIENTO DE OBRAS PARA SEGURIDAD VIAL.

II OTROS RECURSOS DEL TESORO 5,000,000,000 5,000,000,000

211 600 130 APOYO Y DOT ACION A LA GESTION TECNICA Y 2,000,000,000 2,000,000,000ADMINISTRA TIV A DE LA ENTIDAD. NACIONAL

II OTROS RECURSOS DEL TESORO 2,000,000,000 2,000,000,000

420 ESTUDIOS DE PREINVERSION 5,000,000,000 5,000,000,000

420 600 [NTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 5,000,000,000 5,000,000,000

420 600 2 ANALlSIS Y ESTUDIOS VARIOS. 4,000,000,000 4,000,000,000

II OTROS RECURSOS DEL TESORO 4,000,000,000 4,000,000,000

420 600 3 ANALlSIS, DISEÑOS Y ESTUDIOS CORREDORES [,000,000,000 1,000,000,000COMPLEMENTARIOS DE COMPETITIVIDAD REGlONNACIONAL

]] OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000

520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION 2,000,000,000 2,000,000,000INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIONDEL ESTADO

520 600 [NTERSUBSECTORlAL TRANSPORTE 2,000,000,000 2,000,000,000

520 600 21 MEJORAMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL EN LOS 1,000,000,000 J,000,000,000PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000

520 600 26 IMPLEMENTACION A LA GESTION PREDlAL POR 1,000,000,000 1,000,000,000CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REHABILlT ACION,CONSERV ACJON Y EMERGENCIAS EN LOS PROYECTOSDE [NVERSION DEL [NSTITUTO NACIONAL DE VIASNACIONAL

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000

SECC[ON 2413

[NSTITuTO NACIONAL DE CONCESIONES - lNCO

TOTAL 29,793,000,000 19,668,000,000 49,461,000,000

C. INVERSION 29,793,000,000 19,668,000,000 49,461,000,000

113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 19,668,000,000 19,668,000,000]NFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

1[3 605 TRANSPORTEFERREO 19,668,000,000 [9,668,000,000

48

Decreto No. ' G Q e 4 de--------- ------- HojaNo, _ de_

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

* * *

APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA SUBC OBJG ORD REC CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTALPROG SUBP PROY SPRY NACIONAL PROPIOS

113 605 7 REHABILlTACION DE VIAS FERREAS A NIVEL 19,668,000,000 ]9,668,000,000NACIONAL, A TRA VES DEL SISTEMA DE CONCESIONES

20 INGRESOS CORRIENTES ]9,668,000,000 19,668,000,000

530 ATENCION, CONTROL y ORGANIZACION 29,793,000,000 29,793,000,000INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DELESTADO

530 600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 29,793,000,000 29,793,000,000

530 600 3 APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS 29,393,000,000 29,393,000,000COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS.CONTRA TOS DE CONCESION. PREVIO CONCEPTO DNP

10 RECURSOS CORRIENTES 29,393,000,000 29,393,000,000

530 600 4 APOYO A LA GEST]ON DEL ESTADO. ASESORIAS Y 400,000,000 400,000,000CONSULTORIAS. CONTRATOS DE CONCESION.

10 RECURSOS CORRIENTES 400,000,000 400,000,000

SECCION: 2501

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACJON

TOTAL 2,558,824,769 2,558,824,769

SECCION: 2502

DEFENSORIA DEL PUEBLO

TOTAL 4,767,845,400 4,767,845,400

SECCION: 2601

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLlCA

TOTAL 3,541,918,600 3,541,918,600

SECCION: 2602

FONDO DE B]ENEST AR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLlCA

TOTAL 857,443,400 119,000,000 976,443,400

A. FUNCIONAMIENTO 857,443,400 857,443,400

2 GASTOS GENERALES 30,388,600 30,388,600

2 O 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 30,388,600 30,388,600

10 RECURSOS CORRIENTES 30,388,600 30,388,600

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 827,054,800 827,054,800

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 496,894,800 496,894,800

3 5 2 CESANTIAS 496,894,800 496,894,800

3 5 2 I CESANTIAS DEFINITIVAS "113,445,200 I 13,445,200

10 RECURSOS CORRIENTES 113,445,200 113,445,200

3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 383,449,600 383,449,600

10 RECURSOS CORRIENTES 187,110,800 187,110,800

16 FONDOS ESPECIALES 196,338,800 196,338,800

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 330,160,000 330,160,000

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 50,160,000 50,160,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 50,160,000 50,160,000

10 RECURSOS CORRIENTES 50,160,000 50,160,000

3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS 280,000,000 280,000,000CORRIENTES

3 6 3 21 OTRAS TRANSFERENCIAS 280,000,000 280,000,000

10 RECURSOS CORRIENTES 280,000,000 280,000,000

49

Decreto No, '" de Hoja No, _ de_

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

APLAZAMIENfO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

* * *

CTA SUBC OBJG ORDPROG SUBP PROY SPRY

REC

C, INVERSION

CONCEPTO APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

II9,000,000

TOTAL

119,000,000

III

III

111

IOOO

1000

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DELSECTOR

INTERSUBSECTORlAL GOBIERNO

CONSTRUCCION POLlDEPORTIVO COLEGIO PARA HIJOSDE EMPLEADOS DE LA CONTRALORlA GENERAL DE LAREPUBLlCA EN BOGOTA

21 OTROS RECURSOS DE TESORERlA

SECCION: 2701

RAMA JUDICIAL

TOTAL

SECCION: 2801

REGlSTRADURlA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

TOTAL

12,792,572,179

6,734,317,512

119,000,000

119,000,000

119,000,000

1I9,000,000

119,000,000

119,000,000

119,000,000

1I9,000,000

12,792,572,179

6,734,317,512

SECCION: 2803

FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGlSTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

4

4

4

2

2

2 10

TOTAL

A. FUNCIONAMIENTO

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO

ORDEN NACIONAL

CUOTA DE AUDIT AJE CONTRANAL

10 RECURSOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

OTRAS TRANSFERENCIAS

DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS DECAPITAL

PRESTAMOS DIRECTOS (DECRETO LEY 1010/2000)

10 RECURSOS CORRIENTES

SECCION: 2901

FISCALlA GENERAL DE LA NACION

TOTAL

98,773,400

98,773,400

209,000

209,000

209,000

209,000

209,000

98,564,400

98,564,400

98,564,400

98,564,400

98,564,400

12,835,521,650

98,773,400

98,773,400

209,000

209,000

209,000

209,000

209,000

98,564,400

98,564,400

98,564,400

98,564,400

98,564,400

12,835,521,650

SECCION: 2902

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

2

2

2

O

O 4

TOTAL

A. FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES

IMPUESTOS Y MULTAS

10 RECURSOS CORRIENTES

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

10 RECURSOS CORRIENTES

1,926,187,320

474,594,924

43I,II3,005

5,000,000

5,000,000

426, II3,005

426,113,005

1,926,187,320

474,594,924

431,113,005

5,000,000

5,000,000

426,1] 3,005

426,113,005

so

DecretoNo. de HojaNo._de_

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

* * *

CTA SUBC OBJO ORDPROG SUBP PROY SPRY

REC CONCEPTO APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

III

III

111

6

6

803

803 42

44

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS DE PREVISION y SEGURIDAD SOCIAL

OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION y SEGURIDADSOCIAL

SEGURO DE VIDA (LEY 16/88)

10 RECURSOS CORRIENTES

OTRAS TRANSFERENCIAS

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

10 RECURSOS CORRIENTES

C. INVERSION

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DELSECTOR

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

CONSTRUCCION Y DOT ACION DE LA SEDE DEMEDICINA LEGAL IBAGUE

16 FONDOS ESPECIALES

SECCION: 3201

43,481,919

21,945,000

21,945,000

21,945,000

21,945,000

21,536,919

21,536,919

21,536,919

21,536,919

1,451,592,396

1,451,592,396

1,451,592,396

1,451,592,396

1,451,592,396

43,481,919

21,945,000

21,945,000

21,945,000

21,945,000

21,536,919

21,536,919

21,536,919

21,536,919

1,451,592,396

1,451,592,396

1,451,592,396

1,451,592,396

1,451,592,396

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

2

o

o

6

6

6

4

3

23

24

25

26

TOTAL

A. FUNCIONAMIENTO

UNIDAD: 320101

GESTION GENERAL

GASTOS GENERALES

IMPUESTOS Y MULTAS

10 RECURSOS CORRIENTES

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

10 RECURSOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO

ORDEN NACIONAL

INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONESCIENTIFICAS

10 RECURSOS CORRIENTES

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DELPACIFICO.

10 RECURSOS CORRIENTES

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE RECURSOSBIOLOGICOS

10 RECURSOS CORRIENTES

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS YCOSTERAS

10 RECURSOS CORRIENTES

OTRAS TRANSFERENCIAS

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

10 RECURSOS CORRIENTES

DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIASCORRIENTES

31,649,124,054

949,124,054

863,684,432

174,570,315

3,029,954

3,029,954

171,540,361

171,540,361

689,114,117

621,050,117

621,050,117

188,619,805

188,619,805

91,290,471

91,290,471

162,979,841

162,979,841

178,160,000

178,160,000

68,064,000

20,064,000

20,064,000

20,064,000

48,000,000

31,649,124,054

949,124,054

863,684,432

174,570,315

3,029,954

3,029,954

171,540,361

171,540,361

689,114,117

621,050,117

621,050,117

188,619,805

188,619,805

91,290,471

91,290,471

162,979,841

162,979,841

178,160,000

178,160,000

68,064,000

20,064,000

20,064,000

20,064,000

48,000,000

51

Decreto No, HojaNo, _ de_

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

* * *

APLAZAI'v1IENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA SUBC OBJO ORDPROG SUBP PROY SPRY

113

113 900

113 900 131

520 900 71

520 900 74

670

670 1200

670 1200

C. INVERSION

APORTE RECURSOS TOTALNACIONAL PROPIOS

48,000,000 48,000,000

48,000,000 48,000,000

85,439,622 85,439,622

85,439,622 85,439,622

5,434,000 5,434,000

5,434,000 5,434,000

80,005,622 80,005,622

80,005,622 80,005,622

30,700,000,000 30,700,000,000

29,700,000,000 29,700,000,000

1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000 1,000,000,000

200,000,000 200,000,000

200,000,000 200,000,000

200,000,000 200,000,000

200,000,000 200,000,000

500,000,000 500,000,000

500,000,000 500,000,000

500,000,000 500,000,000

500,000,000 500,000,000

3,000,000,000 3,000,000,000

3,000,000,000 3,000,000,000

2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000 2,000,000,000

550,000,000 550,000,000

550,000,000 550,000,000 ,*450,000,000 450,000,000

450,000,000 450,000,000

25,000,000,000 25,000,000,000

25,000,000,000 25,000,000,000

25,000,000,000 25,000,000,000

25,000,000,000 25,000,000,000

52

CONCEPTOREC

UNIDAD: 320101

GESTION GENERAL

OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO DGPPN

lO RECURSOS CORRIENTES

UNIDAD: 320102

UNIDAD ADMINISTRA TIV A ESPECIAL DEL SISTEMA DEPARQUES NACIONALES NATURALES

GASTOS GENERALES

IMPUESTOS Y MULTAS

10 RECURSOS CORRIENTES

ADQUlSICION DE BIENES Y SERVICIOS

10 RECURSOS CORRIENTES

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DELSECTOR

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

CONSTRUCCION NUEV A SEDE PRINCIPAL DELINSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS YCOSTERAS -INVEMAR- SANTA MARTA, MAGDALENA

II OTROS RECURSOS DEL TESORO

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

AMPLIACION y ADECUACION DE LAINFRAESTRUCTURA FISICA DEL MINISTERIO DEAMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

II OTROS RECURSOS DEL TESORO

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS,MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DELSECTOR

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

RENOV ACION TECNOLOGICA DEL MINISTERIO DEAMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL ENCOLOMBIA

I I OTROS RECURSOS DEL TESORO

ADMINISTRACION, CONTROL y ORGANIZACIONINSTlTUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIONDEL ESTADO

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

ANALISIS ESTRUCTURACION y FORTALECIMIENTO DELMINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL SISTEMANACIONAL AMBIENTAL.

II OTROS RECURSOS DEL TESORO

APOYO ORDENACION, MANEJO Y RESTAURACION DEECOSISTEMAS. NACIONAL

II OTROS RECURSOS DEL TESORO

POLITICA HIDRICA NACIONAL E INSTRUMENT ACION

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO

APOYO

INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO BASICO

IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTOBASICO A NIVEL NACIONAL - BOLSA CONCURSOTERRITORIAL -[PREVIO CONCEPTO DNP]

16 FONDOS ESPECIALES

20

4

6

108

900

900

o

o

6

900

900

900

900

111

III

111

211

2

211

211

520

520

520

Decreto No, _ de _ Hoja No, _ de_

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

* * *

CTA SUBC OBJG ORDPROG SUBP PROY SPRY

REC CONCEPTO APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

520

520

520

900

900

UNIDAD: 320102

UNIDAD ADMINISTRA TIV A ESPECIAL DEL SISTEMA DEPARQUES NACIONALES NATURALES

ADMINISTRACION, CONTROL y ORGANIZACIONINSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIONDEL ESTADO

INTERSUBSECTORlAL MEDIO AMBIENTE

ADMINISTRACION CONSERV ACION MANEJO YPROTECCION DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALESDE COLOMBIA.

la RECURSOS CORRIENTES

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

SECCION: 3202

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES-IDEAM

TOTAL 488,705,052 351,000,000 839,705,052

A. FUNCIONAMIENTO 488,705,052 488,705,052

2 GASTOS GENERALES 470,178,445 470,178,445

O IMPUESTOS Y MULTAS 2,210,996 2,210,996

la RECURSOS CORRIENTES 2,210,996 2,210,996

4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 467,967,449 467,967,449

la RECURSOS CORRIENTES 467,967,449 467,967,449

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18,526,607 18,526,607

4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 1,170,400 1,170,400

4 ORGANISMOS INTERNACIONALES 1,170,400 1,170,400

4 73 INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA 1,170,400 1,170,400INVESTIGACION DEL CAMBIO GLOBAL-IAI-CONTRlBUCION VOLUNTARIA (LEY 304/96)

la RECURSOS CORRIENTES 1,170,400 1,170,400

OTRAS TRANSFERENCIAS 17,356,207 17,356,207

6 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 17,356,207 17,356,207

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 17,356,207 17,356,207

la RECURSOS CORRIENTES 17,356,207 17,356,207

C. INVERSION 351,000,000 351,000,000

113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 351,000,000 351,000,000INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

113 900 INTERSUBSECTORlAL MEDIO AMBIENTE 351,000,000 351,000,000

113 900 MANTENIMIENTO DE LA RED DE ESTACIONES 351,000,000 351,000,000HIDROMETEOROLOGlCAS Y AMBIENTALES A NIVELNACIONAL (CONVENIOS)

20 INGRESOS CORRIENTES 351,000,000 351,000,000

SECCION: 3208

CORPORACION AUTO NOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE (CVS)

TOTAL 34,837,562 34,837,562

A. FUNCIONAMIENTO 34,837,562 34,837,562

2 GASTOS GENERALES 34,837,562 34,837,562

2 O IMPUESTOS Y MULTAS 7,175,188 7,175,188

10 RECURSOS CORRIENTES 7,175,188 7,175,188

2 O 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 27,662,374 27,662,374

53

L OQ04Decreto No, _ de _ Hoja No, _ de _

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

* * *

CTA SUBC OBJG ORDPROG SUBP PROY SPRY

REC CONCEPTO APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

2

2

O

O 4

10 RECURSOS CORRIENTES

SECCION: 3209

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDlO (CRQ)

TOTAL

A. FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES

IMPUESTOS Y MULTAS

lO RECURSOS CORRIENTES

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

10 RECURSOS CORRIENTES

27,662,374

11,792,311

11,792,311

11,792,311

99,266

99,266

11,693,045

11,693,045

27,662,374

11,792,311

11,792,311

11,792,311

99,266

99,266

11,693,045

11,693,045

SECCION: 3210

CORPORAC10N PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA - CORPOURABA

TOTAL 84,341,582 84,341,582

A. FUNCIONAMIENTO 2,788,184 2,788,184

GASTOS GENERALES 2,788,184 2,788,184

2 O 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2,788,184 2,788,184

10 RECURSOS CORRIENTES 2,788,184 2,788,184

C. INVERSI0N 81,553,398 81,553,398

520 ADMINISTRACION, CONTROL y ORGANIZACION 42,718,447 42,718,447INSTlTUCIONAL PARA APOYO A LA ADMIN1STRACIONDEL ESTADO

520 903 MITIGACION 42,718,447 42,718,447

520 903 CONTROL Y RED DE MONITOREO PARA LA CALIDAD 42,718,447 42,718,447AMBIENTAL EN EL AREA DE JURISDlCCION DECORPOURABA.

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 42,718,447 42,718,447

530 ATENCION, CONTROL y ORGANIZACION 38,834,951 38,834,951INSTlTUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DELESTADO

530 901 CONSERV ACION 38,834,951 38,834,951

530 901 CONSERV ACION PROTECCION Y USO DE LA 38,834,951 38,834,951BIODlVERSIDAD DE LA JURISDlCCION DE CORPOURABA

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 38,834,951 38,834,951

SECCION: 3212

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO-CODECHOCO

TOTAL 126,213,592 126,213,592

C. INVERSION 126,213,592 126,213,592

420 ESTUDIOS DE PREINVERSION 38,834,951 38,834,951

420 207 MINERIA 38,834,951 38,834,951

420 207 FORMULACION PLAN DE ORDENAMIENTO MINERO 38,834,951 38,834,951AMBIENTAL DE LOS MUNCIPIOS DE QUIBDO, ISTMINA,CON DOTO, UNION PANAMERICANA, CANTO N DEL SANPABLO Y TADO. DEPARTAMENTO DEL CHOCO

II OTROS RECURSOS DEL TESORO 38,834,951 38,834,951

54

Decreto No, o Q \ i ~e ------ Hoja No, _ de_

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

* * *

APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA SUBC OBJO ORD REC CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTAL

PRoa SUBP PROY SPRY NACIONAL PROPIOS

I

520 ADMINISTRACION, CONTROL y ORGA/'IIZACION 87,378,641 87,378,641

INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA AIDMINISTRACIONDEL ESTADO I

520 900 INTERSUBSECTORlAL MEDIO AMBI:IE 87,378,641 87,378,64 I

520 900 lO CONTROL SEGUIMIENTO Y MONITO O DE LOS 87,378,64 I 87,378,641

RECURSOS NATURALES RENOV ABLE~ Y EL AMBIENTEDEPARTAMENTO DEL CHOCO 1

i11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1 87,378,641 87,378,641

!i

SECCION: 3214 ii

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLlMA (CORTOLlMA)I

TOTAL 1 4,339,266 4,339,266

A. FUNCIONAMIENTO ! 4,339,266 4,339,266

2 GASTOS GENERALES 4,339,266 4,339,266

O IMPUESTOS Y MULTAS I 248,164 248,1641

lO RECURSOS CORRIENTES I 248,164 248,164

o 4I

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 4,091,102 4,091,102

lO RECURSOS CORRIENTES i 4,091,102 4,091,1021

ISECCION: 3215 1

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA (CARDER)I

TOTAL1

5,694,041 5,694,041

A. FUNCIONAMIENTO 5,694,041 5,694,041

GASTOS GENERALES 5,694,041 5,694,041

2 O IMPUESTOS Y MULTASI 1,240,8221

1,240,822

lO RECURSOS CORRIENTES I 1,240,822 1,240,822I

O 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIO~ 4,453,219 4,453,219

lO RECURSOS CORRIENTES 4,453,219 4,453,219

SECCION: 3218I

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA)

II1

I1

!SECCION: 3219 ICORPORACION AUTONOMA REGIONAIl DEL CESAR (CORPOCESAR)

I

1

II

1

2 O

O 4

TOTAL

A. FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES

IMPUESTOS Y MULTAS

10 RECURSOS CORRIENTES I

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS)

lO RECURSOS CORRIENTES

TOTAL

A. FUNCIONAMIENTO

15,063,884

15,063,884

15,063,884

2,019,024

2,019,024

13,044,860

13,044,860

108,796,117

2,000,000

15,063,884

15,063,884

15,063,884

2,019,024

2,019,024

13,044,860

13,044,860

108,796,117

2,000,000

55

00(;4DecretoNo. de_ HojaNo._ de_

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

* * *

APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA SUBC OBJO ORDPROO SUBP PROY SPRY

C. INVERSION

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

10 RECURSOS CORRIENTES

ACTUALIZACION DE INFORMACION PARAPROCESAMIENTO

MITIGACION

IMPLEMENTACION y OPERACION DE LA RED DEMONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA ZONAMINERA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

II OTROS RECURSOS DEL TESORO

APORTE RECURSOS TOTALNACIONAL PROPIOS

2,000,000 2,000,000

2,000,000 2,000,000

2,000,000 2,000,000

106,796,117 106,796,117

106,796,117 106,796,117

106,796,117 106,796,117

106,796,117 106,796,117

106,796,117 106,796,117

CONCEPTO

GASTOS GENERALES

REC

4o

903

903

2

440

440

440

SECCION: 3222

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA (CORPAMAG)

TOTAL 2,865,835

A. FUNCIONAMIENTO 2,865,835

2 GASTOS GENERALES 2,865,835

2 O IMPUESTOS Y MULTAS 99,266

10 RECURSOS CORRIENTES 99,266

O 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2,766,569

10 RECURSOS CORRIENTES 2,766,569

SECCION: 3223

2,865,835

2,865,835

2,865,835

99,266

99,266

2,766,569

2,766,569

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA-CORPOAMAZONIA

75,467,490 75,467,490

17,215,062 17,215,062

17,215,062 17,215,062

17,215,062 17,215,062

17,215,062 17,215,062

58,252,428 58,252,428

38,834,952 38,834,952

19,417,476 19,417,476

19,417,476 19,417,476

19,417,476 19,417,476

19,417,476 19,417,476

19,417,476 19,417,476

2

410

410

410

410

410

520

520

O

900

900

902

902

900

4

4

TOTAL

A. FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES

ADQU1SICION DE BIENES Y SERVICIOS

10 RECURSOS CORRIENTES

C. INVERSION

INVESTIGAC10N BASICA, APLICADA y ESTUDIOS

INTERSUBSECTORlAL MEDIO AMBIENTE

APLlCACION DE UN SISTEMA DE FORTALECIMIENTOPARA EL LOGRO DE LA AUTONOMIA DE LAS ETNIAS yCULTURAS EN EL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA.

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO

MANEJO

IMPLANT ACION y PROMOCION DEL CONOCIMIENTO YUSO DE LOS RECURSOS NATURALES y FOMENTO DETECNOLOGIA APROPIADA PARA EL MANEJOADECUADO DE LOS ECOSISTEMAS DE LA REGlON

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO

ADMINISTRACION, CONTROL y ORGANIZACIONINSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIONDEL ESTADO

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

19,417,476

19,417,476

19,417,476

19,417,476

19,417,476

19,417,476

56

DecretoNo, '-' 0004 de _ HojaNo,_de_

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

* * *

APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA SUBC OBJO ORDPROG SUBP PROY SPRY

REC CONCEPTO APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

520 900 CONTROL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOSRECURSOS NATURALES EN EL SUR DE LA AMAZONIACOLOMBIANA

II OTROS RECURSOS DEL TESORO

19,417,476

19,417,476

19,417,476

19,417,476

SECCION: 3224

CORPORAClON PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE DE LAAMAZONIA - CDA

o 4

2

2

310

TOTAL 128,341,262 128,341,262

A. FUNCIONAMIENTO 2,127,670 2,127,670

GASTOS GENERALES 2,127,670 2,127,670

IMPUESTOS Y MULTAS 62,041 62,041

10 RECURSOS CORRIENTES 62,041 62,041

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2,065,629 2,065,629

10 RECURSOS CORRIENTES 2,065,629 2,065,629

C. INVERSION 126,213,592 126,213,592

ADMINISTRACION, CONTROL y ORGANIZACION 126,213,592 126,213,592INSTlTUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIONDEL ESTADO

MANEJO 126,213,592 126,213,592

CONTROL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS 126,213,592 126,213,592RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DEL MEDIOAMBIENTE EN EL AREA DE JURlSDlCCION DE LA CDA.

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 126,213,592 126,213,592

SECCION: 3226

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES,PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - CORALINA

TOTAL 134,344,273 134,344,273

A. FUNCIONAMIENTO 8,130,677 8,130,677

GASTOS GENERALES 8,130,677 8,130,677

IMPUESTOS Y MULTAS 348,159 348,159

10 RECURSOS CORRIENTES 348,159 348,159

ADQUISIC10N DE BIENES Y SERVICIOS 7,782,518 7,782,518

10 RECURSOS CORRIENTES 7,782,518 7,782,518

C. INVERSION 126,213,596 126,213,596

DlVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION 23,300,971 23,300,971DEL RECURSO HUMANO

MANEJO 23,300,971 23,300,971

MEJORAMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 23,300,971 23,300,971MEDIANTE LA IMPLEMENT ACION DE PRACTICAS MAS

~AMIGABLES CON EL AMBIENTE EN LA RESERVA DEBIOSFERA SEAFLOWER ARCHIPIELAGO DE SANANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

II OTROS RECURSOS DEL TESORO 23,300,971 23,300,971

lNVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 50,485,440 50,485,440

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 29,126,214 29,126,214

PROTECCI0N Y CONSERV ACION DE LOS RECURSOS DE 29,126,214 29,126,214LA BIODlVERSIDAD Y ECOSISTEMAS ESTRA TEGICOSDENTRO DE LA RESERVA DE BIOSFERA SEAFLOWER ENSAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

II OTROS RECURSOS DEL TESORO 29,126,214 29,126,214

57

4

6

o

902

2

o

2 o

520

520 902

520 902

310 902

310

410

410 900

410 900

Decreto No, f' n .' AL}¡ ; ';L de _ Hoja No, _ de _

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

* * *

APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA SUBC OBJG ORD REC CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTALPRoa SUBP PROY SPRY NACIONAL PROPIOS

410 901 CONSER VACION 21,359,226 21,359,226

410 901 1 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE MONITOREO, 21,359,226 21,359,226CONTROL Y EV ALUACION DE LA CALIDAD AMBIENTALEN LA RESERVA DE BIOSFERA SEAFLOWER.DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES y PROVIDENCIA

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 21,359,226 21,359,226

520 ADMINISTRACION, CONTROL y ORGANIZACION 52,427,185 52,427,185INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIONDEL ESTADO

520 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 29,126,214 29,126,214

520 900 11 MEJORAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA 29,126,214 29,126,214CORPORACION DENTRO DE LA RESERVA DE BIOSFERASEAFLOWER SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLAS

II OTROS RECURSOS DEL TESORO 29,126,214 29,126,214

520 902 MANEJO 23,300,971 23,300,971

520 902 2 PROTECCION Y MANEJO SOSTENIBLE DEL RECURSO 23,300,97 I 23,300,971HIDRlCO EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES,PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 23,300,971 23,300,971

SECCION: 3227

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LAMACARENA-CORMACARENA

TOTAL 82,860,462 82,860,462

A FUNCIONAMIENTO 5,190,559 5,190,559

2 GASTOS GENERALES 5,190,559 5,190,559

2 o 3 IMPUESTOS Y MULTAS 141,056 141,056

10 RECURSOS CORRIENTES 141,056 141,056

2 O 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 5,049,503 5,049,503

10 RECURSOS CORRIENTES 5,049,503 5,049,503

C. INVERSI0N 77,669,903 77,669,903

113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 77,669,903 77,669,903INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

113 901 CONSERV ACION 77,669,903 77,669,903

113 901 1 CONSERV ACION Y MANEJO DE LAS ZONAS 77,669,903 77,669,903VULNERABLES DE ALTO RIESGO EN ELDEPARTAMENTO DEL META

II OTROS RECURSOS DEL TESORO 77,669,903 77,669,903

SECCION: 3228

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE-CORPOMOJANA

TOTAL 98,895,872 98,895,872

A FUNCIONAMIENTO 5,691,988 5,691,988

2 GASTOS GENERALES 5,691,988 5,691,988

2 O 3 IMPUESTOS Y MULTAS 122,657 122,657

10 RECURSOS CORRIENTES 122,657 122,657

2 O 4 ADQUISICI0N DE BIENES Y SERVICIOS 5,569,33 I 5,569,33 I

10 RECURSOS CORRIENTES 5,569,33 I 5,569,331

C. INVERSION 93,203,884 93,203,884

58

Decreto No. de Hoja No. de

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

* * *

APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA SUBC OB1G ORDPROG SUBP PROY SPRY

113

113 901

113 901 I

410

410 900

520 902

REC CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTALNACIONAL PROPIOS

MEJORAMIENTO y MANTENIMIENTO DE 13,592,233 13,592,233INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

CONSERV ACION 13,592,233 13,592,233

ADECUACION y DOTACION PARA LA INVESTIGACION 13,592,233 13,592,233EN FAUNA CROCODYLLlA EN LA JURJSDlCCION DECORPOMOJANA

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 13,592,233 13.592,233

INVESTlGACION BASICA, APLICADA y ESTUDIOS 19,417,476 19,417,476

INTERSUBSECTORJAL MEDIO AMBIENTE 19,417,476 19,417,476

ANALlSIS y EV ALUACION DE LA DlNAMlCA PESQUERA 19,417,476 19,417,476EN EL BAJO SAN JORGE Y LA MOJANA,DEPARTAMENTO DE SUCRE

II OTROS RECURSOS DEL TESORO 19,417,476 19,417,476

ADMINISTRACI0N, CONTROL y ORGANIZACION 60,194,175 60,194,175INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIONDEL ESTADO

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 31,067,961 31,067,961

DIAGNOSTICO, MANEJO Y ORDENAMIENTO DE 31,067,961 31,067,961CUENCAS HIDROGRAFICAS EN EL AREA DEJURISDlCCION.

II OTROS RECURSOS DEL TESORO 31,067,961 31,067,961

MANEJO 29,126,214 29,126,214

CONTROL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS 29,126,214 29,126,214RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN EL AREA DEJURJSDICCION DE CORPOMOJANA.

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 29,126,214 29,126,214

2

2

900

900

902

410

520

520 900

520

520

SECCION: 3229

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA (CORPORINOQUIA)

TOTAL 3,491,684 3,491,684

A. FUNCIONAMIENTO 3,491,684 3,491,684

2 GASTOS GENERALES 3,491,684 3,491,684

2 O 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3,491,684 3,491,684

lO RECURSOS CORRJENTES 3,491,684 3,491,684

SECCION: 3230

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE (CARSUCRE)

113

113 900

113 900 3

310

2

2 o 4

TOTAL

A. FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES

ADQUlSICION DE BIENES Y SERVICIOS

lO RECURSOS CORRJENTES

C. INVERSION

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

INTERSUBSECTORJAL MEDIO AMBIENTE

ADECUACION DOT ACION E INVESTIGAC10N EN LAEST ACION PRIMA TOLOGlCA DE COLOSO-SUCRE.

1I OTROS RECURSOS DEL TESORO

DlVULGACION, ASISTENCIA TECNICA y CAPACITACIONDEL RECURSO HUMANO

86,145,206

4,591,807

4,591,807

4,591,807

4,591,807

81,553,399

15,533,981

15,533,981

15,533,981

15,533,981

21,359,223

86.145,206

4,591,807

4,591,807

4,591,807

4,591,807

81,553,399

15,533,981 ~15,533,981

15,533,981

15,533,981

21,359,223

59

Ú 0.]G4Decreto No. de _ HojaNo,_de_

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

* * *

APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA SUBC OBJO ORD REC CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTALPROG SUBP PROY SPRY NACIONAL PROPIOS

310 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 21,359,223 21,359,223

310 900 4 PROTECCION INTEGRAL DE AGUAS SUBTERRANEAS EN 21,359,223 21,359,223LA JURISDICCION DE CARSUCRE

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 21,359,223 21,359,223

440 ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA 15,533,981 15,533,981PROCESAMIENTO

440 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 15,533,981 15,533,981

440 900 1 IMPLEMENT ACION SISTEMA DE INFORMACION 15,533,981 15,533,981AMBIENTAL DEL AREA DE JURISDICCION DECARSUCRE

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 15,533,981 15,533,981

520 ADMINISTRACION, CONTROL y ORGANIZACION 29,126,214 29,126,214INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIONDEL ESTADO

520 902 MANEJO 29,126,214 29,126,214

520 902 1 ADMINISTRACION CONTROL Y VIGILANCIA EN LA 29,126,214 29,126,214JURISDICCION DE CARSUCRE MUNICIPIO DE PALMITODEPARTAMENTO DE SUCRE

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 29,126,214 29,126,214

SECCION: 3231

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA (CAM)

TOTAL 1,373,651 1,373,651

A. FUNCIONAMIENTO 1,373,651 1,373,651

2 GASTOS GENERALES 1,032,397 1,032,397

2 O 3 IMPUESTOS Y MULTAS 49,633 49,633

lO RECURSOS CORRIENTES 49,633 49,633

2 O 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 982,764 982,764

10 RECURSOS CORRIENTES 982,764 982,764

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 341,254 341,254

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 341,254 341,254

3 2 I ORDEN NACIONAL 341,254 341,254

3 2 1 1 CUOTA DE AUDIT AJE CONTRANAL 341,254 341,254

10 RECURSOS CORRIENTES 341,254 341,254

SECCION: 3234

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANT ANDER (CAS)

TOTAL 3,975,534 3,975,534

A. FUNCIONAMIENTO 3,975,534 3,975,534

2 GASTOS GENERALES 3,975,534 3,975,534

2 O 3 IMPUESTOS Y MULTAS 148,899 148,899

10 RECURSOS CORRIENTES 148,899 148,899

2 O 4 ADQUISlCION DE BIENES Y SERVICIOS 3,826,635 3,826,635

lO RECURSOS CORRIENTES 3,826,635 3,826,635

60

Decreto No, n (¡ ;.'\( A de Hoja No, de

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

APLAZAMIENTO, PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

* * *

CTA SUBC OB10 ORDPROO SUBP PROY SPRY

REC CONCEPTO APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 3235

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOY ACA (CORPOBOY ACA)

TOTAL 3,001,189

A. FUNCIONAMIENTO 3,001,189

2 GASTOS GENERALES 3,00 1,189

3 IMPUESTOS Y MULTAS 248,164

10 RECURSOS CORRIENTES 248,164

2 O 4 ADQUlSICION DE BIENES Y SERVICIOS 2,753,025

10 RECURSOS CORRIENTES 2,753,025

SECCION: 3236

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR (CORPOCHIVOR)

TOTAL 2,090,000

A. FUNCIONAMIENTO 2,090,000

2 GASTOS GENERALES 2,090,000

2 O 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2,090,000

10 RECURSOS CORRIENTES 2,090,000

SECCION: 3237

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUA VIO (CORPOGUA VIO)

TOTAL 12,540,000

A. FUNCIONAMIENTO 12,540,000

GASTOS GENERALES 12,540,000

2 O 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 12,540,000

10 RECURSOS CORRIENTES 12,540,000

SECCION: 3238

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE (CARDIQUE)

TOTAL 1,9Il,533

A. FUNCIONAMIENTO 1,9Il,533

2 GASTOS GENERALES 1,9] 1,533

O IMPUES TOS y MULTAS 49,633

10 RECURSOS CORRIENTES 49,633

O 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,861,900

10 RECURSOS CORRIENTES 1,861,900

SECCION: 3239

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIV AR (CSB)

TOTAL 89,468,642

A. FUNCIONAMIENTO 2,090,000

3,001,189

3,001,189

3,001,189

248,164

248,164

2,753,025

2,753,025

2,090,000

2,090,000

2,090,000

2,090,000

2,090,000

12,540,000

12,540,000

12,540,000

12,540,000

12,540,000

1,911,533

1,911,533

1,9] 1,533

49,633

49,633

1,861,900

1,861,900

~

89,468,642

2,090,000

61

Decreto No. _ de _ Hoja No. _ de_

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la N ación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

* * *

APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA SUBC OBJG ORDPROG SUBP PROY SPRY

111

111 1202

111 1202

520

520 900

520 900

520 902

520 902

520 902 2

C. INVERSION

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

10 RECURSOS CORRIENTES

APORTE RECURSOS TOTALNACIONAL PROPIOS

2,090,000 2,090,000

2,090,000 2,090,000

2,090,000 2,090,000

87,378,642 87,378,642

15,533,981 15,533,981

15,533,981 15,533,981

15,533,981 15,533,981

15,533,981 15,533,981

71,844,661 71,844,661

23,300,971 23,300,971

23,300,971 23,300,971

23,300,971 23,300,971

48,543,690 48,543,690

19,417,476 19,417,476

19,417,476 19,417,476

29,126,214 29,126,214

29,126,214 29,126,214

CONCEPTO

GASTOS GENERALES

REC

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DELSECTOR

MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS yLIQUIDOS

SANEAMIENTO BASICO EN LOS MUNICIPIOS DEL SURDE BOLIV AR

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO

ADMINISTRACION, CONTROL y ORGANIZACIONINSTlTUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIONDEL ESTADO

INTERSUBSECTORJAL MEDIO AMBIENTE

ADMINISTRACI0N Y CONTROL DE LOS RECURSOSNATURALES RENOVABLES.

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO

MANEJO

RECUPERACION MANEJO y REVEGET ALIZACION DECIENAGAS Y CANOS EN EL SUR DE BOLIV AR.

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO

RECUPERACION Y MANEJO DE ZONAS EXPLOTADASPOR MINAS DE ALUVION y VETAS EN EL SUR DEBOLIV AR

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO

4o

2

2

670 1402

670 1402

2

670

o

6

6

6

4

SECCION: 3241

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA

TOTAL 30,004,227,141 30,004,227,141

A. FUNCIONAMIENTO 4,227,141 4,227,141

GASTOS GENERALES 227,141 227,141

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 227,141 227,141

10 RECURSOS CORRIENTES 227,141 227,141

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,000,000 4,000,000

OTRAS TRANSFERENCIAS 4,000,000 4,000,000

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 4,000,000 4,000,000

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 4,000,000 4,000,000

10 RECURSOS CORRIENTES 4,000,000 4,000,000

C. INVERSION 30,000,000,000 30,000,000,000

APOYO 30,000,000,000 30,000,000,000

SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA 30,000,000,000 30,000,000,000

ESTRUCTURACION E IMPLEMENTACION DE 30,000,000,000 30,000,000,000MACROPROYECTOS URBANOS EN LAS CIUDADESCOLOMBIANAS, NACIONAL.-[pREVIO CONCEPTO DNP]

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 30,000,000,000 30,000,000,000

62

DecretoNo. O O J~: 4 de ------

~- ---

HojaNo._de_

* * *

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA SUBC OBJO ORD RECPROO SUBP PROY SPRY

CONCEPTO APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCIGN: 3301

MINISTERIO DE CULTURA

TOTAL 11,290,473,248 11,290,473,248

A. FUNCIONAMIENTO 3,006,889,572 3,006,889,572

UNIDAD: 330101

GESTION GENERAL 3,006,889,572 3,006,889,572

2 GASTOS GENERALES 295,515,297 295,515,297

2 o 3 IMPUESTOS Y MULTAS 1,502,649 1,502,649

lO RECURSOS CORRIENTES 1,502,649 1,502,649

2 O 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 294,012,648 294,012,648

lO RECURSOS CORRIENTES 294,012,648 294,012,648

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,711,374,275 2,711,374,275

3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR 683,119,008 683,119,008

PRIVADO

3 I I PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON 683,119,008 683,119,008EL SECTOR PRIVADO

3 I 1 I ACTIVIDADES DE PROMOCION y DESARROLLO DE LA 683,119,008 683,119,008

CULTURA - CONVENIOS SECTOR PRIVADO

lO RECURSOS CORRIENTES 683,119,008 683,119,008

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 1,896,029,327 1,896,029,327

3 2 I ORDEN NACIONAL 301,071,120 301,071,120

3 2 I 2 ACTIVIDADES DE PROMOCION y DESARROLLO DE LA 301,071,120 301,071,120CULTURA - CONVENIOS SECTOR PUBLICO

lO RECURSOS CORRIENTES 301,071,120 301,071,120

3 2 lO OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS PUBLICAS DEL 1,594,958,207 1,594,958,207

ORDEN TERRITORIAL

3 2 10 2 RECURSOS IVA TELEFONIA MOVIL LEY 788 DE 2002 1,594,958,207 1,594,958,207

lO RECURSOS CORRIENTES 1,594,958,207 1,594.958,207

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 132,225,940 132,225,940

3 6 I SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 93,264,160 93,264,160

3 6 I 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 93,264,160 93,264,160

lO RECURSOS CORRIENTES 93,264,160 93,264,160

3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS 38,961,780 38,961,780CORRIENTES

3 6 3 19 OTRAS TRANSFERENCIAS DISTRIBUCION PREVIO 38,961,780 38,961,780CONCEPTO DGPPN

lO RECURSOS CORRIENTES 38,961,780 38,961,780

C. INVERSION 8,283,583,676 8,283,583,676

UNIDAD: 330101

GESTION GENERAL 8,283,583,676 8,283,583,676

111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL 175,000,000 175,000,000

SECTOR

111 709 ARTE Y CULTURA 175,000,000 175,000,000

~111 709 3 AMPLlACION FISICA, MANTENIMIENTO Y DOT ACION 42,000,000 42,000,000

DEL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA

lO RECURSOS CORRIENTES 42,000,000 42,000,000

111 709 4 CONSTRUCCION ADECUACION, MANTENIMIENTO, 133,000,000 133,000,000RESTAURACION Y DOTACION DE CENTROSCULTURALES A NIVEL TERRITORIAL

10 RECURSOS CORRIENTES 133,000,000 133,000,000

112 ADQUlSICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL 56,000,000 56,000,000

SECTOR

63

o 0004Decreto No. de Hoja No. _ de_

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

* * *

APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CfA SUBC OBJG ORD REC CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTALPROG SUBP PROY SPRY NACIONAL PROPIOS

112 709 ARTE Y CULTURA 56,000,000 56,000,000

112 709 ADQUlSICION DE TERRENOS E INMUEBLES PARA LA 56,000,000 56,000,000AMPLlACION DE LOS SERVICIOS CULTURALES A NIVELNACIONAL

10 RECURSOS CORRIENTES 56,000,000 56,000,000

113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 1,901,984,084 1,901,984,084INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

113 709 ARTE Y CULTURA 1,901,984,084 1,901,984,084

113 709 ADECUACION , MANTENIMIENTO, DOTACION y 42,033,688 42,033,688CONTROL ARQUlTECTONICO DE LAS SEDES DELMINISTERIO DE CULTURA EN LA CIUDAD DE BOGOT A

lO RECURSOS CORRIENTES 42,033,688 42,033,688

113 709 4 RESTAURACION y MANTENIMIENTO DE MONUMENTOS 1,824,950,396 1,824,950,396NACIONALES.

lO RECURSOS CORRIENTES 1,824,950,396 1,824,950,396

113 709 118 ADECUACION MANTENIMIENTO y DOTACION DE 35,000,000 35,000,000ESPACIO FISICO BIBLIOTECA NACIONAL

10 RECURSOS CORRIENTES 35,000,000 35,000,000

211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 1,378,116,450 1,378,116,450MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DELSECTOR

211 709 ARTE Y CULTURA 1,378,116,450 1,378,116,450

211 709 IMPLANTACION DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA, 92,250,450 92,250,450ADQUISICION, DESARROLLO, INTEGRACION,SUMINISTRO, INSTALACION, MANTENIMIENTO,ASESORIA y CAPACITACION DE TECNOLOGIASINFORMA TlCAS PARA MINCUL TURA-GG

10 RECURSOS CORRIENTES 92,250,450 92,250,450

211 709 20 IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE LECTURA 790,000,000 790,000,000Y BIBLIOTECAS A NIVEL NACIONAL

lO RECURSOS CORRIENTES 790,000,000 790,000,000

211 709 30 IMPLEMENT ACION DEL PLAN NACIONAL DE MUSICA 481,866,000 481,866,000PARA LA CONVIVENCIA, A NIVEL NACIONAL YTERRITORIAL

lO RECURSOS CORRIENTES 481,866,000 481,866,000

211 709 31 ADQUISICION y REST AURACION OBRAS DE ARTE 14,000,000 14,000,000

lO RECURSOS CORRIENTES 14,000,000 14,000,000

310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA y CAPACITACION 867,576,920 867,576,920DEL RECURSO HUMANO

310 709 ARTE Y CULTURA 867,576,920 867,576,920

310 709 80 ASISTENCIA PARA LA PROMOCION y DIFUSION DE 196,000,000 196,000,000MANIFESTACIONES CULTURALES A NIVEL NACIONAL

lO RECURSOS CORRIENTES 196,000,000 196,000,000

310 709 123 IMPLANTACION DE REDES DE SERVICIOS CULTURALES 35,000,000 35,000,000A NIVEL REGIONAL.

lO RECURSOS CORRIENTES 35,000,000 35,000,000

310 709 130 IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA EL 175,000,000 175,000,000FORTALECIMIENTO EN LA FORMACION, GESTION yDIFUSION DE PROYECTOS ARTISTICOS y CULTURALESEN EL PAIS

lO RECURSOS CORRIENTES 175,000,000 175,000,000

310 709 131 IMPLANT ACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA 210,000,000 210,000,000A NIVEL NACIONAL

lO RECURSOS CORRIENTES 210,000,000 210,000,000

310 709 132 IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL PARA LAS 251,576,920 251,576,920ARTES A NIVEL NACIONAL

lO RECURSOS CORRIENTES 251,576,920 251,576,920 ••520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION 3,190,906,222 3,190,906,222INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIONDEL ESTADO

520 709 ARTE Y CULTURA 3,190,906,222 3,190,906,22264

Decreto No. ('\ r,> ('. JI de HOJa No. de

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA SUBC OBJG ORDPROG SUBP PROY SPRY

REC CONCEPTO APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

520

520

520

520

620

620

620

650

650

650

650

2

2

2

2

2

709

709

709

709

709

709

709

709

709

o

o

o

15

16

17

18

2

5

7

3

4

4

ADMINISTRACI0N GENERAL DE LOS MONUMENTOSNACIONALES Y MUSEOS ADSCRITOS AL MINISTERIO DECULTURA A NIVEL NACIONAL

10 RECURSOS CORRIENTES

APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LAINSTITUCIONALIDAD CULTURAL A NIVEL NACIONAL

10 RECURSOS CORRIENTES

RECUPERACION y DlFUSION DEL PATRIMONIOCULTURAL EN COLOMBIA

10 RECURSOS CORRIENTES

APOYO CONMEMORACION DEL BICENTENARIO DE LAINDEPENDENCIA A NIVEL NACIONAL -[pREVIOCONCEPTO DNP]

10 RECURSOS CORRIENTES

SUBSIDIOS DIRECTOS

ARTE Y CULTURA

DlSTRIBUCION DE RECURSOS PARA OTORGARINCENTIVOS A LA CREACION Y A LA INVESTlGACION.

10 RECURSOS CORRIENTES

CAPIT ALIZACION

ARTE Y CULTURA

ASISTENCIA Y APOYO PARA EL DESARROLLOARTISTICO E INDUSTRIAL DE LA CINEMATOGRAFIACOLOMBIANA.

10 RECURSOS CORRIENTES

IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE APOYO ALA MUSICA SINFONICA EN COLOMBIA

10 RECURSOS CORRIENTES

SECCION: 3304

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

TOTAL

A. FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES

IMPUESTOS Y MULTAS

10 RECURSOS CORRIENTES

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

10 RECURSOS CORRIENTES

SECCION: 3305

INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA

TOTAL

A. FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES

ADQUlSICION DE BIENES Y SERVICIOS

10 RECURSOS CORRIENTES

90,699,097

90,699,097

119,000,000

119,000,000

56,000,000

56,000,000

2,925,207,125

2,925,207,125

182,000,000

182,000,000

182,000,000

182,000,000

532,000,000

532,000,000

193,200,000

193,200,000

338,800,000

338,800,000

22,618,193

22,618,193

22,618,193

2,508,452

2,508,452

20,109,741

20,109,741

26,005,621

26,005,621

26,005,621

26,005,621

26,005,621

90,699,097

90,699,097

119,000,000

119,000,000

56,000,000

56,000,000

2,925,207,125

2,925,207,125

182,000,000

182,000,000

182,000,000

182,000,000

532,000,000

532,000,000

193,200,000

193,200,000

338,800,000

338,800,000

22,618,193

22,618,193

22,618,193

2,508,452

2,508,452

20,109,741

20,109,741

26,005,621

26,005,621

26,005,621

26,005,621

26,005,621

65

f'· 0004LDecretoNo, de HojaNo._de_

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

>1< >1< >1<

APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA SUBC OBJG ORD REC CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTALPROG SUBP PROY SPRY NACIONAL PROPIOS

SECCION: 3306

INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

TOTAL 13,484,859,293 1,042,440,000 14,527,299,293

A. FUNCIONAMIENTO 72,898,303 72,898,303

2 GASTOS GENERALES 12,638,146 12,638,146

2 o IMPUESTOS y MULTAS 1,182,547 1,182,547

10 RECURSOS CORRIENTES 1,182,547 1,182,547

2 O 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 11,455,599 11,455,599

10 RECURSOS CORRIENTES 11,455,599 11,455,599

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60,260,157 60,260,157

2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 60,260,157 60,260,157

ORDEN NACIONAL 60,260,157 60,260,157

2 16 ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE DECRETO 2845 DE 60,260,157 60,260,1571994

10 RECURSOS CORRIENTES 60,260,157 60,260,157

C. INVERSION 13,411,960,990 1,042,440,000 14,454,400,990

111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL 8,709,500,990 21,980,000 8,731,480,990SECTOR

111 708 RECREACION, EDUCACION FISICA y DEPORTE 8,709,500,990 21,980,000 8,731,480,990

111 708 14 CONSTRUCCION y ADECUACION DE CENTROS DE ALTO 245,000,000 245,000,000RENDIMIENTO. REGIO N NACIONAL

10 RECURSOS CORRIENTES 245,000,000 245,000,000

111 708 20 CONSTRUCCION ADECUACION DOTACION y PUESTA EN 8,464,500,990 21,980,000 8,486,480,990FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA,RECREA TIV A. LUDlCA y DE LA ACTIVIDAD FISICAREGlON NACIONAL -[PREVIO CONCEPTO DNP]

10 RECURSOS CORRIENTES 8,464,500,990 8,464,500,990

20 INGRESOS CORRIENTES 21,980,000 21,980,000

123 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 14,000,000 14,000,000INFRAESTRUCTURA ADMINISTRA TIV A

123 708 RECREACION, EDUCACION FISICA y DEPORTE 14,000,000 14,000,000

123 708 ADECUACION MANTENIMIENTO y DOTACION SEDE 14,000,000 14,000,000COLDEPORTESBOGOTA

10 RECURSOS CORRIENTES 14,000,000 14,000,000

211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 168,000,000 56,000,000 224,000,000MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DELSECTOR

211 708 RECREACION, EDUCACION FISICA y DEPORTE 168,000,000 56,000,000 224,000,000

211 708 4 PREVENCION y CONTROL AL DOP AJE REGlON BOGOT A 168,000,000 56,000,000 224,000,000D.C.

10 RECURSOS CORRIENTES 168,000,000 168,000,000

20 INGRESOS CORRIENTES 56,000,000 56,000,000

212 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, 35,000,000 7,000,000 42,000,000SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

212 708 RECREAClON. EDUCACION FISICA y DEPORTE 35,000,000 7,000,000 42,000,000

212 708 MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE ALTO 35,000,000 7,000,000 42,000,000RENDIMIENTO EN COLOMBIA

10 RECURSOS CORRIENTES 35,000,000 35,000,000~

20 INGRESOS CORRIENTES 7,000,000 7,000,000

221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 189,000,000 21,000,000 210,000,000MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOSADMINISTRATIVOS

221 708 RECREACION, EDUCACION F1SICA y DEPORTE 189,000,000 21,000,000 210,000,000

66

O'" '. 4DecretoNo, . U ;.; L de HojaNo,_de_

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

* * *

APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA SUBC OBJG ORD REC CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTALPROG SUBP PROY SPRY NACIONAL PROPIOS

221 708 4 APOYO TECNOLOGICO Y ASISTENCIA PARA EL 189,000,000 21,000,000 2 I0,000,000MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS ORGANISMOSQUE CONFORMAN EL SISTEMA NACIONAL DELDEPORTE

10 RECURSOS CORRJENTES 189,000,000 189,000,000

20 INGRESOS CORRIENTES 21,000,000 21,000,000

310 DlVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION 4,230,818,200 715,101,800 4,945,920,000DEL RECURSO HUMANO

310 708 RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE 4,230,8 I 8,200 715,101,800 4,945,920,000

310 708 APOYO A LA REALlZACION DE LOS JUEGOS Y EVENTOS 210,000,000 210,000,000INTERNACIONALES REGlaN NACIONAL

10 RECURSOS CORRIENTES 210,000,000 210,000,000

310 708 132 APOYO A LA GESTION DE INSPECCION VIGILANCIA Y 42,000,000 14,700,000 56,700,000CONTROL DEL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE.

10 RECURSOS CORRIENTES 42,000,000 42,000,000

20 INGRESOS CORRJENTES 14,700,000 14,700,000

310 708 135 ASISTENCIA, APOYO Y MEJORAMIENTO DE LA 154,000,000 91,000,000 245,000,000INVESTIGACION, FORMACION Y GESTION DELDEPORTE, RECREACION Y EDUCACION FISICA REGlaNNACIONAL

10 RECURSOS CORRIENTES 154,000,000 154,000,000

20lNGRESOSCORRJENTES 91,000,000 91,000,000

310 708 142 ASISTENCIA, APOYO Y MEJORAMIENTO DE LA 759,500,000 154,000,000 913,500,000RECREACION Y LA ACTIVIDAD FISICA REGlaNNACIONAL

10 RECURSOS CORRJENTES 759,500,000 759,500,000

20 INGRESOS CORRIENTES 154,000,000 154,000,000

310 708 143 ASISTENCIA, APOYO Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE 2,968,648,200 425,301,800 3,393,950,000REGlaN NACIONAL

10 RECURSOS CORRJENTES 2,968,648,200 2,968,648,200

20lNGRESOSCORRJENTES 425,301,800 425,301,800

310 708 144 APOYO Y MEJORAMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO DE 96,670,000 30,100,000 126,770,000GESTION A NIVEL NACIONAL

10 RECURSOS CORRIENTES 33,813,498 33,813,498

II OTROS RECURSOS DEL TESORO 62,856,502 62,856,502

20 INGRESOS CORRIENTES 30,100,000 30,100,000

510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION 29,050,000 12,950,000 42,000,000A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LAADMINISTRACION DEL ESTADO

510 708 RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE 29,050,000 12,950,000 42,000,000

510 708 APOYO AL DESARROLLO DEL DEPORTE A TRA VES DE 29,050,000 12,950,000 42,000,000CONVENIOS, INTERCAMBIOS, ACUERDOS YPARTICIPACION INTERNACIONAL. REGlaN NACIONAL

10 RECURSOS CORRJENTES 29,050,000 29,050,000

20 INGRESOS CORRJENTES 12,950,000 12,950,000

520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION 36,591,800 208,408,200 245,000,000INSTlTUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIONDEL ESTADO

520 708 RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE 36,591,800 208,408,200 245,000,000

520 708 ADMINIS TRACION Y OPERA ClaN DEL CENTRO DE ALTO 36,591,800 208,408,200 245,000,000RENDIMIENTO EN ALTURA DE BOGOT A D.C.

10 RECURSOS CORRIENTES 36,591,800 36,591,800

20 INGRESOS CORRIENTES 208,408,200 208,408,200

~

67

Decreto No, 0004 de HojaNo, _ de_

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

* * *

APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA SUBC OBJG ORO REC CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTAL

PRoa SUBP PROY SPRY NACIONAL PROPIOS

SECCION: 3307

INSTITUTO CARO Y CUERVO

TOTAL 22,582,152 22,582,152

A. FUNCIONAMIENTO 22,582,152 22,582,152

2 GASTOS GENERALES 22,315,546 22,315,546

2 o IMPUESTOS y MULTAS 2,587,498 2,587,498

10 RECURSOS CORRIENTES 2,587,498 2,587,498

2 O 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 19,728,048 19,728,048

10 RECURSOS CORRIENTES 19,728,048 19,728,048

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 266,606 266,606

6 OTRAS TRANSFERENCIAS 266,606 266,606

6 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 266,606 266,606

6 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 266,606 266,606

10 RECURSOS CORRIENTES 266,606 266,606

SECCION: 3401

AUDlTORlA GENERAL DE LA REPUBLlCA

TOTAL 208,670,400 208,670,400

SECCION: 3501

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

TOTAL 20,878,451,527 20,878,451,527

A. FUNCIONAMIENTO 2,261,264,000 2,261,264,000

UNIDAD: 350101

GESTION GENERAL 2,252,884,000 2,252,884,000

2 GASTOS GENERALES 495,440,000 495,440,000

2 O IMPUESTOS Y MULTAS 110,640,000 110,640,000

10 RECURSOS CORRIENTES 110,640,000 110,640,000

2 O 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 384,800,000 384,800,000

10 RECURSOS CORRIENTES 384,800,000 384,800,000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,757,444,000 1,757,444,000

TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR 16,000,000 16,000,000PRIVADO

3 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON 16,000,000 16,000,000EL SECTOR PRIVADO

3 14 FORTALECIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES Y LIGAS DE 16,000,000 16,000,000CONSUMIDORES

10 RECURSOS CORRIENTES 16,000,000 16,000,000

4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 269,364,000 269,364,000

4 ORGANISMOS INTERNACIONALES 269,364,000 269,364,000

4 61 COMITE GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES 1,752,000 1,752,000ENTRE PAISES EN DESARROLLO (LEY 8 DE 1992)

~10 RECURSOS CORRIENTES 1,752,000 1,752,000

4 95 ORGANIZACION MUNDIAL DE TURISMO O.M.T. (LEY 63 9,912,000 9,912,000DE 1989)

10 RECURSOS CORRIENTES 9,912,000 9,912,000

3 4 98 SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDlNA. 206,116,000 206,116,000(LEY 8 DE 1973)

68

O')' 4Decreto No, '-. ' uC de Hoja No. _ de_

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

* * *

APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA SUBC OBJG ORD REC CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTALPROG SUBP PROY SPRY NACIONAL PROPIOS

10 RECURSOS CORRIENTES 206,116,000 206,116,000

4 110 1RIBVNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 51,584,000 51,584,000(LEY 17DE 1980)

\O RECURSOS CORRIENTES 51.584,000 51,584,000

6 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,472,080,000 1,472,080,000

6 SENTENCIAS Y CONCILiACIONES 72,080,000 72,080,000

6 SENTENCIAS Y CONCiLiACIONES 72,080,000 72,080,000

10 RECURSOS CORRIENTES 72,080,000 72,080,000

6 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS 1,400,000,000 1,400,000,000CORRIENTES

6 26 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O 1,400,000,000 1,400,000,000SECTORIALES CONTINGENTES. PREVIO CONCEPTODGPPN

10 RECURSOS CORRIENTES 1,400,000,000 1,400,000,000

UNIDAD: 350104

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A 8,380,000 8,380,000

2 GASTOS GENERALES 8,380,000 8,380,000

2 O 4 ADQUlSICION DE BIENES Y SERVICIOS 8,380,000 8,380,000

10 RECURSOS CORRIENTES 8,380,000 8,380,000

C. INVERSION 18,617,187,527 18,617,187,527

UNIDAD: 350101

GESTION GENERAL 18,617,187,527 18,617 ,187 ,527

21\ ADQUlSICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 18,617,187,527 18,617,187,527MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DELSECTOR

211 205 COMERCIO EXTERNO 18,617,187,527 18,617,187,527

211 205 APOYO A LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES, 18,617,187,527 18,617,187,527TURISMO INTERNACIONAL E INVERSION EXTRANJERADIRECTA DE COLOMBIA -[pREVIO CONCEPTO DNP]

10 RECURSOS CORRIENTES 18,617,187,527 18,617,187,527

SECCION: 3601

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL

TOTAL 547,942,196,723 547,942,196,723

A FUNCIONAMIENTO 403,633,975,440 403,633,975,440

UNIDAD: 360101

GESTION GENERAL 202,803,139,440 202,803,139,440

2 GASTOS GENERALES 502,304,040 502,304,040

2 O IMPUESTOS Y MULTAS 20,430,800 20,430,800

lO RECURSOS CORRIENTES 20,430,800 20,430,800

2 O 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 481,873,240 48 I ,873,240

10 RECURSOS CORRIENTES 481,873,240 481,873,240

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 202,300,835,400 202,300,835,400

TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR 53,582,560 53,582,560 ~PRIVADO

PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON 53,582,560 53,582,560EL SECTOR PRIVADO

CONVENIO HIPOLiTO VNANUE LEY 41 DE 1977 7,142,600 7,142,600

10 RECURSOS CORRIENTES 7,142,600 7,142,600

19 PROGRAMA ACTUALIZACION DE LIDERES SINDICALES 20,899,640 20,899,64069

Decreto No..\. 0")('4vu de _ Hoja No. _ de_

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

* * *

APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA SUBC OBJG ORO REC CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTALPRoa SUBP PROY SPRY NACIONAL PROPIOS

10 RECURSOS CORRJENTES 20,899,640 20,899,640

24 TRIBUNALES DE ETICA MEDlCA, ODONTOLOGIA y 25,540,320 25.540,320ENFERMERlA

10 RECURSOS CORRJENTES 25,540,320 25,540,320

2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 1,879,001,040 1,879,001,040

2 ORDEN NACIONAL 102,395,160 102,395,160

3 2 6 CENTRO DE EDUCACION EN ADMINISTRACION DE 88,300,920 88,300,920SALUD - CEADS - CONVENIO

10 RECURSOS CORRJENTES 88,300,920 88,300,920

8 CONSEJO NACIONAL DEL TRABNO SOCIAL 1,014,240 1,014,240

10 RECURSOS CORRJENTES 1,014,240 1,014,240

2 40 CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR, 13,080,000 13,080,000ART.46 LEY 643/01

10 RECURSOS CORRJENTES 13,080,000 13,080,000

2 4 DEPARTAMENTOS 1,029,762,480 1,029,762,480

4 APORTES A PROGRAMAS DE PREVENCION Y CONTROL 874,369,800 874,369,800DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES

10 RECURSOS CORRJENTES 874,369,800 874,369,800

2 4 18 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE LEISHIMANIASIS 155,392,680 155,392,680

10 RECURSOS CORRIENTES 155,392,680 155,392,680

2 EMPRESAS PUBLICAS DEPARTAMENTALES NO 746,843,400 746,843,400FINANCIERAS

2 APOYO A PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LA SALUD 119,679,320 119,679,320

10 RECURSOS CORRJENTES 119,679,320 119,679,320

2 2 ASISTENCIA ANCIANOS, NINOS ADOPTIVOS Y 18,426,800 18,426,800POBLACION DESPROTEGlDA

10 RECURSOS CORRJENTES 18,426,800 18,426,800

2 CAMPANA Y CONTROL ANTlTUBERCULOSIS 130,711,200 130,711,200

10 RECURSOS CORRIENTES 130,711,200 130,711,200

2 4 CAMPANAS CONTROL LEPRA 58,532,480 58,532,480

10 RECURSOS CORRJENTES 58,532,480 58,532,480

2 PLAN NACIONAL DE SALUD RURAL 363,755,760 363,755,760

10 RECURSOS CORRJENTES 363,755,760 363,755,760

6 PROGRAMA ATENCION AREAS MARGINADAS Y 4,111,880 4,111,880POBLACION DISPERSA

10 RECURSOS CORRJENTES 4,111,880 4,111,880

2 7 PROGRAMA EMERGENCIA SANITARIA 51,625,960 51,625,960

10 RECURSOS CORRJENTES 51,625,960 51,625,960

4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 35,132,800 35,132,800

4 ORGANISMOS INTERNACIONALES 35,132,800 35,132,800

3 4 ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABNO (LEY 49 31.659,480 31,659,48011919) - OIT

10 RECURSOS CORRJENTES 31,659,480 31,659,480

3 4 82 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD 3,473,320 3,473,320SOCIAL OISS (LEY 65/1981).

10 RECURSOS CORRJENTES 3,473,320 3,473,320

TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 200,253,119,000 200,253,119,000

PENSIONES Y JUBILACIONES 100,000,000,000 100,000,000,000

10 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL 100,000,000,000 100,000,000,000- CNANAL PENSIONES

10 RECURSOS CORRJENTES 100,000,000,000 100,000,000,000~

OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD 100,253,119,000 100,253,119,000SOCIAL

ATENCION EN SALUD A POBLACION INIMPUTABLE POR 253,119,000 253,119,000TRASTORNO MENTAL (LEY 65 DE 1993)

70

0004Decreto No, de _ Hoja No. _ de_

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

* * *

CTA SUBC OBJG ORDPROG SUBP PROY SPRY

10 RECURSOS CORRIENTES

51 OTROS RECURSOS PARA SEGURIDAD SOCIAL

10 RECURSOS CORRIENTES

OTRAS TRANSFERENCIAS

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

10 RECURSOS CORRIENTES

3

3

6

6

6

REC CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTALNACIONAL PROPIOS

253,119,000 253,119,000

100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000 100,000,000,000

80,000,000 80,000,000

80,000,000 80,000,000

80,000,000 80,000,000

80,000,000 80,000,000

UNIDAD: 360102

UNIDAD ADMINISTRA TIV A ESPECIAL FONDO 81,348,000 81,348,000NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 81,348,000 81,348,000

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 59,656,000 59,656,000

2 4 DEPARTAMENTOS 29,568,000 29,568,000

2 4 19 PREVENCION DE LA FARMACODEPENDENCIA y DE 29,568,000 29,568,000MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL

16 FONDOS ESPECIALES 29,568,000 29,568,000

2 7 MUNICIPIOS 30,088,000 30,088,000

7 3 PREVENCION DE LA FARMACODEPENDENCIA y DE 30,088,000 30,088,000MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL

16 FONDOS ESPECIALES 30,088,000 30,088,000

6 OTRAS TRANSFERENCIAS 21,692,000 21,692,000

6 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS 21,692,000 21,692,000CORRIENTES

6 19 OTRAS TRANSFERENCIAS DISTRIBUCION PREVIO 21,692,000 21,692,000CONCEPTO DGPPN

16 FONDOS ESPECIALES 21,692,000 21,692,000

UNIDAD: 360103

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGlA 443,768,000 443,768,000

GASTOS GENERALES 442,304,000 442,304,000

2 O 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 442,304,000 442,304,000

lO RECURSOS CORRIENTES 442,304,000 442,304,000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,464,000 1,464,000

6 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,464,000 1,464,000

6 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,464,000 1,464,000

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,464,000 1,464,000

10 RECURSOS CORRIENTES 1,464,000 1,464,000

UNIDAD: 360104

SANATORIO DE CONTRA TACION 14,832,000 14,832,000

2 GASTOS GENERALES 14,832,000 14,832,000

O IMPUESTOS Y MULTAS 248,000 248,000

10 RECURSOS CORRIENTES 248,000 248,000

2 O 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 14,584,000 14,584,000

10 RECURSOS CORRIENTES 14,584,000 14,584,000

UNIDAD: 360105

SANATORIO DE AGUA DE DIOS 44,396,000 44,396,000~

2 GASTOS GENERALES 44,396,000 44,396,000

2 O IMPUESTOS Y MULTAS 3,172,000 3,172,000

lO RECURSOS CORRIENTES 3,172,000 3,172,00071

Decreto No. '-o O G G 1e--------- ------- Hoja No, _ de _

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

* * *

APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA SUBC OBJG ORD REC CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTALPROG SUBP PROY SPRY NACIONAL PROPIOS

2 o 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 41,224,000 41,224,000

10 RECURSOS CORRIENTES 41,224,000 41,224,000

UNIDAD: 360107

SUPERlNTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR 147,004,000 147,004,000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 147,004,000 147,004,000

6 OTRAS TRANSFERENCIAS 147,004,000 147,004,000

6 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 22,496,000 22,496,000

6 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 22,496,000 22,496,000

16 FONDOS ESPECIALES 22,496,000 22,496,000

6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS 124,508,000 124,508,000CORRIENTES

6 20 OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO DGPPN 124,508,000 124,508,000

16 FONDOS ESPECIALES 124,508,000 124,508,000

UNIDAD: 360109

EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD - ETESA 99,488,000 99,488,000

2 GASTOS GENERALES 99,488,000 99,488,000

O IMPUESTOS Y MULTAS 4,736,000 4,736,000

10 RECURSOS CORRIENTES 4,736,000 4,736,000

O 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 94,752,000 94,752,000

10 RECURSOS CORRIENTES 94,752,000 94,752,000

UNIDAD: 360111

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 200,000,000,000 200,000,000,000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200,000,000,000 200,000,000,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 200,000,000,000 200,000,000,000

2 EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO FINANCIERAS 200,000,000,000 200,000,000,000

3 2 FINANCIACION PENSIONES ISS NEGOCIO DE PENSIONES 200,000,000,000 200,000,000,000- ART. 138 LEY 100 DE 1993

10 RECURSOS CORRIENTES 200,000,000,000 200,000,000,000

C. INVERSION 144,308,221,283 144,308,221,283

UNIDAD: 360101

GESTION GENERAL 137,308,221,283 137,308,221,283

620 SUBSIDIOS DIRECTOS 19,500,000,000 19,500,000,000

620 1300 INTERSUBSECTORlAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 19,500,000,000 19,500,000,000

620 1300 IMPLEMENTACION FONDO DE SOLIDARIDAD 19,500,000,000 19,500,000,000PENSIONAL, SUBCUENTA DE SOLIDARIDAD.

16 FONDOS ESPECIALES 19,500,000,000 19,500,000,000

630 TRANSFERENCIAS 117,808,221,283 117,808,221,283

630 304 SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD 117,808,221,283 117,808,221,283

630 304 MEJORAMIENTO DE LA RED DE URGENCIAS Y 30,000,000,000 30,000,000,000ATENCION DE ENFERMEDADES CATASTROFICAS YACCIDENTES DE TRANSITO- SUBCUENTA ECAT FOSYGA

16 FONDOS ESPECIALES 30,000,000,000 30,000,000,000

630 304 7 AMPLIACION RENOV ACION DE LA AFILlACION DEL 78,808,221,283 78,808,221,283REGlMEN SUBSIDIADO- SUBCUENT A DE SOLIDARIDADFOSYGA

10 RECURSOS CORRIENTES 78,808,221,283 78,808,221,283

~630 304 26 IMPLEMENT ACION PAGO ENFERMEDADES DE ALTO 9,000,000,000 9,000,000,000COSTO - PREVIO CONCEPTO DNP - NACIONAL

16 FONDOS ESPECIALES 9,000,000,000 9,000,000,00072

00G4Decreto No. _ de _ Hoja No. _ de_

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

* * *

CTA SUBC OBJG ORDPROG SUBP PROY SPRY

REC CONCEPTO APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

UNIDAD: 360107

SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR 7,000,000,000 7,000,000,000

7,000,000,000 7,000,000,000

7,000,000,000 7,000,000,000

7,000,000,000 7,000,000,000

610

610 1302

610 1302

620

620 1300

620 1300 2

211

211 704

211 704

310

310 704

310 704

310 704

310 704 4

310 704 121

520

520

520

310

1300

1300

704 157

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIONINSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIONDEL ESTADO

INTERSUBSECTORIAL TRABAJO y SEGURIDAD SOCIAL

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LASUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR PARAEFECTUAR LA INSPECCION VIGILANCIA y CONTROLHACIA LOS ENTES VIGILADOS A NIVEL NACIONAL.

16 FONDOS ESPECIALES

SECCION: 3602

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)

TOTAL

C. INVERSION

ADQUISICION y10 PRODUCCION DE EQUIPOS,MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DELSECTOR

CAPACITACION TECNICA NO PROFESIONAL

DOTACION y SUSTITUCION DE EQUIPOS PARA LACAP ACIT ACION LABORAL.

20 INGRESOS CORRIENTES

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA y CAPACITACIONDEL RECURSO HUMANO

CAPACITACION TECNICA NO PROFESIONAL

CAPACITACION JOVENES EN ACCION

21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA

ADMINISTRACION EDUCA TlV A y SERVICIOS DE APOYOA LA FORMACION PROFESIONAL.

20 INGRESOS CORRIENTES

CAPACITACION SECTOR INDUSTRIA DE LACONSTRUCCION.

20 INGRESOS CORRIENTES

ASISTENCIA TECNICA PARA LA PROMOCION DE LOSSERVICIOS DEL SENA Y LA EFECTIVIDAD EN ELRECAUDO DE APORTES

20 INGRESOS CORRIENTES

21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA

EXPLOT ACION DE LOS RECURSOS DE LOS CENTROS,AREAS ADMINISTRATIV AS Y DE APOYO A LAFORMACION PARA LA PRODUCCION y VENTA DEBIENES Y SERVICIOS

20 INGRESOS CORRIENTES

CREDlTOS

BIENESTAR SOCIAL A TRABAJADORES

CREDlTO HIPOTECARIO PARA SUS EMPLEADOS Y PAGODE CESANTlAS.

20 INGRESOS CORRIENTES

SUBSIDIOS DIRECTOS

INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

ADMINISTRACION DE CAPITALES PARA APOYOS DESOSTENIMIENTO PARA ALUMNOS EN FORMACION.

20 INGRESOS CORRIENTES

7,000,000,000 7,000,000,000

32,053,600,000 32,053,600,000

32,053,600,000 32,053,600,000

3,436,000,000 3,436,000,000

3,436,000,000 3,436,000,000

3,436,000,000 3,436,000,000

3,436,000,000 3,436,000,000

20,997,650,000 20,997,650,000

20,997,650,000 20,997,650,000

8,022,55 I ,893 8,022,55 I ,893

8,022,551,893 8,022,551,893

1,305,698,107 1,305,698, 107

1,305,698,107 1,305,698,107

3,436,000,000 3,436,000,000

3,436,000,000 3,436,000,000

6,000,000,000 6,000,000,000

2,000,000,000 2,000,000,000

4,000,000,000 4,000,000,000

2,233,400,000 2,233,400,000

Decreto No. ,. o Q Giél _ Hoja No. _ de_

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

APLAZAMIENTO· PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

* * *

CTA SUBC OBJG ORDPROG SUBP PROY SPRY

REC CONCEPTO APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

oo· '-'4'uDecreto No, de _ Hoja No, _ de _

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

>1<

APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

>1< >1<

TRANSFERENCIAS DE PREVISION y SEGURIDAD SOCIAL

OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION y SEGURIDADSOCIAL

34 PRESTACIONES CONVENCIONALES

10 RECURSOS CORRIENTES

CTA SUBC OBJG ORDPRoa SUBP PROY SPRY

IMPUESTOS Y MULTAS

10 RECURSOS CORRIENTES

ADQUlSICION DE BIENES Y SERVICIOS

10 RECURSOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2

2

2

o

o 4

REC

GASTOS GENERALES

CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTALNACIONAL PROPIOS

12,044,000 12,044,000

4,652,000 4,652,000

4,652,000 4,652,000

7,392,000 7,392,000

7,392,000 7,392,000

79,216,000 79,216,000

79,216,000 79,216,000

79,216,000 79,216,000

79,216,000 79,216,000

79,216,000 79,216,000

2

2

123

123

123

221

221

221

310

310

310

320

o

o

300

300

300

300

300

300

4

SECCION: 3606

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)

TOTAL

A. FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES

IMPUESTOS Y MULTAS

10 RECURSOS CORRIENTES

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

10 RECURSOS CORRIENTES

SECCION: 3607

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

TOTAL

C. INVERSION

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA ADMINISTRA TIV A

INTERSUBSECTORlAL SALUD

CONSTRUCCION REMODELACION, MANTENIMIENTO,DOT ACION DE SEDES ADMINISTRA TIV AS, REGIONALES,CENTROS ZONALES y UNIDADES DE SERVICIO

21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA

ADQUISICION YIO PRODUCCION DE EQUIPOS,MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOSADMINISTRATIVOS

INTERSUBSECTORlAL SALUD

IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGlCO DEDESARROLLO INFORMATICO y TECNOLOGlCO DEL ICBF-[pREVIO CONCEPTO DNP]

21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA

DlVULGACION, ASISTENCIA TECNICA y CAPACITACIONDEL RECURSO HUMANO

INTERSUBSECTORIAL SALUD

ASISTENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SNBFPARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DEBIENESTAR FAMILIAR

2 I OTROS RECURSOS DE TESORERIA

PROTECCION y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSOHUMANO

44,400,000

44,400,000

44,400,000

5,320,000

5,320,000

39,080,000

39,080,000

44,400,000

44,400,000

44,400,000

5,320,000

5,320,000

39,080,000

39,080,000

58,473,395,400 58,473,395,400

58,473,395,400 58,473,395,400

8,852,358,400 8,852,358,400

8,852,358,400 8,852,358,400

8,852,358,400 8,852,358,400

8,852,358,400 8,852,358,400

8,887,297,000 8,887,297,000

8,887,297,000 8,887,297,000

8,887,297,000 8,887,297,000

8,887,297,000 8,887,297,000

5,733,740,000 5,733,740,000

5,733,740,000 5,733,740,000

~5,733,740,000 5,733,740,000

5,733,740,000 5,733,740,000

35,000,000,000 35,000,000,000

75

OOG4DecretoNo. de _ HojaNo._de_

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

* * *

CTA SUBC OBJG ORDPROG SUBP PROY SPRY

ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD

ASISTENCIA A LA NINEZ y APOYO A LA FAMILIA PARAPOSIBILITAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS

21 OTROS RECURSOS DE TESORERlA

320

320

1501

1501 131

REC CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTALNACIONAL PROPIOS

35,000,000,000 35,000,000,000

35,000,000,000 35,000,000,000

35,000,000,000 35,000,000,000

3

112

112 300

112 300

SECCION: 3608

SUPERlNTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

TOTAL 17,312,000 3,666,844,857 3,684,156,857

A. FUNCIONAMIENTO 17,312,000 17,312,000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17,312,000 17,312,000

TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR 17,312,000 17,312,000PRIVADO

PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON 17,312,000 17,312,000EL SECTOR PRIVADO

14 FORTALECIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES Y LIGAS DE 17,312,000 17,312,000CONSUMIDORES

lO RECURSOS CORRIENTES 17,312,000 17,312,000

C. INVERSION 3,666,844,857 3,666,844,857

ADQUlSICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL 3,666,844,857 3,666,844,857SECTOR

INTERSUBSECTORlAL SALUD 3,666,844,857 3,666,844,857

ADQUlSICION Y ADECUACION DE EDIFICIACION PARA 3,666,844,857 3,666,844,857SEDE DE LA SUPERSALUD EN BOGOTA DISTRITOCAPITAL -[pREVIO CONCEPTO DNP]

20 INGRESOS CORRIENTES 3,666,844,857 3,666,844,857

SECCION: 3701

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA

TOTAL 15,614,543,198 15,614,543,198

A. FUNCIONAMIENTO 6,097,712,498 6,097,7 12,498

UNIDAD: 370101

GESTION GENERAL 6,097,712,498 6,097,712,498

GASTOS GENERALES 189,295,721 189,295,721

2 O IMPUESTOS Y MULTAS 1,649,045 1,649,045

10 RECURSOS CORRIENTES 1,649,045 1,649,045

2 O 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 187,646,676 187,646,676

10 RECURSOS CORRIENTES 187,646,676 187,646,676

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,908,416,777 5,908,416,777 *TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR 169,967,600 169,967,600PRIVADO

PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON 169,967,600 169,967,600EL SECTOR PRIVADO

14 FORTALECIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES Y LIGAS DE 43,823,688 43,823,688CONSUMIDORES

lO RECURSOS CORRIENTES 43,823,688 43,823,688

27 FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS ORGANIZA TIVOS 99,252,912 99,252,912Y DE CONCERTACION DE LAS MINORIAS ETNICAS CONEL FIN DE GARANTIZAR SU INTEGRIDAD. CONVENIO1690lT, LEY 21 DE 1991, LEY 70 DE 1993

76

OOC4Decreto No. de- ------- Hoja No. _ de _

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

* * *

APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA SUBC OBI0 ORD REC CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTALPROO SUBP PROY SPRY NACIONAL PROPIOS

10 RECURSOS CORRIENTES 99,252.912 99,252,912

29 ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION DESPLAZADA 21,527,000 21,527,000EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA T-025 DE 2004

10 RECURSOS CORRIENTES 21,527,000 21,527,000

30 APOYO COMITE INTERINSTlTUCIONAL DE ALERTAS 5,364,000 5,364,000TEMPRANAS CIAT SE

lO RECURSOS CORRIENTES 5,364,000 5,364,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PU~LICO 5,310,393,536 5,310,393,536

2 ORDEN NACIONAL 5,310,393,536 5,310,393,536

3 2 ATENCION DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL 867,935,200 867,935,200TERRITORIO NACIONAL -FONDO NACIONAL DECALAMIDADES -SNPAD

10 RECURSOS CORRIENTES 867,935,200 867,935,200

3 2 21 FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 1,680,000,000 1,680,000,000CIUDADANA

16 FONDOS ESPECIALES 1,680,000,000 1,680,000,000

3 2 29 PROGRAMA DE PROTECCION A PERSONAS QUE SE 2,700,502,259 2,700,502,259ENCUENTRAN EN SITUACION DE RIESGO CONTRA SUVIDA, INTEGRIDAD, SEGURIDAD O LIBERTAD, PORCAUSAS RELACIONADAS CON LA VIOLENCIA ENCOLOMBIA

10 RECURSOS CORRIENTES 2,700,502,259 2,700,502,259

3 2 37 FONDO DE PROTECCIÓN DE JUSTICIA. DECRETO 1890/99 61,956,077 61,956,077Y DECRETO 200/03

10 RECURSOS CORRIENTES 61,956,077 61,956,077

3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 314,955 314,955

4 ORGANISMOS INTERNACIONALES 314,955 314,955

3 4 66 ACUERDO DE COOPERACION ENTRE EL INSTITUTO 89,987 89,987LATINOAMERICANO DE LAS NACIONES UNIDAS PARALA PREVENCION DEL DELITO Y EL TRATAMIENTO DELDELINCUENTE - ILANUD (LEY 43 DE 1989)

lO RECURSOS CORRIENTES 89,987 89.987

3 4 106 TRATADO CONSTITUTIVO DE LA CONFERENCIA DE 224,968 224,968MINISTROS DE JUSTICIA DE LOS PAISESIBEROAMERICANOS (LEY 176 DE 1994)

10 RECURSOS CORRIENTES 224.968 224,968

3 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 39,144,362 39,144,362

OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD 39,144,362 39,144,362SOCIAL

3 41 IMPLEMENTACION LEY 985/05 SOBRE TRATA DE 39,144,362 39,144,362PERSONAS

lO RECURSOS CORRIENTES 39,144,362 39,144,362

6 OTRAS TRANSFERENCIAS 388,596,324 388,596,324

6 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 388,596,324 388,596,324

6 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 388,596,324 388,596,324

10 RECURSOS CORRIENTES 388,596,324 388,596,324

C. INVERSION 9,516,830,700 9,516,830,700

UNIDAD: 370101 ~GESTION GENERAL 9,516,830,700 9,516,830,700

112 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL 300,000,000 300,000,000SECTOR

112 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 300,000,000 300,000,000

112 1000 ADQUISICION Y ADECUACION DE OFICINAS DEL 300,000,000 300,000,000EDIFICIO BANCOL PARA EL MINISTERIO DEL INTERIORY DE JUSTICIA EN BOGOT A

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 300,000,000 300,000,000

77

Decreto No. _ de _ Hoja No. _ de_

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

* * *

APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA SUBC OBJG ORO REC CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTALPROG SUBP PROY SPRY NACIONAL PROPIOS

211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 748,198,885 748,198,885MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DELSECTOR

211 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 513,362,738 513,362,738

211 1000 ADECUACION DE LA ESTRUCTURA DE LA RED DE 158.377,866 158,377,866COMUNICACIONES PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR

II OTROS RECURSOS DEL TESORO 158,377,866 158,377,866

211 1000 2 ADQUISICION DE UN SISTEMA DE INFORMACION 300,371,815 300,371,815GERENCIAL EN INTRANET.

II OTROS RECURSOS DEL TESORO 300,371,815 300,371,815

211 1000 ANALISIS , DISENO E IMPLEMENT ACION DEL SISTEMA 54,613,057 54,613,057DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIONPARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA ENBOGOT A D.e.

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 54,613,057 54,613,057

211 1001 ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 234,836,147 234,836,147

211 1001 IMPLANTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE 234,836,147 234,836,147INFORMACION PARA LA PREVENCION y ATENClON DEDESASTRES.

14 PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA 234,836,147 234,836,147

310 DlVULGACION, ASISTENCIA TECNICA y CAPACITACION 1,813,651,221 1,813,651,221DEL RECURSO HUMANO

310 800 INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA 557,550,901 557,550,901

310 800 MEJORAMIENTO ASITENCIA TECNICA y APOYO AL 410,095,646 410,095,646PROGRAMA NACIONAL DE CENTROS DE CONVIVENCIACIUDADANA EN LOS MUNICPIOS DONDE OPERA ELPROGRAMA

16 FONDOS ESPECIALES 410,095,646 410,095,646

310 800 2 IMPLANT AClON DE LA JUSTICIA EN EQUIDAD PARA 147,455,255 147,455,255BRINDAR APOYO TECNICO Y OPERATIVO A LASCOMUNIDADES QUE LO REQUIERAN EN EL TERRITORIONACIONAL

II OTROS RECURSOS DEL TESORO 147,455,255 147,455,255

310 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 1,146,874,205 1,146,874,205

310 1000 ASISTENCIA TECNICA EN GESTION LOCAL DEL RIESGO 1,146,874,205 1,146,874,205A NIVEL MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL ENCOLOMBIA

14 PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA 1,146,874,205 1,146,874,205

310 1500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO 109,226,115 109,226,115

310 1500 110 MEJORAMIENTO DEL PROCESO ORGANIZATIVO Y DE 109,226,115 109,226,115LA PARTICIPACION DE LA POBLACIONAFROCOLOMBIANA COMO GRUPO ETNICO.

II OTROS RECURSOS DEL TESORO 109,226,115 109,226,115

410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 136,532,643 136,532,643

410 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 136,532,643 136,532,643

410 1000 ASISTENCIA TECNICA PARA LA FORMULACION Y 136,532,643 136,532,643DEFINICION DE POLlTICAS EN PREVENCION,CONSERV ACION Y RESTABLECIMIENTO DEL ORDENPUBLICO. NIVEL NACIONAL

II OTROS RECURSOS DEL TESORO 136,532,643 136,532,643

510 ASISTENCIA TECNICA, DlVULGACION Y CAP ACIT ACION 491,517,516 491,517,516

~A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LAADMINISTRACION DEL ESTADO

510 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 491,517,516 491,517,516

510 1000 PREVENClON A VIOLACIONES DE DERECHOS 491,517,516 491,517,516HUMANOS, PROMOCION Y PROTECCION DE LOSDERECHOS HUMANOS Y APLlCACION DEL DERECHOINTERNACIONAL HUMANITARIO.

II OTROS RECURSOS DEL TESORO 491,517,516 491,517,516

520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION 6,026,930,435 6,026,930,435INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIONDEL ESTADO

78

0004DecretoNo. de--------- - HojaNo._ de_

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

* * *

DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA

IMPLEMENT ACION DEL SISTEMA INTEGRADO DEEMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES DE COLOMBIA

16 FONDOS ESPECIALES

INTERSUBSECTORlAL JUSTICIA

IMPLANTACION , ASISTENCIA Y APOYO DE LAS CASASDE JUSTICIA

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO

APOYO AL FORTALECIMIENTO EINSTlTUCIONALIZACION DE LA CONCILIACIONEXTRAJUDlCIAL EN DERECHO EN COLOMBIA

II OTROS RECURSOS DEL TESORO

APOYO A LA SOLUCION CONCILIATORIA DE LOSPLEITOS CONTRA LA NACION DE COLOMBIA

II OTROS RECURSOS DEL TESORO

INTERSUBSECTORlAL GOBIERNO

ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALPARA LA DESCENTRALIZACJON.

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO

APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LAS POLITICAS EINSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL SNPAD DECOLOMBIA

14 PRESTAMOS DESTlNACION ESPECIFICA

CTA SUBC OBJO ORDPROG SUBP PROY SPRY

520 101

520 101 3

520 800

520 800 4

520 800 7

520 800 9

520 1000

520 1000 116

520 1000 120

REC CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTALNACIONAL PROPIOS

5,000,000,000 5,000,000,000

5,000,000,000 5,000,000,000

5,000,000,000 5,000,000,000

737,276,274 737,276,274

491,517,516 491,517,516

491,517,516 491,517,516

136,532,643 136,532,643

136,532,643 136,532,643

109,226,115 109,226,115

109,226,115 109,226,115

289,654,161 289,654,161

109,226,115 109,226,115

109,226,115 109,226,115

180,428,046 180,428,046

180,428,046 180,428,046

SECCION: 3702

FONDO PARA LA PARTICIPACION Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

TOTAL 57,377,177 57,377,177

A. FUNCIONAMIENTO 57,377,177 57,377,177

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 57,377,177 57,377,177

TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR 57,377,177 57,377,177PRIVADO

PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON 57,377,177 57,377,177EL SECTOR PRIVADO

23 PROGRAMAS PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA 57,377,177 57,377,177

10 RECURSOS CORRIENTES 57,377,177 57,377,177

G004Decreto No. _ de _ Hoja No. _ de_

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

>1< >1< >1<

CTA SUBC OBJG ORDPROG SUBP PROY SPRY

REC CONCEPTO APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

4 89 ORGANIZACION MUNDIAL DE PROPIEDADINTELECTUAL -OMPI- LEY 33/87

10 RECURSOS CORRIENTES

1.124,838

1,124,838

1,124,838

1,124,838

SECCION: 3704

CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ YZONAS ALEDANAS NASA KI WE

TOTAL 86,815,424 86,815,424

A. FUNCIONAMIENTO 86,815,424 86,815,424

GASTOS GENERALES 8,148,754 8,148,754

2 O IMPUESTOS Y MULTAS 180,665 180,665

10 RECURSOS CORRIENTES 180,665 180,665

O 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 7,968,089 7,968,089

10 RECURSOS CORRIENTES 7,968,089 7,968,089

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 78,666,670 78,666,670

6 OTRAS TRANSFERENCIAS 78,666,670 78,666,670

3 6 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 78,666,670 78,666,670

3 6 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 78,666,670 78,666,670

10 RECURSOS CORRIENTES 78,666,670 78,666,670

SECCION: 3705

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

TOTAL 29,018,539,206 29,018,539,206

C. INVERSION 29,018,539,206 29,018,539,206

113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 1,522,385,433 1,522,385,433INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

113 800 INTERSUBSECTORlAL JUSTICIA 1,522,385,433 1,522,385,433

113 800 30 REPOSICION Y RECUPERACION DE LA 775,166,372 775,166,372INFRAESTRUCTURA REGISTRAL DEL ORDEN NACIONAL

20 INGRESOS CORRIENTES 775,166,372 775,166,372

113 800 31 ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y OBRAS DE 747,219,061 747,219,061REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN 140 OFICINAS DEREGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVELNACIONAL

20 INGRESOS CORRIENTES 747,219,061 747,219,061

121 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 19,931,612,381 19,931,612,381ADMINISTRA TIV A

121 800 INTERSUBSECTORlAL JUSTICIA 19,931,612,381 19,931,612,381

121 800 CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DE LA 19,931,612,381 19,931,612,381SUPERlNTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO ENBOGOTA D.C.

~20 INGRESOS CORRIENTES 19,931,612,381 19,931,612,381

430 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA 2,642,969,488 2,642,969,488PROCESAMIENTO

430 800 INTERSUBSECTORlAL JUSTICIA 2,642,969,488 2,642,969,488

430 800 DISENO E IMPLEMENTACION DEL MODELO 2,642,969,488 2,642,969,488TECNOLOGICO Y DE GESTION PARA LA VENTANILLAUNICA DE REGISTRO A NIVEL NACIONAL -[pREVIOCONCEPTO DNP]

20 INGRESOS CORRIENTES 2,642,969,488 2,642,969,488

80

O··;,{ 4VvDecretoNo, de--------- - HojaNo,_ de_

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

* * *

CTA SUBC OBJO OROPROG SUBP PROY SPRY

520

520 800

520 800

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIONINSTlTUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRAClONDEL ESTADO

INTERSUBSECTORlAL JUSTICIA

ASISTENCIA TECNICA DE LA ADMINISTRACIONCENTRAL A LA SISTEMA TIZACION DE OFICINAS DEREGISTRO -[pREVIO CONCEPTO DNP]

20 INGRESOS CORRIENTES

IMPLEMENT ACION INTERRELACION CATASTROREGISTRO NACIONAL -[PREVIO CONCEPTO DNP]

20 INGRESOS CORRIENTES

520 800 6

REC CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTALNACIONAL PROPIOS

4,921,571,904 4,921,571,904

4,921,571,904 4,921,571,904

4,079,473,496 4,079,473,496

4,079,473,496 4,079,473,496

842,098,408 842,098,408

842,098,408 842,098,408

SECCION: 3706

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

TOTAL 34,819,907,697 34,819,907,697

A FUNCIONAMIENTO 32,872,163,611 32,872,163,611

GASTOS DE PERSONAL 25,000,000,000 25,000,000,000

O SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 25,000,000,000 25,000,000,000

O OTROS GASTOS PERSONALES (DISTRlBUCION PREVIO 25,000,000,000 25,000,000,000CONCEPTO DGPPN)

10 RECURSOS CORRIENTES 25,000,000,000 25,000,000,000

2 GASTOS GENERALES 3,255,629,491 3,255,629,491

2 O 3 IMPUESTOS Y MULTAS 123,747,981 123,747,981

10 RECURSOS CORRIENTES 123,747,981 123,747,981

O 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3,131,881,510 3,131,881,510

lO RECURSOS CORRIENTES 3,131,881,510 3,131,881,510

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,616,534,120 4,616,534,120

TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR 2,099,206,321 2,099,206,321PRIVADO

3 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON 2,099,206,321 2,099,206,321EL SECTOR PRIVADO

3 12 ALIMENT ACION PARA INTERNOS 2,088,806,321 2,088,806,321

lO RECURSOS CORRIENTES 2,088,806,321 2,088,806,321

16 IMPLEMENT ACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA 10,400,000 10,400,000INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVOPENITENCIARIO

lO RECURSOS CORRIENTES 10,400,000 10,400,000

3 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 944,363,450 944,363,450

OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD 944,363,450 944,363,450SOCIAL

6 ATENCION REHABILIT ACION AL RECLUSO 362,010,444 362,010,444

10 RECURSOS CORRIENTES 362,0 I0,444 362,010,444

24 IMPLEMENT ACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SALUD 566,315,837 566,315,837EN EL SISTEMA PENITENCIARIO

~10 RECURSOS CORRIENTES 566,315,837 566,315,837

37 PRESTACIONES SOCIALES 10,585,780 10,585,780

lO RECURSOS CORRIENTES 10,585,780 10,585,780

3 46 SERVICIO POS PENITENCIARIO LEY 65/93 5,451,389 5,451,389

10 RECURSOS CORRIENTES 5,451,389 5,451,389

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,572,964,349 1,572,964,349

6 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 949,006,251 949,006,251

6 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 949,006,251 949,006,251

81

0004Decreto No, _ de _ HojaNo,_de_

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

* * *

APLAZAM1ENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA SUBC OBJG ORD REC CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTALPROG SUBP PROY SPRY NACIONAL PROPIOS

10 RECURSOS CORRlENTES 949,006,251 949,006,251

6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS 623,958,098 623,958,098CORRIENTES

6 20 OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO DGPPN 623,958,098 623,958,098

10 RECURSOS CORRlENTES 623,958,098 623,958,098

C. INVERSION 1,947,744,086 1,947,744,086

113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 1,000,000,000 1,000,000,000INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

113 802 SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO 1,000,000,000 1,000,000,000

113 802 MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CON SER VACION 1,000,000,000 1,000,000,000DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMAPENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL

16 FONDOS ESPECIALES 1,000,000,000 1,000,000,000

211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 416,397,501 416,397,501MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DELSECTOR

211 802 SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO 416,397,501 416,397,501

211 802 DOTACION ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE 199,254,970 199,254,970EQUIPOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOSPRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DELORDEN NACIONAL

16 FONDOS ESPECIALES 199,254,970 199,254,970

211 802 ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE EQUIPOS PARA 144,681,247 144,681,247LA DETECCION DEL INGRESO DE ELEMENTOSPROHIBIDOS A LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOSDE RECLUSION DEL ORDEN NACIONAL

II OTROS RECURSOS DEL TESORO 60,097,943 60,097,943

16 FONDOS ESPECIALES 84,583,304 84,583,304

211 802 4 ADQUISICION DE TECNOLOGlA PARA AUDIENCIAS 72,461,284 72,461,284VIRTUALES EN CASOS DE VIOLACIONES A LOSDERECHOS HUMANOS E INFRACCIONES AL DERECHOINTERNACIONAL HUMANITARIO EN 24ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DEL ORDENNACIONAL

II OTROS RECURSOS DEL TESORO 72,461,284 72,461,284

221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 420,649,380 420,649,380MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOSADMINISTRATIVOS

221 802 SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO 420,649,380 420,649,380

221 802 SISTEMATIZACION INTEGRAL DEL SISTEMA 420,649,380 420,649,380PENITENCIARIO Y CARCELARIO.

11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 420,649,380 420,649,380

540 COORDINACION, ADMINISTRACION, PROMOCION, Y/O 110,697,205 110,697,205SEGUIMIENTO DE COOPERACION TECNICA Y/OFINANCIERA PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DELESTADO

540 802 SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO 110,697,205 110,697,205

540 802 2 DISENO VALIDACION E IMPLEMENT ACION DE 1l0,697,205 I 10,697 ,205INSTRUMENTOS CIENTIFICOS PARA LE PROCESO DESEGUIMIENTO EN EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO DELA POBLACION CONDENADA EN LOSEST ABLECIMEINTOS DE RECLUSION DEL ORDENNACIONAL.

~16 FONDOS ESPECIALES 1l0,697,205 110,697,205

SECCION: 3707

DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES

TOTAL 11,257,404 21,254,742,677 21,266,000,08 I

82

0004Decreto No. _ de _ HojaNo,_de_

Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones"

* * *

APLAZAMIENTC - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA SUBC OBJG ORDPROG SUBP PROY SPRY

2

2 o 3

o 4

3

3 6

3 6

6

C. INVERSION

OTRAS TRANSFERENCIAS

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

10 RECURSOS CORRIENTES

21,254,742,67721,254,742,677

APORTE RECURSOS TOTALNACIONAL PROPIOS

11.257,404 11,257,404

10,064,272 10,064,272

903,826 903,826

903,826 903,826

9,160,446 9,160,446

9,160,446 9,160,446

1,193,132 1,193,132

1,193,132 1,193,132

1,193,132 1,193,132

1,193,132 1,193,132

1,193,132 1,193,132

21,254,742,677 21,254,742,677

21,254,742,677 21,254,742,677

21,254,742,677 21,254,742,677

21,254,742,677 21,254,742,677

CONCEPTO

GASTOS GENERALES

A. FUNCIONAMIENTO

IMPUESTOS Y MULTAS

10 RECURSOS CORRIENTES

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

10 RECURSOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

REC

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DELSECTOR

SISTEMA PENITENCIARiO Y CARCELARiO

IMPLEMENT ACION DE PROYECTOS DEL FRiSCO ANIVEL NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION YDOT ACION DE ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DELORDEN NACIONAL -[DISTRlBUCION PREVIO CONCEPTODNP]

2 I OTROS RECURSOS DE TESORERiA

802

802

111

111

111

SECCION: 3801

COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

TOTAL 17,140,000 7,074,000,000 7,091,140,000

A. FUNCIONAMIENTO 17,140,000 17,140,000

GASTOS GENERALES 17,140,000 17,140,000

O IMPUESTOS Y MULTAS 60,000 60,000

10 RECURSOS CORRIENTES 60,000 60,000

2 O 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 17,080,000 17,080,000

10 RECURSOS CORRIENTES 17,080,000 17,080,000

C. INVERSION 7,074,000,000 7,074,000,000

221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 7,074,000,000 7,074,000,000MATERiALES, SUMINISTROS Y SERVICIOSADMINISTRATIVOS

221 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 7,074,000,000 7,074,000,000

221 1000 IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE SELECCION DE 7,074,000,000 7,074,000,000PERSONAL POR MERiTOS Y CONSOLlDACION DELMODELO DE EV ALUACION DEL DESEMPENO ENCOLOMBIA

20 INGRESOS CORRIENTES 7,074,000,000 7,074,000,000~

TOTAL APLAZAMIENTO 2,687,638,287,932 337,130,853,958 3,024,769,141,890

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v 0004Decreto No. de------ ----- Hoja No. _ de _

Continuación del Decreto "Por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Naciónpara la vigencia fiscal de 2009 y se dictan otras disposiciones"

* * *

Artículo 2°. El presente Decreto no surte efectos fiscales para aquellas apropiaciones presupuestales querespalden compromisos adquiridos con cargo a vigencias futuras.

En los casos previstos en el inciso 2 del artículo 8 de la Ley 819 de 2002, si los compromisos no se perfeccionanla apropiación presupuestal respectiva se entenderá aplazada. De esta situación deberá informarse al Ministeriode Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional, dentro de los tres díassiguientes a su ocurrencia.

Artículo 3°, De conformidad con la Sentencia C-192 del 15 de abril de 1997, proferida por la Corte Constitucional,las Secciones a las cuales se les aplaza un monto global del Presupuesto de Gastos, deberán determinar laspartidas específicas afectadas con tal medida y comunicarlas dentro de los quince (15) días siguientes a lapublicación del presente decreto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del PresupuestoPúblico Nacional.

Artículo 4°. El Gobierno Nacional, a solicitud de los órganos que hacen parte del Presupuesto General de laNación y previo concepto del Consejo Superior de Política Fiscal - CONFIS, podrá sustituir una apropiaciónaplazada por otra, siempre que se mantenga el monto aplazado y el impacto fiscal del mismo.

Artículo 5°. El Gobierno Nacional, previo concepto del Consejo Superior de Política Fiscal - CONFIS, podrádesaplazar total o parcialmente las apropiaciones de la vigencia fiscal de 2009.

Artículo 6°, El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

pUBLíaUESE y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los

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2 EN[ 2009

• ~r~/GLORIA INES CORTES ARANGO

Viceministra General encargada de las Funciones delDespacho Ministro de Hacienda y Crédito Público

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