Presupuesto del Público - Propuesta Ciudadana · 2014. 6. 30. · INGRESOS TRIBUTARIOS 2011 Los...
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Presupuesto del Sector Público Presupuesto del Sector Público 20112011
Aspectos y Temas ClavesAspectos y Temas Claves
Análisis Presupuesto Público 2011
PRESUPUESTO TOTAL
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL
Monto % Monto % Monto %Nivel de
Gobierno2009 2010 2011 Variación
09 - 10Variación
10 - 11Variación
09 - 11
G N 47.402 65,5% 58.954 72,0% 62.733 70,9% 24,4% 6,4% 32,3%G R 12.516 17,3% 13.007 15,9% 13.700 15,5% 3,9% 5,3% 9,5%G L 12.438 17,2% 9.897 12,1% 12.028 13,6% -20,4% 21,5% -3,3%
TOTAL 72.355 100% 81.857 100% 88.461 100% 13,1% 8,1% 22,3%
DISTRIBUCIÓN DEL INCREMENTO TOTAL
3 500
4.000
3.779
2.000
2.500
3.000
3.500
2.131
0
500
1.000
1.500 694
0
GN GR GL
Incremento Total 6603 millones
32%
GN57%
11%
GN
GR
GL
GASTOS DE CAPITAL EN EL PRESUPUESTO PÚBLICO 2011PÚBLICO 2011
EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE CAPITAL
Monto % Monto % Monto %Variación
09 10Variación
11 10Variación
09 11
EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE CAPITAL
2009 2010 2011Nivel de Gobierno Monto % Monto % Monto %
G N 7.258 43,8% 11.056 62,4% 13.730 62,3% 52,3% 24,2% 89,2%G R 3.010 18,2% 3.009 17,0% 3.162 14,4% 0,0% 5,1% 5,0%G L 6 302 38 0% 3 655 20 6% 5 139 23 3% 42 0% 40 6% 18 5%
09 - 10 11 - 10 09 - 11Gobierno
G L 6.302 38,0% 3.655 20,6% 5.139 23,3% -42,0% 40,6% -18,5%TOTAL 16.570 100% 17.720 100% 22.030 100% 6,9% 24,3% 33,0%
Continua la tendencia de re‐centralización en la distribución delos recursos para inversión públicalos recursos para inversión pública
DISTRIBUCIÓN DEL INCREMENTO DE RECURSOS PARA GASTOS DE CAPITAL
3.0002.674
1.500
2.000
2.500
1.484
500
1.000
153
0
GN GR GL
Incremento Total 4310 millones
34%
GN
62%
GN
GR
GL
4%
GASTOS CORRIENTES
EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS CORRIENTES
Monto % Monto % Monto %G N 31.231 67,1% 37.770 70,5% 39.311 69,6% 20,9% 4,1% 25,9%
Variación 10 - 11
Variación 09 - 11
Nivel de Gobierno
2009 2010 2011 Variación 09 - 10
G R 9.504 20,4% 9.994 18,7% 10.536 18,6% 5,2% 5,4% 10,9%G L 5.819 12,5% 5.779 10,8% 6.663 11,8% -0,7% 15,3% 14,5%
TOTAL 46.554 100% 53.543 100% 56.510 100% 15,0% 5,5% 21,4%
DISTRIBUCIÓN DEL INCREMENTO DE RECURSOS PARA GASTO CORRIENTE
1.600
1.541
1.000
1.200
1.400
884
200
400
600
800 542
0
200
GN GR GL
I t T t l 2967 illIncremento Total 2967 millones
52%
30%
GN52%
18%
GN
GR
GL
GOBIERNOS REGIONALES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOFINANCIAMIENTO
Presupuesto de Gobiernos Regionales por Fuente de Financiamiento (2009 2011)Presupuesto de Gobiernos Regionales por Fuente de Financiamiento (2009 ‐ 2011)(millones de nuevos soles)
(PIA) Incremento
Monto % Monto %Recursos Ordinarios 10.005 10.772 11.067 767 7,7% 295 2,7%Fuente de Financiamiento
2009 20102010-2009
2011
( )2011-2010
Canon, sobrecanon, regalías y participaciones 2.020 1.362 1.988 -658 -32,6% 626 46,0%Recursos Directamente Recaudados 441 449 466 8 1,8% 17 3,8%Recaudados , ,Operaciones oficiales de Crédito
50 294 180 244 488,0% -114 -38,8%TOTAL 12.516 12.877 13.700 361 2,9% 823 6,4%
GOBIERNOS LOCALES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOFINANCIAMIENTO
Presupuesto de Gobiernos Locales por Fuente de Financiamiento (2009 ‐ 2011)(En millones de nuevos soles)
Monto % Monto %b l
Incremento PorcentualFuente de Financiamiento
2009 20102010-2009
(PIA)
20112011-2010
Canon, sobrecanon, regalías y participaciones 5.090 2.854 3.851 -2.236 -43,9% 997 34,9%
Foncomun 3.708 2.944 3.252 -764 -20,6% 308 10,5%Recursos Directamente 1 795 1 931 2 046 136 7 6% 115 6 0%Recaudados 1.795 1.931 2.046 136 7,6% 115 6,0%
Recursos Ordinarios 438 758 1.234 320 73,1% 476 62,8%Impuestos Municipales 1.222 1.309 1.514 87 7,1% 205 15,7%Donaciones y transferencias 104 92 128 -12 -11,5% 36 39,1%
Operaciones oficiales de Crédito 80 9 2 -71 -88,8% -7 -77,8%
TOTAL 12.437 9.897 12.028 -2.540 -20,4% 2.131 21,5%, % , %
GOBIERNO NACIONAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOFINANCIAMIENTO
Presupuesto del Gobierno Nacional por Fuente de Financiamiento (2009 ‐ 2011)(millones de nuevos soles)
2011
Presupuesto de Apertura Incremento2011-2010Fuente de Financiamiento
2009 20102010-2009
Monto % Monto %Recursos Ordinarios 36.990 41.663 46.929 4.673 12,6% 5.266 12,6%Recursos Directamente Recaudados 4.862 5.198 5.585 336 6,9% 387 7,4%Recaudados
Operaciones oficiales de Crédito 2.863 9.377 7.671 6.514 227,5% -1.706 -18,2%
Recursos Determinados 2.448 2.568 2.153 120 4,9% -415 -16,2%Donaciones y transferencias 240 278 395 38 15,8% 117 42,1%TOTAL 47.403 59.084 62.733 11.681 24,6% 3.649 6,2%
CANON, SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONESADUANAS Y PARTICIPACIONES
Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones en los Gobiernos
(En millones de nuevos soles)Regionales y Gobiernos Locales
GOBIERNOS
2010 2011 Variac. 2010 2011 Variac.Canon minero 512 690 35% 1.274 1.890 48%C íf 215 233 8% 646 700 8%
Detalles de RubroGOBIERNOS GOBIERNOS LOCALES
Canon gasífero 215 233 8% 646 700 8%Canon petrolero 190 234 23% 233 289 24%Renta de aduanas 147 170 16% 162 193 19%Eli i ió d i 102 130 27% 3 6 100%Eliminación de exoneraciones 102 130 27% 3 6 100%Regalías Focam 57 64 12% 135 151 12%Sobrecanon petrolero 54 60 11% 63 108 71%R lí i 36 67 86% 191 359 88%Regalías mineras 36 67 86% 191 359 88%Canon hidroenergético 33 34 3% 98 103 5%Canon pesquero 15 16 7% 46 49 7%Canon forestal 1 1 0% 4 3 25%Canon forestal 1 1 0% 4 3 -25%Total 1.362 1.699 25% 2.855 3.851 35%
Otros temas
• Para el 2011 la Reserva de Contingencia ascenderá a 4 309 millones• Para el 2011 la Reserva de Contingencia ascenderá a 4 309 millones de nuevos soles, 371 millones menos que el año pasado. Sin embargo resulta ser un monto bastante alto que está en control y discrecionalidad del MEF.
El d l i i d l d d h di i id d 443• El pago del servicio de la deuda ha disminuido en cerca de 443 millones de nuevos soles, gracias al canje de deuda antigua por deuda nueva.
• Se acentúa la brecha entre inversión y gasto corriente. Por cada 100 soles que se ha incrementado el gasto corriente, aumentó en 145 soles la inversión. Entre Se
TENDENCIA DE CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA PERUANA 20102011 Y ECONOMIA PERUANA 2010 2011 Y
PROYECCIÓN DE INGRESOS TRIBUTARIOS 2011TRIBUTARIOS 2011
CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA PERUANAPBI (Tasa de Crecimiento)
2010 20112010 2011
MMM 6,8 5ANGR 7,8 6ANGR 7,8 6
SUSTENTO:
1.Recuperación de la demanda interna, consumo privado e inversión privada, especialmente.2.Mayor dinamismo del comercio exterior por la relativa estabilidad del crecimiento de los países desarrollados y los países asiáticos (China); aunque se mantiene la incertidumbre moderada de estas economías3.Proyecciones de otros medios especializados coinciden con los estimados de la ANGR:
a) BCRP estima un crecimiento para el 2010 de 8.0% (Reporte de Inflación setiembre 2010)
b) l lb) MACROCONSULT y APOYO estiman un crecimiento superior al 8% para el año 2010.
Cuadro Nº 6
INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL PROYECTADOS 2011INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL PROYECTADOS 2011
(en millones de nuevos soles)
MMM 20011 - 2013
MMM 20011 - 2013 REVISADO ANGR
Monto Porcentaje Respecto
l PBIMonto
Porcentaje Respecto
l PBIal PBI al PBII INGRESOS TRIBUTARIOS 67.307,0 15,0 71.806 15,5 1. Impuestos a los Ingresos 26.340,0 5,9 29.026 6,3
a. Pagos a Cuenta 24.260,0 5,4 24.861 5,4 b Regularización 2 080 0 0 5 4 165 0 9b. Regularización 2.080,0 0,5 4.165 0,9
2. Impuestos a las importaciones 1.686,0 0,4 2.392 0,5 3. Impuesto General a las Ventas 36.911,0 8,2 38.509 8,3
a. Interno 20.859,0 4,6 21.388 4,6 b Importaciones 16 052 0 3 6 17 121 3 7b. Importaciones 16.052,0 3,6 17.121 3,7
4. Impuesto Selectivo al Consumo 5.333,0 1,2 5.679 1,2 a. Combustible Otros 2.900,0 0,6 3.239 0,7
b. Otros 2.433,0 0,5 2.440 0,5 5 otros Ingresos Tributarios 4 901 0 1 1 4 529 1 05. otros Ingresos Tributarios 4.901,0 1,1 4.529 1,06. Devoluciones - 7.864,0 -1,7 - 8.329 -1,8
0,0 IIINGRESOS NO TRIBUTARIOS 10.182,0 2,3 10.182 2,2
0,0 0,0III TOTAL (I + II) 77.489,0 17,2 81.988 17,7
INGRESOS TRIBUTARIOS 2011
Los ingresos tributarios proyectados al 2011 son 71,806 millones denuevos soles, cifra superior a lo proyectado en MarcoMacroecómico Multianual 2011‐2013 de 67,307 millones de nuevossoles, es decir la propuesta es superior en 4,499 millones de nuevossoles El monto proyectado de ingresos permitiría alcanzar unsoles. El monto proyectado de ingresos permitiría alcanzar unpresión tributaria de 15.5% del PBI.
SUSTENTOSUSTENTO:
• Incremento de la recaudación del impuesto a los ingresos (mayorti i ió d l i t di t l t t t ib t i )participación de los impuestos directos en la estructura tributaria)
• Incremento de la recaudación del IGV (el mayor crecimiento delPBI implica mayores transacciones comerciales)PBI implica mayores transacciones comerciales)
MMM ACTUALIZADO A AGOSTO
La nueva versión del Marco Macroeconómico Multianual (MMM)La nueva versión del Marco Macroeconómico Multianual (MMM)actualizada a fines de agosto, eleva su proyección de crecimientodel PBI 2010 de 5,5% a 6,8%.
El MMM corrige al alza los ingresos fiscales que se recaudarándurante el año 2010 sin embargo mantiene su pronóstico de déficitdurante el año 2010, sin embargo mantiene su pronóstico de déficitfiscal de 1,5% del PBI. Ello estaría significando que se incrementaráel gasto fiscal en 2 200 millones de nuevos soles más con respecto alo que estimaron en mayo.
El MMM mantiene su proyección de crecimiento del PBI en 5% paraEl MMM mantiene su proyección de crecimiento del PBI en 5% parael año 2011.
Recursos incrementales para mejorar los niveles de la inversión publica los niveles de la inversión publica
regional
Participación de la Inversión Regional en el PBI (En Millones de Soles)
L d P d l Proyecto de Ley Propuesta ANGR 2011Leyes de Presupuesto del Sector Público
Proyecto de Ley del Presupuesto
Público
Propuesta ANGR 2011
2009 2010 2011 PIA Incremento Total
Ad i A ti N 2 728 2 856 2 958 2 958 600 3 558Adqui. Activ. No Finan. (PIA)
2.728 2.856 2.958 2.958 600 3.558
Porcentaje (%) 0,71 0,68 0,66 0,64 0,13 0,77PBI nominal 381.700 420.200 450.200 460.541460.541
PROPUESTA DE INCREMENTO DE RECURSOS PARA LA INVERSION REGIONAL
Se propone un incremento de 600 millones de nuevos soles alo que se asignaría en el Proyecto de Presupuesto 2011 en losgastos de inversión de los gobiernos regionales.gastos de inversión de los gobiernos regionales.
Este incremento de 600 millones es equivalente a uncrecimiento del PIA estimado para el 2011 de 0 13% del PBI locrecimiento del PIA estimado para el 2011 de 0,13% del PBI, loque permitiría también elevar la participación respecto de lainversión total, lo cual favorecería la política dedescentralización del gasto público.
El MEF ha propuesto un monto de 2 958 millones de nuevosEl MEF ha propuesto un monto de 2 958 millones de nuevossoles para la Adquisición de Activos no Financieros para lasRegiones, menor a los cálculos propuestos por la ANGR.
Presupuesto Sector Salud
Recursos Adicionales Sector Salud
• Reembolsos pendientes del 2008 con respecto al SeguroReembolsos pendientes del 2008 con respecto al SeguroIntegral de Salud a los Gobiernos Regionales (Deuda SIS 2008)que asciende a la suma de S/. 52 millones.
• Recursos financieros para cubrir, de manera progresiva, eldéficit de recursos humanos en el sector salud empezando condéficit de recursos humanos en el sector salud. empezando conla atención primaria de salud. Se ha tomado como referencia elcálculo de la brecha de RRHH estimada por el equipo delcálculo de la brecha de RRHH estimada por el equipo delMinisterio de Salud, cifra que asciende a un total de S/. 1,205millones. Se propone incluir S/. 180 millones en el Presupuesto2011, monto que representa el 15% del déficit total de recursoshumanos.
Deuda SIS 2008Deuda SIS 2008
Región Deuda 2008
AMAZONAS 1.155.923ANCASH 1.508.023NC S .508.0 3APURIMAC 1.219.743AREQUIPA 2.015.785AYACUCHO 1.506.549CAJAMARCA 2.994.305CALLAO 1.286.704CUSCO 4.551.908HUANCAVELICA 996.112HUANUCO 4.042.198ICA 560.382JUNIN 1.599.182LA LIBERTAD 3.110.933LAMBAYEQUE 1.695.667LIMA 12 101 610LIMA 12.101.610LORETO 3.950.075MADRE DE DIOS 144.375MOQUEGUA 195.291PASCO 474 175PASCO 474.175PIURA 2.331.030PUNO 1.529.916SAN MARTIN 1.927.113TACNA 400 792TACNA 400.792TUMBES 362.912UCAYALI 910.052Total 52.570.754Fuente: SIS
Brecha de Recursos Humanos en Salud
BRECHA TOTAL DE RECURSOS HUMANOS EN EL PERÚ SEGÚN ESTANDAR INTERNACIONAL PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
BRECHA DE PROFESIONALES DE LA SALUD TOTAL GASTO UNITARIO MENSUAL TOTAL GASTO ANUAL
MEDICO ENFERMERA OBSTETRIZ MEDICO ENFERMERA OBSTETRIZ MEDICO ENFERMERA OBSTETRIZ TOTAL
AMAZONAS 280 204 19 4.102 2.102 2.102 13.783.169 5.146.023 479.286 19.408.478ANCASH 763 474 109 4 102 2 102 2 102 37 559 134 11 956 935 2 749 591 52 265 660
BRECHA DE PROFESIONALES DE LA SALUD
REGIONES
TOTAL GASTO UNITARIO MENSUAL TOTAL GASTO ANUAL
ANCASH 763 474 109 4.102 2.102 2.102 37.559.134 11.956.935 2.749.591 52.265.660APURIMAC 229 0 0 4.102 2.102 2.102 11.272.663 0 0 11.272.663AREQUIPA 515 67 72 4.102 2.102 2.102 25.351.185 1.690.115 1.816.243 28.857.544AYACUCHO 398 19 0 4.102 2.102 2.102 19.591.790 479.286 0 20.071.076CAJAMARCA 1068 716 265 4.102 2.102 2.102 52.572.943 18.061.531 6.684.785 77.319.258CALLAO 488 199 178 4.102 2.102 2.102 24.022.094 5.019.895 4.490.157 33.532.146CUSCO 856 430 185 4 102 2 102 2 102 42 137 115 10 847 009 4 666 736 57 650 861CUSCO 856 430 185 4.102 2.102 2.102 42.137.115 10.847.009 4.666.736 57.650.861HUANCAVELICA 311 125 100 4.102 2.102 2.102 15.309.162 3.153.200 2.522.560 20.984.923HUANUCO 554 264 28 4.102 2.102 2.102 27.270.984 6.659.559 706.317 34.636.859ICA 338 151 110 4.102 2.102 2.102 16.638.253 3.809.066 2.774.816 23.222.136JUNIN 888 437 258 4.102 2.102 2.102 43.712.335 11.023.588 6.508.205 61.244.128LA LIBERTAD 1058 661 373 4.102 2.102 2.102 52.080.687 16.674.123 9.409.150 78.163.959LAMBAYEQUE 717 614 237 4 102 2 102 2 102 35 294 757 15 488 520 5 978 468 56 761 744LAMBAYEQUE 717 614 237 4.102 2.102 2.102 35.294.757 15.488.520 5.978.468 56.761.744LIMA 5100 1440 1746 4.102 2.102 2.102 251.050.570 36.324.867 44.043.901 331.419.338LORETO 665 472 200 4.102 2.102 2.102 32.735.025 11.906.484 5.045.120 49.686.630MADRE DE DIOS 54 12 0 4.102 2.102 2.102 2.658.183 302.707 0 2.960.890MOQUEGUA 53 0 0 4.102 2.102 2.102 2.608.957 0 0 2.608.957PASCO 149 122 24 4.102 2.102 2.102 7.334.615 3.077.523 605.414 11.017.553PIURA 1112 1063 395 4.102 2.102 2.102 54.738.869 26.814.815 9.964.113 91.517.797PIURA 1112 1063 395 4.102 2.102 2.102 54.738.869 26.814.815 9.964.113 91.517.797PUNO 956 505 263 4.102 2.102 2.102 47.059.676 12.738.929 6.634.333 66.432.938SAN MARTIN 497 475 108 4.102 2.102 2.102 24.465.124 11.982.161 2.724.365 39.171.650TACNA 134 0 0 4.102 2.102 2.102 6.596.231 0 0 6.596.231TUMBES 104 80 10 4.102 2.102 2.102 5.119.463 2.018.048 252.256 7.389.767UCAYALI 321 145 72 4.102 2.102 2.102 15.801.418 3.657.712 1.816.243 21.275.374TOTAL 17.608 8.675 4.752 4.102 2.102 2.102 866.764.400 218.832.097 119.872.061 1.205.468.558Fuente: MINSA
Propuestas de inclusión en el articulado de la Ley de Presupuesto
• Permitir prestaciones complementarias de médicos y/o médicosespecialistas en el ámbito nacional, entre el Ministerio de Salud, susOrganismos Públicos Especializados, las Direcciones Regionales deSalud de los Gobiernos Regionales, ESSALUD, Fuerzas Armadas yPolicía Nacional del Perú, en los establecimientos de estas entidadesPolicía Nacional del Perú, en los establecimientos de estas entidadesque probadamente tengan déficit de médicos y/o médicosespecialistas para atención en salud.
• Permitir a los pliegos incorporar como marco presupuestal last f i ibi á l l d l ñ b ltransferencias que recibirán a lo largo del año como reembolsos porlas prestaciones recibidas por el Seguro Integral de Salud.
PPE “Logro de Aprendizajes al Fi li l III Ci l d EBR”Finalizar el III Ciclo de EBR”
Estrategia PELA para Estrategia PELA para GR’sGR’si di d
Gobierno RegionalGobierno RegionalMonto asignado Monto asignado
2010 (S/.)2010 (S/.)AMAZONAS 3,074,680ANCASH 4,251,799APURIMAC 2 80 2
Estrategia PELA GR`s 2010: 87,445,336 nuevos soles.
APURIMAC 2,805,727AREQUIPA 2,621,553AYACUCHO 4,023,749CAJAMARCA 5,045,322CALLAO 2 734 113
Estrategia PELA GR`s 2011: 128,507,515 nuevos soles (incremento 41 062 179)CALLAO 2,734,113
CUSCO 3,930,068HUANCAVELICA 5,618,425HUANUCO 8,234,185ICA 2,741,558
41,062,179)
ICA 2,741,558JUNÍN 3,749,645LA LIBERTAD 3,427,996LAMBAYEQUE 2,204,270
LIMA PROVINCIAS 5 257 691LIMA PROVINCIAS 5,257,691LORETO 4,295,188MADRE DE DIOS 2,385,562MOQUEGUA 2,939,563PASCO 1,684,667, ,PIURA 3,794,492PUNO 2,740,208SAN MARTIN 3,061,877TACNA 2,698,807TUMBES 2,191,573UCAYALI 1,932,618
TOTAL NACIONAL 87,445,336
Estrategia PELA para Estrategia PELA para GR’sGR’sg pg p• Solicitamos un incremento de 41,062,179 41,062,179 nuevos soles
para los 25 gobiernos regionales para implementar la p g g p pEstrategia PELA 2011.
• La demanda adicional se sustenta en garantizar la implementación de la Estrategia en las escuelasimplementación de la Estrategia en las escuelas seleccionadas el 2010. Si bien se ha realizado una sobre‐focalización de las escuelas, éstas se han seleccionado
l l ltomando en cuenta los lineamientos del Ministerio de Educación –quintil de pobreza 1, resultados ECE, Ubicación geográfica, distancia a la escuela desde laUbicación geográfica, distancia a la escuela desde la UGEL‐ (cuadros anexos).
• Teniendo en cuenta que es una experiencia única en el í ( b t i l) i t t ti lpaís (con cobertura nacional), es importante garantizar los
recursos para su adecuada implementación sin arriesgar la lógica de la estrategia en el marco del presupuesto por g g p p presultados.
PPE “Incremento de la Productividad l d l ñ d t rural de los pequeños productores
agrarios” (PROD)
DIAGNÓSTICO
• Desfase temporal entre las etapas de diseño del PPE PROD y la• Desfase temporal entre las etapas de diseño del PPE PROD y la formulación del presupuesto 2010.
• Serios problemas en la medición de los indicadores finales e pintermedios.
• Aún no se cuenta con criterios ni con un manual para la i ió l l R i l ñ fi l 2011asignación presupuestal a las Regiones para el año fiscal 2011.
Tampoco lo hubo para el año 2010.
• En el año 2010 el PPE PROD no ha considerado componentes deEn el año 2010 el PPE PROD no ha considerado componentes de AGRORURAL, a pesar de las recomendaciones de los estudios técnicos realizados. Es necesario que ello sea subsanado para el año 2011.
Agenda para la mejora del PPE PRODg p j
• Mejorar la coordinación entre MEF GR y MINAG para una adecuada• Mejorar la coordinación entre MEF, GR y MINAG para una adecuada implementación del PPE PROD.
• Avanzar en la recolección de información para el seguimiento de los p gindicadores del PPE PROD. El primer paso para ello es llevar a cabo el CENSO AGROPECUARIO en el año 2011.
L ANGR li i i i l di ñ l i l ió d l• La ANGR solicita participar en el diseño y la implementación de la encuesta nacional para PPE: ENAPRES, a cargo del INEI.
• Avanzar de manera coordinada en la implementación del PPE PRODAvanzar de manera coordinada en la implementación del PPE PROD en las Regiones, a través del desarrollo de guías metodológicas y formatos, así como de capacitaciones y acompañamiento a las Regiones. Esto requiere asignar una partida presupuestal especifica.
• Se requiere un rediseño de los programas INIA y AGRORURAL tomando en cuenta el proceso de descentralizacióntomando en cuenta el proceso de descentralización.
Propuesta de articulado IPropuesta de articulado I
• Incorporar en la disposición final del proyecto Ley dePresupuesto 2011: “Implementación del Censo NacionalAgropecuario en el 2011”Agropecuario en el 2011 .
“xxxx.‐ Asignase, con cargo a la Reserva de Contingencia , alPliego de la Presidencia del Consejo de Ministros UnidadPliego de la Presidencia del Consejo de Ministros, UnidadEjecutora: 002: Instituto Nacional de Estadística e Informática,la suma de CIEN MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 100000 000,00) para la elaboración del Censo NacionalAgropecuario, a realizarse el 2011, en coordinación Ministeriod A i lt l i tit i t ti d lde Agricultura y las instituciones representativas de losGobiernos Regionales y de los Gobiernos Locales.
Propuesta de articulado IIPropuesta de articulado II
• Incorporar en la disposición final del proyecto Ley de• Incorporar en la disposición final del proyecto Ley de Presupuesto 2011: “Desarrollo de capacidades en los Gobiernos Regionales para la implementación del Programa g p p gPresupuestal Estratégico Incremento de la Productividad rural de los pequeños productores agrarios”.
“xxxx.‐ Asignase, con cargo a la Reserva de Contingencia, a cada uno de los Gobiernos Regionales la suma de CIEN MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/ 100 000 00) l d ll d00/100 NUEVOS SOLES (S/. 100 000,00) para el desarrollo de capacidades de los profesionales del gobierno regional a cargo de la implementación del PPE “Incremento de lade la implementación del PPE Incremento de la Productividad rural de los pequeños productores agrarios”. Esto en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Agricultura.