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CASA MATRIZ:  AV.CHILE ESPAÑA 414 * ÑUÑO A R.U.T. : 85.541.900-9 FACTURA Telefono : 2375 2600 Fax: 2375 2607 - CASILLA 9818 SUCURSALES: ELECTRONICA Nro.: 0001255117 EXEQUIEL FERNANDEZ 3685 - B.F1 - MACUL CAMPOAMOR 2969 - ÑUÑOA 0 00012 55117  0 S.I.I. - UNIDAD ÑUÑOA SEÑOR(ES) DIRECCION LICEO COMERCIAL DE ESTACION CENTRAL  AVDA. 5 DE ABRIL 4936 FECHA RUT 04/07/2014 60.904.080-7 COMUNA CONDICION DE PAGO ESTACION CENTRAL CIUDAD DOCUMENTOS RELACIONADOS SANTIAGO TELEFONO 7643705 Credito con orden de compra GIRO NVV-0000790747 EDUCACION OBSERVACIONES ILSE ALARCON ** O/C 462 ** CODIGO DESCRIPCION VEND. UNID. CANT IDAD V.UNIT ARIO DESCTO . $ TOTALES 6104056398 TONER HP CE278A MCA 1 1,00 34.434,00 0,00 % 34.434 SON: CUARENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS P esos---- -------------------------------------------------- CANCELAR CON CHEQUE NOMINATIVO Y CRUZADO A: EDAPI S.A. 19% NETO EXENTO I.V.A. $ $ $ 34.434  0  6.542 Nombre: RUT: TOTAL $ 40.976 Recinto: Firma: Fecha: CANCELADO p. EDAPI S.A. "El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo en lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s). FECHA CHEQUE BANCO Credito con orden de compra R.U.T.  TIMBRE ELECTRONICO S.I.I

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  • CASA MATRIZ: AV.CHILE ESPAA 414 * UOA

    R.U.T. : 85.541.900-9

    FACTURA

    Telefono : 2375 2600Fax: 2375 2607 - CASILLA 9818SUCURSALES:

    ELECTRONICA

    Nro.: 0001255117EXEQUIEL FERNANDEZ 3685 - B.F1 - MACULCAMPOAMOR 2969 - UOA

    0 00012 55117 0S.I.I. - UNIDAD UOA

    SEOR(ES)

    DIRECCION

    LICEO COMERCIAL DE ESTACION CENTRAL

    AVDA. 5 DE ABRIL 4936

    FECHA

    RUT

    04/07/2014

    60.904.080-7

    COMUNA

    CONDICION DE PAGO

    ESTACION CENTRAL CIUDAD

    DOCUMENTOS RELACIONADOS

    SANTIAGO TELEFONO 7643705

    Credito con orden de compra

    GIRO

    NVV-0000790747

    EDUCACION

    OBSERVACIONES ILSE ALARCON ** O/C 462 **

    CODIGO DESCRIPCION VEND. UNID. CANTIDAD V.UNITARIO DESCTO. $ TOTALES

    6104056398 TONER HP CE278A MCA 1 1,00 34.434,00 0,00 % 34.434

    SON: CUARENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS Pesos------------------------------------------------------

    CANCELAR CON CHEQUE NOMINATIVO Y CRUZADO A: EDAPI S.A.

    19%

    NETO EXENTO I.V.A.

    $$ $

    34.434 0 6.542

    Nombre: RUT: TOTAL $ 40.976

    Recinto:

    Firma: Fecha:

    CANCELADO p. EDAPI S.A.

    "El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo en lo dispuesto en la letra b) del Art. 4 y la letra c) del Art. 5 de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

    FECHACHEQUEBANCO

    Credito con orden de compra R.U.T.

    TIMBRE ELECTRONICO S.I.IRes. 81 del 30/06/2008