Seguridad Parte II
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PLANIFICACION
a. Requisitos legales
b. IPER
c. Objetivos y metas
d. Programa de gestin
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Identificacin, acceso y
evaluacin de requisitos
legales y otros.
Es necesario establecer
un procedimiento paraidentificar y acceder a
los requerimientos de
SSO legales y otros que
suscriba la empresa,
referidos a seguridad y
salud ocupacional.
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Sector Sumilla -Identificador F.P. Art -Texto Interpretacin ObligacionesVerificables Periodicidad Encumplimiento
Cumplimiento
parcial (existenobservaciones)
Incumplimiento
Mantenimiento
de Ductos
Ducto -
C.T. QuilcaEsp. EM
Reglamento de
Seguridad para
el Transporte de
Hidrocarburos -
D.S. 026-94-EM
10/05/1994
25 El propietario o
concesionario debe implentar
programas de
mantenimiento preventivo y
predictivo para mantener en
adecuadas condiciones sus
instalaciones debiendo
informarmar anualmente
sobre dichos programas.
Obligacin de
contar con
programas anuales
de mantenimiento
preventivo y
predectivo.
Programas de
Mantenimiento
Preventivo /
Predictivo
Anual
Programa de
Mantenimiento
Preventivo
N.A.
Programa de
Mantenimiento
Predictivo
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Verificacin de cumplimiento
Peligro
Gen
./
Esp.
reas /Insta-
laciones
Requisito legal
Evaluacin de Requisitos Legales
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La organizacin debe mantener esta informacin actualizada.
Comunicar la informacin relevante sobre requisitos legales y otros alas personas que trabajan bajo el control de la organizacin, y otrospartes interesadas relevantes :
a. Interna
* Lista de documentos externos
* Reglamentos internos
* Procedimientos
b. Contratistas
* Procedimiento para la seleccin de procesos de contratacin: Compras,Servicios, Obras, Consultoras y Asesoras.
* Requerimiento de homologacin de proveedores
Evaluacin de Requisitos Legales
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Principales Reglamentos
a. Ley 29783Leyde Seguridad y Salud en el Trabajo2011-08-20
b. D.S. 005-2012-TR Reglamentode la Ley de Seguridad y Salud
en elTrabajo2012-04-25
c. R.M. N 161-2007-TR Reglamentode Seguridad y Salud en el
Trabajo de las ActividadesElctricas2007-04-13
d. D.S. 043-2007-EM Reglamento de Seguridad para las
Actividades de Hidrocarburos y modifican diversas disposiciones
2007-08-22
e. D. S. 055-2010-EM Reglamento de Seguridad e Higiene
Minera
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Otros requisitos
a. Condiciones contractuales
b. Acuerdos con los empleados
c. Acuerdos con partes interesadas
d. Acuerdos con autoridades sanitarias
e. Directrices no reglamentarias.
f. Principios voluntarios, cdigos de prcticas
g. Compromisos pblicos de la organizacin.
h. Requisitos corporativos
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1 1 4E
2 1 4E
3 1 4E
R.M. N 148-2012-TR "Aprueban la Guia
y formatos referenciales para el proceso
de eleccin de los representantes ante el
Comit de Seguridad y Salud en el
Trabajo - CSST y su instalacin, en el
sector pblico.
Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional 08 de junio de 2012
D.S. 009-2012-TR Normas
complementarias para la aplicacin de las
atribuciones de supervisin, fiscalizacin
y sancin transferidas de Osinergmin al
MTPE
Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional 25 de febrero de 2012
D.S. 005-2012-TR Reglamento de la Ley
de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley
29783
Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional 25 de abril de 2012
ITEM DOCUMENTON
COPIAUBICACIN ARCHIVO FECHA DE EMISIN
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1. Operar equipos sin autorizacin2. No sealar o advertir
3. Falla en asegurar adecuadamente4. Falta de concentracin en el trabajo5. Poner fuera de servicio dispositivos de
seguridad6. Usar equipo defectuoso7. Usar los equipos de manera incorrecta8. Emplear de forma incorrecta epp9. No usar el equipo de proteccin personal10. Almacenar en forma incorrecta11. Levantar objetos en forma incorrecta
ACTOS SUBESTANDARES
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CONDICIONES SUBESTANDARES
1. Protecciones y resguardos inadecuados
2. Falta de mecanismos de aseguramiento3. Equipos de proteccin personal inadecuados oinsuficientes
4. Peligro de explosin o incendio5. Orden y limpieza deficiente
6. Instalaciones elctricas expuestas .7. Mantenimiento inadecuado de infraestructura8. Mobiliario inadecuado9. Escaleras en mal estado
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PELIGRO
FUENTE
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RIESGOS
CONSECUENCIA
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PELIGRO
RIESGO
EVALUACIN
CONTROL
IDENTIFICACIN
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http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://html.rincondelvago.com/000513580.png&imgrefurl=http://html.rincondelvago.com/manipulacion-de-productos-quimicos-peligrosos.html&usg=__BMBsd6_ODJc67jI3tZ6VflOLRO8=&h=140&w=100&sz=6&hl=es&start=270&zoom=1&tbnid=UoJYTELV2gWTHM:&tbnh=93&tbnw=66&ei=meVgTvvnB4T4gAeNtuy-AQ&prev=/search%3Fq%3Dexplosion%2Bde%2Bacetileno%26start%3D252%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1 -
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PELIGRO: Fuente, situacin o acto con el
potencial de dao en trminos de lesiones o
enfermedades ocupacionales o la combinacin
de ellas.
RIESGO: Combinacin de la probabilidad de
ocurrencia de un evento o exposicin peligrosa y la
severidad de las lesiones o daos o enfermedad
que puede provocar el evento o la exposicin
PELIGRO
RIESGO
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Clasificacin:
Riesgo base: la evaluacin del
riesgo ignora los controles
existentes y por consiguiente
evala el riesgo inherenteasociado con una actividad o
situacin.
Riesgo residual: Tiene en cuenta
el nivel de riesgo mientras la
actividad o situacin esta bajocontrol de la organizacin. Se
utiliza para medir que tan bien se
est manejando la actividad o
situacin.
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Blanco: Es el ente, aspecto, objeto y/oinstalacin que ser afectado dematerializarse el riesgo identificado.
Seguridad de personas: Lesiones porcortes, golpes, cadas: contusiones,fracturas, amputaciones, entre otras
Salud: Referidas desde un simplemalestar a enfermedades ocupacionalestales como hipoacusia, silicosis, entreotras
Propiedad: Daos materiales de equipos,instalaciones, herramientas
Partes interesadas: Factor relacionado alentorno social que puede verse afectadodesde quejas hasta presiones por cerrarel negocio.
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PELIGRO RIESGORUIDO
PROBABILIDAD DE ADQUIRIRSORDERA
HERRAMIENTASDEFECTUOSAS
PROBABILIDAD DE GOLPES YCORTES
MQUINA SIN PROTECCIN PROBABILIDAD DEATRAPAMIENTO
POSTURAS INADECUADASPROBABILIDAD DE
ENFERMEDADOSTEOMSCULAR
GASES Y VAPORES PROBABILIDAD DEINTOXICACIN
POLVOSPROBABILIDAD DEENFERMEDADESRESPIRATORIAS
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PELIGRO RIESGO CONSECUENCIAS
RUIDO > 85 dBA SOBREEXPOSICIN ALRUIDO
HIPOACUSIA INDUCIDAPOR RUIDO
MAQUINA SINPROTECCION ATRAPAMIENTO HERIDA - AMPUTACIN
LEVANTAR CARGA CONESPALDA DOBLADA
PROBABILIDAD DE DAOA LA COLUMNA
HERNIA - LUMBALGIA
PISO RESBALOSO CONCERA
CADA AL MISMO NIVEL CONTUSIN - FISURA
FRACTURAPOLVO DE ALGODN SOBREEXPOSICIN AL
POLVO DE ALGODNENFERMEDADES A LASVAS RESPIRATORIAS
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Deber incluir
a. Actividades rutinarias y no rutinarias.
b. Actividades de todo el personal que accesoal lugar de trabajo.
c. Comportamiento, capacidad y otros factoresasociados a las personas.
d. Identificacin de los peligros originadosfuera del lugar de trabajo, capaz de afectaradversamente la S&SO de las personas bajoen control de la organizacin dentro dellugar de trabajo.
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION YREPORTE DE PELIGROS
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Deber incluir
e. Peligros generados en la proximidad del lugar detrabajo por actividades o trabajos relacionados bajoel control de la organizacin.
f. Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de
trabajo.g. Cambios en las actividades de la empresa:
PROCEDMIENTO PAREA LA IDENTIFICACION Y
REPORTE DE PELIGROS
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1 Catastrfica
2 Crtico
3 Serio
4 Marginal
5 Mnimo
1 CatastrficaPrdida devastadora de lapropiedad
Hasta 35 millones US$
2 Crtico
Prdida ampliamente
diseminada Hasta 500 mil US$
3 SerioDao a la propiedadsi nificativo
Hasta 250 mil US$
4 Marginal Dao a la propiedad menor Hasta 100 mil US$
5 MnimoDao insignificativo a muypequeo
Hasta 10 mil US$
Lesiones menores con prdida de turno
Primeros auxilios sin prdida de turno
SEVERIDAD DE ACUERDO AL DAO A LA PROPIEDAD
SEVERIDAD DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL INCIDENTEEFECTOS
EN EL PERSONAL
Prdida de vida (1 ms fatalidades)
Varias lesiones incapacitantes permanentes
Lesiones incapacitantes temporales
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1 Catastrfica
Presin para cerrar el negocio (Difusin a nivel
internacional)
2 Crtico
Ampliamente diseminado en medios locales y
nacionales
3 Serio Inters gobierno local y prensa local
4 Marginal Quejas del pblico
5 Mnimo 1 2 quejas
1 Catastrfica
Mltiples fatalidades como resultado de enfermedad
ocupacional prolongada
2 Crtico Casos irreversibles de enfermedades ocupacionales3 Serio Al menos un caso de enfermedades irreversibles
4 Marginal Enfermedades ocupacionales que se pueden revertir
5 Mnimo Malestar ocupacional menor
SEVERIDAD DE ACUERDO A LA CONSECUENCIA EN LA SALUD
OCUPACIONAL
SEVERIDAD DE ACUERDO A LA REACCION DE PARTES INTERESADAS
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1 FrecuenteSe espera que ocurra el evento
en la mayora de circunstanciasUna o ms veces por semana
2 Regular
El evento probablemente ocurra
en la mayora de lascircunstancias
Una vez al mes
3 OcasionalEl evento puede ocurrir en
algn momentoUna vez al ao
4
Pequea
probabilidad de
ocurrencia
El evento tiene una limitada
probabilidad de ocurrenciaUna vez en 5 aos
5 Raro Una vez cada 50 aos Una vez en ms de 5 aos
CRITERIOS DE PROBABILIDAD / FRECUENCIA
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MATRIZ DE RANGO DE RIESGO
RIESGOS TOLERABLES Y NO TOLERABLES
Severidad
Probabilidad
1 2 3 4 5
1 1 2 3 4 5
2 2 4 6 8 10
3 3 6 9 12 15
4 4 8 12 16 20
5 5 10 15 20 25
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N UbicacinActividad/Condicion
MaterialesInsumos
Equipo/Instalacion
Peligro BlancoRiesgoBase
S PRangoRiesgo
ControlIngenieria
ControlAdministrativo
Documento EPP OTROS S PRangoRiesgo
Estado
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS Cdigo : FSI 5-02-1
AREA O CENTRAL : FECHA DE ACTUALIZACION :
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N UbicacinActividad/Condicion
Materiales/Insumos
Equipo/Instalacion
Peligro Blanco Riesgo Base Sever ProbRangoRiesgo
1Sala de Alta Tensin en
33 kV
Desergenizado de
instalacionesN.A.
Epp para
maniobras /
Celda de
Interruptor
Energa ElctricaSeguridad
personal
Lesiones por
descarga
elctrica
1 3 3
2 Sala de Grupos Diesel Operacin de motores N.A. Motores Man RudoSalud
OcupacionalHipoacusia 2 3 6
Revisin:
01/2002-10-15
Revisado por:
RED
Elaborado por:
Jefe Departamento Seguridad y Salud Ocupacional
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS Cdigo : FSI 5-02-1
AREA O CENTRAL : FECHA DE ACTUALIZACION :
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Los controles son mecanismos que se implementanpara eliminar o reducir la severidad y/o probabilidad deocurrencia de los riesgos identificados: 4 Ts. : Terminar,Tratar, Tolerar y Transferir
Terminar:Implica la eliminacin de la fuente de peligro
Tratar: Implementacin de un diseo o accin para
minimizar ampliamente el riesgo, barreras fsicas,
instalacin de equipos de advertencia.
Tolerar: Uso de epp, procedimientos y capacitacin.
Transferir: Transferir la reduccin del riesgo, generalmente
empleado cuando la organizacin no cuenta con recursos
necesarios.
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Control Ingeniera: Eliminacin Sustitucin, Diseo,
Modificacin, Instalacin, Acondicionamiento, Adecuacin,Aislamiento de Fuente, Mantenimiento
Documento: Procedimiento, Instructivo, Regla, Reglamento,
directivas, ARO, AST, permiso de trabajo, orden de trabajo,
certificado consigna, entre otros.
Control administrativo: Capacitacin, Sealizacin, Charlas,
Entrenamiento, Examen Ocupacional, Programa de rotacin
Equipo de proteccin personal: vas respiratorias, vista,
facial, auditivo, soldadura, espacios confinados, altura,
manipular sustancias peligrosas, maniobras elctricas, entreotros.
Otros: Inspecciones, observaciones, bloqueo, seguros,
transferir, renovacin equipos, herramientas, monitoreo,
entre otros.
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Terminar Tratar Tolerar Transferir Monitorear Responsable
1
Sala de Alta
tensin en
33 kV
Desernegizado
de
instalaciones
Energa
Elctrica3 N.A. N.A. N.A.
Modificacin
de las barreras
de proteccin,
instalacin de
sensores de
aproximacin.
Uso de epp,elaborar
procedimiento
de trabajo,
capacitacin y
seales de
seguridad
N.A. Bimensual Mantenimiento
2
Sala de
GruposDiesel
Operacin de
Motores Sulzer Rudo 6 N.A. N.A. N.A.
Aislamiento
acustico demotores
Uso de epp,
seales de
seguridad,
instalacin debarreras
aislantes,
capacitar
N.A. Mensual
Operacin y
Control delSistema
Actividad/
CondicinPeligro
CONTROLES PARA RIESGOS NO ACEPTABLESCdigo : FSI 5-02-2
Pgina :
Area / Central : Fecha de Actualizacin :
Elaborado por:
Jefe Departamento Seguridad y
Salud Ocupacional
Revisado por:
RED
Aprobado por:
GERENTE GENERAL
Revisin:
01/2002-10-15
Rango
Riesgo
Control
Existente
Efectividad
de Control
CONTROLESN
RefUbicacin
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Evaluacin de Riesgo Base
Ubicacin Actividad Riesgo S P NR Control Existente EC
Sala de Alta tensin en 33 kV Desernegizado deinstalaciones
Energa elctrica 1 3 3 Procedimiento de trabajo, epp para maniobras, programamantenimiento preventivo, sistemas de protecciones fsicas
75%
Evaluacin de Riesgo Residual
Ubicacin Actividad Riesgo S P NR Control Existente EC
Sala de Alta tensin en 33 kV Desernegizado de
instalaciones Energa elctrica 1 5 5 Instalar en celdas sensores de aproximacin 95%
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Efectividad Designacin Descripcin
95% Altamente efectivo
Existen medidas de prevencin de eficacia
comprobada (procedimientos, observaciones
planeadas, inspecciones frecuentes,
capacitacin, sistemas de proteccionesfsicas, etc. para controlar riesgo.
75% EfectivoExisten buenas medidas de prevencin y
pueden mejorarse.
50% Parcialmente efectivo Slo existen medidas de control peridicas.
25% Baja efectividad
Existen medidas, pero se registran incidentes
/ accidentes por los peligros / riesgos
considerados.
1% Totalmente inefectivo No existe ninguna medida de control.
CRITERIOS DE EFECTIVIDAD DE CONTROL
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NIVEL DE RIESGO DESCRIPCIN PLAZO DE CORRECCIN
ALTO
Riesgo intolerable, requiere controlesinmediatos. Si no se puede controlar
PELIGRO se paraliza los trabajosoperacionales en la labor.
0-24 HORAS
MEDIOIniciar medidas para eliminar/reducir
el riesgo . Evaluar si la accin sepuede ejecutar de manera inmediata
0-72HORAS
BAJO Este riesgo puede ser tolerable . 1 MES
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Zona de Trabajo:
Fecha:
Actividad Instalaciones Materiales Herramientas Mquinas Equipos PeligroN t rabajadores
expuestos
Eventos de Origen
Natural AsociadosRiesgo
Rango de
Riesgo
Blanco de
Exposicin
Pintado de oficinas Oficinas administrativas Escaleras Trabajo en Altura Sismo Lesiones por cada de altura 6 Intolerable Seguridad personas
Andamios Lluvias 10 Tolerable Salud personasArmado de andamios Fuertes vientos Propiedad
Preparacin de superficie Tormenta elctrica Partes Interesadas
Preparacin de pintura Deslizamientos
Pintado de oficinas
ESTUDIO DE RIESGOS
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RiesgoRango de
Riesgo
Blanco de
ExposicinControl Preventivo Monitoreo Acciones de Mitigacin
Lesiones por cada de altura 6 Intolerable Seguridad personas Uso de eep Diario Plan de Contingencias
10 Tolerable Salud personas Procedimiento de Trabajo Interdiario Personal entrenado en primeros aux lios
Propiedad Supervisin permanente Semanal Disponibilidad movilidad permanente
Partes Interesadas Capacitacin: Charla 5' Quincenal Medios de comunicacin confiables
Inspeccin de herramientas Mensual Personal entrenado en manejo de incidentes
Sealizac in de la zona de trabajo Trimestral Recurso humano disponible
Andamios y escaleras certificados Semestral Recurso material disponible
Delimitacin de la zona de trabajo
Inspeccin diaria de condiciones de trabajo
Observacin de Tarea semanal
Anlisis de Riesgo de Tarea
Equipamiento de respuesta para emergencias
Sistema de Comunicacin
Anlisis de Riesgo Operacional semanal
Simulacros de emergencias
ESTUDIO DE RIESGOS
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Tiempo de
Respuesta
Capacidad
de
Respuesta
ResponsableTiempo de
Respuesta
Capacidad
de
Respuesta
Persona
ContactoTipo Cantidad Ubicacin
Fuente
de
Riesgo
Elemento
a Proteger
Inmediata Limitada Ing Sergio M. N.A. N.A. N.A.
20 minutos Completa Tec. Carlos C. Deteccin
30 minutos Alarma
1 hora Extintor
Arena
Mantas
Agua
Mangueras
ESTUDIO DE RIESGOS
Apoyo ExternoContratista
Fcilmente
excedida
Equipamiento para Control de Incendios
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Zona dedeshechos
Cuarto de
embriodiagnosis
Sala de
Procesado
Rampa dedespacho
Sala deReposo 01
Pasadizo
Cuarto de
bombas
Pozos Cuarto de cajasde PVC
Cuarto de cajasde cartn
Picado depapel
Tallerd
e
Mantenimiento
Dep
s
ito
Area de Lavado(huevo no
eclosionado)
Area deLavado
Cuarto de
Compresoras
Rampa devehculos
Laboratorio
Oficina
Vestuarios
Duchas
Pasadizo
Sub-estacin
Tablerode
mando
Generador
elctrico
Rampa de lavadode cajas de PVC y
bandejas
01
02
04
4
03
06
07
Pasadizo
Sala 01 Sala 03
DEPOSITO
Depsito
Linea 1A Linea 02
Cmara 03Sala de Embandejado
Rampa de Recepcin de H.I. y Lavado dejabas y bandejas
Pasa
diz
o
P a s a
d i z
o
Depsito
vestidor d
u c
h a s
Pasa
diz
o
NIVEL 01
NIVEL 02
NIVEL 03
Sala 02Sala 01 Sala 04
Linea 03
vestidor
Linea 1B
Sala 02 Sala 03 Sala 04
Cmara 02Cmara 01
Dorm. del
chofer
Chiller
Sala deReposo 02
DepsitoS.H.
09
05
1410 11 12
15 13
08
Campo de
Deporte
NIVEL 01
01 rampa de vehiculos
02oficina de garita
03 Cuarto para calzado
04 Cuarto para indumentaria personal
05Duchas
06 Cuarto para indumentaria de transito
07Cuarto de espera
08Cuarto de S.H.
09Oficinasde Logistica
10Vivienda
11Comedor
12Vivienda
13Lavanderia
14 Cabina de Desinfeccin
15 Torreon de vigilancia
Riesgo Partculas en Suspensin
Riesgo Sustancias Qumicas
Riesgo Cada del mismo nivel
Riesgo Elctrico
Riesgo LesionesOsteomusculares
Riesgo Atrapado / Golpeado por Mquina
Riesgo de Incendio / Explosin
Riesgo dao funcin auditiva por ruido
Riesgo Biolgico
Riesgo impacto por partculas
Riesgo radiacin UV
Riesgo de corte
R ie sg o a lt a t em pe ra tu ra R ie sg o d e s er g ol pe ad o p or o bj et os a b aj a a lt ur a
PLANTA DE INCUBACIN -- MALA
Riesgo golpeado / aprisionado por vehculos en movimiento
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Objetivo
Fin de carcter general coherente con la
poltica establecida.
Meta
Requisito de desempeo detallado
aplicable a la empresa o a partes de ella,
que tiene su origen en los objetivos del
Sistema de S&SO y que es necesario
establecer y cumplir para alcanzardichos objetivos.
o
http://programatumenteparatriunfar.com/blog/%c2%bfque-es-una-meta/ -
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Objetivos
Establecer y mantener objetivos
de seguridad y salud
documentados, considerando sus
requerimientos legales y otros, sus
peligros y riesgos de SSO, sus
opciones operacionales,
tecnolgicas, financieras y los
puntos de vista de las partes
interesadas.
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Ejemplo de Objetivo:Gestionar, Fomentar y Mejorar
Continuamente nuestra Cultura de
Seguridad y Salud Ocupacional y
las Condiciones de Trabajo Libres
de Riesgos Inaceptables, para
prevenir y controlar la ocurrencia
de incidentes y enfermedades
ocupacionales, que afecten a las
partes interesadas o la propiedad,
durante el desarrollo de las
actividades de la Empresa.
o
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U
niversid
ad
Cat
lica
San
Pablo
Plan de accin desarrollado para lograr los
objetivos, debe incluir como mnimo:
La responsabilidad y autoridad designada para
el logro de los objetivos en las funciones y
niveles relevantes de la organizacin
Los medios (recursos) y los plazos en loscuales los objetivos sern alcanzados.
Los programas de S&SO deben ser revisados
a intervalos regulares y planificados. Debenser ajustados cuando sea necesario paraasegurarse que los objetivos sern
alcanzados.
Programa de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional
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N META ACTIVIDAD APA AP AC RESPONSABLE INDICADOR SEGUIMIENTO METAVALOR
OBTENIDOADJUNT O P LAZ O ES TI MADO
PRESUPUESTOESTIMADO
Estabilizar los taludes comprendidos entre las progresivas
1+500/1+800, 3+400/3+800, 4/4+500, 6/6+700 de la
carretera entre Quilca 1 y Quilca 3
X X Dpto. Obras e Hidrologa %Avance Trimestral >=80% 80%
Plan de
Estabilizacin
de taludes
31/12/2009 s/. 400000
Representante de la Direccin Gerente General
APA: Actividad Proactiva
AP: Actividad Preventiva
AC: Actividad Correctiva
Objetivo: Gestionar, fomentar y mejorar continuamente nuestra cultura en seguridad y salud ocupacional y las condiciones de trabajo libres de riesgos inceptables para prevenir y controlar la ocurrencia de incidentes yenfermedades profesionales que afecten a las partes interesadas durante el desarrollo de las actividades de la Empresa.
Jefe Dpto. Seguridad y Salud Ocupacional
Rev. 00 2009-02-06
Implementar Nueve (09) controles
operacionales para los riesgos
inaceptables identificados en las
actividades de la Empresa.
1
PROGRAMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
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N META ACTIVIDAD APA AP AC RESPONSABLE INDICADOR SEGUIMIENTO METAVALOR
OBTENIDOADJUNTO PLAZO ESTIMADO
PRESUPUESTOESTIMADO
Evaluacin de los efectos de exposicin (trauma acusticono afecta la frecuencia conversacional 4000 Hz)
(Hipoacusia cuando afecta de 500 a 2000 Hz)
X Dpto. RRHHN Trabajadores
ExpuestosAnual >95 85%
RegistroEvaluacin
Auditiva 2008
2009/12/15 S/. 15,000.00
Evaluacin del nivel y frecuencia del ruido X Dpto. S&SO % Areas Monitoreadas Anual >80 60%
Registro
EvaluacinRuido Areas
2009
2009/11/30 S/. 10,000.00
Elabo rac in de mapas de ruido (20 a 2000 Hz rangopercepcin sonido)
N mapas/ Areas riesgo
Control de la expos ic in: Medidas de Ingenieria en la
fuente: mantenimiento de maquinas, distribucin de planta,procesos de trabajo con men or ruido % Avance
Con trol de la exposi ci n : Medidas de Ingen ie ri a enReceptor:
Tiempo de exposicin, N
trabajadores rotados, Ntrabajadores expuestos
Control de la exposicin: Medidas de Ingenieria en MedioTransmisor
Nivel dBA / Areas RiesgosControlada
Control de equipos de proteccin auditiva: seleccin deepp, colocacin correcta
N epp/ Areas Riesgo,N casos/ N
Capacitaciones
Definicin y desarrollo de programa de capacitacin sobre
conservacin auditiva
Nivel de Ejecucin, Nivelde Participacin, N
mejoras implementadas,
N trabajadores Trauma /N Cursos
Establecimiento de procedimiento para el tratamiento decasos de trabajadorea con discapacidad por Hipoacusia
% Avance
Definicin de plan de Rotacin de Personal % Avance
Desarrollo de tallares de sobre nuevas habilidadesN Trabajadores
Hipoacusia / N Talleres
MODELO DE PROGRAMA DE GESTION DE SALUD OCUPACIONAL
Fortalecer el programa deconservacin auditiva
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Objetivo: Prevenir y Controlar la Incidencia de Casos de Hipoacusia y T rauma Acstico en las actividades desarrolladas que puedan afectar a partes interesadas.