Seguridad Parte II

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    PLANIFICACION

    a. Requisitos legales

    b. IPER

    c. Objetivos y metas

    d. Programa de gestin

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    Identificacin, acceso y

    evaluacin de requisitos

    legales y otros.

    Es necesario establecer

    un procedimiento paraidentificar y acceder a

    los requerimientos de

    SSO legales y otros que

    suscriba la empresa,

    referidos a seguridad y

    salud ocupacional.

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    Sector Sumilla -Identificador F.P. Art -Texto Interpretacin ObligacionesVerificables Periodicidad Encumplimiento

    Cumplimiento

    parcial (existenobservaciones)

    Incumplimiento

    Mantenimiento

    de Ductos

    Ducto -

    C.T. QuilcaEsp. EM

    Reglamento de

    Seguridad para

    el Transporte de

    Hidrocarburos -

    D.S. 026-94-EM

    10/05/1994

    25 El propietario o

    concesionario debe implentar

    programas de

    mantenimiento preventivo y

    predictivo para mantener en

    adecuadas condiciones sus

    instalaciones debiendo

    informarmar anualmente

    sobre dichos programas.

    Obligacin de

    contar con

    programas anuales

    de mantenimiento

    preventivo y

    predectivo.

    Programas de

    Mantenimiento

    Preventivo /

    Predictivo

    Anual

    Programa de

    Mantenimiento

    Preventivo

    N.A.

    Programa de

    Mantenimiento

    Predictivo

    MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

    Verificacin de cumplimiento

    Peligro

    Gen

    ./

    Esp.

    reas /Insta-

    laciones

    Requisito legal

    Evaluacin de Requisitos Legales

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    La organizacin debe mantener esta informacin actualizada.

    Comunicar la informacin relevante sobre requisitos legales y otros alas personas que trabajan bajo el control de la organizacin, y otrospartes interesadas relevantes :

    a. Interna

    * Lista de documentos externos

    * Reglamentos internos

    * Procedimientos

    b. Contratistas

    * Procedimiento para la seleccin de procesos de contratacin: Compras,Servicios, Obras, Consultoras y Asesoras.

    * Requerimiento de homologacin de proveedores

    Evaluacin de Requisitos Legales

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    Principales Reglamentos

    a. Ley 29783Leyde Seguridad y Salud en el Trabajo2011-08-20

    b. D.S. 005-2012-TR Reglamentode la Ley de Seguridad y Salud

    en elTrabajo2012-04-25

    c. R.M. N 161-2007-TR Reglamentode Seguridad y Salud en el

    Trabajo de las ActividadesElctricas2007-04-13

    d. D.S. 043-2007-EM Reglamento de Seguridad para las

    Actividades de Hidrocarburos y modifican diversas disposiciones

    2007-08-22

    e. D. S. 055-2010-EM Reglamento de Seguridad e Higiene

    Minera

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    Otros requisitos

    a. Condiciones contractuales

    b. Acuerdos con los empleados

    c. Acuerdos con partes interesadas

    d. Acuerdos con autoridades sanitarias

    e. Directrices no reglamentarias.

    f. Principios voluntarios, cdigos de prcticas

    g. Compromisos pblicos de la organizacin.

    h. Requisitos corporativos

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    R.M. N 148-2012-TR "Aprueban la Guia

    y formatos referenciales para el proceso

    de eleccin de los representantes ante el

    Comit de Seguridad y Salud en el

    Trabajo - CSST y su instalacin, en el

    sector pblico.

    Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional 08 de junio de 2012

    D.S. 009-2012-TR Normas

    complementarias para la aplicacin de las

    atribuciones de supervisin, fiscalizacin

    y sancin transferidas de Osinergmin al

    MTPE

    Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional 25 de febrero de 2012

    D.S. 005-2012-TR Reglamento de la Ley

    de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley

    29783

    Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional 25 de abril de 2012

    ITEM DOCUMENTON

    COPIAUBICACIN ARCHIVO FECHA DE EMISIN

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    1. Operar equipos sin autorizacin2. No sealar o advertir

    3. Falla en asegurar adecuadamente4. Falta de concentracin en el trabajo5. Poner fuera de servicio dispositivos de

    seguridad6. Usar equipo defectuoso7. Usar los equipos de manera incorrecta8. Emplear de forma incorrecta epp9. No usar el equipo de proteccin personal10. Almacenar en forma incorrecta11. Levantar objetos en forma incorrecta

    ACTOS SUBESTANDARES

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    CONDICIONES SUBESTANDARES

    1. Protecciones y resguardos inadecuados

    2. Falta de mecanismos de aseguramiento3. Equipos de proteccin personal inadecuados oinsuficientes

    4. Peligro de explosin o incendio5. Orden y limpieza deficiente

    6. Instalaciones elctricas expuestas .7. Mantenimiento inadecuado de infraestructura8. Mobiliario inadecuado9. Escaleras en mal estado

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    PELIGRO

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    RIESGOS

    CONSECUENCIA

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    PELIGRO

    RIESGO

    EVALUACIN

    CONTROL

    IDENTIFICACIN

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    http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://html.rincondelvago.com/000513580.png&imgrefurl=http://html.rincondelvago.com/manipulacion-de-productos-quimicos-peligrosos.html&usg=__BMBsd6_ODJc67jI3tZ6VflOLRO8=&h=140&w=100&sz=6&hl=es&start=270&zoom=1&tbnid=UoJYTELV2gWTHM:&tbnh=93&tbnw=66&ei=meVgTvvnB4T4gAeNtuy-AQ&prev=/search%3Fq%3Dexplosion%2Bde%2Bacetileno%26start%3D252%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
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    PELIGRO: Fuente, situacin o acto con el

    potencial de dao en trminos de lesiones o

    enfermedades ocupacionales o la combinacin

    de ellas.

    RIESGO: Combinacin de la probabilidad de

    ocurrencia de un evento o exposicin peligrosa y la

    severidad de las lesiones o daos o enfermedad

    que puede provocar el evento o la exposicin

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    RIESGO

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    Clasificacin:

    Riesgo base: la evaluacin del

    riesgo ignora los controles

    existentes y por consiguiente

    evala el riesgo inherenteasociado con una actividad o

    situacin.

    Riesgo residual: Tiene en cuenta

    el nivel de riesgo mientras la

    actividad o situacin esta bajocontrol de la organizacin. Se

    utiliza para medir que tan bien se

    est manejando la actividad o

    situacin.

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    Blanco: Es el ente, aspecto, objeto y/oinstalacin que ser afectado dematerializarse el riesgo identificado.

    Seguridad de personas: Lesiones porcortes, golpes, cadas: contusiones,fracturas, amputaciones, entre otras

    Salud: Referidas desde un simplemalestar a enfermedades ocupacionalestales como hipoacusia, silicosis, entreotras

    Propiedad: Daos materiales de equipos,instalaciones, herramientas

    Partes interesadas: Factor relacionado alentorno social que puede verse afectadodesde quejas hasta presiones por cerrarel negocio.

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    PELIGRO RIESGORUIDO

    PROBABILIDAD DE ADQUIRIRSORDERA

    HERRAMIENTASDEFECTUOSAS

    PROBABILIDAD DE GOLPES YCORTES

    MQUINA SIN PROTECCIN PROBABILIDAD DEATRAPAMIENTO

    POSTURAS INADECUADASPROBABILIDAD DE

    ENFERMEDADOSTEOMSCULAR

    GASES Y VAPORES PROBABILIDAD DEINTOXICACIN

    POLVOSPROBABILIDAD DEENFERMEDADESRESPIRATORIAS

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    PELIGRO RIESGO CONSECUENCIAS

    RUIDO > 85 dBA SOBREEXPOSICIN ALRUIDO

    HIPOACUSIA INDUCIDAPOR RUIDO

    MAQUINA SINPROTECCION ATRAPAMIENTO HERIDA - AMPUTACIN

    LEVANTAR CARGA CONESPALDA DOBLADA

    PROBABILIDAD DE DAOA LA COLUMNA

    HERNIA - LUMBALGIA

    PISO RESBALOSO CONCERA

    CADA AL MISMO NIVEL CONTUSIN - FISURA

    FRACTURAPOLVO DE ALGODN SOBREEXPOSICIN AL

    POLVO DE ALGODNENFERMEDADES A LASVAS RESPIRATORIAS

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    Deber incluir

    a. Actividades rutinarias y no rutinarias.

    b. Actividades de todo el personal que accesoal lugar de trabajo.

    c. Comportamiento, capacidad y otros factoresasociados a las personas.

    d. Identificacin de los peligros originadosfuera del lugar de trabajo, capaz de afectaradversamente la S&SO de las personas bajoen control de la organizacin dentro dellugar de trabajo.

    PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION YREPORTE DE PELIGROS

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    Deber incluir

    e. Peligros generados en la proximidad del lugar detrabajo por actividades o trabajos relacionados bajoel control de la organizacin.

    f. Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de

    trabajo.g. Cambios en las actividades de la empresa:

    PROCEDMIENTO PAREA LA IDENTIFICACION Y

    REPORTE DE PELIGROS

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    1 Catastrfica

    2 Crtico

    3 Serio

    4 Marginal

    5 Mnimo

    1 CatastrficaPrdida devastadora de lapropiedad

    Hasta 35 millones US$

    2 Crtico

    Prdida ampliamente

    diseminada Hasta 500 mil US$

    3 SerioDao a la propiedadsi nificativo

    Hasta 250 mil US$

    4 Marginal Dao a la propiedad menor Hasta 100 mil US$

    5 MnimoDao insignificativo a muypequeo

    Hasta 10 mil US$

    Lesiones menores con prdida de turno

    Primeros auxilios sin prdida de turno

    SEVERIDAD DE ACUERDO AL DAO A LA PROPIEDAD

    SEVERIDAD DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL INCIDENTEEFECTOS

    EN EL PERSONAL

    Prdida de vida (1 ms fatalidades)

    Varias lesiones incapacitantes permanentes

    Lesiones incapacitantes temporales

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    1 Catastrfica

    Presin para cerrar el negocio (Difusin a nivel

    internacional)

    2 Crtico

    Ampliamente diseminado en medios locales y

    nacionales

    3 Serio Inters gobierno local y prensa local

    4 Marginal Quejas del pblico

    5 Mnimo 1 2 quejas

    1 Catastrfica

    Mltiples fatalidades como resultado de enfermedad

    ocupacional prolongada

    2 Crtico Casos irreversibles de enfermedades ocupacionales3 Serio Al menos un caso de enfermedades irreversibles

    4 Marginal Enfermedades ocupacionales que se pueden revertir

    5 Mnimo Malestar ocupacional menor

    SEVERIDAD DE ACUERDO A LA CONSECUENCIA EN LA SALUD

    OCUPACIONAL

    SEVERIDAD DE ACUERDO A LA REACCION DE PARTES INTERESADAS

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    1 FrecuenteSe espera que ocurra el evento

    en la mayora de circunstanciasUna o ms veces por semana

    2 Regular

    El evento probablemente ocurra

    en la mayora de lascircunstancias

    Una vez al mes

    3 OcasionalEl evento puede ocurrir en

    algn momentoUna vez al ao

    4

    Pequea

    probabilidad de

    ocurrencia

    El evento tiene una limitada

    probabilidad de ocurrenciaUna vez en 5 aos

    5 Raro Una vez cada 50 aos Una vez en ms de 5 aos

    CRITERIOS DE PROBABILIDAD / FRECUENCIA

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    MATRIZ DE RANGO DE RIESGO

    RIESGOS TOLERABLES Y NO TOLERABLES

    Severidad

    Probabilidad

    1 2 3 4 5

    1 1 2 3 4 5

    2 2 4 6 8 10

    3 3 6 9 12 15

    4 4 8 12 16 20

    5 5 10 15 20 25

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    N UbicacinActividad/Condicion

    MaterialesInsumos

    Equipo/Instalacion

    Peligro BlancoRiesgoBase

    S PRangoRiesgo

    ControlIngenieria

    ControlAdministrativo

    Documento EPP OTROS S PRangoRiesgo

    Estado

    IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS Cdigo : FSI 5-02-1

    AREA O CENTRAL : FECHA DE ACTUALIZACION :

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    N UbicacinActividad/Condicion

    Materiales/Insumos

    Equipo/Instalacion

    Peligro Blanco Riesgo Base Sever ProbRangoRiesgo

    1Sala de Alta Tensin en

    33 kV

    Desergenizado de

    instalacionesN.A.

    Epp para

    maniobras /

    Celda de

    Interruptor

    Energa ElctricaSeguridad

    personal

    Lesiones por

    descarga

    elctrica

    1 3 3

    2 Sala de Grupos Diesel Operacin de motores N.A. Motores Man RudoSalud

    OcupacionalHipoacusia 2 3 6

    Revisin:

    01/2002-10-15

    Revisado por:

    RED

    Elaborado por:

    Jefe Departamento Seguridad y Salud Ocupacional

    IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS Cdigo : FSI 5-02-1

    AREA O CENTRAL : FECHA DE ACTUALIZACION :

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    Los controles son mecanismos que se implementanpara eliminar o reducir la severidad y/o probabilidad deocurrencia de los riesgos identificados: 4 Ts. : Terminar,Tratar, Tolerar y Transferir

    Terminar:Implica la eliminacin de la fuente de peligro

    Tratar: Implementacin de un diseo o accin para

    minimizar ampliamente el riesgo, barreras fsicas,

    instalacin de equipos de advertencia.

    Tolerar: Uso de epp, procedimientos y capacitacin.

    Transferir: Transferir la reduccin del riesgo, generalmente

    empleado cuando la organizacin no cuenta con recursos

    necesarios.

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    Control Ingeniera: Eliminacin Sustitucin, Diseo,

    Modificacin, Instalacin, Acondicionamiento, Adecuacin,Aislamiento de Fuente, Mantenimiento

    Documento: Procedimiento, Instructivo, Regla, Reglamento,

    directivas, ARO, AST, permiso de trabajo, orden de trabajo,

    certificado consigna, entre otros.

    Control administrativo: Capacitacin, Sealizacin, Charlas,

    Entrenamiento, Examen Ocupacional, Programa de rotacin

    Equipo de proteccin personal: vas respiratorias, vista,

    facial, auditivo, soldadura, espacios confinados, altura,

    manipular sustancias peligrosas, maniobras elctricas, entreotros.

    Otros: Inspecciones, observaciones, bloqueo, seguros,

    transferir, renovacin equipos, herramientas, monitoreo,

    entre otros.

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    Terminar Tratar Tolerar Transferir Monitorear Responsable

    1

    Sala de Alta

    tensin en

    33 kV

    Desernegizado

    de

    instalaciones

    Energa

    Elctrica3 N.A. N.A. N.A.

    Modificacin

    de las barreras

    de proteccin,

    instalacin de

    sensores de

    aproximacin.

    Uso de epp,elaborar

    procedimiento

    de trabajo,

    capacitacin y

    seales de

    seguridad

    N.A. Bimensual Mantenimiento

    2

    Sala de

    GruposDiesel

    Operacin de

    Motores Sulzer Rudo 6 N.A. N.A. N.A.

    Aislamiento

    acustico demotores

    Uso de epp,

    seales de

    seguridad,

    instalacin debarreras

    aislantes,

    capacitar

    N.A. Mensual

    Operacin y

    Control delSistema

    Actividad/

    CondicinPeligro

    CONTROLES PARA RIESGOS NO ACEPTABLESCdigo : FSI 5-02-2

    Pgina :

    Area / Central : Fecha de Actualizacin :

    Elaborado por:

    Jefe Departamento Seguridad y

    Salud Ocupacional

    Revisado por:

    RED

    Aprobado por:

    GERENTE GENERAL

    Revisin:

    01/2002-10-15

    Rango

    Riesgo

    Control

    Existente

    Efectividad

    de Control

    CONTROLESN

    RefUbicacin

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    Evaluacin de Riesgo Base

    Ubicacin Actividad Riesgo S P NR Control Existente EC

    Sala de Alta tensin en 33 kV Desernegizado deinstalaciones

    Energa elctrica 1 3 3 Procedimiento de trabajo, epp para maniobras, programamantenimiento preventivo, sistemas de protecciones fsicas

    75%

    Evaluacin de Riesgo Residual

    Ubicacin Actividad Riesgo S P NR Control Existente EC

    Sala de Alta tensin en 33 kV Desernegizado de

    instalaciones Energa elctrica 1 5 5 Instalar en celdas sensores de aproximacin 95%

    o

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    Efectividad Designacin Descripcin

    95% Altamente efectivo

    Existen medidas de prevencin de eficacia

    comprobada (procedimientos, observaciones

    planeadas, inspecciones frecuentes,

    capacitacin, sistemas de proteccionesfsicas, etc. para controlar riesgo.

    75% EfectivoExisten buenas medidas de prevencin y

    pueden mejorarse.

    50% Parcialmente efectivo Slo existen medidas de control peridicas.

    25% Baja efectividad

    Existen medidas, pero se registran incidentes

    / accidentes por los peligros / riesgos

    considerados.

    1% Totalmente inefectivo No existe ninguna medida de control.

    CRITERIOS DE EFECTIVIDAD DE CONTROL

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    NIVEL DE RIESGO DESCRIPCIN PLAZO DE CORRECCIN

    ALTO

    Riesgo intolerable, requiere controlesinmediatos. Si no se puede controlar

    PELIGRO se paraliza los trabajosoperacionales en la labor.

    0-24 HORAS

    MEDIOIniciar medidas para eliminar/reducir

    el riesgo . Evaluar si la accin sepuede ejecutar de manera inmediata

    0-72HORAS

    BAJO Este riesgo puede ser tolerable . 1 MES

    o

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    Zona de Trabajo:

    Fecha:

    Actividad Instalaciones Materiales Herramientas Mquinas Equipos PeligroN t rabajadores

    expuestos

    Eventos de Origen

    Natural AsociadosRiesgo

    Rango de

    Riesgo

    Blanco de

    Exposicin

    Pintado de oficinas Oficinas administrativas Escaleras Trabajo en Altura Sismo Lesiones por cada de altura 6 Intolerable Seguridad personas

    Andamios Lluvias 10 Tolerable Salud personasArmado de andamios Fuertes vientos Propiedad

    Preparacin de superficie Tormenta elctrica Partes Interesadas

    Preparacin de pintura Deslizamientos

    Pintado de oficinas

    ESTUDIO DE RIESGOS

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    niversid

    ad

    Cat

    lica

    San

    Pablo

    o

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    RiesgoRango de

    Riesgo

    Blanco de

    ExposicinControl Preventivo Monitoreo Acciones de Mitigacin

    Lesiones por cada de altura 6 Intolerable Seguridad personas Uso de eep Diario Plan de Contingencias

    10 Tolerable Salud personas Procedimiento de Trabajo Interdiario Personal entrenado en primeros aux lios

    Propiedad Supervisin permanente Semanal Disponibilidad movilidad permanente

    Partes Interesadas Capacitacin: Charla 5' Quincenal Medios de comunicacin confiables

    Inspeccin de herramientas Mensual Personal entrenado en manejo de incidentes

    Sealizac in de la zona de trabajo Trimestral Recurso humano disponible

    Andamios y escaleras certificados Semestral Recurso material disponible

    Delimitacin de la zona de trabajo

    Inspeccin diaria de condiciones de trabajo

    Observacin de Tarea semanal

    Anlisis de Riesgo de Tarea

    Equipamiento de respuesta para emergencias

    Sistema de Comunicacin

    Anlisis de Riesgo Operacional semanal

    Simulacros de emergencias

    ESTUDIO DE RIESGOS

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    Tiempo de

    Respuesta

    Capacidad

    de

    Respuesta

    ResponsableTiempo de

    Respuesta

    Capacidad

    de

    Respuesta

    Persona

    ContactoTipo Cantidad Ubicacin

    Fuente

    de

    Riesgo

    Elemento

    a Proteger

    Inmediata Limitada Ing Sergio M. N.A. N.A. N.A.

    20 minutos Completa Tec. Carlos C. Deteccin

    30 minutos Alarma

    1 hora Extintor

    Arena

    Mantas

    Agua

    Mangueras

    ESTUDIO DE RIESGOS

    Apoyo ExternoContratista

    Fcilmente

    excedida

    Equipamiento para Control de Incendios

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    Zona dedeshechos

    Cuarto de

    embriodiagnosis

    Sala de

    Procesado

    Rampa dedespacho

    Sala deReposo 01

    Pasadizo

    Cuarto de

    bombas

    Pozos Cuarto de cajasde PVC

    Cuarto de cajasde cartn

    Picado depapel

    Tallerd

    e

    Mantenimiento

    Dep

    s

    ito

    Area de Lavado(huevo no

    eclosionado)

    Area deLavado

    Cuarto de

    Compresoras

    Rampa devehculos

    Laboratorio

    Oficina

    Vestuarios

    Duchas

    Pasadizo

    Sub-estacin

    Tablerode

    mando

    Generador

    elctrico

    Rampa de lavadode cajas de PVC y

    bandejas

    01

    02

    04

    4

    03

    06

    07

    Pasadizo

    Sala 01 Sala 03

    DEPOSITO

    Depsito

    Linea 1A Linea 02

    Cmara 03Sala de Embandejado

    Rampa de Recepcin de H.I. y Lavado dejabas y bandejas

    Pasa

    diz

    o

    P a s a

    d i z

    o

    Depsito

    vestidor d

    u c

    h a s

    Pasa

    diz

    o

    NIVEL 01

    NIVEL 02

    NIVEL 03

    Sala 02Sala 01 Sala 04

    Linea 03

    vestidor

    Linea 1B

    Sala 02 Sala 03 Sala 04

    Cmara 02Cmara 01

    Dorm. del

    chofer

    Chiller

    Sala deReposo 02

    DepsitoS.H.

    09

    05

    1410 11 12

    15 13

    08

    Campo de

    Deporte

    NIVEL 01

    01 rampa de vehiculos

    02oficina de garita

    03 Cuarto para calzado

    04 Cuarto para indumentaria personal

    05Duchas

    06 Cuarto para indumentaria de transito

    07Cuarto de espera

    08Cuarto de S.H.

    09Oficinasde Logistica

    10Vivienda

    11Comedor

    12Vivienda

    13Lavanderia

    14 Cabina de Desinfeccin

    15 Torreon de vigilancia

    Riesgo Partculas en Suspensin

    Riesgo Sustancias Qumicas

    Riesgo Cada del mismo nivel

    Riesgo Elctrico

    Riesgo LesionesOsteomusculares

    Riesgo Atrapado / Golpeado por Mquina

    Riesgo de Incendio / Explosin

    Riesgo dao funcin auditiva por ruido

    Riesgo Biolgico

    Riesgo impacto por partculas

    Riesgo radiacin UV

    Riesgo de corte

    R ie sg o a lt a t em pe ra tu ra R ie sg o d e s er g ol pe ad o p or o bj et os a b aj a a lt ur a

    PLANTA DE INCUBACIN -- MALA

    Riesgo golpeado / aprisionado por vehculos en movimiento

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    Objetivo

    Fin de carcter general coherente con la

    poltica establecida.

    Meta

    Requisito de desempeo detallado

    aplicable a la empresa o a partes de ella,

    que tiene su origen en los objetivos del

    Sistema de S&SO y que es necesario

    establecer y cumplir para alcanzardichos objetivos.

    o

    http://programatumenteparatriunfar.com/blog/%c2%bfque-es-una-meta/
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    Pablo

    Objetivos

    Establecer y mantener objetivos

    de seguridad y salud

    documentados, considerando sus

    requerimientos legales y otros, sus

    peligros y riesgos de SSO, sus

    opciones operacionales,

    tecnolgicas, financieras y los

    puntos de vista de las partes

    interesadas.

    o

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    Ejemplo de Objetivo:Gestionar, Fomentar y Mejorar

    Continuamente nuestra Cultura de

    Seguridad y Salud Ocupacional y

    las Condiciones de Trabajo Libres

    de Riesgos Inaceptables, para

    prevenir y controlar la ocurrencia

    de incidentes y enfermedades

    ocupacionales, que afecten a las

    partes interesadas o la propiedad,

    durante el desarrollo de las

    actividades de la Empresa.

    o

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    Pablo

    Plan de accin desarrollado para lograr los

    objetivos, debe incluir como mnimo:

    La responsabilidad y autoridad designada para

    el logro de los objetivos en las funciones y

    niveles relevantes de la organizacin

    Los medios (recursos) y los plazos en loscuales los objetivos sern alcanzados.

    Los programas de S&SO deben ser revisados

    a intervalos regulares y planificados. Debenser ajustados cuando sea necesario paraasegurarse que los objetivos sern

    alcanzados.

    Programa de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional

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    N META ACTIVIDAD APA AP AC RESPONSABLE INDICADOR SEGUIMIENTO METAVALOR

    OBTENIDOADJUNT O P LAZ O ES TI MADO

    PRESUPUESTOESTIMADO

    Estabilizar los taludes comprendidos entre las progresivas

    1+500/1+800, 3+400/3+800, 4/4+500, 6/6+700 de la

    carretera entre Quilca 1 y Quilca 3

    X X Dpto. Obras e Hidrologa %Avance Trimestral >=80% 80%

    Plan de

    Estabilizacin

    de taludes

    31/12/2009 s/. 400000

    Representante de la Direccin Gerente General

    APA: Actividad Proactiva

    AP: Actividad Preventiva

    AC: Actividad Correctiva

    Objetivo: Gestionar, fomentar y mejorar continuamente nuestra cultura en seguridad y salud ocupacional y las condiciones de trabajo libres de riesgos inceptables para prevenir y controlar la ocurrencia de incidentes yenfermedades profesionales que afecten a las partes interesadas durante el desarrollo de las actividades de la Empresa.

    Jefe Dpto. Seguridad y Salud Ocupacional

    Rev. 00 2009-02-06

    Implementar Nueve (09) controles

    operacionales para los riesgos

    inaceptables identificados en las

    actividades de la Empresa.

    1

    PROGRAMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

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    N META ACTIVIDAD APA AP AC RESPONSABLE INDICADOR SEGUIMIENTO METAVALOR

    OBTENIDOADJUNTO PLAZO ESTIMADO

    PRESUPUESTOESTIMADO

    Evaluacin de los efectos de exposicin (trauma acusticono afecta la frecuencia conversacional 4000 Hz)

    (Hipoacusia cuando afecta de 500 a 2000 Hz)

    X Dpto. RRHHN Trabajadores

    ExpuestosAnual >95 85%

    RegistroEvaluacin

    Auditiva 2008

    2009/12/15 S/. 15,000.00

    Evaluacin del nivel y frecuencia del ruido X Dpto. S&SO % Areas Monitoreadas Anual >80 60%

    Registro

    EvaluacinRuido Areas

    2009

    2009/11/30 S/. 10,000.00

    Elabo rac in de mapas de ruido (20 a 2000 Hz rangopercepcin sonido)

    N mapas/ Areas riesgo

    Control de la expos ic in: Medidas de Ingenieria en la

    fuente: mantenimiento de maquinas, distribucin de planta,procesos de trabajo con men or ruido % Avance

    Con trol de la exposi ci n : Medidas de Ingen ie ri a enReceptor:

    Tiempo de exposicin, N

    trabajadores rotados, Ntrabajadores expuestos

    Control de la exposicin: Medidas de Ingenieria en MedioTransmisor

    Nivel dBA / Areas RiesgosControlada

    Control de equipos de proteccin auditiva: seleccin deepp, colocacin correcta

    N epp/ Areas Riesgo,N casos/ N

    Capacitaciones

    Definicin y desarrollo de programa de capacitacin sobre

    conservacin auditiva

    Nivel de Ejecucin, Nivelde Participacin, N

    mejoras implementadas,

    N trabajadores Trauma /N Cursos

    Establecimiento de procedimiento para el tratamiento decasos de trabajadorea con discapacidad por Hipoacusia

    % Avance

    Definicin de plan de Rotacin de Personal % Avance

    Desarrollo de tallares de sobre nuevas habilidadesN Trabajadores

    Hipoacusia / N Talleres

    MODELO DE PROGRAMA DE GESTION DE SALUD OCUPACIONAL

    Fortalecer el programa deconservacin auditiva

    1

    Objetivo: Prevenir y Controlar la Incidencia de Casos de Hipoacusia y T rauma Acstico en las actividades desarrolladas que puedan afectar a partes interesadas.