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POA 2011 Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado SeLA – ORURO POA 2011

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POA 2011

Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado SeLA – ORURO

POA 2011

MARCO NORMATIVO

Art. 235 Son obligaciones de las servidoras y los servidores públicos:4. Rendir cuentas sobre las responsabilidades

económicas, políticas, técnicas y administrativas en el ejerciciode la función pública.

-CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO

Art. 241. I. El pueblo soberano, por medio de la sociedad civilorganizada, participará en el diseño de las políticas públicas.II. La sociedad civil organizada ejercerá el control social a la gestión

pública en todos los niveles del Estado, y a las empresas einstituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursosfiscales.

RENDICIÓN PUBLICA DE

CUENTAS

Tiene 4

momentos

- Reuniones Preliminares- Audiencia Pública Inicial- Audiencia Pública Parcial- Audiencia Pública Final

Audiencia

Se debe hacer conocer:

- MisiónGuía de Rend. Audiencia

Pública Inicial

- Misión- Visión- Objetivos Estratégicos y- Planificación anual

Guía de Rend.

de Cuentas

Planificación

De largo Plazo

De corto Plazo (POA)

MARCO

ESTRATÉGICOESTRATÉGICO

MISION

“Entidad pública descentralizada, conautonomía de gestión, dedicada a prestar losservicios de agua potable y alcantarilladosanitario en la ciudad de Oruro, a los usuariosdel área de concesión, con eficiencia yeficacia, contribuyendo a mejorar la calidadde vida de la población para vivir bien.”

ESTRATEGIA DE LA INSTITUCION

VISION

“Entidad reconocida a nivel local ynacional, como entidad líder en la prestacióndel servicio de agua potable y laadministración del alcantarillado sanitario enciudades intermedias, con mejoramientocontinuo, cumpliendo normas y disposicionesvigentes, preservando el medio ambientecon solidaridad y participación social.”

Proveer servicios de agua potable yalcantarillado sanitario a los usuarios delárea de concesión de la ciudad de Oruro,con calidad y eficiencia cumpliendo

OBJETIVO ESTRATÉGICO

con calidad y eficiencia cumpliendodisposiciones legales vigentes ypreservando el medio ambiente consolidaridad y participación social.

Cuáles son los

objetivos de SeLA

Producir y distribuir agua potable, para satisfacer la demanda de la población de la ciudad de Oruro en el área de concesión del SeLA enmarcados en las normas técnicas vigentes, preservando el equilibrio hidrogeológico y el medio ambiente.

Promover la venta y cobro periódico de los servicios prestados, generando los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos institucionales brindando calidad en la atención al usuario.

de SeLApara el 2011?

Administrar los recursoshumanos, financieros, bienes y servicios, en elmarco de las disposiciones legales, coneficiencia, eficacia que coadyuven al cumplimiento delos objetivos de gestión con la prestación de un buenservicio al usuario.

Mantener la administración eficiente para el logro de los objetivos anuales de la entidad, cumpliendo el contrato de concesión enmarcado en la normatividad vigente a satisfacción del usuario con participación social.

� Eficiencia y Eficacia� Calidad, Calidez� Responsabilidad y Respeto� Mejoramiento continuo� Transparente.� Solidaridad y participación social� Innovación en Procesos y

Recursos

NUESTROS VALORES

Recursos� Compromiso con cada tarea

NUESTRO VALOR AGREGADO

Dotando de agua potable a la población de la ciudad de Oruro, contribuimos a mejorar la calidad de vida , para vivir bien.

DEFINICIÓN DE

METAS METAS

GESTIÓN 2011

Objetivo. 1. Producir y distribuir agua potable, para satisfacer la demanda de la población de la ciudad de Oruro

� Producción de Agua de 10.438.000 m3 para el 2011

� 1.177 muestras de agua cruda y tratada

Metas 2011Área Técnica

� 1.177 muestras de agua cruda y tratada� 10.000 ml. extendidos tuberías de diferentes diámetros.

� 2.000 ml. de tuberías de reposición de redes

� 1.291 conexiones nuevas de agua potable

� 1.270 medidores instalados

ESTADISTICAS DIV. MANTENIMIENTO DE REDES E INSTALACIONES

EXTENSION DE REDES DE AGUA POTABLE

AÑO METROS1997 58311998 41651999 64782000 121572001 137012002 5878

20000

25000

30000

35000

ME

TR

OS

2002 58782003 88712004 154382005 104022006 98002007 53592008 76232009 99482010 33303

Promedio 10640

0

5000

10000

15000

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

AÑOS

ME

TR

OS

Programado gestión 2011 = 10.000 ml.

Ampliación de Redes

COLOCACION DE MEDIDORES EN INSTALACIONES ANTIGUAS

Objetivo 2. Promover la venta y cobro de los serviciosprestados, generando los recursos necesarios para elcumplimiento de los objetivos .

� El 100% de las cuentas por cobrar se procesan

Metas 2011Área Comercial

El 100% de las cuentas por cobrar se procesan

� 98% de los medidores registrados son leídosmensualmente.

� Se realizan al menos 4000 cortes y 4000 rehabilitaciones

� El 100% de los reclamos atendidos

� 40.000 trípticos distribuidos

Comerciales| 4%

Industriales Institucionales| 2% Piletas Publicas| 0%

Clientes por Categoría Tarifaria

Al 2010

Domésticos| 94%

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

17,65819,650

21,31322,985

25,60727,648

32,831

37,204

Cli

en

tes

Cantidad Clientes Medidos

Gestión 2010

0

5,000

10,000

15,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Cli

en

tes

Años

% de micromedición = 75%

Objetivo 3. Administrar los recursos humanos, financieros, bienes y servicios.

� Estados Financieros 2010 Auditados

� Remitir mensualmente la información

Metas 2011Área Adm. Financ.

� Remitir mensualmente la informaciónpresupuestaria al Ministerio de Economía yFinanzas.

� Registrar todas las transacciones del SeLA, para generar información transparente y oportuna para los clientes internos y externos.

Objetivo 4. Mantener la administración eficiente para el logro de los objetivos anuales de la entidad.

� Emitir información mensual del programa de Inversión Pública al VIPFE

� Informe anual/2010 e informe semestral/2011 a la A.A.P.S.

Metas 2011G. Gral. y Staff

� Formular el POA 2012

� Elaborar proyectos de extensión de redes

� Elaborar y gestionar el Mega-Proyecto de Inversión APRAUR

� Formulación del TESA, Planta J.K. W. II

� Formular el presupuesto para continuar con obras del Edificio SeLA

� Gestión de Financiamiento para los tres proyectos presentados al Ministerio de Medio Ambiente y Agua

� Elaborar información para rendición de cuentas inicial, intermedio y final

PRESUPUESTO

20112011

Con qué recursos se ejecutarán las Actividades 2011?

11000 INGRESOS DE OPERACIÓN 24.239.368 3.634.456 18.382 27.892.20623000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.235.339 1.235.33935000 DISMINUCIÓN DE CTAS. POR COBRAR 2.500.000 2.500.000

TOTALES 26.739.368 3.634.456 1.253.721 31.627.545

(Expresado en Bolivianos)

RUBRO DESCRIPCION AGUA POTABLE ALCANTARILLADOPROYECTOS DE

INVERSIÓNTOTAL INGRESOS

TOTALES 26.739.368 3.634.456 1.253.721 31.627.545

FTE. ORG. C O N C E P T O IMPORTE EN Bs.

20 230 OTROS RECURSOS ESPECIFICOS 30.392.20641 114 RECURSOS DE CONTRAVALOR 235.33942 220 DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL 1.000.000

TOTAL 31.627.545

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

27.892.206,00

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

EN

BO

LIV

IAN

OS

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011

1.235.339,00 2.500.000,00

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

INGRESOS DE OPERACIÓN TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR COBRAR

EN

BO

LIV

IAN

OS

RUBROS

10000 SERVICIOS PERSONALES 8,437,074 8,437,07420000 SERVICIOS NO PERSONALES 3,084,367 566,943 96,099 3,747,40930000 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,991,865 1,142,640 1,000,000 8,134,50540000 ACTIVOS REALES 778,255 112,637 1,035,224 1,926,116

222,778 222,778

ALCANTARILLADOPROYECTOS DE

INVERSIÓNTOTAL GASTOSPARTIDA DESCRIPCION AGUA POTABLE

Presupuestos de Gastos 2011

50000 ACTIVOS FINANCIEROS 222,778 222,77860000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 1,120,308 1,120,30870000 TRANSFERENCIAS 3,584,844 3,584,84480000 IMPUESTOS Y TASAS 2,525,121 246,992 2,772,11390000 OTROS GASTOS 1,682,398 1,682,398

TOTAL 27,204,232 2,291,990 2,131,323 31,627,545% 86.01 7.25 6.74 100.00

GASTOS PRINCIPALES DE EJECUCIÓNPROGRAMA 10: AGUA POTABLE, GESTIÓN 2011

77410.- Al Gobierno Autónomo Departamental 3.461.04021200.- Energía Eléctrica 2.782.79881300.- Impuesto al IVA 2.316.230 2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00

- La ejecución de las 7 cuentas principales alcanza a Bs. 13.397.889,00 - 42 %, del gasto total.

34500.- Productos no Metálicos y Plásticos 2.004.41734600.- Productos Metálicos 1.740.97939800.- Otros Repuestos y Accesorios

775.54285100.- Tasas (Regulación) 316.883

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

Al Gobierno Autónomo

Departamental

Energía Eléctrica Impuesto al IVA Productos no Metálicos y

Plásticos

Productos Metálicos

Otros Repuestos y Accesorios

Tasas (Regulación)

PROYECTOS

20112011

PERFORACION POZO PPPERFORACION POZO PPPERFORACION POZO PPPERFORACION POZO PP----22222222

UBICACIÓN PPUBICACIÓN PPUBICACIÓN PPUBICACIÓN PP----22222222

CARACTERISTICAS TECNICAS:

PROFUNDIDAD 100 [m]DIAMETRO 12”-10”-8” POTENCIA DE LA BOMBA 25 HPCAUDAL DE BOMBEO 15 [l/s]

COSTO DEL PROYECTO:

GOBERNACION Bs 104,294.80SELA - ORURO Bs 178,044.40TOTAL Bs 282,339.2

URBANIZACIONES BENEFICIADAS:- NUEVA ESPERANZA- EL CARMEN CHALLAPAMPITA- PORVENIR- MINEROS HUANUNI- URBANIZACION 2000- SANTIAGO- SAN AGUSTIN- CALA CAJA 1

FAMILIAS BENEFICIADAS: 2500

UBICACIÓN PPUBICACIÓN PPUBICACIÓN PPUBICACIÓN PP----23 23 23 23

PERFORACION POZO PPPERFORACION POZO PPPERFORACION POZO PPPERFORACION POZO PP----23232323

CARACTERISTICAS TECNICAS:

PROFUNDIDAD 100 [m]DIAMETRO 12”-10” POTENCIA DE LA BOMBA 30 HPCAUDAL DE BOMBEO 20 [l/s]

COSTO DEL PROYECTO:

INFRAESTRUCTURA Bs 365,859.80SUPERVISION Bs 18,297.20TOTAL Bs 384,157.0

URBANIZACIONES BENEFICIADAS:- NUEVA ESPERANZA- EL CARMEN CHALLAPAMPITA- PORVENIR- MINEROS HUANUNI- URBANIZACION 2000- SANTIAGO- SAN AGUSTIN- CALA CAJA 1

FAMILIAS BENEFICIADAS: 3400

Agua Potable Para las Zonas Periurbanas y Altas de la Agua Potable Para las Zonas Periurbanas y Altas de la

Ciudad de Oruro

Complementación con cercos perimetrales y

unidades de control remoto

Complementación con cercos perimetrales y

unidades de control remoto

• Complementación de la infraestructuraconstruida a la fecha en el área del proyectoPERIURBANO, con cercos perimetrales deprotección en tres tanques dealmacenamiento (CORDEOR, San Isidro, Alto

DESCRIPCIÓN

almacenamiento (CORDEOR, San Isidro, AltoArequipa) y la provisión e instalación deválvulas de control automático que permitaautomatizar la red de distribuciónconstruida, beneficiando aproximadamente a5.640 instalaciones .

Metas

• En la primera etapa : Tres cercos y un punto de control, en función a la disponibilidad de saldos.

• Componentes:

– Cerco perimetral en el tanque CORDEOR.

– Cerco perimetral en el tanque San Isidro.– Cerco perimetral en el tanque San Isidro.

– Cerco perimetral en el tanque Alto Arequipa.

– Tres unidades remotas de adquisición de datos para la automatización de la red de distribución existente en la zona periurbana sudeste.

CERCOS PERIMETRALES

Tiempo estimado de Ejecución :3 meses (90 días calendario)

Por la ubicación de la urbanización fuera de la cota deservicio superior al nivel del tanque de Corazón de Jesúsy topografía accidentada, la zona de Rumy Campanacuenta con un servicio deficiente de agua potable y bajaspresiones, en especial en las zonas más altas; a esto se

Antecedentes

presiones, en especial en las zonas más altas; a esto sesuma el crecimiento con nuevos asentamientos.

Proponiendo SeLA la construcción de un tanque dealmacenamiento de hormigón armado en la parte mas altade la zona con un volumen de 200m3, con el fin demejorar el sistema de distribución

Descripción del Proyecto

CONSTRUCCION DE LA ADUCCION

Interconexión a la aducción de 4” calle final “Prolongación Soto Mayor”

ADUCCIONES

Tendido de tubería de PVC 4“ E-80. 910.00M

CARCAMO DE BOMBEOConstrucción de un cárcamo de bombeo con una capacidad de 50 m³. e Inst.

bombas

Area de Proyecto con redes de agua]

bombas

TANQUE DE ALMACENAMIENTO

Construcción de un tanque gemelo con una capacidad de 200 m³. de hormigón

armado

CONDUCCION

Tendido de tubería de PVC 4“ E-80. 400.00m

REDES DE DISTRIBUCIÓNLas redes de distribución ya están ejecutados en la mayoria de las calles de laurbanización Rumy Campana y la urbanización Viscachani, no así em la nuevasurbanizaciones.

FAMILIAS BENEFICIADAS CON PROYECTO 1060 familias

Urb. Nuevas

Esquema del proyecto:

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION DE OBRAS

Nº Descripción Und. Cant. Unit. (Bs.) Parcial (Bs.)

1 ADUCCION, IMPULSION Y CONDUCCION GLB. 1 344.943,33 344.943,33

2 CARCAMO DE BOMBEO Nº 1 GLB 1 226.289,19 226.289.19

3 CASETA DE BOMBAS Nº 1 GLB 1 58.619,83 58.619,83

4 CERCO CARCAMO DE BOMBEO Nº 1 GLB 1 131.070,93 131.070,93

5 VIVIENDA SERENERIA Y OPERADOR BOMBAS GLB 1 96.166,76 96.166,76

6 CARCAMO DE BOMBEO Nº 2 GLB 1 226.289,19 226.289,19

7 CASETA DE BOMBEO Nº2 GLB 1 58.619,83 58.619,83

8 CERCO CARCAMO DE BOMBEO Nº 2 GLB 1 75.275,09 75.275,09

9 TANQUE DE ALMACENAMIENTO 200 M3 GLB 1 273.893,21 273.893,219 TANQUE DE ALMACENAMIENTO 200 M3 GLB 1 273.893,21 273.893,21

10

CERCO DE PROTECCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO

200 M3 GLB 1 131.070,93 131.070,93

Total presupuesto: Bs. 1.622.238,29

PRESUPUESTO DE SUPERVISON DE OBRAS

Bs. 113.556,68

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO Bs. 1.735.794,97

Financiamiento de construcción

El financiamiento para el presente proyecto es de la siguiente manera:

Participacion:ONG. Vision Mundial con el 50% Bs. 867.897,49Gobierno autónomo municipal de Oruro 30% Bs. 520.738,49SeLA – Oruro con el 20% Bs. 347.158,99SeLA – Oruro con el 20% Bs. 347.158,99

T O T A L Bs.1.735.794,97

El convenio está en proceso de firma con la ONG. y SeLA, para su posterior validación por el Gobierno Municipal de Oruro.

Descripción del Proyecto

FASE II : OBRA GRUESA

• Construcción de obra gruesa del cuarto piso yejecución de las terrazas, para evitar el deterioro delos pisos inferiores.

• Inversión para la gestión 2011 Bs. 319.865

PROYECTOS A

LARGO PLAZOLARGO PLAZO

Esquema:Aducciones y Aducciones y Tanques de

almacenamiento

INTRODUCCIÓN

• PROBLEMÁTICALa ciudad de Oruro por el crecimiento acelerado, los asentamientosno planificados en las zonas periféricas, ha ocasionado una baja oninguna cobertura del servicio de agua potable, con dotaciónhoraria inapropiada, en perjuicio de la población de los nuevosasentamientos.

• OBJETIVO GENERALElevar el nivel y calidad de vida de los pobladores de las zonasHuajara, norte, sudoeste y sudeste de la ciudad de Oruro, con laHuajara, norte, sudoeste y sudeste de la ciudad de Oruro, con laconstrucción de redes e infraestructura necesaria mejorando lacobertura y dotación de agua en estas zonas.

• OBJETIVOS ESPECÍFICOSMejorar los hábitos de higiene de la población con el uso racional yefectivo del servicio.Reducir la incidencia de enfermedades de origen hídrico debidas ala inexistencia del servicio de agua potable en las zonasperiféricas.

UBICACIÓN DE LOS COMPONENTES

N

COMPONENTE Nº 1 – UBICACIÓN

N

COMPONENTE Nº1

Superficie = 804.59 [Ha]

COMPONENTE Nº 1 INFRAESTRUCTURA

FUENTESFUENTESMETAS COMPONENTE Nº1

FUENTES DE AGUA

Perforación y equipamiento de 4 pozos profundos.

ALMACENAMIENTOConstrucción de un carcamo de bombeo con una capacidad de 1.500 m³.

TANQUES DE TANQUES DE

ALMACENAMIENTOALMACENAMIENTO

capacidad de 1.500 m³.

Construcción de un Tanque metálico de Almacenamiento con una capacidad de 2.500 m³.

ADUCCIONES

Tendido de tuberia de PVC 14” = 1,676.50 ml

REDES DE DISTRIBUCIÓN

TENDIDO TUBERIA PVC 12" - 10" - 8" - 6"- 4" - 3" - 2“ = 149,172.73 ml

TOTAL DE REDES 150,849.23m

FAMILIAS BENEFICIADAS = 12,259

PRESUPUESTO = 29,584,694.87 Bs

COMPONENTE Nº 1PRESUPUESTO DESGLOSADO

PRESUPUESTO COMPONENTE Nº1PRESUPUESTO COMPONENTE Nº1NºNº MODULOMODULO PRESUPUESTO [Bs]PRESUPUESTO [Bs]

1PERFORACION Y EQUIPAMIENTO NUEVA BATERIA DE 4 POZOS CHALLAPAMPA GRANDE

2,816,174.60

2TUBERIA DE ADUCCION DE LA NUEVA BATERIA DE POZOS D=14"

4,448,041.98POZOS D=14"

3CARCAMO BOMBEO JKW 2 DE 1.500 M3 Y 4 BOMBAS

5,269,256.60

4 TUBERIA DE IMPULSION D=12" 2,016,086.27

5 TANQUE SEMIENTERRADO 3.000 m³ 4,059,541.50

6 TANQUE ELEVADO CAP. 300 m³ 1,094,475.89

7 RED DE DISTRIBUCION 9,706,584.89

8 OBAS CIVILES 174,533.14

TOTAL COMPONENTE Nº1TOTAL COMPONENTE Nº1 29,584,694.8729,584,694.87

COMPONENTE Nº 2 – UBICACIÓN

N

COMPONENTE Nº2

Superficie = 550.6 [Ha]

COMPONENTE Nº 2 INFRAESTRUCTURA

METAS COMPONENTE Nº2FUENTES DE AGUAPerforación y equipamiento de 3 pozos profundos.

ALMACENAMIENTOConstrucción de un 12 Tanques elevados para Construcción de un 12 Tanques elevados para almacenamiento con una capacidad de 120 m³.

ADUCCIONESTendido Tuberia PVC D=6" - 4“ = 8,569.25 ml

REDES DE DISTRIBUCIONTendido Tuberia PVC D= 6" - 4" - 3" - 2“ = 113,741.88 ml

TOTAL DE REDES 122,311.13 mFAMILIAS BENEFICIADAS = 8,389.00

COMPONENTE Nº 2PRESUPUESTO DESGLOSADO

PRESUPUESTO COMPONENTE Nº2PRESUPUESTO COMPONENTE Nº2

NºNº MODULOMODULO PRESUPUESTO [Bs]PRESUPUESTO [Bs]

1PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE 3 POZOSCHALLAPAMPA GRANDE

1,950,385.90CHALLAPAMPA GRANDE

2TUBERIA DE ADUCCION PARA TANQUES ELEVADOSD=6"

1,286,617.68

312 TANQUES ELEVADOS DE ALMACENAMIENTO V=120m3

6,307,390.48

4 RED DE DISTRIBUCION 5,155,520.34

5 OBAS CIVILES 105,695.16

TOTAL COMPONENTE Nº2TOTAL COMPONENTE Nº2 14,805,609.5614,805,609.56

COMPONENTE Nº 3 – UBICACIÓN

COMPONENTE Nº3

Superficie = 383.31 [Ha]

COMPONENTE Nº 3 INFRAESTRUCTURA

METAS COMPONENTE Nº3FUENTES DE AGUASon las mismas proyectadas en el Componente Nº1

ALMACENAMIENTOConstrucción de un cárcamo de bombeo con una capacidad de 1.000 m³.capacidad de 1.000 m³.

Construcción de un Tanque metálico de

Almacenamiento con una capacidad de 1.500 m³.

Construcción de 7 Tanques elevados para

almacenamiento con una capacidad de 120 m³

ADUCCIONESTendido de tub. de impulsión PVC 12“ = 862.54 ml

Tendido Tubería PVC D=12“ = 5.830.00 ml

REDES DE DISTRIBUCIONTendido Tuberia PVC 4 “-3 “-2“ = 75.892.66 ml

FAMILIAS BENEFICIADAS = 5,840

COMPONENTE Nº 3PRESUPUESTO DESGLOSADO

PRESUPUESTO COMPONENTE Nº3 PRESUPUESTO COMPONENTE Nº3 NºNº MODULOMODULO PRESUPUESTO [Bs]PRESUPUESTO [Bs]

1 TUBERIA DE ADUCCION D=12“, 5.830 m 2,730,517.90

2 ESTACIÓN DE BOMBEO TANQUE 1000 m3 4,978,351.20

3 TUBERIA DE IMPULSION D=12" 1,481,903.613 TUBERIA DE IMPULSION D=12" 1,481,903.61

4 TANQUE SEMIENTERRADO 1500 m3 3,576,827.60

5TUBERIA ADUCCION PARA TANQUES ELEVADOS V=120 m3

1,946,909.22

6 7 TANQUES ELEVADOS V=120 m3 3,679,811.03

7 REDES DE DISTRIBUCION 75.892.66 m 3,136,522.06

8 OBRAS CIVILES 68,837.98

TOTAL COMPONENTE Nº3TOTAL COMPONENTE Nº3 21,599,680.6021,599,680.60

COMPONENTE Nº 4 – UBICACIÓN

COMPONENTE Nº4

Superficie = 749.49 [Ha]

COMPONENTE Nº 4 INFRAESTRUCTURA

METAS COMPONENTE Nº4FUENTES DE AGUAPerforación y equipamiento de 2 pozos profundos.

ALMACENAMIENTOConstrucción de 13 Tanques elevados para almacenamiento con una capacidad de 120 m³almacenamiento con una capacidad de 120 m³

ADUCCIONESTendido Tubería PVC D= 6" - 4“ = 1,388.57 ml

REDES DE DISTRIBUCIONTendido Tubería PVC 4"- 3" - 2“ = 129,315.53 ml

FAMILIAS BENEFICIADAS = 7,500.00

COMPONENTE Nº 4PRESUPUESTO DESGLOSADO

PRESUPUESTO COMPONENTE Nº4PRESUPUESTO COMPONENTE Nº4

NºNº MODULOMODULO PRESUPUESTO [Bs]PRESUPUESTO [Bs]

1PERFORACION Y EQUIPAMIENTO POZOS ZONA SUDESTE

1,362,422.001 SUDESTE

2 TUBERIA DE ADUCCION D=6" 2,159,398.98

3 TANQUES DE ALMACENAMIENTO V=120 m3 6,424,258.20

4 REDES DE DISTRIBUCION 6,055,858.00

5 OBRAS CIVILES 105,695.16

TOTAL COMPONENTE Nº4TOTAL COMPONENTE Nº4 16,107,632.3416,107,632.34

COMPONENTE Nº 5 – UBICACIÓN

COMPONENTE Nº5

Superficie = 560.65 [Ha]

COMPONENTE Nº 5 INFRAESTRUCTURA

METAS COMPONENTE Nº5FUENTES DE AGUAPerforación y equipamiento de un pozo profundo.

ALMACENAMIENTOConstrucción de Un tanque elevado de 500 m³ para el Construcción de Un tanque elevado de 500 m³ para el almacenamiento en el sector.

ADUCCIONES

Tendido Tuberia PVC D=8“ = 1,222.64 ml

REDES DE DISTRIBUCION

Tendido Tuberia PVC 8 "- 6"- 4"- 3"- 2“ = 45,687.06 ml

TOTAL DE REDES = 46,909.70 ml

FAMILIAS BENEFICIADAS = 2,769.00

COMPONENTE Nº 5PRESUPUESTO DESGLOSADO

PRESUPUESTO COMPONENTE Nº5PRESUPUESTO COMPONENTE Nº5

NºNº MODULOMODULO PRESUPUESTO [Bs]PRESUPUESTO [Bs]

1PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE UN POZO ZONA CHALLAPAMPITA

921,317.32

2 TUBERIA DE ADUCCION D=8" 258,243.51

3 TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO V=500 m3 1,404,208.29

4REDES DE DISTRIBUCION 2,884,102.63

5OBRAS CIVILES 107,289.54

TOTAL COMPONENTE Nº5TOTAL COMPONENTE Nº5 5,575,161.295,575,161.29

RESUMEN PRESUPUESTO “APRAUR”

COMPONENTECOMPONENTEPRESUPUESTO PRESUPUESTO

[Bs][Bs]

TOTAL COMPONENTE Nº1 29,584,694.87

TOTAL COMPONENTE Nº2 14,805,609.56

TOTAL COMPONENTE Nº3 21,599,680.60

TOTAL COMPONENTE Nº4 16,107,632.34

TOTAL COMPONENTE Nº5 5,575,161.29TOTAL COMPONENTE Nº5 5,575,161.29

PRESUPUESTO TOTALPRESUPUESTO TOTAL 87,672,778.6687,672,778.66