Colectivo Integral de Desarrollo
PLAN DE NEGOCIO
1. DATOS GENERALES DEL PARTICIPANTE
D.N.I. NOMBRE APELLIDO PATERNO
APELLIDO MATERNO
EDA
D
44250299
ANA MARIA MITMA CONDORI 25
SITUACION ACTUAL DEL NEGOCIO / PROYECTO
Funcionamiento ( ) Implementación ( ) Idea ( X )
Número de trabajadores: 01
2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
2.1. Nombre: FUENTE DE SODA “ANGELA”
2.2. Localización Provincia Y Distrito De Huancavelica-Jirón
Carabaya S/N- Cercado
2.3. Breve
Descripción
En el presente negocio ofrecemos nuestros
servicios con productos de primera calidad.
Esta dedicada a la venta de ensaladas de frutas,
gelatinas, gaseosas, tortas queques, empanadas
sanwichs, yogurt frutado, jugos de frutas, bebidas
calientes y frías, Salquipapas y Salchipollos. Lo
que se desea es que los consumidores (clientes)
traten en lo posible consumir productos sanos y
de calidad.
3. EL NEGOCIO
3.1. Visión del Proyecto
- A Corto plazo: equipamiento y mejora del negocio con muebles,
accesorios y artefactos necesarios para incrementar la capacidad de
servicio y producción de los productos, manteniendo la fidelidad de
los clientes fijos.
- Mediano Plazo: formalizar el negocio y buscar el posicionamiento
del mismo en la venta de los citados productos en el centro de la
ciudad de Huancavelica.
- Largo plazo: brindar nuestros servicio al mercado local, a las
diversas instituciones publicas y privadas, priorizando nuestro
servicio a delivery con la movilidad propia del negocio, buscando el
posicionamiento y liderazgo a nivel local.
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3.2 Misión del Negocio
Determinar cuál es la razón de ser del negocio, puede ser con
relación a los clientes, a la comunidad, al país a los colaboradores etc.
En relación a nuestros clientes, la atención debe ser de primera
calidad, ofreciendo productos a diferentes precios al alcance del
bolcillo y con un trato cordial.
4. NECESIDADES Y DESEOS DE LOS CONSUMIDORES
Determinar por qué los clientes consumirán el producto a ofrecerlos
cuales no son ofrecidos por nuestra competencia.
Nuestra empresa ofrece productos buena calidad; preparamos los
productos con mucho cuidado e higiene y además que este al
alcance de su bolsillo, ya que se cuenta en su mayoría con un
costo al alcance del público en general.
5. SEGMENTACION DE MERCADOS
Tipo de
ClienteCaracterísticas
Geográfica
Nuestros clientes potenciales se encuentran en la
localidad de Huancavelica, específicamente en el
cercado de Huancavelica.
Demográfica
Dirigido al público de todo tipo de clase social, ambos
sexo y entre las edades de 5 a mas años, con productos
al alcance del bolsillo, sin perjudicar su economía.
Psicográfica
Dirigido al público de todo tipo de clase social, sexo y
edad, principalmente para los jóvenes universitarios,
docentes, personal administrativo y y población en
general.
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6. COMPETENCIA
Los negocios competidores ubicados en el cercado de la ciudad de
Huancavelica, son temporales con productos de baja calidad, precios
altos en algunas fuentes de soda, lo cual hace que la demanda de estos
productos ofrecidos no tengan un crecimiento ya que son poco negocios
que aplican estrategias de publicidad y difusión de las cualidades y
beneficios de la calidad de los productos a ofrecer.
Nombres de
los
Competidor
es
Productos o
servicios que
ofrecen
Precios de la
competencia
Forma de
Comunicación de la
competencia
Competencia Directa
Fuente de soda
La Fruta
- Jugo de papaya- Jugos especiales- Empanadas- queques
S/. 2.50
S/. 3.50
S/. 1.00S/. 1.00
Letreros sin
iluminación
Fuente de soda
antojitos
- Jugo de papaya- Jugos especiales- Empanadas
- queques
S/. 2.50
S/. 3.50
S/. 1.00S/. 1.00
Letreros sin
iluminación
Fuente de soda
Chinita
- Jugo de papaya- Jugos especiales- Empanadas- queques
S/. 2.50
S/. 3.50
S/. 1.00S/. 1.00
Letreros sin
iluminación
Competencia Indirecta
Restaurantes menúS/. 3.00S/. 3.50 Pizarras
Pastelerías
Queques
Pasteles
Tortas
S/. 1.00S/. 2.00S/. 3.00
Letreros con
iluminación
ChifasChaufa
Combinados
S/. 2.00S/. 2.00. Televisión y radio
SalchipaperasSalchipapa
SalchipolloS/. 1.00S/. 1.50
Ninguna
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6.1. Fortalezas y Debilidades de los Competidores
Fortalezas ¿Cómo enfrentarlas?
Ofrecen algunos productos a precios cómodos.
Ubicación de sus locales en lugares comerciales.
Atención rápida. Cuentan con productos variados
para los jugos.
Dando un valor agregado como descuentos, rebajas a los productos que se ofrece.
Preparando los productos con rapidez e higiene.
Brindando de forma rápida la atención de sus pedidos de los clientes.
Abasteciéndome de insumos y materia prima suficiente; dándole la mayor uso a los productos que elaboro (yogurt).
Debilidades ¿Cómo aprovecharlas?
La mala atención a los clientes. Precios altos en algunos productos
de mayor consumo. Apertura del local demasiado tarde
y de manera esporádica.
Brindándoles a los clientes buena atención, atendiendo sus necesidades y gustos.
Ofreciendo los productos a precios cómodos y accesibles a los clientes.
Apertura del local temprano y constante.
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7. ANALISIS FODA DEL NEGOCIO
FORTALEZAS DEBILIDADES
Preparación de yogurt, jugos y
ensaladas con la experiencia y
conocimiento.
Experiencia en la comercialización
de estos productos.
La preferencia de nuestros
clientes es única por la variedad
y la economía que se les ofrece.
Se tiene apoyo familiar.
Carencia de capital para implementar el
local, ya que se cuenta con espacio
amplio.
falta de publicidad para incrementar la
demanda insatisfecha.
Conocimiento limitado sobre gestión
empresarial.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
La presencia de mercados no
satisfecho.
El alto tránsito de personas (zona
comercial)
El tránsito fluido de escolares en
horarios punta.
Habito de consumo de productos
naturales.
Existencia negocios de fuentes de soda y
otras competencias indirectas.
Alza de precios de la materia prima e
insumos.
Cambios políticos, sociales y climáticos.
8. MARKETING MIX
PRODUCTO
Productos o ServiciosCaracterísticas y atributos
(tipo de envase)A qué tipo de cliente
está dirigido
- ENSALADA DE FRUTAS- JUGOS VARIADOS- SALCHIPAPAS- QUEQUES, TORTAS, etc.- GASEOSAS- CAFES Y MATES- TAMALES Y PAPA RELLENA
- La ensalada se presenta en un plato tendido, con papaya, plátano, manzana. Kiwi, yogurt y cereales
- Los jugos se sirven en jarra, van acompañados con galleta.
- Queques y tortas con ingredientes de primera calidad y sabores especiales y variados
Esta dirigido a todo tipo de clientes desde niños hasta adultos, entre ellos estudiantes, deportistas trabajadores, de bajos y medios recursos.
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8.2. PRECIO
Productos o Servicios¿Cuáles son los
precios de venta al público?
¿A qué tipo de cliente está dirigido?
- Jugos especial Surtido- Jugos papaya- Jugos plátano- Yogur frutado- Ensalada de frutas- Yogur propio (litro)- Empanada- Tamal- Gaseosa - Café, té, y mate- Leche
S/. 3.00S/. 2.00S/. 2.00S/. 1.00S/. 2.00S/. 3.50S/. 1.00S/. 4.00S/. 1.50S/. 1.00S/. 1.50
Esta dirigido a todo tipo de clientes desde niños hasta adultos, entre ellos estudiantes, deportistas trabajadores, de bajos y medios recursos.
PLAZA O DISTRIBUCION
La venta de nuestros productos es de manera directa en el
establecimiento del negocio FUENTE DE SODA “ÁNGELA” y también con
el servicio a delivery.
FORMA DE COMUNICACIÓN (PUBLICIDAD Y PROMOCION)
Describe el medio de
publicidad y/o promoción
¿A qué público está dirigido?
Describe la razón de usar este medio
Letreros Público en general y transeúntes del jirón Carabaya y Manchego Muñoz
Llamativo y visible. Forma directa de mostrar los productos mediante imágenes.
Pizarra Es visible y cambiable el anuncio de la oferta del negocio
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8.4.1. Proyección de Ventas
PROYECCION DE VENTAS EN UNIDADES
Cantidad de Unidades por Mes AÑO 1PRODUCTO / SERVICIO Uni. Med. set oct nov dic ene feb mar ene set feb set mar TOTAL
ENSALADA DE FRUTAS Unidad 60 65 180 200 230 230 50 50 50 230 250 250 1845
TORTAS TRES LECHES ta jada 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 3240
JUGOS PAPAYA Unidad 150 150 120 120 120 120 120 120 150 160 200 200 1730
JUGOS SURTIDO Unidad 150 150 120 120 120 120 120 120 150 160 200 200 1730
TAMALES Unidad 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2160
810 815 870 890 920 920 740 740 800 1000 1100 1100 10705
Ingreso en monedas - soles AÑO 1PRODUCTO / SERVICIO Precio MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
ENSALADA DE FRUTAS 3.00 180.00 195.00 540.00 600.00 690.00 690.00 150.00 150.00 150.00 690.00 750.00 750.00 5,535.00
TORTAS TRES LECHES 3.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 9,720.00
JUGOS PAPAYA 2.50 375.00 375.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 375.00 400.00 500.00 500.00 4,325.00
JUGOS SURTIDO 2.50 375.00 375.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 375.00 400.00 500.00 500.00 4,325.00
TAMALES 3.50 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 7,560.00
TOTAL INGRESO POR VENTA 2,370.00 2,385.00 2,580.00 2,640.00 2,730.00 2,730.00 2,190.00 2,190.00 2,340.00 2,930.00 3,190.00 3,190.00
Cantidad de Unidades por Mes AÑO 2PRODUCTO / SERVICIO Uni. Med. MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
ENSALADA DE FRUTAS Unidad 230 250 250 250 230 230 230 250 250 250 250 250 2920
TORTAS TRES LECHES Unidad 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 3240
JUGOS PAPAYA Unidad 160 200 200 200 160 160 160 200 200 200 200 200 2240
JUGOS SURTIDO Unidad 160 200 200 200 160 160 160 200 200 200 200 200 2240
TAMALES Unidad 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2160
1000 1100 1100 1100 1000 1000 1000 1100 1100 1100 1100 1100 12800
Ingreso en monedas - soles AÑO 2PRODUCTO / SERVICIO Precio MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
ENSALADA DE FRUTAS 3.00 690.00 750.00 750.00 750.00 690.00 690.00 690.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 8,760.00
TORTAS TRES LECHES 3.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 9,720.00
JUGOS PAPAYA 2.50 400.00 500.00 500.00 500.00 400.00 400.00 400.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 5,600.00
JUGOS SURTIDO 2.50 400.00 500.00 500.00 500.00 400.00 400.00 400.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 5,600.00
TAMALES 3.50 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 7,560.00
TOTAL INGRESO POR VENTA 2,930.00 3,190.00 3,190.00 3,190.00 2,930.00 2,930.00 2,930.00 3,190.00 3,190.00 3,190.00 3,190.00 3,190.00
TOTAL UNIDADES VENDIDAS
TOTAL UNIDADES VENDIDAS
Colectivo Integral de Desarrollo
8.4.1. Proyección de Costos de Producción
Prod./Mes CUMP MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
ENSALADA DE FRUTAS 1.55 93.00 100.75 279.00 310.00 356.50 356.50 77.50 77.50 77.50 356.50 387.50 387.50
TORTAS TRES LECHES 2.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00
JUGOS PAPAYA 1.21 181.50 181.50 145.20 145.20 145.20 145.20 145.20 145.20 181.50 193.60 242.00 242.00
JUGOS SURTIDO 0.99 148.50 148.50 118.80 118.80 118.80 118.80 118.80 118.80 148.50 158.40 198.00 198.00
TAMALES 1.67 300.60 300.60 300.60 300.60 300.60 300.60 300.60 300.60 300.60 300.60 300.60 300.60
TOTAL MP 7.42 1,263.60 1,271.35 1,383.60 1,414.60 1,461.10 1,461.10 1,182.10 1,182.10 1,248.10 1,549.10 1,668.10 1,668.10
COSTOS DE MATERIA PRIMA - AÑO 01
Prod./Mes CUMP MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
ENSALADA DE FRUTAS 1.55 356.50 387.50 387.50 387.50 356.50 356.50 356.50 387.50 387.50 387.50 387.50 387.50
TORTAS TRES LECHES 2.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00
JUGOS PAPAYA 1.21 193.60 242.00 242.00 242.00 193.60 193.60 193.60 242.00 242.00 242.00 242.00 242.00
JUGOS SURTIDO 0.99 158.40 198.00 198.00 198.00 158.40 158.40 158.40 198.00 198.00 198.00 198.00 198.00
TAMALES 1.67 300.60 300.60 300.60 300.60 300.60 300.60 300.60 300.60 300.60 300.60 300.60 300.60
TOTAL MP 7.42 1,549.10 1,668.10 1,668.10 1,668.10 1,549.10 1,549.10 1,549.10 1,668.10 1,668.10 1,668.10 1,668.10 1,668.10
COSTOS DE MATERIA PRIMA - AÑO 02
Colectivo Integral de Desarrollo
9. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO
Cargo / Puesto Funciones
Administración /
propietario
Cumplirá la función de llevar el buen
manejo del negocio, de abastecer de
insumo y mercaderías, preparación de los
productos, llevar el control de ingresos y
egresos, de atención al cliente, de efectuar
y planificar las actividades y funciones a
realizar etc.
Cumplirá la función de representación,
gestión y administración del negocio,
asimismo de la elaboración de un plan de
marketing.
Personal de Apoyo
(eventual)
Cumplirá la función de llevar el producto a
Delivery, de la atención y venta al cliente,
y demás funciones que se requiera.
Colectivo Integral de Desarrollo
10. INVERSION Y FINANZAS
Efectivo x comprar
Bienes valorizados
FAMILIARES INSTITUCIONES
ACTIVO FIJO 7165.60 585.60 380.00 4200.00 2000.00Maquinaria y Equipo: 3500.00 0.00 0.00 1700.00 1800.00
Televisor 500.00 1 Unidad 500.00 500.00Refrigerdora 1200.00 1 Unidad 1200.00 1200.00Horno microondas 300.00 1 Unidad 300.00 300.00Cocina con hornilla 1200.00 1 Unidad 1200.00 1200.00batidora profesional 300.00 1 Unidad 300.00 300.00
Herramientas: 425.60 425.60 0.00 0.00 0.00
Tenedores 2.40 24 Unidad 10.00 10.00Cucharitas 2.40 24 Unidad 10.00 10.00ollas 5.00 5 Unidad 25.00 25.00Jarras de vidrio 5.00 10 Unidad 50.00 50.00valdes 5.00 2 Unidad 10.00 10.00Cucharones 2.50 4 Unidad 10.00 10.00Platos tendidos 5.00 12.0Unidad 60.00 60.00Tenedores para ensalada 2.00 4.0 Unidad 8.00 8.00Tenedores para ensalada 2.00 24.0 Unidad 48.00 48.00Jarras de plastistico 5.00 6.0 Unidad 30.00 30.00Bolsas para despachar 1.30 12.0 Unidad 15.60 15.60Sorvetes 0.09 100.0 Unidad 9.00 9.00Servilletas 1.00 12.0 Unidad 12.00 12.00Vasos descartables 0.03 1200.0 Unidad 18.00 18.00pizarra de precios 40.00 1.0 Unidad 40.00 40.00Vasos para yogurth 5.00 14.0 Unidad 70.00 70.00Muebles y enseres: 3140.00 60.00 380.00 2500.00 200.00
Mesas 70.00 7 Unidad 490.00 10.00 280.00 200.00Mesas pequenas exibir 50.00 1 Unidad 50.00 50.00Sillas 10.00 10 Unidad 100.00 100.00conservadores electrico 2500.00 1 Unidad 2500.00 2500.00
GASTOS PRE-OPERATIVOS 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00impresión de comprombantes 30.00 2 talonario 60.00 60.00licencia de funcionamiento 100.00 1Tramites 100.00 100.00CAPITAL DE TRABAJO 1842.30 1842.30 0.00 0.00 0.00Materia Prima/Mercader./Mes 1022.30 1022.30 0.00 0.00 0.00
Azucar rubia 2.70 2 Kg. 5.40 5.40Azucar blanca 3.00 3 Kg. 9.00 9.00Platano 0.20 30.0 Unidad 6.00 6.00Papaya 5.00 3.0 Unidad 15.00 15.00Kiwi 0.30 60.0 Unidad 18.00 18.00Manzana 0.40 50.0 Unidad 20.00 20.00Huevo 0.33 30.0 Unidad 9.90 9.90Kiwicha 3.50 250.0 gr 875.00 875.00Quinua 7.00 1 Kg. 7.00 7.00Higos 10.00 1 Kg. 10.00 10.00Pasas 10.00 1 Kg. 10.00 10.00Ajonjoli 10.00 1 Kg. 10.00 10.00Avena 3.00 1 Kg. 3.00 3.00Esencia de vainilla 20.00 1 galon 20.00 20.00Cereales 4.00 1 Kg. 4.00 4.00otros insumos 100.00 1 global 100.00 100.00Mano de Obra 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00propietario/cocinero 300.00 1 Mes 300.00 300.00Costos Indirectos 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00Flete 100.00 1 Mes 100.00 100.00Electricidad y agua 20.00 1 Mes 20.00 20.00Gastos Administrativos 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00sunat 20 1 Mes 20.00 20.00Gastos de Ventas 380.00 380.00 0.00 0.00 0.00letrero 50.00 1 Unidad 50.00 50.00Pizarra acrilica 30.00 1 Unidad 30.00 30.00Alquiler 300.00 1 Mes 300.00 300.00
INVERSION TOTAL 9007.90 2427.90 380.00 4200.00 2000.00
100% % 100% 26.95% 4.22% 46.63% 22.20%
UNIDAD DE
MEDIDA
O TRO S APO RTESTO TAL
UNIDAD REQUERID
A
VALOR UNITARIO
PRESUPUESTO DEL PLAN DE INVERSIONFUENTE DE SODA “ANGELA”
LIDIA RUTH GASPAR DE LA CRUZAporte Propio
RUBRO
Colectivo Integral de Desarrollo
11. FLUJO DE EFECTIVO
FLUJO DE EFECTIVO (AÑO 1)CONCEPTO MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
Ventas 2,370.00 2,385.00 2,580.00 2,640.00 2,730.00 2,730.00 2,190.00 2,190.00 2,340.00 2,930.00 3,190.00 3,190.00 31465.00
Aporte /Premio CID 0.00
TOTAL INGR (A) 2,370.00 2,385.00 2,580.00 2,640.00 2,730.00 2,730.00 2,190.00 2,190.00 2,340.00 2,930.00 3,190.00 3,190.00 31465.00
Terrenos y/o Inf 0.00 0.00
Maq y Equipos 3,500.00 3500.00
Herramientas 425.60 425.60
Muebles y Ens 3,140.00 3140.00
Gastos Pre-Op 100.00 100.00
Materia Pri/Merc 1,263.60 1,271.35 1,383.60 1,414.60 1,461.10 1,461.10 1,182.10 1,182.10 1,248.10 1,549.10 1,668.10 1,668.10 16752.95
Mano de Obra 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3600.00
Costos Indirectos 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 1440.00
Gastos Adminis t 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00
Gastos de Ventas 380.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3680.00
Impto RUS/RE/RG 0.00
TOTAL EGRES (B) 7165.60 2083.60 2011.35 2123.60 2154.60 2201.10 2201.10 1922.10 1922.10 1988.10 2289.10 2408.10 2408.10 32878.55
SALDO A - B = C -7165.60 286.40 373.65 456.40 485.40 528.90 528.90 267.90 267.90 351.90 640.90 781.90 781.90 -1413.55
SALDO ECONOM. -7165.60 -6879.20 -6505.55 -6049.15 -5563.75 -5034.85 -4505.95 -4238.05 -3970.15 -3618.25 -2977.35 -2195.45 -1413.55
FLUJO DE EFECTIVO (AÑO 2)CONCEPTO MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
Ventas 2,930.00 3,190.00 3,190.00 3,190.00 2,930.00 2,930.00 2,930.00 3,190.00 3,190.00 3,190.00 3,190.00 3,190.00 37,240.00
Otros
TOTAL INGR (A) 2,930.00 3,190.00 3,190.00 3,190.00 2,930.00 2,930.00 2,930.00 3,190.00 3,190.00 3,190.00 3,190.00 3,190.00 37,240.00
Terrenos y/o Inf
Maq y Equipos
Herramientas
Muebles y Ens
Gastos Pre-Op
Materia Pri/Merc 1,549.10 1,668.10 1,668.10 1,668.10 1,549.10 1,549.10 1,549.10 1,668.10 1,668.10 1,668.10 1,668.10 1,668.10 19541.20
Mano de Obra 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6000.00
Costos Indirectos 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 1440.00
Gastos Adminis t 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00
Gastos de Ventas 380.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3680.00
Impto RUS/RE/RG 0.00
TOTAL EGRES (B) 1,413.55 2,569.10 2,608.10 2,608.10 2,608.10 2,489.10 2,489.10 2,489.10 2,608.10 2,608.10 2,608.10 2,608.10 2,608.10 32314.75
SALDO A - B = C -1,413.55 360.90 581.90 581.90 581.90 440.90 440.90 440.90 581.90 581.90 581.90 581.90 581.90 4,925.25
SALDO ECONOM. -1,413.55 -1,052.65 -470.75 111.15 693.05 1,133.95 1,574.85 2,015.75 2,597.65 3,179.55 3,761.45 4,343.35 4,925.25
Colectivo Integral de Desarrollo
12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADESRESPONSABL
E
MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0
1
1
1
2
Implementación de
equipos, muebles y
accesorios
Propietario X
Compra de insumos
y materia prima.Propietario X X X X X X X X X X X X
Control del negocio Propietario X X X
Venta de los
productos y
servicios
Propietario
PersonalX X X X X X X X X X X X