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INDICE
MODULO I: RESUMEN EJECUTIVO
A.Nombre del Proyecto
B. Objetivo del Proyecto
C. Balance Oferta y Demanda de los Bienes y Servicios del PIP
D. Descripcin de las Alternativas.
E. Costo del PIP
F. Beneficios del PIP
G. Resultados de la Evaluacin Social
H. Sostenibilidad del PIP
I. Impacto Ambiental
J. Organizacin y Gestin
K. Plan de Implementacin
L. Conclusiones y Recomendaciones
M.Marco Lgico
MODULO II: ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del proyecto
2.2. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora
2.3. Participacin de las Entidades Involucradas y los beneficiarios
2.4. Marco de la Referencia
MODULO III: IDENTIFICACION
3.1. Diagnstico de la Situacin Actual
3.2. Definicin del Problema y sus Causas3.3. Objetivo del Proyecto
3.4. Alternativas de Solucin
MODULO IV: FORMULACION Y EVALUACIN
4.1. El ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluacin
4.2. Anlisis de la Demanda
4.3. Anlisis de la Oferta4.4. Balance OfertaDemanda
4.5. Planteamiento Tcnico de la Alternativa
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4.6. Costos a Precio de mercado
4.7. Beneficios del Proyecto
4.8. Evaluacin Social
4.9. Anlisis de Sensibilidad4.10.Anlisis de Sostenibilidad
4.11.Impacto Ambiental
4.12.Seleccin de Alternativa
4.13.Plan de Implementacin
4.14.Organizacin y Gestin
4.15.Marco Lgico
MODULO V: CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES
MODULO VI: ANEXOS
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CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO
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I. RESUMEN EJECUTIVO.
A) NOMBRE DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTOY CANAL DE REGADO EN EL SECTOR UICAMBAL DISTRITO DE LACABAMBA, PALLASCA,
ANCASH
B) OBJETIVOS DEL PROYECTO.
INCREMENTO DE LA PRODUCCIN AGRCOLA DE LOS CULTIVOS EN LA LOCALIDADDE UICAMBAL, EN EL DISTRITO DE LACABAMBA
C) BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL PIP
En base a los resultados del cuadro se tiene un dficit significativo, toda vez que el canal
actual no abastece a toda la poblacin agrcola que necesita agua para poder
Desarrollar la actividad agrcola. Por lo que el proyecto prev almacenar agua para riego
y cubrir el dficit existente.
Meses
Aforo delcanal
existente(lit/seg)
Demandade agua(Lit/Seg)
Deficit(lit/seg)
ENERO 47 114.86 -67.9FEBRERO 47 91.48 -44.5MARZO 47 85.58 -38.6ABRIL 47 104.24 -57.2MAYO 47 109.61 -62.6
JUNIO 47 103.23 -56.2JULIO 47 121.14 -74.1AGOSTO 47 164.01 -117.0SEPTIEMBRE 47 161.51 -114.5OCTUBRE 47 140.16 -93.2NOVIEMBRE 47 114.06 -67.1
DICIEMBRE 47 134.98 -88.0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
LIT/SEG
MESES
OFERTA VS DEMANDA OFERTADEMANDA
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D) Descripcin Tcnica de las Alternativas.
ALTERNATIVA N01
Construccin de 01 Captacin.
Construccin de lnea de conduccin de 30 m: instalacin de tuberas y accesorios de
PVC UF c-7.5, ISO 4422 DN 110mm, 02 und vlvula de control de DN 110 mm,
Construccin de 01 Reservorio de mampostera
Construccin de Pase areo con una longitud de 29 ml, con cable de acero tipo boa,
templadores, abrazaderas pndolas y tuberas de HDPE DN=200 mm.
Construccin 1.11 Km de canal entubado con tuberas y accesorios de PVC ISO DN 200
mm S-20.
Construccin de 02 cmaras de inspeccin
Construccin de 10 Tomas Laterales de 1.20x1.20m2, Fc=175kg/cm2.
Se realizaran las respectivas pruebas hidrulicas y de alineamiento.
Capacitacin a la directiva del comit de regantes y beneficiarios en general en uso
adecuado del agua de riego, operacin y mantenimiento de la infraestructura.
Previamente se elaborarn los planes integrales de capacitacin.
Debido a la topografa del terreno se est planteando la construccin de canal entubado por ser
ms fcil su transporte, as como su instalacin, lo que nos permitira realizar un mayor avance
durante la ejecucin. As mismo se est planteando la construccin de un Reservorio de
mampostera, ya que durante el recorrido y levantamiento topogrfico del terreno se pudo observar
que alrededor existe gran acumulacin de piedra de buena calidad que nos permitira la
construccin de este tipo de reservorio.
ALTERNATIVA N02
Construccin de 01 Captacin.
Construccin de lnea de conduccin de 30 m: instalacin de tuberas y accesorios de
PVC UF c-7.5, ISO 4422 DN 110mm, 02 und vlvula de control de DN 110 mm,
Construccin de 01 Reservorio de mampostera
Construccin de Pase areo con una longitud de 29 ml, con cable de acero tipo boa,
templadores, abrazaderas pndolas y tuberas de HDPE DN=8.
Construccin 1.11 Km de canal de concreto de fc=175kg/cm2.
Construccin de 02 cmaras de inspeccin
Construccin de 10 Tomas Laterales de 1.20x1.20m2, Fc=175kg/cm2.
Se realizaran las respectivas pruebas hidrulicas y de alineamiento.
Capacitacin a la directiva del comit de regantes y beneficiarios en general en uso
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adecuado del agua de riego, operacin y mantenimiento de la infraestructura.
Previamente se elaborarn los planes integrales de capacitacin.
Como alternativa N02 se est planteando la construccin de canal de concreto fc = 175 kg/cm2,siendo la nica dificultad el transporte de materiales hacia la zona, y por su naturaleza requiere de
un mayor tiempo para su ejecucin. As mismo se est planteando la construccin de un Reservorio
de mampostera, ya que durante el recorrido y levantamiento topogrfico del terreno se pudo
observar que alrededor existe gran acumulacin de piedra de buena calidad que nos permitira la
construccin de este tipo de reservorio.
E) COSTOS DEL PIP
COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS, PARA LA ALTERNATINA DE SOLUCION N01
ITEM DESCRIPCIN INVERSIONPARCIAL
(S/.)
01 COSTOS EN ESTUDIOS DEFINITIVOS 40,453.60
01.01 Expediente tcnico (5%) 40,453.60 40,453.60
02 COSTO EN OBRAS CIVILES 548,523.38 548,523.38
02.01 OBRAS PROVISIONALES 3,500.00 3,500.00
02.02 CONSTRUCCIN DE CAPTACIN 4,579.91 4,579.91
02.03 LINEA DE CONDUCCIN 2,873.55 2,873.55
02.04 VALVULA DE CONTROL, DN 110 mm (02 UND) 2,989.88 2,989.88
02.05 CONSTRUCCIN DE RESERVORIO DE MAMPOSTERIA 226,133.96 226,133.9602.06 PASE AEREO (L=29.00 ML) 7,626.93 7,626.93
02.07 CONSTRUCCION DE CANAL ENTUBADO 216,877.49 216,877.49
02.08 CAMARA DE INSPECCIN 9,486.03 9,486.03
02.09 TOMAS LATERALES 11,455.63 11,455.63
02.10 FLETE 63,000.00 63,000.00
03COSTO CAPACITACIN Y ORGANIZACIN DEL COMIT DERIEGO
28,300.00
04 COSTOS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 4,650.00
05 COSTO DIRECTO 548,523.38
06 GASTOS GENERALES (15% CD) 82,278.51
07 UTILIDAD (10% CD) 54,852.3408 SUB TOTAL DE COSTOS - SIN IGV 685,654.23
09 IGV (18% STC SIN IGV) 123,417.76
10 SUB TOTAL DE COSTOS - CON IGV 809,071.99
11 SUPERVISIN (5% STC CON IGV) 40,453.60
COSTO TOTAL DEL PROYECTO, A PRECIOS PRIVADOS (S/.) 922,929.18
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
F) BENEFICIOS DEL PIP
Los principales beneficios que se pueden obtener del presente proyecto se sustentan:
Mayor disponibilidad de agua.
Ahorro o liberacin del recursos hdrico.
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Aumento de la eficiencia de riego.
Mejor regulacin de riego.
Por lo tanto ambos proyectos prestaran un solo servicio de suministrar
agua para riego durante el ao. Venta de tierras eriazas incorporadas: slo se cuantifican en proyectos de riego
mediano y mayor.
Venta de agua para riego: para lo cual se debe pagar una tarifa por el uso del agua.
Lo que se observa en la actualidad es que, en la zona donde se ejecutar el proyecto,
esta tarifa es insignificante y los costos de operacin y mantenimiento se cubren
mediante faenas de trabajo y aporte de los usuarios, por lo que no se tomar en
cuenta estos ingresos para estimar los beneficios.
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FLUJO DE BENEFICIOS TOTALES DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCINAOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BENEFICIOSINCREMENTALES POR
LA VENTA DE AGUA0.00 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354
BENEFICIOS CONPROYECTO 0.00 5741.15 5741.15 5741.15 5741.15 5741.15 5741.15 5741.15 5741.15 5741.15 5741.15BENEFICIOS SINPROYECTO 0.00 5386.80 5386.80 5386.80 5386.80 5386.80 5386.80 5386.80 5386.80 5386.80 5386.80
BENEFICIOSINCREMENTALES POR
LA VENTA DE TERRENOAGRICOLA
0.00 110000 110000 110000 110000 110000 110000 110000 110000 110000 110000
BENEFICIOS CONPROYECTO 0 440000 440000 440000 440000 440000 440000 440000 440000 440000 440000BENEFICIOS SINPROYECTO 0.00 330000 330000 330000 330000 330000 330000 330000 330000 330000 330000
BENEFICIOSINCREMENTALES POR
LA PRODUCCINAGRICOLA
0.00 1246700 1246700 1246700 1246700 1246700 1246700 1246700 1246700 1246700 1246700
BENEFICIOS CONPROYECTO 0.00 3238594 3238594 3238594 3238594 3238594 3238594 3238594 3238594 3238594 3238594BENEFICIOS SINPROYECTO 0.00 1991895 1991895 1991895 1991895 1991895 1991895 1991895 1991895 1991895 1991895
BENEFICIOSINCREMENTALES
TOTALES A PRECIOSPRIVADOS
0.00 1357054 1357054 1357054 1357054 1357054 1357054 1357054 1357054 1357054 1357054
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
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FLUJO DE BENEFICIOS TOTALES DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
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DESCRIPCINAOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BENEFICIOSINCREMENTALES POR
LA VENTA DE AGUA0.00 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354
BENEFICIOS CONPROYECTO 0.00 5741.15 5741.15 5741.15 5741.15 5741.15 5741.15 5741.15 5741.15 5741.15 5741.15BENEFICIOS SINPROYECTO 0.00 5386.80 5386.80 5386.80 5386.80 5386.80 5386.80 5386.80 5386.80 5386.80 5386.80
BENEFICIOSINCREMENTALES POR
LA VENTA DE TERRENOAGRICOLA
0.00 93220.3 93220.3 93220.3 93220.3 93220.3 93220.3 93220.3 93220.3 93220.3 93220.3
BENEFICIOS CONPROYECTO 0.00 372881.4 372881.4 372881.4 372881.4 372881.4 372881.4 372881.4 372881.4 372881.4 372881.4BENEFICIOS SINPROYECTO 0.00 279661.0 279661.0 279661.0 279661.0 279661.0 279661.0 279661.0 279661.0 279661.0 279661.0
BENEFICIOSINCREMENTALES POR
LA PRODUCCINAGRICOLA
0.00 233199.2 233199.2 233199.2 233199.2 233199.2 233199.2 233199.2 233199.2 233199.2 233199.2
BENEFICIOS CONPROYECTO 0.00 2835110.1 2835110.1 2835110.1 2835110.1 2835110.1 2835110.1 2835110.1 2835110.1 2835110.1 2835110.1BENEFICIOS SINPROYECTO 0.00 2601910.9 2601910.9 2601910.9 2601910.9 2601910.9 2601910.9 2601910.9 2601910.9 2601910.9 2601910.9
BENEFICIOSINCREMENTALES
TOTALES A PRECIOSSOCIALES
0.00 326773.9 326773.9 326773.9 326773.9 326773.9 326773.9 326773.9 326773.9 326773.9 326773.9
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
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G) RESULTADOS DE LA EVALUACION
Desde el punto de vista social la alternativa viable es la Alternativa 01, con un VAN de1,147,549y TIR de 36.51% mayor que la tasa impuesta y el factorB/C de 2.33
INDICADORES ALTERNATIVA N01 ALTERNATIVA N02
VAN 1,147,549 940,118
TIR 36.51% 31.53%
C/B 2.33 2.06
H) SOSTENIBILIDAD DEL PIP
a) Sostenibilidad Tcnica
Para la sostenibilidad del proyecto se han planteado acciones de manera que la
infraestructura de riego del proyecto, sea utilizado de manera ptima y adecuada, para
un buen funcionamiento; esto se ver respaldado por la capacidad del personal en la
operacin y manejo de la infraestructura.
b) Financiero.
La sostenibilidad financiera se basa en la capacidad de generacin de ingresos del
proyecto a travs del servicio que brindar, que se dar a travs de los ingresos por el
incremento de la rentabilidad de la actividad agrcola, venta de agua y revaloracin de
sus predios.
El mercado de comercializacin de los productos propuestos est garantizado porqueexiste una demanda insatisfecha a nivel de los mercados locales, regionales y
nacionales.
c) Institucional.
Se mantendr la alianza estratgica establecida entre los beneficiarios, organizados en
torno al Comit de Desarrollo, comit de regantes y el gobierno local en la etapa de
promocin, ejecucin del proyecto, as como con la finalidad de velar por el
mantenimiento y conservacin de las infraestructuras instaladas por el presente
proyecto y otros.
d) Poltico.
La sostenibilidad poltica del proyecto se sustenta en el cambio de costumbres y
actitudes de la poblacin beneficiaria, como producto de las acciones de
capacitacin y sensibilizacin implementadas para lograr el adecuado uso de la
infraestructura instalada, por parte de los usuarios individuales, que redundar en la
disminucin de los costos de mantenimiento y conservacin de la misma.
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e) Participacin
La participacin de la poblacin est garantizado, ya que desde la formulacin,
inversin, ejecucin y puesta en marcha del proyecto, se tiene el compromiso
asumido y a su vez es por uno de los proyecto que ayudara a elevar el nivel de
vida de estos pobladores, ello permite que desde ya la participacin es y ser
permanente en toda las fases del proyecto.
Es necesario indicar que la poblacin se ha apropiado del proyecto a travs de ellos
se ha sustentado la necesidad de mejorar las infraestructuras de riego, as como se ha
formulado el plan de desarrollo distrital y el presupuesto participativo del gobierno
local.
f) Sostenibilidad Social
Existe la necesidad y el respaldo de los usuarios quienes reclaman que el servicio que
provee la infraestructura de riego sea oportuno, eficaz y eficiente, considerando que se
trata de una poblacin cautiva. Finalmente, calcularemos la tarifa por el uso del agua
para cubrir como mnimo los costos de operacin y mantenimiento de los proyectos
alternativos
I) IMPACTO AMBIENTAL
Se ha realizado un diagnstico de la situacin ambiental de la zona incidiendo en la
contaminacin del agua, contaminacin del suelo, contaminacin del aire,perturbacin del habitad y/o posibles alteraciones del medio ambiente natural,
generacin de focos infecciosos. etc.
Se ha realizado el anlisis de impacto ambiental de los proyectos alternativos basado
en instrumentos de recoleccin de informacin, a partir de all se ha determinado que
no existir efectos de impacto potencial negativo permanentes, no obstante se debe
de considerar en la etapa pre operativa (ejecucin de la obra) un Plan de
Contingencia a fin de mitigar y/o remediar dichos impacto; asimismo en la etapa
operativa se identifican impactos ambientales positivos en el medio socioeconmico
debido que se beneficiar a los usuarios del Comit de Regantes porque mejorar sus
ingresos por la venta de su produccin agrcola
Los principales impactos negativos que se presentarn en la zona de influencia por
efecto de la construccin del canal y el reservorio, son: en el factor suelo y aire.
Formulacin De Medidas De Mitigacin.
Establecida la magnitud de cada uno de los impactos, se concluye que el impacto
negativo que se generar es leve por lo cual las medidas de mitigacin sern locales y
temporales, existiendo el Plan de Contingencia que se pondr en marcha, con lastareas que permitan tener las obras en el menor tiempo posible y con el menor impacto
al medio ambiente.
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Con relacin a la disminucin de la calidad de aguas, se deber evitar su
contaminacin ya sea por partculas slidas y lquidos (grasas, aguas servidas, materiales
excedentes) que se generan en los patios de mquinas, considerando medidas de
prevencin como prohibir el lavado de maquinarias y vehculos en lechos de ro u otros
cuerpos de agua.
Con respecto a la modificacin de la geomorfologa, alteracin de los suelos y
disminucin de la calidad edfica por problemas de la erosin de los suelos, todo
agricultor debe ser aconsejado para construir surcos de cultivo siguiendo las curvas de
nivel de ladera, as se evitar la erosin.
En lo referente a emisiones de polvo que disminuye la calidad del aire, principalmente
se sugiere humedecer peridicamente los caminos temporales y la superficie del
material que se transporte (cubrir con toldo), esta medida mitigadora es importante
para proteger a la poblacin de personas, los animales y la vegetacin.
Restauracin de zonas de campamento y patio de mquinas.
Revegetacin de zonas afectadas. Para que la disminucin de la calidad edfica por
erosin sea mnima se debe incrementar la cubierta vegetal, primeramente en los suelos
desnudos.
Se recomienda una reforestacin de los taludes con especies nativas de la zona con la
finalidad de conservar estas especies, asimismo se debe instalar viveros para este fin. La
municipalidad debe ser la que efectu esta labor.
Implementacin de sistemas de tratamiento de efluentes lquidos
J) ORGANIZACIN Y GESTION
La organizacin en el proceso de ejecucin del proyecto se sustenta en cuatro niveles.
La primera relacionada a la gestin, el mismo que estar a cargo de la Municipalidad
Distrital de Lacabamba, encargada a travs de sus gerencias correspondiente en la
asignacin de la inversin, direccin tcnica y sistema de ejecucin de la obra.
La Municipalidad Distrital de Lacabamba, a travs de su Alcalde, realizar las gestiones
necesarias para buscar la Fuente de financiamiento a travs del Fondo de Promocin de
la Inversin Pblica, Regional y Local (FONIPREL). Por lo mismo se tom la iniciativa de
elaborar el estudio de Pre inversin, por ser un proyecto necesario para disminuir la
pobreza y dependencia de los habitantes.
Segundo la empresa contratista se encargar de la ejecucin de la obra, y deber
cumplir con todos los procedimientos establecidos en el expediente tcnico, en la
ejecucin deber tener en cuenta la normatividad correspondiente para este tipo de
obra, utilizar material de calidad, contar con la capacidad tcnica y operativa para la
ejecucin de la obra encomendada, entregar segn el contrato la obra en el da
pactado y con todos los requerimientos que se le encomend.
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El tercer caso, el supervisor ser designado por la Unidad Ejecutora, es el encargado de
velar por la correcta ejecucin de acuerdo a las especificaciones tcnicas, planos y
procesos constructivos establecidos por las normas y por el expediente tcnico, adems
debe constatar que los insumos y materiales estn en el momento oportuno y que sean
de calidad garantizada es decir cuenten con los estndares requeridos para la ejecucin
de la obra.
En el cuarto caso est considerada la organizacin de beneficiarios de la localidad de
UICAMBAL, quienes sern los responsables y colaboradores directos en la materializacin
de la obra.
En el proceso de fiscalizacin y colaboracin con los recursos propios de la zona estar a
cargo del comit de regantes.
La operacin y en mantenimiento estar enteramente a cargo del comit de regantes y
con la colaboracin de la Municipalidad Distrital de Lacabamba.
ORGANIGRAMA DE LA EJECUCION DEL PROYECTO
K) PLAN DE IMPLEMENTACION
Horizonte de evaluacin
En la determinacin del horizonte del proyecto, se ha tornado en consideracin la
evaluacin establecida por el SNIP, que no debe ser mayor de 10 aos.
Descripcin Alternativa N01 Alternativa N02Horizonte del Proyecto 10 aos 10 aos
Ejecucin de Obra 4 meses 5 mesesAcciones de Capacitacin 1 mes 1 mes
Etapas de Pre inversin, Inversin, Post Inversin
Pre inversin.
La formulacin del presente proyecto est determinado para realizar el estudio en un mes,
pudiendo ampliar un mes para subsanar observaciones que vea por conveniente la unidad
formuladora como la OPI y otras instancias administrativas.
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Inversin.
El proyecto se ejecutara en 04 meses a cargo de la Municipalidad Distrital de Lacabamba,
por considerar un proyecto estratgico como infraestructura de riego.
Post Inversin.
El proyecto tiene una duracin ms de diez aos, por lo tanto el proceso de evaluacin
tcnica estar a cargo del gobierno provincial, bsicamente la comunidad beneficiaria
porque son quienes sern los usuarios directos a travs de la junta de usuarios.
ACTIVIDADESAO 1 AO 2 AL AO 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10FASE DE PRE INVERSIONEstudios a nivel de perfil
FASE DE INVERSIONExpediente tcnico
Etapa 1: Obras de captacin y
conduccinObras provisionalesTrabajos Preliminares
Canal cerrado
Obras de arteEtapa 2: Supervisin de obrasSupervisin de obra
FASE DE POST INVERSIONOperacin y mantenimiento del canal
L) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
o De la evaluacin social del Proyecto se ha determinado que la alternativa uno se
muestra como la ms viable. En cuanto a la rentabilidad tenemos un VAN de 1,
147,549 positivo, un TIR de 36.51% superior a la tasa impuesta y un factor B/C de 2.33
mayor que la alternativa 2. Por lo tanto, la alternativa uno ser la definitiva para su
ejecucin.
o La Fuente de financiamiento ser a travs del programa FONIPREL.
o Los costos de operacin y mantenimiento, as como de la produccin sern
asumidos por el Comit de Regantes y los Beneficiarios, garantizando de esa manera
la sostenibilidad del proyecto a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto.
o Por todo lo expuesto es necesario la aprobacin del proyecto, para su posterior
financiamiento y ejecucin.
RECOMENDACION
Se recomienda implementar el desarrollo del Proyecto.
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M) MARCO LOGICO
CAUSAEFECTO
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
FIN
CONTRIBUIR CON ELDESARROLLO SOCIOECONMICO EN LALOCALIDAD DE UICAMBAL
* Incremento de los ingresos de la poblacinen un promedio de 20%, a lo largo delhorizonte de evaluacin del proyecto.
* Investigacin Socio - Economica* No hay estabilidad poltica,social y econmina en el pas,en los gobiernos Regionales ygobiernos Locales* Encuestas especficas en los sectores
correspondientes* Reducir el indice de desnutricin en unpromedio de 15 puntos, a lo largo delhorizonte de evaluacin del proyecto
* Informes y reportes especializados,en Salud, educacin y servicios bsicos
* Conflictos sociales en lacomunidad
* Reducir el porcentaje de migracin hasta un10%, a lo largo del horizonte de evaluacindel proyecto
PROPOSITO INCREMENTAR LOS
RENDIMIENTOS DEPRODUCCIN DE LOSCULTIVOS AGRCOLAS EN LALOCALIDAD DE UICAMBAL
* Se mejorara la eficienia de riego en las 220has de tierras agricolas.
* Reportes del Ministerio deAgricultura
* Los conflictos socialesaceleran la migracin
* Se incorporara las 220 has de terreno queactualmente se cultivan en secano, a laagricultura bajo riego
* Encuestas Especializadas* Carencia de apoyo por partedel estado al Sector Agrario
* Los rendimientos de produccin de loscultivos se incrementaran en un 10 % - 25%
* Dias de Campo con Fines deComprobacin
* Bajos precios de losproductos agricolas
COMPONENTES
* INFRAESTRCTURAADECUADA DE RIEGO
* El Manatial- Uicambal, tiene un caudalpermanente de 47.0 lit/seg
* Autorizacion de ejecucin deestudios de aprovechamiento hidrico,certificado por el ATDR - Santa.
* Presencia de sequiasfuertes y por periodos largosde tiempo
* Acta de recepcin y entrega de obra* Desastres naturales quecolapsen las obras
* HAY DISPONIBILIDAD DEAGUA PARA RIEGO
* La distribucin del agua sera a traves delcanal entubado, con una longitud de 1100ml.
* Reportes anuales por el Comit deregantes
* Renuencia de losbeneficiarios al compromisode operacin ymantenimiento de lasinfraestructuras de riego
* ADECUADO NIVELTECNOLOGICO DE CULTIVO
* Dias de Campo con Fines deComprobacin
ACCIONES
* CONSTRUCCIN DE OBRASDE ARTE
*Construccin de captacin, reservorio demampostera, 10 tomas laterales, pase aereode 29 ml
* Expediente Tecnico aprobado* Falta de recursoseconomicos para elfinanciamiento de la obra* Informe de ejecucin de obra.
* CONSTRUCCION DE CANALDE CONDUCCION DE 30 MLCON TUBERIAS YACCESORIOS DE PVC ISO4422 DN=110mm* CONSTRUCCION DE CANALDE CANAL ENTUBADO DE1100 ml CON TUBERIAS DEPVC
*Mejoramiento de la infraestructura de riegocon una inversin de S/.922,929.18
* Reporte de la Administracin Tcnica
del Distrito de Riego.* Carencia de recursoseconomicos para elmantenimiento y operacindel proyecto
*Costo Directo de Obra S/.548,523.38
*Gastos Generales (10%) S/.82,278.51
*Utilidad (10%) S/.54,852.34
* Acta de compromiso para elfortalecimiento del comit de regantes
*IGV (18%) S/.123,417.76
*Expediente Tcnico S/.40,453.60
*Supervisin(5% STC con IGV) S/.809,071.99
* FORTALECER AL COMITDE REGANTES
* 04 cursos de capacitacin en administracindel agua * Reportes del Ministerio de
Agricutura
* Incumplimiento de losagricultores para asitir a losprogramas de capacitacin
* CAPACITACIN ENADMINISTRACIN Y MANEJODEL AGUA Y DEL SUELO
* 04 cursos de capacitacin en manejo delagua y del suelo
* Informes de la Comisin deRegantes, en relacin a los cursos de
capacitacin.* 04 cursos de capacitacin en tcnicas deriego
* CAPACITACIN ENTCNICAS DE PRODUCCINDE CULTIVOS
* 04 cursos de capacitacin en tecnicas deproduccin, de cultivos.
* Nmero de agricultores capacitados
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CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES
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II. ASPECTOS GENERALES.
2.1. NOMBRE DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO DEL SISTEMA DEALMACENAMIENTO Y CANAL DE REGADO EN EL SECTOR UICAMBAL DISTRITO DELACABAMBA, PALLASCA, ANCASH
Distrito LACABAMBA
Provincia SANTA
Departamento ANCASH
Dispositivo de Creacin -
Nro. del Dispositivo de Creacin -
Fecha de Creacin -
Capital LACABAMBA
Altura capital (m.s.n.m.) 3300
Poblacin Censada 2007 656
Superficie (Km2) 80.8
Densidad de Poblacin (Hab/Km2) 6.7
Nombre del alcalde SR. ISAIAS FILOMENO MARIOS PEREZ
Direccin Plaza de Arnas s/n Lacabamba-Ancash
Telfono 788838 / 838036
Fax -
Mail -
Frecuencia de Radio -
UBICACIN POLITICA:REGION : ANCASH.PROVINCIA : SANTA.DISTRITO : LACABAMBA.LOCALIDAD : UICAMBAL
El proyecto se ubica en la LOCALIDAD DE UICAMBAL se encuentra dentro del
mismo Distrito de Lacabamba que tiene como limites del rea en estudio lassiguientes localidades:
Por el norte : Distrito de Pampas, Pallasca y la Regin Libertad
Por el sur : Distrito de Conchucos y Huandoval
Por el sur-este : Distrito de Pallasca, Huascachuque y Huandoval
Por el nor-oeste : Distritos de Pampas y COnchucos
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Fig. N 01: Plano de Macro LocalizacinProv. del Santa Dpto. de Ancash
Fig. N 02: Plano de Localizacin - Distrito de Lacabamba
http://desa.inei.gob.pe/mapas/bid/zoomin.asphttp://desa.inei.gob.pe/mapas/bid/zoomin.asphttp://desa.inei.gob.pe/mapas/bid/zoomin.asphttp://desa.inei.gob.pe/mapas/bid/zoomin.asp7/28/2019 PERFIL CANAL UICAMBAL-LACABAMBA
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2.1.1 Clima
El clima de la zona es variado, entre templado y fro, est comprendida en lacuenca hmeda del Ro Santa con abundantes precipitaciones en los meses deenero hasta abril, teniendo una temperatura de:
Temperatura Mnima : 10 CTemperatura Media : 16 CTemperatura Mxima : 22 CLa Velocidad del Viento : 10 Km/h
2.1.2 Topografa y Tipo de Suelo
El terreno de la zona presenta una topografa accidentada, donde se puedeapreciar declives y accidentes del terreno, sus calles de tierra no se encuentranalineadas, el tipo de suelo que lo conforma, es conglomerado.
DISTRITO LACABAMBA
2.1.3 Altura sobre el nivel del Mar
El distrito peruano de LACABAMBA Su capital es el Centro Poblado deLACABAMBA que se encuentra a una altitud de 3300 m.s.n.m.
2.1.4 Vas de acceso
Teniendo como referencia a la Ciudad de Chimbote, se puede seguir una rutade acceso hasta el rea donde se realizar el proyecto, la que es descrita acontinuacin.
Vas de acceso
Ruta VaTiempo
(Hrs)
Distancia
(Km)
Chimbote-LACABAMBACarretera
asfaltada y
trocha
4.00 125.0
http://www.unmsm.edu.pe/iigeo/lacabamba/ubicacion.htmlhttp://www.unmsm.edu.pe/iigeo/lacabamba/ubicacion.html7/28/2019 PERFIL CANAL UICAMBAL-LACABAMBA
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2.2. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA.Unidad Formuladora (U.F):
Cuadro N 01
Unidad Ejecutora (U.E) :Cuadro N 02
DEPARTAMENTO ANCASH
PROVINCIA SANTA
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LACABAMBA
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: SR. ISAIAS FILOMENO MARIOS PEREZ
2.3.PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y LOS BENEFICIARIOS.
Del presente proyecto participan en forma directa los pobladores de la LOCALIDAD DE
UICAMBAL representados entre:
Comit de Regantes.Son los pobladores organizados en agricultores individuales, asociacin de productores,
que pertenecen al comit de Regantes de la LOCALIDAD DE UICAMBAL, asentados
dentro del mbito del proyecto.
Municipalidad Distrital de Lacabamba
Por ser la promotora del fomento del desarrollo sustentable, y estar comprometido en
colaborar con los pobladores asentados en los distritos del mbito local en promover
un desarrollo con equidad y con responsabilidad social concertada.
Esta poltica de gestin est plasmada en los planes de desarrollo concertado al 2014 de losGobiernos locales de la provincia de Santa, Instrumento de gestin en plena vigencia y en
ejecuciones diversas obras.
SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LACABAMBA
NOMBRE: GERENCIADE INFRAESTRUCTURA
Persona Responsable de Formular el PIP: ING. ELVIS ALEXANDER CASAMAYOR DIESTRA
Persona Responsable de la Unidad Formuladora: DAVID GEREMIAS DE LA CRUZ PIZAN
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Por lo tanto en la formulacin del presupuesto participativo Del ao 2013 en reuniones
desarrolladas en cada uno de los caseros involucrados en el presente proyecto se ha
considero como prioritario la ejecucin de este proyecto. Para ello, las autoridades de
la Municipalidad Distrital de Lacabamba, la junta de regantes, comit de desarrollo y los
propios beneficiarios acuerdan la materializacin del Proyecto.
2.4.MARCO DE REFERENCIA
La Municipalidad Distrital de Lacabamba como Unidad Formuladora ser la encargada de
inscribir al Banco de Proyectos del MEF el presente PIP y brindarle el cdigo SNIP, debido a la
necesidad de mejorar el sistema de manejo del agua para riego en esta microcuenca
data de muchos aos atrs, debido a que la agricultura es la actividad principal
y sustento econmico de las familias asentados en este valle.
Por ello ha sido preocupacin de los pobladores asentados en la micro cuenca la
necesidad de poder captar y canalizar las aguas producto de las precipitaciones
estacionarias que ao tras ao se viene disminuyendo significativamente poniendo en
peligro la existencia de toda biodiversidad y del hombre en su conjunto.
Recogiendo estas necesidades la actual gestin edil, ha puesto gran inters en
destinar los recursos financieros en la ejecucin de pequeos sistema de riego.
CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMTICO
Segn el anexo SNIP01 clasificador de responsabilidad funcional del SNIP, el proyecto se
clasifica en la siguiente cadena funcional programtica.
FUNCIN 10: Agropecuaria
Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones desarrolladas para la
consecucin de los objetivos de gobierno, dirigidos al fortalecimiento y desarrollo sostenible
del sector agrario y pecuario.
PROGRAMA 025: Riego
Conjunto de acciones orientadas a mejorar el acceso y la eficiencia del uso de los recursos
hdricos en la actividad agraria con la finalidad de incrementar la produccin y
productividad.
SUBPROGRAMA 0050: Infraestructura de riego
Comprende las acciones orientadas al desarrollo de sistemas de riego destinados a
incrementar la productividad de los suelos.
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CAPITULO III: MODULO DEIDENTIFICACIN
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III. IDENTIFICACION
3.1. Diagnstico de la situacin actual
Por su condicin la LOCALIDAD DE UICAMBAL es uno de los pueblos, del Distrito de
Lacabamba, que tiene como nica fuente de ocupacin laboral histricamente la
actividad agropecuaria, de ella depende econmicamente toda su poblacin.
Pese a que la agricultura es la actividad principal de la poblacin esta
actividad se desarrolla precariamente con infraestructura de riego deficitarias, por
el canal de tierra por donde hay perdida de agua, mantenimiento de cultivos
bajo el sistema de manejo tradicional, falta de capacitacin de la poblacin sobre
la actividad agropecuaria, estas dificultades son imperantes en el distrito lo que acenta
la pobreza.
En el mbito del proyecto el recurso hdrico viene mostrando una disminucin
significativa por la constante sequa que se acenta en los meses de estiaje y esta seprolonga ao tras ao cuya consecuencia deja de cultivar ms de 42 Has, constituyendo
en la actualidad tierras en descanso.
Actualmente los terrenos son regados por intermedio de un canal de tierra que en su
recorrido pierde mucho caudal debido a la excesiva infiltracin y por los desbordes del
mismo, lo que implica que el riego sea ineficiente. As mismo al no contar con un sistema
de almacenamiento para el agua de riego, limita a los pobladores a cultivar, ya que el
caudal en tiempos de estiaje es mnima, lo que ocasiona un gran problema, ya que los
habitantes dependen de la agricultura como medio de supervivencia y al no contar conel agua durante los meses de sequa ocasiona grandes prdidas econmicas.
As mismo, la existencia de terrenos con aptitud agrcola que no se explotan debido a
la inseguridad de contar con agua de riego para culminar la campaa agrcola.
Con la finalidad de disponer de agua de riego para los terrenos de cultivo de la
LOCALIDAD DE UICAMBAL, donde cultivan palto, trigo, cebada, hortalizas, frutales
(manzana, limn, naranjo) durante todo el ao es de necesidad disponer del
recurso hdrico y adems porque constituye la agricultura nico sostn econmico de
las familias asentados en esta localidad, por lo tanto desde aos anteriores erade suma importancia de contar con un canal de riego, por ello en sendas reuniones
comunales fue solicitado a la Municipalidad Distrital de Lacabamba, la materializacin
de la presente propuesta en su pliego presupuestal solicitado por los pobladores de la
LOCALIDAD DE UICAMBAL.
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3.1.1 Ubicacin del Proyecto.
La ubicacin geogrfica es en latitud de 08 15' 30." S y longitud de 77 55' 10" O entre las
coordenadas geogrficas UTM
Coordenadas UTM (WGS84)
Norte Este
9047796.6262 170106.7019
3.1.2 Vas de Comunicacin
Teniendo como referencia a la Ciudad de Chimbote, se puede seguir una ruta deacceso hasta el rea donde se realizar el proyecto, la que es descrita a continuacin.
Cuadro N 03
3.1.3 Poblacin afectada.
La poblacin afectada por el problema es alrededor de 40 familias que
constituyen alrededor de 200 habitantes en la LOCALIDAD DE UICAMBAL, y se
ubican en las inmediaciones del canal de riego propuesto para el caso del presente
proyecto.
La insuficiente disponibilidad de recurso hdrico reduce la posibilidad de que los
pobladores incrementen su produccin agrcola y pecuaria. El 80 % de la
poblacin est constituido bsicamente por agricultores y ganaderos y el 20%
restante se dedica a otras actividades. El poblador cuenta con un ingreso promedio
mensual de 200.00 Nuevos Soles.
La poblacin rural ejerce actividades agropecuarias comunales que en su
mayora son para autoconsumo. El excedente de la produccin agrcola que
comercializan es mnimo por lo que se ven obligados a complementar su
economa con otras labores. Los centros de comercializacin ms importante se
encuentran en el Distrito de LACABAMBA.
La organizacin socio cultural de la poblacin se basa en principios
ancestrales. En el sistema de produccin agrcola predomina la aplicacin de
tcnicas tradicionales.
Vas de acceso
Ruta VaTiempo
(Hrs)
Distancia
(Km)
Chimbote-LACABAMBA
Carretera
asfaltada y
trocha
4.00 125.0
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3.1.4 Gravedad del problema.
En la zona de influencia del proyecto la poblacin se dedica en su mayora a la
agricultura, generalmente produciendo una sola campaa en los meses de Octubre a
Junio y perenne es el cultivo de las plantas de manzana, limn, y en los dems meses es
en condiciones limitadas debido a la falta de agua, siendo los rendimientos de los
cultivos muy bajos y tambin porque a la fecha existen terrenos sin explotar.
3.1.5 Caractersticas socio econmicas y culturales
Actividad principal de la poblacin.
La LOCALIDAD DE UICAMBAL se caracteriza por tener una economa de subsistencia
dedicada principalmente a la agricultura, siendo las principales especies de cultivo
palto, trigo, cebada, hortalizas, frutales (manzana, limn, naranjo).
La zona de estudio es apta para desarrollo agrcola y pecuario, por ello los agricultoresvienen incursionado en el cultivo de especies alternativas como quiwicha, quinua y aj
paprika.
La ganadera se practica de forma incipiente, observndose la crianza de ganado
vacuno, caprino y ovino en mnima escala. En lo que respeta a las expectativas en la
ganadera existe un gran deseo de la poblacin en potenciar y mejorar la crianza de
animales menores.
3.1.1. Intento de Soluciones anteriores.
Debido a los escasos recursos que disponen los agricultores de la LOCALIDAD DE
UICAMBAL, no estn en la capacidad de asumir costos en obra de ingeniera de alta
inversin, por lo que tomaron la decisin de solicitar a la Municipalidad Distrital de
Lacabamba para que proceda con la elaboracin del proyecto a nivel de Pre
Inversin Pblica, para que posteriormente se ejecute la ampliacin del sistema de
riego y solucione el problema que durante muchos aos vienen pasando los
agricultores de este sector.
Por lo que, visto la necesidad de mejorar el canal de tierra, la Municipalidad
Distrital de Lacabamba ha visto por conveniente en la implementacin del
proyecto.
3.1.2. Posibilidades y limitaciones para implementar la solucin al Problema
Posibilidades.
El rea definida para el presente proyecto es significativamente favorable para los
usuarios, pues presenta un potencial agrcola favorable para promover la agricultura
intensiva y diversificada bajo el riego.
Disponibilidad de recurso hdrico permanente.
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Existencia del inters y compromiso de los beneficiarios de participar activamente
durante el proceso de ejecucin de la obra y su mantenimiento y/o conservacin.
Limitaciones.
En la implementacin y ejecucin del proyecto, se pueden presentar lassiguientes limitaciones.
La no concretizacin de la construccin del canal de riego para la ampliacinde la frontera agrcola.
La poblacin se mantiene en un nivel muy por debajo del estndar de vidaapropiada.
La presencia defenmenos naturales (precipitaciones pluviales, sequas etc.).
factores externos de la poltica econmica.
3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.
3.2.1. Definicin del Problema Central.
El Problema central se define como:
BAJA PRODUCCIN AGRCOLA DE LOS CULTIVOS EN LA LOCALIDAD DE UICAMBAL EN
EL DISTRITO DE LACABAMBA.
La situacin actual presentada en el diagnostico ha permitido definir como
problema central la baja produccin agrcola en la LOCALIDAD DE UICAMBAL.
3.2.2. ANALISIS DE CAUSAS
Causa directa
1. Dficit de agua para riego.
Causas indirecta.
1. Insuficiente disponibilidad de agua para riego.
2. Insuficiente infraestructura de riego.
3. Escaso conocimiento en uso eficiente del agua y en operacin y mantenimiento dela infraestructura de riego.
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ARBOL DE CAUSAS
3.2.3. ANALISIS DE EFECTOS
Efectos directos
1. Bajos ingresos de la poblacin dedicada a la agricultura.
2. Bajos niveles de oferta de productos agrcola
Efectos indirectos.
1. Abandono de la actividad agrcola.
2. Migracin del campo a la ciudad.
3. La agricultura se desarrolla en forma desordenada y sin criterio empresarial.
4. Vulnerabilidad alimentara
A) EFECTO FINAL
La baja produccin agrcola, la falta de infraestructura adecuada, deficiente
aprovechamiento de agua, la que a su vez, influye en la existencia de tierras
agrcolas sin explotar contribuyen BAJOS NIVELES SOCIO ECONOMICOS EN LA
LOCALIDAD DE UICAMBAL
Problema Central:
Baja Produccin agrcola de los cultivos en la LOCALIDAD DE UICAMBAL en eldistrito de Lacabamba
Causa Directa:Dficit de agua para riego
Causa Indirecta:Insuficiente disponibilidad de agua para
riego
Causa Indirecta:Insuficiente infraestructura de riego
Causa Indirecta:Escaso conocimiento en uso
eficiente del agua y en
operacin y mantenimientode la infraestructura de
rie o.
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ARBOL DE EFECTOS
Efecto Indirecto:Abandono de la
actividad agrcola
Efecto Final:
Bajos niveles socio-econmicos en la LOCALIDAD DE UICAMBAL
Efecto Directo:Bajos ingresos de la poblacin
dedicada a la agricultura
Efecto Indirecto:Vulnerabilidad
alimentara
Problema Central:
Baja produccin agrcola de los cultivos en la LOCALIDAD DE UICAMBAL,Distrito de Lacabamba.
Efecto Indirecto:La agricultura se desarrollaen forma desordenada y
sin criterio empresarial
Efecto Directo:Bajos niveles de oferta de productos
agrcolas
Efecto Indirecto:Migracin del
campo a la ciudad
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ARBOL DE CAUSA Y EFECTO
Identificacin de la causa crtica:La causa crtica de nuestro proyecto es el dficit de agua para riego y la insuficiente
infraestructura de riego, pues al no tener una infraestructura que conduzca y almacene el
recurso hdrico en cantidad suficiente y en forma permanente, imposibilita el incremento
de la produccin agrcola en la localidad afectada.
Problema Central:
Baja produccin agrcola de los cultivos en la LOCALIDAD DE UICAMBAL,Distrito de Lacabamba
Causa Directa:Dficit de agua para riego
Causa Indirecta:Insuficiente disponibilidad de agua
para riego
Causa Indirecta:Insuficiente infraestructura de
riego
Causa Indirecta:Escaso conocimiento en uso
eficiente del agua y enoperacin y mantenimientode la infraestructura de riego
Efecto Indirecto:Abandono de la
actividad agrcola
Efecto Final:Bajos niveles socio-econmicos en la LOCALIDAD DE UICAMBAL.
Efecto Directo:Bajos ingresos de la poblacin
dedicada a la agricultura
Efecto Indirecto:Vulnerabilidad
alimentara
Efecto Indirecto:La agricultura se desarrollaen forma desordenada y
sin criterio empresarial
Efecto Directo:Bajos niveles de oferta de productos
agrcolas
Efecto Indirecto:Migracin del
campo a la ciudad
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Problema Central:BAJA PRODUCCIN AGRICOLA DELOS CULTIVOS EN LA LOCALIDAD
DE UICAMBAL, DISTRITO DELACABAMBA
Objetivo Central:INCREMENTO DE LA PRODUCCIONAGRICOLA DE LOS CULTIVOS EN LA
LOCALIDAD DE UICAMBAL,DISTRITO DE LACABAMBA
Construccin de canal de riego deconcreto, y capacitacin para el
uso de la infraestructura de riego ymanejo del sistema de produccin
agropecuaria.
3.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.
La solucin de la situacin diagnosticada constituye el objetivo central o propsito del
proyecto, el mismo que se define como: Incremento de la produccin agrcola de los
cultivos en la LOCALIDAD DE UICAMBAL, Distrito de LACABAMBA., que propiciar el
desarrollo de un conjunto de esfuerzos, actividades y proyectos dirigidos a elevar el nivel
socio - econmico de la poblacin y, por consiguiente, la disminucin de la pobreza.
El objetivo central est asociado con la solucin del problema central
1.1.1 Planteado el problema central, as como las causas que lo originan y las
consecuencias negativas que de ello se derivan, se tiene que el objetivo central
que se plantea est orientado alINCREMENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA DE
LOS CULTIVOS EN LA LOCALIDAD DE UICAMBAL, DISTRITO DE LACABAMBA
1.1.2 ANALISIS DE MEDIOS.
Medios Directos.
1. Adecuada oferta de agua para riego.
Medios Indirectos y/o Fundamentales
1. Suficiente disponibilidad de agua para riego.
2. Suficiente infraestructura de riego.
3. Conocimiento adecuado en uso eficiente del agua y en operacin y
mantenimiento de la infraestructura de riego.
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ARBOL DE MEDIOS.
ANALISIS DE FINES.Fin directo.
1. Mejora de los ingresos de la poblacin dedicada a la agricultura.
2. Mejora de los niveles de oferta de productos agropecuariosFin indirecto.
1. Agricultores dedicados a la actividad agrcola.
2. Agricultores permanecen cultivando sus tierras.
3. La agricultura se desarrolla en forma ordenada y con criterio empresarial.
4. Seguridad alimentaria en la poblacin
FIN LTIMO.De lo expuesto anteriormente es importante alcanzar el fin ltimo, MEJORA DE LOS NIVELES
SOCIO-ECONMICOS EN LA LOCALIDAD DE UICAMBAL.
El buen funcionamiento, administracin del sistema de riego deber ser acompaado
de una etapa de consolidacin en la cual seorganicen, de la forma ms adecuada, una
capacitacin en la gestin del agua y utilizacin de insumos agrcolas para una mejor
productividad.
Objetivo Central:Incremento de la produccin agrcola de los cultivos en la
LOCALIDAD DE UICAMBAL, Distrito de Lacabamba.
Medio Directo:Adecuada oferta de agua para riego
Medio Indirecto:Suficiente disponibilidad de agua para
riego
Medio Indirecto:Suficiente infraestructura de riego
Medio Indirecto:Conocimiento adecuado en uso
eficiente del agua y en
operacin y mantenimiento dela infraestructura de riego
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ARBOL DE FINES.
Fin Indirecto:Agricultores
dedicados a laactividad agrcola
Fin ltimo:Mejora de los niveles socio-econmicos en la LOCALIDAD DE
UICAMBAL
Fin Directo:Mejora de los ingresos de la poblacin
dedicada a la agricultura
Fin Indirecto:Seguridad
alimentaria en lapoblacin
Objetivo Central:
Incremento de la produccin agrcola de los cultivos en la LOCALIDAD DEUICAMBAL, Distrito de Lacabamba
Fin Indirecto:La agricultura se desarrollaen forma ordenada y con
criterioempresarial
Fin Directo:Mejora de los niveles de oferta de
productos agrcolas
Fin Indirecto:Agricultores
permanecencultivando sus tierras
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ARBOL DE MEDIOS Y FINES
Objetivo Central:Incremento de la produccin agrcola de los cultivos en la LOCALIDAD DE
UICAMBAL, Distrito de Lacabamba.
Medio Directo:
Adecuada oferta de agua para riego
Medio Indirecto:Suficiente disponibilidad de agua para
riego
Medio Indirecto:
Suficiente infraestructura de riego
Medio Indirecto:Conocimiento adecuado en uso
eficiente del agua y en operacin ymantenimiento de la infraestructura
de riego
Fin Indirecto:Agricultores
dedicados a laactividad agrcola
Fin ltimo:Mejora de los niveles socio-econmicos en la LOCALIDAD DE
Fin Indirecto:Seguridad
alimentaria en lapoblacin
Fin Indirecto:La agricultura se desarrollaen forma ordenada y con
criterio empresarial
Fin Directo:
Mejora de los niveles de oferta deproductos agrcolas
Fin Indirecto:Agricultores
permanecencultivando sus tierras
Fin Directo:
Mejora de los ingresos de la poblacindedicada a la agricultura
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ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES
Planteamiento de las Acciones.
Para cumplir con el objetivo central como con los medios directos se deben concretar, a
travs de las alternativas, lo siguiente:
Para el medio fundamental Suficiente infraestructura de riego la accin correspondiente
es la construccin de canal y reservorio de riego, administracin.
Para el medio fundamental Conocimiento adecuado en uso eficiente del agua y en
operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego la accin correspondiente es la
transferencia de tecnologa oportuna y diversas actividades de capacitacin sobre manejo
del agua y cultivos
Accin 1 b:Construccin de canal de concretof=175 kg/cm2 de seccinrectangular de 1107 ml
Accin 1 a:Construccin de canal entubadoPVC ISO 4422 de 1107 ml.
Accin 2:Capacitacin a los usuarios ydirectiva en uso adecuado del aguapara riego y operacin ymantenimiento de la infraestructurade riego.
Medio Fundamental 2:Conocimiento adecuado en uso
eficiente del agua y en operacin ymantenimiento de la infraestructura de
riego
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 1:Suficiente infraestructura de riego.
IMPRESCINDIBLE
Accin 1 c:
Construccin de obras de arte:Reservorio de mampostera, paseareo, toma lateral y cmaras de
inspeccin
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3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION.
Para el proyecto se ha planteado dos alternativas de solucin, las cuales incluyen el
manejo racional del agua.
ALTERNATIVA N01: Accin 1a + accin 1c + accin 2
Construccin de 01 Captacin.
Construccin de lnea de conduccin de 30 m: instalacin de tuberas y accesorios de
PVC UF c-7.5, ISO 4422 DN 110mm, 02 und vlvula de control de DN 110 mm,
Construccin de 01 Reservorio de mampostera
Construccin de Pase areo con una longitud de 29 ml, con cable de acero tipo boa,
templadores, abrazaderas pndolas y tuberas de HDPE DN=8.
Construccin 1.107 Km de canal entubado con tuberas y accesorios de PVC ISO DN 200
mm S-20.
Construccin de 02 cmaras de inspeccin
Construccin de 10 Tomas Laterales de 1.20x1.20m2, Fc=175kg/cm2.
Se realizaran las respectivas pruebas hidrulicas y de alineamiento.
Capacitacin a la directiva del comit de regantes y beneficiarios en general en uso
adecuado del agua de riego, operacin y mantenimiento de la infraestructura.
Previamente se elaborarn los planes integrales de capacitacin.
ALTERNATIVA N02: Accin 1a + accin 1c + accin 2
Construccin de 01 Captacin.
Construccin de lnea de conduccin de 30 m: instalacin de tuberas y accesorios de
PVC UF c-7.5, ISO 4422 DN 110mm, 02 und vlvula de control de DN 110 mm,
Construccin de 01 Reservorio de mampostera
Construccin de Pase areo con una longitud de 29 ml, con cable de acero tipo boa,templadores, abrazaderas pndolas y tuberas de HDPE DN=200 mm.
Construccin 1.107 Km de canal de concreto de fc=175kg/cm2.
Construccin de 02 cmaras de inspeccin
Construccin de 10 Tomas Laterales de 1.20x1.20m2, Fc=175kg/cm2.
Se realizaran las respectivas pruebas hidrulicas y de alineamiento.
Capacitacin a la directiva del comit de regantes y beneficiarios en general en uso
adecuado del agua de riego, operacin y mantenimiento de la infraestructura.Previamente se elaborarn los planes integrales de capacitacin.
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CAPITULO IV: FORMULACI N YEVALUACIN
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IV. FORMULACION Y EVALUCION DEL PROYECTO
4.1. EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN
El ciclo de los proyectos de inversin pblica incluye, bsicamente, tres fases, la Pre-
inversin, inversin, Post Inversin
HORIZONTE DEL PROYECTO
De acuerdo a los lineamientos de poltica del sector para la elaboracin de perfiles, seha considerado un horizonte de 10 aos, con mantenimiento peridicos anuales.
4.1.1 La fase de preinversin y su duracin
Cronograma de Actividades de Pre- Inversin a Nivel de Perfil:CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TIEMPOMESES AOS
ETAPAS1 2 3 4 5 6 7 8 9 n 1 2 3 4 5 N
ElaboracinPerfil
X
Declaratoriade Viabilidad
X
N= 10 aosn = 12 meses
4.1.2 La fase de Inversin, sus etapas y su duracin
La fase de Inversin incorpora actividades necesarias para generar la capacidadfsica de ofrecer los servicios del proyecto, finaliza con la puesta en marcha.
Pre-Inversin
Perfil
Estudios yExpedientes
Tcnicos
Ejecucin
EvaluacinEx post
Operacin yMantenimiento
Inversin Post Inversin
PIP VIABLE
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TIEMPOMESES AOS
ETAPAS1 2 3 4 5 6 7 8 9 n 1 2 3 4 5 N
ElaboracinExpedienteTcnico
X
Adjudicacinde Obra
X
ConstruccinInfraestructuraFsica
X X X
n: 12 mesesN: 10 aos
4.1.3 La fase de post inversin y sus etapas
Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y mantenimientodel proyecto, as como su evaluacin expost. Consiste bsicamente en la entregade los servicios del proyecto, por lo que sus desembolsos se encuentran vinculadoscon los recursos necesarios para ello.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TIEMPOMESES AOS
ETAPAS1 2 3 4 5 6 7 8 9 n 1 2 3 4 5 N
Operacin yMantenimientodealcantarillado
X X X X X X
n: 12 mesesN: 10 aos
Cronograma de Actividades de Pre- Inversin a Nivel de Perfil:
TIEMPOMESES AOS
ETAPAS1 2 3 4 5 6 7 8 9 n 1 2 3 4 5 N
ElaboracinPerfil
X
Declaratoria deViabilidad
X
ElaboracinExpedienteTcnico
X
Adjudicacin deObra
X
ConstruccinInfraestructuraFisica
X X X X
Mantenimientoy Operacin X X X X X X
N= 10 aosn = 12 meses
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4.2. ANALISIS DE LA DEMANDA
Las caractersticas del PIP es proporcionar el servicio de abastecimiento de
agua para riego a la actividad agrcola en la LOCALIDAD DE UICAMBAL con una
infraestructura de riego, acorde con las normas tcnicas de diseo con la finalidad
de elevar la productividad agrcola local y por ello, ser fuente de ingreso econmico
constante que permita mejorar los niveles socio econmico del poblador.
4.2.1. Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecer
Los servicios que brindaran las dos alternativas es la captacin y conduccin de agua para
riego hacia las parcelas de la poblacin beneficiara, la unidad de medida utilizada es el
volumen de agua en litros por segundo (lt/seg).
4.2.2. Diagnsticos de la situacin actual de la demanda
Actualmente la demanda de agua es crtica, dada la escasez en la zona, a causa deuna infraestructura precaria y de no contar con infraestructura para el almacenamiento
que permita tener suficiente cantidad de agua de riego, para irrigar las hectreas
agrcolas ubicadas dentro del rea de influencia. En base a los trabajos de campo se ha
determinado mediante aforos que el canal existente conduce 47.00 LPS, lo cual es
suficiente para almacenar y regar el rea beneficiada.
La poblacin afectada por ese problema es de 40 familias quienes vienen cultivando
88.0 has bajo riego, a pesar de contar con un rea con aptitud para el riego de 42.0 has
Esta poblacin se caracteriza por ser pobre, que subsisten de la actividad agrcola ypecuaria; cada familia destina en promedio 5.0 has para la actividad agrcola y para la
ganadera de bajo rendimiento en carne y leche.
Las reas irrigables del proyecto se encuentran en terrazas planas, laderas inclinadas de
(8% a 15% de pendiente), laderas empinadas (15% a 25% de pendiente) por lo que ser
indispensable realizar trabajos de conservacin de aguas y suelos. Los suelos
generalmente son Franco arcillo gravoso de fertilidad media.
La zona de trabajo posee un microclima de fro templado, con precipitacin en los
meses de Noviembre a Marzo y un perodo seco Abril a Octubre. La temperatura anual
aproximada es de 10C a 22C.
En trminos generales la poblacin del lugar percibe que la agricultura es la actividad
econmica ms importante. Por esta razn se estima que teniendo una infraestructura
de riego, permitir que las familias que se dedican a la agricultura mejoren e
incrementen sus rendimientos de su produccin de sus cultivo.
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4.2.3. La poblacin de referencia.
Es la poblacin total del rea geogrfica donde se llevara a cabo el proyecto. Suestimacin tiene que estar actualizada a fin de reflejar la realidad del momento en que se
lleva a cabo la formulacin.
A continuacin, se presenta el clculo de la poblacin de referencia del distrito.
Poblacin de referencia, el cual corresponde al Distrito de Lacabamba
POBLACIN DE REFERENCIAN DE
PERSONAS
Poblacin de Referencia Lacabamba - 2007 656
Tasa de crecimiento Anual (Segn estimacin del INEI 2007) 1.30
Poblacin del Distrito de Lacabamba - 2013 682
Promedio de Personas/Familia 5N de familias en el Distrito de Lacabamba 808
FUENTE: Elaboracin propia con datos del INEI-2007
Cuadro N 05
Proyeccin de la poblacin de referencia, el cualcorresponde al Distrito de Lacabamba.
AO PERIODO
POBLACI N DEREFERENCIA
POBLACIN FAMILIAS
0 2013 682 136
1 2014 691 138
2 2015 700 140
3 2016 709 142
4 2017 718 144
5 2018 727 145
6 2019 737 147
7 2020 747 149
8 2021 756 151
9 2022 766 153
10 2023 776 155
FUENTE: Elaboracin propia del Proyectista
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4.2.4. Poblacin Objetivo:
La poblacin objeto son los 40 usuarios (200 habitantes), que crecen a una tasa anual de1.30 % con lo cual proyectaremos la poblacin objetivo.
Cuadro N 06
Poblacin Objetivo, el cual corresponde a la Localidad deUicambal
POBLACIN DE REFERENCIA N DE PERSONAS
Tasa de crecimiento anual (Estimacin del INEI) 1.3
Poblacin estimada de la Localidad de Uicambal 200
Promedio de Personas/Familia 5
N de familias en la Localidad de Uicambal 40
FUENTE: Elaboracin propia del Proyectista
Proyeccin de la poblacin Objetivo, el cual corresponde a la LOCALIDAD DE UICAMBAL.
Cuadro N 07
Proyeccin de la poblacin Objetivo, el cualcorresponde a la Localidad de UICAMBAL
AO PERIODOPOBLACIN DOBJETIVO
POBLACIN FAMILIAS
0 2013 200 40
1 2014 203 41
2 2015 205 41
3 2016 208 42
4 2017 211 42
5 2018 213 43
6 2019 216 43
7 2020 219 44
8 2021 222 44
9 2022 225 45
10 2023 228 46
FUENTE: Elaboracin propia del Proyectista
4.2.5. La poblacin demandante sin proyecto
La poblacin demandante sin proyecto son los pobladores objetivos que ascienden a 200
habitantes al 2013 y 40 familias que se traduce en el 30.49 % de la poblacin del Distrito.
4.2.6. Los servicios Demandados sin proyecto.
Aqu es necesario mencionar que los pobladores afectados, riegan con agua de lluvia y
con agua del canal de tierra existente, en forma deficiente, pero que es muy poca paraincrementar a la frontera agrcola e incrementar la productividad de los cultivos existentes.
La estimacin y proyeccin de los servicios demandados sin proyecto se realiza sobre la
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base de la poblacin demandante, considerando el nmero promedio de unidades de
cada tipo de servicios que esta demanda; ya que las familias agrcolas del lugar vienenhaciendo uso del agua del Canal de tierra existente para irrigar sus tierras. La cantidad dehectreas que se riegan con este canal es de 88 has de manera deficiente, tal como semuestra en el siguiente cuadro.
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CUADRO N 08
CEDULA DE CULTIVO SIN PROYECTO
Cultivo Area(Ha) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICMAIZ AMILACEO 60.00 PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPPMANZANO 35.00 PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPPALFALFA 45.00 PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPPPAPA 40.00 PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPPTRIGO 25.00 PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPPMAIZ CHOCLO 9.00 PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPPARVEJA 4.00 PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPPHORTALIZAS 2.00 PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP
Total 220.00 175 175 175 211 207 82 82 82 82 91 175 175Fuente: Elaborado por el proyectista
CUADRO N 09
Cultivo Area(Ha) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICMAIZ AMILACEO 60.00 0.90 0.99 0.94 0.74 0.29 0.24 0.65MANZANO 35.00 0.6 0.24 0.21 0.54 0.71 0.73 0.6 0.24 0.21 0.54 0.71 0.73ALFALFA 45.00 0.11 0.33 0.55 0.78 0.84 0.42PAPA 40.00 0.95 0.97 0.80 0.33 0.27 0.72TRIGO 25.00 0.47 0.65 0.81 0.84 0.39 0.09 0.28MAIZ CHOCLO
9.00 0.78 0.84 0.42 0.11 0.33 0.55ARVEJA 4.00 0.95 0.97 0.80 0.33 0.27 0.72HORTALIZAS 2.00 0.26 0.23 0.53 0.56 0.26 0.23 0.53 0.56 0.26 0.23 0.53 0.56
Total : 220.00 175.00 175.00 175.00 211.00 207.00 82.00 82.00 82.00 82.00 91.00 175.00 175.00
Kc Ponderado : 0.53 0.76 0.75 0.69 0.49 0.33 0.62 0.70 0.58 0.33 0.22 0.32 0.61
Fuente: Elaborado por el proyectista
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4.2.7. La poblacin demandante con proyecto.
La poblacin demandante con proyecto es la poblacin afectada de nuestro proyecto,
es decir 200 habitantes al 2013 que se traducenen 40 familias.
4.2.8. Servicios Demandados con ProyectoPodemos identificar 220 has mejoradas. Por lo tanto el proyecto pretende regar 220 has de
terreno.
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CUADRO N 10
CEDULA DE CULTIVO CON PROYECTO
Cultivo Area(Ha) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICMaiz Amilaceo 60.00 PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPPPapa (C. Rotacin) 60.00 RRRRR RRRRR RRRRR RRRRR RRRRR RRRRR
Manzano 35.00 PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP
Alfalfa 45.00 PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP
Maiz Amilaceo(C. Rotacin) 45.00 RRRRR RRRRR RRRRR RRRRR RRRRR
Papa 40.00 PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPPMaiz choclo (C. Rotacin) 40.00 RRRRR RRRRR RRRRR RRRRR RRRRR RRRRR
Trigo 25.00 PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPPAlfalfa (C. Rotacin) 25.00 RRRRR RRRRR RRRRR RRRRR RRRRR
Maiz choclo 9.00 PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPPTrigo (C. Rotacin) 9.00 RRRRR RRRRR RRRRR RRRRR RRRRR RRRRR
Arveja 4.00 PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPPMaiz choclo (C. Rotacin) 4.00 RRRRR RRRRR RRRRR RRRRR RRRRR RRRRR
Hortalizas2.00 PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP
Total 220.00 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220
Fuente: Elaborado por el proyectista
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CUADRO N 11
FACTOR DE CULTIVO Kc - PONDERADO CON PROYECTO
Cultivo Area(Ha) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICMaiz Amilaceo
60.00 0.97 0.8 0.33 0.27 0.72 0.95
Papa (C. Rotacin)60.00 0.27 0.72 0.95 0.97 0.8 0.33
Manzano35.00 0.6 0.24 0.21 0.54 0.71 0.73 0.6 0.24 0.21 0.54 0.71 0.73
035.00
Alfalfa 45.00 0.11 0.33 0.55 0.78 0.84 0.42
Maiz Amilaceo(C. Rotacin)45.00 0.27 0.72 0.95 0.97 0.8 0.33
Papa40.00 0.95 0.97 0.8 0.33 0.27 0.72
Maiz choclo (C. Rotacin)40.00 0.11 0.33 0.55 0.78 0.84 0.42
Trigo25.00 0.47 0.65 0.81 0.84 0.39 0.09 0.28
Alfalfa (C. Rotacin)25.00 0.32 0.81 0.98 0.87 0.38
Maiz choclo9.00 0.78 0.84 0.42 0.11 0.33 0.55
Trigo (C. Rotacin)9.00 0.11 0.33 0.55 0.78 0.84 0.42
Arveja4.00 0.95 0.97 0.8 0.33 0.27 0.72
Maiz choclo (C. Rotacin)4.00 0.11 0.33 0.55 0.78 0.84 0.42
Total : 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00
Kc Ponderado : 0.59 0.66 0.63 0.51 0.49 0.57 0.59 0.65 0.71 0.61 0.49 0.55 0.64
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4.2.9. Anlisis de la Demanda del Agua
Aqu es necesario determinar la demanda total de agua, para lo cual es necesario
primeramente determinar la cantidad de agua que se demanda por cultivo y hectrea.
Esto se calcular como la diferencia entre la cantidad de agua requerida por los cultivos
que sern desarrollados con proyecto y la cantidad de agua que ser asegurada a travs
de las lluvias o precipitaciones que caen en la quebrada. A continuacin se detalla el
proceso.
La demanda de riego se ha calculado un total de 220 has de tierras aptas para el riego
ubicadas en la parte baja del manantial ubicada cerca de la localidad de Uicambal.
Para lo cual se ha realizado los siguientes estudios.
Agrologa.
La cantidad de tierras con aptitud para el riego, en el proyecto es de 220.00 has. Evapotranspiracin potencial
La Evapotranspiracin potencial, en el presente estudio se ha evaluado empleando el
mtodo de HARGREAVES en el cual se ha considerado los elementos meteorolgicos para
la aplicacin del mtodo y son: Factor de Evapotranspiracin potencial, temperatura
media mensual, humedad relativa en %.
Los factores y parmetros de la Evapotranspiracin se muestran en el cuadro siguiente:
Cuadro N 12
mm/mes mm/dia
11.40 52.52 2.55 74.73 0.83 1.07 118.94 3.84
11.26 52.27 2.26 73.67 0.85 1.07 107.44 3.84
11.33 52.39 2.36 75.36 0.82 1.07 108.48 3.5
11.39 52.50 2.05 72.11 0.88 1.07 101.34 3.38
11.37 52.47 1.88 67.51 0.95 1.07 100.27 3.23
11.09 51.96 1.7 60.71 1.00 1.07 94.52 3.15
10.88 51.58 1.81 61.52 1.00 1.07 99.89 3.22
11.08 51.94 2.02 63.92 1.00 1.07 112.26 3.62
11.56 52.81 2.2 64.02 1.00 1.07 124.31 4.14
11.55 52.79 2.46 69.44 0.92 1.07 127.84 4.12
11.33 52.39 2.46 66.46 0.96 1.07 132.38 4.41
11.39 52.50 2.56 66.63 0.96 1.07 138.06 4.45
ETP : Evapotranspiracion potencial (mm/mes).
MF : Factor mensual de latitud
TMF : Temperatura media mensual ( F), medida.
CH : Factor de correcion para la humedad relativa
CE : Factor de correcion para la altura o elevacion del lugar
HR : Humedad relativa media mensual (%), medida.
CALCULO DE LA EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL
MESESTMC
C
TMF
FMF HR % CH CE
ETP
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
)..(.....................E
.CE
).(...........HR*.CH
)(CE.....MF*TMF*CHETP
3....................
2000
0401
2.....................2
1
1001660
1.........................*
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Calendario de cultivos
Los cultivos principales seleccionados en el estudio del proyecto son:
Frutales (manzana), papa, maz amilceo, trigo, alfalfa, maz choclo, hortalizas, arveja.
La seleccin de los cultivos se hizo considerando la produccin para el mercado, elautoabastecimiento, a la ocurrencia de heladas y los cambios de la tecnologa tradicional.
Cedula de cultivos
La cedula de cultivo para el proyecto se ha definido considerando los siguientes criterios.
- Capacidad de uso de la tierra
- Aptitud de las tierras para el riego
- Cultivos tradicionales
- Ocurrencia de heladas
- Fechas posibles de siembra y cosecha de los cultivos Coeficiente de uso consecutivo (kc)
El uso consecutivo, es uno de los factores ms importantes tanto para establecer la
Demanda de agua de los sistemas de Riego, como para determinar los intervalos entre
riegos. Siendo de esta manera un dato que se requiere para la planificacin del riego
tanto a nivel parcelario como en su totalidad del proyecto.
Precipitacin Efectiva
La precipitacin efectiva fue calculada en base al mtodo propuesto por el United Stetes
Berrean of Raclamation, tomando como base la precipitacin promedio de la cuenca.
CALCULO DE LA PRECIPITACION EFECTIVA (Mtodo emprico del Water Power Resources Service)
Cuadro N 13
INCREMENTO DE LAPRECIPITACION (mm)
% DE LA PRECIPITACIONEFECTIVA
5 0 0
30 95 0.95
55 90 0.9
80 82 0.82
105 65 0.65
130 45 0.45
155 25 0.25
MAS DE 155 5 0.05
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MES Ppr(mm) DESCOMPOSICION DE LA PRECIPITACION (Metodo WPRS - USA)PE
(mm)
ENE 22.90 5.00 17.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00
FEB 39.85 5.00 25.00 9.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.61
MAR 27.53 5.00 22.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.40
ABR 6.86 5.00 1.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.77
MAY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JUN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JUL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AGO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SET 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OCT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOV 22.31 5.00 17.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.44
DIC 12.04 5.00 7.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.69
Demanda de agua.
La determinacin de la demanda de agua tiene igual importancia que la disponibilidad;
observndose que la mayor posibilidad de equivocarse es la obtencin de la demanda,
porque hay mayor incertidumbre en las variables, especialmente en la eficiencia. Se
puede observar en el cuadro siguiente
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CUADRO N 14CALCULO DE LA DEMANDA DE AGUA Y MODULO DE RIEGO SIN PROYECTO
VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICDias 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31Etp (mm/mes) 118.94 107.44 108.48 101.34 100.27 94.52 99.89 112.26 124.31 127.84 132.38 138.06Kc ponderado 0.76 0.75 0.69 0.49 0.33 0.62 0.70 0.58 0.33 0.22 0.32 0.61Etr (mm/mes) 89.91 80.35 74.91 49.74 32.63 58.51 69.63 64.78 40.58 28.59 42.61 83.96Etr (mm/dia) 2.90 2.87 2.42 1.66 1.05 1.95 2.25 2.09 1.35 0.92 1.42 2.71
Precipitac. al 75% (mm/mes) 22.90 39.85 27.53 6.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.31 12.04Pp Efec (mm/mes) 17.00 32.61 21.40 1.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.44 6.69Dem. Neta Agua (mm/mes) 72.91 47.73 53.51 47.98 32.63 58.51 69.63 64.78 40.58 28.59 26.17 77.27Dem. Neta Agua (mm/dia) 2.35 1.70 1.73 1.60 1.05 1.95 2.25 2.09 1.35 0.92 0.87 2.49Eficiencia de Riego (%) * 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40Dem. real Agua (mm/mes) 182.27 119.33 133.77 119.94 81.58 146.28 174.08 161.96 101.46 71.47 65.42 193.16Dem. real Agua (mm/dia) 5.88 4.26 4.32 4.00 2.63 4.88 5.62 5.22 3.38 2.31 2.18 6.23Areas a regar (Ha) 175.00 175.00 175.00 211.00 207.00 82.00 82.00 82.00 82.00 91.00 175.00 175.00Dem. Proyecto (m3/Ha) 1822.67 1193.34 1337.67 1199.44 815.84 1462.75 1740.77 1619.56 1014.57 714.71 654.24 1931.64Dem. Proyecto (m3) 318968.0 208833.6 234092.9 253082.0 168879.7 119945.9 142742.8 132803.6 83194.5 65038.6 114491.8 338037.1Dem Proy. (Lit/seg) 119.09 86.32 87.40 97.64 63.05 46.28 53.29 49.58 32.10 24.28 44.17 126.21
Mod. Riego 0.43 0.31 0.31 0.35 0.23 0.17 0.19 0.18 0.11 0.09 0.16 0.45
* Eficiencia de riego para sistema de riego por gravedad 40%
Caudal de diseo es : Q = 126.21 Lit/segModulo de riego para el proyecto
es 0.45 Lit/seg/HaDem. Neta maxima de Agua diaria 2.49 mm/dia
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Cuadro N 15
CALCULO DE LA DEMANDA DE AGUA Y MODULO DE RIEGO CON PROYECTO
VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICDias 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31Etp (mm/mes) 118.94 107.44 108.48 101.34 100.27 94.52 99.89 112.26 124.31 127.84 132.38 138.06Kc ponderado 0.66 0.63 0.51 0.49 0.57 0.59 0.65 0.71 0.61 0.49 0.55 0.64
Etr (mm/mes) 78.81 67.81 55.05 49.37 56.73 55.87 65.08 79.42 75.41 63.25 73.21 88.79Etr (mm/dia) 2.54 2.42 1.78 1.65 1.83 1.86 2.10 2.56 2.51 2.04 2.44 2.86Precipitac. al 75% (mm/mes) 22.90 39.85 27.53 6.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.31 12.04Pp Efec (mm/mes) 17.00 32.61 21.40 1.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.44 6.69Dem. Neta Agua (mm/mes) 61.81 35.20 33.65 47.60 56.73 55.87 65.08 79.42 75.41 63.25 56.77 82.10Dem. Neta Agua (mm/dia) 1.99 1.26 1.09 1.59 1.83 1.86 2.10 2.56 2.51 2.04 1.89 2.65Eficiencia de Riego (%) * 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40Dem. real Agua (mm/mes) 154.52 88.00 84.13 119.00 141.83 139.67 162.71 198.55 188.51 158.11 141.93 205.25Dem. real Agua (mm/dia) 4.98 3.14 2.71 3.97 4.58 4.66 5.25 6.40 6.28 5.10 4.73 6.62Areas a regar (Ha) 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00Dem. Proyecto (m3/Ha) 1545.23 880.02 841.34 1190.02 1418.25 1396.75 1627.07 1985.47 1885.13 1581.15 1419.26 2052.52Dem. Proyecto (m3) 339950.0 193604.8 185094.6 261805.4 312015.2 307284.5 357955.8 436803.7 414729.2 347852.6 312237.6 451554.2Dem Proy. (Lit/seg) 126.92 80.03 69.11 101.01 116.49 118.55 133.65 163.08 160.00 129.87 120.46 168.59
Mod. Riego 0.38 0.24 0.21 0.31 0.35 0.36 0.40 0.49 0.48 0.39 0.37 0.51
* Eficiencia de riego para sistema de riego por gravedad 40%
Caudal de diseo es : Q = 168.59 Lit/segModulo de riego para el proyectoes 0.51 Lit/seg/HaDem. Neta maxima de Agua diaria 2.65 mm/dia
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Demanda de aguas de cosecha
La demanda del agua de cosecha est dada por la diferencia entre Etpr
(Evapotranspiracin real) y la precipitacin del rea reducida.
Eficiencia.
Se ha empleado para el sistema de riego por gravedad, una eficiencia de riego del 40 %
que se espera alcanzar con el proyecto a travs de la capacitacin y asistencia tcnica.
Demanda del agricultor
La demanda del agricultor viene a ser la demanda de cosecha multiplicado por el rea
del proyecto, dividido por la eficiencia y un factor de unidades
Ef
hasAreammhaCoDAgricD
)(*)(sec...
Ef = 40 %
Descargas revertibles
Debido a que el agricultor posee pequeas parcelas y la mano de obra es intensiva, el
agua de retorno de los usuarios aguas arriba va a ser utilizado por los usuarios aguas abajo.
Para el Per se ha estimado el uso de aguas de retorno entre 10 y 15% de la demanda de
agricultura: considerndose para la zona un 15%
Demanda del proyecto
La demanda del proyecto viene a ser la demanda del agricultor menos los desgastes
reusables, todo esto dividido entre 0.90 donde el 0.90 considera el 10% de filtraciones en
canales para proyectos de riego por gravedad.
Las reas atendidas por el proyecto son.
88 has mejoradas y 42 has incorporadas que hacen un total de 130 has y el total de
Demanda de agua mensual se observa en el cuadro anterior.
En base a los resultados que se refleja en el cuadro tenemos una mxima demanda de
agua de 0.50 lts/seg-ha par el mes de Agosto, una mnima demanda del 0.26 lts/seg-ha
para los meses de abril.
Cuadro N 16
DEMANDA DE AGUA (lts/seg) CON PROYECTO
DEMANDA DE AGUA DE RIEGO CON PROYECTO (Lit/Seg)
Proyecto Alternativo 1 y 2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
N familias beneficiarias 40 41 41 42 42 43 43 44 44 45 46
N Has Demandantes 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220
Demanda agua LPS 168.59 168.59 168.59 168.59 168.59 168.59 168.59 168.59 168.59 168.59 168.59Fuente: INEI y Padrn de usuarios de agua para el riego.
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El N de Has demandantes se ha calculado en base a la poblacin objetivo y la demanda
de agua en bases a las has demandadas. Siendo el mdulo de riego de 0.51 lts/seg-ha
para obtener una buena produccin en los cultivos.
4.3. ANALISIS DE LA OFERTA
4.3.1 Oferta del agua.
La oferta de agua sin proyecto est representada por las precipitaciones de carcter
estacional que se producen generalmente en los meses de Noviembre a Abril. a Adems
tenemos actualmente el aporte del Canal de tierra existente en la localidad de Uicambal
, con un caudal de 47 LPS en la zona de captacin que se considera como permanente
permitiendo contar con un rea de riego de 220.0 has, pero que debido a las perdidas por
filtraciones, el mal estado de este canal podra regar ms rea sobre todo en la poca de
lluvia donde existen mayores filtraciones.
4.3.2 Proyeccin de la oferta actual de agua.
La proyeccin actual de la oferta durante el horizonte de evaluacin del proyecto se
mantendr constante ya que esta se encuentra demandada por la capacidad de
conduccin de agua.
Cuadro N 17OFERTA DE AGUA (lts/seg) SIN PROYECTO
OFERTA DE AGUA DE RIEGO SIN PROYECTO (Lit/Seg)Proyecto alternativo 1y 2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
N Familias beneficiarias 40 41 41 42 42 43 43 44 44 45 46N Has demandantes 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Oferta de agua LPS 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47
En el cuadro se observan que actualmente se emplean un mdulo de riego de 0.50 lts/seg-
ha y cada familia usa 2.25.0 has de riego (90 Has/ 40 familias). Lo cual es bastante
deficitario para el sostn econmico de una familia.
4.3.3 Disponibilidad de agua con proyecto
La disponibilidad de agua es a travs de las precipitaciones y de la escorrenta superficial
las cuales se van a escurrir a la quebrada.
Para determinar la cantidad de agua de lluvia aprovechable al 75 % de persistencia en la
zona se emplearon los diferentes mtodos indirectos.
Oferta de agua con proyecto
De acuerdo a los estudios de campo se ha determinado por parte de ATDR
(administracin tcnica del distrito de LACABAMBA en base a las descargas medias en la
Quebrada del Rio una Autorizacin de Ejecucin de Estudios de Aprovechamiento Hdrico
de 47 LPS en forma permanente en la captacin del canal de tierra existente. Este canal
alimentara todo el largo en forma permanente la cual sera el caudal ofertante con
proyecto.
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Cuadro N 18
MesesEn la captacin del Manantial
Existente (Lts/seg)Oferta Neta
(M3)
Enero 47 47
Febrero47 47
Marzo 47 47
Abril 47 47
Mayo 47 47
Junio 47 47
Julio 47 47
Agosto 47 47
Septiembre 47 47
Octubre 47 47
Noviembre 47 47
Diciembre 47 47
4.4. BALANCE DE OFERTA DEMANDA.4.4.1 Los servicios que sern demandados potencialmente al proyecto
El balance de la oferta demandada ha sido calculada de la diferencia entre la cantidad
demandada de agua (lts/seg) por la poblacin agrcola y la poblacin agrcola actual
que aporta el canal existente.
Cuadro N 19
MesesAforo del Manntialexistente (lit/seg)
Demanda deagua (Lit/Seg)
Oferta neta(lit/seg)
ENERO 47 126.92 -79.9FEBRERO 47 80.03 -33.0MARZO 47 69.61 -22.6ABRIL 47 101.19 -54.2MAYO 47 117.64 -70.6JUNIO 47 120.68 -73.7JULIO 47 137.69 -90.7AGOSTO 47 165.02 -118.0SEPTIEMBRE 47 159.13 -112.1OCTUBRE 47 128.59 -81.6NOVIEMBRE 47 120.85 -73.8
DICIEMBRE 47 167.79 -120.8
En base a los resultados del cuadro se tiene un dficit significativo, toda vez que el canal
actual no abastece a toda la poblacin agrcola que necesita agua para poder
desarrollar la actividad agrcola sobre todo en los meses de junio a diciembre. Por lo que el
proyecto prev cubrir con agua para riego el dficit existente.
4.4.2 Balance Oferta Demanda en funcin de la cedula de cultivo.
Cabe resaltar que la demanda de agua del proyecto, est en una funcin de la oferta. La
demanda est en funcin de la cedula de cultivo est programada para irrigar 220.0 has.
En tal sentido el balance Hidrolgico nos permite determinar los meses de dficit y
supervit de demanda de consumo de agua como se observa en el siguiente cuadro.
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Cuadro N 20
BALANCE DE AGUA OFERTA Vs DEMANDA (Lt/Seg)Proyecto Alternativo 1 y
22013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
N Familias Total 40 41 41 42 42 43 43 44 44 45
N Familias Beneficiarias 40 41 41 42 42 43 43 44 44 45
Oferta de Agua 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47
Demanda de Agua 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79
Dficit -120.79 -120.79 -120.79 -120.79 -120.79 -120.79 -120.79 -120.79 -120.79 -120.79
4.5. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LA ALTERNATIVA.
Para la solucin del problema principal que atraviesan los agricultores de la Localidad de
UICAMBAL, se ha planteado un plan de desarrollo agrcola que consiste en lo siguiente:
A.PLAN DE DESARROLLO AGRICOLA1. Consideraciones generales para la formulacin del plan
Mediante el estudio del uso actual o diagnostico se ha detectado los problemas y
limitaciones que afectan a la agricultura en el rea del proyecto: Estos factores
sern necesariamente modificado mediante innovaciones tecnolgicas adaptables a
la zona a fin de aumentar la produccin y productividad como se propone en el
presente plan de desarrollo.
Los suelos agrcolas del proyecto se encuentran ubicados aguas abajo del manatial
existente que dirigdo mediante un canal de tierra
Los suelos agrcolas del proyecto presentan una pendiente media de 15 a 70% con una
textura franco limo y con caractersticas adecuadas para el cu