29 de abril de 2016 - asalsido.org...Actuación del Taller de Teatro. 2015 ASAMBLEA GENERAL JUNTA...

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w w w . a s a l s i d o.o r g Presentación y organigrama Pág 2 y 3 MEMORIA AÑO 2015 - ASOCIACIÓN ALMERIENSE PARA EL SÍNDROME DE DOWN Programas Propios y concertados Pág 5 Plan de actuación y Memoria Económica Pág 6 y 7 29 de abril de 2016 2015 RESUMEN MEMORIA

Transcript of 29 de abril de 2016 - asalsido.org...Actuación del Taller de Teatro. 2015 ASAMBLEA GENERAL JUNTA...

  • www.asalsido.org

    Presentación y organigrama

    Pág 2 y 3

    MEMORIA AÑO 2015 - ASOCIACIÓN ALMERIENSE PARA EL SÍNDROME DE DOWN

    Programas Propios y concertados

    Pág 5

    Plan de actuación y Memoria Económica

    Pág 6 y 7

    29 de abril de 2016

    2015RESUMEN

    MEMORIA

  • Queridos amigos:

    Os presentamos los datos más relevantes de la memo-ria de actividades de nuestra asociación correspondiente al año 2015. El documento completo lo tenéis para con-sulta en las oficinas de Asal-sido.

    Este ha sido un año muy es-pecial para nosotros, cum-plimos 25 años trabajando juntos por la normalización, inclusión y mejora de la cali-dad de vida de las personas con síndrome de Down y de sus familias en la provincia de Almería.

    Y, aunque las ayudas públicas siguen mermando, nosotros

    P R E S E N T A C I Ó Nhemos continuado prestan-do todos los servicios, pro-gramas y talleres necesarios, así como la incorporación de otros nuevos durante este año. También, hemos cele-brado nuestro 25 aniversario con un montón de activida-des.

    Con todo este trabajo preten-demos que cada niño, joven y adulto con síndrome de Down reciba la mejor atención, es-pecializada e individualizada, que le permita desarrollar todas sus capacidades y ocu-par su puesto en la sociedad.

    Almería,

    Abril 2016 Junta Directiva - ASALSIDO

    Pág ÍNDICE

    2 Presentación

    3 Organigrama de Asalsido

    4 Junta Directiva y Personal

    5 Programas Propios y Concertados

    6 Realización Plan de Actuación 2015

    7 Memoria Económica

    8 25 Aniversario

    El apoyo a las familias como primer núcleo natural de inte-gración de la persona con SD

    El cambio hacia una mejor imagen y una mayor partici-pación social de las personas con SD en la vida pública,

    para que ocupen su lugar en la sociedad.

    Defensa de los dere-chos y de la digni-dad de las perso-nas con SD.

    Su inclusión social y laboral.

    La participación en activida-des de formación de profe-sionales en los ámbitos de la psicología, la educación, la medicina, etc.

    La captación y formación de voluntariado.

    El establecimiento y manteni-miento de relaciones de cola-boración con otras organiza-ciones que tengan objetivos similares.

    F I N E S

    Jornadas sobre síndrome de Down. Mayo 2015

    Línea de trabajo Biotec

    Down en Cooperativa

    Biotec Family

    M I S I Ó NNormalizar y mejorar

    la

    calidad de vida de las per-

    sonas con Síndrome de

    Down y sus familias, pro-

    curando que se cubran

    todas sus necesidades y

    expectativas, que desarro-

    llen todas sus capacidades

    y que disfruten de todos

    sus derechos.

    2

  • La Asociación Almeriense para el síndrome de Down (ASALSIDO - DOWN ALME-RÍA) es una entidad sin ánimo de lucro que inicia su activi-dad el 17 de mayo de 1990 con la finalidad de normalizar y mejorar la calidad de vida de las personas con síndro-me de Down y sus familias.

    Está declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior.

    Inscrita en los registros: Na-cional de Asociaciones del Ministerio del Interior, Pro-vincial de Asociaciones, Enti-dades del IASS, Municipal de Entidades del Ayuntamiento de Almería, Ayuda Mutua de Salud, Andaluz de Entidades Deportivas.

    Domicilio social en calle José Morales Abad n.º 10. ALME-RÍA. 04007.

    Teléfono: 950 268 777

    Página web: www.asalsido.org www.downalmeria.org

    facebook.com/downalmeria twitter.com/downalmeria

    Email: almerí[email protected]

    ORGANIGRAMA 2015

    Actuación del Taller de Teatro. 2015

    ASAMBLEA GENERAL

    JUNTA DIRECTIVA

    COMISIÓN PERMANENTE

    GERENCIA COORDINACIÓN

    C.E. EMPLEOADMINISTRACIÓNTRABAJO SOCIAL

    PEQUEÑOS MEDIANOS ADULTOS

    • Directora Centro Educativo Infantil

    • Directora Centro Educativo

    • Rehabilitación Integral

    • Alcole

    • HH.SS. y Talleres

    • Directora Centro Ocupacional Arte21

    • Directora U. Estancias Diurnas

    • Altajo

    • Encasa

    • HH.SS. y Talleres

    3

  • Reuniones Órganos Directivos:

    • Asamblea General Ordinaria.

    • Junta Directiva: seis reuniones.

    Usuarios no socios

    Atención temprana 56

    Guardería 52

    Centro Educativo 1

    Centro Ocupacional 13

    Unidad de Día 9

    SOCIOS

    • Presidenta: Josefina Soria Estevan

    • Vicepresidente: Laureano Guillén Montoya

    • Secretaria: Teresa Terol Martínez

    • Tesorero: Pedro Gómez Montoya

    • Vocales: Victoriano Pérez

    COMPOSICIÓN DE LA

    JUNTA DIRECTIVA

    Manuel Siles

    José Augusto Sánchez

    Mª Carmen Cayuela

    Yolanda Rodríguez

    Mª del Mar Olea

    Dolores C. Enrique

    Pedro Donaire

    Mª Carmen Palma

    Rosario Fernández

    Mercedes Borbalán

    R E C U R S O S HUMANOS

    56 personas contratadas. Once de ellos mediante el Programa IGS de la Conseje-ría de Empleo de la Junta de Andalucía. Dos personas con síndrome de Down prestan servicios de apoyo en la guar-dería y el comedor, contrata-dos mediante el C.E.E.

    Jornadas sobre SD, 2015

    Unas 250 familias, de toda la provincia de Almería.

    Miembros de la JD en 2015

    PERSONAL

    OTRO PERSONAL COLABORADORMonitores de Taller: 5

    Voluntarios: 14 personas han colaborado en los distin-tos talleres.

    Prácticas: 19 estudiantes de seis centros de enseñanza.

    SOCIOS SOCIOS COLABORADORES USUARIOS NO SOCIOS

    150

    47

    143

    PERSONAL CONTRATADO PROFESORES DE TALLERVOLUNTARIADO PRÁCTICOS

    56

    19

    14

    Psicomotricidad Pequeños

    4

  • Programas Propios 2015

    SERVICIO1

    AT. TEMPRAN

    2C.E.I. DING

    DOWN

    3CENTRO EDU-

    CATIVO

    4C.O.

    ARTE21

    5UED Igual-

    Down

    CONCIERTO CONSEJERÍAC.

    EDUCACIÓN

    C.

    EDUCACIÓN

    C. SALUD,

    IGUALDAD

    Y POLÍTICAS

    SOCIALES

    C. SALUD,

    IGUALDAD

    Y POLÍTICAS

    SOCIALES

    PERIODO TODO EL AÑO TODO EL AÑO TODO EL AÑO TODO EL AÑO TODO EL AÑO

    DÍAS / HORA-RIO

    Lunes a viernes.

    Mañanas

    Lunes a viernes.

    7:30 - 17h

    Lunes a viernes.

    9-14h

    Lunes a viernes.

    8-16h

    Lunes a viernes.

    8-16h

    USUARIOS 64 52 17 30 12

    SOCIOS 8 1 16 17 3

    NO SOCIOS 56 52 1 13 9

    OBJETIVOS GENERALES:• Conseguir la integración socio-afectivo-laboral de las perso-

    nas con S. Down.

    • Ayudar a la conciliación familiar de las familias.

    • Crear puestos de trabajo para personas con síndrome Down.

    • Dar respuesta a las personas con gran dependencia favo-reciendo su autonomía.

    • Asesorar, apoyar, informar y formar a las familias que de-mandan alguno de estos recursos en las distintas etapas evolutivas de sus hijos.

    • Apoyar y reforzar los aprendizajes adquiridos.

    • Dotar de conocimientos, habilidades y estrategias necesa-rias para un mayor desarrollo personal y una mejor inte-gración en la sociedad.

    • Fomentar la creación de grupos de amigos con quien com-partir el ocio y aprender a convivir y respetar la opinión de los demás.

    • Conocer y practicar deporte de grupo como parte del ocio.

    • Fomentar la toma de decisiones.

    ALCOLE

    ALTAJO

    CONVIVE

    ENCASA

    INTEGRAL

    QUEDAMOS

    SALUD

    115

    16

    170

    897

    304

    60

    64

    52

    17

    30

    12 ATENCIÓNTEMPRANA

    GUARDERÍA

    CENTROEDUCATIVO

    CENTROOCUPACIONAL

    UED

    Programas Concertados 2015

    Programas Concertados 2015

    PROGRAMAS CONCERTADOS Y PROPIOS

    Trabajadores:

    • Programas concer-tados: 28 personas.

    • Programas propios: 33 personas.

    • Voluntarios/as: 14

    • Prácticos: 19

    Centro Ocupacional Arte21

    Informática de Pequeños

    UED IgualDown

    Fiesta de Halloween

    5

  • TALLER DE HHSS

    Reestructurados los grupos de pequeños y medianos. Nuevo horario en mayores.

    TALLER DE AUTONOMÍA PERSONAL

    No se ha consolidado en Pe-queños. Firmado Compromi-so de Actuación de las Fami-lias en Mayores.

    ATENCIÓN MÉDICA

    Iniciado trabajo con Psiquia-tría. Aún no con Endocrino.

    SALA MULTISENSORIAL

    Terminados trabajos de ins-talación y formados dos pro-fesionales. Organizados los Grupos de Tratamiento.

    REALIZACIÓN PLAN DE ACTUACIÓN 2015 4. ATENCIÓN ADMINISTRA-CIÓN Y GESTIÓN:

    PUESTOS DE TRABAJO

    Organización de un manual de puestos de trabajo de la asociación.

    Programa de incentivos a los trabajadores.

    CENTRO ESPECIAL DE EM-PLEO

    Estudio de nuevos puestos con implantación en empresa agrícola.

    SERVICIO A LOS CENTROS

    Relación de protocolos de los distintos Centros.

    CRONOGRAMA DE REU-NIONES

    Establecer a principio de año un cronograma de reuniones para ofertar, implantar y eva-luar nuevas alternativas.

    PLANES DE MEJORA

    Plan de calidad de los servi-cios. Auditoría externa conta-ble. Encuentros internos de profesionales.

    Formación interna de profe-sionales.

    Continuamos como Centro de Prácticas para futuros profe-sionales.

    25 ANIVERSARIO

    Llevadas a cabo las activida-des programadas: flashmob, Jornadas SD, vídeos, difu-sión, puertas abiertas, etc.

    VOLUNTARIADO

    Realizados dos cursos de Vo-luntariado.

    COMUNICACIÓN INTERNA

    Continuán las vías habituales de comunicación con los so-cios: Whatsapp, página web, boletín Contigo, redes socia-les y cartas.

    No se han hecho Encuentros de Profesionales ni infor-mación a las Familias sobre acuerdos de Junta Directiva.

    CONCIENCIACIÓN SOCIAL

    Contacto con la UAL e inicia-da relación de ayuda mutua.

    El texto en rojo in-dica objetivos aún no conseguidos.

    1 . ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS:

    2 . ÁREA DE ATENCIÓN FAMILIAR:

    ESCUELA DE PADRES

    Continúan las reuniones de Familias pero la respuesta de los padres sigue siendo insu-ficiente.

    TRABAJO SOCIAL

    Becas tramitadas: 36 de Edu-cación y 10 de Down España.

    Tramitación IRPF a 29 fa-milias. Fichas Individuales a 138 usuarios. Actualizados todos los expedientes de los socios. Informes Sociales a 54 usuarios.

    3. ÁREA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD:

    PLAN ACCIÓNPropuesta de estudio

    durante el año 2016 de

    un Plan de Acción para

    las anualidades 2017-

    2020 que incluya todas

    las actividades y progra-

    mas de la Asociación,

    con la participación de

    todas las familias, pro-

    fesionales, usuarios, vo-

    luntarios, etc.

    6

  • Origen y Destino de los recursos económicos de la Asociación, total y por cada 100 € ingresados.

    ORIGEN DE FONDOS 2014 Importe Por cada 100 €Cuotas de socios y actividades 236.881 18 SUBVENCIONES INGR.PROPIOS PREST. SERVIC. TOTAL

    Subvenciones de Explotación 136.366 10 2.009 238.560 191.231 834.375 1.264.166

    Subvenciones de Capital traspasadas a Resultados 59.226 4 2.010 253.613 123.827 946.545 1.323.985

    Prestación Servicios Rehabilitación Concierto S.A.S. 105.722 8 2.011 151.176 164.944 1.008.475 1.324.595

    Prestación Serv. Centro Ocupacional/Unidad Estancias Diurnas 376.035 28 2.012 146.809 176.062 802.552 1.125.423

    Prestación Servicios Guardería Infantil Ding-Down 161.594 12 2.013 117.976 179.478 834.517 1.131.971

    Prestación Servicios Centro Educativo 251.807 19 2.014 103.651 232.957 860.733 1.197.341

    Ingresos Financieros y Extraordinarios 3.902 0 2.015 195.592 238.696 897.245 1.331.533

    Total Ingresos 1.331.533 100 2016 Presup 180.000 251.000 864.000 1.295.000

    DESTINO DE FONDOS 2014 Importe Por cada 100 €Subvenciones a otras entid. (Down Almería SL y Down Ejido) 28.497 2 PERSONAL EXPLOTACION RESTO TOTAL

    Consumos de Explotación y Gastos Generales 257.331 19 2.009 816.725 309.252 133.364 1.259.341

    Gastos de Personal 921.208 69 2.010 873.181 285.474 148.834 1.307.489

    Amortizaciones 74.144 6 2.011 892.246 291.496 131.629 1.315.371

    Gastos Financieros y Extraordinarios 599 0 2.012 722.109 214.138 147.260 1.083.507

    RESULTADO POSITIVO 49.754 4 2.013 781.554 185.820 125.125 1.092.499

    Total Gastos 1.331.533 100 2.014 790.888 201.211 159.997 1.152.096

    2.015 921.208 257.331 103.240 1.281.779

    2016 Presup. 925.000 270.000 136.000 1.331.000

    Cuenta de Resultados simplificada-porcentual 2015

    INGRESOS

    GASTOS

    EJERCICIO

    EJERCICIO

    Histórico

    195.59215%

    238.69618%

    897.24567%

    DESGLOSE INGRESOS 2015

    SUBVENCIONES INGR.PROPIOS PREST. SERVIC.

    921.20872%

    257.33120%

    103.2408%

    DESGLOSE GASTOS 2015

    PERSONAL EXPLOTACION RESTO

    0

    200.000

    400.000

    600.000

    800.000

    1.000.000

    1.200.000

    1.400.000

    2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2016Presup

    HISTÓRICO INGRESOS

    SUBVENCIONES INGR.PROPIOS PREST. SERVIC.

    0

    200.000

    400.000

    600.000

    800.000

    1.000.000

    1.200.000

    1.400.000

    2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2016Presup.

    HISTÓRICO GASTOS

    PERSONAL EXPLOTACION RESTO

    Asociación Almeriense para el Síndrome de Down 28/04/2016

    Origen y Destino de los recursos económicos de la Asociación, total y por cada 100 € ingresados.

    ORIGEN DE FONDOS 2014 Importe Por cada 100 €Cuotas de socios y actividades 236.881 18 SUBVENCIONES INGR.PROPIOS PREST. SERVIC. TOTAL

    Subvenciones de Explotación 136.366 10 2.009 238.560 191.231 834.375 1.264.166

    Subvenciones de Capital traspasadas a Resultados 59.226 4 2.010 253.613 123.827 946.545 1.323.985

    Prestación Servicios Rehabilitación Concierto S.A.S. 105.722 8 2.011 151.176 164.944 1.008.475 1.324.595

    Prestación Serv. Centro Ocupacional/Unidad Estancias Diurnas 376.035 28 2.012 146.809 176.062 802.552 1.125.423

    Prestación Servicios Guardería Infantil Ding-Down 161.594 12 2.013 117.976 179.478 834.517 1.131.971

    Prestación Servicios Centro Educativo 251.807 19 2.014 103.651 232.957 860.733 1.197.341

    Ingresos Financieros y Extraordinarios 3.902 0 2.015 195.592 238.696 897.245 1.331.533

    Total Ingresos 1.331.533 100 2016 Presup 180.000 251.000 864.000 1.295.000

    DESTINO DE FONDOS 2014 Importe Por cada 100 €Subvenciones a otras entid. (Down Almería SL y Down Ejido) 28.497 2 PERSONAL EXPLOTACION RESTO TOTAL

    Consumos de Explotación y Gastos Generales 257.331 19 2.009 816.725 309.252 133.364 1.259.341

    Gastos de Personal 921.208 69 2.010 873.181 285.474 148.834 1.307.489

    Amortizaciones 74.144 6 2.011 892.246 291.496 131.629 1.315.371

    Gastos Financieros y Extraordinarios 599 0 2.012 722.109 214.138 147.260 1.083.507

    RESULTADO POSITIVO 49.754 4 2.013 781.554 185.820 125.125 1.092.499

    Total Gastos 1.331.533 100 2.014 790.888 201.211 159.997 1.152.096

    2.015 921.208 257.331 103.240 1.281.779

    2016 Presup. 925.000 270.000 136.000 1.331.000

    Cuenta de Resultados simplificada-porcentual 2015

    INGRESOS

    GASTOS

    EJERCICIO

    EJERCICIO

    Histórico

    195.59215%

    238.69618%

    897.24567%

    DESGLOSE INGRESOS 2015

    SUBVENCIONES INGR.PROPIOS PREST. SERVIC.

    921.20872%

    257.33120%

    103.2408%

    DESGLOSE GASTOS 2015

    PERSONAL EXPLOTACION RESTO

    0

    200.000

    400.000

    600.000

    800.000

    1.000.000

    1.200.000

    1.400.000

    2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2016Presup

    HISTÓRICO INGRESOS

    SUBVENCIONES INGR.PROPIOS PREST. SERVIC.

    0

    200.000

    400.000

    600.000

    800.000

    1.000.000

    1.200.000

    1.400.000

    2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2016Presup.

    HISTÓRICO GASTOS

    PERSONAL EXPLOTACION RESTO

    Asociación Almeriense para el Síndrome de Down 28/04/2016

    Origen y Destino de los recursos económicos de la Asociación, total y por cada 100 € ingresados.

    ORIGEN DE FONDOS 2014 Importe Por cada 100 €Cuotas de socios y actividades 236.881 18 SUBVENCIONES INGR.PROPIOS PREST. SERVIC. TOTAL

    Subvenciones de Explotación 136.366 10 2.009 238.560 191.231 834.375 1.264.166

    Subvenciones de Capital traspasadas a Resultados 59.226 4 2.010 253.613 123.827 946.545 1.323.985

    Prestación Servicios Rehabilitación Concierto S.A.S. 105.722 8 2.011 151.176 164.944 1.008.475 1.324.595

    Prestación Serv. Centro Ocupacional/Unidad Estancias Diurnas 376.035 28 2.012 146.809 176.062 802.552 1.125.423

    Prestación Servicios Guardería Infantil Ding-Down 161.594 12 2.013 117.976 179.478 834.517 1.131.971

    Prestación Servicios Centro Educativo 251.807 19 2.014 103.651 232.957 860.733 1.197.341

    Ingresos Financieros y Extraordinarios 3.902 0 2.015 195.592 238.696 897.245 1.331.533

    Total Ingresos 1.331.533 100 2016 Presup 180.000 251.000 864.000 1.295.000

    DESTINO DE FONDOS 2014 Importe Por cada 100 €Subvenciones a otras entid. (Down Almería SL y Down Ejido) 28.497 2 PERSONAL EXPLOTACION RESTO TOTAL

    Consumos de Explotación y Gastos Generales 257.331 19 2.009 816.725 309.252 133.364 1.259.341

    Gastos de Personal 921.208 69 2.010 873.181 285.474 148.834 1.307.489

    Amortizaciones 74.144 6 2.011 892.246 291.496 131.629 1.315.371

    Gastos Financieros y Extraordinarios 599 0 2.012 722.109 214.138 147.260 1.083.507

    RESULTADO POSITIVO 49.754 4 2.013 781.554 185.820 125.125 1.092.499

    Total Gastos 1.331.533 100 2.014 790.888 201.211 159.997 1.152.096

    2.015 921.208 257.331 103.240 1.281.779

    2016 Presup. 925.000 270.000 136.000 1.331.000

    Cuenta de Resultados simplificada-porcentual 2015

    INGRESOS

    GASTOS

    EJERCICIO

    EJERCICIO

    Histórico

    195.59215%

    238.69618%

    897.24567%

    DESGLOSE INGRESOS 2015

    SUBVENCIONES INGR.PROPIOS PREST. SERVIC.

    921.20872%

    257.33120%

    103.2408%

    DESGLOSE GASTOS 2015

    PERSONAL EXPLOTACION RESTO

    0

    200.000

    400.000

    600.000

    800.000

    1.000.000

    1.200.000

    1.400.000

    2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2016Presup

    HISTÓRICO INGRESOS

    SUBVENCIONES INGR.PROPIOS PREST. SERVIC.

    0

    200.000

    400.000

    600.000

    800.000

    1.000.000

    1.200.000

    1.400.000

    2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2016Presup.

    HISTÓRICO GASTOS

    PERSONAL EXPLOTACION RESTO

    Asociación Almeriense para el Síndrome de Down 28/04/2016

    Origen y Destino de los recursos económicos de la Asociación, total y por cada 100 € ingresados.

    ORIGEN DE FONDOS 2014 Importe Por cada 100 €Cuotas de socios y actividades 236.881 18 SUBVENCIONES INGR.PROPIOS PREST. SERVIC. TOTAL

    Subvenciones de Explotación 136.366 10 2.009 238.560 191.231 834.375 1.264.166

    Subvenciones de Capital traspasadas a Resultados 59.226 4 2.010 253.613 123.827 946.545 1.323.985

    Prestación Servicios Rehabilitación Concierto S.A.S. 105.722 8 2.011 151.176 164.944 1.008.475 1.324.595

    Prestación Serv. Centro Ocupacional/Unidad Estancias Diurnas 376.035 28 2.012 146.809 176.062 802.552 1.125.423

    Prestación Servicios Guardería Infantil Ding-Down 161.594 12 2.013 117.976 179.478 834.517 1.131.971

    Prestación Servicios Centro Educativo 251.807 19 2.014 103.651 232.957 860.733 1.197.341

    Ingresos Financieros y Extraordinarios 3.902 0 2.015 195.592 238.696 897.245 1.331.533

    Total Ingresos 1.331.533 100 2016 Presup 180.000 251.000 864.000 1.295.000

    DESTINO DE FONDOS 2014 Importe Por cada 100 €Subvenciones a otras entid. (Down Almería SL y Down Ejido) 28.497 2 PERSONAL EXPLOTACION RESTO TOTAL

    Consumos de Explotación y Gastos Generales 257.331 19 2.009 816.725 309.252 133.364 1.259.341

    Gastos de Personal 921.208 69 2.010 873.181 285.474 148.834 1.307.489

    Amortizaciones 74.144 6 2.011 892.246 291.496 131.629 1.315.371

    Gastos Financieros y Extraordinarios 599 0 2.012 722.109 214.138 147.260 1.083.507

    RESULTADO POSITIVO 49.754 4 2.013 781.554 185.820 125.125 1.092.499

    Total Gastos 1.331.533 100 2.014 790.888 201.211 159.997 1.152.096

    2.015 921.208 257.331 103.240 1.281.779

    2016 Presup. 925.000 270.000 136.000 1.331.000

    Cuenta de Resultados simplificada-porcentual 2015

    INGRESOS

    GASTOS

    EJERCICIO

    EJERCICIO

    Histórico

    195.59215%

    238.69618%

    897.24567%

    DESGLOSE INGRESOS 2015

    SUBVENCIONES INGR.PROPIOS PREST. SERVIC.

    921.20872%

    257.33120%

    103.2408%

    DESGLOSE GASTOS 2015

    PERSONAL EXPLOTACION RESTO

    0

    200.000

    400.000

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    HISTÓRICO INGRESOS

    SUBVENCIONES INGR.PROPIOS PREST. SERVIC.

    0

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    1.400.000

    2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2016Presup.

    HISTÓRICO GASTOS

    PERSONAL EXPLOTACION RESTO

    Asociación Almeriense para el Síndrome de Down 28/04/2016

    Origen y Destino de los recursos económicos de la Asociación, total y por cada 100 € ingresados.

    ORIGEN DE FONDOS 2014 Importe Por cada 100 €Cuotas de socios y actividades 236.881 18 SUBVENCIONES INGR.PROPIOS PREST. SERVIC. TOTAL

    Subvenciones de Explotación 136.366 10 2.009 238.560 191.231 834.375 1.264.166

    Subvenciones de Capital traspasadas a Resultados 59.226 4 2.010 253.613 123.827 946.545 1.323.985

    Prestación Servicios Rehabilitación Concierto S.A.S. 105.722 8 2.011 151.176 164.944 1.008.475 1.324.595

    Prestación Serv. Centro Ocupacional/Unidad Estancias Diurnas 376.035 28 2.012 146.809 176.062 802.552 1.125.423

    Prestación Servicios Guardería Infantil Ding-Down 161.594 12 2.013 117.976 179.478 834.517 1.131.971

    Prestación Servicios Centro Educativo 251.807 19 2.014 103.651 232.957 860.733 1.197.341

    Ingresos Financieros y Extraordinarios 3.902 0 2.015 195.592 238.696 897.245 1.331.533

    Total Ingresos 1.331.533 100 2016 Presup 180.000 251.000 864.000 1.295.000

    DESTINO DE FONDOS 2014 Importe Por cada 100 €Subvenciones a otras entid. (Down Almería SL y Down Ejido) 28.497 2 PERSONAL EXPLOTACION RESTO TOTAL

    Consumos de Explotación y Gastos Generales 257.331 19 2.009 816.725 309.252 133.364 1.259.341

    Gastos de Personal 921.208 69 2.010 873.181 285.474 148.834 1.307.489

    Amortizaciones 74.144 6 2.011 892.246 291.496 131.629 1.315.371

    Gastos Financieros y Extraordinarios 599 0 2.012 722.109 214.138 147.260 1.083.507

    RESULTADO POSITIVO 49.754 4 2.013 781.554 185.820 125.125 1.092.499

    Total Gastos 1.331.533 100 2.014 790.888 201.211 159.997 1.152.096

    2.015 921.208 257.331 103.240 1.281.779

    2016 Presup. 925.000 270.000 136.000 1.331.000

    Cuenta de Resultados simplificada-porcentual 2015

    INGRESOS

    GASTOS

    EJERCICIO

    EJERCICIO

    Histórico

    195.59215%

    238.69618%

    897.24567%

    DESGLOSE INGRESOS 2015

    SUBVENCIONES INGR.PROPIOS PREST. SERVIC.

    921.20872%

    257.33120%

    103.2408%

    DESGLOSE GASTOS 2015

    PERSONAL EXPLOTACION RESTO

    0

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    HISTÓRICO INGRESOS

    SUBVENCIONES INGR.PROPIOS PREST. SERVIC.

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    HISTÓRICO GASTOS

    PERSONAL EXPLOTACION RESTO

    Asociación Almeriense para el Síndrome de Down 28/04/2016

    Operaciones de Funcionamiento1.- Ingresos de la Entidad por actividad propia 430.000,00 €2.- Ingresos por prestación de servicios 864.000,00 €4.- Ingresos Financieros 1.000,00 € Total Ingresos operaciones de funcionamiento: 1.295.000,00 €Operaciones de Fondos1.- Aportaciones de Socios 5.000,00 €3.- Disminución del Inmovilizado 80.000,00 € Total Ingresos operaciones de fondos 85.000,00 €TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS: 1.380.000,00 €Operaciones de Funcionamiento1.- Ayudas monetarias y otros 55.000,00 €2.- Consumos de Explotación y Otros Gastos 270.000,00 €3.- Gastos de Personal 925.000,00 €4.- Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado 80.000,00 € Total Gastos operaciones de funcionamiento: 1.330.000,00 €Operaciones de Fondos2.- Aumento del Inmovilizado 10.000,00 €5.- Aumento de Tesoreria -25.000,00 €6.- Aumento de Capital de Funcionamiento 25.000,00 €8.- Disminución de Deudas 40.000,00 € Total Gastos operaciones de fondos 50.000,00 €TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS: 1.380.000,00 €Operaciones de Funcionamiento1.- Resultado de Explotación -36.000,00 €2.- Resultados Financieros 1.000,00 €3.- Resultado de Actividades Ordinarias -35.000,00 €4.- Resultado Extraordinario 0,00 € Total Resultado operaciones de funcionamiento: -35.000,00 €Operaciones de Fondos1.- Variaciones de Fondos 35.000,00 € Total Variaciones operaciones de fondos 35.000,00 €TOTAL RESULTADOS Y VARIACION DE FONDOS 0,00 €

    ING

    RES

    OS

    GA

    STO

    SR

    ESU

    LTA

    DO

    PRESUPUESTO EJERCICIO 2,016

    Origen y Destino de los recursos económicos de la Asociación, total y por cada 100 € ingresados.

    ORIGEN DE FONDOS 2014 Importe Por cada 100 €Cuotas de socios y actividades 236.881 18 SUBVENCIONES INGR.PROPIOS PREST. SERVIC. TOTAL

    Subvenciones de Explotación 136.366 10 2.009 238.560 191.231 834.375 1.264.166

    Subvenciones de Capital traspasadas a Resultados 59.226 4 2.010 253.613 123.827 946.545 1.323.985

    Prestación Servicios Rehabilitación Concierto S.A.S. 105.722 8 2.011 151.176 164.944 1.008.475 1.324.595

    Prestación Serv. Centro Ocupacional/Unidad Estancias Diurnas 376.035 28 2.012 146.809 176.062 802.552 1.125.423

    Prestación Servicios Guardería Infantil Ding-Down 161.594 12 2.013 117.976 179.478 834.517 1.131.971

    Prestación Servicios Centro Educativo 251.807 19 2.014 103.651 232.957 860.733 1.197.341

    Ingresos Financieros y Extraordinarios 3.902 0 2.015 195.592 238.696 897.245 1.331.533

    Total Ingresos 1.331.533 100 2016 Presup 180.000 251.000 864.000 1.295.000

    DESTINO DE FONDOS 2014 Importe Por cada 100 €Subvenciones a otras entid. (Down Almería SL y Down Ejido) 28.497 2 PERSONAL EXPLOTACION RESTO TOTAL

    Consumos de Explotación y Gastos Generales 257.331 19 2.009 816.725 309.252 133.364 1.259.341

    Gastos de Personal 921.208 69 2.010 873.181 285.474 148.834 1.307.489

    Amortizaciones 74.144 6 2.011 892.246 291.496 131.629 1.315.371

    Gastos Financieros y Extraordinarios 599 0 2.012 722.109 214.138 147.260 1.083.507

    RESULTADO POSITIVO 49.754 4 2.013 781.554 185.820 125.125 1.092.499

    Total Gastos 1.331.533 100 2.014 790.888 201.211 159.997 1.152.096

    2.015 921.208 257.331 103.240 1.281.779

    2016 Presup. 925.000 270.000 136.000 1.331.000

    Cuenta de Resultados simplificada-porcentual 2015

    INGRESOS

    GASTOS

    EJERCICIO

    EJERCICIO

    Histórico

    195.59215%

    238.69618%

    897.24567%

    DESGLOSE INGRESOS 2015

    SUBVENCIONES INGR.PROPIOS PREST. SERVIC.

    921.20872%

    257.33120%

    103.2408%

    DESGLOSE GASTOS 2015

    PERSONAL EXPLOTACION RESTO

    0

    200.000

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    2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2016Presup

    HISTÓRICO INGRESOS

    SUBVENCIONES INGR.PROPIOS PREST. SERVIC.

    0

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    1.400.000

    2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2016Presup.

    HISTÓRICO GASTOS

    PERSONAL EXPLOTACION RESTO

    Asociación Almeriense para el Síndrome de Down 28/04/2016

    MEMORIA ECONÓMICA

    7

  • 2015MEMORIA DE ACTIVIDADES

    Asociación Almeriense para el síndrome de Down

    • JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS con la asistencia de 450 alumnos de 20 colegios de Almería, que visitaron tam-bién el Planetario de la Fundación La Caixa en la asociación.

    • JORNADAS DE SÍNDROME DE DOWN con las ponencias de destacados expertos en la materia, como Jesús Flórez, Emilio Ruiz, Gonzalo Berzosa, etc, y la asistencia de 206 personas.

    • FIESTA HOMENAJE DE LAS CHICAS DEL C.B. ALMERÍA durante uno de sus partidos de liga. Nos entregaron diver-sos regalos con el aplauso de todos los asistentes.

    • FLASHMOB EN LA RAMBLA DE ALMERÍA con la asisten-cia de más de 400 ciudadanos.

    • EXPOSICIÓN DE CUADROS realizados por los chicos y chi-cas del Taller de Pintura en la Casa de la Música de Almería.

    • REALIZACIÓN DE VÍDEOS: uno presentando Asalsido, su trayectoria y servicios con más de 2000 visualizaciones y otro, "Asalsido se mueve", realizado por algunas profesiona-les y con la colaboración de todas las personas que forma-mos la Asociación con más de 6000 reproducciones.

    • CONVIVENCIAS FAMILIARES: en Berja, Marina D'or, Sor-bas, cena anual y fiesta de Navidad con la asistencia de más de 400 personas.

    • VIAJES: Camino de Santiago, Carnaval de Águilas, Córdoba, Granada, Cádiz, Cazorla, Fiñana, Padules y muchos más.

    • Entre otras actividades...

    ACTIVIDADES25 ANIVERSARIO

    8

    Sede y AdministraciónC/ José Morales Abad, 10

    04007 - Almería 950 26 87 77 950 26 28 07

    Idem Administración(Extensión telefónica nº 3)

    C.E.E. Down Almería

    Asociación de El EjidoC/ Cuenca, 2 - Bajo

    04700 - El Ejido - Almería

    950 48 76 43

    C/ José Morales Abad, 1004007 - Almería

    950 26 87 77(Extensión telefónica nº 2)

    950 26 28 07

    C/ José Morales Abad, 1004007 - Almería

    950 26 87 77

    950 26 28 07