Condiciones de la importación - sdelsol.es

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Instrucciones para la importación desde ficheros de texto ASCII Versión 2015 EV

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Instrucciones para la importación

desde f icheros de texto ASCII Versión 2015 EV

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Ficheros que se pueden importar

- Plan contable

- Clientes

- Proveedores

- Libros de diario

- Apuntes

- Saldos acumulados

- I.V.A. soportado

- I.V.A. repercutido

- Efectos comerciales a cobrar

- Efectos comerciales a pagar

- Presupuestos

- Inmovilizado

- Saldos de ejercicios anteriores

- Facturas emitidas (cabecera)

- Facturas emitidas (detalle)

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Características generales de la

importación

1. La estructura de cada uno de los ficheros a importar ha de estar grabada con formato ASCII.

2. Cada uno de los registros contenidos ha de estar separados por un retorno de línea.

3. Los campos numéricos no pueden estar editados, es decir sólo pueden contener caracteres numéricos,

el punto decimal (,), y los signos + o -.

4. Los campos numéricos con decimales sólo deben tener 2 decimales.

5. Los campos numéricos que incluyan signo, éste debe consignarse al principio del campo.

6. Los campos de texto pueden estar en blanco, es decir, puede indicar en un registro dos o más

separadores de campo de forma correlativa.

7. En caso de intentar guardar un campo más largo de la longitud máxima, el registro no será guardado

y se continuará con el resto.

8. En caso de intentar guardar un campo de texto en un campo numérico el valor será cero.

9. Los valores en euros se pondrán redondeados con dos decimales.

10. Todos los registros han de incluir cada uno de los campos indicados.

11. Las abreviaturas de los tipos de datos son:

- A: Alfanumérico

- N: Numérico

- ND: Numérico con decimal

- F: Fecha. Formato: DD/MM/AAAA

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Plan contable

El archivo ha de llamarse “MAE.TXT”

Nº Descripción del campo Tamaño Tipo Observación

1 Cuenta 10 A Debe tener el tamaño de los dígitos de los niveles

de las cuentas

2 Descripción 40 A

3 Descripción larga 255 A

4 Mensaje emergente 255 A

5 Departamento 4 A

6 Subdepartamento 4 A

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Clientes

El archivo ha de llamarse “CLI.TXT”

Nº Descripción del campo Tamaño Tipo Observación

1 Código 10 A Debe tener el tamaño de los dígitos de los

niveles de las cuentas

2 Nombre 40 A

3 C.I.F. 12 A

4 Sigla del domicilio 2 A

5 Domicilio 40 A

6 Número de la calle 6 A

7 Código postal 5 N

8 Población 30 A

9 Provincia 20 A

10 Teléfono 12 A

11 Fax 12 A

12 Móvil 12 A

13 Banco 50 A

14 Entidad 4 A

15 Oficina 4 A

16 Dígito de control 2 A

17 Cuenta 10 A

18 Concepto 30 A

19 Tipo de operaciones 1 N Interior: 0

Interior exento: 1

Exterior: 2

Intracomunitario: 3

20 País 3 A Códigos numéricos de países estandarizados

según norma ISO 3166-1

21 Persona de contacto 50 A

22 Email 50 A

23 Porcentaje de IVA N

24 Porcentaje de Recargo N

25 Cuenta de contrapartidas

del cliente

10 A

26 Cuenta de contrapartidas

del cliente 2

10 A

27 Cuenta de contrapartidas

del cliente 3

10 A

28 Mensaje emergente 50 A

29 Concepto del haber 40 A

30 Cuenta de Banco 10 A

31 Nombre comercial 100 A

32 Tipo de retención 2 N 0=Sin predefinir

1=Actividad profesional (dineraria)

2=Actividad profesional (en especie)

3=Actividad agrícola (dineraria)

4=Actividad agrícola (en especie)

5=Arrendamiento (dinerario)

6=Arrendamiento (en especie)

7=Actividad empresarial

8=Premios por participación en juegos...

(dineraria)

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Nº Descripción del campo Tamaño Tipo Observación

9=Premios por participación en juegos... (en

especie)

10=Ganancias patrimoniales derivadas de

aprovechamientos forestales... (dineraria)

11=Ganancias patrimoniales derivadas de

aprovechamientos forestales... (en especie)

12=Contraprestaciones por la cesión de

derechos de imagen

33 Porcentaje de retención 3-2 ND

34 Tipo de ficha 1 N 0=Clientes

1=Deudores

2=Promotores

3=Afiliados

35 IBAN 34 A

36 Cartera de efectos

predeterminada

3 A

37 Identificación fiscal 1 N 0=Sin seleccionar

1=NIF

2=NIF/IVA (NIF operador intracomunitario)

3=Pasaporte

4=Documento Oficial de identificación

expedido por el pais o territorio de residencia

5=Certificado de residencia fiscal

6=Otro documento probatorio

38 Clase de impuesto 1 N 0 = I.V.A., 1 = I.G.I.C.

39 Clave de operación

habitual

2 N 0 = Sin definir

1= Operación habitual

2= A - Asiento resumen de facturas

3 = B - Asiento resumen de tiques

4 = C - Factura con varios asientos (varios tipos

impositivos)

5 = D - Factura rectificativa

6 = E - IVA devengado pendiente de emitir

factura

7 = G - Régimen especial de grupo de

entidades en IVA / IGIC

8 = H - Régimen especial de oro de inversión

9 = I - Inversión del Sujeto pasivo (ISP)

10 = J – Tiques

11 = K - Rectificación anotaciones registrales

12 = M - IVA facturado pendiente de devengar

(emitida factura)

13 = N - Facturación de las prestaciones de

servicios de agencias de viaje que actúan como

mediadoras en nombre y por cuenta ajena

14 = O - Factura emitida en sustitución de

tiques facturados y declarados

15 = Q - Operaciones a las que se aplique el

régimen especial de bienes usados

16 = F - Adquisiciones realizadas por las

agencias de viajes directamente en interés del

viajero

17 = L - Adquisiciones a comerciantes

minoristas del IGIC

18 = P - Adquisiciones intracomunitarias de

bienes

40 Ayuda en el cálculo 2 N 0 = Manual

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Nº Descripción del campo Tamaño Tipo Observación

1 = Un tipo de IVA

2 = Varios tipos de IVA

3 = Exenta de IVA

4 = Parte exenta, con un tipo de IVA

5 = Parte exenta, con varios tipos de IVA

6 = Un tipo de IVA con I.R.P.F.

7 = Varios tipos de IVA con I.R.P.F.

8 = Exenta de IVA con I.R.P.F.

9 = Parte exenta, con un tipo de IVA con I.R.P.F.

10 = Parte exenta, con varios tipos de IVA con

I.R.P.F.

41 Tipo de I.V.A. predefinido 1 N 0 = Manual

1 = Normal

2 = Reducido

3 = Supe reducido

4 = Normal + Recargo de Equivalencia

5 = Reducido + Recargo de Equivalencia

6 = Supe reducido + Recargo de Equivalencia

42 Acepta factura electrónica 1 N 0=No

1=Si

43 BIC 11 A

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Proveedores

El archivo ha de llamarse “PRO.TXT”

Nº Descripción del campo Tamaño Tipo Observación

1 Código 10 A Debe tener el tamaño de los dígitos de los niveles

de las cuentas

2 Nombre 40 A

3 C.I.F. 12 A

4 Sigla del domicilio 2 A

5 Domicilio 40 A

6 Número de la calle 6 A

7 Código postal 5 N

8 Población 30 A

9 Provincia 20 A

10 Teléfono 15 A

11 Fax 15 A

12 Móvil 15 A

13 Concepto 30 A

14 Tipo de operaciones 1 N Interior: 0

Importación: 1

Intracomunitario: 2

Agricultura, ganadería y pesca: 3

15 País 3 A Códigos numéricos de países estandarizados según

norma ISO 3166-1

16 Persona de contacto 50 A

17 Email 50 A

18 Porcentaje de IVA N

19 Porcentaje de Recargo N

20 Cuenta de

contrapartidas

10 A

21 Cuenta de

contrapartidas del

cliente 2

10 A

22 Cuenta de

contrapartidas del

cliente 3

10 A

23 Nombre del banco 50 A

24 Entidad 4 A

25 Oficina 4 A

26 Dígito de control 2 A

27 Cuenta 10 A

28 Mensaje emergente 50 A

29 Concepto del haber 40 A

30 Cuenta de Banco 10 A

31 Nombre comercial 100 A

32 Tipo de retención 2 N 0=Sin predefinir

1=Actividad profesional (dineraria)

2=Actividad profesional (en especie)

3=Actividad agrícola (dineraria)

4=Actividad agrícola (en especie)

5=Arrendamiento (dinerario)

6=Arrendamiento (en especie)

7=Actividad empresarial

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Nº Descripción del campo Tamaño Tipo Observación

8=Premios por participación en juegos... (dineraria)

9=Premios por participación en juegos... (en

especie)

10=Ganancias patrimoniales derivadas de

aprovechamientos forestales... (dineraria)

11=Ganancias patrimoniales derivadas de

aprovechamientos forestales... (en especie)

12=Contraprestaciones por la cesión de derechos

de imagen

33 Porcentaje de

retención

3-2 ND

34 Tipo de deducción 1 N 0 = Sin predefinir

1 = Deducible

2 = No Deducible

3 = Prorrata

35 IBAN 34 A

36 Cartera de efectos

predeterminada

3 A

37 Identificación fiscal 1 N 0 = Sin definir

1 = NIF

2 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitario

3 = Pasaporte

4 = Documento Oficial de identificación expedido

por el país o territorio de residencia

5 = Certificado de residencia fiscal

6 = Otro documento probatorio.

38 Clase de impuesto 1 N 0 = I.V.A., 1 = I.G.I.C.

39 Clave de operación

habitual

2 N 0 = Sin definir

1= Operación habitual

2= A - Asiento resumen de facturas

3 = B - Asiento resumen de tiques

4 = C - Factura con varios asientos (varios tipos

impositivos)

5 = D - Factura rectificativa

6 = E - IVA devengado pendiente de emitir factura

7 = G - Régimen especial de grupo de entidades en

IVA / IGIC

8 = H - Régimen especial de oro de inversión

9 = I - Inversión del Sujeto pasivo (ISP)

10 = J – Tiques

11 = K - Rectificación anotaciones registrales 12 =

M - IVA facturado pendiente de devengar (emitida

factura)

13 = N - Facturación de las prestaciones de

servicios de agencias de viaje que actúan como

mediadoras en nombre y por cuenta ajena

14 = O - Factura emitida en sustitución de tiques

facturados y declarados

15 = Q - Operaciones a las que se aplique el

régimen especial de bienes usados

16 = F - Adquisiciones realizadas por las agencias

de viajes directamente en interés del viajero

17 = L - Adquisiciones a comerciantes minoristas

del IGIC

18 = P - Adquisiciones intracomunitarias de bienes

40 Ayuda en el cálculo 2 N 0 = Manual

1 = Un tipo de IVA

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Nº Descripción del campo Tamaño Tipo Observación

2 = Varios tipos de IVA

3 = Exenta de IVA

4 = Parte exenta, con un tipo de IVA

5 = Parte exenta, con varios tipos de IVA

6 = Un tipo de IVA con I.R.P.F.

7 = Varios tipos de IVA con I.R.P.F.

8 = Exenta de IVA con I.R.P.F.

9 = Parte exenta, con un tipo de IVA con I.R.P.F.

10 = Parte exenta, con varios tipos de IVA con

I.R.P.F.

41 Tipo de I.V.A.

predefinido

1 N 0 = Manual

1 = Normal

2 = Reducido

3 = Súper reducido

4 = Normal + Recargo de Equivalencia

5 = Reducido + Recargo de Equivalencia

6 = Súper reducido + Recargo de Equivalencia

42 BIC 11 A

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Diarios

El archivo ha de llamarse “DIA.TXT”

Nº Descripción del campo Tamaño Tipo Observación

1 Código 3 N

2 Nombre 40 A

3 Asiento automático 6 N

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Apuntes

El archivo ha de llamarse “APU.TXT”

En esta tabla se pondrán los dos valores, de pesetas y de euros, cada uno con su valor

Nº Descripción del campo Tamaño Tipo Observación

1 Diario 3 N

2 Fecha 10 F

3 Asiento 5 N Numérico

4 Orden 6 N Numérico

5 Cuenta 10 A Debe tener el tamaño de los dígitos de los niveles

de las cuentas

6 Importe en pesetas 15 ND

7 Concepto 60 A

8 Documento 5 A

9 Debe o haber 1 A Debe: D

Haber: H

10 Importe en euros 15 ND

11 Moneda 1 A Contramoneda: P

Moneda de la empresa: E

12 Punteo 1 N Sí: 1

No: 0

13 Tipo de I.V.A. 1 A Repercutido: R

Soportado: S

14 Código de I.V.A. 5 N

15 Departamento 3 N

16 Subdepartamento 3 N

17 Imagen 255 A

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Saldos

El archivo ha de llamarse “SAL.TXT”

Nº Descripción del campo Tamaño Tipo Observación

1 Cuenta 10 A Debe tener el tamaño de los dígitos de los

niveles de las cuentas

2 Debe pesetas enero 15 ND

3 Haber pesetas enero 15 ND

4 Debe pesetas febrero 15 ND

5 Haber pesetas febrero 15 ND

6 Debe pesetas marzo 15 ND

7 Haber pesetas marzo 15 ND

8 Debe pesetas abril 15 ND

9 Haber pesetas abril 15 ND

10 Debe pesetas mayo 15 ND

11 Haber pesetas mayo 15 ND

12 Debe pesetas junio 15 ND

13 Haber pesetas junio 15 ND

14 Debe pesetas julio 15 ND

15 Haber pesetas julio 15 ND

16 Debe pesetas agosto 15 ND

17 Haber pesetas agosto 15 ND

18 Debe pesetas septiembre 15 ND

19 Haber pesetas septiembre 15 ND

20 Debe pesetas octubre 15 ND

21 Haber pesetas octubre 15 ND

22 Debe pesetas noviembre 15 ND

23 Haber pesetas noviembre 15 ND

24 Debe pesetas diciembre 15 ND

25 Haber pesetas diciembre 15 ND

26 Debe euros enero 15 ND

27 Haber euros enero 15 ND

28 Debe euros febrero 15 ND

29 Haber euros febrero 15 ND

30 Debe euros marzo 15 ND

31 Haber euros marzo 15 ND

32 Debe euros abril 15 ND

33 Haber euros abril 15 ND

34 Debe euros mayo 15 ND

35 Haber euros mayo 15 ND

36 Debe euros junio 15 ND

37 Haber euros junio 15 ND

38 Debe euros julio 15 ND

39 Haber euros julio 15 ND

40 Debe euros agosto 15 ND

41 Haber euros agosto 15 ND

42 Debe euros septiembre 15 ND

43 Haber euros septiembre 15 ND

44 Debe euros octubre 15 ND

45 Haber euros octubre 15 ND

46 Debe euros noviembre 15 ND

47 Haber euros noviembre 15 ND

48 Debe euros diciembre 15 ND

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Nº Descripción del campo Tamaño Tipo Observación

49 Haber euros diciembre 15 ND

50 Regularización en euros

debe

15 ND

51 Regularización en euros

haber

15 ND

52 Cierre en euros debe 15 ND

53 Cierre en euros haber 15 ND

54 Diario 3 N

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I.V.A. soportado

El archivo ha de llamarse “IVS.TXT”

Nº Descripción del campo Tamaño Tipo Observación

1 Código

5 N

2 Libro de I.V.A. 1 N

3 Fecha 10 F

4 Cuenta 10 A Debe tener el tamaño de los dígitos de los niveles

de las cuentas

5 Factura 12 A

6 Nombre 40 A

7 C.I.F. 12 A

8 Tipo de operación 1 N Interior: 0

Importación: 1

Intracomunitario: 2

Agricultura, ganadería y pesca: 3

9 Deducible 1 N Deducible: 0

No deducible: 1

Prorrata: 2

10 Base 1 15 ND

11 Base 2 15 ND

12 Base 3 15 ND

13 % de I.V.A. 1 5 ND

14 % de I.V.A. 2 5 ND

15 % de I.V.A. 3 5 ND

16 % de recargo 1 5 ND

17 % de recargo 2 5 ND

18 % de recargo 3 5 ND

19 Importe de I.V.A. 1 15 ND

20 Importe de I.V.A. 2 15 ND

21 Importe de I.V.A. 3 15 ND

22 Importe de recargo 1 15 ND

23 Importe de recargo 2 15 ND

24 Importe de recargo 3 15 ND

25 Total 15 ND

26 Incluir en el cálculo

para el modelo 347

1 N No incluir: 0

Incluir: 1

27 Bienes soportados 1 N No = 0

Sí = 1

28 Factura rectificada 12 A

29 Fecha factura

rectificativa

Fecha

30 Total factura

rectificativa

15 ND

31 % I. V. A. 1 factura

rectificativa

5 ND

32 % I. V. A. 2 factura

rectificativa

5 ND

33 % I. V. A. 3 factura

rectificativa

5 ND

34 % recargo 1 factura

rectificativa

5 ND

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Nº Descripción del campo Tamaño Tipo Observación

35 % recargo 2 factura

rectificativa

5 ND

36 % recargo 3 factura

rectificativa

5 ND

37 Base 1 factura

rectificativa

15 ND

38 Base 2 factura

rectificativa

15 ND

39 Base 3 factura

rectificativa

15 ND

40 Importe de IVA. 1

factura rectificativa

15 ND

41 Importe de IVA. 2

factura rectificativa

15 ND

42 Importe de IVA. 3

factura rectificativa

15 ND

43 Importe recargo 1

factura rectificativa

15 ND

44 Importe recargo 2

factura rectificativa

15 ND

45 Importe recargo 3

factura rectificativa

15 ND

46 Porcentaje de

retención

5 ND

47 Importe de retención 15 ND

48 Tipo de retención 1 N 1 = Actividad profesional (dineraria)

2 = Actividad profesional (en especie)

3 = Actividad agrícola (dineraria)

4 = Actividad agrícola (en especie)

5 = Arrendamiento (dinerario)

6 = Arrendamiento (en especie)

7 = Actividad empresarial

49 Importe retención

factura rectificativa

15 ND

50 Fecha expedición de la

factura

Fecha

51 Base imponible exenta 15 ND

52 Porcentaje deducible 5 ND De 0,01 a 100, si se deja en blanco tomará el valor

predeterminado.

53 Base exenta factura

rectificativa

15 ND

54 Clave de operación 2 N 0= Operación habitual

1= A - Asiento resumen de facturas

2 = B - Asiento resumen de tiques

3 = C - Factura con varios asientos (varios tipos

impositivos)

4 = D - Factura rectificativa

5 = E - IVA devengado pendiente de emitir factura

6 = G - Régimen especial de grupo de entidades en

IVA / IGIC

7 = H - Régimen especial de oro de inversión

8 = I - Inversión del Sujeto pasivo (ISP)

9 = J – Tiques

10 = K - Rectificación anotaciones registrales

11 = M - IVA facturado pendiente de devengar

(emitida factura)

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Nº Descripción del campo Tamaño Tipo Observación

12= N - Facturación de las prestaciones de

servicios de agencias de viaje que actúan como

mediadoras en nombre y por cuenta ajena

13 = O - Factura emitida en sustitución de tiques

facturados y declarados

14 = Q - Operaciones a las que se aplique el

régimen especial de bienes usados

15 = F - Adquisiciones realizadas por las agencias

de viajes directamente en interés del viajero

16 = L - Adquisiciones a comerciantes minoristas

del IGIC

17 = P - Adquisiciones intracomunitarias de bienes

55 Identificación fiscal 1 N 0 = Sin definir

1 = NIF

2 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitario

3 = Pasaporte

4 = Documento Oficial de identificación expedido

por el país o territorio de residencia

5 = Certificado de residencia fiscal

6 = Otro documento probatorio.

56 Tipo de impuesto 1 N 0 = I.V.A.

1 = I.G.I.C.

57 Identificación del bien 17 A Bienes de inversión

58 Prorrata definitiva 5 N

59 Fecha de inicio de la

utilización

Fecha

60 Regularización anual

de la inversión

15 ND

61 Identificación de

entrega

40 A

62 Regularización de la

deducción efectuada

15 ND

63 Base imponible a coste 15 ND

64 Numero de Facturas 5 N Clave de operación: Asiento resumen de Facturas

65 Primer numero 40 A

66 Ultimo numero 40 A

67 Tipo de operación 1 N Tipo de operación: Intracomunitario

0 = Otras operaciones intracomunitarias

1 = A-Envío/recepción de bienes para realización

de informes periciales o trabajos mencionados en

el art. 70, aptdo. 1º, nº 7 de la Ley 37/1992

2 = B-Transferencias de bienes y adquis.

intracomunitarias de bienes comprendidas en los

art. 9, aptdo. 3º y 16, aptdo. 2º, de la Ley Ley

37/1992

68 Días de plazo 3 N

69 Descripción de los

bienes

35 A

70 Otras facturas o

documentación

135 A

71 Estado miembro

origen o destino del

bien:

2 A 0 = Sin asignar

DE = Alemania

AT = Austria

BE = Bélgica

CY = Chipre

CZ = Chequia

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Nº Descripción del campo Tamaño Tipo Observación

DK = Dinamarca

EE = Estonia

FI = Finlandia

FR = Francia

GR = Grecia

GB = Gran Bretaña

NL = Holanda

HU = Hungría

IT = Italia

IE = Irlanda

LT = Lituania

LU = Luxemburgo

LV = Letonia

MT = Malta

PL = Polonia

PT = Portugal

RO = Rumania

SE = Suecia

SI = Eslovenia

SK = Eslovaquia

72 Importe suplidos 15 ND

73 Campo sin contenido Este campo no se importa actualmente

74 Observaciones 32000 A

75 Documento de

FactuSOL que creó el

registro de IVA

1 A ‘’=No fue creado por ningún documento

F=Factura

D=Abono

76 Serie del documento

de FactuSOL que creó

el registro de IVA

1 A Si el documento que creó es F o D entonces se

debe indicar el tipo y el código del documento que

lo creó

77 Código del documento

de FactuSOL que creó

el registro de IVA

6 N

78 Ejercicio de la factura

rectificada

4 N

79 Clave de operación

intracomunitaria

1 N 0 = Sin definir

1 = A - Adquisiciones intracomunitarias sujetas

2 = E - Entregas intracomunitarias exentas, excepto

las entregas en otros Estados miembros

subsiguientes a adquisiciones intracomunitarias

exentas en el marco de operaciones triangulares,

que se consignará 'T', y las entregas

intracomunitarias de bienes posteriores a una

importación exenta, que se consignarán con las

claves 'M' o 'H' según corresponda

3 = H - Entregas intracomunitarias de bienes

posteriores a una importación exenta, de acuerdo

con el artículo 27.12º de la Ley del Impuesto sobre

el Valor Añadido, efectuadas por el representante

fiscal según lo previsto en el artículo 86.Tres de la

Ley del Impuesto

4 = I - Adquisiciones intracomunitarias de servicios

localizadas en el TAI prestadas por empresarios o

profesionales establecidos en otros EM cuyo

destinatario es el declarante

5 = M - Entregas intracomunitarias de bienes

posteriores a una importación exenta, de acuerdo

con el artículo 27.12º de la Ley del Impuesto sobre

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Nº Descripción del campo Tamaño Tipo Observación

el Valor Añadido

6 = S - Prestaciones intracomunitarias de servicios

realizadas por el declarante

7 = T - Entregas en otros Estados miembros

subsiguientes a adquisiciones intracomunitarias

exentas en el marco de operaciones triangulares.

Cuando se realice alguna entrega de bienes de las

mencionadas en el artículo 79, apartado dos del

Reglamento del IVA. Estas operaciones, cuando

sean efectuadas para un destinatario para el cual se

hayan realizado entregas intracomunitarias, se

consignarán en un registro independiente de aquél

en que se hayan consignado estas últimas

operaciones

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I.V.A. repercutido

El archivo ha de llamarse “IVR.TXT”

Nº Descripción del campo Tamaño Tipo Observación

1 Código

5 N

2 Libro de I.V.A. 1 N

3 Fecha 10 F

4 Cuenta 10 A Debe tener el tamaño de los dígitos de los niveles

de las cuentas

5 Factura 12 A

6 Nombre 40 A

7 C.I.F. 12 A

8 Tipo de operación 1 N General: 0

Intracomunitario: 1

Exportaciones: 2

Interior exento: 3

9 Base 1 15 ND

10 Base 2 15 ND

11 Base 3 15 ND

12 % de I.V.A. 1 5 ND

13 % de I.V.A. 2 5 ND

14 % de I.V.A. 3 5 ND

15 % de recargo 1 5 ND

16 % de recargo 2 5 ND

17 % de recargo 3 5 ND

18 Importe de I.V.A. 1 15 ND

19 Importe de I.V.A. 2 15 ND

20 Importe de I.V.A. 3 15 ND

21 Importe de recargo 1 15 ND

22 Importe de recargo 2 15 ND

23 Importe de recargo 3 15 ND

24 Total 15 ND

25 Incluir en el cálculo

para el modelo 347

1 N No incluir: 0

Incluir: 1

26 Factura rectificada 12 A

27 Fecha factura

rectificativa

Fecha

28 Total factura

rectificativa

15 ND

29 % I. V. A. 1 factura

rectificativa

5 ND

30 % I. V. A. 2 factura

rectificativa

5 ND

31 % I. V. A. 3 factura

rectificativa

5 ND

32 % recargo 1 factura

rectificativa

5 ND

33 % recargo 2 factura

rectificativa

5 ND

34 % recargo 3 factura

rectificativa

5 ND

35 Base 1 factura 15 ND

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Nº Descripción del campo Tamaño Tipo Observación

rectificativa

36 Base 2 factura

rectificativa

15 ND

37 Base 3 factura

rectificativa

15 ND

38 Importe de IVA. 1

factura rectificativa

15 ND

39 Importe de IVA. 2

factura rectificativa

15 ND

40 Importe de IVA. 3

factura rectificativa

15 ND

41 Importe recargo 1

factura rectificativa

15 ND

42 Importe recargo 2

factura rectificativa

15 ND

43 Importe recargo 3

factura rectificativa

15 ND

44 Porcentaje de

retención

5 ND

45 Importe de retención 15 ND

46 Tipo de retención 1 N 1 = Actividad profesional (dineraria)

2 = Actividad profesional (en especie)

3 = Actividad agrícola (dineraria)

4 = Actividad agrícola (en especie)

5 = Arrendamiento (dinerario)

6 = Arrendamiento (en especie)

7 = Actividad empresarial

47 Importe retención

factura rectificativa

15 ND

48 Fecha de expedición

de la factura

Fecha

49 Base exenta factura 15 ND

50 Clave de operación 2 N 0= Operación habitual

1= A - Asiento resumen de facturas

2 = B - Asiento resumen de tiques

3 = C - Factura con varios asientos (varios tipos

impositivos)

4 = D - Factura rectificativa

5 = E - IVA devengado pendiente de emitir factura

6 = G - Régimen especial de grupo de entidades en

IVA / IGIC

7 = H - Régimen especial de oro de inversión

8 = I - Inversión del Sujeto pasivo (ISP)

9 = J – Tiques

10 = K - Rectificación anotaciones registrales

11 = M - IVA facturado pendiente de devengar

(emitida factura)

12= N - Facturación de las prestaciones de

servicios de agencias de viaje que actúan como

mediadoras en nombre y por cuenta ajena

13 = O - Factura emitida en sustitución de tiques

facturados y declarados

14 = Q - Operaciones a las que se aplique el

régimen especial de bienes usados

15 = F - Adquisiciones realizadas por las agencias

de viajes directamente en interés del viajero

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Nº Descripción del campo Tamaño Tipo Observación

16 = L - Adquisiciones a comerciantes minoristas

del IGIC

17 = P - Adquisiciones intracomunitarias de bienes

51 Identificación fiscal 1 N 0 = Sin definir

1 = NIF

2 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitario

3 = Pasaporte

4 = Documento Oficial de identificación expedido

por el país o territorio de residencia

5 = Certificado de residencia fiscal

6 = Otro documento probatorio.

52 Tipo de impuesto 1 N 0 = I.V.A.

1 = I.G.I.C.

53 Base exenta factura

rectificativa

15 ND

54 Base imponible a coste 15 N

55 Numero de facturas 5 N Clave de operación: Asiento resumen de Facturas

56 Primer numero 40 A

57 Ultimo numero 40 A

58 Tipo de operación 1 N Tipo de operación: Intracomunitario

0 = Otras operaciones intracomunitarias

1 = A-Envío/recepción de bienes para realización

de informes periciales o trabajos mencionados en

el art. 70, aptdo. 1º, nº 7 de la Ley 37/1992

2 = B-Transferencias de bienes y adquis.

intracomunitarias de bienes comprendidas en los

art. 9, aptdo. 3º y 16, aptdo. 2º, de la Ley Ley

37/1992

59 Días de plazo 3 N

60 Descripción de los

bienes

35 A

61 Otras facturas o

documentación

135 A

62 Estado miembro

origen o destino del

bien

2 A 0 = Sin asignar

DE = Alemania

AT = Austria

BE = Bélgica

CY = Chipre

CZ = Chequia

DK = Dinamarca

EE = Estonia

FI = Finlandia

FR = Francia

GR = Grecia

GB = Gran Bretaña

NL = Holanda

HU = Hungría

IT = Italia

IE = Irlanda

LT = Lituania

LU = Luxemburgo

LV = Letonia

MT = Malta

PL = Polonia

PT = Portugal

RO = Rumania

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Nº Descripción del campo Tamaño Tipo Observación

SE = Suecia

SI = Eslovenia

SK = Eslovaquia

63 Importe de suplidos 15 ND

64 Incluir exportaciones

en la liquidacion

1 N 0=No

1=Si

65 Observaciones 32000 A

66 Situación del inmueble

arrendado

1 N 0=Sin seleccionar

1= Inmueble con referencia catastral situado en

territorio español, excepto País Vasco y Navarra

2= Inmueble situado en la Comunidad Autónoma

del País Vasco o en la C. Foral de Navarra

3= Inmueble en cualquiera de las situaciones

anteriores pero sin referencia catastral

4= Inmueble situado en el extranjero

67 Referencia catastral del

inmueble arrendado

25 A

68 Operación por

transmisión de

inmuebles sujeta a IVA

1 N 0=No

1=Sí

69 Documento de

FactuSOL que creó el

registro de IVA

1 A ‘’=No fue creado por ningún documento

F=Factura

L=Albarán

D=Abono

70 Serie del documento

de FactuSOL que creó

el registro de IVA

1 A Si el documento que creó es F, L o D entonces se

debe indicar el tipo y el código del documento que

lo creó

71 Código del documento

de FactuSOL que creó

el registro de IVA

6 N

72 Ejercicio de la factura

rectificada

4 N

73 Clave de operación

intracomunitaria

1 N 0 = Sin definir

1 = A - Adquisiciones intracomunitarias sujetas

2 = E - Entregas intracomunitarias exentas, excepto

las entregas en otros Estados miembros

subsiguientes a adquisiciones intracomunitarias

exentas en el marco de operaciones triangulares,

que se consignará 'T', y las entregas

intracomunitarias de bienes posteriores a una

importación exenta, que se consignarán con las

claves 'M' o 'H' según corresponda

3 = H - Entregas intracomunitarias de bienes

posteriores a una importación exenta, de acuerdo

con el artículo 27.12º de la Ley del Impuesto sobre

el Valor Añadido, efectuadas por el representante

fiscal según lo previsto en el artículo 86.Tres de la

Ley del Impuesto

4 = I - Adquisiciones intracomunitarias de servicios

localizadas en el TAI prestadas por empresarios o

profesionales establecidos en otros EM cuyo

destinatario es el declarante

5 = M - Entregas intracomunitarias de bienes

posteriores a una importación exenta, de acuerdo

con el artículo 27.12º de la Ley del Impuesto sobre

el Valor Añadido

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Nº Descripción del campo Tamaño Tipo Observación

6 = S - Prestaciones intracomunitarias de servicios

realizadas por el declarante

7 = T - Entregas en otros Estados miembros

subsiguientes a adquisiciones intracomunitarias

exentas en el marco de operaciones triangulares.

Cuando se realice alguna entrega de bienes de las

mencionadas en el artículo 79, apartado dos del

Reglamento del IVA. Estas operaciones, cuando

sean efectuadas para un destinatario para el cual se

hayan realizado entregas intracomunitarias, se

consignarán en un registro independiente de aquél

en que se hayan consignado estas últimas

operaciones

Page 25: Condiciones de la importación - sdelsol.es

FactuSOL 2015 EV

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Efectos a cobrar

El archivo ha de llamarse “EFC.TXT”

Nº Descripción del campo Tamaño Tipo Observación

1 Código 5 N

2 Fecha 10 F

3 Cuenta 10 A Debe tener el tamaño de los dígitos de los niveles

de las cuentas

4 Nombre 50 A

5 Concepto 50 A

6 Número de factura 12 A

7 Cuenta de cargo 10 A Debe tener el tamaño de los dígitos de los niveles

de las cuentas

8 Tipo de cartera 3 A

9 Vencimiento 10 F

10 Importe 15 ND El importe irá en la moneda de la empresa.

11 Estado 3 A

12 Día del asiento que

provoco el efecto

3 N

13 Fecha del asiento Fecha

14 Número del asiento 5 N

15 Orden del asiento 6 N

16 Cuenta de destinatario 10 A

17 Numero de efectos de

la factura

3 N

18 Orden del efecto en la

factura

3 N

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Efectos a pagar

El archivo ha de llamarse “EFP.TXT”

Nº Descripción del campo Tamaño Tipo Observación

1 Código 5 N

2 Fecha 10 F

3 Cuenta 10 A Debe tener el tamaño de los dígitos de los niveles

de las cuentas

4 Nombre 50 A

5 Concepto 50 A

6 Número de factura 12 A

7 Cuenta de cargo 10 A Debe tener el tamaño de los dígitos de los niveles

de las cuentas

8 Tipo de cartera 3 A

9 Vencimiento 10 F

10 Importe 15 ND

11 Estado 3 A

12 Día del asiento que

provoco el efecto

3 N

13 Fecha del asiento Fecha

14 Número del asiento 5 N

15 Orden del asiento 6 N

16 Cuenta de destinatario 10 A

17 Numero de efectos de

la factura

3 N

18 Orden del efecto en la

factura

3 N

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Presupuestos

El archivo ha de llamarse “PRE.TXT”

Nº Descripción del campo Tamaño Tipo Observación

1 Cuenta 10 A Debe tener el tamaño de los dígitos de los niveles

de las cuentas

2 Presupuesto anual 15 ND

3 Enero 15 ND

4 Febrero 15 ND

5 Marzo 15 ND

6 Abril 15 ND

7 Mayo 15 ND

8 Junio 15 ND

9 Julio 15 ND

10 Agosto 15 ND

11 Septiembre 15 ND

12 Octubre 15 ND

13 Noviembre 15 ND

14 Diciembre 15 ND

15 Primer trimestre 15 ND

16 Segundo trimestre 15 ND

17 Tercer trimestre 15 ND

18 Cuarto trimestre 15 ND

19 Primer semestre 15 ND

20 Segundo semestre 15 ND

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Inmovilizado

El archivo ha de llamarse “INM.TXT”

Nº Descripción del campo Tamaño Tipo Observación

1 Código 6 N

2 Nombre 35 A

3 Número de serie 1 10 A

4 Número de serie 2 10 A

5 Localización 50 A

6 Fecha de compra 10 F

7 Precio de compra 15 ND

8 Nº de factura 12 A

9 Cuenta de proveedor 10 A Debe tener el tamaño de los dígitos de los

niveles de las cuentas

10 Cuenta de inmovilizado 10 A Debe tener el tamaño de los dígitos de los

niveles de las cuentas

11 Grupo de amortización 6 N

12 Estado de baja N

Si: 1

No: 0

13 Cuenta de baja 10 A Debe tener el tamaño de los dígitos de los

niveles de las cuentas

14 Fecha de baja 10 F

15 Importe de la baja 15 ND

16 Observación de la baja 100 A

17 Fecha inicial de amortización 10 F

18 Fecha final de amortización 10 F

19 Importe amortizado en años

anteriores

15 ND

20 Amortización del ejercicio 15 ND

21 Importe amortizado al final

del ejercicio

15 ND

22 Resultado extraordinario 15 ND

23 Tipo de bien 1 N Nuevo = 0

Usado = 1

24 Cuenta de amortización

acumulada

10 A

25 Cuenta de dotación de

amortización

10 A

26 Departamento 6 N

27 Subdepartamento 6 N

28 Naturaleza del bien 1 N 0 = Sin especificar, 1 = Inmovilizaciones

intangibles, 2 = Inmovilizaciones materiales,

3 = Inversiones Inmobiliarias.

29 Familia 20 A

30 Amortización contabilizada 1 N 0 = No, 1 = Si

31 Valor no amortizable 10-2 ND

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Saldos de años anteriores

El archivo ha de llamarse “SAN.TXT”

Nº Descripción del campo Tamaño Tipo Observación

1 Cuenta 10 A Debe tener el tamaño de los dígitos de los niveles

de las cuentas

2 Diario 3 N

3 Debe 15 ND

4 Haber 15 ND

5 Mes del saldo 2 N

Page 30: Condiciones de la importación - sdelsol.es

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Facturas emitidas (cabecera)

El archivo ha de llamarse “FAC.TXT”

Nº Descripción del campo Tamaño Tipo Observación

1 Número 6 N

2 Tipo 1 N .

Tipo 1: 1

Tipo 2: 2

3 Fecha 10 F

4 Cuenta de cliente 10 A Debe tener el tamaño de los dígitos de los niveles

de las cuentas

5 Neto de la factura 15 ND

6 % de I.V.A. 5 ND

7 Importe de I.V.A. 15 ND

8 % de recargo 5 ND

9 Importe de recargo 15 ND

10 % de I.R.P.F. 5 ND

11 Importe de I.R.P.F. 15 ND

12 Suplidos 15 ND

13 Total de factura 15 ND

14 Observación 1 60 A

15 Observación 2 60 A

16 Factura traspasada 1 N Sí: 1

No: 0

17 Base imponible 15 ND

18 % de descuento 5 ND

19 Importe descuento 15 ND

Page 31: Condiciones de la importación - sdelsol.es

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Facturas emitidas (líneas de detalle)

El archivo ha de llamarse “LFA.TXT”

Nº Descripción del campo Tamaño Tipo Observación

1 Tipo de factura 1 N .

Tipo 1: 1

Tipo 2: 2

2 Número de factura 6 N

3 Línea de factura 6 N

4 Cantidad 6 N

5 Descripción 100 A

6 Precio por unidad 15 ND

7 Total de línea 15 ND