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MUNICIPIO: APATZINGÁN MICHOACÁN
ANEXO No. 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 PRIMER TRIMESTRE
Monto del presupuesto autorizado. $ 10, 932,722.90
Presupuesto ejercido. $ ____________ Variaciones. $ ___________
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTO ASIGNADO
%
UNIDAD RESPONSABLE
OBJETIVOS PROYECTADOS
METAS
PROYECTADAS
PRESUPUESTO EJERCIDO %
OBJETIVOS Y METAS LOGRADAS
JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES
A19-P3-R2
Desarrollo Institucional para un buen Gobierno Sub programa: Municipio responsable del combate a la pobreza
1000 7, 968,265.14 3.0% 2000 1,025,523.44 0.39% 3000 1,393,696.85 0.02% 4000 520,242.48 0.02% 5000 24,994.98 0.1% TOTAL 10,932,722.90
DIF Municipal
Área legal
1.- Atender a toda aquella persona que necesite asesoría sobre asuntos legales, o familiares, así como ver el bienestar de las familias y los menores, dándoles platicas y realizando visitas domiciliarias periódicas, también investigar todo reporte de maltrato o descuido de menores, dándoles a conocer sus derechos y no permitir que se viole ninguno de estos.
1.1.- Atender y dar
asesoría legal a las personas que así lo requieran, o satisfacer las necesidades al 100% de la población sobre los asuntos legales que aquí se atienden durante este año.
1.1.1. 25%
1.1.1.1. Está proyectado a hasta concluir el 2013 se considerara como 100%
Área psicológica 2.- Promover la salud mental de la gente del municipio de Apatzingán, logrando la funcionalidad familiar.
2.1.-Lograr 70 sesiones en terapia psicológica
mensuales.
2.1.1.100 %
2.1.1.1.
PAMAR 3.- Lograr la clara comprensión y entendimiento en la población juvenil de los principales problemas que aqueja a esta población.
3.1.- Prevenir la deserción escolar y los embarazos no deseados en la adolescencia por lo menos en un 80% de este grupo transversal el cual es muy vulnerable.
3.1.1.25 %
3.1.1.1. Este objetivo está proyectado a un año y se trabaja con un padrón de 55 jóvenes.
4.- Satisfacer las necesidades de conocimiento de las diferentes
4.1.- Dar 3 platica al mes a los niños diableritos del
4.1.1.100%
4.1.1.1.
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ANEXO No. 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 PRIMER TRIMESTRE
Monto del presupuesto autorizado. $ 10, 932,722.90
Presupuesto ejercido. $ ____________ Variaciones. $ ___________
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTO ASIGNADO
%
UNIDAD RESPONSABLE
OBJETIVOS PROYECTADOS
METAS
PROYECTADAS
PRESUPUESTO EJERCIDO %
OBJETIVOS Y METAS LOGRADAS
JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES
A19-P3-R2
adicciones que enfrenta esta población.
mercado Ignacio. López Rayón sobre los temas de adicciones y prevención de embarazos.
5.- Prevenir la deserción escolar y que el grupo de menores trabajadores, sea un grupo activo y fuera de riesgo de adicciones.
5.1.- Orientar al niño acerca de la importancia de estudio e informar al menor el riesgo que conlleva el consumo de las drogas.
5.1.1.100%
5.1.1.1.
6.- Lograr que el niño continúe sus estudios mediante el apoyo de becas.
6.1.- Lograr la obtención de 5 becas más en el transcurso de este año, ya que hay 41 por el momento.
6.1.1. 25%
6.1.1.1. Actualmente se está gestionando.
Proyectos productivos 7.- Reactivar los comités para que formen un fondo de ahorro y sea empleado para mejorar su comunidad, estos proyectos se encuentran en Acatlán y Holanda, pero no están en función.
7.1.- Que los proyectos que se encuentran sin funcionamiento queden funcionando para finales de año como es en Acatlán: el molino de masa y en Holanda: granja de pollos.
7.1.1. 25%
7.1.1.1. La granja de pollos está dada de baja, y el molino se encuentra resguardado en la bodega del DIF municipal para su mantenimiento.
CECADES
8.- Capacitar a un determinado grupo de personas e incorporarlos a la vida productiva además de aumentar sus
8.1.- Se pretende beneficiar a más de 80 personas en su capacitación para hacerlas productivas y se
8.1.1. 100%
8.1.1.1.
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ANEXO No. 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 PRIMER TRIMESTRE
Monto del presupuesto autorizado. $ 10, 932,722.90
Presupuesto ejercido. $ ____________ Variaciones. $ ___________
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTO ASIGNADO
%
UNIDAD RESPONSABLE
OBJETIVOS PROYECTADOS
METAS
PROYECTADAS
PRESUPUESTO EJERCIDO %
OBJETIVOS Y METAS LOGRADAS
JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES
A19-P3-R2
oportunidades de trabajo y disminuir el grado de pobreza mediante la capacitación.
auto empleen.
Estancia del adulto mayor 9.- Hacer sentir útiles e incorporarlos a las actividades sociales al grupo de adultos mayores del DIF municipal.
9.1.- Beneficiar a 200 personas de la tercera edad con actividades acordes a su edad.
9.1.1. 100%
9.1.1.1.
10.- Implementación de curso de lectura, manualidades, culturales y deportivos, así como de cocina y repostería.
10.1.- Implementar actividades que ayude a su sano esparcimiento.
10.1.1. 100%
10.1.1.1.
Área medica
11.- Satisfacer las necesidades de atención médica a la comunidad en general y otros.
11.1.- Rebasar la meta de 2000 consultas médicas anuales.
11.1.1. 50%
11.1.1.1.La meta está proyectada a un año y actualmente se han atendido a 1,216 pacientes.
12.- Mantener un control de los padecimientos crónicos degenerativos, así como identificación de nuevos casos.
12.1.- Identificar más números de padecimientos crónicos degenerativos y dar atención medica de calidad.
12.1.1. 100%
12.1.1.1.
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Monto del presupuesto autorizado. $ 10, 932,722.90
Presupuesto ejercido. $ ____________ Variaciones. $ ___________
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTO ASIGNADO
%
UNIDAD RESPONSABLE
OBJETIVOS PROYECTADOS
METAS
PROYECTADAS
PRESUPUESTO EJERCIDO %
OBJETIVOS Y METAS LOGRADAS
JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES
A19-P3-R2
13.- Dar pláticas de salud a comunidades para prevenir enfermedades ocasionadas por el hacinamiento y la higiene.
13.1.- Capacitar a miembros de la comunidad, en manejo de medidas higiénicas diabéticas entre otras.
13.1.1. 100%
13.1.1.1.
14.- Brindar capacitación a los medios y para otorgar permanentemente un servicio de calidad a la población.
14.1.- Contar con el personal adecuado para brindar el servicio a las personas que lo requieran, quienes en su mayoría son de bajos recursos.
14.1.1. 100%
14.1.1.1.El personal está en constante capacitación.
Comunidad diferente
15.- Realizar visitas a las comunidades de Holanda, El Pino y El tesorero para dar seguimiento al programa y seguir beneficiando a las familias.
15.1.- Realizar 24 visitas por año en cada comunidad: Holanda, el pino y el Tesorero.
15.1.1. 100%
15.1.1.1.
16.- Promover la necesidad de contar con una vivienda digna, en donde se puedan desarrollar como familia.
16.1.- La construcción de una vivienda digna para el desarrollo de cada una de las familias inscritas en este programa. (92 Holanda y 72 Pino).
16.1.1. 25%
16.1.1.1. Está programado la gestión de estufas PATZARI para estas comunidades.
Desayunos escolares
17.- Detectar la desnutrición a los menores que acudan a los
17.1.- Contribuir con el mejoramiento nutricional de
17.1.1. 100%
17.1.1.1.
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Monto del presupuesto autorizado. $ 10, 932,722.90
Presupuesto ejercido. $ ____________ Variaciones. $ ___________
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTO ASIGNADO
%
UNIDAD RESPONSABLE
OBJETIVOS PROYECTADOS
METAS
PROYECTADAS
PRESUPUESTO EJERCIDO %
OBJETIVOS Y METAS LOGRADAS
JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES
A19-P3-R2
centros educativos y promover una adecuada alimentación a todas las familias del municipio.
la población infantil, preescolar y escolar con desnutrición o en riesgo atreves de una ración alimenticia adecuada.
18.- Fortalecer la dieta de los niños en edad preescolar y escolar que habitan en comunidades con alta marginación, otorgando una ración alimenticia diaria.
18.1.- Repartir 40.720 desayunos frios y 19.760 desayunos calientes esto en las 35 ecuelas que
integran el programa.
18.1.1. 100%
19.- Atender a niños y niñas de las zonas rurales y urbanas en estado vulnerable de desnutrición y de escasos recursos.
19.1.- Mejorar los hábitos alimentícios otorgando una racion. Alimentícia diária que contenga como mínimo 30% de las recomendaciones diárias de energia y proteínas, de acuerdo ala norma oficial mexicana de asistencia social alimenteraria.
19.1.1. 100%
20.- Proporcionar desayunos calientes y la información adecuada a los comités de padres de familia para que aprendan su elaboración.
20.1.- Realizar 1 demostración cada 4 meses de las distintas formas de la elaboración de soya en las escuelas que cuentan con desayunos calientes.
20.1.1. 100%
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Presupuesto ejercido. $ ____________ Variaciones. $ ___________
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTO ASIGNADO
%
UNIDAD RESPONSABLE
OBJETIVOS PROYECTADOS
METAS
PROYECTADAS
PRESUPUESTO EJERCIDO %
OBJETIVOS Y METAS LOGRADAS
JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES
A19-P3-R2
Trabajo social
21.- Apoyar a las familias con demasiada vulnerabilidad social (pobreza extrema y discapacitados),
21.1.- Realizar los estudios socioeconómicos correspondientes para otorgar el apoyo solicitado por la ciudadanía y apoyar con la realización de los mismos a la dependencia que lo solicite
21.1.1. 100%
PASAF (DESPENSAS)
22.- Satisfacer las necesidades de alimentación básicas al mayor número de las familias de escasos recursos económicos del municipio.
22.1.- Lograr la canalización al 100% de las despensas por medio de
estudios socioeconómicos.
22.1.1. 100%
Salud visual, auditivo, malformaciones y capacidades diferentes 23.- Aplicar estudios socio-económicos a las personas que acuden al DIF municipal a solicitar apoyo con medicamento y para hacer la gestión de apoyos económicos para cirugías, solicitudes de sillas de ruedas, andadores, pañales y medicamentos que tienen un costo muy elevado, así como de problemas intrafamiliares que requieren de algún trámite legal.
23.1.- Coordinarse con el área de trabajo social para que realice los estudios socioeconómicos correspondientes a las personas que acudan a solicitar algún apoyo a esta área.
23.1.1. 100%
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Monto del presupuesto autorizado. $ 10, 932,722.90
Presupuesto ejercido. $ ____________ Variaciones. $ ___________
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTO ASIGNADO
%
UNIDAD RESPONSABLE
OBJETIVOS PROYECTADOS
METAS
PROYECTADAS
PRESUPUESTO EJERCIDO %
OBJETIVOS Y METAS LOGRADAS
JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES
A19-P3-R2
24.- Principalmente beneficiar al mayor número posible de personas en estado vulnerable que demanden el apoyo de algún programa como: cirugías visuales (cataratas, pterigion. Estrabismo). Aparatos auditivos. Cirugías de malformaciones congénitas (cindactilia, polidactilia, orejitas pegadas, labio y paladar hendido). Cirugías de cicatrices queloides. Sillas de ruedas, andaderas, bastones, prótesis, lentes; canalizaciones a diferentes instituciones. Becas para personas con capacidades diferentes. Credenciales para personas con capacidades diferentes; jornadas optométricas.etc.
24.1.- Realizar los siguientes apoyos a las personas que así lo requieran: cirugías visuales, Aparatos auditivos, Cirugías de malformaciones (cindactilia, polidactilia, orejitas pegadas, labio y paladar hendido), Sillas de ruedas, Andaderas, Bastones, Prótesis y Lentes
24.1.1. 25%
24.1.1.1- Esta proyectado a realizar estas acciones a lo largo del año 2013 gestionando en este primer trimestre 2 sillas de rueda, 2 bastones y 5 andaderas de aluminio plegables para adulto.
Espacio de alimentación 25.- Satisfacer las necesidades de alimentación e higiene y así tener una buena salud.
25.1.- Mantener activos los espacios de alimentación brindando la alimentación a bajo costo a las personas de escasos recursos económicos.
25.1.1. 100%
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NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTO ASIGNADO
%
UNIDAD RESPONSABLE
OBJETIVOS PROYECTADOS
METAS
PROYECTADAS
PRESUPUESTO EJERCIDO %
OBJETIVOS Y METAS LOGRADAS
JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES
A19-P3-R2
26.- Mejorar los niveles de alimentación en los espacios con el fin de brindar nutrición a los beneficiados.
26.1.- Realizar 6 Pláticas de nutrición e higiene para la preparación de los alimentos durante el año.
26.1.1. 100%
27.- Dar mantenimiento a los E.A.E.Y.D. que lo requieran.
27.1.- Reequipar los E.A.E.Y.D. en el transcurso del año que así lo requieran.
27.1.1. 25 %
27.1.1.1- Se cuenta con 1 equipo completo y 2 reequipamientos a resguardo del DIF enlace y en espera de ser entregados al DIF Municipal de Apatzingán para su distribución.
28.- Verificar la asistencia y atención a los beneficiarios y a la vez dar orientación a las personas del comité.
28.1.- Realizar la base de datos en la página oficial de internet del DIF estatal 2 veces anual.
28.1.1. 100%
29.- Generar la documentación necesaria para el buen funcionamiento de las cocinas.
29.1.- Levantar padrón de beneficiarios incluyendo las 10 cocinas. Renovación de actas constitutivas cartas compromiso.
29.1.1. 100%
Unidad básica de rehabilitación 30.- Proporcionar atención, orientación y rehabilitación a personas con capacidades diferentes, reincorporándolos a una vida normal y productiva.
30.1.- Brindar sesiones de terapia física a todas las personas de esta ciudad que así lo requieran en el transcurso del 2013.
30.1.1. 100%
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Presupuesto ejercido. $ ____________ Variaciones. $ ___________
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTO ASIGNADO
%
UNIDAD RESPONSABLE
OBJETIVOS PROYECTADOS
METAS
PROYECTADAS
PRESUPUESTO EJERCIDO %
OBJETIVOS Y METAS LOGRADAS
JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES
A19-P3-R2
31.- Brindar a la población un servicio de calidad.
31.1.- Gestionar capacitaciones constantes ante el C.R.E.E. del Dif Estatal.
31.1.1. 100%
32.- Reparación de la pintura de las instalaciones y mejorar la imagen de las mismas.
32.1.- Pintar en su totalidad las instalaciones debido a que actualmente la imagen de las mismas se encuentra deteriorada.
32.1.1. 50%
32.1.1.1.-
Traumatología
33.- Detectar alguna discapacidad por medio de la valoración médica traumatológica canalizando a rehabilitación según el caso.
33.1.- Atender con consultas especializadas de traumatología a la población que así lo requiera en el transcurso del 2013.
33.1.1. 100%
Unidad dental
34.- Atender a la población en general que solicite la atención odontológica.
34.1.- Brindar consultas odontológicas en los días de servicio del 2013 a toda la población que lo requiera.
34.1.1. 100%
35.- Apoyar en campañas de salud bucal programadas por el DIF estatal.
35.1.- Participar al 100% en los eventos que nos solicite el sector salud. (Semanas de salud bucal etc.)
35.1.1. 100%
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Presupuesto ejercido. $ ____________ Variaciones. $ ___________
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTO ASIGNADO
%
UNIDAD RESPONSABLE
OBJETIVOS PROYECTADOS
METAS
PROYECTADAS
PRESUPUESTO EJERCIDO %
OBJETIVOS Y METAS LOGRADAS
JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES
A19-P3-R2
36.- Ofrecer un buen servicio a la población.
36.1.- Mantenimiento continúo de equipo y abastecimiento de material dental.
36.1.1. 100%
Psicologías (UBR)
37.- Brindar atención especializada a los pacientes y familiares que por algún motivo cuentan con alguna condición de discapacidad.
37.1.- Realizar 80 sesiones psicológicas al mes.
37.1.1. 100%
38.- Lograr la recuperación total o parcial del paciente que acude a solicitar los servicios de rehabilitación.
38.1.- Gestionar el mayor número de aparatos de rehabilitación posibles y cursos de capacitación constante para el personal a cargo.
38.1.1. 100%
Ludoteca 39.- Proporcionar un espacio de aprendizaje donde los infantes puedan desarrollar su creatividad, sus habilidades motoras y destre-zas que les permita un mejor cre-cimiento y desarrollo integral para incluirlo en una vida más sana y orientarlos para la formulación de un proyecto de vida.
39.1.- Adquirir los juegos didácticos que complementen las actividades de aprendizaje que proporcione el ludoteca río, además Contar con el espacio apto para el sano esparcimiento de los niños.
39.1.1. 50%
37.1.1.1.- Ya se cuenta con el espacio apto para el sano esparcimiento de los niños, el otro 50% corresponde a adquirir el mayor número de juegos didácticos en el transcurso del año 2013.
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Presupuesto ejercido. $ ____________ Variaciones. $ ___________
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTO ASIGNADO
%
UNIDAD RESPONSABLE
OBJETIVOS PROYECTADOS
METAS
PROYECTADAS
PRESUPUESTO EJERCIDO %
OBJETIVOS Y METAS LOGRADAS
JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES
A19-P3-R2
Guardería del DIF municipal
40.- Contar con un área de juegos adecuados para ayudar a estimular sus habilidades.
40.1.- Obtener 5 juegos que faciliten el desarrollo de habilidades y destrezas cognitivas
40.1.1. 25%
40.1.1.1.- Se está gestionando.
41.- Mejorar la calidad de servicio y nivel.
41.1.- Impartir 2 cursos al año referentes al puesto desempeñado del personal de guardería.
41.1.1. 100%
42.- Brindar seguridad a los niños en caso de alguna eventualidad
42.- Instalar detectores de humo en las diferentes áreas de la guardería.
42.1.1. 100%
43.- Reforzar la seguridad del área de guardería.
43.1.- Contar con la colocación de película de seguridad en los cristales de las ventanas en el transcurso del año.
43.1.1. 50%
43.1.1.1.- Se está gestionando ante el H. Ayuntamiento.
44.- Garantizar la seguridad e integridad física de los niños dentro de la Guardería del DIF Municipal.
44.1.- Dar mantenimiento al sistema de seguridad y cámaras en el transcurso del año.
44.1.1. 100%
45.- Adquirir nuevos utensilios de cocina para la preparación de los
45.1.- obtener los utensilios de cocina
45.1.1. 100%
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Monto del presupuesto autorizado. $ 10, 932,722.90
Presupuesto ejercido. $ ____________ Variaciones. $ ___________
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTO ASIGNADO
%
UNIDAD RESPONSABLE
OBJETIVOS PROYECTADOS
METAS
PROYECTADAS
PRESUPUESTO EJERCIDO %
OBJETIVOS Y METAS LOGRADAS
JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES
A19-P3-R2
alimentos.
necesarios para la preparación de los alimentos (10 cucharas de cocina, 10 ollas de acero inoxidable, 5 cazuelas y 3 sartenes.)
46.- adquirir nuevo mobiliario para el área de comedor de los niños.
46.1.- obtener 50 sillas para niño y un comedor en el transcurso del año.
46.1.1. 100%
47.- Rehabilitar las instalaciones de guardería.
47.1.- Pintar en su totalidad las instalaciones de guardería cundo menos 1 vez al año.
47.1.1. 25 %
47.1.1.1.- Esta proyectado a realizarse en el transcurso del 2013 y ya se está gestionando.
48.- Mantener los alimentos bien refrigerados y sin contaminarse.
48.1.- Adquirir un refrigerador con más capacidad.
48.1.1. 25%
48.1.1.1.- .1.1.1.- Esta proyectado a realizarse en el transcurso del 2013 y ya se está gestionando.
49.- Contar con un mayor número de platos, vasos y cucharas para la alimentación de los niños.
49.1.- Adquirir 70 platos, 70 vasos y 70 cucharas para la alimentación de los niños de guardería.
49.1.1. 25%
49.1.1.1.- .1.1.1.- Esta proyectado a realizarse en el transcurso del 2013 y ya se está gestionando.
Parque Infantil Amanecer.
50. Ofrecer un atractivo visual en el parque para que haya más
50.1.- Sumar el mayor número de especies
50.1.1. 100%
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NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTO ASIGNADO
%
UNIDAD RESPONSABLE
OBJETIVOS PROYECTADOS
METAS
PROYECTADAS
PRESUPUESTO EJERCIDO %
OBJETIVOS Y METAS LOGRADAS
JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES
A19-P3-R2
concurrencia en las instalaciones del mismo intercambiando 3 especies al año.
faunísticas en el parque.
51.-Crear un hábitat adecuado para las especies faunísticas del parque.
51.1.- Remodelación y reparación de las jaulas que requieran este tipo de servicio.
51.1.1. 100%
52.- Dar mantenimiento a las áreas verdes.
52.1.- Adquirir 300 metros de manguera para mantenimiento de las áreas verdes.
52.1.1. 100%
53.- Apoyar en la realización del show domingo a domingo.
53.1.- Adquirir un equipo de sonido para la realización del programa.
53.1.1. 5%
53.1.1.1.- Por falta de presupuesto
54.- Contar con juegos infantiles en óptimas condiciones.
54.1.- Dar mantenimiento a los juegos infantiles que así lo requieran.
54.1.1. 100%
54.1.1.1. se pintaron, se soldaron y cambio de cadenas
55.- Contar con baños sanitarios en óptimas condiciones para los usuarios.
55.1.- Dar mantenimiento a los baños sanitarios que así lo requieran.
55.1.1. 100% 55.1.1.1 se pintaron y cambio de flotadores
56.- Contar con un sistema de riego que ayude a mantener las áreas verdes en buenas condiciones.
56.1.- Rehabilitar el sistema de riego en su totalidad.
56.1.1. 100%
56.1.1.1 se reparó el sistema de riego
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NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTO ASIGNADO
%
UNIDAD RESPONSABLE
OBJETIVOS PROYECTADOS
METAS
PROYECTADAS
PRESUPUESTO EJERCIDO %
OBJETIVOS Y METAS LOGRADAS
JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES
A19-P3-R2
57.- Ofrecer el servicio de juego de trenecito a los niños que acuden al parque.
57.1.- Reparar el trenecito del parque infantil amanecer.
57.1.1. 0%
57.1.1.1. Está proyectado a realizarse en el próximo trimestres
58.- Apoyar a los estudiantes que acuden a realizar tareas.
58.1.- Ofrecer el servicio de internet gratis.
58.1.1. 0%
58.1.1.1. Esta proyectado a realizarse en el próximo trimestre
Parque Palmira 59.- Fomentar el deporte en niños y jóvenes, contar con un club en donde se involucren los padres, y así evitar la desintegración familiar y prevenir la drogadicción.
59.1.- Realizar eventos deportivos y sociales como son: tardeadas, eventos de lucha libre, torneos de futbol, básquetbol y vóley bol.
59.1.1. 0%
59.1.1.1 esta proyectado a realizarse en el próximo trimestre
60.- Lograr que los niños se interesen por el deporte, conozcan sus beneficios y lo practiquen.
60.1.- Difundir los distintos eventos deportivos realizados en las instalaciones del parque Palmira.
60.1.1. 0%
60.1.1.1 Por falta de que no se han dado ningún evento
61.- Brindar espacios para la realización de deportes.
61.1.- Rehabilitar las canchas de básquet bol y de futbol.
61.1.1. 100%
62.- Contar con nuevos juegos brindar este servicio a más niños.
62.1.- Adquirir 1 brin colín para los niños que asisten al parque Palmira.
62.1.1. 0%
62.1.1.1. Estamos en pláticas con la empresa para adquirir el brin colín
MUNICIPIO: APATZINGÁN MICHOACÁN
ANEXO No. 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 PRIMER TRIMESTRE
Monto del presupuesto autorizado. $ 10, 932,722.90
Presupuesto ejercido. $ ____________ Variaciones. $ ___________
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTO ASIGNADO
%
UNIDAD RESPONSABLE
OBJETIVOS PROYECTADOS
METAS
PROYECTADAS
PRESUPUESTO EJERCIDO %
OBJETIVOS Y METAS LOGRADAS
JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES
A19-P3-R2
63.- Mantener en óptimas condiciones las áreas verdes.
63.1.- Adquirir 1 güiro, 1 maquina podadora y 1 maquina sopladora.
63.1.1. 25%
63.1.1.1. Falta de adquirir la apodadora
64.- Contar con baños sanitarios en buen estado.
64.1.- Rehabilitar los baños en su totalidad.
64.1.1. 100%
65.- Contar con un alumbrado público en buenas condiciones.
65.1.- Dar mantenimiento en su totalidad al alumbrado del parque Palmira
65.1.1. 100%
66.- Contar con un sistema de riego que ayude a mantener las áreas verdes en buenas condiciones.
66.1.- Rehabilitar el sistema de riego en su totalidad.
66.1.1. 100%
67.- Mantener el adoquín en buenas condiciones para el paso de las personas.
67.1.- Instalar guarniciones en trayecto de la entrada del parque al kiosco principal y oficina de la administración.
67.1.1. 5%
67.1.1.1.- Se gestionó pero aún no tenemos respuesta
68.- Embellecer el parque Palmira.
68.1.- Pintar en su totalidad las instalaciones del parque Palmira
68.1.1. 0%
68.1.1.1. se pretende estar para el próximo trimestre