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102
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL ADICIONES REDUCCIONES PPTO DEFINITIVO CUENTA CERO RECAUDO MES CUENTA CERO RECAUDO ACUMULADO SALDO CUENTA CERO 01 - 01 - PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.197.056.593,00 152.613.368,00 0,00 2.349.669.961,00 347.409.793,51 361.897.863,23 1.987.772.097,77 01 - 0101 - INGRESOS CORRIENTES 2.197.056.593,00 0,00 0,00 2.197.056.593,00 194.796.425,51 209.284.495,23 1.987.772.097,77 01 - 010102 - NO TRIBUTARIOS 2.197.056.593,00 0,00 0,00 2.197.056.593,00 194.796.425,51 209.284.495,23 1.987.772.097,77 01 - 01010203 - PARTICIPACION MONOPOLIO DE LICORES 2.197.056.593,00 0,00 0,00 2.197.056.593,00 194.796.425,51 209.284.495,23 1.987.772.097,77 01 - 0101020302 - 8020 LICORES PRODUCIDOS EN EL DPTO- FABRICA DE LICORES 2.197.056.593,00 0,00 0,00 2.197.056.593,00 020152 194.796.425,51 021152 209.284.495,23 1.987.772.097,77 020652 01 - 0103 - RECURSOS DE CAPITAL 0,00 152.613.368,00 0,00 152.613.368,00 152.613.368,00 152.613.368,00 0,00 01 - 010301 - RECURSOS DEL BALANCE 0,00 152.613.368,00 0,00 152.613.368,00 152.613.368,00 152.613.368,00 0,00 01 - 01030102 - OTROS RECUSOS DEL BALANCE 0,00 152.613.368,00 0,00 152.613.368,00 152.613.368,00 152.613.368,00 0,00 01 - 0103010226 - 8025 ILCD.VIGENCIAS ANTERIORES.PROCESO CONCILIACION BANCARIA Y SUPERAVIT 2004 0,00 152.613.368,00 0,00 152.613.368,00 020187 152.613.368,00 021187 152.613.368,00 0,00 020687 TOTAL 2.197.056.593,00 152.613.368,00 0,00 2.349.669.961,00 347.409.793,51 361.897.863,23 1.987.772.097,77 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL ADICIONES REDUCCIONES PPTO DEFINITIVO CUENTA CERO RECAUDO MES CUENTA CERO RECAUDO ACUMULADO SALDO CUENTA CERO 02 - 01 - PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.309.924.042,00 149.917.164,00 0,00 2.459.841.206,00 302.849.779,65 317.651.037,20 2.142.190.168,80 02 - 0101 - INGRESOS CORRIENTES 2.309.924.042,00 89.597.229,00 0,00 2.399.521.271,00 242.529.844,65 257.331.102,20 2.142.190.168,80 02 - 010102 - NO TRIBUTARIOS 2.309.924.042,00 89.597.229,00 0,00 2.399.521.271,00 242.529.844,65 257.331.102,20 2.142.190.168,80 02 - 01010203 - PARTICIPACION MONOPOLIO DE LICORES 2.245.068.065,00 0,00 0,00 2.245.068.065,00 199.007.329,65 213.808.587,20 2.031.259.477,80 02 - 0101020302 - 8020 LICORES PRODUCIDOS EN EL DPTO- FABRICA DE LICORES 2.245.068.065,00 0,00 0,00 2.245.068.065,00 020152 199.007.329,65 021152 213.808.587,20 2.031.259.477,80 020652 02 - 01010204 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 64.855.977,00 89.597.229,00 0,00 154.453.206,00 43.522.515,00 43.522.515,00 110.930.691,00 02 - 0101020401 - 7818 CUOTAS FISCALIZACION ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 64.855.977,00 89.597.229,00 0,00 154.453.206,00 020193 43.522.515,00 021193 43.522.515,00 110.930.691,00 020693 02 - 0103 - RECURSOS DE CAPITAL 0,00 60.319.935,00 0,00 60.319.935,00 60.319.935,00 60.319.935,00 0,00 02 - 010301 - RECURSOS DEL BALANCE 0,00 60.319.935,00 0,00 60.319.935,00 60.319.935,00 60.319.935,00 0,00 02 - 01030102 - OTROS RECUSOS DEL BALANCE 0,00 60.319.935,00 0,00 60.319.935,00 60.319.935,00 60.319.935,00 0,00 02 - 0103010226 - 8025 ILCD.VIGENCIAS ANTERIORES.PROCESO CONCILIACION BANCARIA Y SUPERAVIT 2004 0,00 60.319.935,00 0,00 60.319.935,00 020187 60.319.935,00 021187 60.319.935,00 0,00 020687 TOTAL 2.309.924.042,00 149.917.164,00 0,00 2.459.841.206,00 302.849.779,65 317.651.037,20 2.142.190.168,80 SECTOR CENTRAL IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL ADICIONES REDUCCIONES PPTO DEFINITIVO CUENTA CERO RECAUDO MES CUENTA CERO RECAUDO ACUMULADO SALDO CUENTA CERO 03 - 01 - PRESUPUESTO DE INGRESOS 130.679.875.342,00 71.475.236.488,79 345.990.599,00 201.809.121.231,79 53.468.872.457,41 188.296.123.121,98 13.512.998.109,81 03 - 0101 - INGRESOS CORRIENTES 129.889.875.342,00 17.825.510.132,64 345.990.599,00 147.369.394.875,64 49.948.567.251,98 132.513.235.845,29 14.856.159.030,35 03 - 010101 - TRIBUTARIOS 77.464.000.000,00 0,00 345.990.599,00 77.118.009.401,00 23.923.424.785,38 64.745.194.259,99 12.372.815.141,01 03 - 01010101 - IMPUESTOS DIRECTOS 10.575.000.000,00 0,00 0,00 10.575.000.000,00 4.385.664.047,32 12.761.958.612,17 -2.186.958.612,17 03 - 0101010101 - 8020 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES 5.900.000.000,00 0,00 0,00 5.900.000.000,00 020609 2.790.521.503,40 021109 6.158.645.960,00 -258.645.960,00 024609 03 - 0101010102 - IMPUESTO DE REGISTRO 4.675.000.000,00 0,00 0,00 4.675.000.000,00 1.595.142.543,92 6.603.312.652,17 -1.928.312.652,17 GOBERNACION DEL TOLIMA SECRETARIA DE HACIENDA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS CON CUENTAS CERO DEL TERCER TRIMESTRE

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ASAMBLEA DEPARTAMENTALIDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL ADICIONES REDUCCIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO RECAUDO MES

CUENTA CERO RECAUDO ACUMULADO SALDO

CUENTA CERO

01 - 01 - PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.197.056.593,00 152.613.368,00 0,00 2.349.669.961,00 347.409.793,51 361.897.863,23 1.987.772.097,7701 - 0101 - INGRESOS CORRIENTES 2.197.056.593,00 0,00 0,00 2.197.056.593,00 194.796.425,51 209.284.495,23 1.987.772.097,7701 - 010102 - NO TRIBUTARIOS 2.197.056.593,00 0,00 0,00 2.197.056.593,00 194.796.425,51 209.284.495,23 1.987.772.097,77

01 - 01010203 - PARTICIPACION MONOPOLIO DE LICORES 2.197.056.593,00 0,00 0,00 2.197.056.593,00 194.796.425,51 209.284.495,23 1.987.772.097,77

01 - 0101020302 - 8020 LICORES PRODUCIDOS EN EL DPTO-FABRICA DE LICORES 2.197.056.593,00 0,00 0,00 2.197.056.593,00 020152 194.796.425,51 021152 209.284.495,23 1.987.772.097,77 020652

01 - 0103 - RECURSOS DE CAPITAL 0,00 152.613.368,00 0,00 152.613.368,00 152.613.368,00 152.613.368,00 0,0001 - 010301 - RECURSOS DEL BALANCE 0,00 152.613.368,00 0,00 152.613.368,00 152.613.368,00 152.613.368,00 0,0001 - 01030102 - OTROS RECUSOS DEL BALANCE 0,00 152.613.368,00 0,00 152.613.368,00 152.613.368,00 152.613.368,00 0,00

01 - 0103010226 - 8025ILCD.VIGENCIAS ANTERIORES.PROCESOCONCILIACION BANCARIA Y SUPERAVIT2004

0,00 152.613.368,00 0,00152.613.368,00 020187 152.613.368,00 021187 152.613.368,00 0,00 020687

TOTAL 2.197.056.593,00 152.613.368,00 0,00 2.349.669.961,00 347.409.793,51 361.897.863,23 1.987.772.097,77

CONTRALORIA DEPARTAMENTALIDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL ADICIONES REDUCCIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO RECAUDO MES

CUENTA CERO RECAUDO ACUMULADO SALDO

CUENTA CERO

02 - 01 - PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.309.924.042,00 149.917.164,00 0,00 2.459.841.206,00 302.849.779,65 317.651.037,20 2.142.190.168,8002 - 0101 - INGRESOS CORRIENTES 2.309.924.042,00 89.597.229,00 0,00 2.399.521.271,00 242.529.844,65 257.331.102,20 2.142.190.168,8002 - 010102 - NO TRIBUTARIOS 2.309.924.042,00 89.597.229,00 0,00 2.399.521.271,00 242.529.844,65 257.331.102,20 2.142.190.168,80

02 - 01010203 - PARTICIPACION MONOPOLIO DE LICORES 2.245.068.065,00 0,00 0,00 2.245.068.065,00 199.007.329,65 213.808.587,20 2.031.259.477,80

02 - 0101020302 - 8020 LICORES PRODUCIDOS EN EL DPTO-FABRICA DE LICORES 2.245.068.065,00 0,00 0,00 2.245.068.065,00 020152 199.007.329,65 021152 213.808.587,20 2.031.259.477,80 020652

02 - 01010204 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 64.855.977,00 89.597.229,00 0,00 154.453.206,00 43.522.515,00 43.522.515,00 110.930.691,00

02 - 0101020401 - 7818 CUOTAS FISCALIZACION ENTIDADESDESCENTRALIZADAS 64.855.977,00 89.597.229,00 0,00 154.453.206,00 020193 43.522.515,00 021193 43.522.515,00 110.930.691,00 020693

02 - 0103 - RECURSOS DE CAPITAL 0,00 60.319.935,00 0,00 60.319.935,00 60.319.935,00 60.319.935,00 0,0002 - 010301 - RECURSOS DEL BALANCE 0,00 60.319.935,00 0,00 60.319.935,00 60.319.935,00 60.319.935,00 0,0002 - 01030102 - OTROS RECUSOS DEL BALANCE 0,00 60.319.935,00 0,00 60.319.935,00 60.319.935,00 60.319.935,00 0,00

02 - 0103010226 - 8025ILCD.VIGENCIAS ANTERIORES.PROCESOCONCILIACION BANCARIA Y SUPERAVIT2004

0,00 60.319.935,00 0,0060.319.935,00 020187 60.319.935,00 021187 60.319.935,00 0,00 020687

TOTAL 2.309.924.042,00 149.917.164,00 0,00 2.459.841.206,00 302.849.779,65 317.651.037,20 2.142.190.168,80

SECTOR CENTRALIDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL ADICIONES REDUCCIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO RECAUDO MES

CUENTA CERO RECAUDO ACUMULADO SALDO

CUENTA CERO

03 - 01 - PRESUPUESTO DE INGRESOS 130.679.875.342,00 71.475.236.488,79 345.990.599,00 201.809.121.231,79 53.468.872.457,41 188.296.123.121,98 13.512.998.109,8103 - 0101 - INGRESOS CORRIENTES 129.889.875.342,00 17.825.510.132,64 345.990.599,00 147.369.394.875,64 49.948.567.251,98 132.513.235.845,29 14.856.159.030,3503 - 010101 - TRIBUTARIOS 77.464.000.000,00 0,00 345.990.599,00 77.118.009.401,00 23.923.424.785,38 64.745.194.259,99 12.372.815.141,0103 - 01010101 - IMPUESTOS DIRECTOS 10.575.000.000,00 0,00 0,00 10.575.000.000,00 4.385.664.047,32 12.761.958.612,17 -2.186.958.612,17

03 - 0101010101 - 8020 IMPUESTO SOBRE VEHICULOSAUTOMOTORES 5.900.000.000,00 0,00 0,00 5.900.000.000,00 020609 2.790.521.503,40 021109 6.158.645.960,00 -258.645.960,00 024609

03 - 0101010102 - IMPUESTO DE REGISTRO 4.675.000.000,00 0,00 0,00 4.675.000.000,00 1.595.142.543,92 6.603.312.652,17 -1.928.312.652,17

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL ADICIONES REDUCCIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO RECAUDO MES

CUENTA CERO RECAUDO ACUMULADO SALDO

CUENTA CERO

03 - 010101010201 - 8020 IMPUESTO DE REGISTRO LIBREDESTINACION 3.506.000.000,00 0,00 0,00 3.506.000.000,00 020108 1.196.356.907,91 021108 4.952.484.489,10 -1.446.484.489,10 024608

03 - 010101010202 - 7801 IMPUESTO DE REGISTRO FONPET 20% 1.169.000.000,00 0,00 0,00 1.169.000.000,00 020108 398.785.636,01 021108 1.650.828.163,07 -481.828.163,07 02460803 - 01010102 - IMPUESTOS INDIRECTOS 66.889.000.000,00 0,00 345.990.599,00 66.543.009.401,00 19.537.760.738,06 51.983.235.647,82 14.559.773.753,18

03 - 0101010201 - IMPUESTO DE CONSUMO DE TABACO YCIGARRILLO 11.191.000.000,00 0,00 0,00 11.191.000.000,00 3.126.418.475,00 8.881.516.600,00 2.309.483.400,00

03 - 010101020101 - 8020 TABACO Y CIGARRILLO FABRICACIONNAL. 8.885.000.000,00 0,00 0,00 8.885.000.000,00 020121 2.602.812.325,00 021121 7.176.951.200,00 1.708.048.800,00 020621

03 - 010101020102 - 8020 TABACO Y CIGARRILLO DE FABRICACIONEXTRANJERA 585.000.000,00 0,00 0,00 585.000.000,00 020121 44.271.000,00 021121 353.120.462,00 231.879.538,00 020621

03 - 010101020103 - 7861 TABACO Y CIGARR.FABRICACION.NACIONAL 10% DEPORTE 1.615.000.000,00 0,00 0,00 1.615.000.000,00 020121 473.240.150,00 021121 1.304.903.400,00 310.096.600,00 020621

03 - 010101020104 - 7862 TABACO Y CIGARRILLO DE FABRICACIONEXTRANJERA 10% PARA EL DEPORTES 106.000.000,00 0,00 0,00

106.000.000,00 020121 6.095.000,00 021121 46.541.538,00 59.458.462,00 02062103 - 0101010202 - IMPUESTO CONSUMO DE CERVEZA 42.552.000.000,00 0,00 0,00 42.552.000.000,00 12.968.963.528,00 34.045.771.528,00 8.506.228.472,0003 - 010101020201 - 8020 CERVEZA NAL. DE LIBRE DESTINACION 42.455.000.000,00 0,00 0,00 42.455.000.000,00 020120 12.938.088.528,00 021120 33.929.737.528,00 8.525.262.472,00 020620

03 - 010101020202 - 8020 CERVEZA EXTRANJERA DE LIBREDESTINACION 97.000.000,00 0,00 0,00 97.000.000,00 020120 30.875.000,00 021120 116.034.000,00 -19.034.000,00 024620

03 - 0101010203 - IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORESVINOS APERITIVOS Y SIMILARES 1.662.000.000,00 0,00 0,00 1.662.000.000,00 178.342.763,00 810.498.770,00 851.501.230,00

03 - 010101020301 - 8020 LICORES DE FABRICACION NAL. 558.000.000,00 0,00 0,00 558.000.000,00 020122 93.908.565,00 021122 226.783.891,00 331.216.109,00 02062203 - 010101020302 - 8020 LICORES DE FABRICACION EXTRANJERA 873.000.000,00 0,00 0,00 873.000.000,00 020122 51.156.400,00 021122 460.685.629,00 412.314.371,00 020622

03 - 010101020303 - 7878 IVA DE LICORES VINOS APERITIVOS YSIMILARES. NACIONAL - 30% DEPORTES 90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 020104 24.953.218,00 021104 48.840.767,00 41.159.233,00 020604

03 - 010101020304 - 7879IVA DE LICORES VINOS APERITIVOS YSIMILARES.EXTRANJEROS-30% DEPORTES

141.000.000,00 0,00 0,00141.000.000,00 020104 8.324.580,00 021104 74.188.483,00 66.811.517,00 020604

03 - 0101010204 - 8020 SOBRETASA A LA GASOLINA 10.201.000.000,00 0,00 0,00 10.201.000.000,00 020126 3.016.941.600,00 021126 7.528.159.350,00 2.672.840.650,00 02062603 - 0101010205 - 8020 DEGUELLO DE GANADO MAYOR 309.000.000,00 0,00 0,00 309.000.000,00 020125 51.031.890,00 021125 188.740.890,00 120.259.110,00 02062503 - 0101010206 - ESTAMPILLAS 974.000.000,00 0,00 345.990.599,00 628.009.401,00 196.062.482,06 528.548.509,82 99.460.891,1803 - 010101020601 - 7804 ESTAMPILLAS PRODESARROLLO 317.000.000,00 0,00 0,00 317.000.000,00 020142 88.308.712,58 021142 215.102.592,75 101.897.407,25 020642

03 - 010101020602 - 7805 ESTAMPILLAS PRO-ELECTRIFICACIONRURAL 378.000.000,00 0,00 345.990.599,00 32.009.401,00 020142 16.500,00 021142 113.681.854,39 -81.672.453,39 024642

03 - 010101020603 - 7812 ESTAMPILLA PROCULTURA 261.000.000,00 0,00 0,00 261.000.000,00 020142 100.953.269,48 021142 176.381.262,68 84.618.737,32 020642

03 - 010101020604 - 7882ESTAMPILLAS PRO CONSTRUCCIONDOTACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOSCENTROS DE BIENESTAR DEL ANCIANO

18.000.000,00 0,00 0,0018.000.000,00 020142 6.784.000,00 021142 23.382.800,00 -5.382.800,00 024642

03 - 010102 - NO TRIBUTARIOS 52.425.875.342,00 17.825.510.132,64 0,00 70.251.385.474,64 26.025.142.466,60 67.768.041.585,30 2.483.343.889,3403 - 01010201 - TASAS 1.140.000.000,00 0,00 0,00 1.140.000.000,00 304.701.786,29 743.274.238,31 396.725.761,6903 - 0101020101 - 8020 TRANSITO Y TRANSPORTE 713.000.000,00 0,00 0,00 713.000.000,00 020138 156.482.000,00 021138 369.270.936,00 343.729.064,00 020638

03 - 0101020102 - 8020CERTIFICADOS, CONSTANCIAS,PAPELEERIA, SISTEMATIZACION Y FOTOCOPIAS

32.000.000,00 0,00 0,0032.000.000,00 020138 11.277.900,00 021138 26.063.500,00 5.936.500,00 020638

03 - 0101020103 - 8020 PASAPORTES 125.000.000,00 0,00 0,00 125.000.000,00 020138 44.179.200,00 021138 121.644.113,00 3.355.887,00 020638

03 - 0101020104 - 8020 PUBLICACION DE GASETADEPARTAMENTAL 127.000.000,00 0,00 0,00 127.000.000,00 020138 47.925.917,00 021138 133.958.901,37 -6.958.901,37 024638

03 - 0101020105 - 8020 OTRAS TASAS Y TARIFAS 84.000.000,00 0,00 0,00 84.000.000,00 020138 29.890.343,84 021138 73.034.929,84 10.965.070,16 02063803 - 0101020106 - 8020 VALORIZACION 17.000.000,00 0,00 0,00 17.000.000,00 020143 16.425,45 021143 1.071.858,10 15.928.141,90 02063803 - 0101020107 - 8020 ARRENDAMIENTOS 42.000.000,00 0,00 0,00 42.000.000,00 020151 14.930.000,00 021151 18.230.000,00 23.770.000,00 02065103 - 01010202 - MULTAS 486.000.000,00 0,00 0,00 486.000.000,00 181.858.325,65 598.031.241,45 -112.031.241,4503 - 0101020201 - 8020 MULTAS DE HACIENDA 166.000.000,00 0,00 0,00 166.000.000,00 020139 94.336.506,00 021139 353.173.232,00 -187.173.232,00 02463903 - 0101020202 - 8020 OTRAS MULTAS TRANSITO 119.000.000,00 0,00 0,00 119.000.000,00 020139 59.822.356,65 021139 111.776.779,65 7.223.220,35 020639

03 - 0101020203 - 7816OTRAS MULTAS TRANSITO -COMPARENDOS -DESTINACIONESPECIFICA

180.900.000,00 0,00 0,00180.900.000,00 020139 27.699.463,00 021139 76.232.056,00 104.667.944,00 020639

03 - 0101020204 - 7817OTRAS MULTAS -TRANSITOCOMPARENDOS -DESTINACIONESPECIFICA 10% SIMIT

20.100.000,00 0,00 0,0020.100.000,00 020139 0,00 021139 56.849.173,80 -36.749.173,80 024639

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL ADICIONES REDUCCIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO RECAUDO MES

CUENTA CERO RECAUDO ACUMULADO SALDO

CUENTA CERO

03 - 01010203 - PARTICIPACION MONOPOLIO DE LICORES 4.409.875.342,00 0,00 0,00 4.409.875.342,00 471.268.585,20 1.805.110.675,95 2.604.764.666,05

03 - 0101020301 - 8020 PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEALCOHOL 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 020152 0,00 021152 2.867.000,00 12.133.000,00 020652

03 - 0101020302 - 8020 LICORES PRODUCIDOS EN EL DPTO-FABRICA DE LICORES 2.032.875.342,00 0,00 0,00 2.032.875.342,00 020152 178.400.847,20 021152 193.631.136,95 1.839.244.205,05 020652

03 - 0101020303 - 8020 LICORES PRODUCIDOS FUERA Y DENTRODEL DEPTO 2.362.000.000,00 0,00 0,00 2.362.000.000,00 020152 292.867.738,00 021152 1.608.612.539,00 753.387.461,00 020652

03 - 01010205 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 46.390.000.000,00 17.825.510.132,64 0,00 64.215.510.132,64 25.067.313.769,46 64.621.625.429,59 -406.115.296,9503 - 0101020501 - TRANSFERENCIAS NACIONALES 46.390.000.000,00 17.316.910.894,64 0,00 63.706.910.894,64 25.067.313.769,46 64.113.026.191,59 -406.115.296,9503 - 010102050101 - REGALIAS 42.083.000.000,00 6.671.691.987,23 0,00 48.754.691.987,23 23.235.427.196,46 53.370.554.282,28 -4.615.862.295,0503 - 01010205010101 - 7919 REGALIAS POR PETROLEO 20.304.000.000,00 6.671.691.987,23 0,00 26.975.691.987,23 020158 11.815.602.540,76 021158 26.350.118.931,03 625.573.056,20 02065803 - 01010205010101 - 7964 REGALIAS POR PETROLEO 19.596.000.000,00 0,00 0,00 19.596.000.000,00 020158 11.402.314.756,70 021158 25.428.440.817,25 -5.832.440.817,25 02465803 - 01010205010102 - 7980 OTRAS REGALIAS 69.000.000,00 0,00 0,00 69.000.000,00 020152 17.509.899,00 021152 49.463.283,00 19.536.717,00 02065203 - 01010205010103 - 7960 REGALIAS FONPET 5% - LEY 863-2003 2.114.000.000,00 0,00 0,00 2.114.000.000,00 020158 0,00 021158 1.542.531.251,00 571.468.749,00 02065803 - 010102050102 - 7823 SOBRETASA AL ACPM 4.307.000.000,00 215.170.926,10 0,00 4.522.170.926,10 020124 1.617.268.195,00 021124 4.496.997.946,00 25.172.980,10 02062403 - 010102050103 - 0513 FONDO NAL. CALAMIDADES 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 020160 0,00 021160 0,00 50.000.000,00 020660

03 - 010102050104 - 0518 CONV.473-3-03-2006. INSTITUTO NAL, VIAS"INVIAS" Y EL DPTO DEL TOLIMA 0,00 368.674.000,00 0,00 368.674.000,00 020160 0,00 021160 0,00 368.674.000,00 020660

03 - 010102050105 - 0519 CONV.576-4-03-2006. INSTITUTO NAL. DEVIAS "INVIAS" Y EL DPTO DEL TOLIMA. 0,00 1.073.077.000,00 0,00

1.073.077.000,00 020160 0,00 021160 0,00 1.073.077.000,00 020660

03 - 010102050106 - 0528CONV.INTERADM.NO. 260-2005.CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DEEDUCACION NAL. Y EL DPTO DEL TOLIMA.

0,00 150.000.000,00 0,00

150.000.000,00 020189 0,00 021189 0,00 150.000.000,00 020689

03 - 010102050107 - 0538CONVENIO 129-04. INCODER. PROYECTODENOMINADO "TRIANGULO DEL TOLIMA"EN AQUELLAS OBRAS RELACIONADAS

0,00 1.740.428.064,00 0,001.740.428.064,00 020189 0,00 021189 1.740.428.064,00 0,00 020689

03 - 010102050108 - 0539

CONVENIO 090-2004. Y OTROSI.01.2004.INCODER Y DPTO DELTOLIMA.ADELANTAR EN EL MARCO DE LACOOPERACI

0,00 26.353.635,00 0,00

26.353.635,00 020189 0,00 021189 26.353.635,00 0,00 020689

03 - 010102050109 - 0540CONVENIO 000025-02. CORMAGDALENACONSTRUCCION DISTRITO ADECUACIONDE TIERRAS "GOLONDRINAS" MUNICIPIO

0,00 288.943.430,07 0,00288.943.430,07 020189 0,00 021189 288.943.430,07 0,00 020689

03 - 010102050110 - 0536 ACUERDO NO. 002-2006. FONDO NAL. DEREGALIAS 0,00 654.617.184,00 0,00 654.617.184,00 020160 0,00 021160 0,00 654.617.184,00 020660

03 - 010102050111 - 0537 CONVENIO 672-01. MINCULTURA.RESTAURACION PANOPTICO. 0,00 3.975.130.456,24 0,00 3.975.130.456,24 020189 0,00 021189 3.975.130.456,24 0,00 020689

03 - 010102050112 - 0560

RES.2080-2006. MINEDUCACION.AMPLIACION COBERTURAEDUCATIVA CONTRATACIONSERV.EDUCATIVO

0,00 841.500.000,00 0,00

841.500.000,00 020160 0,00 021160 0,00 841.500.000,00 020660

03 - 010102050113 - 0576 CONV.INTERAD..COFINANC. NO.1-0006CORMAGALENA - 0,00 207.115.417,00 0,00 207.115.417,00 020160 0,00 021160 0,00 207.115.417,00 020660

03 - 010102050114 - 0561CONV.000252-2005.MINPROTECCION SOCIAL Y DPTO TOLIMA.PROGRAMASINICIATIVAS LOCALES DE EMPLEO.

0,00 30.000.000,00 0,0030.000.000,00 020160 0,00 021160 0,00 30.000.000,00 020660

03 - 010102050115 - 0562 CONV.357-2006.MINCULTURA.APOYO AACTIVIDADES ARTISTICAS 0,00 18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 020160 0,00 021160 0,00 18.500.000,00 020660

03 - 010102050116 - 0563 RES.0642-2006.MINCULTURA.IVA TELEFONIA MOVIL.50% DEPORTES. 0,00 214.606.490,00 0,00 214.606.490,00 020160 107.309.189,00 021160 107.309.189,00 107.297.301,00 020660

03 - 010102050117 - 0564 RES.0642-2006.MINCULTURA.IVA TELEFONIA MOVIL.50% CULTURA. 0,00 214.606.490,00 0,00 214.606.490,00 020160 107.309.189,00 021160 107.309.189,00 107.297.301,00 020660

03 - 010102050118 - 0586 RES.1010-2006.MINCULTURA.IVA TELEFONIA MOVIL.50% DEPORTE 0,00 194.020.179,50 0,00 194.020.179,50 020160 0,00 021160 0,00 194.020.179,50 020660

03 - 010102050119 - 0587 RESOLUCION 1010-2006.MINCULTURA.IVATELEFONIA MOVIL 50% CULTURA 0,00 194.020.179,50 0,00

194.020.179,50 020160 0,00 021160 0,00 194.020.179,50 020660

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL ADICIONES REDUCCIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO RECAUDO MES

CUENTA CERO RECAUDO ACUMULADO SALDO

CUENTA CERO

03 - 010102050120 - 0578Convenio 194117-2050593-INVIAS-FONADEInteradministrativo de Cooperación derivadodel convenio No.26

0,00 188.455.456,00 0,00188.455.456,00 020189 0,00 021189 0,00 188.455.456,00 020689

03 - 0101020502 - TRANSFERENCIAS MUNICIPIO 0,00 57.999.249,00 0,00 57.999.249,00 0,00 57.999.249,00 0,00

03 - 010102050201 - 7832 CONVENIO 0415-04.TRANSFERENCIAMCPIO MELGAR 0,00 2.480.500,00 0,00 2.480.500,00 020189 0,00 021189 2.480.500,00 0,00 020689

03 - 010102050202 - 7825TRANSFERENCIA MUNICIPIOS.CONVENIOSECRETARIA DE EDUCACION Y DPTO DELTOLIMA

0,00 55.518.749,00 0,0055.518.749,00 020189 0,00 021189 55.518.749,00 0,00 020689

03 - 0101020503 - TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO 0,00 450.599.989,00 0,00 450.599.989,00 0,00 450.599.989,00 0,0003 - 010102050301 - 7833 CONVENIO 0415-04. PETROBRAS 0,00 599.989,00 0,00 599.989,00 020189 0,00 021189 599.989,00 0,00 020689

03 - 010102050302 - 7826CONVENIO 0415-04.CONVENIOPETROBRAS.MANTENIMIENTO DE LA VIAMELGAR ICONONZO

0,00 450.000.000,00 0,00450.000.000,00 020189 0,00 021189 450.000.000,00 0,00 020689

03 - 0102 - FONDOS ESPECIALES 180.000.000,00 1.252.369.243,70 0,00 1.432.369.243,70 183.429.941,38 1.638.593.455,20 -206.224.211,5003 - 010203 - FONDO SEGURIDAD 80.000.000,00 80.734.826,90 0,00 160.734.826,90 117.574.197,00 228.274.658,90 -67.539.832,00

03 - 01020301 - 7842 FONDO SEGURIDAD 5% CONTRATO DEVIAS 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 020195 117.574.197,00 021195 147.539.832,00 -67.539.832,00 024695

03 - 01020304 - 7835 FONDO DE SEGURIDAD ( 5% CTOS VIAS )RECURSOS 2005 0,00 80.734.826,90 0,00 80.734.826,90 020189 0,00 021189 80.734.826,90 0,00 020689

03 - 010204 - FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES 100.000.000,00 1.171.634.416,80 0,00 1.271.634.416,80 65.855.744,38 1.410.318.796,30 -138.684.379,5003 - 01020401 - 7869 CUOTAS PARTES PENSIONALES 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 020196 65.855.744,38 021196 238.684.379,50 -138.684.379,50 024696

03 - 01020402 - 7829 EXC.CUOTAS PARTES PENSIONALES 2005 0,00 1.171.634.416,80 0,00 1.171.634.416,80 020196 0,00 021196 1.171.634.416,80 0,00 02069603 - 0103 - RECURSOS DE CAPITAL 610.000.000,00 52.397.357.112,45 0,00 53.007.357.112,45 3.336.875.264,05 54.144.293.821,49 -1.136.936.709,0403 - 010301 - RECURSOS DEL BALANCE 610.000.000,00 52.397.357.112,45 0,00 53.007.357.112,45 3.336.875.264,05 54.144.293.821,49 -1.136.936.709,0403 - 01030101 - REND.INVERSIONES FINANCIERAS 610.000.000,00 1.810.767.984,51 0,00 2.420.767.984,51 1.510.817.426,63 3.653.214.636,55 -1.232.446.652,0403 - 0103010101 - 7881 INTERESES ICLD 500.000.000,00 1.180.123.651,02 0,00 1.680.123.651,02 020182 820.256.000,83 021182 2.174.206.773,46 -494.083.122,44 02468203 - 0103010102 - 7802 REND.ACPM 10.000.000,00 57.637.267,99 0,00 67.637.267,99 020182 36.299.851,80 021182 92.810.248,09 -25.172.980,10 02468203 - 0103010103 - 7918 REND.REGALIAS 100.000.000,00 560.929.652,50 0,00 660.929.652,50 020182 654.261.574,00 021182 1.374.120.202,00 -713.190.549,50 02468203 - 0103010104 - 7834 CONVENIO 0415-04.PETROBRAS 0,00 12.077.413,00 0,00 12.077.413,00 020189 0,00 021189 12.077.413,00 0,00 02068903 - 01030102 - OTROS RECUSOS DEL BALANCE 0,00 11.212.300.365,45 0,00 11.212.300.365,45 1.143.669.702,13 11.212.300.365,45 0,0003 - 0103010201 - 8021 ICLD.70% RVAS 2005 0,00 189.662.105,68 0,00 189.662.105,68 020189 0,00 021189 189.662.105,68 0,00 020689

03 - 0103010202 - 7880 IVA LICORES.30% DEPORTES.70% RVA2005 0,00 23.610.071,00 0,00 23.610.071,00 020189 0,00 021189 23.610.071,00 0,00 020689

03 - 0103010203 - 7920 REGALIAS 70% RVA 2005 0,00 91.976.652,00 0,00 91.976.652,00 020189 0,00 021189 91.976.652,00 0,00 020689

03 - 0103010204 - 7942 REGALIAS.SUPERAVIT 2004.70% RVAS2005 0,00 111.207.001,00 0,00 111.207.001,00 020189 0,00 021189 111.207.001,00 0,00 020689

03 - 0103010205 - 8041 ICLD. SUPERAVIT 2004.70% RVA 2005 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 020189 0,00 021189 2.500.000,00 0,00 020689

03 - 0103010206 - 7965 REGALIAS REDESTINADAS ACUERDOPASIVOS.70% RVAS 2005 0,00 264.460.141,00 0,00 264.460.141,00 020189 0,00 021189 264.460.141,00 0,00 020689

03 - 0103010207 - 8059 ICLD.C/RVA 2003. 70% RVAS 2005 0,00 1.851.978,65 0,00 1.851.978,65 020189 0,00 021189 1.851.978,65 0,00 020689

03 - 0103010208 - 7961 REGALIAS.REINTEGROS 2004. 70% RVAS2005 0,00 340.350.447,00 0,00 340.350.447,00 020189 0,00 021189 340.350.447,00 0,00 020689

03 - 0103010209 - 7962 REGALIAS EXC.2004.70% RVAS 2005 0,00 522.714.678,00 0,00 522.714.678,00 020189 0,00 021189 522.714.678,00 0,00 020689

03 - 0103010211 - 0532 CON.129-04. INCODER. TRIANGULO DELTOLIMA 0,00 277.812.576,00 0,00 277.812.576,00 020189 0,00 021189 277.812.576,00 0,00 020689

03 - 0103010213 - 7809 ACPM 2002 Y 2003 0,00 383.668.469,80 0,00 383.668.469,80 020189 0,00 021189 383.668.469,80 0,00 02068903 - 0103010214 - 7924 REGALIAS 2003 0,00 53.503.437,37 0,00 53.503.437,37 020189 0,00 021189 53.503.437,37 0,00 02068903 - 0103010215 - 7925 REGALIAS 2004 0,00 2.090.290.694,04 0,00 2.090.290.694,04 020189 0,00 021189 2.090.290.694,04 0,00 02068903 - 0103010216 - 8024 OTROS RECURSOS BALANCE ICLD 0,00 5.034.199.073,69 0,00 5.034.199.073,69 020189 0,00 021189 5.034.199.073,69 0,00 020689

03 - 0103010217 - 0520 RES.1738-2004.INCREMENTO 4% IVATELEFONIA MOVIL CULTURA. 0,00 81.362.044,50 0,00 81.362.044,50 020189 0,00 021189 81.362.044,50 0,00 020689

03 - 0103010218 - 0521 IVA TELEFONIA CELULAR 50% CULTURA. 0,00 1.431.378,50 0,00 1.431.378,50 020189 0,00 021189 1.431.378,50 0,00 020689

03 - 0103010219 - 0522 RES.0931-2004. 50% IVA TELEFONIA MOVILCULTURA. 0,00 7.936.249,30 0,00 7.936.249,30 020189 0,00 021189 7.936.249,30 0,00 020689

03 - 0103010220 - 0523 RES.0127-2005.MINCULTURA INCREMENTO4% IVA MOVIL.CULTURA. 0,00 165.204.510,00 0,00 165.204.510,00 020189 0,00 021189 165.204.510,00 0,00 020689

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL ADICIONES REDUCCIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO RECAUDO MES

CUENTA CERO RECAUDO ACUMULADO SALDO

CUENTA CERO

03 - 0103010221 - 0524 CONVENIO COOPERACION 1071-05.MINCULTURA. 0,00 190.629.173,00 0,00 190.629.173,00 020189 0,00 021189 190.629.173,00 0,00 020689

03 - 0103010222 - 0525 IVA TELEFONIA CELULAR CULTURA -2004 0,00 16.672.286,26 0,00 16.672.286,26 020189 0,00 021189 16.672.286,26 0,00 02068903 - 0103010223 - 0526 IVA TELEFONIA MOVIL.50% CULTURA. 0,00 114.249.635,00 0,00 114.249.635,00 020189 0,00 021189 114.249.635,00 0,00 020689

03 - 0103010224 - 0527 RES.0127-05. MINCULTURA.INCREMENTO4% IVA MOVIL 0,00 92.819.294,00 0,00 92.819.294,00 020189 0,00 021189 92.819.294,00 0,00 020689

03 - 0103010225 - 7815 EXC.ESTAMPILLA PROCULTURA. 2003-2004. 0,00 10.518.767,53 0,00 10.518.767,53 020189 0,00 021189 10.518.767,53 0,00 020689

03 - 0103010226 - 8025ILCD.VIGENCIAS ANTERIORES.PROCESOCONCILIACION BANCARIA Y SUPERAVIT2004

0,00 894.192.440,78 0,00894.192.440,78 020187 894.192.440,78 021187 894.192.440,78 0,00 020687

03 - 0103010227 - 7916 REGALIAS PETROLIFERAS .SUPERAVITVIGENCIA 2004 0,00 97.321.589,35 0,00 97.321.589,35 020187 97.321.589,35 021187 97.321.589,35 0,00 020687

03 - 0103010228 - 8026 RENDIMIENTOS ICLD.SUPERAVIT 2004 0,00 18.203.046,00 0,00 18.203.046,00 020187 18.203.046,00 021187 18.203.046,00 0,00 02068703 - 0103010229 - 7838 ACPM.SUPERAVIT 2004 0,00 2.626,00 0,00 2.626,00 020187 2.626,00 021187 2.626,00 0,00 020687

03 - 0103010230 - 0575

RES.1006-2003. FONDO NAL.REGALIAS.AMPLIACION DE COBERTURA YMEJORAMIENTO DEL SERVICIOEDUCATIVO EN

0,00 133.950.000,00 0,00

133.950.000,00 020187 133.950.000,00 021187 133.950.000,00 0,00 02068703 - 01030103 - SUPERAVIT 0,00 38.691.900.627,20 0,00 38.691.900.627,20 0,00 38.596.390.684,20 95.509.943,00

03 - 0103010301 - 8022 INGRESOS CORRIENTES DE LIBREDESTINACION SUPERAVIT 2005 0,00 15.962.990.345,47 0,00 15.962.990.345,47 020189 0,00 021189 15.962.990.345,47 0,00 020689

03 - 0103010302 - 7806 FONPET 9% MAYOR RECAUDO 2005 0,00 1.436.403.632,85 0,00 1.436.403.632,85 020189 0,00 021189 1.436.403.632,85 0,00 02068903 - 0103010303 - 7921 REGALIAS 2005 0,00 15.758.136.504,13 0,00 15.758.136.504,13 020189 0,00 021189 15.758.136.504,13 0,00 02068903 - 0103010304 - 7807 ACPM 2005 0,00 945.516.905,51 0,00 945.516.905,51 020189 0,00 021189 945.516.905,51 0,00 02068903 - 0103010305 - 7922 RENDIMIENTOS REGALIAS 2005 0,00 917.366.660,00 0,00 917.366.660,00 020189 0,00 021189 917.366.660,00 0,00 02068903 - 0103010306 - 8023 REND.ICLD.2005 0,00 1.123.798.683,90 0,00 1.123.798.683,90 020189 0,00 021189 1.123.798.683,90 0,00 02068903 - 0103010307 - 7808 REND.ACPM 2005 0,00 126.921.134,88 0,00 126.921.134,88 020189 0,00 021189 126.921.134,88 0,00 02068903 - 0103010308 - 7923 OTRAS REGALIAS 2005 0,00 75.982.900,00 0,00 75.982.900,00 020189 0,00 021189 75.982.900,00 0,00 02068903 - 0103010309 - 7810 10% TABACO NA.. Y EXT. 2005 0,00 156.110.940,00 0,00 156.110.940,00 020189 0,00 021189 156.110.940,00 0,00 02068903 - 0103010310 - 7820 REGISTRO FONPET 20% 2005 0,00 431.582.052,81 0,00 431.582.052,81 020189 0,00 021189 431.582.052,81 0,00 020689

03 - 0103010311 - 7821 OTRAS MULTAS DE TRANSITOCOMPARENDO 2005 0,00 125.421.368,65 0,00 125.421.368,65 020189 0,00 021189 125.421.368,65 0,00 020689

03 - 0103010312 - 7917 FONPET 5 % DEL 2005. SSFF. 0,00 404.238.844,26 0,00 404.238.844,26 020189 0,00 021189 404.238.844,26 0,00 02068903 - 0103010313 - 7822 EX.ESTAMPILLAS-PROCULTURA - 2005 0,00 246.418.067,68 0,00 246.418.067,68 020189 0,00 021189 246.418.067,68 0,00 02068903 - 0103010314 - 7824 EXC.ESTAMPILLA PROANCIANO 2005 0,00 15.213.400,00 0,00 15.213.400,00 020189 0,00 021189 15.213.400,00 0,00 020689

03 - 0103010315 - 7830 EXC.ESTAMPILLAS PRODESARROLLO 2005 0,00 744.504.992,04 0,00 744.504.992,04 020189 0,00 021189 744.504.992,04 0,00 020689

03 - 0103010316 - 7831 ESC.ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION2005 0,00 125.784.252,02 0,00 125.784.252,02 020189 0,00 021189 125.784.252,02 0,00 020689

03 - 0103010317 - 7836 IVA LICORES Y VINOS Y APERITIVOS 30%DEPORTES.EXTRANJEROS 0,00 83.490.776,00 0,00 83.490.776,00 020187 0,00 021187 0,00 83.490.776,00 020687

03 - 0103010318 - 7837IVA CEDIDO LICORES Y VINOSAPERITIVOS Y SIMILARES. 30%DEPORTES. NACIONAL

0,00 12.019.167,00 0,0012.019.167,00 020187 0,00 021187 0,00 12.019.167,00 020687

03 - 01030104 - CANCELACION RESERVAS 2004 0,00 682.388.135,29 0,00 682.388.135,29 682.388.135,29 682.388.135,29 0,00

03 - 0103010401 - 0565 CONVENIO 672-01. MINCULTURA. REST.PANOPTICO.C/RVA 2004 0,00 25.196.505,30 0,00 25.196.505,30 020187 25.196.505,30 021187 25.196.505,30 0,00 020687

03 - 0103010405 - 0567 CONV.576-2003.INVIAS-DPTO TOLIMA.C/RVA 2004 0,00 69.858.362,00 0,00 69.858.362,00 020187 69.858.362,00 021187 69.858.362,00 0,00 020687

03 - 0103010407 - 8027 REND.FINANCIEROS.ICLD. C/RVA 2004 0,00 54.445.442,00 0,00 54.445.442,00 020187 54.445.442,00 021187 54.445.442,00 0,00 02068703 - 0103010408 - 7926 REGALIAS PETROLIFERAS.C/RVA 2004 0,00 169.475.799,00 0,00 169.475.799,00 020187 169.475.799,00 021187 169.475.799,00 0,00 02068703 - 0103010409 - 8028 ICLD. C/RVA 2004 0,00 322.404.468,26 0,00 322.404.468,26 020187 322.404.468,26 021187 322.404.468,26 0,00 02068703 - 0103010410 - 7839 SOBRETASA ACPM. C/RVA 2004 0,00 41.007.558,73 0,00 41.007.558,73 020187 41.007.558,73 021187 41.007.558,73 0,00 020687

TOTAL 130.679.875.342,00 71.475.236.488,79 345.990.599,00 201.809.121.231,79 53.468.872.457,41 188.296.123.121,98 13.512.998.109,81

ADMINISTRACION GENERAL

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL ADICIONES REDUCCIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO RECAUDO MES

CUENTA CERO RECAUDO ACUMULADO SALDO

CUENTA CERO

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL ADICIONES REDUCCIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO RECAUDO MES

CUENTA CERO RECAUDO ACUMULADO SALDO

CUENTA CERO

0401 - 01 - PRESUPUESTO DE INGRESOS 35.071.672.493,00 2.735.061.014,63 0,00 37.806.733.507,63 9.048.890.971,21 24.698.219.693,23 13.108.513.814,400401 - 0102 - FONDOS ESPECIALES 35.071.672.493,00 2.722.480.814,63 0,00 37.794.153.307,63 9.036.310.771,21 24.685.639.493,23 13.108.513.814,400401 - 010201 - FONDO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL 35.071.672.493,00 2.722.480.814,63 0,00 37.794.153.307,63 9.036.310.771,21 24.685.639.493,23 13.108.513.814,400401 - 01020101 - SGP.EDUCACION 31.071.672.493,00 2.722.463.799,63 0,00 33.794.136.292,63 9.011.383.297,21 24.478.232.817,23 9.315.903.475,400401 - 0102010101 - 0625 SGP.EDUCACION.PRESTACION CSF 11.030.672.493,00 0,00 0,00 11.030.672.493,00 020154 2.422.564.301,68 021154 6.238.449.158,60 4.792.223.334,40 0206540401 - 0102010103 - 0627 PENSIONES NACIONALIZADOS 20.041.000.000,00 66.430.213,00 0,00 20.107.430.213,00 020154 6.118.002.352,00 021154 15.583.750.072,00 4.523.680.141,00 020654

0401 - 0102010107 - 0624 SGP. EDUCACION CSF 2005.70% RVAS2005 0,00 842.957.551,66 0,00 842.957.551,66 020189 0,00 021189 842.957.551,66 0,00 020689

0401 - 0102010108 - 0617 SGP.EDUCACION MAYOR VALORINFLACION.EXCEDENTES 0,00 17.502.381,00 0,00 17.502.381,00 020189 0,00 021189 17.502.381,00 0,00 020689

0401 - 0102010109 - 0620 SGP.EDUCACION ULTIMA DOCEAVA2004.PENSION NACION 0,00 248.908,00 0,00 248.908,00 020189 0,00 021189 248.908,00 0,00 020689

0401 - 0102010110 - 0629 SGP.EDUCACION 2005. PENSION NACION 0,00 746.724,00 0,00 746.724,00 020189 0,00 021189 746.724,00 0,00 020689

0401 - 0102010122 - 0655 SGP.EDUCACION. ULTIMA DOCEAVA2004.PENSION NACION 0,00 578.114.405,00 0,00 578.114.405,00 020189 0,00 021189 578.114.405,00 0,00 020689

0401 - 0102010123 - 0656 SISTEMA GENERAL PARTICIPACIONES -EDUCACION .CSF. 2005 0,00 234.935.025,44 0,00 234.935.025,44 020189 0,00 021189 234.935.025,44 0,00 020689

0401 - 0102010124 - 0657 SGP.PENSION NACION 2005 0,00 510.711.948,00 0,00 510.711.948,00 020189 0,00 021189 510.711.948,00 0,00 0206890401 - 0102010128 - 0664 ACREEDORES VARIOS FED 0,00 109.348.661,81 0,00 109.348.661,81 020187 109.348.661,81 021187 109.348.661,81 0,00 020687

0401 - 0102010130 - 0694 SGP.EDUCACION.REINTEGROS VIGENCIAS ANTERIORES Y EXC.2004 0,00 361.467.981,72 0,00 361.467.981,72 020187 361.467.981,72 021187 361.467.981,72 0,00 020687

0401 - 01020102 - 7819 FONDO ESPECIAL CESANTIAS FED LEY43/75 0,00 17.015,00 0,00 17.015,00 020196 0,00 021196 17.015,00 0,00 020696

0401 - 01020102 - 7827 FONDO ESPECIAL CESANTIAS FED LEY43/75 500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 020196 24.927.474,00 021196 207.389.661,00 292.610.339,00 020696

0401 - 01020103 - 7828 VTA DE BIENES Y SERVICIOSINSTITUCIONES EDUCATIVAS-TASAS SSFF 3.500.000.000,00 0,00 0,00

3.500.000.000,00 020147 0,00 021147 0,00 3.500.000.000,00 0206470401 - 0103 - RECURSOS DE CAPITAL 0,00 12.580.200,00 0,00 12.580.200,00 12.580.200,00 12.580.200,00 0,000401 - 010301 - RECURSOS DEL BALANCE 0,00 12.580.200,00 0,00 12.580.200,00 12.580.200,00 12.580.200,00 0,000401 - 01030104 - CANCELACION RESERVAS 2004 0,00 12.580.200,00 0,00 12.580.200,00 12.580.200,00 12.580.200,00 0,000401 - 0103010406 - 0619 SGP.EDUCACION. C/RVA 2004 0,00 12.580.200,00 0,00 12.580.200,00 020187 12.580.200,00 021187 12.580.200,00 0,00 020687

TOTAL 35.071.672.493,00 2.735.061.014,63 0,00 37.806.733.507,63 9.048.890.971,21 24.698.219.693,23 13.108.513.814,40

EDUCACION PREESCOLARIDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL ADICIONES REDUCCIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO RECAUDO MES

CUENTA CERO RECAUDO ACUMULADO SALDO

CUENTA CERO

0402 - 01 - PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.773.884.426,00 1.602.423.151,00 0,00 4.376.307.577,00 600.000.000,00 3.328.044.330,00 1.048.263.247,000402 - 0102 - FONDOS ESPECIALES 2.773.884.426,00 1.602.423.151,00 0,00 4.376.307.577,00 600.000.000,00 3.328.044.330,00 1.048.263.247,000402 - 010201 - FONDO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL 2.773.884.426,00 1.602.423.151,00 0,00 4.376.307.577,00 600.000.000,00 3.328.044.330,00 1.048.263.247,000402 - 01020101 - SGP.EDUCACION 2.773.884.426,00 142.423.151,00 0,00 2.916.307.577,00 600.000.000,00 1.868.044.330,00 1.048.263.247,000402 - 0102010101 - 0625 SGP.EDUCACION.PRESTACION CSF 2.422.360.938,00 7.980.891,00 0,00 2.430.341.829,00 020154 600.000.000,00 021154 1.707.980.891,00 722.360.938,00 0206540402 - 0102010102 - 0626 SGP.EDUCACION.PRESTACION SSFF 351.523.488,00 0,00 0,00 351.523.488,00 020154 0,00 021154 25.621.179,00 325.902.309,00 020654

0402 - 0102010106 - 0628 SGP.EDUCACION. ULTIMA DOCEAVA 2005.ASCENSOS ESCALAFON 0,00 3.184.804,00 0,00 3.184.804,00 020189 0,00 021189 3.184.804,00 0,00 020689

0402 - 0102010107 - 0624 SGP. EDUCACION CSF 2005.70% RVAS2005 0,00 8.624.184,00 0,00 8.624.184,00 020189 0,00 021189 8.624.184,00 0,00 020689

0402 - 0102010121 - 0653 SGP.EDUCACION MAYOR V.INFLACIONEXC.2002-2003-2004 0,00 122.633.272,00 0,00 122.633.272,00 020189 0,00 021189 122.633.272,00 0,00 020689

0402 - 01020106 - 0556 ACUERDO DE PAGO DE LA NACION ALDPTO.T.IV-22-04 0,00 1.460.000.000,00 0,00 1.460.000.000,00 020189 0,00 021189 1.460.000.000,00 0,00 020689TOTAL 2.773.884.426,00 1.602.423.151,00 0,00 4.376.307.577,00 600.000.000,00 3.328.044.330,00 1.048.263.247,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL ADICIONES REDUCCIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO RECAUDO MES

CUENTA CERO RECAUDO ACUMULADO SALDO

CUENTA CERO

EDUCACION BASICA PRIMARIAIDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL ADICIONES REDUCCIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO RECAUDO MES

CUENTA CERO RECAUDO ACUMULADO SALDO

CUENTA CERO

0403 - 01 - PRESUPUESTO DE INGRESOS 81.610.350.269,00 10.036.517.323,40 0,00 91.646.867.592,40 18.450.000.000,00 66.196.420.542,40 25.450.447.050,000403 - 0102 - FONDOS ESPECIALES 81.610.350.269,00 10.036.517.323,40 0,00 91.646.867.592,40 18.450.000.000,00 66.196.420.542,40 25.450.447.050,000403 - 010201 - FONDO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL 81.610.350.269,00 10.036.517.323,40 0,00 91.646.867.592,40 18.450.000.000,00 66.196.420.542,40 25.450.447.050,000403 - 01020101 - SGP.EDUCACION 81.610.350.269,00 6.998.940.212,13 0,00 88.609.290.481,13 18.450.000.000,00 63.158.843.431,13 25.450.447.050,000403 - 0102010101 - 0625 SGP.EDUCACION.PRESTACION CSF 71.081.255.032,00 239.049.555,00 0,00 71.320.304.587,00 020154 18.450.000.000,00 021154 55.569.750.812,00 15.750.553.775,00 0206540403 - 0102010102 - 0626 SGP.EDUCACION.PRESTACION SSFF 10.529.095.237,00 0,00 0,00 10.529.095.237,00 020154 0,00 021154 829.201.962,00 9.699.893.275,00 020654

0403 - 0102010106 - 0628 SGP.EDUCACION. ULTIMA DOCEAVA 2005.ASCENSOS ESCALAFON 0,00 95.544.100,00 0,00 95.544.100,00 020189 0,00 021189 95.544.100,00 0,00 020689

0403 - 0102010107 - 0624 SGP. EDUCACION CSF 2005.70% RVAS2005 0,00 2.533.617.486,40 0,00 2.533.617.486,40 020189 0,00 021189 2.533.617.486,40 0,00 020689

0403 - 0102010121 - 0653 SGP.EDUCACION MAYOR V.INFLACIONEXC.2002-2003-2004 0,00 1.886.287.353,06 0,00 1.886.287.353,06 020189 0,00 021189 1.886.287.353,06 0,00 020689

0403 - 0102010123 - 0656 SISTEMA GENERAL PARTICIPACIONES -EDUCACION .CSF. 2005 0,00 241.569.799,50 0,00 241.569.799,50 020189 0,00 021189 241.569.799,50 0,00 020689

0403 - 0102010125 - 0658 SGP.EDUCACION .SCF.2003-2004 0,00 2.002.871.918,17 0,00 2.002.871.918,17 020189 0,00 021189 2.002.871.918,17 0,00 0206890403 - 01020105 - 0557 REINTEGROS SF.2001 0,00 37.577.111,27 0,00 37.577.111,27 020189 0,00 021189 37.577.111,27 0,00 020689

0403 - 01020106 - 0556 ACUERDO DE PAGO DE LA NACION ALDPTO.T.IV-22-04 0,00 3.000.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00 020189 0,00 021189 3.000.000.000,00 0,00 020689TOTAL 81.610.350.269,00 10.036.517.323,40 0,00 91.646.867.592,40 18.450.000.000,00 66.196.420.542,40 25.450.447.050,00

EDUCACION SECUNDARIA Y MEDIA VOCACIONALIDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL ADICIONES REDUCCIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO RECAUDO MES

CUENTA CERO RECAUDO ACUMULADO SALDO

CUENTA CERO

0404 - 01 - PRESUPUESTO DE INGRESOS 93.029.092.812,00 18.071.493.681,78 2.339.642.516,00 108.760.943.977,78 17.626.698.337,40 71.888.359.403,88 36.872.584.573,900404 - 0102 - FONDOS ESPECIALES 93.029.092.812,00 17.893.579.038,78 2.339.642.516,00 108.583.029.334,78 17.448.783.694,40 71.710.444.760,88 36.872.584.573,900404 - 010201 - FONDO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL 93.029.092.812,00 17.893.579.038,78 2.339.642.516,00 108.583.029.334,78 17.448.783.694,40 71.710.444.760,88 36.872.584.573,900404 - 01020101 - SGP.EDUCACION 93.029.092.812,00 14.741.443.997,13 2.339.642.516,00 105.430.894.293,13 17.448.783.694,40 68.558.309.719,23 36.872.584.573,900404 - 0102010101 - 0625 SGP.EDUCACION.PRESTACION CSF 63.476.711.537,00 214.831.186,00 0,00 63.691.542.723,00 020154 16.950.000.000,00 021154 50.914.831.186,00 12.776.711.537,00 0206540404 - 0102010102 - 0626 SGP.EDUCACION.PRESTACION SSFF 9.462.381.275,00 0,00 0,00 9.462.381.275,00 020154 0,00 021154 804.921.670,00 8.657.459.605,00 020654

0404 - 0102010104 - 0628 ULTIMA DOCEAVA SGP.EDUCACION AÑONATERIOR. 18.927.000.000,00 0,00 2.339.642.516,00 16.587.357.484,00 020154 0,00 021154 1.404.573.767,00 15.182.783.717,00 020654

0404 - 0102010105 - REND.INVERSIONES FINANCIERAS 1.163.000.000,00 1.443.837.571,30 0,00 2.606.837.571,30 365.434.664,40 2.351.207.856,40 255.629.714,900404 - 010201010501 - 0676 INTERESES SGP.EDUCACION 1.163.000.000,00 0,00 0,00 1.163.000.000,00 020182 365.434.664,40 021182 907.370.285,10 255.629.714,90 0206820404 - 010201010502 - 0612 SGP.EDUCACION RENDIMIENTOS 2004 0,00 829.501.164,96 0,00 829.501.164,96 020189 0,00 021189 829.501.164,96 0,00 0206890404 - 010201010503 - 0610 SGP.EDUCACION RENDIMIENTOS 2005 0,00 614.229.444,77 0,00 614.229.444,77 020189 0,00 021189 614.229.444,77 0,00 0206890404 - 010201010504 - 0685 SGP.RENDIMIENTOS EDUCACION 2003 0,00 106.961,57 0,00 106.961,57 020189 0,00 021189 106.961,57 0,00 020689

0404 - 0102010106 - 0628 SGP.EDUCACION. ULTIMA DOCEAVA 2005.ASCENSOS ESCALAFON 0,00 60.511.263,00 0,00 60.511.263,00 020189 0,00 021189 60.511.263,00 0,00 020689

0404 - 0102010107 - 0624 SGP. EDUCACION CSF 2005.70% RVAS2005 0,00 334.281.080,70 0,00 334.281.080,70 020189 0,00 021189 334.281.080,70 0,00 020689

0404 - 0102010111 - 0671 EXC.SGP. EDUCACION 2004 0,00 2.376.928.418,05 0,00 2.376.928.418,05 020189 0,00 021189 2.376.928.418,05 0,00 0206890404 - 0102010112 - 0616 SGP.EDUCACION REINTEGROS 2004 0,00 53.001.258,00 0,00 53.001.258,00 020189 0,00 021189 53.001.258,00 0,00 020689

0404 - 0102010113 - 0621 SGP.EDUCACION LIBERACION RVAS 2004 0,00 415.623.040,00 0,00 415.623.040,00 020189 0,00 021189 415.623.040,00 0,00 0206890404 - 0102010114 - 0675 SGP.EDUCACION REINTEGROS 2003 0,00 1.919.469,43 0,00 1.919.469,43 020189 0,00 021189 1.919.469,43 0,00 020689

0404 - 0102010115 - 0613 SGP.EDUCACION ULTIMA DOCEAVA 2003 0,00 5.768.745.681,30 0,00 5.768.745.681,30 020189 0,00 021189 5.768.745.681,30 0,00 0206890404 - 0102010116 - 0678 SGP.EDUCACION C/RVA 2002 0,00 57.911.545,26 0,00 57.911.545,26 020189 0,00 021189 57.911.545,26 0,00 020689

0404 - 0102010117 - 0679 SGP.EDUCACION AJUSTE INFLACION 2003 0,00 205.884.214,75 0,00 205.884.214,75 020189 0,00 021189 205.884.214,75 0,00 0206890404 - 0102010118 - 0680 EXC.SGP. EDUCACION 2003 0,00 28.836.585,00 0,00 28.836.585,00 020189 0,00 021189 28.836.585,00 0,00 0206890404 - 0102010119 - 0682 REINTGROS SGP. EDUCACION 2004 0,00 38.070.000,00 0,00 38.070.000,00 020189 0,00 021189 38.070.000,00 0,00 020689

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL ADICIONES REDUCCIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO RECAUDO MES

CUENTA CERO RECAUDO ACUMULADO SALDO

CUENTA CERO

0404 - 0102010120 - 0681 EXC.SGP.EDUCACION. DEPURACIONBANCARIA 0,00 44.233.486,28 0,00 44.233.486,28 020189 0,00 021189 44.233.486,28 0,00 020689

0404 - 0102010121 - 0653 SGP.EDUCACION MAYOR V.INFLACIONEXC.2002-2003-2004 0,00 1.456.628.361,44 0,00 1.456.628.361,44 020189 0,00 021189 1.456.628.361,44 0,00 020689

0404 - 0102010123 - 0656 SISTEMA GENERAL PARTICIPACIONES -EDUCACION .CSF. 2005 0,00 361.205.478,56 0,00 361.205.478,56 020189 0,00 021189 361.205.478,56 0,00 020689

0404 - 0102010127 - 0659 SGP.EDUCACION. RENDIMIENTOS. 2003-2004-2005 0,00 1.745.646.328,06 0,00 1.745.646.328,06 020189 0,00 021189 1.745.646.328,06 0,00 020689

0404 - 0102010129 - 0665 REINTEGROS SGP.EDUCACION 2005 0,00 133.349.030,00 0,00 133.349.030,00 020187 133.349.030,00 021187 133.349.030,00 0,00 0206870404 - 01020104 - 0574 EXC.SITUADO FISCAL 2001 0,00 77.018.002,99 0,00 77.018.002,99 020189 0,00 021189 77.018.002,99 0,00 0206890404 - 01020105 - 0584 REINTEGROS SF.2001 0,00 74.965.506,66 0,00 74.965.506,66 020189 0,00 021189 74.965.506,66 0,00 020689

0404 - 01020106 - 0556 ACUERDO DE PAGO DE LA NACION ALDPTO.T.IV-22-04 0,00 3.000.151.532,00 0,00 3.000.151.532,00 020189 0,00 021189 3.000.151.532,00 0,00 020689

0404 - 0103 - RECURSOS DE CAPITAL 0,00 177.914.643,00 0,00 177.914.643,00 177.914.643,00 177.914.643,00 0,000404 - 010301 - RECURSOS DEL BALANCE 0,00 177.914.643,00 0,00 177.914.643,00 177.914.643,00 177.914.643,00 0,000404 - 01030104 - CANCELACION RESERVAS 2004 0,00 177.914.643,00 0,00 177.914.643,00 177.914.643,00 177.914.643,00 0,000404 - 0103010406 - 0619 SGP.EDUCACION. C/RVA 2004 0,00 177.914.643,00 0,00 177.914.643,00 020187 177.914.643,00 021187 177.914.643,00 0,00 020687

TOTAL 93.029.092.812,00 18.071.493.681,78 2.339.642.516,00 108.760.943.977,78 17.626.698.337,40 71.888.359.403,88 36.872.584.573,90

CUOTAS DE ADMINISTRACIONIDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL ADICIONES REDUCCIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO RECAUDO MES

CUENTA CERO RECAUDO ACUMULADO SALDO

CUENTA CERO

0405 - 01 - PRESUPUESTO DE INGRESOS 1.820.000.000,00 0,00 0,00 1.820.000.000,00 400.000.000,00 1.800.000.000,00 20.000.000,000405 - 0102 - FONDOS ESPECIALES 1.820.000.000,00 0,00 0,00 1.820.000.000,00 400.000.000,00 1.800.000.000,00 20.000.000,000405 - 010201 - FONDO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL 1.820.000.000,00 0,00 0,00 1.820.000.000,00 400.000.000,00 1.800.000.000,00 20.000.000,000405 - 01020101 - SGP.EDUCACION 1.820.000.000,00 0,00 0,00 1.820.000.000,00 400.000.000,00 1.800.000.000,00 20.000.000,000405 - 0102010101 - 0625 SGP.EDUCACION.PRESTACION CSF 1.820.000.000,00 0,00 0,00 1.820.000.000,00 020154 400.000.000,00 021154 1.800.000.000,00 20.000.000,00 020654

TOTAL 1.820.000.000,00 0,00 0,00 1.820.000.000,00 400.000.000,00 1.800.000.000,00 20.000.000,00

FONDO DE SALUDIDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL ADICIONES REDUCCIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO RECAUDO MES

CUENTA CERO RECAUDO ACUMULADO SALDO

CUENTA CERO

05 - 01 - PRESUPUESTO DE INGRESOS 66.643.000.000,00 62.496.826.085,85 149.477.000,00 128.990.349.085,85 23.137.514.005,60 102.002.432.454,08 26.987.916.631,7705 - 0101 - INGRESOS CORRIENTES 5.399.000.000,00 6.158.485.480,77 0,00 11.557.485.480,77 1.641.467.065,18 3.371.326.915,34 8.186.158.565,4305 - 010102 - NO TRIBUTARIOS 5.399.000.000,00 6.158.485.480,77 0,00 11.557.485.480,77 1.641.467.065,18 3.371.326.915,34 8.186.158.565,43

05 - 01010203 - PARTICIPACION MONOPOLIO DE LICORES 3.025.000.000,00 0,00 0,00 3.025.000.000,00 258.921.025,64 288.094.177,62 2.736.905.822,38

05 - 0101020302 - 8020 LICORES PRODUCIDOS EN EL DPTO-FABRICA DE LICORES 3.025.000.000,00 0,00 0,00 3.025.000.000,00 020152 258.921.025,64 021152 288.094.177,62 2.736.905.822,38 020652

05 - 01010205 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.374.000.000,00 6.158.485.480,77 0,00 8.532.485.480,77 1.382.546.039,54 3.083.232.737,72 5.449.252.743,0505 - 0101020501 - TRANSFERENCIAS NACIONALES 2.374.000.000,00 6.158.485.480,77 0,00 8.532.485.480,77 1.382.546.039,54 3.083.232.737,72 5.449.252.743,0505 - 010102050101 - REGALIAS 2.374.000.000,00 6.158.485.480,77 0,00 8.532.485.480,77 1.382.546.039,54 3.083.232.737,72 5.449.252.743,0505 - 01010205010101 - 7919 REGALIAS POR PETROLEO 2.374.000.000,00 6.158.485.480,77 0,00 8.532.485.480,77 020158 1.382.546.039,54 021158 3.083.232.737,72 5.449.252.743,05 02065805 - 0102 - FONDOS ESPECIALES 61.244.000.000,00 46.611.184.237,30 149.477.000,00 107.705.707.237,30 21.073.290.609,02 89.144.347.593,46 18.561.359.643,8405 - 010202 - FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD 61.244.000.000,00 46.611.184.237,30 149.477.000,00 107.705.707.237,30 21.073.290.609,02 89.144.347.593,46 18.561.359.643,8405 - 01020201 - RENTAS CEDIDAS SALUD 28.219.000.000,00 16.327.852.217,83 0,00 44.546.852.217,83 7.622.151.707,38 35.797.565.103,52 8.749.287.114,3105 - 0102020101 - 0784 IVA IMPTO CONSUMO CERVEZA NAL. 7.076.000.000,00 0,00 0,00 7.076.000.000,00 020106 2.585.648.106,00 021106 6.781.239.106,00 294.760.894,00 020606

05 - 0102020102 - 0785 IVA IMPTO CONSUMO CERVEZAEXTRANJERA 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00 020106 13.932.000,00 021106 33.947.000,00 -17.947.000,00 024606

05 - 0102020103 - 0786 IVA LICORES VINOS APERITIVOS YSIMILARES NAL. 6.597.000.000,00 0,00 0,00 6.597.000.000,00 020104 571.638.603,00 021104 1.304.357.004,00 5.292.642.996,00 020604

05 - 0102020104 - 0787 IVA LICORES VINOS APERITIVOS YSIMILARES. EXTRANJEROS 329.000.000,00 0,00 0,00 329.000.000,00 020104 49.076.020,00 021104 202.913.783,00 126.086.217,00 020604

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL ADICIONES REDUCCIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO RECAUDO MES

CUENTA CERO RECAUDO ACUMULADO SALDO

CUENTA CERO

05 - 0102020105 - 0770 IMPTO POR JUEGOS Y APUESTASPERMANENTES 8.062.000.000,00 0,00 0,00 8.062.000.000,00 020134 2.106.419.105,71 021134 5.894.138.518,71 2.167.861.481,29 020634

05 - 0102020106 - 0771 IMPTO PREMIO DE LOTERIAS GANADORES17% 385.000.000,00 0,00 0,00 385.000.000,00 020134 90.454.903,68 021134 377.207.607,63 7.792.392,37 020634

05 - 0102020107 - 0772 IMPTO LOTERIAS FORANEAS 774.000.000,00 0,00 0,00 774.000.000,00 020134 336.002.606,50 021134 632.100.919,50 141.899.080,50 02063405 - 0102020108 - 7883 VTA DE BIENES Y SERVICIOS 115.000.000,00 0,00 0,00 115.000.000,00 020148 83.027.936,00 021148 152.027.016,00 -37.027.016,00 02464805 - 0102020109 - 7873 20% IMPTO REGISTRO SALUD 1.169.000.000,00 0,00 0,00 1.169.000.000,00 020108 398.805.636,01 021108 1.650.828.163,07 -481.828.163,07 024608

05 - 0102020110 - 0789 REND.FINANCIEROS REGIMENSUBSIDIADO RENTAS CEDIDAS 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 020182 6.138.870,60 021182 23.777.807,36 26.222.192,64 020682

05 - 0102020111 - 0792 REND.INVERSIONES FINANCIERASRENTAS CEDIDAS.OFERTA 600.000.000,00 0,00 0,00 600.000.000,00 020182 213.330.381,45 021182 497.210.373,20 102.789.626,80 020682

05 - 0102020112 - 0790 UTILIDAD SORTEO EXTRAORDINARIO 348.000.000,00 0,00 0,00 348.000.000,00 020187 50.654,00 021187 114.782.706,79 233.217.293,21 020687

05 - 0102020113 - 0766 UTILIDAD EXPLOTACION LOTERIA DELTOLIMA 2.698.000.000,00 0,00 0,00 2.698.000.000,00 020187 1.139.095.040,43 021187 1.805.182.880,43 892.817.119,57 020687

05 - 0102020114 - 0781 IVA LICORES NAL.SALUD 70% RVA 2005 0,00 514.333.334,55 0,00 514.333.334,55 020189 0,00 021189 514.333.334,55 0,00 02068905 - 0102020115 - 0782 EXC.RENTAS CEDIDAS 2004 0,00 497.643.252,00 0,00 497.643.252,00 020189 0,00 021189 497.643.252,00 0,00 02068905 - 0102020116 - 0783 UTILIDAD SORTEO EXT. 70% RVA 2005 0,00 190.000.000,00 0,00 190.000.000,00 020189 0,00 021189 190.000.000,00 0,00 020689

05 - 0102020117 - 0793 RENDIMIENTOS RENTAS CEDIDAS. 70%RVA 2005 0,00 92.993.000,00 0,00 92.993.000,00 020189 0,00 021189 92.993.000,00 0,00 020689

05 - 0102020118 - 7803 VTA BIENES Y SERVICIOS SALUD.70% RVA2005 0,00 32.650.000,00 0,00 32.650.000,00 020189 0,00 021189 32.650.000,00 0,00 020689

05 - 0102020119 - 0798 IVA CERVEZA NAL. SALUD. 70% RVA 2005 0,00 3.467.742.413,80 0,00 3.467.742.413,80 020189 0,00 021189 3.467.742.413,80 0,00 020689

05 - 0102020121 - 0797 MAYOR RECAUDO RENTAS CEDIDAS 2004 0,00 489.099,00 0,00 489.099,00 020189 0,00 021189 489.099,00 0,00 02068905 - 0102020122 - 0794 JUEGOS Y APUESTAS 2004 0,00 388.713.317,00 0,00 388.713.317,00 020189 0,00 021189 388.713.317,00 0,00 02068905 - 0102020123 - 0799 EXPLOTACION LOTERIA 2004 0,00 27.153.967,00 0,00 27.153.967,00 020189 0,00 021189 27.153.967,00 0,00 020689

05 - 0102020124 - 0764 UTILIDAD EXPLOTACION LOTERIA.70%RVA 2005 0,00 224.091.536,00 0,00 224.091.536,00 020189 0,00 021189 224.091.536,00 0,00 020689

05 - 0102020125 - 0795 IMPTO APUESTAS PERMANENTES.70%RVA 2005 0,00 2.571.073.306,80 0,00 2.571.073.306,80 020189 0,00 021189 2.571.073.306,80 0,00 020689

05 - 0102020126 - 0740 IMPTO PREMIO LOTERIAS.70% RVA 2005 0,00 418.132.252,00 0,00 418.132.252,00 020189 0,00 021189 418.132.252,00 0,00 020689

05 - 0102020127 - 0739 IVA LICORES EXT. SALUD.70% RVA 2005 0,00 5.378.720,00 0,00 5.378.720,00 020189 0,00 021189 5.378.720,00 0,00 02068905 - 0102020128 - 7872 20% REGISTRO-SALUD.70% RVA 2005 0,00 107.576.472,00 0,00 107.576.472,00 020189 0,00 021189 107.576.472,00 0,00 02068905 - 0102020129 - 7814 20% REGISTRO SALUD. 2003 0,00 9.932.500,00 0,00 9.932.500,00 020189 0,00 021189 9.932.500,00 0,00 02068905 - 0102020130 - 0763 IMPTO PREMIO LOTERIAS2004 0,00 33.538.649,00 0,00 33.538.649,00 020189 0,00 021189 33.538.649,00 0,00 02068905 - 0102020131 - 0773 IVA CERVEZA SALUD.70% RVA 2005 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 020189 0,00 021189 5.000.000,00 0,00 02068905 - 0102020132 - 0710 EXC. RENTAS CEDIDAS 2005 0,00 4.992.845.328,13 0,00 4.992.845.328,13 020189 0,00 021189 4.992.845.328,13 0,00 02068905 - 0102020133 - 0711 EXC. RENTAS CEDIDAS DE 2004-2003 0,00 1.786.254.132,74 0,00 1.786.254.132,74 020189 0,00 021189 1.786.254.132,74 0,00 020689

05 - 0102020134 - 0713 EXC. VENTA BIENES SERVICIOS SALUD2005 0,00 163.879.537,80 0,00 163.879.537,80 020189 0,00 021189 163.879.537,80 0,00 020689

05 - 0102020135 - 0716 RENDIMIENTOS RENTAS CEDIDAS 2005 0,00 305.055.158,20 0,00 305.055.158,20 020189 0,00 021189 305.055.158,20 0,00 02068905 - 0102020136 - 7811 EXC. 20% REGISTRO SALUD 2005 0,00 464.844.397,81 0,00 464.844.397,81 020189 0,00 021189 464.844.397,81 0,00 02068905 - 0102020137 - 0774 RENTAS CEDIDAS SAUPERAVIT 2004 0,00 28.531.844,00 0,00 28.531.844,00 020187 28.531.844,00 021187 28.531.844,00 0,00 02068705 - 01020202 - SGP.SALUD 26.941.000.000,00 17.790.944.471,66 149.477.000,00 44.582.467.471,66 11.579.394.608,58 37.177.301.600,46 7.405.165.871,2005 - 0102020201 - 0630 SGP.SALUD OFERTA CSF 21.341.000.000,00 5.021.742.506,00 0,00 26.362.742.506,00 020153 5.267.035.621,00 021153 18.982.189.617,00 7.380.552.889,00 020653

05 - 0102020202 - 0677 REND.INVERSIONES FINANICERASSGP.OFERTA SALUD 664.000.000,00 0,00 0,00 664.000.000,00 020182 149.441.902,58 021182 351.542.941,80 312.457.058,20 020682

05 - 0102020203 - 0631 SGP.SALUD OFERTA SSFF 4.936.000.000,00 0,00 149.477.000,00 4.786.523.000,00 020153 3.630.107.335,00 021153 4.786.523.000,00 0,00 02065305 - 0102020204 - 0641 SGP. SALUD ULTIMA DOCEAVA 2004 0,00 274.410.731,00 0,00 274.410.731,00 020189 0,00 021189 274.410.731,00 0,00 02068905 - 0102020205 - 0618 SGP.SALUD OFERTA 2004 0,00 565.037.289,00 0,00 565.037.289,00 020189 0,00 021189 565.037.289,00 0,00 020689

05 - 0102020206 - 0623 SGP. SALUD REDISTRIBUCION APORTESPATRONALES 0,00 16.698.109,00 0,00 16.698.109,00 020189 0,00 021189 16.698.109,00 0,00 020689

05 - 0102020207 - 0640 SGP.SALUD 11/12 2004. POBLACIONPOBRE 0,00 8.944.788,00 0,00 8.944.788,00 020189 0,00 021189 8.944.788,00 0,00 020689

05 - 0102020209 - 0642 SGP. SALUD AJUSTE INFLACION 2003 0,00 369.613.139,00 0,00 369.613.139,00 020189 0,00 021189 369.613.139,00 0,00 020689

05 - 0102020210 - 0643 SGP. SALUD OFERTA CSF.70% RVA 2005 0,00 5.099.318.009,40 0,00 5.099.318.009,40 020189 0,00 021189 5.099.318.009,40 0,00 020689

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL ADICIONES REDUCCIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO RECAUDO MES

CUENTA CERO RECAUDO ACUMULADO SALDO

CUENTA CERO

05 - 0102020211 - 0644 SGP. SALUD OFERTA SSFF.70% RVAS 2005 0,00 2.660.009.012,13 0,00 2.660.009.012,13 020189 0,00 021189 2.660.009.012,13 0,00 020689

05 - 0102020212 - 0645 SGP.SALUD OFERTA RENDIMIENTOS .70% RVAS 2005 0,00 52.500.000,00 0,00 52.500.000,00 020189 0,00 021189 52.500.000,00 0,00 020689

05 - 0102020213 - 0687 SGP.SALUD OFERTA 2004 0,00 227.805.227,00 0,00 227.805.227,00 020189 0,00 021189 227.805.227,00 0,00 020689

05 - 0102020214 - 0661 S.G.P. AHORRO Y REDISTRIBUCIONAPORTES PATRONALES. 0,00 419.292.480,00 0,00 419.292.480,00 020153 419.292.480,00 021153 419.292.480,00 0,00 020653

05 - 0102020215 - 0662 SGP.SALUD. OFERTA -ULTIMA DOCEAVADE 2005 0,00 2.113.517.270,00 0,00 2.113.517.270,00 020153 2.113.517.270,00 021153 2.401.361.346,00 -287.844.076,00 024653

05 - 0102020216 - 0646 SGP.OFERTA 2005 0,00 493.375.144,00 0,00 493.375.144,00 020189 0,00 021189 493.375.144,00 0,00 02068905 - 0102020219 - 0649 SGP. OFERTA RENDIMIENTOS 2005 0,00 463.211.628,02 0,00 463.211.628,02 020189 0,00 021189 463.211.628,02 0,00 02068905 - 0102020220 - 0650 SGP. OFERTA 2004 0,00 5.469.139,11 0,00 5.469.139,11 020189 0,00 021189 5.469.139,11 0,00 02068905 - 01020203 - SALUD PUBLICA 5.383.000.000,00 8.213.951.025,62 0,00 13.596.951.025,62 1.643.245.181,06 12.250.320.376,62 1.346.630.649,00

05 - 0102020301 - 0632 SALUD PUBLICA ( PROMOCION YPREVENCION SGP ) 5.092.000.000,00 0,00 0,00 5.092.000.000,00 020153 980.458.309,00 021153 3.848.859.520,00 1.243.140.480,00 020653

05 - 0102020302 - 0691 REND.INVERSIONES FINANCIERAS SALUDPUBLICA. 291.000.000,00 0,00 0,00 291.000.000,00 020182 163.151.540,00 021182 253.814.831,00 37.185.169,00 020682

05 - 0102020303 - 0611 SGP.SALUD PUBLICA. 70% RVAS 2005 0,00 3.340.261.464,55 0,00 3.340.261.464,55 020189 0,00 021189 3.340.261.464,55 0,00 02068905 - 0102020304 - 0530 SF. 2001 PAB 0,00 9.487.200,00 0,00 9.487.200,00 020189 0,00 021189 9.487.200,00 0,00 02068905 - 0102020305 - 0636 SGP. PAB 2004 0,00 297.320.575,00 0,00 297.320.575,00 020189 0,00 021189 297.320.575,00 0,00 02068905 - 0102020306 - 0637 SGP. EXC.2003. SALUD PUBLICA 0,00 29.220.375,00 0,00 29.220.375,00 020189 0,00 021189 29.220.375,00 0,00 02068905 - 0102020307 - 0638 SGP.SALUD PAB RENDIMIENTOS 2004 0,00 31.192.500,00 0,00 31.192.500,00 020189 0,00 021189 31.192.500,00 0,00 020689

05 - 0102020308 - 0639 SGP. SALUD PUBLICA ULTIMA DOCEAVA2004 0,00 17.483.752,00 0,00 17.483.752,00 020189 0,00 021189 17.483.752,00 0,00 020689

05 - 0102020309 - 0688 SGP.SALUD PUBLICA 2004 0,00 1.134.987.217,00 0,00 1.134.987.217,00 020189 0,00 021189 1.134.987.217,00 0,00 02068905 - 0102020310 - 0660 SGP.SALUD PUBLICA 2003 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 020189 0,00 021189 7.500.000,00 0,00 02068905 - 0102020311 - 0541 RES.0000822-05 CONTROL LEPRA 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 020189 0,00 021189 25.000.000,00 0,00 020689

05 - 0102020312 - 0542 RES.0000823-05 CONTROL TUBERCULOSIS 0,00 44.000.000,00 0,00 44.000.000,00 020189 0,00 021189 44.000.000,00 0,00 020689

05 - 0102020313 - 0543 RES.1388-05 VICTIMAS POBLACIONDESPLAZADA 0,00 531.197.002,00 0,00 531.197.002,00 020189 0,00 021189 531.197.002,00 0,00 020689

05 - 0102020314 - 0615 SGP.PAB ULTIMA DOCEAVA 2003 0,00 37.600.000,00 0,00 37.600.000,00 020189 0,00 021189 37.600.000,00 0,00 02068905 - 0102020315 - 0585 RES.622-04. MINPROTECCION SOCIAL. 0,00 2.327.326,00 0,00 2.327.326,00 020189 0,00 021189 2.327.326,00 0,00 020689

05 - 0102020316 - 0510 RES.0001843-04 MINPROTECCION SOCIAL. 0,00 201.125,00 0,00 201.125,00 020189 0,00 021189 201.125,00 0,00 020689

05 - 0102020317 - 0511 RES.0002527-03. MINPROTECCION SOCIAL. 0,00 652.098,00 0,00 652.098,00 020189 0,00 021189 652.098,00 0,00 02068905 - 0102020318 - 0545 RES.2528-03 MINPROTECCION SOCIAL 0,00 31.000.000,00 0,00 31.000.000,00 020189 0,00 021189 31.000.000,00 0,00 02068905 - 0102020319 - 0546 RES.00290-05 MINPROTECCION SOCIAL. 0,00 25.864.385,00 0,00 25.864.385,00 020189 0,00 021189 25.864.385,00 0,00 020689

05 - 0102020320 - 0692 SGP.RENDIMIENTOS SALUD PUBLICA. 70%RVA 2005 0,00 49.823.600,00 0,00 49.823.600,00 020189 0,00 021189 49.823.600,00 0,00 020689

05 - 0102020321 - 0663 SALUD PUBLICA-ULTIMA DOCEAVA 2005 0,00 462.864.011,00 0,00 462.864.011,00 020153 462.864.011,00 021153 462.864.011,00 0,00 02065305 - 0102020322 - 0647 SGP. SALUD PUBLICA 2005 0,00 1.283.359.456,50 0,00 1.283.359.456,50 020189 0,00 021189 1.283.359.456,50 0,00 02068905 - 0102020323 - 0648 SGP. SALUD PUBLICA EXC. 2003 0,00 128.508.142,50 0,00 128.508.142,50 020189 0,00 021189 128.508.142,50 0,00 02068905 - 0102020324 - 0651 SGP. SALUD PUBLICA 2004 0,00 364.557.726,01 0,00 364.557.726,01 020189 0,00 021189 364.557.726,01 0,00 02068905 - 0102020325 - 0652 RENDIMIENTOS SALUD PUBLICA 2005 0,00 256.466.749,00 0,00 256.466.749,00 020189 0,00 021189 256.466.749,00 0,00 020689

05 - 0102020326 - 0544RES.000727-2006. MINPROTECCIONCAMPAÑA Y CONTROLANTITUBERCULOSIS

0,00 40.180.000,00 0,0040.180.000,00 020160 0,00 021160 0,00 40.180.000,00 020660

05 - 0102020327 - 0558 res.000728-2006 MINPROTECCION SOCIAL.CAMPAÑA CONTROL LEPRA 0,00 26.125.000,00 0,00 26.125.000,00 020160 0,00 021160 0,00 26.125.000,00 020660

05 - 0102020328 - 0693 SGP.SALUD PUBLICA. SUPERAVIT 2004 0,00 36.771.321,06 0,00 36.771.321,06 020187 36.771.321,06 021187 36.771.321,06 0,00 02068705 - 01020204 - PROGRAMAS NACIONALES 537.000.000,00 3.118.402.975,59 0,00 3.655.402.975,59 144.596.411,00 2.609.568.712,26 1.045.834.263,3305 - 0102020401 - 0533 CAMPAÑAS DIRECTAS ETV 537.000.000,00 29.190.000,00 0,00 566.190.000,00 020160 144.596.411,00 021160 372.282.095,00 193.907.905,00 02066005 - 0102020402 - 0531 CAMPAÑAS ETV 2003 0,00 17.121.000,00 0,00 17.121.000,00 020189 0,00 021189 17.121.000,00 0,00 020689

05 - 0102020403 - 0534 EXC. 2003. ENFERMEDADES PORVECTORES 0,00 9.300.000,00 0,00 9.300.000,00 020189 0,00 021189 9.300.000,00 0,00 020689

05 - 0102020404 - 0515 FDO. ENFERMEDADES TRASMITIDAS PORVECTORES 0,00 18.617.120,00 0,00 18.617.120,00 020189 0,00 021189 18.617.120,00 0,00 020689

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL ADICIONES REDUCCIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO RECAUDO MES

CUENTA CERO RECAUDO ACUMULADO SALDO

CUENTA CERO

05 - 0102020405 - 0514 CAMPAÑAS DIRECTAS ETV. 70% RVAS2005 0,00 224.102.114,72 0,00 224.102.114,72 020189 0,00 021189 224.102.114,72 0,00 020689

05 - 0102020406 - 0512 RECURSOS ECAT FOSYGA 0,00 1.363.000.000,00 0,00 1.363.000.000,00 020189 0,00 021189 1.363.000.000,00 0,00 020689

05 - 0102020407 - 0516RES.004072-2005.MINPROTECCION SOCIAL. ATENCION POBLACIONINIMPUTABLE POR TRASTORNO MENTAL

0,00 145.000.000,00 0,00145.000.000,00 020189 0,00 021189 145.000.000,00 0,00 020689

05 - 0102020408 - 0517 PROGRAMAS PREVENCION Y CONTROLDE LAS ETV-VIGENCIA 2005 0,00 81.589.000,00 0,00 81.589.000,00 020189 0,00 021189 81.589.000,00 0,00 020689

05 - 0102020409 - 0547 EXC. RES. 00871/2003. MINPROTECCIONSOCIAL.EMERGENCIA SANITARIA 0,00 3.266.960,00 0,00 3.266.960,00 020189 0,00 021189 3.266.960,00 0,00 020689

05 - 0102020410 - 0548 EXC.RES. 2528/2003. MINPROTECCIONSOCIAL. POBLACION DESPROTEGIDA 0,00 163.328,00 0,00 163.328,00 020189 0,00 021189 163.328,00 0,00 020689

05 - 0102020411 - 0549 EXC. FONDO ENFERMEDADES PORVECTORES 0,00 24.978.361,00 0,00 24.978.361,00 020189 0,00 021189 24.978.361,00 0,00 020689

05 - 0102020412 - 0550EXC. RES. 1835/2004. MINPROTECCIONSOCIAL. DISCAPACITADOS YDESPLAZADOS

0,00 64.107.000,00 0,0064.107.000,00 020189 0,00 021189 64.107.000,00 0,00 020689

05 - 0102020413 - 0551 EXC. CAMPAÑAS DIRECTAS ETV 0,00 38.558.307,50 0,00 38.558.307,50 020189 0,00 021189 38.558.307,50 0,00 020689

05 - 0102020414 - 0552 RES.00592-2005. MINPROTECCION SOCIALDISCAPACITADOS Y DESPLAZADOS 0,00 58.436.000,00 0,00

58.436.000,00 020189 0,00 021189 58.436.000,00 0,00 020689

05 - 0102020415 - 0553 RES.00342-2005. MINPROTECCION SOCIAL.URGENCIAS Y EMERGENCIAS 0,00 29.497.550,37 0,00 29.497.550,37 020189 0,00 021189 29.497.550,37 0,00 020689

05 - 0102020416 - 0554 RES.00037-2003. MINPROTECCION SOCIAL.DESPLAZADOS POR CAUSA VIOLENCIA 0,00 5.013.427,00 0,00

5.013.427,00 020189 0,00 021189 5.013.427,00 0,00 020689

05 - 0102020417 - 0555 EXC.RES.02230/2001.PROGRAMA REESTRUCTURACION IPS PUBLICAS 0,00 536.449,00 0,00 536.449,00 020189 0,00 021189 536.449,00 0,00 020689

05 - 0102020418 - 0529RES.000746-2005.MINPROTECCION SOCIAL..SALUD MENTAL,DISCAPACITADOS Y DESPLAZADOS

0,00 146.000.000,00 0,00146.000.000,00 020189 0,00 021189 146.000.000,00 0,00 020689

05 - 0102020419 - 0535 RES.244-2005.MINPROTECCION SOCIAL.FONDO NAL.ESTUPEFACIENTES. 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 020189 0,00 021189 7.999.999,67 0,33 020689

05 - 0102020420 - 0559RES.001312 DE 2006-MINPROTECCIONSOCIAL.ATENCION POBLACIONINIMPUTABLE TRASTORNO MENTAL

0,00 289.000.000,00 0,00289.000.000,00 020160 0,00 021160 0,00 289.000.000,00 020660

05 - 0102020421 - 0572RES.001451-2006.MINPROTECCION SOCIAL.PY.PERSONAS ADULTASMAYORES EXT.VULNERABILIDAD

0,00 25.162.000,00 0,0025.162.000,00 020160 0,00 021160 0,00 25.162.000,00 020660

05 - 0102020429 - 0573

RES.2379-2006. MINPROTECCIONSOCIAL.ECAT FOSYGA.ATENCION ENSALUD DE LA POBLACION DESPLAZADAPOR LA

0,00 491.764.358,00 0,00

491.764.358,00 020160 0,00 021160 0,00 491.764.358,00 020660

05 - 0102020430 - 0577

RES.281-06.MINPROTECCION.FDO ESTUPEFACIENTES.PY.CIRCULOS ESCOLARES DE PREV.INTEGRAL DELCONSUMO DE

0,00 46.000.000,00 0,00

46.000.000,00 020160 0,00 021160 0,00 46.000.000,00 02066005 - 01020205 - OTROS RECURSOS SALUD 164.000.000,00 1.160.033.546,60 0,00 1.324.033.546,60 83.902.701,00 1.309.591.800,60 14.441.746,0005 - 0102020501 - 7884 FONDO ROTATORIO ESTUPEFACIENTES 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 020148 11.962.931,00 021148 61.359.088,00 -1.359.088,00 02464805 - 0102020502 - 0788 ARRENDAMIENTO-SALUD 104.000.000,00 0,00 0,00 104.000.000,00 020151 71.939.770,00 021151 88.199.166,00 15.800.834,00 020651

05 - 0102020503 - 0741 FONDO ROTATORIO DEESTUPEFACIENTES .70% RVA 2005 0,00 7.766.982,00 0,00 7.766.982,00 020189 0,00 021189 7.766.982,00 0,00 020689

05 - 0102020504 - 7889 EXC.FDO. ESTUPEFACIENTES 0,00 8.231.053,00 0,00 8.231.053,00 020189 0,00 021189 8.231.053,00 0,00 020689

05 - 0102020505 - 0712 EXC. FONDO ROTATORIOESTUPEFACIENTES 2005 0,00 38.076.983,00 0,00 38.076.983,00 020189 0,00 021189 38.076.983,00 0,00 020689

05 - 0102020506 - 0714 EXC. ARRENDAMIENTOS SALUD 2005 0,00 89.827.698,00 0,00 89.827.698,00 020189 0,00 021189 89.827.698,00 0,00 020689

05 - 0102020507 - 0715 RENDIMIENTOS REGIMEN SUBSIDIADO2004-2005 0,00 175.493.124,08 0,00 175.493.124,08 020189 0,00 021189 175.493.124,08 0,00 020689

05 - 0102020508 - 7813 EXC. REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIASANTERIORES 0,00 840.637.706,52 0,00 840.637.706,52 020189 0,00 021189 840.637.706,52 0,00 020689

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL ADICIONES REDUCCIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO RECAUDO MES

CUENTA CERO RECAUDO ACUMULADO SALDO

CUENTA CERO

05 - 0103 - RECURSOS DE CAPITAL 0,00 9.727.156.367,78 0,00 9.727.156.367,78 422.756.331,40 9.486.757.945,28 240.398.422,5005 - 010301 - RECURSOS DEL BALANCE 0,00 9.727.156.367,78 0,00 9.727.156.367,78 422.756.331,40 9.486.757.945,28 240.398.422,5005 - 01030101 - REND.INVERSIONES FINANCIERAS 0,00 240.398.422,50 0,00 240.398.422,50 0,00 0,00 240.398.422,5005 - 0103010102 - 7918 REND.ACPM 0,00 0,00 0,00 0,00 020189 0,00 021189 0,00 0,00 02068905 - 0103010103 - 7918 REND.REGALIAS 0,00 240.398.422,50 0,00 240.398.422,50 020182 0,00 021182 0,00 240.398.422,50 02068205 - 01030102 - OTROS RECUSOS DEL BALANCE 0,00 3.882.810.331,00 0,00 3.882.810.331,00 0,00 3.882.810.331,00 0,0005 - 0103010203 - 7920 REGALIAS 70% RVA 2005 0,00 690.628.878,75 0,00 690.628.878,75 020189 0,00 021189 690.628.878,75 0,00 02068905 - 0103010212 - 7981 SUPERAVIT REGALIAS 2004 0,00 1.058.324.092,37 0,00 1.058.324.092,37 020189 0,00 021189 1.058.324.092,37 0,00 02068905 - 0103010214 - 7924 REGALIAS 2003 0,00 133.857.359,88 0,00 133.857.359,88 020189 0,00 021189 133.857.359,88 0,00 02068905 - 0103010215 - 7925 REGALIAS 2004 0,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 020189 0,00 021189 2.000.000.000,00 0,00 02068905 - 01030103 - SUPERAVIT 0,00 5.181.191.282,88 0,00 5.181.191.282,88 0,00 5.181.191.282,88 0,0005 - 0103010303 - 7921 REGALIAS 2005 0,00 5.181.191.282,88 0,00 5.181.191.282,88 020189 0,00 021189 5.181.191.282,88 0,00 02068905 - 01030104 - CANCELACION RESERVAS 2004 0,00 422.756.331,40 0,00 422.756.331,40 422.756.331,40 422.756.331,40 0,0005 - 0103010402 - 0614 SGP. SALUD PUBLICA. C/RVA 2004 0,00 197.511.739,79 0,00 197.511.739,79 020187 197.511.739,79 021187 197.511.739,79 0,00 02068705 - 0103010403 - 0717 RENTAS CEDIDAS SALUD.C/RVA 2004 0,00 58.656.108,00 0,00 58.656.108,00 020187 58.656.108,00 021187 58.656.108,00 0,00 020687

05 - 0103010404 - 0566RES.001843-04.MINPROTECCION SOCIAL.APOYO RECLAMACIONESVICTIMAS CONF.C/RVA 2004

0,00 48.140.816,50 0,0048.140.816,50 020187 48.140.816,50 021187 48.140.816,50 0,00 020687

05 - 0103010408 - 7926 REGALIAS PETROLIFERAS.C/RVA 2004 0,00 49.237.143,57 0,00 49.237.143,57 020187 49.237.143,57 021187 49.237.143,57 0,00 02068705 - 0103010411 - 0568 CAMPAÑAS DIRECTAS ETV.C/RVA 2004 0,00 3.542.450,00 0,00 3.542.450,00 020187 3.542.450,00 021187 3.542.450,00 0,00 02068705 - 0103010412 - 0569 SITUADO FISCAL 2001.C/RVA 2004 0,00 45.668.073,54 0,00 45.668.073,54 020187 45.668.073,54 021187 45.668.073,54 0,00 020687

05 - 0103010413 - 0570 RES.833-02.MINSALUD. CENTRORESERVAS EMERGENCIAS . C/RVA 2004 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 020187 5.000.000,00 021187 5.000.000,00 0,00 020687

05 - 0103010414 - 0571 RES.153-04.MINPROTECCION SOCIAL.EMERGENCIA SANITARIA.C/RVA 2004 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 020187 15.000.000,00 021187 15.000.000,00 0,00 020687TOTAL 66.643.000.000,00 62.496.826.085,85 149.477.000,00 128.990.349.085,85 23.137.514.005,60 102.002.432.454,08 26.987.916.631,77

TOTAL EJECUCION 416.134.855.977,00 166.720.088.277,45 2.835.110.115,00 580.019.834.139,45 123.382.235.344,78 458.889.148.466,00 121.130.685.693,45

___________________________________

DIRECTORA FINANCIERA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

________________________________________DAVID LOZADA LOSADA

SECRETARIO DE HACIENDALUZ EDDY RINCON BONILLA

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ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

01 - 1 - - FUNCIONAMIENTO 2.197.056.593,00 278.272.690,00 278.272.690,00 0,00 152.613.368,00 2.349.669.961,00 436.585.340,00 436.585.340,00 1.913.084.621,00 0,0001 - 1 - 1 - GASTOS DE PERSONAL 1.749.759.219,00 174.365.149,00 256.772.690,00 0,00 140.875.868,00 2.200.128.753,00 379.615.900,00 379.615.900,00 1.820.512.853,00 0,00

01 - 1 - 1 1 -SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOSA LA NOMINA 186.500.000,00 62.572.252,00 104.073.108,00 0,00 30.000.000,00 725.313.663,00 123.589.280,00 123.589.280,00 601.724.383,00 0,00

01 - 1 - 1 1 1 - 8020 SUELDO PERSONAL DE NOMINA 140.000.000,00 730.970,00 22.073.108,00 0,00 0,00 161.342.138,00 030511 26.506.194,00 031511 26.506.194,00 033011 134.835.944,00 0,0001 - 1 - 1 1 1 - 8025 SUELDO PERSONAL DE NOMINA 0,00 15.486.914,00 0,00 0,00 30.000.000,00 14.513.086,00 030511 14.513.086,00 031511 14.513.086,00 033011 0,00 0,0001 - 1 - 1 1 2 - 8020 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS 3.000.000,00 328.080,00 0,00 0,00 0,00 2.671.920,00 030511 0,00 031511 0,00 033011 2.671.920,00 0,0001 - 1 - 1 1 3 - 8020 INDEMNIZACION POR VACACIONES 4.000.000,00 30.347.049,00 0,00 0,00 0,00 106.152.951,00 030511 0,00 031511 0,00 033011 106.152.951,00 0,0001 - 1 - 1 1 6 - 8020 PRIMA DE NAVIDAD 11.200.000,00 679.239,00 0,00 0,00 0,00 170.120.761,00 030511 0,00 031511 0,00 033011 170.120.761,00 0,0001 - 1 - 1 1 8 - 8020 PRIMA TECNICA 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030511 0,00 031511 0,00 033011 0,00 0,0001 - 1 - 1 1 9 - 8020 PRIMA DE SERVICIOS 5.400.000,00 0,00 82.000.000,00 0,00 0,00 164.000.000,00 030511 82.000.000,00 031511 82.000.000,00 033011 82.000.000,00 0,0001 - 1 - 1 1 11 - 8020 PRIMA DE VACACIONES 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.012.807,00 030511 0,00 031511 0,00 033011 104.012.807,00 0,0001 - 1 - 1 1 15 - 8020 AUXILIO DE TRANSPORTE 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 030511 570.000,00 031511 570.000,00 033011 1.930.000,00 0,00

01 - 1 - 1 2 - SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1.163.000.000,00 2.000.000,00 152.699.582,00 0,00 69.562.500,00 1.124.362.732,00 223.647.657,00 223.647.657,00 900.715.075,00 0,0001 - 1 - 1 2 1 - 8020 HONORARIOS PROFESIONALES 11.000.000,00 2.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00 030512 22.000.000,00 031512 22.000.000,00 033012 13.000.000,00 0,00

01 - 1 - 1 2 4 - 8020REMUNERACION POR SERVICIOSTECNICOS 80.000.000,00 0,00 69.700.000,00 0,00 0,00 295.200.000,00 030512 69.700.000,00 031512 69.700.000,00 033012 225.500.000,00 0,00

01 - 1 - 1 2 4 - 8025REMUNERACION POR SERVICIOSTECNICOS 0,00 0,00 9.547.657,00 0,00 0,00 9.547.657,00 030512 9.547.657,00 031512 9.547.657,00 033012 0,00 0,00

01 - 1 - 1 2 5 - 8020 REMUNERACION DIPUTADOS 1.072.000.000,00 0,00 4.576.643,00 0,00 0,00 670.177.293,00 030512 7.962.218,00 031512 7.962.218,00 033012 662.215.075,00 0,0001 - 1 - 1 2 5 - 8025 REMUNERACION DIPUTADOS 0,00 0,00 44.875.282,00 0,00 69.562.500,00 114.437.782,00 030512 114.437.782,00 031512 114.437.782,00 033012 0,00 0,00

01 - 1 - 1 3 -CONTRIBUCIONES A LA NOMINA DELSECTOR PRIVADO 346.359.219,00 83.504.360,00 0,00 0,00 35.350.868,00 306.378.395,00 23.288.521,00 23.288.521,00 283.089.874,00 0,00

01 - 1 - 1 3 1 - 8020 FONDO DE CESANTIAS 167.582.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167.244.668,00 030537 0,00 031537 0,00 033037 167.244.668,00 0,0001 - 1 - 1 3 1 - 8025 FONDO DE CESANTIAS 0,00 9.937.500,00 0,00 0,00 9.937.500,00 0,00 030537 0,00 031537 0,00 033037 0,00 0,0001 - 1 - 1 3 2 - 8020 FONDO DE PENSIONES 112.661.719,00 49.807.149,00 0,00 0,00 0,00 62.854.570,00 030536 0,00 031536 0,00 033036 62.854.570,00 0,0001 - 1 - 1 3 2 - 8025 FONDO DE PENSIONES 0,00 12.968.438,00 0,00 0,00 12.968.438,00 0,00 030536 0,00 031536 0,00 033036 0,00 0,0001 - 1 - 1 3 3 - 8020 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD 60.115.000,00 6.804.592,00 0,00 0,00 0,00 53.310.408,00 030538 14.908.600,00 031538 14.908.600,00 033038 38.401.808,00 0,0001 - 1 - 1 3 3 - 8025 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD 0,00 0,00 0,00 0,00 9.540.000,00 9.540.000,00 030538 8.379.921,00 031538 8.379.921,00 033038 1.160.079,00 0,00

01 - 1 - 1 3 4 - 8020ADMINISTRADORAS DE RIESGOSPROFESIONALES 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030538 0,00 031538 0,00 033038 0,00 0,00

01 - 1 - 1 3 4 - 8025ADMINISTRADORAS DE RIESGOSPROFESIONALES 0,00 2.904.930,00 0,00 0,00 2.904.930,00 0,00 030538 0,00 031538 0,00 033038 0,00 0,00

01 - 1 - 1 3 5 - 8020 CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 5.000.000,00 81.751,00 0,00 0,00 0,00 13.428.749,00 030513 0,00 031513 0,00 033013 13.428.749,00 0,00

01 - 1 - 1 4 -CONTRIBUCIONES A LA NOMINA DELSECTOR PUBLICO 53.900.000,00 26.288.537,00 0,00 0,00 5.962.500,00 44.073.963,00 9.090.442,00 9.090.442,00 34.983.521,00 0,00

01 - 1 - 1 4 1 - 8020 FONDO DE CESANTIAS 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030537 0,00 031537 0,00 033037 0,00 0,0001 - 1 - 1 4 2 - 8020 FONDO DE PENSIONES 5.500.000,00 2.507.890,00 0,00 0,00 0,00 2.992.110,00 030536 0,00 031536 0,00 033036 2.992.110,00 0,0001 - 1 - 1 4 3 - 8020 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD 23.700.000,00 6.010.647,00 0,00 0,00 0,00 17.689.353,00 030538 7.758.125,00 031538 7.758.125,00 033038 9.931.228,00 0,00

01 - 1 - 1 4 4 - 8020ADMINISTRADORA DE RIESGOSPROFESIONALES 5.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.300.000,00 030538 1.332.317,00 031538 1.332.317,00 033038 3.967.683,00 0,00

01 - 1 - 1 4 5 - APORTES DE LEY 6.400.000,00 4.770.000,00 0,00 0,00 5.962.500,00 18.092.500,00 0,00 0,00 18.092.500,00 0,0001 - 1 - 1 4 5 1 - 8020 SENA 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 030514 0,00 031514 0,00 033014 1.700.000,00 0,0001 - 1 - 1 4 5 1 - 8025 SENA 0,00 0,00 0,00 0,00 596.250,00 596.250,00 030514 0,00 031514 0,00 033014 596.250,00 0,00

01 - 1 - 1 4 5 2 - 8020INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTARFAMILIAR ICBF 3.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.200.000,00 030514 0,00 031514 0,00 033014 10.200.000,00 0,00

01 - 1 - 1 4 5 2 - 8025INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTARFAMILIAR ICBF 0,00 3.577.500,00 0,00 0,00 3.577.500,00 0,00 030514 0,00 031514 0,00 033014 0,00 0,00

01 - 1 - 1 4 5 3 - 8020ESCUELA SUPERIOR ADMON PUBLICAESAP 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 030514 0,00 031514 0,00 033014 1.700.000,00 0,00

01 - 1 - 1 4 5 3 - 8025ESCUELA SUPERIOR ADMON PUBLICAESAP 0,00 0,00 0,00 0,00 596.250,00 596.250,00 030514 0,00 031514 0,00 033014 596.250,00 0,00

01 - 1 - 1 4 5 4 - 8020 ESCUELAS INDUSTRIALES 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00 030514 0,00 031514 0,00 033014 3.300.000,00 0,0001 - 1 - 1 4 5 4 - 8025 ESCUELAS INDUSTRIALES 0,00 1.192.500,00 0,00 0,00 1.192.500,00 0,00 030514 0,00 031514 0,00 033014 0,00 0,0001 - 1 - 2 - GASTOS GENERALES 168.300.000,00 70.821.317,00 21.500.000,00 0,00 11.737.500,00 112.703.376,00 56.969.440,00 56.969.440,00 55.733.936,00 0,0001 - 1 - 2 1 - ADQUISICION DE BIENES 86.300.000,00 40.787.193,00 2.500.000,00 0,00 0,00 23.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 14.000.000,00 0,0001 - 1 - 2 1 1 - 8020 COMPRA EQUIPO 50.000.000,00 15.487.193,00 2.500.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 030515 7.000.000,00 031515 7.000.000,00 033015 5.000.000,00 0,0001 - 1 - 2 1 2 - 8020 MATERIALES Y SUMINISTROS 20.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 030515 2.000.000,00 031515 2.000.000,00 033015 5.000.000,00 0,0001 - 1 - 2 1 4 - 8020 BIENESTAR SOCIAL 16.300.000,00 12.300.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 030515 0,00 031515 0,00 033015 4.000.000,00 0,0001 - 1 - 2 2 - ADQUISICION DE SERVICIOS 81.000.000,00 29.034.124,00 19.000.000,00 0,00 11.737.500,00 89.703.376,00 47.969.440,00 47.969.440,00 41.733.936,00 0,0001 - 1 - 2 2 1 - 8020 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 5.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 21.000.000,00 030516 9.000.000,00 031516 9.000.000,00 033016 12.000.000,00 0,00

GOBERNACION DEL TOLIMASECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDADINFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS CON CUENTAS CERO DEL TERCER TRIMESTRE

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

01 - 1 - 2 2 1 - 8025 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 0,00 8.355.157,00 0,00 0,00 11.737.500,00 3.382.343,00 030516 3.000.000,00 031516 3.000.000,00 033016 382.343,00 0,0001 - 1 - 2 2 2 - 8020 SERVICIOS PUBLICOS 50.000.000,00 13.900.000,00 0,00 0,00 0,00 36.100.000,00 030516 18.000.000,00 031516 18.000.000,00 033016 18.100.000,00 0,0001 - 1 - 2 2 3 - 8020 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 1.000.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 030516 0,00 031516 0,00 033016 500.000,00 0,0001 - 1 - 2 2 4 - 8020 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 030516 2.000.000,00 031516 2.000.000,00 033016 1.000.000,00 0,0001 - 1 - 2 2 6 - 8020 SEGUROS 2.000.000,00 329.600,00 0,00 0,00 0,00 1.670.400,00 030516 0,00 031516 0,00 033016 1.670.400,00 0,0001 - 1 - 2 2 10 - 8020 MANTENIMIENTO 10.000.000,00 4.830.560,00 0,00 0,00 0,00 5.169.440,00 030516 3.169.440,00 031516 3.169.440,00 033016 2.000.000,00 0,0001 - 1 - 2 2 11 - 8020 CAPACITACION 10.000.000,00 118.807,00 0,00 0,00 0,00 9.881.193,00 030516 4.000.000,00 031516 4.000.000,00 033016 5.881.193,00 0,0001 - 1 - 2 2 15 - 8020 PUBLICIDAD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030516 0,00 031516 0,00 033016 0,00 0,0001 - 1 - 2 2 16 - 8020 OTROS SERVICIOS 1.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 030516 8.800.000,00 031516 8.800.000,00 033016 200.000,00 0,0001 - 1 - 2 3 - 8020 IMPUESTOS Y MULTAS 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030517 0,00 031517 0,00 033017 0,00 0,0001 - 1 - 3 - TRANSFERENCIAS 278.997.374,00 33.086.224,00 0,00 0,00 0,00 36.837.832,00 0,00 0,00 36.837.832,00 0,0001 - 1 - 3 3 - PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 18.500.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.837.832,00 0,00 0,00 8.837.832,00 0,00

01 - 1 - 3 3 1 - 8020 CESANTIAS PERSONAL RETROACTIVAS 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.837.832,00 030537 0,00 031537 0,00 033037 8.837.832,00 0,0001 - 1 - 3 3 3 - 8020 AUXILIOS FUNERARIOS 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030546 0,00 031546 0,00 033046 0,00 0,0001 - 1 - 3 4 - OTRAS TRANSFERENCIAS 260.497.374,00 23.086.224,00 0,00 0,00 0,00 28.000.000,00 0,00 0,00 28.000.000,00 0,0001 - 1 - 3 4 1 - 8020 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 260.497.374,00 23.086.224,00 0,00 0,00 0,00 28.000.000,00 030546 0,00 031546 0,00 033045 28.000.000,00 0,00

TOTAL ASAMBLEA 2.197.056.593,00 278.272.690,00 278.272.690,00 0,00 152.613.368,00 2.349.669.961,00 436.585.340,00 436.585.340,00 1.913.084.621,00 0,00

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL Contracréditos Créditos Reducciones Adiciones PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

02 - 1 - - FUNCIONAMIENTO 2.309.924.042,00 0,00 0,00 0,00 149.917.164,00 2.459.841.206,00 639.677.451,00 417.407.570,00 1.820.163.755,00 222.269.881,0002 - 1 - 1 - GASTOS DE PERSONAL 2.245.068.065,00 0,00 0,00 0,00 103.417.164,00 2.348.485.229,00 639.677.451,00 417.407.570,00 1.708.807.778,00 222.269.881,00

02 - 1 - 1 1 -SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOSA LA NOMINA 1.743.968.065,00 0,00 0,00 0,00 25.200.000,00 1.769.168.065,00 472.521.161,00 316.340.033,00 1.296.646.904,00 156.181.128,00

02 - 1 - 1 1 1 - 8020 SUELDO PERSONAL DE NOMINA 1.343.860.065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.343.860.065,00 030511 363.507.288,00 031511 241.338.192,00 033011 980.352.777,00 122.169.096,0002 - 1 - 1 1 3 - 8020 INDEMNIZACION POR VACACIONES 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 030511 0,00 031511 0,00 033011 1.000.000,00 0,0002 - 1 - 1 1 4 - 8020 GASTOS DE REPRESENTACION 141.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.300.000,00 030511 44.536.362,00 031511 31.690.908,00 033011 96.763.638,00 12.845.454,0002 - 1 - 1 1 4 - 8025 GASTOS DE REPRESENTACION 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 030511 1.000.000,00 031511 0,00 033011 6.000.000,00 1.000.000,00

02 - 1 - 1 1 5 - 8020BONIFICACION POR SERVICIOSPRESTADOS 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600.000,00 030511 1.399.998,00 031511 933.332,00 033011 4.200.002,00 466.666,00

02 - 1 - 1 1 6 - 8020 PRIMA DE NAVIDAD 123.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.100.000,00 030511 24.572.727,00 031511 10.381.818,00 033011 98.527.273,00 14.190.909,0002 - 1 - 1 1 6 - 8025 PRIMA DE NAVIDAD 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 030511 0,00 031511 0,00 033011 8.000.000,00 0,0002 - 1 - 1 1 9 - 8020 PRIMA DE SERVICIOS 64.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.000.000,00 030511 10.777.777,00 031511 10.777.777,00 033011 53.222.223,00 0,0002 - 1 - 1 1 11 - 8020 PRIMA DE VACACIONES 63.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.000.000,00 030511 23.340.912,00 031511 20.666.674,00 033011 39.659.088,00 2.674.238,0002 - 1 - 1 1 11 - 8025 PRIMA DE VACACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 030511 2.659.099,00 031511 0,00 033011 7.340.901,00 2.659.099,0002 - 1 - 1 1 15 - 8020 AUXILIO DE TRANSPORTE 2.108.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.108.000,00 030511 726.998,00 031511 551.332,00 033011 1.381.002,00 175.666,0002 - 1 - 1 1 15 - 8025 AUXILIO DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 030511 0,00 031511 0,00 033011 200.000,00 0,00

02 - 1 - 1 3 -CONTRIBUCIONES A LA NOMINA DELSECTOR PRIVADO 307.500.000,00 0,00 0,00 0,00 54.800.000,00 362.300.000,00 104.854.539,00 63.496.448,00 257.445.461,00 41.358.091,00

02 - 1 - 1 3 1 - 7818 FONDO DE CESANTIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 030537 0,00 031537 0,00 033037 25.000.000,00 0,0002 - 1 - 1 3 1 - 8020 FONDO DE CESANTIAS 70.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.500.000,00 030537 16.227.270,00 031537 9.818.180,00 033037 54.272.730,00 6.409.090,0002 - 1 - 1 3 1 - 8025 FONDO DE CESANTIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 030537 0,00 031537 0,00 033037 5.000.000,00 0,0002 - 1 - 1 3 2 - 7818 FONDO DE PENSIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 030536 0,00 031536 0,00 033036 13.000.000,00 0,0002 - 1 - 1 3 2 - 8020 FONDO DE PENSIONES 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 030536 42.999.999,00 031536 24.960.088,00 033036 57.000.001,00 18.039.911,0002 - 1 - 1 3 2 - 8025 FONDO DE PENSIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 030536 0,00 031536 0,00 033036 3.000.000,00 0,0002 - 1 - 1 3 3 - 7818 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 030538 0,00 031538 0,00 033038 3.000.000,00 0,0002 - 1 - 1 3 3 - 8020 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD 76.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.000.000,00 030538 25.000.000,00 031538 14.000.000,00 033038 51.000.000,00 11.000.000,0002 - 1 - 1 3 3 - 8025 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 030538 0,00 031538 0,00 033038 1.000.000,00 0,00

02 - 1 - 1 3 4 - 7818ADMINISTRADORAS DE RIESGOSPROFESIONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 030538 0,00 031538 0,00 033038 1.000.000,00 0,00

02 - 1 - 1 3 4 - 8020ADMINISTRADORAS DE RIESGOSPROFESIONALES 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 030538 2.100.000,00 031538 1.400.000,00 033038 4.900.000,00 700.000,00

02 - 1 - 1 3 4 - 8025ADMINISTRADORAS DE RIESGOSPROFESIONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 030538 300.000,00 031538 0,00 033038 0,00 300.000,00

02 - 1 - 1 3 5 - 7818 CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 030513 0,00 031513 0,00 033013 3.000.000,00 0,0002 - 1 - 1 3 5 - 8020 CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 54.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000.000,00 030513 18.227.270,00 031513 13.318.180,00 033013 35.772.730,00 4.909.090,0002 - 1 - 1 3 5 - 8025 CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 030513 0,00 031513 0,00 033013 500.000,00 0,00

02 - 1 - 1 4 -CONTRIBUCIONES A LA NOMINA DELSECTOR PUBLICO 193.600.000,00 0,00 0,00 0,00 23.417.164,00 217.017.164,00 62.301.751,00 37.571.089,00 154.715.413,00 24.730.662,00

02 - 1 - 1 4 1 - 7818 FONDO DE CESANTIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 030537 0,00 031537 0,00 033037 10.000.000,00 0,0002 - 1 - 1 4 1 - 8020 FONDO DE CESANTIAS 63.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.000.000,00 030537 19.348.361,00 031537 13.621.089,00 033037 43.651.639,00 5.727.272,0002 - 1 - 1 4 1 - 8025 FONDO DE CESANTIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 3.317.164,00 3.317.164,00 030537 0,00 031537 0,00 033037 3.317.164,00 0,0002 - 1 - 1 4 2 - 7818 FONDO DE PENSIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 030536 0,00 031536 0,00 033036 3.000.000,00 0,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

02 - 1 - 1 4 2 - 8020 FONDO DE PENSIONES 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 030536 15.253.390,00 031536 7.750.000,00 033036 29.746.610,00 7.503.390,0002 - 1 - 1 4 2 - 8025 FONDO DE PENSIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 030536 0,00 031536 0,00 033036 1.200.000,00 0,0002 - 1 - 1 4 3 - 7818 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 030538 0,00 031538 0,00 033038 2.000.000,00 0,0002 - 1 - 1 4 3 - 8020 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD 31.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.600.000,00 030538 9.000.000,00 031538 6.000.000,00 033038 22.600.000,00 3.000.000,0002 - 1 - 1 4 3 - 8025 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 030538 0,00 031538 0,00 033038 500.000,00 0,0002 - 1 - 1 4 5 - APORTES DE LEY 54.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.400.000,00 57.400.000,00 18.700.000,00 10.200.000,00 38.700.000,00 8.500.000,0002 - 1 - 1 4 5 1 - 8020 SENA 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 030514 2.300.000,00 031514 1.400.000,00 033014 4.700.000,00 900.000,0002 - 1 - 1 4 5 1 - 8025 SENA 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 030514 0,00 031514 0,00 033014 200.000,00 0,00

02 - 1 - 1 4 5 2 - 7818INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTARFAMILIAR ICBF 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 030514 0,00 031514 0,00 033014 2.500.000,00 0,00

02 - 1 - 1 4 5 2 - 8020INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTARFAMILIAR ICBF 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 030514 14.100.000,00 031514 7.400.000,00 033014 25.900.000,00 6.700.000,00

02 - 1 - 1 4 5 2 - 8025INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTARFAMILIAR ICBF 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 030514 0,00 031514 0,00 033014 500.000,00 0,00

02 - 1 - 1 4 5 3 - 8020ESCUELA SUPERIOR ADMON PUBLICAESAP 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 030514 2.300.000,00 031514 1.400.000,00 033014 4.700.000,00 900.000,00

02 - 1 - 1 4 5 3 - 8025ESCUELA SUPERIOR ADMON PUBLICAESAP 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 030514 0,00 031514 0,00 033014 200.000,00 0,00

02 - 1 - 2 - GASTOS GENERALES 64.355.977,00 0,00 0,00 0,00 46.500.000,00 110.855.977,00 0,00 0,00 110.855.977,00 0,0002 - 1 - 2 1 - ADQUISICION DE BIENES 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00 12.500.000,00 29.000.000,00 0,00 0,00 29.000.000,00 0,0002 - 1 - 2 1 1 - 7818 COMPRA EQUIPO 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 030515 0,00 031515 0,00 033015 500.000,00 0,0002 - 1 - 2 1 2 - 7818 MATERIALES Y SUMINISTROS 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.097.229,00 22.097.229,00 030515 0,00 031515 0,00 033015 22.097.229,00 0,0002 - 1 - 2 1 2 - 8025 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.902.771,00 2.902.771,00 030515 0,00 031515 0,00 033015 2.902.771,00 0,0002 - 1 - 2 1 3 - 8025 DOTACION PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 030511 0,00 031511 0,00 033011 2.500.000,00 0,0002 - 1 - 2 1 4 - 7818 BIENESTAR SOCIAL 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 030515 0,00 031515 0,00 033015 1.000.000,00 0,0002 - 1 - 2 2 - ADQUISICION DE SERVICIOS 47.855.977,00 0,00 0,00 0,00 34.000.000,00 81.855.977,00 0,00 0,00 81.855.977,00 0,0002 - 1 - 2 2 1 - 7818 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 20.000.000,00 030516 0,00 031516 0,00 033016 20.000.000,00 0,0002 - 1 - 2 2 1 - 8025 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 030516 0,00 031516 0,00 033016 5.000.000,00 0,0002 - 1 - 2 2 2 - 7818 SERVICIOS PUBLICOS 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 15.000.000,00 030516 0,00 031516 0,00 033016 15.000.000,00 0,0002 - 1 - 2 2 2 - 8025 SERVICIOS PUBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 030516 0,00 031516 0,00 033016 5.000.000,00 0,0002 - 1 - 2 2 3 - 7818 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 11.000.000,00 030516 0,00 031516 0,00 033016 11.000.000,00 0,0002 - 1 - 2 2 3 - 8025 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 030516 0,00 031516 0,00 033016 3.000.000,00 0,0002 - 1 - 2 2 4 - 7818 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 030516 0,00 031516 0,00 033016 4.000.000,00 0,0002 - 1 - 2 2 6 - 7818 SEGUROS 7.355.977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.355.977,00 030516 0,00 031516 0,00 033016 7.355.977,00 0,0002 - 1 - 2 2 10 - 7818 MANTENIMIENTO 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 9.000.000,00 030516 0,00 031516 0,00 033016 9.000.000,00 0,0002 - 1 - 2 2 10 - 8025 MANTENIMIENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 030516 0,00 031516 0,00 033016 1.000.000,00 0,0002 - 1 - 2 2 11 - 7818 CAPACITACION 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 030516 0,00 031516 0,00 033016 500.000,00 0,0002 - 1 - 2 2 16 - 7818 OTROS SERVICIOS 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 030516 0,00 031516 0,00 033016 1.000.000,00 0,0002 - 1 - 3 - TRANSFERENCIAS 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,0002 - 1 - 3 4 - OTRAS TRANSFERENCIAS 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,0002 - 1 - 3 4 1 - 7818 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 030546 0,00 031546 0,00 033046 500.000,00 0,00

TOTAL CONTRALORIA 2.309.924.042,00 0,00 0,00 0,00 149.917.164,00 2.459.841.206,00 639.677.451,00 417.407.570,00 1.820.163.755,00 222.269.881,00

SECTOR CENTRAL

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL Contracréditos Créditos Reducciones Adiciones PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

03 - 1 - - FUNCIONAMIENTO 69.565.850.000,00 10.602.053.375,76 239.670.810,00 75.600.000,00 504.136.612,50 74.094.977.754,85 20.297.769.423,20 16.031.069.404,93 53.797.208.331,65 4.266.700.018,2703 - 1 - 1 - GASTOS DE PERSONAL 6.275.273.000,00 44.872.886,00 167.500.000,00 0,00 0,00 7.624.718.145,07 1.786.410.581,00 1.893.548.774,68 5.838.307.564,07 -107.138.193,68

03 - 1 - 1 1 -SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOSA LA NOMINA 4.913.156.000,00 42.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 5.314.806.413,22 1.244.036.249,00 1.437.403.963,00 4.070.770.164,22 -193.367.714,00

03 - 1 - 1 1 1 - 8020 SUELDO PERSONAL DE NOMINA 3.400.845.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600.238.218,94 030511 907.972.066,00 031511 1.060.010.131,00 033011 2.692.266.152,94 -152.038.065,0003 - 1 - 1 1 2 - 8020 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS 3.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 18.195.000,00 030511 528.236,00 031511 528.236,00 033011 17.666.764,00 0,0003 - 1 - 1 1 3 - 8020 INDEMNIZACION POR VACACIONES 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.850.602,00 030511 17.916.151,00 031511 15.367.957,00 033011 180.934.451,00 2.548.194,0003 - 1 - 1 1 4 - 8020 GASTOS DE REPRESENTACION 577.022.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 614.527.444,88 030511 153.310.566,00 031511 178.042.182,00 033011 461.216.878,88 -24.731.616,00

03 - 1 - 1 1 5 - 8020BONIFICACION POR SERVICIOSPRESTADOS 88.892.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 73.892.000,00 030511 0,00 031511 14.277.882,00 033011 73.892.000,00 -14.277.882,00

03 - 1 - 1 1 6 - 8020 PRIMA DE NAVIDAD 370.097.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394.153.305,00 030511 5.167.053,00 031511 4.059.363,00 033011 388.986.252,00 1.107.690,0003 - 1 - 1 1 8 - 8020 PRIMA TECNICA 37.145.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.558.895,70 030511 9.858.255,00 031511 11.376.269,00 033011 29.700.640,70 -1.518.014,0003 - 1 - 1 1 9 - 8020 PRIMA DE SERVICIOS 167.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.855.000,00 030511 114.281.399,00 031511 113.805.204,00 033011 36.573.601,00 476.195,0003 - 1 - 1 1 11 - 8020 PRIMA DE VACACIONES 190.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.350.000,00 030511 30.739.733,00 031511 35.673.949,00 033011 171.610.267,00 -4.934.216,0003 - 1 - 1 1 15 - 8020 AUXILIO DE TRANSPORTE 19.155.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.399.627,70 030511 4.262.790,00 031511 4.262.790,00 033011 16.136.837,70 0,00

03 - 1 - 1 1 17 - 8021INDMINIZACION POR VACACIONES. 70%RVAS 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.786.319,00 030511 0,00 031511 0,00 033011 1.786.319,00 0,00

03 - 1 - 1 2 - SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 120.000.000,00 2.872.886,00 152.500.000,00 0,00 0,00 722.308.223,68 214.016.263,00 174.080.682,68 508.291.960,68 39.935.580,3203 - 1 - 1 2 1 - 8020 HONORARIOS PROFESIONALES 70.000.000,00 0,00 62.000.000,00 0,00 0,00 185.950.000,00 030512 59.545.825,00 031512 60.874.251,68 033012 126.404.175,00 -1.328.426,68

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

03 - 1 - 1 2 4 - 8020REMUNERACION POR SERVICIOSTECNICOS 50.000.000,00 2.872.886,00 90.500.000,00 0,00 0,00 361.127.114,00 030512 154.470.438,00 031512 67.393.485,00 033012 206.656.676,00 87.076.953,00

03 - 1 - 1 2 6 - 8021HONORARIOS PROFESIONALES .70%RVAS 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.731.109,68 030512 0,00 031512 24.500.000,00 033012 137.731.109,68 -24.500.000,00

03 - 1 - 1 2 7 - 8021REMUNERACION POR SERVICIOSTECNICOS.70% RVAS 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.500.000,00 030512 0,00 031512 21.312.946,00 033012 37.500.000,00 -21.312.946,00

03 - 1 - 1 3 -CONTRIBUCIONES A LA NOMINA DELSECTOR PRIVADO 653.839.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 934.664.975,17 184.129.423,00 153.765.758,00 750.535.552,17 30.363.665,00

03 - 1 - 1 3 1 - 8020 FONDO DE CESANTIAS 203.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295.809.990,17 030537 3.166.926,00 031537 11.265.532,00 033037 292.643.064,17 -8.098.606,0003 - 1 - 1 3 2 - 8020 FONDO DE PENSIONES 251.705.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268.065.825,00 030536 76.324.408,00 031536 50.871.636,00 033036 191.741.417,00 25.452.772,0003 - 1 - 1 3 3 - 8020 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD 185.464.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.519.160,00 030538 60.590.189,00 031538 40.210.342,00 033038 136.928.971,00 20.379.847,0003 - 1 - 1 3 5 - 8020 CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 13.270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.270.000,00 030513 44.047.900,00 031513 51.418.248,00 033013 129.222.100,00 -7.370.348,00

03 - 1 - 1 4 -CONTRIBUCIONES A LA NOMINA DELSECTOR PUBLICO 588.278.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 652.938.533,00 144.228.646,00 128.298.371,00 508.709.887,00 15.930.275,00

03 - 1 - 1 4 1 - 8020 FONDO DE CESANTIAS 23.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.350.860,00 030537 9.835.057,00 031537 9.835.057,00 033037 34.515.803,00 0,0003 - 1 - 1 4 2 - 8020 FONDO DE PENSIONES 211.025.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224.741.625,00 030536 48.293.065,00 031536 31.521.308,00 033036 176.448.560,00 16.771.757,0003 - 1 - 1 4 3 - 8020 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD 132.974.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.617.310,00 030538 24.779.784,00 031538 16.416.670,00 033038 116.837.526,00 8.363.114,00

03 - 1 - 1 4 4 - 8020ADMINISTRADORA DE RIESGOSPROFESIONALES 20.779.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.129.635,00 030538 6.260.748,00 031538 6.252.170,00 033038 15.868.887,00 8.578,00

03 - 1 - 1 4 5 - APORTES DE LEY 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.099.103,00 55.059.992,00 64.273.166,00 165.039.111,00 -9.213.174,0003 - 1 - 1 4 5 1 - 8020 SENA 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.300.000,00 030514 5.506.040,00 031514 6.427.483,00 033014 15.793.960,00 -921.443,00

03 - 1 - 1 4 5 2 - 8020INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTARFAMILIAR ICBF 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.800.000,00 030514 33.035.946,00 031514 38.563.707,00 033014 94.764.054,00 -5.527.761,00

03 - 1 - 1 4 5 3 - 8020ESCUELA SUPERIOR ADMON PUBLICAESAP 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.300.000,00 030514 5.506.040,00 031514 6.427.483,00 033014 15.793.960,00 -921.443,00

03 - 1 - 1 4 5 4 - 8020 ESCUELAS INDUSTRIALES 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.699.103,00 030514 11.011.966,00 031514 12.854.493,00 033014 38.687.137,00 -1.842.527,0003 - 1 - 2 - GASTOS GENERALES 2.662.727.000,00 129.797.924,00 52.170.810,00 0,00 0,00 3.010.944.563,00 683.839.280,65 733.077.216,70 2.327.105.282,35 -49.237.936,0503 - 1 - 2 1 - ADQUISICION DE BIENES 524.630.000,00 63.564.620,00 4.064.620,00 0,00 0,00 545.130.000,00 160.253.173,00 84.280.527,00 384.876.827,00 75.972.646,0003 - 1 - 2 1 1 - 8020 COMPRA EQUIPO 10.000.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 13.500.000,00 030515 0,00 031515 0,00 033015 13.500.000,00 0,0003 - 1 - 2 1 2 - 8020 MATERIALES Y SUMINISTROS 340.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.000.000,00 030515 159.688.553,00 031515 84.280.527,00 033015 260.311.447,00 75.408.026,0003 - 1 - 2 1 3 - 8020 DOTACION PERSONAL 25.630.000,00 564.620,00 0,00 0,00 0,00 25.065.380,00 030511 0,00 031511 0,00 033011 25.065.380,00 0,0003 - 1 - 2 1 4 - 8020 BIENESTAR SOCIAL 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030515 0,00 031515 0,00 033015 0,00 0,00

03 - 1 - 2 1 5 - 8020SUMINSTRO DE ESTAMPILLAS PARACONTROL DEL IMPUESTO AL CONSUMO 139.000.000,00 53.000.000,00 0,00 0,00 0,00 86.000.000,00 030515 0,00 031515 0,00 033015 86.000.000,00 0,00

03 - 1 - 2 1 9 - 8020 DOTACION VIGENCIAS EXPIRADAS 0,00 0,00 564.620,00 0,00 0,00 564.620,00 030584 564.620,00 031584 0,00 033084 0,00 564.620,0003 - 1 - 2 2 - ADQUISICION DE SERVICIOS 2.098.097.000,00 66.233.304,00 48.106.190,00 0,00 0,00 2.425.814.563,00 516.498.365,52 631.749.947,57 1.909.316.197,48 -115.251.582,0503 - 1 - 2 2 1 - 8020 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 160.000.000,00 12.000.000,00 16.650.310,00 0,00 0,00 240.650.310,00 030516 40.667.450,14 031516 86.685.742,19 033016 199.982.859,86 -46.018.292,0503 - 1 - 2 2 2 - 8020 SERVICIOS PUBLICOS 635.000.000,00 37.000.000,00 0,00 0,00 0,00 598.000.000,00 030516 130.182.774,00 031516 144.797.098,00 033016 467.817.226,00 -14.614.324,0003 - 1 - 2 2 3 - 8020 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 030516 0,00 031516 52.377.700,00 033016 80.000.000,00 -52.377.700,0003 - 1 - 2 2 4 - 8020 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.700.000,00 030516 2.350.000,00 031516 1.071.000,00 033016 20.350.000,00 1.279.000,0003 - 1 - 2 2 5 - 8020 ARRENDAMIENTOS 38.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.000.000,00 030516 0,00 031516 2.967.900,00 033016 38.000.000,00 -2.967.900,0003 - 1 - 2 2 6 - 8020 SEGUROS 224.000.000,00 8.336.134,00 0,00 0,00 0,00 285.663.866,00 030516 205.625.352,00 031516 77.078.685,00 033016 80.038.514,00 128.546.667,0003 - 1 - 2 2 9 - 8020 GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS 230.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.000.000,00 030516 71.615.968,00 031516 71.615.968,00 033016 158.384.032,00 0,0003 - 1 - 2 2 9 - 8022 GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 030516 0,00 031516 0,00 033016 30.000.000,00 0,0003 - 1 - 2 2 10 - 8020 MANTENIMIENTO 120.000.000,00 0,00 13.836.134,00 0,00 0,00 169.836.134,00 030516 37.397.768,00 031516 26.591.115,00 033016 132.438.366,00 10.806.653,0003 - 1 - 2 2 11 - 8020 CAPACITACION 8.000.000,00 7.700.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 030516 0,00 031516 0,00 033016 300.000,00 0,0003 - 1 - 2 2 13 - 8020 SERVICIO DE VIGILANCIA 409.430.000,00 546.860,00 0,00 0,00 0,00 507.883.140,00 030516 0,00 031516 105.051.208,00 033016 507.883.140,00 -105.051.208,0003 - 1 - 2 2 14 - 8020 SERVICIO DE ASEO 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.500.000,00 030516 0,00 031516 9.376.224,00 033016 23.500.000,00 -9.376.224,0003 - 1 - 2 2 15 - 8020 PUBLICIDAD 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 030516 0,00 031516 0,00 033016 7.000.000,00 0,0003 - 1 - 2 2 16 - 8020 OTROS SERVICIOS 46.667.000,00 650.310,00 17.619.746,00 0,00 0,00 83.636.436,00 030516 26.584.177,00 031516 19.408.867,00 033016 57.052.259,00 7.175.310,00

03 - 1 - 2 2 17 - 8020

SISTEMATIZACION Y AUTOMATIZACIONPARA EL CONTROL INTEGRAL DELIMPUESTO AL CONSUMO 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 030516 0,00 031516 32.013.564,00 033016 70.000.000,00 -32.013.564,00

03 - 1 - 2 2 18 - 8020 DEVOLUCIONES 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 030516 2.074.876,38 031516 2.616.276,38 033016 27.925.123,62 -541.400,0003 - 1 - 2 2 19 - 8021 OTROS SERVICIOS.70% RVAS 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 030516 0,00 031516 0,00 033016 3.200.000,00 0,00

03 - 1 - 2 2 20 - 8021IMPRESOS Y PUBLICACIONES.70%RVAS 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 030516 0,00 031516 0,00 033016 4.500.000,00 0,00

03 - 1 - 2 2 21 - 8021 SEGUROS.70% RVAS 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 944.677,00 030516 0,00 031516 98.600,00 033016 944.677,00 -98.600,0003 - 1 - 2 3 - 8020 IMPUESTOS Y MULTAS 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 030517 7.087.742,13 031517 17.046.742,13 033017 32.912.257,87 -9.959.000,0003 - 1 - 3 - TRANSFERENCIAS 60.627.850.000,00 10.427.382.565,76 20.000.000,00 75.600.000,00 504.136.612,50 63.459.315.046,78 17.827.519.561,55 13.404.443.413,55 45.631.795.485,23 4.423.076.148,00

03 - 1 - 3 1 -TRANSFERENCIAS AL SECTORPUBLICO 11.950.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.222.324.529,92 5.413.717.484,17 5.413.717.484,17 8.808.607.045,75 0,00

03 - 1 - 3 1 2 - 7801 FONPET DE REGISTRO 20% 1.169.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.169.000.000,00 030536 595.669.909,63 031536 595.669.909,63 033036 573.330.090,37 0,0003 - 1 - 3 1 2 - 7820 FONPET DE REGISTRO 20% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431.582.052,81 030536 431.582.052,81 031536 431.582.052,81 033036 0,00 0,00

03 - 1 - 3 1 3 - 7917FONPET 5% REGALIAS PETROLIFERAS -LEY 863-2003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 404.238.844,26 030536 404.238.844,26 031536 404.238.844,26 033036 0,00 0,00

03 - 1 - 3 1 3 - 7960FONPET 5% REGALIAS PETROLIFERAS -LEY 863-2003 2.114.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.114.000.000,00 030536 0,00 031536 0,00 033036 2.114.000.000,00 0,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

03 - 1 - 3 1 4 - 7806FONPET DE INGRESOS CORRIENTESDE LIBRE DESTINACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.436.403.632,85 030536 1.436.403.632,85 031536 1.436.403.632,85 033036 0,00 0,00

03 - 1 - 3 1 4 - 8020FONPET DE INGRESOS CORRIENTESDE LIBRE DESTINACION 8.667.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.667.100.000,00 030536 2.545.823.044,62 031536 2.545.823.044,62 033036 6.121.276.955,38 0,00

03 - 1 - 3 2 - OTRAS ENTIDADES 2.182.100.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 504.136.612,50 3.024.511.744,40 779.870.502,60 762.708.920,60 2.244.641.241,80 17.161.582,00

03 - 1 - 3 2 7 - 7810APORTE DEPORTES 10% CONSUMOCIGARRILLO Y TABACO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.110.940,00 030524 0,00 031524 0,00 033024 156.110.940,00 0,00

03 - 1 - 3 2 7 - 7861APORTE DEPORTES 10% CONSUMOCIGARRILLO Y TABACO 1.615.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.615.000.000,00 030524 491.422.150,00 031524 491.422.150,00 033024 1.123.577.850,00 0,00

03 - 1 - 3 2 7 - 7862APORTE DEPORTES 10% CONSUMOCIGARRILLO Y TABACO 106.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.000.000,00 030524 14.665.000,00 031524 22.717.000,00 033024 91.335.000,00 -8.052.000,00

03 - 1 - 3 2 8 - 8020 ORDEN PUBLICO 50.000.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 74.935.410,00 030546 9.640.100,00 031546 0,00 033046 65.295.310,00 9.640.100,00

03 - 1 - 3 2 9 - 8020GASTOS ELECTORALES-PROCESOELECTORAL JUNTAS ACCION COMUNAL 70.000.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 40.064.590,00 030546 0,00 031546 0,00 033046 40.064.590,00 0,00

03 - 1 - 3 2 10 - 7835 FONDO DE SEGURIDAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.734.826,90 030546 15.573.482,00 031546 0,00 033046 65.161.344,90 15.573.482,0003 - 1 - 3 2 10 - 7842 FONDO DE SEGURIDAD 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 030546 0,00 031546 0,00 033046 80.000.000,00 0,0003 - 1 - 3 2 11 - 8020 CONVENIO SENA APRENDICES 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030546 0,00 031546 0,00 033046 0,00 0,00

03 - 1 - 3 2 12 - 7836IVA LICORES VINOS APERITIVOSSIMILARES 30% DEPORTES 0,00 0,00 0,00 0,00 83.490.776,00 83.490.776,00 030524 83.490.776,00 031524 83.490.776,00 033024 0,00 0,00

03 - 1 - 3 2 12 - 7837IVA LICORES VINOS APERITIVOSSIMILARES 30% DEPORTES 0,00 0,00 0,00 0,00 12.019.167,00 12.019.167,00 030524 12.019.167,00 031524 12.019.167,00 033024 0,00 0,00

03 - 1 - 3 2 12 - 7878IVA LICORES VINOS APERITIVOSSIMILARES 30% DEPORTES 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 030524 22.158.369,00 031524 22.158.369,00 033024 67.841.631,00 0,00

03 - 1 - 3 2 12 - 7879IVA LICORES VINOS APERITIVOSSIMILARES 30% DEPORTES 141.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.000.000,00 030524 22.471.342,00 031524 22.471.342,00 033024 118.528.658,00 0,00

03 - 1 - 3 2 13 - 7817TRANSFERENCIA 10% COMPARENDOSSIMIT 20.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.100.000,00 030546 1.120.927,60 031546 1.120.927,60 033024 18.979.072,40 0,00

03 - 1 - 3 2 19 - 7880

IVA LICORES VINOS APERITIVOSSIMILARES.30% DEPORTES.CORRESPONDE AL 70% RVAS DE 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.610.071,00 030524 0,00 031524 0,00 033024 23.610.071,00 0,00

03 - 1 - 3 2 21 - 0527

RES.0127-05. MINCULTURA.INCREMENTO DEL 4% IVATELEFONIA MOVIL-INDEPORTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.819.294,00 030524 0,00 031524 0,00 033024 92.819.294,00 0,00

03 - 1 - 3 2 22 - 0563RES.NO.0642-2006.MINCULTURA.IVA TELEFONIA MOVIL.50% DEPORTES. 0,00 0,00 0,00 0,00 214.606.490,00 214.606.490,00 030524 107.309.189,00 031524 107.309.189,00 033024 107.297.301,00 0,00

03 - 1 - 3 2 23 - 0586RES.1010-2006.MINCULTURA IVA.TLEFONIA MOVIL. 50% DEPORTES 0,00 0,00 0,00 0,00 194.020.179,50 194.020.179,50 030524 0,00 031524 0,00 033024 194.020.179,50 0,00

03 - 1 - 3 3 - PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 46.315.000.000,00 10.412.382.565,76 0,00 75.600.000,00 0,00 45.911.395.865,41 11.557.886.866,58 7.165.914.096,58 34.353.508.998,83 4.391.972.770,00

03 - 1 - 3 3 1 - 8020 CESANTIAS PERSONAL RETROACTIVAS 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447.000.000,00 030537 133.848.061,00 031537 126.532.262,00 033037 313.151.939,00 7.315.799,0003 - 1 - 3 3 2 - 7804 PENSIONES 63.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.400.000,00 030536 0,00 031536 0,00 033036 63.400.000,00 0,0003 - 1 - 3 3 2 - 7805 PENSIONES 75.600.000,00 0,00 0,00 75.600.000,00 0,00 0,00 030536 0,00 031536 0,00 033036 0,00 0,0003 - 1 - 3 3 2 - 7812 PENSIONES 52.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.200.000,00 030536 0,00 031536 0,00 033036 52.200.000,00 0,0003 - 1 - 3 3 2 - 7882 PENSIONES 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 030536 0,00 031536 0,00 033036 3.600.000,00 0,0003 - 1 - 3 3 2 - 7919 PENSIONES 10.267.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.267.000.000,00 030536 2.526.703.090,00 031536 0,00 033036 7.740.296.910,00 2.526.703.090,0003 - 1 - 3 3 2 - 8020 PENSIONES 25.057.705.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.057.705.000,00 030536 4.947.079.480,00 031536 4.947.079.480,00 033036 20.110.625.520,00 0,0003 - 1 - 3 3 3 - 8020 AUXILIOS FUNERARIOS 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 030546 14.335.000,00 031546 24.995.000,00 033036 85.665.000,00 -10.660.000,0003 - 1 - 3 3 5 - 7829 CUOTAS PARTES PENSIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.171.634.416,80 030536 1.171.634.416,00 031536 0,00 033036 0,80 1.171.634.416,0003 - 1 - 3 3 5 - 7869 CUOTAS PARTES PENSIONES 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 030536 59.949.336,00 031536 2.821.883,00 033036 40.050.664,00 57.127.453,0003 - 1 - 3 3 5 - 8020 CUOTAS PARTES PENSIONES 3.160.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.273.361.448,61 030536 1.012.498.032,58 031536 938.633.206,58 033036 260.863.416,03 73.864.826,00

03 - 1 - 3 3 6 - 7921PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DEPENSIONES DEL TOLIMA 0,00 10.362.382.565,76 0,00 0,00 0,00 0,00 030536 0,00 031536 0,00 033036 0,00 0,00

03 - 1 - 3 3 7 - 8020TRANSFERENCIAS LEY 30/92PENSIONES UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. 7.375.495.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.375.495.000,00 030536 1.691.839.451,00 031536 1.125.852.265,00 033036 5.683.655.549,00 565.987.186,00

03 - 1 - 3 4 - OTRAS TRANSFERENCIAS 180.650.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 301.082.907,05 76.044.708,20 62.102.912,20 225.038.198,85 13.941.796,0003 - 1 - 3 4 1 - 8020 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 50.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 82.637.949,00 030546 40.072.417,00 031546 26.130.621,00 033046 42.565.532,00 13.941.796,00

03 - 1 - 3 4 6 - 7816PREVENCION Y SEGURIDAD VIAL -CARRETERAS 45% 90.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.450.000,00 030546 12.272.536,10 031546 12.272.536,10 033046 78.177.463,90 0,00

03 - 1 - 3 4 6 - 7821PREVENCION Y SEGURIDAD VIAL -CARRETERAS 45% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.010.929,23 030546 0,00 031546 0,00 033046 39.010.929,23 0,00

03 - 1 - 3 4 7 - 7816 CONVENIO POLICIA CONTROL VIAL 40.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.200.000,00 030546 0,00 031546 0,00 033046 40.200.000,00 0,0003 - 1 - 3 4 7 - 7821 CONVENIO POLICIA CONTROL VIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.084.273,72 030546 0,00 031546 0,00 033046 25.084.273,72 0,00

03 - 1 - 3 4 8 - 7821

FEDERACION COLOMBIANA DEMUNICIPIOS. 10% SIMIT. VIGENCIASEXPIRADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.699.755,10 030546 23.699.755,10 031546 23.699.755,10 033046 0,00 0,00

03 - 2 - - SERVICIO A LA DEUDA 28.145.000.000,00 0,00 10.362.382.565,76 0,00 0,00 38.507.382.565,76 5.117.674.743,74 5.117.674.743,74 33.389.707.822,02 0,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

03 - 2 - 1 - DEUDA INTERNA 17.145.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.145.000.000,00 3.952.832.743,74 3.952.832.743,74 13.192.167.256,26 0,0003 - 2 - 1 1 - AMORTIZACION 17.145.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.145.000.000,00 3.952.832.743,74 3.952.832.743,74 13.192.167.256,26 0,0003 - 2 - 1 1 312 - 7964 BANCA COMERCIAL PUBLICA 17.145.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.145.000.000,00 030555 3.952.832.743,74 031555 3.952.832.743,74 033055 13.192.167.256,26 0,0003 - 2 - 111 - BONOS PENSIONALES 11.000.000.000,00 0,00 10.362.382.565,76 0,00 0,00 21.362.382.565,76 1.164.842.000,00 1.164.842.000,00 20.197.540.565,76 0,00

03 - 2 - 111 12 -AL SECTOR NO FINANCIERODEPARTAMENTAL 11.000.000.000,00 0,00 10.362.382.565,76 0,00 0,00 21.362.382.565,76 1.164.842.000,00 1.164.842.000,00 20.197.540.565,76 0,00

03 - 2 - 111 12 1 - 8020AL GOBIERNO CENTRALDEPARTAMENTAL 11.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000.000,00 030536 1.164.842.000,00 031536 1.164.842.000,00 033036 9.835.158.000,00 0,00

03 - 2 - 111 12 2 - 7921PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DEPENSIONES DEL TOLIMA 0,00 0,00 10.362.382.565,76 0,00 0,00 10.362.382.565,76 030536 0,00 031536 0,00 033036 10.362.382.565,76 0,00

03 - 3 - - INVERSION 32.969.025.342,00 62.946.849.895,11 62.946.900.895,11 270.390.599,00 12.205.808.864,76 89.206.811.911,18 17.009.582.696,61 5.922.281.819,17 72.197.229.214,57 11.087.300.877,4403 - 3 - 1 - CONVIVENCIA Y PAZ 218.000.000,00 573.088.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 56.912.000,00 0,00 7.838.692,00 56.912.000,00 -7.838.692,00

03 - 3 - 1 1 -OBSERVATORIO PARA LACONVIVENCIA CIUDADANA 140.000.000,00 415.088.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 32.912.000,00 0,00 7.838.692,00 32.912.000,00 -7.838.692,00

03 - 3 - 1 1 1 -

EDUCACION PARA ELFORTALECIMIENTO DE VALORES QUEPERMITEN LA CONVIVENCIA PACIFICA 55.000.000,00 30.088.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 32.912.000,00 0,00 7.838.692,00 32.912.000,00 -7.838.692,00

03 - 3 - 1 1 1 1 - 8020

Seguimiento y capacitación a NodosMunicipales para la ejecución de planes deacción en convivencia y derechos humanosen el dpto del Tolima. 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030578 0,00 031578 0,00 033078 0,00 0,00

03 - 3 - 1 1 1 2 - 8020

Capacitación y asesoria en administracionde justicia a operadores de justicia y liderescomunitarios en 8 Municipios del sur delTolima. 25.000.000,00 88.000,00 0,00 0,00 0,00 24.912.000,00 030578 0,00 031578 7.838.692,00 033078 24.912.000,00 -7.838.692,00

03 - 3 - 1 1 1 3 - 8028

Educacion para el fortalecimiento devalores que permitan la convivenciapacifica C/RVA 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 030578 0,00 031578 0,00 033078 8.000.000,00 0,00

03 - 3 - 1 1 2 -ORDEN PUBLICO Y CONVIVENCIACIUDADANA 55.000.000,00 355.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 - 3 - 1 1 2 1 - 8020Apoyo logistico a entidades de seguridaden el dpto del Tolima. 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030564 0,00 031564 0,00 033064 0,00 0,00

03 - 3 - 1 1 2 1 - 8022Apoyo logistico a entidades de seguridaden el dpto del Tolima. 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030564 0,00 031564 0,00 033064 0,00 0,00

03 - 3 - 1 1 3 -APOYO A ACCIONES COLECTIVASPARA LA PAZ 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 - 3 - 1 1 3 1 - 8020Apoyo a proyectos de desarrollo humanopara el norte del Tolima. 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030578 0,00 031578 0,00 033078 0,00 0,00

03 - 3 - 1 1 4 -IMPLEMENTACION POLITICA NACIONALDE ESTUPEFACIENTE. 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 - 3 - 1 1 4 1 - 8020

Apoyo de proyectos productivos paracomunidades afectadas porestablecimiento de cultivos de uso ilicito 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030578 0,00 031578 0,00 033078 0,00 0,00

03 - 3 - 1 1 4 2 - 8020

Capacitación y estrategia comunicativapara la prevencion del consumo deestupefacientes. 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030578 0,00 031578 0,00 033078 0,00 0,00

03 - 3 - 1 2 -DERECHOS HUMANOS Y DERECHOINTERNACIONAL HUMANITARIO 78.000.000,00 158.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00 0,00

03 - 3 - 1 2 1 -

FORTALECIMIENTO DE LA RED DEDEFENSORES Y PROMOTORES DEDRECHOS HUMANOS. 40.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00 0,00

03 - 3 - 1 2 1 1 - 8020

Capacitacion y apoyo logistico para lospersoneros y promotores de derechoshumanos en el dpto del Tolima. 40.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 030578 0,00 031578 0,00 033078 20.000.000,00 0,00

03 - 3 - 1 2 1 1 - 8022

Capacitacion y apoyo logistico para lospersoneros y promotores de derechoshumanos en el dpto del Tolima. 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030578 0,00 031578 0,00 033078 0,00 0,00

03 - 3 - 1 2 1 2 - 8021

Fortalecimiento de la red de defensores ypromotores de derechos humanos. 70%rva de 2005. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 030578 0,00 031578 0,00 033078 4.000.000,00 0,00

03 - 3 - 1 2 2 -APOYO A EXPERIENCIAS LOCALES DEPROMOCION DE DERECHOS HUMANOS. 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

03 - 3 - 1 2 2 1 - 8020Apoyo a proyectos productivos de jovenesen el dpto del Tolima. 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030578 0,00 031578 0,00 033078 0,00 0,00

03 - 3 - 1 2 3 - ATENCION VICTIMAS DEL CONFLICTO. 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 - 3 - 1 2 3 1 - 8020Apoyo a proyectos productivos depoblación desplazada en dpto del Tolima. 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030578 0,00 031578 0,00 033078 0,00 0,00

03 - 3 - 1 2 3 2 - 8020

Apoyo a mejoramiento de vivienda parapoblación desplazada en el dpto delTolima. 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030578 0,00 031578 0,00 033078 0,00 0,00

03 - 3 - 1 2 3 3 - 8020Atención a victimas del conflicto armado enel dpto del Tolima. 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030578 0,00 031578 0,00 033078 0,00 0,00

03 - 3 - 2 - EDUCACION PARA EL DESARROLLO 5.951.000.000,00 12.849.666.614,28 0,00 0,00 199.503.000,00 3.291.856.082,00 0,00 342.042.005,97 3.291.856.082,00 -342.042.005,97

03 - 3 - 2 1 - AMPLIACION COBERTURA ESCOLAR 4.767.000.000,00 11.835.147.865,28 0,00 0,00 149.503.000,00 3.016.856.082,00 0,00 280.326.070,97 3.016.856.082,00 -280.326.070,97

03 - 3 - 2 1 1 -

IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIASPEDAGOGICAS PARA LA AMPLIACIONDE COBERTURA ESCOLAR EN ELDEPARTAMENTO TOLIMA 1.100.000.000,00 5.230.000.000,00 0,00 0,00 0,00 933.065.125,00 0,00 27.541.786,80 933.065.125,00 -27.541.786,80

03 - 3 - 2 1 1 1 - 7919Sistema de formación tecnólogica para eltrabajo. 900.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 0,00 0,00

03 - 3 - 2 1 1 1 - 8020Sistema de formación tecnólogica para eltrabajo. 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 0,00 0,00

03 - 3 - 2 1 1 2 - 7921

Construcción de espacios pedagogicos (aulas y lugares especializados) enInstituciones Educativas que ampliencobertura escolar. 0,00 1.200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 0,00 0,00

03 - 3 - 2 1 1 2 - 8020

Construcción de espacios pedagogicos (aulas y lugares especializados) enInstituciones Educativas que ampliencobertura escolar. 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 030558 0,00 031558 27.541.786,80 033058 70.000.000,00 -27.541.786,80

03 - 3 - 2 1 1 3 - 8020Programa de Segunda lengua tecnologicapara el trabajo. 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 0,00 0,00

03 - 3 - 2 1 1 4 - 7961

Implementación de estrategias deInnovacion pedagogica, cientifica ytecnologica. 70% Rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340.350.447,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 340.350.447,00 0,00

03 - 3 - 2 1 1 4 - 7962

Implementación de estrategias deInnovacion pedagogica, cientifica ytecnologica. 70% Rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522.714.678,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 522.714.678,00 0,00

03 - 3 - 2 1 1 5 - 7921

Programa de alimentacion y transporteescolar para los menores de los 1 y 2 delSISBEN que se encuentran matriculadosen las instituciones y Centros Educativos. 0,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 0,00 0,00

03 - 3 - 2 1 2 -FLEXIBILIZACION DE CALENDARIO YJORNADAS ESCOLARES. 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 - 3 - 2 1 2 1 - 8020

Apoyo a procesos de investigación queconcluyan en propuestas de calendariosflexibles que contribuyan a aumentar laretención escolar en el sector rural del dptodel Tolima. 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 0,00 0,00

03 - 3 - 2 1 3 -

MEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA Y DOTACION DEINTITUCIONES EDUCATIVAS EINSTITUCIONES OFICIALES DEEDUCACION SUPERIOR Y ESCENARIOSDEPORTIVOS. 2.517.000.000,00 4.715.380.704,96 0,00 0,00 0,00 1.747.955.957,00 0,00 252.784.284,17 1.747.955.957,00 -252.784.284,17

03 - 3 - 2 1 3 1 - 7804

Construcción, reparación, adecuación ymantenimiento de Instituciones y CentrosEducativos. 52.000.000,00 52.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 0,00 0,00

03 - 3 - 2 1 3 1 - 7830

Construcción, reparación, adecuación ymantenimiento de Instituciones y CentrosEducativos. 0,00 496.336.661,36 0,00 0,00 0,00 0,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 0,00 0,00

03 - 3 - 2 1 3 1 - 7919

Construcción, reparación, adecuación ymantenimiento de Instituciones y CentrosEducativos. 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 0,00 0,00

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CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

03 - 3 - 2 1 3 1 - 7921

Construcción, reparación, adecuación ymantenimiento de Instituciones y CentrosEducativos. 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 0,00 0,00

03 - 3 - 2 1 3 1 - 8020

Construcción, reparación, adecuación ymantenimiento de Instituciones y CentrosEducativos. 1.600.000.000,00 2.044.043,00 0,00 0,00 0,00 1.597.955.957,00 030558 0,00 031558 252.784.284,17 033058 1.597.955.957,00 -252.784.284,17

03 - 3 - 2 1 3 2 - 7918

Dotación de computadores, videoproyectores y mobiliario escolar para lasinstituciones y centros educativos 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 0,00 0,00

03 - 3 - 2 1 3 2 - 8020

Dotación de computadores, videoproyectores y mobiliario escolar para lasinstituciones y centros educativos 365.000.000,00 365.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 0,00 0,00

03 - 3 - 2 1 3 3 - 7921

Dotacion de canastas educativas para lasinstituciones y centros educativos del dptodel tolima 0,00 581.191.282,88 0,00 0,00 0,00 0,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 0,00 0,00

03 - 3 - 2 1 3 3 - 7925

Dotacion de canastas educativas para lasinstituciones y centros educativos del dptodel tolima 0,00 718.808.717,72 0,00 0,00 0,00 0,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 0,00 0,00

03 - 3 - 2 1 3 4 - 7925Adquisicion de terrenos y/o predios paraampliar cobertura escolar 0,00 600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 0,00 0,00

03 - 3 - 2 1 3 5 - 8022Mejoramiento de la infraestructura ydotacion de la Universidad del Tolima 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 0,00 0,00

03 - 3 - 2 1 3 6 - 0528

Convenio Interad. 260-2005. entre elMinisterio de Educación y el Dpto delTolima.Aunar esfuerzos entre las partescon el fin de apropiar y transferir recursosde la Ley 21 de 1982 para financiar losproyectos de infraestructura o dotación fisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 150.000.000,00 0,00

03 - 3 - 2 1 4 -

ADOPCION DEL PROYECTOEDUCATIVO PARA EL SECTOR RURALPER 500.000.000,00 771.481.976,32 0,00 0,00 149.503.000,00 149.503.000,00 0,00 0,00 149.503.000,00 0,00

03 - 3 - 2 1 4 1 - 7919

Ampliación de la cobertura escolar ymejoramiento de la calidad educativa en elsector rural del Departamento del Tolima 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 0,00 0,00

03 - 3 - 2 1 4 1 - 7925

Ampliación de la cobertura escolar ymejoramiento de la calidad educativa en elsector rural del Departamento del Tolima 0,00 271.481.976,32 0,00 0,00 0,00 0,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 0,00 0,00

03 - 3 - 2 1 4 1 - 8020

Ampliación de la cobertura escolar ymejoramiento de la calidad educativa en elsector rural del Departamento del Tolima 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 0,00 0,00

03 - 3 - 2 1 4 2 - 8028Construccion del proyecto educativocomunitario PEC. C/RVA 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 25.000.000,00 0,00

03 - 3 - 2 1 4 3 - 7926

Mejoramiento de la infraestructura ydotacion de institucions educativas.C/RVA2004 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 120.000.000,00 0,00

03 - 3 - 2 1 4 4 - 7926

Implementacion de estrategiaspedagogicas para la ampliacion decobertura. C/RVA 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 4.503.000,00 4.503.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 4.503.000,00 0,00

03 - 3 - 2 1 5 -

IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIASPEDAGOGICAS PARA POBLACIONESESPECIALES 600.000.000,00 1.068.285.184,00 0,00 0,00 0,00 186.332.000,00 0,00 0,00 186.332.000,00 0,00

03 - 3 - 2 1 5 1 - 7919

Ampliación de cobertura y mejoramientodel servicio educativo en poblacionesescolares vulnerables del Departamentodel Tolima 574.000.000,00 387.668.000,00 0,00 0,00 0,00 186.332.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 186.332.000,00 0,00

03 - 3 - 2 1 5 1 - 8020

Ampliación de cobertura y mejoramientodel servicio educativo en poblacionesescolares vulnerables del Departamentodel Tolima 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 0,00 0,00

03 - 3 - 2 1 5 2 - 0536

Acuerdo No. 02 de 2006. Fdo.Regalías.Ampliacion de cobertura ymejoramiento del servicio educativo enpoblaciones escolares vulnerables del dptodel tolima. 0,00 654.617.184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 0,00 0,00

03 - 3 - 2 2 - MEJORAMIENTO CALIDAD EDUCATIVA 604.000.000,00 459.518.749,00 0,00 0,00 50.000.000,00 250.000.000,00 0,00 61.715.935,00 250.000.000,00 -61.715.935,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

03 - 3 - 2 2 1 -

FORTALECIMIENTO DE LOSPROYECTOS EDUCATIVOSINSTITUCIONALES PARA ELDESARROLLO DEL SECTOREDUCATIVO 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00

03 - 3 - 2 2 1 1 - 8020

Apoyo a procesos de revisión reelaboraciónevaluación y ajuste de los proyectoseducativos institucionales PEI para lasinstituciones educativas del Departamentodel Tolima 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 0,00 0,00

03 - 3 - 2 2 1 2 - 8028

Fortalecimiento de los proyectos educativos institucionales para el desarrollo del sectoreducativo.C/RVA 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 50.000.000,00 0,00

03 - 3 - 2 2 2 -

ESTABLECIMIENTO Y DESARROLLO DEUN SISTEMA DE EVALUACION DE LAEDUCACION 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 - 3 - 2 2 2 1 - 8020

Implementación de un programa deformación integral dirigido a mejorar lacalidad de los procesos pedagogicos y lascompetencias de la pobalción escolar en elDepartamento del Tolima 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 0,00 0,00

03 - 3 - 2 2 3 -IMPULSO A LA EDUCACION TECNICAEN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 - 3 - 2 2 3 1 - 8020

Apoyo al Desarrollo de Proyectoseducativos institucionales en planteles queofrecen la media técnica en elDepartamento del Tolima 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 0,00 0,00

03 - 3 - 2 2 4 -

CUALIFICACION DEL TALENTOHUMANO VINCULADO A LA EDUCACIONDEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 - 3 - 2 2 4 1 - 8020

Implementación de un programa deactualización y perfeccionamiento paradocentes y directivos docentes delDepartamento del Tolima 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 0,00 0,00

03 - 3 - 2 2 5 -

IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIASPEDAGOGICAS CIENTIFICAS YTECNOLOGICAS 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 - 3 - 2 2 5 1 - 8020Apoyo a los festivales de la ciencia ycreatividad 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 0,00 0,00

03 - 3 - 2 2 6 -

DESARROLLO DE COMPETENCIASBASICAS PROFECIONALESLABORALES Y CIUDADANAS 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 - 3 - 2 2 6 1 - 8020Implementación del Proyecto la Escuela unespacio para la formación ciudadana 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 0,00 0,00

03 - 3 - 2 2 6 2 - 8020Programa básico e integral para eldesarrollo de competencia comunicativa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 0,00 0,00

03 - 3 - 2 2 7 -APOYO A PROGRAMAS DE BIENESTARESCOLAR 200.000.000,00 55.518.749,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 61.715.935,00 200.000.000,00 -61.715.935,00

03 - 3 - 2 2 7 1 - 8020

Programas de alimentación y Transporteescolar, para los menores de nivels I-II delSISBEN que se encuentren matriculadosen las instituciones y centros educativos 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 0,00 0,00

03 - 3 - 2 2 7 2 - 8020

Dotación de uniformes, morrales ypaquetes escolares para la poblaciónescolar de las instituciones y centroseducativos de los Municipios nocertificados del Departamento del Tolima 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 030558 0,00 031558 61.715.935,00 033058 200.000.000,00 -61.715.935,00

03 - 3 - 2 2 7 3 - 7825

Convenios Mcpios.Apoyo a programas decalidad y permanencia escolar enmunicipios no certificados en educacion. 0,00 55.518.749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 0,00 0,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

03 - 3 - 2 2 8 -

PROMOVER E IMPLANTAR LA POLITICADE EDUCACION AMBIENTAL A TRAVESDE PROGRAMAS AMBIENTAL A TRAVESDE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEEDUCACION AMBIENTAL EN LOSDIVERSOS NIVELES Y MODALIDADESDEL SISTEMA EDUCATIVO 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 - 3 - 2 2 8 1 - 8020

Acompañamiento a proyectos Institucionesde Educación Ambiental en lasInstituciones y Centros Educativos delTolima 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 0,00 0,00

03 - 3 - 2 2 9 -

CONSTRUCCION DEL PROYECTOEDUCATIVO COMUNITARIO PEC, PARALAS COMUNIDADES INDIGENAS PAEZ YPIJAO DEL DEPARTAMENTO DELTOLIMA 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 - 3 - 2 2 9 1 - 8020

Apoyo a procesos pedagogicos ycurriculares dirigidos a la consolidación depropuestas integrales 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 0,00 0,00

03 - 3 - 2 3 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 580.000.000,00 555.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00

03 - 3 - 2 3 1 -FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIONDE LA SECRETARIA DE EDUCACION 180.000.000,00 155.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00

03 - 3 - 2 3 1 1 - 8020

Fortalecimiento y modernización de laSecretaria de Educación del Departamentodel Tolima 180.000.000,00 155.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 25.000.000,00 0,00

03 - 3 - 2 3 2 -

FOMENTO A LA INVESTIGACIONPEDAGOGICA PARA EL DESARROLLODEL SECTOR 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 - 3 - 2 3 2 1 - 8020

Impulso a procesos de investigaciónpedágogica cientifica y técnologica quepermitan fijar políticas para el desarrollo delsector educativo en el Departamento 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 0,00 0,00

03 - 3 - 2 3 3 -

CREACION Y DESARROLLO DEL FONDODE PUBLICACIONES DE LASECRETARIA DE EDUCACION YCULTURA DEL TOLIMA 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 - 3 - 2 3 3 1 - 8020

Apoyo a producciones escritas einnovaciones pedágogicas escritas por losmaestros dentro del ejercicio de suprofeción docente 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 0,00 0,00

03 - 3 - 2 3 4 -

OPERATIVIZAR LA RED DEUNIVERSIDADES E INTITUCIONESTECNICAS Y TECNOLOGICAS DELDEPARTAMENTO DEL TOLIMA 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 - 3 - 2 3 4 1 - 8020

Apoyo a programas de articulación de laeducación media técnica y superior comoestrategia de calidad de la educación en elDepartamento del Tolima 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 0,00 0,00

03 - 3 - 3 - CULTURA PARA TODOS 584.800.000,00 1.239.022.111,77 0,00 0,00 335,00 180.200.335,00 70.000.000,00 36.166.320,00 110.200.335,00 33.833.680,00

03 - 3 - 3 1 -FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIOCULTURAL EN EL TOLIMA 120.000.000,00 342.982.472,76 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 70.000.000,00 15.000.000,00 30.000.000,00 55.000.000,00

03 - 3 - 3 1 1 -

PROMOCION Y MANEJO DE LOSBIENES DE INTERES CULTURAL EN ELTOLIMA 100.000.000,00 322.982.472,76 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 70.000.000,00 15.000.000,00 30.000.000,00 55.000.000,00

03 - 3 - 3 1 1 1 - 8020

Apoyo técnico para la promoción gerenciasupervición interventoria y coordinación delos temas relacionados con el patrimoniocultural 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 030562 70.000.000,00 031562 15.000.000,00 033062 30.000.000,00 55.000.000,00

03 - 3 - 3 1 1 2 - 0521

Mincultura.Protección y Restauración delantiguo convenio de San Francisco CentroCultural del Tolima 0,00 1.431.378,50 0,00 0,00 0,00 0,00 030562 0,00 031562 0,00 033062 0,00 0,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

03 - 3 - 3 1 1 3 - 0524

Convenio Cooperación No.1071-05.Mincultura.y el Dpto del Tolima. Identificar,proteger e ingervenir el Patrimonio culturalubicado en l dpto del Tolima 0,00 190.629.173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030562 0,00 031562 0,00 033062 0,00 0,00

03 - 3 - 3 1 1 4 - 0525Promocion y manejo de los Bienes deInteres cultural en el Dpto del Tolima 0,00 16.672.286,26 0,00 0,00 0,00 0,00 030562 0,00 031562 0,00 033062 0,00 0,00

03 - 3 - 3 1 1 5 - 0526

Proteccion y Restauración del antiguoconvenio de San Francisco Centro CulturalAlfonso Palacio Rudas de Honda 0,00 114.249.635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030562 0,00 031562 0,00 033062 0,00 0,00

03 - 3 - 3 1 2 -

PRESERVACION Y DIFUCION DE LASMANIFESTACIONES TRADICIONALESDE LA CULTURA EN EL TOLIMA 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 - 3 - 3 1 2 1 - 8020Rescate y preservación de las fiestastradicionales del Tolima 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030562 0,00 031562 0,00 033062 0,00 0,00

03 - 3 - 3 2 -

DESARROLLO Y FOMENTO A LACREACION Y A LA ACTIVIDADARTISTICA Y CULTURAL PARA LACONVIVENCIA 464.800.000,00 896.039.639,01 0,00 0,00 335,00 80.200.335,00 0,00 21.166.320,00 80.200.335,00 -21.166.320,00

03 - 3 - 3 2 1 -

CREACION DE LA REDDEPARTAMENTAL DE BIBLIOTECASPUBLICAS MUNICIPALES 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 - 3 - 3 2 1 1 - 7812 Apoyo a bibliotecas públicas Municipales 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030562 0,00 031562 0,00 033062 0,00 0,00

03 - 3 - 3 2 1 1 - 8020 Apoyo a bibliotecas públicas Municipales 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030562 0,00 031562 0,00 033062 0,00 0,00

03 - 3 - 3 2 2 -FORTALECIMIENTO DEL SITEMADEPARTAMENTAL DE CULTURA 40.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 3.000.000,00 30.000.000,00 -3.000.000,00

03 - 3 - 3 2 2 1 - 7812Consolidación del Sistema Departamentalde Cultura 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030562 0,00 031562 0,00 033062 0,00 0,00

03 - 3 - 3 2 2 1 - 8020Consolidación del Sistema Departamentalde Cultura 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 030562 0,00 031562 3.000.000,00 033062 30.000.000,00 -3.000.000,00

03 - 3 - 3 2 3 - APOYO Y PROMOCION DE LAS ARTES 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 - 3 - 3 2 3 1 - 7812Formación y difusión de las artes en elTolima 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030562 0,00 031562 0,00 033062 0,00 0,00

03 - 3 - 3 2 3 1 - 8020Formación y difusión de las artes en elTolima 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030562 0,00 031562 0,00 033062 0,00 0,00

03 - 3 - 3 2 4 -DESARROLLO DE LA MUSICA PARA LACONVIVENCIA 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 - 3 - 3 2 4 1 - 7812Apoyo banda sinfoníca CorporaciónMusical del Tolima 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030562 0,00 031562 0,00 033062 0,00 0,00

03 - 3 - 3 2 4 1 - 8020Apoyo banda sinfoníca CorporaciónMusical del Tolima 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030562 0,00 031562 0,00 033062 0,00 0,00

03 - 3 - 3 2 5 -

FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMADE BANDAS ESTUDIANTILES Y COROSEN EL TOLIMA 135.800.000,00 135.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 - 3 - 3 2 5 1 - 7812Fortalecimiento del programa de bandasestudiantiles y coros en el Tolima 85.800.000,00 85.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030562 0,00 031562 0,00 033062 0,00 0,00

03 - 3 - 3 2 5 1 - 8020Fortalecimiento del programa de bandasestudiantiles y coros en el Tolima 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030562 0,00 031562 0,00 033062 0,00 0,00

03 - 3 - 3 2 6 -

DESARROLLO DE PROYECTOSCULTURALES PARA LADEMOCRATIZACION DE LA CULTURA YLA CONSTRUCCION DE LO PUBLICO. 20.000.000,00 274.502.803,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 - 3 - 3 2 6 1 - 7812Formación de Gestores Culturales delTolima. 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030562 0,00 031562 0,00 033062 0,00 0,00

03 - 3 - 3 2 6 1 - 8020Formación de Gestores Culturales delTolima. 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030562 0,00 031562 0,00 033062 0,00 0,00

03 - 3 - 3 2 6 2 - 0520

Res.1738-04 Mincultura.Incremento del 4%IVA telefonia MOVIL.Apoyo a programasactividades artisticas y culturales 0,00 81.362.044,50 0,00 0,00 0,00 0,00 030562 0,00 031562 0,00 033062 0,00 0,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

03 - 3 - 3 2 6 3 - 0522

Res.931-04. Mincultura.Telefonia móvil50% Apoyo a programas de fomento ypromocion y desarrollo cultural y laactividad artistica. 0,00 7.936.249,30 0,00 0,00 0,00 0,00 030562 0,00 031562 0,00 033062 0,00 0,00

03 - 3 - 3 2 6 4 - 0523

Res.0127-05.Mincultura.Incremento del 4%Iva telefonia movil.Apoyo a programas defomento y promocion y desarrollo cultural yla actividad artistica 0,00 165.204.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030562 0,00 031562 0,00 033062 0,00 0,00

03 - 3 - 3 2 7 -APOYO A PROYECTOS DEDIVULGACION CULTURAL. 30.000.000,00 158.468.417,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 - 3 - 3 2 7 1 - 7812Cofinanciación de proyectos de divulgacióncultural en diferentes soportes y formatos. 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030562 0,00 031562 0,00 033062 0,00 0,00

03 - 3 - 3 2 7 1 - 7815Cofinanciación de proyectos de divulgacióncultural en diferentes soportes y formatos. 0,00 10.518.767,53 0,00 0,00 0,00 0,00 030562 0,00 031562 0,00 033062 0,00 0,00

03 - 3 - 3 2 7 1 - 7822Cofinanciación de proyectos de divulgacióncultural en diferentes soportes y formatos. 0,00 117.949.650,18 0,00 0,00 0,00 0,00 030562 0,00 031562 0,00 033062 0,00 0,00

03 - 3 - 3 2 7 1 - 8020Cofinanciación de proyectos de divulgacióncultural en diferentes soportes y formatos. 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030562 0,00 031562 0,00 033062 0,00 0,00

03 - 3 - 3 2 8 -PROMOCION CULTURAL EL TOLIMA SEMUESTRA A COLOMBIA Y AL MUNDO. 39.000.000,00 151.468.417,50 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 1.600.000,00 16.000.000,00 -1.600.000,00

03 - 3 - 3 2 8 1 - 7812Apoyo a eventos y delegaciones artisticoculturales del Tolima. 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030562 0,00 031562 0,00 033062 0,00 0,00

03 - 3 - 3 2 8 1 - 7822Apoyo a eventos y delegaciones artisticoculturales del Tolima. 0,00 128.468.417,50 0,00 0,00 0,00 0,00 030562 0,00 031562 0,00 033062 0,00 0,00

03 - 3 - 3 2 8 1 - 8020Apoyo a eventos y delegaciones artisticoculturales del Tolima. 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 030562 0,00 031562 1.600.000,00 033062 16.000.000,00 -1.600.000,00

03 - 3 - 3 2 9 -ADECUACION Y OPERATIVIDAD DE LAEMISORA CULTURAL DEL TOLIMA. 60.000.000,00 25.800.000,00 0,00 0,00 335,00 34.200.335,00 0,00 16.566.320,00 34.200.335,00 -16.566.320,00

03 - 3 - 3 2 9 1 - 8020Adecuacion y operatividad de la EmisoraCultural del Tolima. 60.000.000,00 25.800.000,00 0,00 0,00 0,00 34.200.000,00 030562 0,00 031562 16.566.320,00 033062 34.200.000,00 -16.566.320,00

03 - 3 - 3 2 9 2 - 8028Programa intitucional emisora TolimaSoberano. C/RVA 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 335,00 335,00 030562 0,00 031562 0,00 033062 335,00 0,00

03 - 3 - 4 - RECREACION DEPORTE 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 - 3 - 4 1 - DEPORTE FORMATIVO O EDUCATIVO. 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 - 3 - 4 1 1 - JUEGOS INTERCOLEGIADOS 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 - 3 - 4 1 1 2 - 7881 Juegos Intercolegiados 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030562 0,00 031562 0,00 033062 0,00 0,00

03 - 3 - 5 -ATENCION ESPECIAL A LOSDESPROTEGIDOS 775.400.000,00 1.290.613.400,00 0,00 0,00 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00 17.500.000,00 0,00

03 - 3 - 5 1 - TOLIMENSES PROTEGIDOS 775.400.000,00 1.290.613.400,00 0,00 0,00 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00 17.500.000,00 0,00

03 - 3 - 5 1 1 -APLICACION DE LA POLITICA DEEQUIDAD 240.000.000,00 435.000.000,00 0,00 0,00 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00 17.500.000,00 0,00

03 - 3 - 5 1 1 1 - 8020

Fortalecimiento organizativo ysocioempreasarial de las mujeres delTolima 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030563 0,00 031563 0,00 033063 0,00 0,00

03 - 3 - 5 1 1 1 - 8022

Fortalecimiento organizativo ysocioempreasarial de las mujeres delTolima 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030563 0,00 031563 0,00 033063 0,00 0,00

03 - 3 - 5 1 1 2 - 8020 Fortalecimiento a Comisarias de Familia 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030563 0,00 031563 0,00 033063 0,00 0,00

03 - 3 - 5 1 1 2 - 8022 Fortalecimiento a Comisarias de Familia 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030563 0,00 031563 0,00 033063 0,00 0,00

03 - 3 - 5 1 1 3 - 8020Apoyo a la atención de niñas y niñosvictimas del abuso sexual 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030563 0,00 031563 0,00 033063 0,00 0,00

03 - 3 - 5 1 1 3 - 8022Apoyo a la atención de niñas y niñosvictimas del abuso sexual 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030563 0,00 031563 0,00 033063 0,00 0,00

03 - 3 - 5 1 1 4 - 8020

Apoyo a campañas de Registro Civil en elDepartamento del Tolima para poblaciónInfantil 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030563 0,00 031563 0,00 033063 0,00 0,00

03 - 3 - 5 1 1 5 - 8020

Fortalecimiento de las redes de apoyosocial para prevenir la violencia intrafamiliarlideres afectivos 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030563 0,00 031563 0,00 033063 0,00 0,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

03 - 3 - 5 1 1 5 - 8022

Fortalecimiento de las redes de apoyosocial para prevenir la violencia intrafamiliarlideres afectivos 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030563 0,00 031563 0,00 033063 0,00 0,00

03 - 3 - 5 1 1 6 - 8022 Atencion a Poblacion habitante de calle 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030563 0,00 031563 0,00 033063 0,00 0,00

03 - 3 - 5 1 1 7 - 8028Aplicacion de la politica de equidad.C/RVAS 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 17.500.000,00 17.500.000,00 030563 0,00 031563 0,00 033063 17.500.000,00 0,00

03 - 3 - 5 1 2 -

FORTALECIMIENTO CAPACITACION YSEGUIMIENTO DE LOS CONSEJOSMUNICIPALES DE JUVENTUD 75.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 - 3 - 5 1 2 1 - 8020

Fortalecimiento organizativo ysocioempresarial de los jovenes en elTolima 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030563 0,00 031563 0,00 033063 0,00 0,00

03 - 3 - 5 1 2 1 - 8022

Fortalecimiento organizativo ysocioempresarial de los jovenes en elTolima 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030563 0,00 031563 0,00 033063 0,00 0,00

03 - 3 - 5 1 3 -

ATENCION INTEGRAL A LOS MENORESINFRACTORES DE LA LEY PENAL EN ELDEPARTAMENTO DEL TOLIMA 66.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 - 3 - 5 1 3 1 - 8020Fortalecimiento de las instituciones queatienden menores infractores 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030563 0,00 031563 0,00 033063 0,00 0,00

03 - 3 - 5 1 3 1 - 8022Fortalecimiento de las instituciones queatienden menores infractores 0,00 64.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030563 0,00 031563 0,00 033063 0,00 0,00

03 - 3 - 5 1 4 -

ATENCION INTEGRAL A LA POBLACIONADULTA MAYOR EN ELDEPARTAMENTO DEL TOLIMA 64.400.000,00 210.613.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 - 3 - 5 1 4 1 - 7824

Dotación y apoyo a iniciativas productivas yde ocio atento para instituciones del adultomayor 0,00 15.213.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030563 0,00 031563 0,00 033063 0,00 0,00

03 - 3 - 5 1 4 1 - 7882

Dotación y apoyo a iniciativas productivas yde ocio atento para instituciones del adultomayor 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030563 0,00 031563 0,00 033063 0,00 0,00

03 - 3 - 5 1 4 1 - 8020

Dotación y apoyo a iniciativas productivas yde ocio atento para instituciones del adultomayor 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030563 0,00 031563 0,00 033063 0,00 0,00

03 - 3 - 5 1 4 1 - 8022

Dotación y apoyo a iniciativas productivas yde ocio atento para instituciones del adultomayor 0,00 131.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030563 0,00 031563 0,00 033063 0,00 0,00

03 - 3 - 5 1 5 -

PREVENCION DEL FENOMENO DELDESPLAZAMIENTO Y ATENCION A LASPERSONAS Y FAMILIAS DESPLAZADAS 200.000.000,00 275.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 - 3 - 5 1 5 1 - 8020

Prevención y atención integral delDesplazamiento en el Departamento delTolima 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030563 0,00 031563 0,00 033063 0,00 0,00

03 - 3 - 5 1 5 1 - 8022

Prevención y atención integral delDesplazamiento en el Departamento delTolima 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030563 0,00 031563 0,00 033063 0,00 0,00

03 - 3 - 5 1 6 -

CARACTERIZACION DE LOS MENORESTRABAJADORES EN ELDEPARTAMENTO 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 - 3 - 5 1 6 1 - 8020Prevención y atención de la problematicadel menor trabajador en el Tolima 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030563 0,00 031563 0,00 033063 0,00 0,00

03 - 3 - 5 1 7 -APLICACION DE LA POLITICA DEDISCAPACIDAD PARA EL TOLIMA 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 - 3 - 5 1 7 1 - 8020

Fortalecimiento organizativo ysocioempresarial de la población encondiciones de discapacidad en el Tolima 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030563 0,00 031563 0,00 033063 0,00 0,00

03 - 3 - 5 1 8 -

INCLUSION SOCIAL DE LA POBLACIONAFROCOLOMBIANA EN LOSPROGRAMAS SOCIALES 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 - 3 - 5 1 8 1 - 8020

Fortalecimiento organizativo ysocioempresarial de la poblaciónafrocolombiana 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030563 0,00 031563 0,00 033063 0,00 0,00

03 - 3 - 6 -DESARROLLO DE LAS COMUNIDADESINDIGENAS 290.000.000,00 290.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

03 - 3 - 6 1 -ATENCION PARA EL DESARROLLO DELAS COMUNIDADES INDIGENAS 290.000.000,00 290.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 - 3 - 6 1 1 -ETNODESARROLLO CON LASCOMUNIDADES INDIGENAS 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 - 3 - 6 1 1 1 - 8020 Microempresas familiares indigenas 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030563 0,00 031563 0,00 033063 0,00 0,0003 - 3 - 6 1 2 - SEGURIDAD ALIMENTARIA 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 - 3 - 6 1 2 1 - 8020Seguridad alimentaria para lascomunidades indigenas 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030563 0,00 031563 0,00 033063 0,00 0,00

03 - 3 - 6 1 3 -

METODOLOGIA Y ESTRATEGIAS PARALA CONSTRUCCION DE PLANES DEVIDA DE LAS COMUNIDADESINDIGENAS 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 - 3 - 6 1 3 1 - 8020

Metodología y estrategias para laconstrucción de planes de vida de lascomunidades indigenas 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030563 0,00 031563 0,00 033063 0,00 0,00

03 - 3 - 6 1 4 - DESARROLLO HUMANO INDIGENA 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 - 3 - 6 1 4 1 - 8020

Fortalecimiento de la identidad cultural delas Comunidades Indigenas delDepartamento del Tolima 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030563 0,00 031563 0,00 033063 0,00 0,00

03 - 3 - 7 - GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA 73.000.000,00 73.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00

03 - 3 - 7 1 -ORGANIZACION PARTICIPACIONCOMUNITARIA 73.000.000,00 73.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00

03 - 3 - 7 1 1 -FORTALECIMIENTO DE LAPARTICIPACION CIUDADANA 73.000.000,00 73.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00

03 - 3 - 7 1 1 1 - 8020Capacitación y fortalecimiento de las redeslocales de veedurias 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030563 0,00 031563 0,00 033063 0,00 0,00

03 - 3 - 7 1 1 2 - 8020

Capacitación a miembros de junta deAcción Comunal del Departamento delTolima 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030563 0,00 031563 0,00 033063 0,00 0,00

03 - 3 - 7 1 1 3 - 8028Promocion de las organizaciones de lasociedad civil en el dpto. C/RVA 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 030563 0,00 031563 0,00 033063 10.000.000,00 0,00

03 - 3 - 8 - TRABAJO PARA LA GENTE 578.000.000,00 2.530.360.000,00 0,00 0,00 41.100.000,00 155.716.652,00 24.600.000,00 11.571.428,00 131.116.652,00 13.028.572,0003 - 3 - 8 1 - INICIATIVAS PRODUCTIVAS 578.000.000,00 2.530.360.000,00 0,00 0,00 41.100.000,00 155.716.652,00 24.600.000,00 11.571.428,00 131.116.652,00 13.028.572,00

03 - 3 - 8 1 1 -PARTICIPAR EN LA CAPACITACIONPARA MICROEMPRESARIOS Y PYMES 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00 6.600.000,00

03 - 3 - 8 1 1 1 - 8020 Capacitacion a microempresarios y Pymes 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030566 0,00 031566 0,00 033066 0,00 0,00

03 - 3 - 8 1 1 2 - 8028Participar en la capacitacion paramicroempresarios y PYMES. C/RVA 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 030566 6.600.000,00 031566 0,00 033066 0,00 6.600.000,00

03 - 3 - 8 1 2 -MODERNIZACION Y DEVERSIFICACIONARTESANAL 120.000.000,00 72.360.000,00 0,00 0,00 16.500.000,00 131.116.652,00 0,00 11.571.428,00 131.116.652,00 -11.571.428,00

03 - 3 - 8 1 2 1 - 8020

Fortalecimiento de la capacidad productivade los artesanos de la Chamba Municipiodel Guamo Departamento Tolima(Vigencias futuras ) 67.000.000,00 67.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030566 0,00 031566 0,00 033066 0,00 0,00

03 - 3 - 8 1 2 2 - 8020Recuperacion y modernización de nuevasalternativas artesanales 53.000.000,00 5.360.000,00 0,00 0,00 0,00 47.640.000,00 030566 0,00 031566 11.571.428,00 033066 47.640.000,00 -11.571.428,00

03 - 3 - 8 1 2 3 - 7920Modernización y diversificación artesanal.70% Rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.976.652,00 030566 0,00 031566 0,00 033066 66.976.652,00 0,00

03 - 3 - 8 1 2 4 - 7926Modernizacion y diversificacion artesanal.C/RVA 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 030566 0,00 031566 0,00 033066 5.000.000,00 0,00

03 - 3 - 8 1 2 4 - 8028Modernizacion y diversificacion artesanal.C/RVA 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 11.500.000,00 11.500.000,00 030566 0,00 031566 0,00 033066 11.500.000,00 0,00

03 - 3 - 8 1 3 -

CONVENIO CON SENA CAMARA DECOMERCIO PARA CAPACITAR A LOSCIUDADANOS EN OFICIOS 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00

03 - 3 - 8 1 3 1 - 8020Capacitacion en Artes y Oficios Varios paracontar con oportunidades de empleo 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030566 0,00 031566 0,00 033066 0,00 0,00

03 - 3 - 8 1 3 2 - 8028

Convenio con sena, camara de comerciopara capacitar a ciudadanos enoficios.C/RVAS 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 030566 18.000.000,00 031566 0,00 033066 0,00 18.000.000,00

03 - 3 - 8 1 4 -

IMPULSO AL MONTAJE DE LAINCUBADORA DE EMPRESAS DE BASETECNOLOGIA 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 - 3 - 8 1 4 1 - 8020Identificacion de empresas potenciales yapoyo a la incubacion 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030566 0,00 031566 0,00 033066 0,00 0,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

03 - 3 - 8 1 5 -APOYO PARA LA CREACION DE PYMESO PROYECTOS PRODUCTIVOS 344.000.000,00 2.344.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 - 3 - 8 1 5 1 - 8020

Coordinación interinstitucional para ladefinición y ejecución de una política deempleo 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030566 0,00 031566 0,00 033066 0,00 0,00

03 - 3 - 8 1 5 2 - 8020Ampliación programa de créditos amicroempresarios 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030566 0,00 031566 0,00 033066 0,00 0,00

03 - 3 - 8 1 5 2 - 8024Ampliación programa de créditos amicroempresarios 0,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030566 0,00 031566 0,00 033066 0,00 0,00

03 - 3 - 9 -EL CAMPO SIGUE SIENDO UNAOPORTUNIDAD 2.010.000.000,00 4.377.029.998,78 0,00 0,00 91.500.000,00 2.158.007.706,29 1.651.344.377,79 552.593.592,00 506.663.328,50 1.098.750.785,79

03 - 3 - 9 1 - DESARROLLOS PRODUCTIVOS 2.010.000.000,00 4.377.029.998,78 0,00 0,00 91.500.000,00 2.158.007.706,29 1.651.344.377,79 552.593.592,00 506.663.328,50 1.098.750.785,79

03 - 3 - 9 1 1 -

FORTALECIMIENTO A PROYECTOSREGIONALES DE DESARROLLOAGROPECUARIO 150.000.000,00 2.360.779.998,78 0,00 0,00 0,00 622.757.706,29 418.844.377,79 192.493.592,00 203.913.328,50 226.350.785,79

03 - 3 - 9 1 1 1 - 8020

Fomento del cultivo del caucho en arreglosagroforestales para la generación deldesarrollo rural en el Departamento delTolima 150.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 030570 12.150.000,00 031570 0,00 033070 12.850.000,00 12.150.000,00

03 - 3 - 9 1 1 2 - 0532

Conv.129-04 INCODER. Proyectodenomiando " Triangulo del Tolima" enaquellas obras relacionadas con laterminacion de la Presa Zanja Honda.Construc. primer tramo del canal principalP1 y del area piloto y la adquisicion depredios.70% rva05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277.812.576,00 030567 277.812.576,00 031567 150.902.080,00 033067 0,00 126.910.496,00

03 - 3 - 9 1 1 3 - 8022Fomento y Desarrollo de la AgriculturaUrbana en el Dpto del Tolima 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030570 0,00 031570 0,00 033070 0,00 0,00

03 - 3 - 9 1 1 3 - 8023Fomento y Desarrollo de la AgriculturaUrbana en el Dpto del Tolima 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030570 0,00 031570 0,00 033070 0,00 0,00

03 - 3 - 9 1 1 4 - 0538

Convenio 129-04. INCODER. Proyectodenominado "Adecuación de Tierras"Triangulo del Tolima. en aquellas obrasrelacionadas con la terminacion de la PresaZanja de Honda. 0,00 1.514.391.536,00 0,00 0,00 0,00 226.036.528,00 030567 39.532.800,00 031567 35.949.271,00 033067 186.503.728,00 3.583.529,00

03 - 3 - 9 1 1 5 - 0539

Convenio 090-2004. y Otrosi.01.2004.INCODER. Y DPTO. delTolima.Adelantar en el Marco de laCooperación Institucional Programasintegrales de acceso a las tierras. 0,00 7.974.381,00 0,00 0,00 0,00 18.379.254,00 030567 13.819.653,50 031567 5.642.241,00 033067 4.559.600,50 8.177.412,50

03 - 3 - 9 1 1 6 - 0540

Convenio 000025-02. Cormagdalena.Construcción Distrito adecuacion de tierras" Golondrinas" Municipio Natagaima. 0,00 213.414.081,78 0,00 0,00 0,00 75.529.348,29 030570 75.529.348,29 031570 0,00 033070 0,00 75.529.348,29

03 - 3 - 9 1 2 -PROMOCION DE LA REFORESTACIONCOMERCIAL 200.000.000,00 290.000.000,00 0,00 0,00 82.500.000,00 592.500.000,00 500.000.000,00 250.000.000,00 92.500.000,00 250.000.000,00

03 - 3 - 9 1 2 1 - 8020Fomento al Desarrollo Forestal conMaderas Finas 200.000.000,00 190.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 030570 0,00 031570 0,00 033070 10.000.000,00 0,00

03 - 3 - 9 1 2 1 - 8023Fomento al Desarrollo Forestal conMaderas Finas 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 030570 500.000.000,00 031570 250.000.000,00 033070 0,00 250.000.000,00

03 - 3 - 9 1 2 2 - 8028Promocion de las reforestacion comercial.C/RVA 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 82.500.000,00 82.500.000,00 030570 0,00 031570 0,00 033070 82.500.000,00 0,00

03 - 3 - 9 1 3 -

APOYO A PROYECTOS DEADECUACION DE TIERRAS Y DISTRITOSDE RIEGO 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 150.000.000,00 25.000.000,00 50.000.000,00 125.000.000,00

03 - 3 - 9 1 3 1 - 8020Proyecto adecuacion de tierras para elDepartamento del Tolima 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 030570 150.000.000,00 031570 25.000.000,00 033070 50.000.000,00 125.000.000,00

03 - 3 - 9 1 4 -

APOYO AL REPOBLAMIENTO BOBINA YMEJORAMIENTO GENETICO EN ELDEPARTAMENTO 200.000.000,00 155.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 22.500.000,00 5.125.000,00 22.500.000,00 17.375.000,00

03 - 3 - 9 1 4 1 - 8020

Repoblamiento bovino basado en elmejoramiento genetico , nutricional ytecnologico para el Departamento delTolima 200.000.000,00 155.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 030570 22.500.000,00 031570 5.125.000,00 033070 22.500.000,00 17.375.000,00

03 - 3 - 9 1 5 -

APOYO PROGRAMA NACIONAL DECONTROL DE LA FIEBRE AFTOSA Y LABROCELOSIS 100.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

03 - 3 - 9 1 5 1 - 8020 Apoyo a la erradicación de la fiebre aftosa 100.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 030570 50.000.000,00 031570 25.000.000,00 033070 0,00 25.000.000,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

03 - 3 - 9 1 6 -PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DECADENAS PRODUCTIVAS 450.000.000,00 1.149.000.000,00 0,00 0,00 0,00 301.000.000,00 201.000.000,00 36.075.000,00 100.000.000,00 164.925.000,00

03 - 3 - 9 1 6 1 - 8020Fomento de la pisicultura en elDepartamento del Tolima 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 030570 100.000.000,00 031570 30.000.000,00 033070 0,00 70.000.000,00

03 - 3 - 9 1 6 2 - 8020 Proyecto del Cacao en el Tolima 100.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 030570 30.000.000,00 031570 6.075.000,00 033070 0,00 23.925.000,00

03 - 3 - 9 1 6 3 - 8020Fomento a la fruricultura y horticultura en elDepartamento del Tolima 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 030570 0,00 031570 0,00 033070 100.000.000,00 0,00

03 - 3 - 9 1 6 4 - 8020

Apoyo a la producción de productosagropecuarios (café, maíz, yuca, plátano,tabaco, cafés especiales y seguridadalimentaria ) 150.000.000,00 79.000.000,00 0,00 0,00 0,00 71.000.000,00 030570 71.000.000,00 031570 0,00 033070 0,00 71.000.000,00

03 - 3 - 9 1 6 4 - 8022

Apoyo a la producción de productosagropecuarios (café, maíz, yuca, plátano,tabaco, cafés especiales y seguridadalimentaria ) 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030570 0,00 031570 0,00 033070 0,00 0,00

03 - 3 - 9 1 7 -

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DECOMERCIALIZACION PARAPRODUCTOS AGROPECUARIOS 150.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00

03 - 3 - 9 1 7 1 - 8020Apoyo a la comercialización de productosagropecuarios 150.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 030568 100.000.000,00 031568 0,00 033068 0,00 100.000.000,00

03 - 3 - 9 1 8 -SEGUIMIENTO A LA PRESTACION DELSERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 160.000.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 166.750.000,00 129.000.000,00 18.900.000,00 37.750.000,00 110.100.000,00

03 - 3 - 9 1 8 1 - 8020

Coordinación , seguimiento, evaluación yasistencia técnica en los 47 municipios delTolima 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00 030570 95.000.000,00 031570 13.650.000,00 033070 15.000.000,00 81.350.000,00

03 - 3 - 9 1 8 2 - 8020

Capacitacion para el desarrollo yfortalecimiento del sector agropecuario endel dpto del Tolima. 50.000.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00 0,00 47.750.000,00 030570 25.000.000,00 031570 5.250.000,00 033070 22.750.000,00 19.750.000,00

03 - 3 - 9 1 8 3 - 8028Seguimiento a la prestacion del servicio deasistencia tecnica.C/RVA 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 030570 9.000.000,00 031570 0,00 033070 0,00 9.000.000,00

03 - 3 - 9 1 9 -PROMOCION DE LA AGROINDUSTRIAEN EL DEPARTAMENTO 400.000.000,00 320.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00

03 - 3 - 9 1 9 1 - 7919Apoyo a la agroindustria en elDepartamento del Tolima 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030567 0,00 031567 0,00 033067 0,00 0,00

03 - 3 - 9 1 9 1 - 8020Apoyo a la agroindustria en elDepartamento del Tolima 100.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 030567 80.000.000,00 031567 0,00 033067 0,00 80.000.000,00

03 - 3 - 10 -TURISMO UNA GRAN OPCION PARAAPROVECHAR 1.992.000.000,00 1.898.500.000,00 0,00 0,00 9.900.000,00 603.400.000,00 245.553.884,00 40.066.666,00 357.846.116,00 205.487.218,00

03 - 3 - 10 1 -FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL YCAPACITACION DEL CAPITAL HUMANO 202.000.000,00 36.500.000,00 0,00 0,00 0,00 165.500.000,00 0,00 25.166.666,00 165.500.000,00 -25.166.666,00

03 - 3 - 10 1 1 -

CAPACITACION PARA ELFORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DELTURISMO 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 - 3 - 10 1 1 1 - 8020Capacitacion para el fortalecimientoemrpresarial del Turismo. 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030569 0,00 031569 0,00 033069 0,00 0,00

03 - 3 - 10 1 2 -FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALDEL TURISMO 50.000.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00 33.500.000,00 0,00 25.166.666,00 33.500.000,00 -25.166.666,00

03 - 3 - 10 1 2 1 - 8020 Fortalecimiento Institucional de Turismo 50.000.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00 33.500.000,00 030569 0,00 031569 25.166.666,00 033069 33.500.000,00 -25.166.666,00

03 - 3 - 10 1 3 - PROMOCION TURISTICA DEL TOLIMA 132.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.000.000,00 0,00 0,00 132.000.000,00 0,0003 - 3 - 10 1 3 1 - 8020 Promoción turistica del Tolima 132.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.000.000,00 030569 0,00 031569 0,00 033069 132.000.000,00 0,00

03 - 3 - 10 2 -

MEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA TURISTICA Y DESERVICIOS 1.790.000.000,00 1.862.000.000,00 0,00 0,00 9.900.000,00 437.900.000,00 245.553.884,00 14.900.000,00 192.346.116,00 230.653.884,00

03 - 3 - 10 2 1 -

MEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA TURISTICA Y DESERVICIOS 1.790.000.000,00 1.862.000.000,00 0,00 0,00 9.900.000,00 437.900.000,00 245.553.884,00 14.900.000,00 192.346.116,00 230.653.884,00

03 - 3 - 10 2 1 1 - 8020

Construcción de acceso y amoblamientobásico en los atractivos turísticos deaventura y eco turístico en seis municipios 500.000.000,00 72.000.000,00 0,00 0,00 0,00 428.000.000,00 030569 235.653.884,00 031569 6.000.000,00 033069 192.346.116,00 229.653.884,00

03 - 3 - 10 2 1 1 - 8022

Construcción de acceso y amoblamientobásico en los atractivos turísticos deaventura y eco turístico en seis municipios 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030569 0,00 031569 0,00 033069 0,00 0,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

03 - 3 - 10 2 1 2 - 8020

Elaboración de estudios de factivilidad parael proyecto del cable aéreo para laMartinica 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030569 0,00 031569 0,00 033069 0,00 0,00

03 - 3 - 10 2 1 3 - 8020Restauración de bienes inmueblespatrimoniales del municipio de Honda 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030569 0,00 031569 0,00 033069 0,00 0,00

03 - 3 - 10 2 1 4 - 7919Mejoramiento del muelle turístico en elpuerto de la represa de Rioprado 290.000.000,00 290.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030569 0,00 031569 0,00 033069 0,00 0,00

03 - 3 - 10 2 1 4 - 8020Mejoramiento del muelle turístico en elpuerto de la represa de Rioprado 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030569 0,00 031569 0,00 033069 0,00 0,00

03 - 3 - 10 2 1 5 - 7926Mejoramiento de la infraestructura turisticay de servicios. C/RVA 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 9.900.000,00 9.900.000,00 030569 9.900.000,00 031569 8.900.000,00 033069 0,00 1.000.000,00

03 - 3 - 11 - BUSCANDO LA COMPETITIVIDAD 7.484.955.342,00 16.266.235.770,68 0,00 270.390.599,00 148.828.561,99 2.826.088.758,99 55.000.000,00 1.163.104.193,82 2.771.088.758,99 -1.108.104.193,82

03 - 3 - 11 1 -MACROPROYECTOS DE IMPACTOREGIONAL 56.000.000,00 56.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 - 3 - 11 1 1 -AVANZAR EN LA CONSTRUCCION DEACUERDOS REGIONALES 56.000.000,00 56.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 - 3 - 11 1 1 1 - 8020 Construcción de Acuerdos Regionales 56.000.000,00 56.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030574 0,00 031574 0,00 033074 0,00 0,0003 - 3 - 11 2 - VIAS 3.520.955.342,00 8.965.973.488,19 0,00 0,00 115.988.561,99 1.928.514.763,99 0,00 482.162.946,02 1.928.514.763,99 -482.162.946,02

03 - 3 - 11 2 3 -

RECUPERACION DE LAS VIASINTERMUNICIPALES YAPAVIMENTADAS 860.700.000,00 2.560.700.000,00 0,00 0,00 69.858.362,00 69.858.362,00 0,00 0,00 69.858.362,00 0,00

03 - 3 - 11 2 3 1 - 7823Recuperación de Vías que conectandirectamente a la red vial nacional 498.000.000,00 498.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030574 0,00 031574 0,00 033074 0,00 0,00

03 - 3 - 11 2 3 1 - 7881Recuperación de Vías que conectandirectamente a la red vial nacional 62.700.000,00 62.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030574 0,00 031574 0,00 033074 0,00 0,00

03 - 3 - 11 2 3 1 - 8020Recuperación de Vías que conectandirectamente a la red vial nacional 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030574 0,00 031574 0,00 033074 0,00 0,00

03 - 3 - 11 2 3 2 - 8022

Rehabilitación, recuperacion ymejoramiento de la red vial secundaria deldpto del tolima 0,00 1.700.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030574 0,00 031574 0,00 033074 0,00 0,00

03 - 3 - 11 2 3 3 - 0567

Conv.interad.No.576-2003.Mejoramiento ymantenimiento de la carretera IbagueHonda San Alberto YE de cienaga de latroncal del Magdalena Tolima Caldas -Cundinamarca-Antioquia, Santander CesarMagdalena. C/RVA 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 69.858.362,00 69.858.362,00 030574 0,00 031574 0,00 033074 69.858.362,00 0,00

03 - 3 - 11 2 4 -

MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO YREHABILITACION DE LA REDSECUNDARIA 1.533.000.000,00 2.243.533.993,00 0,00 0,00 10.224.294,00 752.170.801,00 0,00 211.221.894,02 752.170.801,00 -211.221.894,02

03 - 3 - 11 2 4 1 - 7802 Mejoramiento de vias secundarias 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030574 0,00 031574 0,00 033074 0,00 0,0003 - 3 - 11 2 4 1 - 7881 Mejoramiento de vias secundarias 337.300.000,00 20.268.060,00 0,00 0,00 0,00 317.031.940,00 030574 0,00 031574 53.237.592,00 033074 317.031.940,00 -53.237.592,0003 - 3 - 11 2 4 1 - 8020 Mejoramiento de vias secundarias 1.185.700.000,00 760.785.433,00 0,00 0,00 0,00 424.914.567,00 030574 0,00 031574 157.984.302,02 033074 424.914.567,00 -157.984.302,02

03 - 3 - 11 2 4 2 - 8022Mantenimiento y rehabilitacion redsecundaria con cargo al dpto del Tolima 0,00 600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030574 0,00 031574 0,00 033074 0,00 0,00

03 - 3 - 11 2 4 3 - 8022Mantenimiento y recuperacion de la red vialsecundaria del dpto del tolima 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030574 0,00 031574 0,00 033074 0,00 0,00

03 - 3 - 11 2 4 4 - 8022Rehabiltiacion recuperacion y mejoramientode la red vial secundaria del dpto tolima 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030574 0,00 031574 0,00 033074 0,00 0,00

03 - 3 - 11 2 4 5 - 7832Convenio 0415-04.Mantenimiento viaMelgar Icononzo 0,00 2.480.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030574 0,00 031574 0,00 033074 0,00 0,00

03 - 3 - 11 2 4 6 - 7826Convenio 0415-2004. Mantenimiento de laVia Melgar Icononzo. 0,00 450.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030574 0,00 031574 0,00 033074 0,00 0,00

03 - 3 - 11 2 4 7 - 7839

Mejoramiento, mantenimiento yrehabilitacion de vías secundarias. C/RVA2004 0,00 0,00 0,00 0,00 9.375.120,00 9.375.120,00 030574 0,00 031574 0,00 033074 9.375.120,00 0,00

03 - 3 - 11 2 4 8 - 8028

Cancelacion de la reserva 2002.Mantenimiento, Rehabilitacion,mejoramiento y seguridad vial . C/RVA2004 0,00 0,00 0,00 0,00 849.174,00 849.174,00 030574 0,00 031574 0,00 033074 849.174,00 0,00

03 - 3 - 11 2 5 -

CONSERVACION TERMINACION YMANTENIMIENTO DE LA RED VIALTERCIARIA 866.975.342,00 958.885.209,00 0,00 0,00 35.905.905,99 966.673.440,99 0,00 242.952.786,50 966.673.440,99 -242.952.786,50

03 - 3 - 11 2 5 1 - 8020 Mejoramiento de las vias terciarias 866.975.342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 858.267.535,00 030574 0,00 031574 216.202.786,50 033074 858.267.535,00 -216.202.786,50

03 - 3 - 11 2 5 2 - 8020Mantenimiento y Rehabilitacion RedTerciairia con cargo al Dpto del Tolima 0,00 8.707.807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030574 0,00 031574 0,00 033074 0,00 0,00

03 - 3 - 11 2 5 2 - 8022Mantenimiento y Rehabilitacion RedTerciairia con cargo al Dpto del Tolima 0,00 527.500.000,00 0,00 0,00 0,00 72.500.000,00 030574 0,00 031574 26.750.000,00 033074 72.500.000,00 -26.750.000,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

03 - 3 - 11 2 5 3 - 8022Mantenimiento y conservacion de la red vialterciaria del dpto tolima 0,00 410.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030574 0,00 031574 0,00 033074 0,00 0,00

03 - 3 - 11 2 5 4 - 7833Convenio 0415-04.mantenimiento yMejoramiento de vias rurales 0,00 599.989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030574 0,00 031574 0,00 033074 0,00 0,00

03 - 3 - 11 2 5 4 - 7834Convenio 0415-04.mantenimiento yMejoramiento de vias rurales 0,00 12.077.413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030574 0,00 031574 0,00 033074 0,00 0,00

03 - 3 - 11 2 5 5 - 7839

Mejoramiento, mantenimiento yrehabilitacion de la red vial terciaria. C/RVA2004 0,00 0,00 0,00 0,00 31.632.438,73 31.632.438,73 030574 0,00 031574 0,00 033074 31.632.438,73 0,00

03 - 3 - 11 2 5 5 - 8028

Mejoramiento, mantenimiento yrehabilitacion de la red vial terciaria. C/RVA2004 0,00 0,00 0,00 0,00 4.273.467,26 4.273.467,26 030574 0,00 031574 0,00 033074 4.273.467,26 0,00

03 - 3 - 11 2 6 -

APOYO AL MEJORAMIENTO YREHABILITACION DE LA MALLA VIALURBANA 200.000.000,00 3.158.094.286,19 0,00 0,00 0,00 124.292.160,00 0,00 22.324.774,50 124.292.160,00 -22.324.774,50

03 - 3 - 11 2 6 1 - 8020 Mejoramiento malla vial urbana 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.292.160,00 030574 0,00 031574 22.324.774,50 033074 124.292.160,00 -22.324.774,50

03 - 3 - 11 2 6 2 - 7807Rehabiltiacion de la malla vial urbana delos municipios del dpto del tolima 0,00 945.516.905,51 0,00 0,00 0,00 0,00 030574 0,00 031574 0,00 033074 0,00 0,00

03 - 3 - 11 2 6 2 - 7808Rehabiltiacion de la malla vial urbana delos municipios del dpto del tolima 0,00 126.921.134,88 0,00 0,00 0,00 0,00 030574 0,00 031574 0,00 033074 0,00 0,00

03 - 3 - 11 2 6 2 - 7809Rehabiltiacion de la malla vial urbana delos municipios del dpto del tolima 0,00 2.214.505,80 0,00 0,00 0,00 0,00 030574 0,00 031574 0,00 033074 0,00 0,00

03 - 3 - 11 2 6 2 - 7923Rehabiltiacion de la malla vial urbana delos municipios del dpto del tolima 0,00 75.982.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030574 0,00 031574 0,00 033074 0,00 0,00

03 - 3 - 11 2 6 2 - 8020Rehabiltiacion de la malla vial urbana delos municipios del dpto del tolima 0,00 75.707.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030574 0,00 031574 0,00 033074 0,00 0,00

03 - 3 - 11 2 6 2 - 8022Rehabiltiacion de la malla vial urbana delos municipios del dpto del tolima 0,00 490.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030574 0,00 031574 0,00 033074 0,00 0,00

03 - 3 - 11 2 6 3 - 0518

Convenio No. 473-3-03-2006.INVIAS.Aunar esfuerzos para laconstruccion de andenes, zonaduras,actividades ambientales yadecuacion de la interseccion ruta 4003con la ruta 4305. Proyecto mejoramiento ymantenimiento de la vía vehicular urbanadesde 0,00 368.674.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030574 0,00 031574 0,00 033074 0,00 0,00

03 - 3 - 11 2 6 4 - 0519

Convenio 576-4-03-2006. INVIAS.Mejoramiento y mantenimiento de lacarretera Ibagué-Honda San Alberto YEde Cienaga de la Troncal del Magdalena -Tolima -Caldas-Cundinamarca -Antioquia -Santander- Cesar - Magdalena en lo quecorresponda a la jurisd 0,00 1.073.077.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030574 0,00 031574 0,00 033074 0,00 0,00

03 - 3 - 11 2 7 - ESTUDIOS DE PREINVERSION 60.280.000,00 44.760.000,00 0,00 0,00 0,00 15.520.000,00 0,00 5.663.491,00 15.520.000,00 -5.663.491,0003 - 3 - 11 2 7 1 - 8020 Estudios de Preinversion 60.280.000,00 44.760.000,00 0,00 0,00 0,00 15.520.000,00 030574 0,00 031574 5.663.491,00 033074 15.520.000,00 -5.663.491,0003 - 3 - 11 3 - HIDROCARBUROS 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 - 3 - 11 3 1 -IMPULSO A LA AGROINDUSTRIA DELALCOHOL CARBURANTE 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 - 3 - 11 3 1 1 - 8020Impulso a la agroindustria del alcoholcarburante 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030571 0,00 031571 0,00 033071 0,00 0,00

03 - 3 - 11 4 -MEJORAMIENTO DE LA CALIFICACIONDE COMPETITIVIDAD 371.000.000,00 324.482.407,00 0,00 0,00 32.840.000,00 79.357.593,00 30.000.000,00 5.700.000,00 49.357.593,00 24.300.000,00

03 - 3 - 11 4 1 -

IMPULSO Y RESPALDO A LOSESFUERZOS CONSIGNADOS EN LAAGENCIA DE INNOVACION EN CIENCIAY TECNOLOGIA 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00

03 - 3 - 11 4 1 1 - 8020

Impulso y respaldo a los esfuerzosconsignados en la agenda de innovaciónen ciencia y técnología 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030581 0,00 031581 0,00 033081 0,00 0,00

03 - 3 - 11 4 1 2 - 8028

Impulso y respaldo a los esfuerzosconsignados en la agenda de innovacionen ciencia y tecnologia. C/RVA 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 030581 30.000.000,00 031581 0,00 033081 0,00 30.000.000,00

03 - 3 - 11 4 2 -CREACION DEL SISTEMADEPARTAMENTAL DE INFORMACION 21.000.000,00 7.782.407,00 0,00 0,00 2.840.000,00 16.057.593,00 0,00 0,00 16.057.593,00 0,00

03 - 3 - 11 4 2 1 - 8020Creación del Sistema Departamental deInformación 21.000.000,00 7.782.407,00 0,00 0,00 0,00 13.217.593,00 030578 0,00 031578 0,00 033078 13.217.593,00 0,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

03 - 3 - 11 4 2 2 - 8028Creacion del sistema departamental deinformacion. C/RVA 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 2.840.000,00 2.840.000,00 030578 0,00 031578 0,00 033078 2.840.000,00 0,00

03 - 3 - 11 4 3 -CONTINUACION DE LA CONSTRUCCIONDE LA VISION TOLIMA 2025 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 - 3 - 11 4 3 1 - 8020Continuación de la construcción eimplementación de la Visión Tolima 2025 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030578 0,00 031578 0,00 033078 0,00 0,00

03 - 3 - 11 4 4 - LA NUEVA CASA DEL TOLIMA 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 - 3 - 11 4 4 1 - 8020 Nueva Casa del Tolima 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030578 0,00 031578 0,00 033078 0,00 0,0003 - 3 - 11 4 5 - GESTION PARA LA COOPERACION 70.000.000,00 36.700.000,00 0,00 0,00 0,00 33.300.000,00 0,00 5.700.000,00 33.300.000,00 -5.700.000,00

03 - 3 - 11 4 5 1 - 8020Gestión de proyectos para la CooperaciónNacional e Internacional 70.000.000,00 36.700.000,00 0,00 0,00 0,00 33.300.000,00 030578 0,00 031578 5.700.000,00 033078 33.300.000,00 -5.700.000,00

03 - 3 - 11 5 - PLANES COMERCIALES 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 10.000.000,00 0,00 15.000.000,00

03 - 3 - 11 5 1 -

COFINANCIAR LA PREPARACION DEPLANES EXPORTADORESINVESTIGACIONES DE MERCADO,ESTUDIOS SECIONALES Y PROMOCIONEXPORTADORA 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 10.000.000,00 0,00 15.000.000,00

03 - 3 - 11 5 1 1 - 7919

Fortalecimiento de la capacidadempresarial del Tolima en ComercioExterior 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030568 0,00 031568 0,00 033068 0,00 0,00

03 - 3 - 11 5 1 2 - 7920

Cofinanciar la preparacion de planesexportadores, investigaciones de mercado,estudios sectorales y promocionexportadora. 70% rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 030568 25.000.000,00 031568 10.000.000,00 033068 0,00 15.000.000,00

03 - 3 - 11 6 -SERVICIOS PUBLICOS Y SANEAMIENTOBASICO 3.480.000.000,00 6.862.779.875,49 0,00 270.390.599,00 0,00 793.216.402,00 0,00 665.241.247,80 793.216.402,00 -665.241.247,80

03 - 3 - 11 6 1 -

RESPALDAR LA CONSTRUCCION DELOS PLANES MAESTROS DEACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOSEN LOS MUNICIPIOS 2.600.000.000,00 4.567.366.660,00 0,00 0,00 0,00 761.207.001,00 0,00 655.603.500,50 761.207.001,00 -655.603.500,50

03 - 3 - 11 6 1 1 - 7919 Planes maestros de acueductos 1.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 030559 0,00 031559 100.000.000,00 033059 150.000.000,00 -100.000.000,0003 - 3 - 11 6 1 2 - 7919 Planes maestros de alcantarillados 1.100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030559 0,00 031559 0,00 033059 0,00 0,00

03 - 3 - 11 6 1 3 - 7942

Respaldar la construccion de los planesmaestros de acueductos y alcantarilladosen los Municipios. 70% Rvas de 2005. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.207.001,00 030559 0,00 031559 55.603.500,50 033059 111.207.001,00 -55.603.500,50

03 - 3 - 11 6 1 4 - 7919

Optimizacion y/o construccion de losacueductos en los municipios del dptotolima 0,00 1.350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030559 0,00 031559 0,00 033059 0,00 0,00

03 - 3 - 11 6 1 4 - 7922

Optimizacion y/o construccion de losacueductos en los municipios del dptotolima 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 458.683.330,00 030559 0,00 031559 458.683.330,00 033059 458.683.330,00 -458.683.330,00

03 - 3 - 11 6 1 4 - 7925

Optimizacion y/o construccion de losacueductos en los municipios del dptotolima 0,00 208.683.330,00 0,00 0,00 0,00 41.316.670,00 030559 0,00 031559 41.316.670,00 033059 41.316.670,00 -41.316.670,00

03 - 3 - 11 6 1 4 - 8022

Optimizacion y/o construccion de losacueductos en los municipios del dptotolima 0,00 600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030559 0,00 031559 0,00 033059 0,00 0,00

03 - 3 - 11 6 1 5 - 7919

Optimizacion y/o construccion de losalcantarillados en los municipios del dptodel tolima 0,00 1.100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030559 0,00 031559 0,00 033059 0,00 0,00

03 - 3 - 11 6 1 5 - 7922

Optimizacion y/o construccion de losalcantarillados en los municipios del dptodel tolima 0,00 458.683.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030559 0,00 031559 0,00 033059 0,00 0,00

03 - 3 - 11 6 1 5 - 7925

Optimizacion y/o construccion de losalcantarillados en los municipios del dptodel tolima 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030559 0,00 031559 0,00 033059 0,00 0,00

03 - 3 - 11 6 1 5 - 8022

Optimizacion y/o construccion de losalcantarillados en los municipios del dptodel tolima 0,00 600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030559 0,00 031559 0,00 033059 0,00 0,00

03 - 3 - 11 6 2 -

TRAMITAR RECURSOS PARAFORTALECER LA GESTION INTEGRALDE LOS RESIDUOS SOLIDOS 566.000.000,00 566.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 - 3 - 11 6 2 1 - 7919 Manejo integral de residuos sólidos 566.000.000,00 566.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030559 0,00 031559 0,00 033059 0,00 0,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

03 - 3 - 11 6 3 -GESTIONAR LA AMPLIACION DE LACOBERTURA ELECTRICA 314.000.000,00 1.729.413.215,49 0,00 270.390.599,00 0,00 32.009.401,00 0,00 9.637.747,30 32.009.401,00 -9.637.747,30

03 - 3 - 11 6 3 1 - 7805 Proyecto de electrificación rural 302.400.000,00 0,00 0,00 270.390.599,00 0,00 32.009.401,00 030575 0,00 031575 9.637.747,30 033075 32.009.401,00 -9.637.747,3003 - 3 - 11 6 3 1 - 8020 Proyecto de electrificación rural 11.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030575 0,00 031575 0,00 033075 0,00 0,00

03 - 3 - 11 6 3 2 - 7831

Mejoramiento y ampliacion de laelectrificacion rural en los municipios deltolima 0,00 125.784.252,02 0,00 0,00 0,00 0,00 030575 0,00 031575 0,00 033075 0,00 0,00

03 - 3 - 11 6 3 2 - 8020

Mejoramiento y ampliacion de laelectrificacion rural en los municipios deltolima 0,00 11.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030575 0,00 031575 0,00 033075 0,00 0,00

03 - 3 - 11 6 3 2 - 8022

Mejoramiento y ampliacion de laelectrificacion rural en los municipios deltolima 0,00 1.592.028.963,47 0,00 0,00 0,00 0,00 030575 0,00 031575 0,00 033075 0,00 0,00

03 - 3 - 12 -AMBIENTE Y DESARROLLOSUSTENTABLE 340.000.000,00 492.000.000,00 0,00 0,00 44.347.892,00 142.347.892,00 98.000.000,00 0,00 44.347.892,00 98.000.000,00

03 - 3 - 12 2 -

FORTALECIMIENTO CAPACIDADOPERATIVA DE LOS COMITESREGIONALES Y LOCALES DEEMERGENCIA 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 4.347.892,00 54.347.892,00 50.000.000,00 0,00 4.347.892,00 50.000.000,00

03 - 3 - 12 2 6 - 7919

Apoyo a proyectos de fortalecimiento delcomité regional y locales para laPrevención y atención de desastres delTolima 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030579 0,00 031579 0,00 033079 0,00 0,00

03 - 3 - 12 2 7 - 0513

Cofinanciacion de las obras deconstruccion para la recuperacion de la redde acueducto del Municipio de Honda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 030579 50.000.000,00 031579 0,00 033079 0,00 50.000.000,00

03 - 3 - 12 2 8 - 8028

Fortalecimiento capacidad operativa de loscomites regionales y loales de emergencia.C/RVA 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 4.347.892,00 4.347.892,00 030579 0,00 031579 0,00 033079 4.347.892,00 0,00

03 - 3 - 12 3 -

APOYO A LA ATENCION DEEMERGENCIAS Y DESASTRES EN ELTOLIMA 80.000.000,00 280.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00 0,00

03 - 3 - 12 3 1 - 7919Atención de emergencias y desastres enmunicipios del Departamento del Tolima 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030579 0,00 031579 0,00 033079 0,00 0,00

03 - 3 - 12 3 1 - 8020Atención de emergencias y desastres enmunicipios del Departamento del Tolima 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030579 0,00 031579 0,00 033079 0,00 0,00

03 - 3 - 12 3 1 - 8022Atención de emergencias y desastres enmunicipios del Departamento del Tolima 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030579 0,00 031579 0,00 033079 0,00 0,00

03 - 3 - 12 3 2 - 8028Apoyo a la atencion de emergencias ydesastres en el tolima.C/RVA 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 030579 0,00 031579 0,00 033079 35.000.000,00 0,00

03 - 3 - 12 4 -OPTIMIZACION SISTEMA DEMONITOREO Y ALARMAS 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 - 3 - 12 4 1 - 7919Optimización y mantenimiento sistemas dealarmas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030579 0,00 031579 0,00 033079 0,00 0,00

03 - 3 - 12 4 1 - 8020Optimización y mantenimiento sistemas dealarmas 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030579 0,00 031579 0,00 033079 0,00 0,00

03 - 3 - 12 5 -APOYO A ENTIDADES DEINVESTIGACION. 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 - 3 - 12 5 1 - 7919

Gestion y apoyo a proyectos deinvestigacion y nuevas tecnologias engestion del riesgo. 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030579 0,00 031579 0,00 033079 0,00 0,00

03 - 3 - 12 6 -GENERACION DE LA CULTURA DE LAGESTION DEL RIESGO. 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 - 3 - 12 6 1 - 7919Desarrollo y apoyo acciones en pro de lacultura de la prevencion. 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030579 0,00 031579 0,00 033079 0,00 0,00

03 - 3 - 12 6 1 - 8020Desarrollo y apoyo acciones en pro de lacultura de la prevencion. 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030579 0,00 031579 0,00 033079 0,00 0,00

03 - 3 - 12 7 - PREVENCION DE DESASTRES 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 - 3 - 12 7 1 - 7919 Desarrollo acciones prevención 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030579 0,00 031579 0,00 033079 0,00 0,00

03 - 3 - 12 8 -MEDIO AMBIENTE SANO YPRODUCTIVO 100.000.000,00 52.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 53.000.000,00 48.000.000,00 0,00 5.000.000,00 48.000.000,00

03 - 3 - 12 8 1 -

CONTRIBUIR A LA FORMULACION DELA POLITICA DE AGUA Y AREASNATURALES PROTEGIDAS 100.000.000,00 52.000.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 48.000.000,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

03 - 3 - 12 8 1 1 - 7919

Politica departamental de aguas(cumplimiento art.111 de la ley 99 de 1993 )adquisicion areas de interes paraconservacion recursos hidricos yconstruccion distritos de riego. 60.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000.000,00 030577 48.000.000,00 031577 0,00 033077 0,00 48.000.000,00

03 - 3 - 12 8 1 1 - 8020

Politica departamental de aguas(cumplimiento art.111 de la ley 99 de 1993 )adquisicion areas de interes paraconservacion recursos hidricos yconstruccion distritos de riego. 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030577 0,00 031577 0,00 033077 0,00 0,00

03 - 3 - 12 8 2 - 8028

Contribuir a la formulacion de la politica deaguas y areas naturales y protegidas.C/RVA 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 030577 0,00 031577 0,00 033077 5.000.000,00 0,00

03 - 3 - 13 -

RECUPERACION FINANCIERA,ECONOMICA Y ADMINISTRATIVA DE LAGOBERNACION Y DE LAS EMPRESASCOMERCIALES DEL DEPARTAMENTO 9.260.250.000,00 9.542.176.370,84 0,00 0,00 1.993.600,00 5.679.908.939,72 1.356.905.986,84 656.942.554,59 4.323.002.952,88 699.963.432,25

03 - 3 - 13 1 - EFICIENCIA FINANCIERA 7.721.000.000,00 8.475.996.654,65 0,00 0,00 1.993.600,00 4.106.204.399,72 729.645.663,44 489.052.675,79 3.376.558.736,28 240.592.987,65

03 - 3 - 13 1 1 -EFICIENCIA EN LA GESTION DEINGRESOS DE LA GOBERNACION 200.000.000,00 55.650.000,00 0,00 0,00 0,00 445.350.000,00 48.780.000,00 31.489.600,00 396.570.000,00 17.290.400,00

03 - 3 - 13 1 1 1 - 8020Eficiencia en la Gestión de Ingresos delDepartamento 200.000.000,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00 199.350.000,00 030578 0,00 031578 28.489.600,00 033078 199.350.000,00 -28.489.600,00

03 - 3 - 13 1 1 1 - 8022Eficiencia en la Gestión de Ingresos delDepartamento 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 99.000.000,00 030578 9.000.000,00 031578 3.000.000,00 033078 90.000.000,00 6.000.000,00

03 - 3 - 13 1 1 1 - 8024Eficiencia en la Gestión de Ingresos delDepartamento 0,00 54.000.000,00 0,00 0,00 0,00 146.000.000,00 030578 39.780.000,00 031578 0,00 033078 106.220.000,00 39.780.000,00

03 - 3 - 13 1 1 2 - 8041Efiiencia en la Gestion de Ingresos deGobernación. 70% Rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 030578 0,00 031578 0,00 033078 1.000.000,00 0,00

03 - 3 - 13 1 2 -

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA DE LOSACTIVOS Y PASIVOS DELDEPARTAMENTO 1.061.000.000,00 833.822.888,00 0,00 0,00 0,00 227.177.112,00 54.159.199,44 11.164.632,79 173.017.912,56 42.994.566,65

03 - 3 - 13 1 2 1 - 8020Diseño e implementación de un sistemapresupuestal orientado a resultados 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030578 0,00 031578 0,00 033078 0,00 0,00

03 - 3 - 13 1 2 2 - 8020 Gestion pensional 245.000.000,00 194.941.538,00 0,00 0,00 0,00 50.058.462,00 030578 0,00 031578 0,00 033078 50.058.462,00 0,00

03 - 3 - 13 1 2 3 - 8020

Modernización del sistema de informaciónAdministrativo y financiero de laGobernación 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030578 0,00 031578 0,00 033078 0,00 0,00

03 - 3 - 13 1 2 4 - 8020

Mejoramiento de la gestión de Tesorería yorganización del archivo documental deHacienda 246.000.000,00 68.881.350,00 0,00 0,00 0,00 177.118.650,00 030578 54.159.199,44 031578 11.164.632,79 033078 122.959.450,56 42.994.566,65

03 - 3 - 13 1 3 - GESTION CONTABLE TRANSPARENTE 200.000.000,00 78.209.500,00 0,00 0,00 1.993.600,00 688.784.100,00 328.949.520,00 114.252.460,00 359.834.580,00 214.697.060,00

03 - 3 - 13 1 3 1 - 8020

Fortalecimiento a la Gestión Hacendaria delDepartamento del Tolima ( Rentas ,Contabilidad y Tesorería ) 200.000.000,00 2.439.500,00 0,00 0,00 0,00 197.560.500,00 030578 9.156.000,00 031578 73.079.500,00 033078 188.404.500,00 -63.923.500,00

03 - 3 - 13 1 3 1 - 8022

Fortalecimiento a la Gestión Hacendaria delDepartamento del Tolima ( Rentas ,Contabilidad y Tesorería ) 0,00 75.770.000,00 0,00 0,00 0,00 489.230.000,00 030578 319.793.520,00 031578 41.172.960,00 033078 169.436.480,00 278.620.560,00

03 - 3 - 13 1 3 2 - 8028Gestion Contable y Transpasrente. c./rva2004 0,00 0,00 0,00 0,00 1.993.600,00 1.993.600,00 030578 0,00 031578 0,00 033078 1.993.600,00 0,00

03 - 3 - 13 1 4 -ACUERDO DE REESTRUCTURACION DEPASIVOS EN LITIGIOS 6.260.000.000,00 7.508.314.266,65 0,00 0,00 0,00 2.744.893.187,72 297.756.944,00 332.145.983,00 2.447.136.243,72 -34.389.039,00

03 - 3 - 13 1 4 1 - 7823Saneamiento Fiscal y acuerdo derestructuración de pasivos Ley 550/99 3.809.000.000,00 3.509.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 030578 83.041.158,00 031578 79.097.107,00 033078 216.958.842,00 3.944.051,00

03 - 3 - 13 1 4 1 - 7964Saneamiento Fiscal y acuerdo derestructuración de pasivos Ley 550/99 2.451.000.000,00 488.715.113,00 0,00 0,00 0,00 1.962.284.887,00 030578 238.200.239,00 031578 251.608.475,00 033078 1.724.084.648,00 -13.408.236,00

03 - 3 - 13 1 4 2 - 7965 Pasivos en Litigios. 70% Rvas de 2005. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264.460.141,00 030578 0,00 031578 0,00 033078 264.460.141,00 0,0003 - 3 - 13 1 4 3 - 7809 Entidades Publicas 0,00 31.602.336,49 0,00 0,00 0,00 218.148.159,72 030578 -23.484.453,00 031578 1.440.401,00 033078 241.632.612,72 -24.924.854,0003 - 3 - 13 1 4 3 - 7924 Entidades Publicas 0,00 53.503.437,37 0,00 0,00 0,00 0,00 030578 0,00 031578 0,00 033078 0,00 0,0003 - 3 - 13 1 4 3 - 8024 Entidades Publicas 0,00 2.101.789.912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030578 0,00 031578 0,00 033078 0,00 0,0003 - 3 - 13 1 4 4 - 7809 Otros Acreedores 0,00 131.703.467,79 0,00 0,00 0,00 0,00 030578 0,00 031578 0,00 033078 0,00 0,0003 - 3 - 13 1 4 5 - 8022 Pasivos en Litigios 0,00 584.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030578 0,00 031578 0,00 033078 0,00 0,0003 - 3 - 13 1 4 6 - 8022 Pasivos en Litigio-Asamblea del Tolima 0,00 608.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030578 0,00 031578 0,00 033078 0,00 0,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

03 - 3 - 13 2 - VIABILIDAD ECONOMICA 189.250.000,00 435.555.774,50 0,00 0,00 0,00 115.119.320,00 6.000.000,00 23.035.000,00 109.119.320,00 -17.035.000,00

03 - 3 - 13 2 1 -

CAPACITACION Y SEÑALIZACION PARALA PREVENCION DE LAACCIDENTALIDAD VIAL 150.250.000,00 396.555.774,50 0,00 0,00 0,00 115.119.320,00 6.000.000,00 23.035.000,00 109.119.320,00 -17.035.000,00

03 - 3 - 13 2 1 1 - 8020Señalización vial en el Departamento delTolima 60.000.000,00 11.880.680,00 0,00 0,00 0,00 48.119.320,00 030573 0,00 031573 11.410.000,00 033073 48.119.320,00 -11.410.000,00

03 - 3 - 13 2 1 1 - 8023Señalización vial en el Departamento delTolima 0,00 323.798.683,90 0,00 0,00 0,00 0,00 030573 0,00 031573 0,00 033073 0,00 0,00

03 - 3 - 13 2 1 2 - 7816 Prevención en seguridad vial 50.250.000,00 23.250.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000.000,00 030573 0,00 031573 10.125.000,00 033073 27.000.000,00 -10.125.000,0003 - 3 - 13 2 1 2 - 7821 Prevención en seguridad vial 0,00 37.626.410,60 0,00 0,00 0,00 0,00 030573 0,00 031573 0,00 033073 0,00 0,0003 - 3 - 13 2 1 2 - 8020 Prevención en seguridad vial 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 030573 6.000.000,00 031573 1.500.000,00 033073 34.000.000,00 4.500.000,00

03 - 3 - 13 2 2 -

MODERNIZACION TECNOLOGICAADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DELDEPARTAMENTO DE TRANSITO 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 - 3 - 13 2 2 1 - 8020

Base de datos de cuatro sedes operativas (Alvarado, Purificación, Chaparral y ArmeroGuayabal ) 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030578 0,00 031578 0,00 033078 0,00 0,00

03 - 3 - 13 2 2 2 - 8020 Pagina Web del Datt 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030578 0,00 031578 0,00 033078 0,00 0,00

03 - 3 - 13 3 - ACONDICIONAMIENTO ADMINISTRTIVO 1.350.000.000,00 630.623.941,69 0,00 0,00 0,00 1.458.585.220,00 621.260.323,40 144.854.878,80 837.324.896,60 476.405.444,60

03 - 3 - 13 3 1 -MODERNIZACION DE LA PLANTA FISICADE LA GOBERNACION 650.000.000,00 571.538.635,69 0,00 0,00 0,00 812.370.526,00 211.412.516,00 79.175.120,80 600.958.010,00 132.237.395,20

03 - 3 - 13 3 1 1 - 7919

Modernización Planta Fisica, redistribucióny readecuación de espacios en laGobernación y en otras instalacionesGubernamentales 400.000.000,00 6.024.174,00 0,00 0,00 0,00 393.975.826,00 030578 59.447.728,00 031578 23.413.216,00 033078 334.528.098,00 36.034.512,00

03 - 3 - 13 3 1 1 - 8020

Modernización Planta Fisica, redistribucióny readecuación de espacios en laGobernación y en otras instalacionesGubernamentales 250.000.000,00 505.300,00 0,00 0,00 0,00 249.494.700,00 030578 30.000.000,00 031578 55.761.904,80 033078 219.494.700,00 -25.761.904,80

03 - 3 - 13 3 1 1 - 8024

Modernización Planta Fisica, redistribucióny readecuación de espacios en laGobernación y en otras instalacionesGubernamentales 0,00 565.009.161,69 0,00 0,00 0,00 167.400.000,00 030578 121.964.788,00 031578 0,00 033078 45.435.212,00 121.964.788,00

03 - 3 - 13 3 1 2 - 8041Modernizacion de la planta fisica de laGobernacion.70% Rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 030578 0,00 031578 0,00 033078 1.500.000,00 0,00

03 - 3 - 13 3 2 -

MODERNIZACION Y ACTUALIZACION DESISTEMAS EN EQUIPOS PROGRAMAS YSERVIDORES 480.000.000,00 2.278.106,00 0,00 0,00 0,00 483.021.894,00 309.847.807,40 31.879.758,00 173.174.086,60 277.968.049,40

03 - 3 - 13 3 2 1 - 7919

Modernización de la tecnologia informaticae implementación de sistemas deinformación 480.000.000,00 2.278.106,00 0,00 0,00 0,00 477.721.894,00 030578 307.300.207,40 031578 31.879.758,00 033078 170.421.686,60 275.420.449,40

03 - 3 - 13 3 2 1 - 8022

Modernización de la tecnologia informaticae implementación de sistemas deinformación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.300.000,00 030578 2.547.600,00 031578 0,00 033078 2.752.400,00 2.547.600,00

03 - 3 - 13 3 3 -

MEJORAMIENTO DEL AMBITOINSTITUCIONAL MEDIANTE LACREACION DE PROGRAMAS DEBIENESTAR Y CAPACITACION PARALOS FUNCIONARIOS DE LAADMINISTRACION CENTRALDEPARTAMENTAL 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 25.000.000,00 0,00 75.000.000,00

03 - 3 - 13 3 3 1 - 7919Implementación del plan de capacitación de la Gobernación del Tolima 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 030578 50.000.000,00 031578 0,00 033078 0,00 50.000.000,00

03 - 3 - 13 3 3 2 - 7919

Implementación del Plan de BienestarSocial e incentivos en la Gobernación delTolima 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 030578 20.000.000,00 031578 10.000.000,00 033078 0,00 10.000.000,00

03 - 3 - 13 3 3 2 - 8020

Implementación del Plan de BienestarSocial e incentivos en la Gobernación delTolima 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 030578 30.000.000,00 031578 15.000.000,00 033078 0,00 15.000.000,00

03 - 3 - 13 3 4 -

REDISEÑO DE LOS MANUALES DEFUNCIONES PROCESOS YPROCEDIMIENTOS 40.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 8.800.000,00 16.000.000,00 -8.800.000,00

03 - 3 - 13 3 4 1 - 8020

Adecuación de la estructura Administrativaa las exigencias del Plan de Desarrollo yactualización de los Manuales de funcionesprocesos y procedimientos 40.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 030578 0,00 031578 8.800.000,00 033078 16.000.000,00 -8.800.000,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

03 - 3 - 13 3 5 -

ADECUACION DE LA ESTRUCTURAADMINISTRATIVA A LAS EXIGENCIASDEL PLAN DE DESARROLLO 60.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00

03 - 3 - 13 3 5 1 - 7919Fortalecimiento institucional de laGobernación del Tolima 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030578 0,00 031578 0,00 033078 0,00 0,00

03 - 3 - 13 3 5 1 - 8020Fortalecimiento institucional de laGobernación del Tolima 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 030578 0,00 031578 0,00 033078 40.000.000,00 0,00

03 - 3 - 13 3 6 -GESTION DOCUMENTALDEPARTAMENTAL 20.000.000,00 12.807.200,00 0,00 0,00 0,00 7.192.800,00 0,00 0,00 7.192.800,00 0,00

03 - 3 - 13 3 6 1 - 7919

Adecuación y modernización de laGobernación del Tolima en su planta físicay de servicios para la eficenciaadministrativa 20.000.000,00 12.807.200,00 0,00 0,00 0,00 7.192.800,00 030578 0,00 031578 0,00 033078 7.192.800,00 0,00

03 - 3 - 14 - UNA APUESTA A FAVOR DE IBAGUE 1.436.000.000,00 1.210.767.655,40 0,00 0,00 109.714.746,30 4.655.153.563,28 240.391.766,76 71.197.521,27 4.414.761.796,52 169.194.245,4903 - 3 - 14 1 - RESPALDO A LA CIUDAD CAPITAL 1.436.000.000,00 1.210.767.655,40 0,00 0,00 109.714.746,30 4.655.153.563,28 240.391.766,76 71.197.521,27 4.414.761.796,52 169.194.245,49

03 - 3 - 14 1 1 -MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DELA MALLA VIAL 1.000.000.000,00 872.775.388,00 0,00 0,00 0,00 127.224.612,00 0,00 44.713.406,67 127.224.612,00 -44.713.406,67

03 - 3 - 14 1 1 1 - 7919 Malla vial Ibagué 850.000.000,00 850.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030574 0,00 031574 0,00 033074 0,00 0,0003 - 3 - 14 1 1 1 - 8020 Malla vial Ibagué 150.000.000,00 22.775.388,00 0,00 0,00 0,00 127.224.612,00 030574 0,00 031574 44.713.406,67 033074 127.224.612,00 -44.713.406,67

03 - 3 - 14 1 2 -RESTAURACION DEL PANOPTICO DEIBAGUE 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.196.505,30 4.415.074.617,03 212.808.152,76 0,00 4.202.266.464,27 212.808.152,76

03 - 3 - 14 1 2 1 - 0537R estauración antiguo Panóptico de Ibagué-Conv 672 /01 Minicultura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.975.130.456,24 030562 0,00 031562 0,00 033062 3.975.130.456,24 0,00

03 - 3 - 14 1 2 1 - 7919R estauración antiguo Panóptico de Ibagué-Conv 672 /01 Minicultura 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 030562 0,00 031562 0,00 033062 200.000.000,00 0,00

03 - 3 - 14 1 2 1 - 7921R estauración antiguo Panóptico de Ibagué-Conv 672 /01 Minicultura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214.562.655,49 030562 212.623.152,76 031562 0,00 033062 1.939.502,73 212.623.152,76

03 - 3 - 14 1 2 1 - 8022R estauración antiguo Panóptico de Ibagué-Conv 672 /01 Minicultura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.000,00 030562 185.000,00 031562 0,00 033062 0,00 185.000,00

03 - 3 - 14 1 2 2 - 0565Convenio 672-01-MIncultura. Restauracionantiguo panoptico Ibagué. C/RVA 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 25.196.505,30 25.196.505,30 030562 0,00 031562 0,00 033062 25.196.505,30 0,00

03 - 3 - 14 1 3 -MODERNIZACION DE LA PALZAMURILLO TORO 236.000.000,00 337.992.267,40 0,00 0,00 84.518.241,00 112.854.334,25 27.583.614,00 26.484.114,60 85.270.720,25 1.099.499,40

03 - 3 - 14 1 3 1 - 7919

Modernizacion y adecuación de áreasadyacentes a la Gobernación y panópticode Ibagué 236.000.000,00 236.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030561 0,00 031561 0,00 033061 0,00 0,00

03 - 3 - 14 1 3 1 - 8022

Modernizacion y adecuación de áreasadyacentes a la Gobernación y panópticode Ibagué 0,00 101.992.267,40 0,00 0,00 0,00 26.484.114,60 030561 0,00 031561 26.484.114,60 033061 26.484.114,60 -26.484.114,60

03 - 3 - 14 1 3 2 - 8059Parque Recreacional. C/Rva 2003. 70%Rva de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851.978,65 030561 0,00 031561 0,00 033061 1.851.978,65 0,00

03 - 3 - 14 1 3 3 - 7926Modernizacion de la Plaza Murillo Toro.C/RVA 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 27.583.614,00 27.583.614,00 030561 27.583.614,00 031561 0,00 033061 0,00 27.583.614,00

03 - 3 - 14 1 3 3 - 8027Modernizacion de la Plaza Murillo Toro.C/RVA 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 54.445.442,00 54.445.442,00 030561 0,00 031561 0,00 033061 54.445.442,00 0,00

03 - 3 - 14 1 3 4 - 7926Terminacion y puesta en operacion delparque deportivo. C/RVA 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 2.489.185,00 2.489.185,00 030561 0,00 031561 0,00 033061 2.489.185,00 0,00

03 - 3 - 16 -SOLIDARIDAD CONCURRENCIA CONLOS MUNICIPIOS 1.875.620.000,00 4.565.748.330,68 0,00 0,00 0,00 608.040.000,00 0,00 12.240.000,00 608.040.000,00 -12.240.000,00

03 - 3 - 16 1 - GESTION DESCENTRALIZADA 400.000.000,00 367.360.000,00 0,00 0,00 0,00 32.640.000,00 0,00 12.240.000,00 32.640.000,00 -12.240.000,00

03 - 3 - 16 1 1 -

FIRMAR CONVENIOS IGAC YMUNICIPIOS PARA LA ACTULIZACIONCATASTRAL 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 - 3 - 16 1 1 1 - 7919 Actualización Catastral en 15 municipios 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030578 0,00 031578 0,00 033078 0,00 0,00

03 - 3 - 16 1 2 -

ASESORAR TECNICAMENTE A LOSMUNICIPIOS EN LA APROBACION DESUS PLANES DE ORDENAMIENTOTERRITORIAL 50.000.000,00 17.360.000,00 0,00 0,00 0,00 32.640.000,00 0,00 12.240.000,00 32.640.000,00 -12.240.000,00

03 - 3 - 16 1 2 1 - 7919

Asesoría y A sistencia Técnica a losMunicipios para la implementación y ajustede sus Planes de Ordenamiento territorial 50.000.000,00 17.360.000,00 0,00 0,00 0,00 32.640.000,00 030578 0,00 031578 12.240.000,00 033078 32.640.000,00 -12.240.000,00

03 - 3 - 16 1 3 -

IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DESEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAGESTION DEL DEPARTAMENTO Y LOSMUNICIPIOS 270.000.000,00 270.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

03 - 3 - 16 1 3 1 - 7919

Fortalecimiento al seguimiento de laInversión pública a traves de los Bancos deProyectos Municipios y Departamental en elTolima 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030578 0,00 031578 0,00 033078 0,00 0,00

03 - 3 - 16 1 3 2 - 7919

Apoyo al Consejo Departamental dePlaneación para el seguimiento al Plan deDesarrollo 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030578 0,00 031578 0,00 033078 0,00 0,00

03 - 3 - 16 1 3 3 - 7919Asistencia técnica y asesoría para elfortalecimiento de la gestión Municipal 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030578 0,00 031578 0,00 033078 0,00 0,00

03 - 3 - 16 1 3 3 - 7980Asistencia técnica y asesoría para elfortalecimiento de la gestión Municipal 69.000.000,00 69.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030578 0,00 031578 0,00 033078 0,00 0,00

03 - 3 - 16 1 4 -

IMPLEMENTACION YFORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMASINTEGRALES DE INFORMACION 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 - 3 - 16 1 4 1 - 8020 Formulación del Plan Estadistico. 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030578 0,00 031578 0,00 033078 0,00 0,0003 - 3 - 16 2 - IMPULSO A LA VIVIENDA 1.475.620.000,00 4.198.388.330,68 0,00 0,00 0,00 575.400.000,00 0,00 0,00 575.400.000,00 0,00

03 - 3 - 16 2 1 -MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL YURBANA 1.475.620.000,00 4.198.388.330,68 0,00 0,00 0,00 575.400.000,00 0,00 0,00 575.400.000,00 0,00

03 - 3 - 16 2 1 1 - 7804Mejoramiento de vivienda urbana enMunicipios del Tolima 201.600.000,00 166.400.000,00 0,00 0,00 0,00 35.200.000,00 030560 0,00 031560 0,00 033060 35.200.000,00 0,00

03 - 3 - 16 2 1 1 - 7830Mejoramiento de vivienda urbana enMunicipios del Tolima 0,00 124.084.165,34 0,00 0,00 0,00 0,00 030560 0,00 031560 0,00 033060 0,00 0,00

03 - 3 - 16 2 1 1 - 7919Mejoramiento de vivienda urbana enMunicipios del Tolima 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030560 0,00 031560 0,00 033060 0,00 0,00

03 - 3 - 16 2 1 1 - 8020Mejoramiento de vivienda urbana enMunicipios del Tolima 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030560 0,00 031560 0,00 033060 0,00 0,00

03 - 3 - 16 2 1 1 - 8022Mejoramiento de vivienda urbana enMunicipios del Tolima 0,00 1.750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030560 0,00 031560 0,00 033060 0,00 0,00

03 - 3 - 16 2 1 2 - 7830Mejoramiento de vivienda rural enMunicipios del Tolima. 0,00 124.084.165,34 0,00 0,00 0,00 0,00 030560 0,00 031560 0,00 033060 0,00 0,00

03 - 3 - 16 2 1 2 - 7919Mejoramiento de vivienda rural enMunicipios del Tolima. 500.000.000,00 468.000.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000.000,00 030560 0,00 031560 0,00 033060 32.000.000,00 0,00

03 - 3 - 16 2 1 2 - 8020Mejoramiento de vivienda rural enMunicipios del Tolima. 71.020.000,00 35.820.000,00 0,00 0,00 0,00 35.200.000,00 030560 0,00 031560 0,00 033060 35.200.000,00 0,00

03 - 3 - 16 2 1 2 - 8022Mejoramiento de vivienda rural enMunicipios del Tolima. 0,00 827.000.000,00 0,00 0,00 0,00 473.000.000,00 030560 0,00 031560 0,00 033060 473.000.000,00 0,00

03 - 3 - 18 - EDUCACION CON SENTIDO SOLIDARIO 0,00 554.000.000,00 13.494.717.614,28 0,00 3.135.270.211,25 16.075.987.825,53 3.928.094.344,00 591.643.200,00 12.147.893.481,53 3.336.451.144,00

03 - 3 - 18 1 -MEJORAMIENTO DE LA CALIDADEDUCATIVA 0,00 0,00 489.518.749,00 0,00 841.500.000,00 1.331.018.749,00 0,00 0,00 1.331.018.749,00 0,00

03 - 3 - 18 1 2 - EDUCACION EN COMPETENCIAS 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00

03 - 3 - 18 1 2 5 - 8020

Implementacion de un programa basico eintegral para el desarrollo de lacompetencia comunicativa 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 150.000.000,00 0,00

03 - 3 - 18 1 3 -JOVENES Y LIDERES PARA ELDESARROLLO DE LA DEMOCRACIA 0,00 0,00 180.000.000,00 0,00 0,00 180.000.000,00 0,00 0,00 180.000.000,00 0,00

03 - 3 - 18 1 3 1 - 8020Implementacion del proyecto la escuela unespacio para la formacion ciudadana. 0,00 0,00 180.000.000,00 0,00 0,00 180.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 180.000.000,00 0,00

03 - 3 - 18 1 4 -IDENTIDAD REGIONAL Y CULTURAL DELOS TOLIMENSES 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00

03 - 3 - 18 1 4 2 - 8020Construccion de una agenda educativa ycultural tolima 2020. 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 50.000.000,00 0,00

03 - 3 - 18 1 5 - PROGRAMAS DE BIENESTAR ESCOLAR 0,00 0,00 57.518.749,00 0,00 0,00 57.518.749,00 0,00 0,00 57.518.749,00 0,00

03 - 3 - 18 1 5 2 - 7825

Convenios Municipios, apoyo a programasde calidad y permanencia escolar enmunicipios no certificados en educacion. 0,00 0,00 55.518.749,00 0,00 0,00 55.518.749,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 55.518.749,00 0,00

03 - 3 - 18 1 5 3 - 8020

Programas de alimentacion y transporteescolar para los menores de los niveles I yII del SISBEN que se encuentrenmatriculados en las instituciones y centroseducativos. 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 2.000.000,00 0,00

03 - 3 - 18 1 6 -EDUCACION PARA POBLACIONES CONMAYOR VULNERABILIDAD 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 841.500.000,00 843.500.000,00 0,00 0,00 843.500.000,00 0,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

03 - 3 - 18 1 6 1 - 8020

Ampliacion de cobertura y mejoramientodel servicio educativo en poblacionesescolares vulnerables del dpto del tolima. 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 2.000.000,00 0,00

03 - 3 - 18 1 6 2 - 0560

Resol.No.2080-2006.Mineducacion.Ampliacion decobertura mediante contratacion de laprestacion del servicio educativo-atencion ala poblacion desplazada. 0,00 0,00 0,00 0,00 841.500.000,00 841.500.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 841.500.000,00 0,00

03 - 3 - 18 1 7 -

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DELAS INSTITUCIONES Y CENTROSEDUCAWTIVOS 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00

03 - 3 - 18 1 7 1 - 8020

Acompañamiento a la gestion directiva,administrativa, académica y de proyecciona la comunidad en las instituciones ycentros educativos del dpto del tolima. 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 50.000.000,00 0,00

03 - 3 - 18 2 - AMPLIACION DE LA COBERTURA 0,00 554.000.000,00 12.450.198.865,28 0,00 2.293.770.211,25 14.189.969.076,53 3.920.851.000,00 591.643.200,00 10.269.118.076,53 3.329.207.800,00

03 - 3 - 18 2 1 -INFRAESTRUCTURA DEL SECTOREDUCATIVO 0,00 554.000.000,00 4.170.044.661,36 0,00 0,00 3.616.044.661,36 16.920.000,00 0,00 3.599.124.661,36 16.920.000,00

03 - 3 - 18 2 1 1 - 7830

Construccion de espacios pedagogicos (aulas y lugares especializados ) eninstituciones educativas que ampliencobertura escolar. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 0,00 0,00

03 - 3 - 18 2 1 1 - 7919

Construccion de espacios pedagogicos (aulas y lugares especializados ) eninstituciones educativas que ampliencobertura escolar. 0,00 0,00 554.000.000,00 0,00 0,00 554.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 554.000.000,00 0,00

03 - 3 - 18 2 1 1 - 7921

Construccion de espacios pedagogicos (aulas y lugares especializados ) eninstituciones educativas que ampliencobertura escolar. 0,00 0,00 937.000.000,00 0,00 0,00 937.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 937.000.000,00 0,00

03 - 3 - 18 2 1 1 - 8020

Construccion de espacios pedagogicos (aulas y lugares especializados ) eninstituciones educativas que ampliencobertura escolar. 0,00 0,00 261.000.000,00 0,00 0,00 261.000.000,00 030558 16.920.000,00 031558 0,00 033058 244.080.000,00 16.920.000,00

03 - 3 - 18 2 1 2 - 7830

Construccion, reparacion, adecuacion ymantenimiento de instituciones educativasy centros educativos. 0,00 0,00 496.336.661,36 0,00 0,00 496.336.661,36 030558 0,00 031558 0,00 033058 496.336.661,36 0,00

03 - 3 - 18 2 1 2 - 7919

Construccion, reparacion, adecuacion ymantenimiento de instituciones educativasy centros educativos. 0,00 554.000.000,00 721.708.000,00 0,00 0,00 167.708.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 167.708.000,00 0,00

03 - 3 - 18 2 1 2 - 7921

Construccion, reparacion, adecuacion ymantenimiento de instituciones educativasy centros educativos. 0,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 400.000.000,00 0,00

03 - 3 - 18 2 1 3 - 7925Adquisicion de terrenos y o predios paraampliar cobertura escolar. 0,00 0,00 600.000.000,00 0,00 0,00 600.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 600.000.000,00 0,00

03 - 3 - 18 2 1 3 - 8020Adquisicion de terrenos y o predios paraampliar cobertura escolar. 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 200.000.000,00 0,00

03 - 3 - 18 2 2 -DOTACION DE INSTITUCIONES YCENTROS EDUCATIVOS 0,00 0,00 2.637.000.000,60 0,00 1.659.820.211,25 4.296.820.211,85 200.000.000,00 0,00 4.096.820.211,85 200.000.000,00

03 - 3 - 18 2 2 1 - 7919

Dotacion de elementos y materialespedagogicos que apoyen los procesoseducativos en las instituciones y centroseducativos del tolima. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.539.621.000,00 1.539.621.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 1.539.621.000,00 0,00

03 - 3 - 18 2 2 1 - 7921

Dotacion de elementos y materialespedagogicos que apoyen los procesoseducativos en las instituciones y centroseducativos del tolima. 0,00 0,00 518.191.282,88 0,00 0,00 518.191.282,88 030558 0,00 031558 0,00 033058 518.191.282,88 0,00

03 - 3 - 18 2 2 1 - 7925

Dotacion de elementos y materialespedagogicos que apoyen los procesoseducativos en las instituciones y centroseducativos del tolima. 0,00 0,00 718.808.717,72 0,00 0,00 718.808.717,72 030558 0,00 031558 0,00 033058 718.808.717,72 0,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

03 - 3 - 18 2 2 1 - 8022

Dotacion de elementos y materialespedagogicos que apoyen los procesoseducativos en las instituciones y centroseducativos del tolima. 0,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 030558 200.000.000,00 031558 0,00 033058 800.000.000,00 200.000.000,00

03 - 3 - 18 2 2 2 - 7918

Dotacion de canastas educativas parainstituciones y centros educativos en eldpto del tolima. 0,00 0,00 0,00 0,00 120.199.211,25 120.199.211,25 030558 0,00 031558 0,00 033058 120.199.211,25 0,00

03 - 3 - 18 2 2 2 - 7919

Dotacion de canastas educativas parainstituciones y centros educativos en eldpto del tolima. 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 200.000.000,00 0,00

03 - 3 - 18 2 2 2 - 8020

Dotacion de canastas educativas parainstituciones y centros educativos en eldpto del tolima. 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 200.000.000,00 0,00

03 - 3 - 18 2 3 - APOYO A LA EDUCACION SUPERIOR 0,00 0,00 550.000.000,00 0,00 500.000.000,00 1.050.000.000,00 0,00 0,00 1.050.000.000,00 0,00

03 - 3 - 18 2 3 1 - 7881Dotacion de equipos para laboratorio dedocencia de la Universidad del Tolima. 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 500.000.000,00 0,00

03 - 3 - 18 2 3 1 - 7919Dotacion de equipos para laboratorio dedocencia de la Universidad del Tolima. 0,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 250.000.000,00 0,00

03 - 3 - 18 2 3 2 - 7881Diseño del Plan de Desarrollo Fisico de laUniversidad del Tolima. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 0,00 0,00

03 - 3 - 18 2 3 2 - 7919Diseño del Plan de Desarrollo Fisico de laUniversidad del Tolima. 0,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 250.000.000,00 0,00

03 - 3 - 18 2 3 3 - 8020

Apoyo a convenios insterinstitucionalespromovidos por la instituciones deeducacion superior del dpto. 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 50.000.000,00 0,00

03 - 3 - 18 2 4 -DISMINUIR EL ANALFABETISMO ENMAYORES DE 15 AÑOS. 0,00 0,00 52.000.000,00 0,00 0,00 52.000.000,00 0,00 0,00 52.000.000,00 0,00

03 - 3 - 18 2 4 1 - 7804

Alfabertizacion de personas iletradas,jovenes y adultos mayores de 15 años enel dpto del tolima. 0,00 0,00 32.000.000,00 0,00 0,00 32.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 32.000.000,00 0,00

03 - 3 - 18 2 4 2 - 7804

En el Tolima todos vamos a la escuela,liquidacion convenio insterinstitucional decooperacion 415 del 23 diciembre de 2002. 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 20.000.000,00 0,00

03 - 3 - 18 2 5 -

PROMOVER EL ACCESO APREESCOLAR DE LOS NIÑOS CONPRIORIDAD EN EL SECTOR RURAL. 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00

03 - 3 - 18 2 5 1 - 7918Ampliacion de la cobertura en preescolaren el dpto del tolima 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 100.000.000,00 0,00

03 - 3 - 18 2 6 -IMPULSAR PROGRAMAS PARAPREVEER LA DESERCION ESCOLAR, 0,00 0,00 86.044.043,00 0,00 0,00 86.044.043,00 0,00 0,00 86.044.043,00 0,00

03 - 3 - 18 2 6 1 - 7921Implementacion de estrategias para reducirla desercion escolar en el dpto del tolima 0,00 0,00 63.000.000,00 0,00 0,00 63.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 63.000.000,00 0,00

03 - 3 - 18 2 6 1 - 8020Implementacion de estrategias para reducirla desercion escolar en el dpto del tolima 0,00 0,00 23.044.043,00 0,00 0,00 23.044.043,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 23.044.043,00 0,00

03 - 3 - 18 2 7 - EDUCACION EN EL SECTOR RURAL 0,00 0,00 737.441.976,32 0,00 0,00 737.441.976,32 18.750.000,00 0,00 718.691.976,32 18.750.000,00

03 - 3 - 18 2 7 1 - 7919

Ampliacion de la cobertura escolar ymejoramiento de la calidad educativa en elsector rural del dpto del tolima. 0,00 0,00 465.960.000,00 0,00 0,00 465.960.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 465.960.000,00 0,00

03 - 3 - 18 2 7 1 - 7925

Ampliacion de la cobertura escolar ymejoramiento de la calidad educativa en elsector rural del dpto del tolima. 0,00 0,00 271.481.976,32 0,00 0,00 271.481.976,32 030558 18.750.000,00 031558 0,00 033058 252.731.976,32 18.750.000,00

03 - 3 - 18 2 8 -

IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIASPARA LA AMPLIACION DE COBERTURAESCOLAR 0,00 0,00 4.117.668.184,00 0,00 133.950.000,00 4.251.618.184,00 3.685.181.000,00 591.643.200,00 566.437.184,00 3.093.537.800,00

03 - 3 - 18 2 8 1 - 7919

Diseño y aplicacion de estrategiasadministrativas y pedagogicas para ampliarla cobertura escolar en el dpto del tolima 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 200.000.000,00 0,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

03 - 3 - 18 2 8 2 - 7921

Implementacion de un programa dealimentacion y transporte escolar, para losmenores de los niveles I y II ddel SISBENque se encuentren matriculados en lasinstituciones y centros educativos. 0,00 0,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000.000,00 030558 2.868.593.000,00 031558 591.643.200,00 033058 131.407.000,00 2.276.949.800,00

03 - 3 - 18 2 8 4 - 0536

Acuerdo No. 02-2006. Fdo. Regalias.Ampliacion de cobertura y mejoramientodel servicio educativo en poblacionesescolares vulnerables del dpto del tolima 0,00 0,00 654.617.184,00 0,00 0,00 654.617.184,00 030558 639.822.820,00 031558 0,00 033058 14.794.364,00 639.822.820,00

03 - 3 - 18 2 8 5 - 7921

Ampliacion de cobertura y mejoramientodel servicio educativo en poblacionesescolares vulnerables del dpto del tolima 0,00 0,00 263.051.000,00 0,00 0,00 263.051.000,00 030558 176.765.180,00 031558 0,00 033058 86.285.820,00 176.765.180,00

03 - 3 - 18 2 8 6 - 0575

RES.1006-2003.FDO NALREGALIAS.AMPLIACION DE COBERTURAY MEJORAM.DEL SERVICIO EDUCATIVOEN POBLACIONES ESCOLARESVULNERABLES DEL DPTO TOLIMA 0,00 0,00 0,00 0,00 133.950.000,00 133.950.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 133.950.000,00 0,00

03 - 3 - 18 3 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 0,00 0,00 555.000.000,00 0,00 0,00 555.000.000,00 7.243.344,00 0,00 547.756.656,00 7.243.344,0003 - 3 - 18 3 1 - FONDOS EDUCATIVOS 0,00 0,00 264.000.000,00 0,00 0,00 264.000.000,00 0,00 0,00 264.000.000,00 0,00

03 - 3 - 18 3 1 1 - 8020

Apoyo a la organizacion y administracionde recursos para la prestacion del serviciopublico educativo en el dpto del tolima 0,00 0,00 264.000.000,00 0,00 0,00 264.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 264.000.000,00 0,00

03 - 3 - 18 3 2 -CERTIFICACION MUNICIPAL ENEDUCACION 0,00 0,00 136.000.000,00 0,00 0,00 136.000.000,00 7.243.344,00 0,00 128.756.656,00 7.243.344,00

03 - 3 - 18 3 2 1 - 8020

Fortalecimiento y modernizacion de lasecretaria de educacion y cultura del dptodel tolima 0,00 0,00 45.003.942,03 0,00 0,00 45.003.942,03 030558 0,00 031558 0,00 033058 45.003.942,03 0,00

03 - 3 - 18 3 2 1 - 8023

Fortalecimiento y modernizacion de lasecretaria de educacion y cultura del dptodel tolima 0,00 0,00 90.996.057,97 0,00 0,00 90.996.057,97 030558 7.243.344,00 031558 0,00 033058 83.752.713,97 7.243.344,00

03 - 3 - 18 3 3 -MODERNIZACION DE LA SECRETARIAEDUCACION Y CULTURA 0,00 0,00 155.000.000,00 0,00 0,00 155.000.000,00 0,00 0,00 155.000.000,00 0,00

03 - 3 - 18 3 3 1 - 8020

Fortalecimiento y modernizacion de lasecretaria de educacion y cultura del dptodel tolima 0,00 0,00 155.000.000,00 0,00 0,00 155.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 155.000.000,00 0,00

03 - 3 - 20 -PROPICIANDO LA RECREACION Y ELDEPORTE 0,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 0,00

03 - 3 - 20 2 -MEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA 0,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 0,00

03 - 3 - 20 2 1 -

MEJORAMIENTO CONSTRUCCION YADECUACION DE ESCENARIOSDEPORTIVOS Y RECREATIVOS 0,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 0,00

03 - 3 - 20 2 1 1 - 7881Mejoramiento construccion y adecuacionde escenarios deportivos y recreativos 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 030561 0,00 031558 0,00 033058 100.000.000,00 0,00

03 - 3 - 20 2 1 1 - 8022Mejoramiento construccion y adecuacionde escenarios deportivos y recreativos 0,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00 030561 0,00 031558 0,00 033058 400.000.000,00 0,00

03 - 3 - 21 -SERVICIOS PUBLICOS PARA UNAMEJOR CALIDAD DE VIDA 0,00 904.004.919,00 5.489.371.579,00 0,00 3.369.591.787,83 7.954.958.447,83 309.600.000,00 0,00 7.645.358.447,83 309.600.000,00

03 - 3 - 21 1 -ACCESO A LA CALIDAD DEL AGUAPOTABLE 0,00 356.004.919,00 2.464.688.249,00 0,00 1.069.591.787,83 3.178.275.117,83 0,00 0,00 3.178.275.117,83 0,00

03 - 3 - 21 1 1 -

APOYO A LA AMPLIACION YOPTIMIZACION DE ACUEDUCTOSURBANOS 0,00 356.004.919,00 1.858.683.330,00 0,00 417.520.800,60 1.920.199.211,60 0,00 0,00 1.920.199.211,60 0,00

03 - 3 - 21 1 1 1 - 7916 Planes maestros de acueductos 0,00 97.321.589,00 0,00 0,00 97.321.589,35 0,35 030559 0,00 031559 0,00 033059 0,35 0,00

03 - 3 - 21 1 1 2 - 7919

Optimizacion y/o construccion de losacueductos en los municipios del dpto deltolima. 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 400.000.000,00 030559 0,00 031559 0,00 033059 400.000.000,00 0,00

03 - 3 - 21 1 1 2 - 7925

Optimizacion y/o construccion de losacueductos en los municipios del dpto deltolima. 0,00 0,00 38.683.330,00 0,00 0,00 38.683.330,00 030559 0,00 031559 0,00 033059 38.683.330,00 0,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

03 - 3 - 21 1 1 2 - 8022

Optimizacion y/o construccion de losacueductos en los municipios del dpto deltolima. 0,00 258.683.330,00 300.000.000,00 0,00 0,00 41.316.670,00 030559 0,00 031559 0,00 033059 41.316.670,00 0,00

03 - 3 - 21 1 1 4 - 7919Optimizacion de los acueductos alternos deIbagué 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 030559 0,00 031559 0,00 033059 300.000.000,00 0,00

03 - 3 - 21 1 1 5 - 7919 Optimizacion del acueducto de Flandes 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 030559 0,00 031559 0,00 033059 300.000.000,00 0,00

03 - 3 - 21 1 1 6 - 8022Optimizacion sistema de agua potable delMunicipio de Coyaima dpto del Tolima. 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 030559 0,00 031559 0,00 033059 100.000.000,00 0,00

03 - 3 - 21 1 1 7 - 7925

Optimizacion y/o construccion delacueducto del municipio de Rovira einterventoria 0,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00 030559 0,00 031559 0,00 033059 120.000.000,00 0,00

03 - 3 - 21 1 1 8 - 7918Optimizacion de las plantas de tratamientourbanas en los municipios. 0,00 0,00 0,00 0,00 120.199.211,25 120.199.211,25 030559 0,00 031559 0,00 033059 120.199.211,25 0,00

03 - 3 - 21 1 1 8 - 7919Optimizacion de las plantas de tratamientourbanas en los municipios. 0,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 030559 0,00 031559 0,00 033059 500.000.000,00 0,00

03 - 3 - 21 1 2 -ACCESO A SISTEMAS DEABASTECIMIENTO RURAL 0,00 0,00 606.004.919,00 0,00 652.070.987,23 1.258.075.906,23 0,00 0,00 1.258.075.906,23 0,00

03 - 3 - 21 1 2 1 - 7916Otpimizacion y/o construccion acueductosrurales en los municipios. 0,00 0,00 97.321.589,00 0,00 0,00 97.321.589,00 030559 0,00 031559 0,00 033059 97.321.589,00 0,00

03 - 3 - 21 1 2 1 - 7919Otpimizacion y/o construccion acueductosrurales en los municipios. 0,00 0,00 0,00 0,00 632.070.987,23 632.070.987,23 030559 0,00 031559 0,00 033059 632.070.987,23 0,00

03 - 3 - 21 1 2 1 - 7925Otpimizacion y/o construccion acueductosrurales en los municipios. 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 030559 0,00 031559 0,00 033059 50.000.000,00 0,00

03 - 3 - 21 1 2 1 - 8022Otpimizacion y/o construccion acueductosrurales en los municipios. 0,00 0,00 358.683.330,00 0,00 0,00 358.683.330,00 030559 0,00 031559 0,00 033059 358.683.330,00 0,00

03 - 3 - 21 1 2 1 - 8025Otpimizacion y/o construccion acueductosrurales en los municipios. 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 030559 0,00 031559 0,00 033059 20.000.000,00 0,00

03 - 3 - 21 1 2 2 - 8022Optimizacion y/o construccion acueductosrurales en el municipio de San Luis. 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 030559 0,00 031559 0,00 033059 100.000.000,00 0,00

03 - 3 - 21 2 -SISTEMA DE ALCANTARILLADO YSANEAMIENTO BASICO. 0,00 0,00 2.358.683.330,00 0,00 800.000.000,00 3.158.683.330,00 300.000.000,00 0,00 2.858.683.330,00 300.000.000,00

03 - 3 - 21 2 1 -

CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DESISTEMAS DE ALCANTARILLADO YTRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 0,00 0,00 2.108.683.330,00 0,00 200.000.000,00 2.308.683.330,00 300.000.000,00 0,00 2.008.683.330,00 300.000.000,00

03 - 3 - 21 2 1 1 - 7919

Optimizacion y/o construccion de losalcantarillados en los municipios del dptodel tolima. 0,00 0,00 400.000.000,00 0,00 200.000.000,00 600.000.000,00 030559 0,00 031559 0,00 033059 600.000.000,00 0,00

03 - 3 - 21 2 1 1 - 7922

Optimizacion y/o construccion de losalcantarillados en los municipios del dptodel tolima. 0,00 0,00 158.683.330,00 0,00 0,00 158.683.330,00 030559 0,00 031559 0,00 033059 158.683.330,00 0,00

03 - 3 - 21 2 1 2 - 7925Optimizacion del alcantarillado delMuniciupio de Flandes 0,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00 030559 0,00 031559 0,00 033059 250.000.000,00 0,00

03 - 3 - 21 2 1 3 - 8022

Construccion sistema de alcantarillado ytratamiento de aguas residuales de laverecha Chicala del Mcpio de Piedras 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 030559 0,00 031559 0,00 033059 200.000.000,00 0,00

03 - 3 - 21 2 1 4 - 7919Optimizacion de alcantarillado en elMunicipio de Ibague 0,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00 030559 0,00 031559 0,00 033059 400.000.000,00 0,00

03 - 3 - 21 2 1 5 - 8022Optimizacion del alcantarillado de Castillael Municipio de Coyaima 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 030559 0,00 031559 0,00 033059 200.000.000,00 0,00

03 - 3 - 21 2 1 6 - 8022Optimizacion del alcantarillado del Mcpiode Chaparral 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 030559 0,00 031559 0,00 033059 200.000.000,00 0,00

03 - 3 - 21 2 1 7 - 7922

Construcción de la red de alcantarilladosanitario en el Municipio de Prado Dpto delTolima 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 030559 300.000.000,00 031559 0,00 033059 0,00 300.000.000,00

03 - 3 - 21 2 2 -SANEAMIENTO BASICO EN EL AREARURAL 0,00 0,00 250.000.000,00 0,00 600.000.000,00 850.000.000,00 0,00 0,00 850.000.000,00 0,00

03 - 3 - 21 2 2 1 - 7919 Mejoramiento y saneamiento basico rural 0,00 0,00 250.000.000,00 0,00 600.000.000,00 850.000.000,00 030559 0,00 031559 0,00 033059 850.000.000,00 0,00

03 - 3 - 21 3 -USO RACIONAL DE LOS RESIDUOSSOLIDOS 0,00 548.000.000,00 566.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 9.600.000,00 0,00 8.400.000,00 9.600.000,00

03 - 3 - 21 3 1 -IMPLEMENTACION DE SISTEMAS,MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 0,00 548.000.000,00 566.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 9.600.000,00 0,00 8.400.000,00 9.600.000,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

03 - 3 - 21 3 1 1 - 7919Apoyo a la gestion integral de residuossolidos a los mcpios del dpto del tolima 0,00 548.000.000,00 566.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 030559 9.600.000,00 031559 0,00 033059 8.400.000,00 9.600.000,00

03 - 3 - 21 4 -

CREACION DE LA EMPRESA DESERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOSSOLIDARIA DEL DPTO DEL TOLIMA 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00

03 - 3 - 21 4 1 -

CREACION DE LA EMPRESA DESERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOSSOLIDARIA DEL DPTO DEL TOLIMA 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00

03 - 3 - 21 4 1 1 - 7919Apoyo a empresas de servicios publicosdomiciliarios 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 030559 0,00 031559 0,00 033059 30.000.000,00 0,00

03 - 3 - 21 5 -APOYO A LOS PROGRAMAS DEENERGIA Y GAS DEL DPTO. 0,00 0,00 70.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 1.570.000.000,00 0,00 0,00 1.570.000.000,00 0,00

03 - 3 - 21 5 1 -APOYO A LO PROGRAMAS DE ENERGIAY GAS DEL DPTO 0,00 0,00 70.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 1.570.000.000,00 0,00 0,00 1.570.000.000,00 0,00

03 - 3 - 21 5 1 1 - 7919 Apoyo a sistemas de gas domiciliario 0,00 0,00 70.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 1.570.000.000,00 030559 0,00 031559 0,00 033059 1.570.000.000,00 0,0003 - 3 - 22 - HABITAT CON DIGNIDAD SOCIAL 0,00 494.342.656,00 5.457.183.986,68 0,00 0,00 4.962.841.330,68 225.400.000,00 183.200.000,00 4.737.441.330,68 42.200.000,00

03 - 3 - 22 1 -CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DELA VIVIENDA CON SENTIDO SOCIAL 0,00 300.000.000,00 5.054.090.986,68 0,00 0,00 4.754.090.986,68 225.400.000,00 183.200.000,00 4.528.690.986,68 42.200.000,00

03 - 3 - 22 1 1 - IMPULSO A LA VIVIENDA URBANA 0,00 300.000.000,00 3.054.586.821,34 0,00 0,00 2.754.586.821,34 19.200.000,00 0,00 2.735.386.821,34 19.200.000,00

03 - 3 - 22 1 1 1 - 7804Mejoramiento y construccion de vivienda deinteres social urbana en mcpios del tolima. 0,00 0,00 166.400.000,00 0,00 0,00 166.400.000,00 030560 0,00 031560 0,00 033060 166.400.000,00 0,00

03 - 3 - 22 1 1 1 - 7830Mejoramiento y construccion de vivienda deinteres social urbana en mcpios del tolima. 0,00 0,00 124.084.165,34 0,00 0,00 124.084.165,34 030560 0,00 031560 0,00 033060 124.084.165,34 0,00

03 - 3 - 22 1 1 1 - 7919Mejoramiento y construccion de vivienda deinteres social urbana en mcpios del tolima. 0,00 0,00 1.031.742.656,00 0,00 0,00 1.031.742.656,00 030560 0,00 031560 0,00 033060 1.031.742.656,00 0,00

03 - 3 - 22 1 1 1 - 8020Mejoramiento y construccion de vivienda deinteres social urbana en mcpios del tolima. 0,00 0,00 142.360.000,00 0,00 0,00 142.360.000,00 030560 0,00 031560 0,00 033060 142.360.000,00 0,00

03 - 3 - 22 1 1 1 - 8022Mejoramiento y construccion de vivienda deinteres social urbana en mcpios del tolima. 0,00 300.000.000,00 1.590.000.000,00 0,00 0,00 1.290.000.000,00 030560 19.200.000,00 031560 0,00 033060 1.270.800.000,00 19.200.000,00

03 - 3 - 22 1 2 - IMPULSO A LA VIVIENDA RURAL 0,00 0,00 1.594.904.165,34 0,00 0,00 1.594.904.165,34 180.000.000,00 180.000.000,00 1.414.904.165,34 0,00

03 - 3 - 22 1 2 1 - 7830Mejoramiento y construccion de vivienda deinteres social rural en mcpios del tolima 0,00 0,00 124.084.165,34 0,00 0,00 124.084.165,34 030560 0,00 031560 0,00 033060 124.084.165,34 0,00

03 - 3 - 22 1 2 1 - 7919Mejoramiento y construccion de vivienda deinteres social rural en mcpios del tolima 0,00 0,00 308.000.000,00 0,00 0,00 308.000.000,00 030560 180.000.000,00 031560 180.000.000,00 033060 128.000.000,00 0,00

03 - 3 - 22 1 2 1 - 8020Mejoramiento y construccion de vivienda deinteres social rural en mcpios del tolima 0,00 0,00 35.820.000,00 0,00 0,00 35.820.000,00 030560 0,00 031560 0,00 033060 35.820.000,00 0,00

03 - 3 - 22 1 2 1 - 8022Mejoramiento y construccion de vivienda deinteres social rural en mcpios del tolima 0,00 0,00 1.127.000.000,00 0,00 0,00 1.127.000.000,00 030560 0,00 031560 0,00 033060 1.127.000.000,00 0,00

03 - 3 - 22 1 3 -IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DEVIVIENDA EN EL DPTO DEL TOLIMA 0,00 0,00 404.600.000,00 0,00 0,00 404.600.000,00 26.200.000,00 3.200.000,00 378.400.000,00 23.000.000,00

03 - 3 - 22 1 3 1 - 7919Apoyo a la generacion de vivienda deinteres social. 0,00 0,00 404.600.000,00 0,00 0,00 404.600.000,00 030560 26.200.000,00 031560 3.200.000,00 033060 378.400.000,00 23.000.000,00

03 - 3 - 22 2 -MEJORAMIENTO Y RENOVACION DELENTORNO URBANO 0,00 194.342.656,00 403.093.000,00 0,00 0,00 208.750.344,00 0,00 0,00 208.750.344,00 0,00

03 - 3 - 22 2 1 - REUBICACION DE VIVIENDA 0,00 194.342.656,00 332.293.000,00 0,00 0,00 137.950.344,00 0,00 0,00 137.950.344,00 0,00

03 - 3 - 22 2 1 1 - 7919Reubicacion de vivienda de interes socialubicados en zonas de desastre 0,00 194.342.656,00 332.293.000,00 0,00 0,00 137.950.344,00 030560 0,00 031560 0,00 033060 137.950.344,00 0,00

03 - 3 - 22 2 3 - APOYO A RENOVACION URBANA 0,00 0,00 70.800.000,00 0,00 0,00 70.800.000,00 0,00 0,00 70.800.000,00 0,00

03 - 3 - 22 2 3 1 - 7919Diseño de implementacion de proyectos derenovacion urbana 0,00 0,00 70.800.000,00 0,00 0,00 70.800.000,00 030560 0,00 031560 0,00 033060 70.800.000,00 0,00

03 - 3 - 23 -CULTURA INTEGRAL PARA LACONVIVENCIA 0,00 260.218.067,68 1.634.139.022,59 0,00 537.126.669,50 1.911.047.624,41 203.441.651,04 38.300.000,00 1.707.605.973,37 165.141.651,04

03 - 3 - 23 1 -FORTALECIMIENTO DEL SISTEMADEPARTAMENTAL DE CULTURA 0,00 100.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00

03 - 3 - 23 1 1 -CONSOLIDACION DEL SISTEMADEPTAL DE CULTURA 0,00 100.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

03 - 3 - 23 1 1 1 - 7812 Consolidacion del sistema dptal de cultura 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 030562 0,00 031562 0,00 033062 10.000.000,00 0,00

03 - 3 - 23 1 1 1 - 8020 Consolidacion del sistema dptal de cultura 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 030562 0,00 031562 0,00 033062 0,00 0,00

03 - 3 - 23 1 1 2 - 7812

Formacion de gestores culturales eimplementacion academica paraconstruccion de una politica publica 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 030562 0,00 031562 0,00 033062 0,00 0,00

03 - 3 - 23 1 1 2 - 8020

Formacion de gestores culturales eimplementacion academica paraconstruccion de una politica publica 0,00 15.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 030562 0,00 031562 0,00 033062 10.000.000,00 0,00

03 - 3 - 23 2 -FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIOCULTURAL DEL TOLIMA 0,00 0,00 457.881.315,90 0,00 0,00 457.881.315,90 117.665.555,04 0,00 340.215.760,86 117.665.555,04

03 - 3 - 23 2 1 -

PROTECCION MANEJO Y DIFUSION DELOS BIENES DE INTERES CULTURALDEL TOLIMA 0,00 0,00 457.881.315,90 0,00 0,00 457.881.315,90 117.665.555,04 0,00 340.215.760,86 117.665.555,04

03 - 3 - 23 2 1 1 - 0521

Mincultura. Proteccion y restauracion delantiguo panoptico, convenio de SanFrancisco centro cultural del Tolima. 0,00 0,00 1.431.378,50 0,00 0,00 1.431.378,50 030562 0,00 031562 0,00 033062 1.431.378,50 0,00

03 - 3 - 23 2 1 2 - 0524

Convenio Cooperacion No. 1071-05.Mincultura. y el Dpto del Tolima. Identificar,proteger e intervenir el patrimonio culturalubicado en el dpto del tolima. 0,00 0,00 190.629.173,00 0,00 0,00 190.629.173,00 030562 0,00 031562 0,00 033062 190.629.173,00 0,00

03 - 3 - 23 2 1 3 - 0525Promocion y manejo de los bienes deinteres cultural en el dpto del tolima. 0,00 0,00 16.672.286,26 0,00 0,00 16.672.286,26 030562 0,00 031562 0,00 033062 16.672.286,26 0,00

03 - 3 - 23 2 1 4 - 0526

Proteccion y restauracion del antiguoconvenio de San Francisco centro cultural "Alfonos Palacio Rudas de Honda". 0,00 0,00 114.249.635,00 0,00 0,00 114.249.635,00 030562 0,00 031562 0,00 033062 114.249.635,00 0,00

03 - 3 - 23 2 1 6 - 7919Restauracion antiguo panoptico de Ibagué,convenio 672-01. Mincultura. 0,00 0,00 32.906.575,74 0,00 0,00 32.906.575,74 030562 15.673.287,64 031562 0,00 033062 17.233.288,10 15.673.287,64

03 - 3 - 23 2 1 6 - 8022Restauracion antiguo panoptico de Ibagué,convenio 672-01. Mincultura. 0,00 0,00 101.992.267,40 0,00 0,00 101.992.267,40 030562 101.992.267,40 031562 0,00 033062 0,00 101.992.267,40

03 - 3 - 23 3 -

DESARROLLO Y FOMENTO A LACREACION Y A LA ACTIVIDADARTISTICA Y CULTURAL PARA LACONVIVENCIA 0,00 160.218.067,68 1.056.257.706,69 0,00 537.126.669,50 1.433.166.308,51 85.776.096,00 38.300.000,00 1.347.390.212,51 47.476.096,00

03 - 3 - 23 3 1 -DESARROLLO DE LA MUSICA PARA LACONVIVENCIA 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 50.800.000,00 38.300.000,00 249.200.000,00 12.500.000,00

03 - 3 - 23 3 1 1 - 7812Apoyo a eventos y delegaciones artisticoculturales del tolima. 0,00 0,00 78.000.000,00 0,00 0,00 78.000.000,00 030562 22.300.000,00 031562 19.100.000,00 033062 55.700.000,00 3.200.000,00

03 - 3 - 23 3 1 1 - 7822Apoyo a eventos y delegaciones artisticoculturales del tolima. 0,00 0,00 27.000.000,00 0,00 0,00 27.000.000,00 030562 27.000.000,00 031562 19.200.000,00 033062 0,00 7.800.000,00

03 - 3 - 23 3 1 1 - 8020Apoyo a eventos y delegaciones artisticoculturales del tolima. 0,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00 030562 0,00 031562 0,00 033062 45.000.000,00 0,00

03 - 3 - 23 3 1 2 - 7812

Fortalecimiento del programa de bandasestudiantiles, coros y banda sinfonica deltolima. 0,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 030562 0,00 031562 0,00 033062 70.000.000,00 0,00

03 - 3 - 23 3 1 2 - 8020

Fortalecimiento del programa de bandasestudiantiles, coros y banda sinfonica deltolima. 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 030562 1.500.000,00 031562 0,00 033062 78.500.000,00 1.500.000,00

03 - 3 - 23 3 2 -APOYO PROMOCION Y DIFUSION DELAS ARTES Y LA CULTURA 0,00 0,00 510.520.871,48 0,00 537.126.669,50 1.047.647.540,98 34.976.096,00 0,00 1.012.671.444,98 34.976.096,00

03 - 3 - 23 3 2 1 - 0520

Resolucion 1738-2004. Mincultura.Incremento del 4% IVA telefonia movil.Apoyo a programas y actividades artisticasy culturales. 0,00 0,00 81.362.044,50 0,00 0,00 81.362.044,50 030562 0,00 031562 0,00 033062 81.362.044,50 0,00

03 - 3 - 23 3 2 2 - 0522

Resolucion 931-04. Mincultura. Telefoniamovil 50%. Apoyo a programas de fomentoy promocion y desarrollo cultural y laactividad artistica. 0,00 0,00 7.936.249,30 0,00 0,00 7.936.249,30 030562 0,00 031562 0,00 033062 7.936.249,30 0,00

03 - 3 - 23 3 2 3 - 0523

Resolucion 127-05. Mincultura. Incremento4% IVA telefonia movil. Apoyo a programasde fomento y promocion de desarrollocultural y la actividad artistica. 0,00 0,00 165.204.510,00 0,00 0,00 165.204.510,00 030562 17.000.000,00 031562 0,00 033062 148.204.510,00 17.000.000,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

03 - 3 - 23 3 2 4 - 7881Adecuacion y operatividad de la emisoracultural del tolima 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00 110.000.000,00 030562 0,00 031562 0,00 033062 110.000.000,00 0,00

03 - 3 - 23 3 2 4 - 8020Adecuacion y operatividad de la emisoracultural del tolima 0,00 0,00 25.800.000,00 0,00 0,00 25.800.000,00 030562 17.976.096,00 031562 0,00 033062 7.823.904,00 17.976.096,00

03 - 3 - 23 3 2 5 - 7812

Fortalecimiento y apoyo a festivales yactividade de artes escenicas, artesplasticas y de literatura tolimense. 0,00 0,00 40.800.000,00 0,00 0,00 40.800.000,00 030562 0,00 031562 0,00 033062 40.800.000,00 0,00

03 - 3 - 23 3 2 5 - 7822

Fortalecimiento y apoyo a festivales yactividade de artes escenicas, artesplasticas y de literatura tolimense. 0,00 0,00 189.418.067,68 0,00 0,00 189.418.067,68 030562 0,00 031562 0,00 033062 189.418.067,68 0,00

03 - 3 - 23 3 2 6 - 0562

Convenio 357-06. Mincultura. Apoyo aactividades artisticas y culturales.Programa nal. de concertacion. 0,00 0,00 0,00 0,00 18.500.000,00 18.500.000,00 030562 0,00 031562 0,00 033062 18.500.000,00 0,00

03 - 3 - 23 3 2 7 - 0564

Res.0642-2006.Minultura.IVA TelefoniaMovil.Apoyo Programas de fomento,promocion y desarrollo de la cultura y laactividad artistica colombiana. 0,00 0,00 0,00 0,00 214.606.490,00 214.606.490,00 030562 0,00 031562 0,00 033062 214.606.490,00 0,00

03 - 3 - 23 3 2 8 - 0587

Res.1010-2006.Minultura.IVA telefoniamovil.Apoyo a programas de fomento ,promocion y desarrollo de la cultura y laactividad artistica Colombiana. 0,00 0,00 0,00 0,00 194.020.179,50 194.020.179,50 030562 0,00 031562 0,00 033062 194.020.179,50 0,00

03 - 3 - 23 3 3 -

FOMENTO A LA INVESTIGACIONCULTURAL E HISTORIA DEL DPTO DELTOLIMA 0,00 160.218.067,68 205.218.067,68 0,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00 0,00

03 - 3 - 23 3 3 1 - 7812

Investigacion monografica de la historia delos municipios fortalecimiento delpatrimonio cultural inmaterial del tolima. 0,00 40.800.000,00 40.800.000,00 0,00 0,00 0,00 030562 0,00 031562 0,00 033062 0,00 0,00

03 - 3 - 23 3 3 1 - 8020

Investigacion monografica de la historia delos municipios fortalecimiento delpatrimonio cultural inmaterial del tolima. 0,00 30.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 030562 0,00 031562 0,00 033062 15.000.000,00 0,00

03 - 3 - 23 3 3 2 - 7822

Apoyo a implementacion tecnica y culturaldel patrimonio material de los bienespublicos del dpto del tolima. 0,00 89.418.067,68 119.418.067,68 0,00 0,00 30.000.000,00 030562 0,00 031562 0,00 033062 30.000.000,00 0,00

03 - 3 - 23 3 4 -

CONSOLIDACION Y DESARROLLO DELPROGRAMA DPTAL DE LECTURA YBIBLIOTECAS MUNICIPALES 0,00 0,00 40.518.767,53 0,00 0,00 40.518.767,53 0,00 0,00 40.518.767,53 0,00

03 - 3 - 23 3 4 1 - 7812

Fortalecimiento del programa de bibliotecaspublicas, dotación y apoyo pedagogico a lalectura y a la promoción del libro 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 030562 0,00 031562 0,00 033062 10.000.000,00 0,00

03 - 3 - 23 3 4 1 - 7815

Fortalecimiento del programa de bibliotecaspublicas, dotación y apoyo pedagogico a lalectura y a la promoción del libro 0,00 0,00 10.518.767,53 0,00 0,00 10.518.767,53 030562 0,00 031562 0,00 033062 10.518.767,53 0,00

03 - 3 - 23 3 4 1 - 8020

Fortalecimiento del programa de bibliotecaspublicas, dotación y apoyo pedagogico a lalectura y a la promoción del libro 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 030562 0,00 031562 0,00 033062 20.000.000,00 0,00

03 - 3 - 24 -POR QUE EN EL TOLIMA SOLIDARIOLAS NIÑAS Y LOS NIÑOS SON PRIMERO 0,00 0,00 425.000.000,00 0,00 0,00 425.000.000,00 222.800.000,00 16.500.000,00 202.200.000,00 206.300.000,00

03 - 3 - 24 1 -

EL DERECHO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS YADOLECENTES TOLIMENSES ALAPROTECCION 0,00 0,00 315.000.000,00 0,00 0,00 315.000.000,00 133.000.000,00 16.500.000,00 182.000.000,00 116.500.000,00

03 - 3 - 24 1 1 -

PARA NUESTROS NIÑOS Y NIÑAS......RESTA VIOLENCIA SUMA BUENTRATO Y MULTIPLICA AMOR 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 38.000.000,00 0,00 42.000.000,00 38.000.000,00

03 - 3 - 24 1 1 1 - 8020Prevencion y atencion de la violenciaintrafamiliar en el dpto del tolima. 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 030563 23.000.000,00 031563 0,00 033063 17.000.000,00 23.000.000,00

03 - 3 - 24 1 1 1 - 8022Prevencion y atencion de la violenciaintrafamiliar en el dpto del tolima. 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 030563 15.000.000,00 031563 0,00 033063 25.000.000,00 15.000.000,00

03 - 3 - 24 1 2 -PASO FIRME EN CONTRA DEL ABUSO YEXPLOTACION SEXUAL 0,00 0,00 65.000.000,00 0,00 0,00 65.000.000,00 55.000.000,00 16.500.000,00 10.000.000,00 38.500.000,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

03 - 3 - 24 1 2 1 - 8020

Prevencion y atencion de la problematicade abuso y explotacion sexual en niños yniñas del dpto del tolima 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 030563 5.000.000,00 031563 1.500.000,00 033063 10.000.000,00 3.500.000,00

03 - 3 - 24 1 2 1 - 8022

Prevencion y atencion de la problematicade abuso y explotacion sexual en niños yniñas del dpto del tolima 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 030563 50.000.000,00 031563 15.000.000,00 033063 0,00 35.000.000,00

03 - 3 - 24 1 3 -

EL TOLIMA SOLIDARIO TRABAJA.....PARA QUE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS NOTENGAN QUE TRABAJAR 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00

03 - 3 - 24 1 3 1 - 8020Prevencion y atencion de la problemtica deltrabajo infantil en el dpto del tolima 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 030563 40.000.000,00 031563 0,00 033063 0,00 40.000.000,00

03 - 3 - 24 1 4 -EN EL TOLIMA LOS NIÑOS SECORRIGEN CON AMOR 0,00 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00 130.000.000,00 0,00

03 - 3 - 24 1 4 1 - 8020

Apoyo a la atencion ingegral de niños yniñas y jovenes infractores de la ley penalen proceso de reeducacion en el dpto deltolima 0,00 0,00 66.000.000,00 0,00 0,00 66.000.000,00 030563 0,00 031563 0,00 033063 66.000.000,00 0,00

03 - 3 - 24 1 4 1 - 8022

Apoyo a la atencion ingegral de niños yniñas y jovenes infractores de la ley penalen proceso de reeducacion en el dpto deltolima 0,00 0,00 64.000.000,00 0,00 0,00 64.000.000,00 030563 0,00 031563 0,00 033063 64.000.000,00 0,00

03 - 3 - 24 2 -EL DERECHO DE LAS NIÑAS Y LOSNIÑOS A LA IDENTIDAD 0,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00

03 - 3 - 24 2 1 -SOY CIUDADANO.... QUIERO MINOMBRE 0,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00

03 - 3 - 24 2 1 1 - 8020

Apoyo a campañas de registro civil ytarjestas de identidad para poblacioninfantil en el dpto del tolima 0,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 030563 70.000.000,00 031563 0,00 033063 0,00 70.000.000,00

03 - 3 - 24 3 -FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ENINFANCIA Y ADOLECENCIA. 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 19.800.000,00 0,00 20.200.000,00 19.800.000,00

03 - 3 - 24 3 1 -PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LAINFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00

03 - 3 - 24 3 1 1 - 8020

Difuscion promocional de los derechos dela infancia y adolescencia en los 47municipios 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 030563 0,00 031563 0,00 033063 6.500.000,00 0,00

03 - 3 - 24 3 2 -FORTALECIMIENTO DE LACOORDINACION INSTITUCIONAL 0,00 0,00 33.500.000,00 0,00 0,00 33.500.000,00 19.800.000,00 0,00 13.700.000,00 19.800.000,00

03 - 3 - 24 3 2 1 - 8020

Apoyo para la coordinacioninsterinstitucional para la gestion de lapolitica de infancia, adolescencia. 0,00 0,00 33.500.000,00 0,00 0,00 33.500.000,00 030563 19.800.000,00 031563 0,00 033063 13.700.000,00 19.800.000,00

03 - 3 - 25 -DESARROLLO SOLIDARIO PARA ELCAMPO 0,00 290.000.000,00 4.467.029.998,78 0,00 118.000.000,00 4.295.029.998,78 1.678.036.549,50 1.023.387,50 2.616.993.449,28 1.677.013.162,00

03 - 3 - 25 1 -DESARROLLO AGROPECUARIO YAGROINDUSTRIAL 0,00 290.000.000,00 4.467.029.998,78 0,00 118.000.000,00 4.295.029.998,78 1.678.036.549,50 1.023.387,50 2.616.993.449,28 1.677.013.162,00

03 - 3 - 25 1 1 -

FOMENTO DE LA AGRICULTURAURBANA Y LA SEGURIDADALIMENTARIA 0,00 210.000.000,00 560.000.000,00 0,00 0,00 350.000.000,00 0,00 0,00 350.000.000,00 0,00

03 - 3 - 25 1 1 1 - 7919

Capacitacion y formacion para elaprovechamiento de los usos potencialesde especies vegetales a traves de cultivosurbanos y periurbanos del dpto 0,00 10.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 030570 0,00 031570 0,00 033070 50.000.000,00 0,00

03 - 3 - 25 1 1 1 - 8022

Capacitacion y formacion para elaprovechamiento de los usos potencialesde especies vegetales a traves de cultivosurbanos y periurbanos del dpto 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 030570 0,00 031570 0,00 033070 300.000.000,00 0,00

03 - 3 - 25 1 1 1 - 8023

Capacitacion y formacion para elaprovechamiento de los usos potencialesde especies vegetales a traves de cultivosurbanos y periurbanos del dpto 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 030570 0,00 031570 0,00 033070 0,00 0,00

03 - 3 - 25 1 2 -PROMOCION A LA AGROINDUSTRIA ENEL DPTO 0,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00 40.000.000,00 0,00 80.000.000,00 40.000.000,00

03 - 3 - 25 1 2 1 - 7919Fomento y desarrollo agroindustrial decultivo de la yuca en el dpto del tolima 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 030570 0,00 031570 0,00 033070 80.000.000,00 0,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

03 - 3 - 25 1 2 3 - 8020Apoyo a la agroindustria en el dpto deltolima. 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 030570 40.000.000,00 031570 0,00 033070 0,00 40.000.000,00

03 - 3 - 25 1 3 -PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DECADENAS PRODUCTIVAS 0,00 0,00 1.360.000.000,00 0,00 40.000.000,00 1.400.000.000,00 1.180.000.000,00 0,00 220.000.000,00 1.180.000.000,00

03 - 3 - 25 1 3 2 - 7919 Proyecto productivo cacao para el tolima 0,00 0,00 160.000.000,00 0,00 0,00 160.000.000,00 030570 160.000.000,00 031570 0,00 033070 0,00 160.000.000,00

03 - 3 - 25 1 3 2 - 8023 Proyecto productivo cacao para el tolima 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 030570 0,00 031570 0,00 033070 100.000.000,00 0,00

03 - 3 - 25 1 3 3 - 8022Apoyo a la producion de cafe de altacalidad en mcpios cafeteros del tolima 0,00 0,00 800.000.000,00 0,00 0,00 800.000.000,00 030570 800.000.000,00 031570 0,00 033070 0,00 800.000.000,00

03 - 3 - 25 1 3 4 - 8022

Sostenibilidad al programa familiaguardabosques a traves del fortalecimientoa los proyectos productivos cafeteros delas familiar guardabosques del macizocolombiano-tolima mcpios de chaparral yrioblanco. 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 030570 200.000.000,00 031570 0,00 033070 0,00 200.000.000,00

03 - 3 - 25 1 3 6 - 8020

Desarrollo integral e implementacion de lacadena productiva de sericultura en losmcpios del Fresno y Mariquita del Dpto delTolima. 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 030570 20.000.000,00 031570 0,00 033070 0,00 20.000.000,00

03 - 3 - 25 1 3 7 - 8020

Implementacion de 50 hectareas deaguacate variedad HASS. en los mcpios deinfluencia del centro provincial de gestionagroempresarial del norte del tolima. 0,00 0,00 59.000.000,00 0,00 0,00 59.000.000,00 030570 0,00 031570 0,00 033070 59.000.000,00 0,00

03 - 3 - 25 1 3 9 - 8020

Implementacion del programa RESA deseguridad alimentaria para la zona panelera del Tolima. 0,00 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 21.000.000,00 030570 0,00 031570 0,00 033070 21.000.000,00 0,00

03 - 3 - 25 1 3 9 - 8025

Implementacion del programa RESA deseguridad alimentaria para la zona panelera del Tolima. 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 030570 0,00 031570 0,00 033070 40.000.000,00 0,00

03 - 3 - 25 1 4 -

APOYO AL REPOBLAMIENTO BOVINO YESPECIES MENORES MEJORAMIENTOGENETICO Y PROGRAMA NACIONAL DECONTROL 0,00 80.000.000,00 105.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00

03 - 3 - 25 1 4 1 - 8020

Repoblamiento bovino basado enmejoramiento genetico nutricional ytecnologico apoyando la comercializacion eindustrializacion de la leche comoalternativa de reactivacion socioeconomicapara el dpto del tolima 0,00 80.000.000,00 105.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 030570 25.000.000,00 031570 0,00 033070 0,00 25.000.000,00

03 - 3 - 25 1 5 -

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DECOMERCIALIZACION PARAPRODUCTOS AGROPECUARIOS 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00

03 - 3 - 25 1 5 2 - 8020Apoyo y fortalecimiento de la produccion deaceites esenciales en el norte del tolima 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 030570 50.000.000,00 031570 0,00 033070 0,00 50.000.000,00

03 - 3 - 25 1 6 -PROYECTOS DE ADECUACION DETIERRAS Y DISTRITOS DE RIEGO 0,00 0,00 1.735.779.998,78 0,00 0,00 1.735.779.998,78 6.036.549,50 1.023.387,50 1.729.743.449,28 5.013.162,00

03 - 3 - 25 1 6 6 - 0540

Convenio 000025-02.Cormagdalena.Estudios de factibilidad ydiseños para la construccion distrito deadecuacion de tierras Golondrinas Mcpiode Natagaima. 0,00 0,00 213.414.081,78 0,00 0,00 213.414.081,78 030570 0,00 031570 0,00 033070 213.414.081,78 0,00

03 - 3 - 25 1 6 7 - 0538

Convenio 129-04. Incoder.Proyectodenominado "Adecuacion de Tierras "Triangulo del Tolima, en aquellas obrasrelacionadas con las terminacion de laPresa Zanja de Honda. 0,00 0,00 1.514.391.536,00 0,00 0,00 1.514.391.536,00 030570 0,00 031570 0,00 033070 1.514.391.536,00 0,00

03 - 3 - 25 1 6 8 - 0539

Convenio 090-2004. y Otrosi 01. 2004.Incoder y Dpto del Tolima. Adelantar en elmarco de la cooperacion institucionalprogramas integrales de acceso a lastierras. 0,00 0,00 7.974.381,00 0,00 0,00 7.974.381,00 030570 6.036.549,50 031570 1.023.387,50 033070 1.937.831,50 5.013.162,00

03 - 3 - 25 1 7 -

FORTALECIMIENTO A PROYECTOSREGIONALES DE DESARROLLOAGROPECUARIO 0,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00 125.000.000,00 0,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

03 - 3 - 25 1 7 1 - 8020

Fomento del cultivo del caucho en arreglosagroforestales para la generacion dedesarrollo rural en el dpto del tolima 0,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00 125.000.000,00 030570 0,00 031570 0,00 033070 125.000.000,00 0,00

03 - 3 - 25 1 8 -SEGUIMIENTO A LA PRESTACION DEASISTENCIA TECNICA 0,00 0,00 61.250.000,00 0,00 28.000.000,00 89.250.000,00 87.000.000,00 0,00 2.250.000,00 87.000.000,00

03 - 3 - 25 1 8 1 - 7881

Capacitacion para el desarrollo yfortalecimiento del sector agropecuario enel dpto del tolima 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 030570 28.000.000,00 031570 0,00 033070 0,00 28.000.000,00

03 - 3 - 25 1 8 1 - 8020

Capacitacion para el desarrollo yfortalecimiento del sector agropecuario enel dpto del tolima 0,00 0,00 2.250.000,00 0,00 0,00 2.250.000,00 030570 0,00 031570 0,00 033070 2.250.000,00 0,00

03 - 3 - 25 1 8 2 - 8020

Apoyo para la coordinacion seguimientoevaluacion y asistencias tecnica en los 47mcpios del tolima 0,00 0,00 59.000.000,00 0,00 0,00 59.000.000,00 030570 59.000.000,00 031570 0,00 033070 0,00 59.000.000,00

03 - 3 - 25 1 9 -PROMOCION DE LA REFORESTACIONCOMERCIAL 0,00 0,00 350.000.000,00 0,00 50.000.000,00 400.000.000,00 290.000.000,00 0,00 110.000.000,00 290.000.000,00

03 - 3 - 25 1 9 1 - 7919

Establecimiento y mantenimiento dereforestacion comercial con maderas finasen el alto Magdalena en el dpto del tolima 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 030570 0,00 031570 0,00 033070 10.000.000,00 0,00

03 - 3 - 25 1 9 1 - 8020

Establecimiento y mantenimiento dereforestacion comercial con maderas finasen el alto Magdalena en el dpto del tolima 0,00 0,00 240.000.000,00 0,00 0,00 240.000.000,00 030570 240.000.000,00 031570 0,00 033070 0,00 240.000.000,00

03 - 3 - 25 1 9 1 - 8023

Establecimiento y mantenimiento dereforestacion comercial con maderas finasen el alto Magdalena en el dpto del tolima 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 030570 0,00 031570 0,00 033070 100.000.000,00 0,00

03 - 3 - 25 1 9 1 - 8025

Establecimiento y mantenimiento dereforestacion comercial con maderas finasen el alto Magdalena en el dpto del tolima 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 030570 50.000.000,00 031570 0,00 033070 0,00 50.000.000,00

03 - 3 - 26 -CRECIMIENTO EMPRESARIAL DELTOLIMA 0,00 14.360.000,00 2.430.360.000,00 0,00 30.000.000,00 2.446.000.000,00 129.791.453,48 0,00 2.316.208.546,52 129.791.453,48

03 - 3 - 26 1 -MODERNIZACION Y CUALIFICACIONEMPRESARIAL 0,00 14.360.000,00 2.430.360.000,00 0,00 30.000.000,00 2.446.000.000,00 129.791.453,48 0,00 2.316.208.546,52 129.791.453,48

03 - 3 - 26 1 1 -FOMENTO AL DESARROLLOEMPRESARIAL 0,00 14.360.000,00 420.360.000,00 0,00 30.000.000,00 436.000.000,00 129.791.453,48 0,00 306.208.546,52 129.791.453,48

03 - 3 - 26 1 1 1 - 8020

Fortalecimiento de la capacidad productivade los artesanos de la Chamba Mcpio delGuamo dpto del Tolima ( VIGENCIASFUTURAS ) 0,00 0,00 67.000.000,00 0,00 0,00 67.000.000,00 030568 0,00 031568 0,00 033068 67.000.000,00 0,00

03 - 3 - 26 1 1 2 - 8020Recuperacion y modernizacion de nuevasalternativas artesanales 0,00 14.360.000,00 20.360.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 030568 0,00 031568 0,00 033068 6.000.000,00 0,00

03 - 3 - 26 1 1 3 - 8020

Dotacion y operacion de los centros deproduccion y exposicion artesanal en lavereda la Chamba del Mcpio del Guamo 0,00 0,00 88.000.000,00 0,00 0,00 88.000.000,00 030568 71.485.053,48 031568 0,00 033068 16.514.946,52 71.485.053,48

03 - 3 - 26 1 1 4 - 8020

Apoyo a MYPIMES en confinanciacion atraves de FOMYPIME para empresarios delTolima 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 030568 0,00 031568 0,00 033068 200.000.000,00 0,00

03 - 3 - 26 1 1 5 - 8020Apoyo a proyectos identificados comoinnovadores 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 030568 30.000.000,00 031568 0,00 033068 0,00 30.000.000,00

03 - 3 - 26 1 1 6 - 8020

Fortalecimiento de grupos de ciudadanosen el desarrollo de habilidades paradesempeñarse en artes y oficios 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 030568 0,00 031568 0,00 033068 15.000.000,00 0,00

03 - 3 - 26 1 1 7 - 0561

Convenio No. 000252-06. Minproteccionsocial.Para la Implementacion delPrograma Iniciativas Locales de Empleo enel dpto del Tolima. 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 030568 28.306.400,00 031568 0,00 033068 1.693.600,00 28.306.400,00

03 - 3 - 26 1 2 -GESTION DE APOYO AL CREDITOMICROEMPRESARIAL 0,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00

03 - 3 - 26 1 2 1 - 8024

Implementacion de los programas decredito para los microempresarios deltolima 0,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00 030568 0,00 031568 0,00 033068 2.000.000.000,00 0,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

03 - 3 - 26 1 3 -EXPLOTACION DE MINERALESAURIFEROS EN EL DPTO DEL TOLIMA 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00

03 - 3 - 26 1 3 1 - 8020Inventario o estudio de minerales deminerales auriferos en el dpto del tolima 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 030568 0,00 031568 0,00 033068 10.000.000,00 0,00

03 - 3 - 27 -EL TOLIMA ES TU DESTINO, TURISMONATURAL Y CULTURAL 0,00 850.800.000,00 2.359.300.000,00 0,00 207.115.417,00 1.715.615.417,00 64.700.000,00 25.000.000,00 1.650.915.417,00 39.700.000,00

03 - 3 - 27 1 -

ACONDICIONAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA BASICA PARASERVICIOS TURISTICOS 0,00 850.800.000,00 1.842.800.000,00 0,00 207.115.417,00 1.199.115.417,00 0,00 0,00 1.199.115.417,00 0,00

03 - 3 - 27 1 1 -

GESTION APOYO PARA ELACONDICIONAMIENTO DE LOSACCESOS Y PLANTA DE SERVICIOSTURISTICOS EN LOS ATRACTIVOS DEECO-AVENTURA 0,00 510.000.000,00 1.372.000.000,00 0,00 207.115.417,00 1.069.115.417,00 0,00 0,00 1.069.115.417,00 0,00

03 - 3 - 27 1 1 1 - 8020

Construccion de acceso y amoblamientobasico en los atractivos turisticos deaventura y eco-turismo en 6 municipios 0,00 0,00 132.000.000,00 0,00 0,00 132.000.000,00 030569 0,00 031569 0,00 033069 132.000.000,00 0,00

03 - 3 - 27 1 1 2 - 7919Diseño, fomento y construccion y atractivosturisticos en zonas del dpto 0,00 0,00 290.000.000,00 0,00 0,00 290.000.000,00 030569 0,00 031569 0,00 033069 290.000.000,00 0,00

03 - 3 - 27 1 1 2 - 8020Diseño, fomento y construccion y atractivosturisticos en zonas del dpto 0,00 130.000.000,00 220.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 030569 0,00 031569 0,00 033069 90.000.000,00 0,00

03 - 3 - 27 1 1 2 - 8022Diseño, fomento y construccion y atractivosturisticos en zonas del dpto 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 030569 0,00 031569 0,00 033069 200.000.000,00 0,00

03 - 3 - 27 1 1 3 - 8020Equipamiento nautico y fluvuial para lainfraestructura turistica en el dpto 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 030569 0,00 031569 0,00 033069 0,00 0,00

03 - 3 - 27 1 1 3 - 8022Equipamiento nautico y fluvuial para lainfraestructura turistica en el dpto 0,00 50.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 030569 0,00 031569 0,00 033069 150.000.000,00 0,00

03 - 3 - 27 1 1 4 - 8020Construccion centro gastronomico deltolima en el mcpio de Melgar. 0,00 230.000.000,00 230.000.000,00 0,00 0,00 0,00 030569 0,00 031569 0,00 033069 0,00 0,00

03 - 3 - 27 1 1 5 - 0576

Conv.Interad.cofinanciacion No.1-0006-Cormagdalena. Construccion del MaleconTuristico y estructuras de Atraque para elFerry en el corregimiento de Gautaquisitodel Municpio Piedras ( Tolima) 0,00 0,00 0,00 0,00 207.115.417,00 207.115.417,00 030569 0,00 031569 0,00 033069 207.115.417,00 0,00

03 - 3 - 27 1 2 -

APOYO A LOS SISTEMASALTERNATIVOS DE INFRAESTRUCTURATURISTICA FLUVIAL TERRESTRE YAEREA 0,00 190.800.000,00 280.000.000,00 0,00 0,00 89.200.000,00 0,00 0,00 89.200.000,00 0,00

03 - 3 - 27 1 2 1 - 8020Estudios de prefactibilidad del sistema decable para la Martinica. 0,00 190.800.000,00 280.000.000,00 0,00 0,00 89.200.000,00 030569 0,00 031569 0,00 033069 89.200.000,00 0,00

03 - 3 - 27 1 3 -

APOYO PARA LA RECUPERACION YCONSERVACION DE BIENESINMUEBLES PATRIMONIALES 0,00 150.000.000,00 190.800.000,00 0,00 0,00 40.800.000,00 0,00 0,00 40.800.000,00 0,00

03 - 3 - 27 1 3 1 - 8020Recuperacion zona historica urbana delMcpio de Honda. 0,00 150.000.000,00 190.800.000,00 0,00 0,00 40.800.000,00 030569 0,00 031569 0,00 033069 40.800.000,00 0,00

03 - 3 - 27 2 -EFICIENCIA Y COMPETITIVIDAD DE LAACTIVIDAD TURISTICA 0,00 0,00 516.500.000,00 0,00 0,00 516.500.000,00 64.700.000,00 25.000.000,00 451.800.000,00 39.700.000,00

03 - 3 - 27 2 1 -FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DELOS MCPIOS CON VOCACION TURITICA 0,00 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00 16.500.000,00

03 - 3 - 27 2 1 1 - 8020Apoyo y fortalecimiento institucional deturismo 0,00 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 16.500.000,00 030569 16.500.000,00 031569 0,00 033069 0,00 16.500.000,00

03 - 3 - 27 2 2 -PROMOCION Y DIVULGACION DE LOSDESTINOS TURISTICOS 0,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 48.200.000,00 25.000.000,00 451.800.000,00 23.200.000,00

03 - 3 - 27 2 2 1 - 8020 Divulgacion y promocion turistica del tolima. 0,00 0,00 350.000.000,00 0,00 0,00 350.000.000,00 030569 25.000.000,00 031569 25.000.000,00 033069 325.000.000,00 0,00

03 - 3 - 27 2 2 1 - 8022 Divulgacion y promocion turistica del tolima. 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 030569 23.200.000,00 031569 0,00 033069 126.800.000,00 23.200.000,00

03 - 3 - 28 -INFRAESTRUCTURA PARA LACOMPETITIVIDAD 0,00 1.824.916.000,00 12.975.367.417,44 0,00 3.186.376.203,11 14.336.827.620,55 3.308.001.134,00 1.110.164.065,80 11.028.826.486,55 2.197.837.068,20

03 - 3 - 28 1 -TRANSPORTE COMPETITIVO PARA LAPRODUCCION 0,00 1.324.916.000,00 11.245.983.165,42 0,00 1.401.376.203,11 11.322.443.368,53 3.308.001.134,00 1.110.164.065,80 8.014.442.234,53 2.197.837.068,20

03 - 3 - 28 1 1 - ATENCION A LA RED SECUNDARIA 0,00 15.000.000,00 4.877.604.317,23 0,00 679.294.577,12 5.541.898.894,35 1.076.069.082,00 74.025.489,30 4.465.829.812,35 1.002.043.592,7003 - 3 - 28 1 1 2 - 7919 Estudios de Preinversion 0,00 0,00 0,00 0,00 215.000.000,00 215.000.000,00 030574 0,00 031574 0,00 033074 215.000.000,00 0,0003 - 3 - 28 1 1 2 - 8020 Estudios de Preinversion 0,00 0,00 44.760.000,00 0,00 0,00 44.760.000,00 030574 0,00 031574 0,00 033074 44.760.000,00 0,0003 - 3 - 28 1 1 2 - 8022 Estudios de Preinversion 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 030574 0,00 031574 0,00 033074 40.000.000,00 0,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

03 - 3 - 28 1 1 3 - 7823

Rehabilitacion, recuperacion ymejoramiento de la red vial secundaria deldpto del tolima 0,00 0,00 452.480.000,00 0,00 0,00 452.480.000,00 030574 392.780.049,00 031574 0,00 033074 59.699.951,00 392.780.049,00

03 - 3 - 28 1 1 3 - 7881

Rehabilitacion, recuperacion ymejoramiento de la red vial secundaria deldpto del tolima 0,00 0,00 62.700.000,00 0,00 0,00 62.700.000,00 030574 2.122.800,00 031574 0,00 033074 60.577.200,00 2.122.800,00

03 - 3 - 28 1 1 3 - 8020

Rehabilitacion, recuperacion ymejoramiento de la red vial secundaria deldpto del tolima 0,00 15.000.000,00 37.300.000,00 0,00 0,00 22.300.000,00 030574 22.300.000,00 031574 0,00 033074 0,00 22.300.000,00

03 - 3 - 28 1 1 3 - 8022

Rehabilitacion, recuperacion ymejoramiento de la red vial secundaria deldpto del tolima 0,00 0,00 1.900.000.000,00 0,00 0,00 1.900.000.000,00 030574 605.767.128,00 031574 64.000.000,00 033074 1.294.232.872,00 541.767.128,00

03 - 3 - 28 1 1 4 - 7823Mantenimiento y rehabilitacion redsecundaria con cawrgo al dpto del tolima 0,00 0,00 45.520.000,00 0,00 0,00 45.520.000,00 030574 0,00 031574 0,00 033074 45.520.000,00 0,00

03 - 3 - 28 1 1 4 - 7881Mantenimiento y rehabilitacion redsecundaria con cawrgo al dpto del tolima 0,00 0,00 0,00 0,00 249.123.651,02 249.123.651,02 030574 0,00 031574 0,00 033074 249.123.651,02 0,00

03 - 3 - 28 1 1 4 - 7919Mantenimiento y rehabilitacion redsecundaria con cawrgo al dpto del tolima 0,00 0,00 40.000.424,26 0,00 0,00 40.000.424,26 030574 0,00 031574 0,00 033074 40.000.424,26 0,00

03 - 3 - 28 1 1 4 - 8020Mantenimiento y rehabilitacion redsecundaria con cawrgo al dpto del tolima 0,00 0,00 442.363.392,97 0,00 0,00 442.363.392,97 030574 0,00 031574 0,00 033074 442.363.392,97 0,00

03 - 3 - 28 1 1 5 - 8020Mantenimiento y recuperacion de la red vialsecundaria del dpto del tolima 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 030574 0,00 031574 0,00 033074 300.000.000,00 0,00

03 - 3 - 28 1 1 6 - 7826Convenio 0415-04. Mantenimiento viaMelgar Iconozo. 0,00 0,00 450.000.000,00 0,00 0,00 450.000.000,00 030574 0,00 031574 0,00 033074 450.000.000,00 0,00

03 - 3 - 28 1 1 7 - 7832Convenio 0415-Mantenimiento via MelgarIcononzo. 0,00 0,00 2.480.500,00 0,00 0,00 2.480.500,00 030574 0,00 031574 0,00 033074 2.480.500,00 0,00

03 - 3 - 28 1 1 8 - 7823

Rehabiltiacion, recuperacion ymejoramiento de la red vial secundariapavimentada que comunica con el Mcpiode Chaparral. 0,00 0,00 0,00 0,00 215.170.926,10 215.170.926,10 030574 0,00 031574 0,00 033074 215.170.926,10 0,00

03 - 3 - 28 1 1 8 - 8022

Rehabiltiacion, recuperacion ymejoramiento de la red vial secundariapavimentada que comunica con el Mcpiode Chaparral. 0,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00 030574 0,00 031574 0,00 033074 400.000.000,00 0,00

03 - 3 - 28 1 1 9 - 8020Mantenimiento y rehabilitacion de la viaFlandes Coello 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 030574 0,00 031574 0,00 033074 200.000.000,00 0,00

03 - 3 - 28 1 1 10 - 7802

Apoyo Institucional para el diseño,ejecucion y seguimiento de los proyectosviales del dpto. 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 030574 10.000.000,00 031574 2.000.000,00 033074 0,00 8.000.000,00

03 - 3 - 28 1 1 10 - 7881

Apoyo Institucional para el diseño,ejecucion y seguimiento de los proyectosviales del dpto. 0,00 0,00 20.268.060,00 0,00 0,00 20.268.060,00 030574 20.268.060,00 031574 5.868.347,30 033074 0,00 14.399.712,70

03 - 3 - 28 1 1 10 - 8020

Apoyo Institucional para el diseño,ejecucion y seguimiento de los proyectosviales del dpto. 0,00 0,00 29.731.940,00 0,00 0,00 29.731.940,00 030574 22.831.045,00 031574 2.157.142,00 033074 6.900.895,00 20.673.903,00

03 - 3 - 28 1 1 11 - 8022Mantenimiento de la via Ibagu-Juntas delK0+OOO al K16+930 del dpto del Tolima 0,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00 030574 0,00 031574 0,00 033074 400.000.000,00 0,00

03 - 3 - 28 1 2 - APOYO A LA RED TERCIARIA 0,00 809.916.000,00 1.837.509.402,00 0,00 722.081.625,99 1.749.675.027,99 939.317.675,00 906.789.776,50 810.357.352,99 32.527.898,5003 - 3 - 28 1 2 1 - 7838 Mejoramiento de vias terciarias. 0,00 0,00 0,00 0,00 2.626,00 2.626,00 030574 0,00 031574 0,00 033074 2.626,00 0,0003 - 3 - 28 1 2 1 - 7918 Mejoramiento de vias terciarias. 0,00 0,00 0,00 0,00 320.531.230,00 320.531.230,00 030574 0,00 031574 0,00 033074 320.531.230,00 0,0003 - 3 - 28 1 2 1 - 8022 Mejoramiento de vias terciarias. 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 030574 0,00 031574 0,00 033074 60.000.000,00 0,0003 - 3 - 28 1 2 1 - 8026 Mejoramiento de vias terciarias. 0,00 0,00 0,00 0,00 18.203.046,00 18.203.046,00 030574 0,00 031574 0,00 033074 18.203.046,00 0,00

03 - 3 - 28 1 2 2 - 8020Mantenimiento y rehabilitacion red terciariacon cargo al dpto del tolima. 0,00 8.708.000,00 8.708.000,00 0,00 0,00 0,00 030574 0,00 031574 0,00 033074 0,00 0,00

03 - 3 - 28 1 2 2 - 8022Mantenimiento y rehabilitacion red terciariacon cargo al dpto del tolima. 0,00 801.208.000,00 801.208.000,00 0,00 0,00 0,00 030574 0,00 031574 0,00 033074 0,00 0,00

03 - 3 - 28 1 2 3 - 7802Mantenimiento y conservacion de la redterciaria del dpto del tolima. 0,00 0,00 0,00 0,00 57.637.267,99 57.637.267,99 030574 0,00 031574 0,00 033074 57.637.267,99 0,00

03 - 3 - 28 1 2 3 - 7881Mantenimiento y conservacion de la redterciaria del dpto del tolima. 0,00 0,00 0,00 0,00 137.252.000,00 137.252.000,00 030574 0,00 031574 0,00 033074 137.252.000,00 0,00

03 - 3 - 28 1 2 3 - 8020Mantenimiento y conservacion de la redterciaria del dpto del tolima. 0,00 0,00 8.708.000,00 0,00 0,00 8.708.000,00 030574 0,00 031574 0,00 033074 8.708.000,00 0,00

03 - 3 - 28 1 2 3 - 8022Mantenimiento y conservacion de la redterciaria del dpto del tolima. 0,00 0,00 901.208.000,00 0,00 0,00 901.208.000,00 030574 900.000.000,00 031574 900.000.000,00 033074 1.208.000,00 0,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

03 - 3 - 28 1 2 4 - 7833Convenio 0415-04.Mantenimiento ymejoramiento de vias rurales. 0,00 0,00 599.989,00 0,00 0,00 599.989,00 030574 0,00 031574 0,00 033074 599.989,00 0,00

03 - 3 - 28 1 2 5 - 7834Convenio 0415-04. Mantenimiento yMejoramiento de las vias rurales. 0,00 0,00 12.077.413,00 0,00 0,00 12.077.413,00 030574 0,00 031574 0,00 033074 12.077.413,00 0,00

03 - 3 - 28 1 2 6 - 8022

Apoyo institucional para el diseño,ejecucion y seguimiento de los proyectosviales del dpto. 0,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00 030574 39.317.675,00 031574 6.789.776,50 033074 5.682.325,00 32.527.898,50

03 - 3 - 28 1 2 7 - 0578

Conv.No.194117-2050593-Invias-Fonade.Interadministrativo de Cooperacionderivado del convenioNo.2688 ( No.194117) las partes se comprometen a aunaresfuerzos y a cooperar entre si, con el finde ejecutar por parte de la entidad territorialy superv 0,00 0,00 0,00 0,00 188.455.456,00 188.455.456,00 030574 0,00 031574 0,00 188.455.456,00 0,00

03 - 3 - 28 1 3 -SOLIDARIDAD CON MALLA VIALURBANA 0,00 500.000.000,00 4.530.869.446,19 0,00 0,00 4.030.869.446,19 1.292.614.377,00 129.348.800,00 2.738.255.069,19 1.163.265.577,00

03 - 3 - 28 1 3 3 - 7807Rehabilitacion de la malla vial urbana delos mcpios del dpto del tolima. 0,00 0,00 122.144.905,51 0,00 0,00 122.144.905,51 030574 0,00 031574 0,00 033074 122.144.905,51 0,00

03 - 3 - 28 1 3 3 - 7808Rehabilitacion de la malla vial urbana delos mcpios del dpto del tolima. 0,00 0,00 126.921.134,88 0,00 0,00 126.921.134,88 030574 0,00 031574 0,00 033074 126.921.134,88 0,00

03 - 3 - 28 1 3 3 - 7809Rehabilitacion de la malla vial urbana delos mcpios del dpto del tolima. 0,00 0,00 2.214.505,80 0,00 0,00 2.214.505,80 030574 0,00 031574 0,00 033074 2.214.505,80 0,00

03 - 3 - 28 1 3 3 - 7823Rehabilitacion de la malla vial urbana delos mcpios del dpto del tolima. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030574 0,00 031574 0,00 033074 0,00 0,00

03 - 3 - 28 1 3 3 - 7919Rehabilitacion de la malla vial urbana delos mcpios del dpto del tolima. 0,00 500.000.000,00 817.516.000,00 0,00 0,00 317.516.000,00 030574 0,00 031574 0,00 033074 317.516.000,00 0,00

03 - 3 - 28 1 3 3 - 7923Rehabilitacion de la malla vial urbana delos mcpios del dpto del tolima. 0,00 0,00 65.982.900,00 0,00 0,00 65.982.900,00 030574 0,00 031574 0,00 033074 65.982.900,00 0,00

03 - 3 - 28 1 3 4 - 0518

Convenio 473-3-03-2006. INVIAS. Aunaresfuerzos para la construccion de andenes,zonas duras, actividades ambientales de laadecuacion de la interseccion ruta 4003-con la ruta 4305 . Proyecto mejoramiento ymantenimiento de la via vehicular urbana. 0,00 0,00 368.674.000,00 0,00 0,00 368.674.000,00 030574 0,00 031574 0,00 033074 368.674.000,00 0,00

03 - 3 - 28 1 3 5 - 0519

Convenio No.576-4-03-2006. INVIAS.Mejoramiento y mantenimiento de lacarretera Ibague, Honda San Alberto y deCienaga de la Troncasl del MagdalenaTolima, Caldas, Cundinamarca, Antioquia,Santander, Cesar Magdalena. 0,00 0,00 1.073.077.000,00 0,00 0,00 1.073.077.000,00 030574 969.242.377,00 031574 0,00 033074 103.834.623,00 969.242.377,00

03 - 3 - 28 1 3 6 - 7919Rehabilitacion de la malla vial urbana deIbague 0,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 030574 0,00 031574 0,00 033074 500.000.000,00 0,00

03 - 3 - 28 1 3 6 - 7923Rehabilitacion de la malla vial urbana deIbague 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 030574 0,00 031574 0,00 033074 10.000.000,00 0,00

03 - 3 - 28 1 3 6 - 8022Rehabilitacion de la malla vial urbana deIbague 0,00 0,00 481.320.963,47 0,00 0,00 481.320.963,47 030574 0,00 031574 0,00 033074 481.320.963,47 0,00

03 - 3 - 28 1 3 6 - 8023Rehabilitacion de la malla vial urbana deIbague 0,00 0,00 8.679.036,53 0,00 0,00 8.679.036,53 030574 0,00 031574 0,00 033074 8.679.036,53 0,00

03 - 3 - 28 1 3 7 - 7807Rehabiltiacion de la malla vial urba delmcpio de Chaparral 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 030574 0,00 031574 0,00 033074 300.000.000,00 0,00

03 - 3 - 28 1 3 8 - 7807Rehabilitacion de la malla vial urbana delMcpio de Flandes. 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 030574 0,00 031574 0,00 033074 200.000.000,00 0,00

03 - 3 - 28 1 3 9 - 7807

Construccion de pavimento rigido en lacarrera 6a con calle 6a, 7a, 8a y 9a delMcpio Armero Guaybal Tolima. 0,00 0,00 323.372.000,00 0,00 0,00 323.372.000,00 030574 323.372.000,00 031574 129.348.800,00 033074 0,00 194.023.200,00

03 - 3 - 28 1 3 10 - 7919Mejoramiento de vias " Caminos solidarios" 0,00 0,00 32.484.000,00 0,00 0,00 32.484.000,00 030574 0,00 031574 0,00 033074 32.484.000,00 0,00

03 - 3 - 28 1 3 10 - 8020Mejoramiento de vias " Caminos solidarios" 0,00 0,00 98.483.000,00 0,00 0,00 98.483.000,00 030574 0,00 031574 0,00 033074 98.483.000,00 0,00

03 - 3 - 28 2 -DESARROLLO DE SISTEMAS DEENERGIZACION 0,00 500.000.000,00 1.729.384.252,02 0,00 1.785.000.000,00 3.014.384.252,02 0,00 0,00 3.014.384.252,02 0,00

03 - 3 - 28 2 1 - APOYO A LA ELECTRIFICACION RURAL 0,00 500.000.000,00 1.729.384.252,02 0,00 1.785.000.000,00 3.014.384.252,02 0,00 0,00 3.014.384.252,02 0,00

03 - 3 - 28 2 1 1 - 7831Mejoramiento y ampliacion de laelectrificacion rural en los mcpios del tolima 0,00 0,00 125.784.252,02 0,00 0,00 125.784.252,02 030575 0,00 031575 0,00 033075 125.784.252,02 0,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

03 - 3 - 28 2 1 1 - 7919Mejoramiento y ampliacion de laelectrificacion rural en los mcpios del tolima 0,00 0,00 0,00 0,00 1.785.000.000,00 1.785.000.000,00 030575 0,00 031575 0,00 033075 1.785.000.000,00 0,00

03 - 3 - 28 2 1 1 - 8020Mejoramiento y ampliacion de laelectrificacion rural en los mcpios del tolima 0,00 0,00 11.600.000,00 0,00 0,00 11.600.000,00 030575 0,00 031575 0,00 033075 11.600.000,00 0,00

03 - 3 - 28 2 1 1 - 8022Mejoramiento y ampliacion de laelectrificacion rural en los mcpios del tolima 0,00 500.000.000,00 1.531.000.000,00 0,00 0,00 1.031.000.000,00 030575 0,00 031575 0,00 033075 1.031.000.000,00 0,00

03 - 3 - 28 2 1 2 - 8022

Contruccion electrificacion rural vereda deSan Marco y otros Mcpio de Ronces Valledpto del Tolima. 0,00 0,00 61.000.000,00 0,00 0,00 61.000.000,00 030575 0,00 031575 0,00 033075 61.000.000,00 0,00

03 - 3 - 29 -INTERNACIONALIZACION DELDEPARTAMENTO 0,00 0,00 166.700.000,00 0,00 0,00 166.700.000,00 41.476.000,00 0,00 125.224.000,00 41.476.000,00

03 - 3 - 29 1 -GESTION PARA LA COOPERACION DELDESARROLLO 0,00 0,00 51.700.000,00 0,00 0,00 51.700.000,00 10.476.000,00 0,00 41.224.000,00 10.476.000,00

03 - 3 - 29 1 1 - DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00

03 - 3 - 29 1 1 2 - 8020

Implementacion de un programa defortalecimiento institucional para la gestionejecucion y seguimiento de proyectos decooperacion ingernacional del dpto delTolima. 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 030578 0,00 031578 0,00 033078 20.000.000,00 0,00

03 - 3 - 29 1 2 -INTEGRACION INTERINSTITUCIONAL YSOCIAL 0,00 0,00 31.700.000,00 0,00 0,00 31.700.000,00 10.476.000,00 0,00 21.224.000,00 10.476.000,00

03 - 3 - 29 1 2 1 - 8020

Implementacion de un programa defortalecimiento institucional para la gestionejecucion y seguimiento de proyectos decooperacion internacional del dpto deltolima. 0,00 0,00 31.700.000,00 0,00 0,00 31.700.000,00 030578 10.476.000,00 031578 0,00 033078 21.224.000,00 10.476.000,00

03 - 3 - 29 2 -GESTION DE NEGOCIOSINTERNACIONALES 0,00 0,00 115.000.000,00 0,00 0,00 115.000.000,00 31.000.000,00 0,00 84.000.000,00 31.000.000,00

03 - 3 - 29 2 1 -CONSOLIDACION DE UNA CULTURASOLIDARIA DE LA EXPORTACION 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 31.000.000,00 0,00 19.000.000,00 31.000.000,00

03 - 3 - 29 2 1 1 - 7919

Fortalecimiento institucional para la gestionde los negocios internacionales en el dptodel tolima 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 030568 30.000.000,00 031568 0,00 033068 0,00 30.000.000,00

03 - 3 - 29 2 1 1 - 8020

Fortalecimiento institucional para la gestionde los negocios internacionales en el dptodel tolima 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 030568 1.000.000,00 031568 0,00 033068 19.000.000,00 1.000.000,00

03 - 3 - 29 2 2 -

DESARROLLO EMPRESARIAL YPROMOCION DEL COMERCIOINTERNACIONAL 0,00 0,00 65.000.000,00 0,00 0,00 65.000.000,00 0,00 0,00 65.000.000,00 0,00

03 - 3 - 29 2 2 1 - 8020

Fortalecimiento institucional para la gestionde los negocios internacionales en el dptodel tolima 0,00 0,00 65.000.000,00 0,00 0,00 65.000.000,00 030568 0,00 031568 0,00 033068 65.000.000,00 0,00

03 - 3 - 30 -COMPETITIVIDAD PARA ELCRECIMIENTO Y DESARROLLO 0,00 125.000.000,00 471.782.000,00 0,00 0,00 346.782.000,00 37.782.000,00 0,00 309.000.000,00 37.782.000,00

03 - 3 - 30 1 -CRECIMIENTO PROGRAMATICO DELTOLIMA 0,00 125.000.000,00 243.782.000,00 0,00 0,00 118.782.000,00 28.782.000,00 0,00 90.000.000,00 28.782.000,00

03 - 3 - 30 1 1 - IMPULSO A LA REGIONALIZACION 0,00 45.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 5.000.000,00 0,00 10.000.000,00 5.000.000,00

03 - 3 - 30 1 1 1 - 8020 Apoyo a alianzas estrategicas regionales 0,00 45.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 030581 5.000.000,00 031581 0,00 033081 10.000.000,00 5.000.000,0003 - 3 - 30 1 2 - CONSTRUYENDO LA VISION 2025 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 - 3 - 30 1 2 1 - 8020Estudios de factibilidad para proyectosidentificados en la vision 2025 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 030581 0,00 031581 0,00 033081 0,00 0,00

03 - 3 - 30 1 3 -IMPULSO A LA AGENDA DE CIENCIA YTECNOLOGIA 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00

03 - 3 - 30 1 3 1 - 8020

Apoyo a la formulacion de implementacionde proyectos de la agenda de ciencia ytecnologia 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 030581 0,00 031581 0,00 033081 80.000.000,00 0,00

03 - 3 - 30 1 4 -AGENDA PARA LA GESTION DEMACROPROYECTOS 0,00 0,00 23.782.000,00 0,00 0,00 23.782.000,00 23.782.000,00 0,00 0,00 23.782.000,00

03 - 3 - 30 1 4 1 - 8020Apoyo a la formulacion y evaluacion demacroproyectos. 0,00 0,00 23.782.000,00 0,00 0,00 23.782.000,00 030581 23.782.000,00 031581 0,00 033081 0,00 23.782.000,00

03 - 3 - 30 2 - TOLIMA SOLIDARIO EN LINEA 0,00 0,00 228.000.000,00 0,00 0,00 228.000.000,00 9.000.000,00 0,00 219.000.000,00 9.000.000,0003 - 3 - 30 2 1 - GOBERNACION EN LINEA 0,00 0,00 201.000.000,00 0,00 0,00 201.000.000,00 9.000.000,00 0,00 192.000.000,00 9.000.000,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

03 - 3 - 30 2 1 1 - 7919Implementacion del tolima en linea en eldpto del tolima 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 030581 0,00 031581 0,00 033081 1.000.000,00 0,00

03 - 3 - 30 2 1 1 - 8020Implementacion del tolima en linea en eldpto del tolima 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 030581 9.000.000,00 031581 0,00 033081 191.000.000,00 9.000.000,00

03 - 3 - 30 2 2 -APOYO A LA AGENDA DECONECTIVIDAD 0,00 0,00 27.000.000,00 0,00 0,00 27.000.000,00 0,00 0,00 27.000.000,00 0,00

03 - 3 - 30 2 2 1 - 8020Fortalecimiento de la agenda deconectividad en el tolima 0,00 0,00 27.000.000,00 0,00 0,00 27.000.000,00 030581 0,00 031581 0,00 033081 27.000.000,00 0,00

03 - 3 - 31 -CONVIVENCIA Y SEGURIDADCIUDADANA 0,00 155.000.000,00 1.303.088.000,00 0,00 314.109.604,78 1.462.197.604,78 675.057.000,00 5.000.000,00 787.140.604,78 670.057.000,00

03 - 3 - 31 1 -SEGURIDAD CIUDADANA YCONVIVENCIA SOLIDARIA 0,00 100.000.000,00 1.170.000.000,00 0,00 274.109.604,78 1.344.109.604,78 625.057.000,00 5.000.000,00 719.052.604,78 620.057.000,00

03 - 3 - 31 1 1 -

APOYO AL PROGRAMADEPARTAMENTO Y MUNICIPIOSSEGUROS 0,00 100.000.000,00 1.165.000.000,00 0,00 274.109.604,78 1.339.109.604,78 620.057.000,00 0,00 719.052.604,78 620.057.000,00

03 - 3 - 31 1 1 1 - 8020Fortalecimiento de la seguridad ciudadanay convivncia solidaria en el dpto del tolima. 0,00 0,00 305.000.000,00 0,00 0,00 305.000.000,00 030564 270.500.000,00 031564 0,00 033064 34.500.000,00 270.500.000,00

03 - 3 - 31 1 1 1 - 8022Fortalecimiento de la seguridad ciudadanay convivncia solidaria en el dpto del tolima. 0,00 0,00 220.000.000,00 0,00 0,00 220.000.000,00 030564 12.000.000,00 031564 0,00 033064 208.000.000,00 12.000.000,00

03 - 3 - 31 1 1 1 - 8025Fortalecimiento de la seguridad ciudadanay convivncia solidaria en el dpto del tolima. 0,00 0,00 0,00 0,00 274.109.604,78 274.109.604,78 030564 20.000.000,00 031564 0,00 033064 254.109.604,78 20.000.000,00

03 - 3 - 31 1 1 2 - 8020Adquiicion de motos de alto cilindraje paraapoyar la seguridad en el dpto del tolima 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 030564 0,00 031564 0,00 033064 80.000.000,00 0,00

03 - 3 - 31 1 1 2 - 8022Adquiicion de motos de alto cilindraje paraapoyar la seguridad en el dpto del tolima 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 030564 292.557.000,00 031564 0,00 033064 7.443.000,00 292.557.000,00

03 - 3 - 31 1 1 3 - 8020

Remodelacion de la planta fisica enespecial la cubierta de la alcaldia municipalde Roncesvalles en el dpto del Tolima 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 030564 25.000.000,00 031564 0,00 033064 0,00 25.000.000,00

03 - 3 - 31 1 1 4 - 8020

Apoyo a Municipios de Planadas paraadquirir lotes con el finj de construir cuartelmilitar 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 030564 0,00 031564 0,00 033064 0,00 0,00

03 - 3 - 31 1 1 5 - 8020

Apoyo logistico a los programas deconvivencia seguridad y justicia de lafiscalia General de la Nacion SeccionalTolima 0,00 0,00 95.000.000,00 0,00 0,00 95.000.000,00 030564 0,00 031564 0,00 033064 95.000.000,00 0,00

03 - 3 - 31 1 1 6 - 8020

Fortalaelcimiento de las condiciones segubernabilidad para mejorar gestion de laseguridad local en municipios del dpto del toilima 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 030564 0,00 031564 0,00 033064 40.000.000,00 0,00

03 - 3 - 31 1 2 -PEDAGOGIA DE LA CONVIVENCIASOLIDARIA 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

03 - 3 - 31 1 2 1 - 8020Fortalecimiento de la seguridad ciudadanay convivencia solidaria en el dpto del tolima 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 030564 5.000.000,00 031564 5.000.000,00 033064 0,00 0,00

03 - 3 - 31 2 -

DERECHOS HUMANOS PAZ YMECANISMOS ALTERNATIVOS DEJUSTICIA 0,00 55.000.000,00 133.088.000,00 0,00 40.000.000,00 118.088.000,00 50.000.000,00 0,00 68.088.000,00 50.000.000,00

03 - 3 - 31 2 1 -SOLIDARIDAD CONVIVENCIA YDERECHOS HUMANOS 0,00 55.000.000,00 110.088.000,00 0,00 40.000.000,00 95.088.000,00 50.000.000,00 0,00 45.088.000,00 50.000.000,00

03 - 3 - 31 2 1 2 - 8020

Capacitacion y asesoria en administracionde justicia a operadores de justicia y liderescomunitarios en 8 mcpios del sur deltolima 0,00 0,00 88.000,00 0,00 0,00 88.000,00 030564 0,00 031564 0,00 033064 88.000,00 0,00

03 - 3 - 31 2 1 2 - 8022

Capacitacion y asesoria en administracionde justicia a operadores de justicia y liderescomunitarios en 8 mcpios del sur deltolima 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 030564 0,00 031564 0,00 033064 30.000.000,00 0,00

03 - 3 - 31 2 1 3 - 8020Apoyo a iniciativas de experiencia yconvivencia en el dpto del tolima 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 030564 0,00 031564 0,00 033064 0,00 0,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

03 - 3 - 31 2 1 4 - 8022

Implementacion de estrategias decapacitacion y comunicacion para laconvivencia los derechos humanos y elderecho internacional humanitario en eldpto del tolima. 0,00 45.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 030564 10.000.000,00 031564 0,00 033064 15.000.000,00 10.000.000,00

03 - 3 - 31 2 1 4 - 8025

Implementacion de estrategias decapacitacion y comunicacion para laconvivencia los derechos humanos y elderecho internacional humanitario en eldpto del tolima. 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 030564 40.000.000,00 031564 0,00 033064 0,00 40.000.000,00

03 - 3 - 31 2 2 -PREVENCION Y MITIGACION DE LAVIOLENCIA 0,00 0,00 23.000.000,00 0,00 0,00 23.000.000,00 0,00 0,00 23.000.000,00 0,00

03 - 3 - 31 2 2 1 - 8020Atencion a victimas del conflicto armandoen el tolima 0,00 0,00 23.000.000,00 0,00 0,00 23.000.000,00 030564 0,00 031564 0,00 033064 23.000.000,00 0,00

03 - 3 - 32 -BUEN GOBIERNO PARTICIPATIVO YCON INCLUSION SOCIAL 0,00 0,00 805.000.000,00 0,00 40.000.000,00 845.000.000,00 416.469.550,00 9.000.000,00 428.530.450,00 407.469.550,00

03 - 3 - 32 1 -

ACCIONES AFIRMATIVAS Y SOLIDARIASCON POBLACIONES EN CONDICIONESDE RIESGO SOCIAL 0,00 0,00 805.000.000,00 0,00 40.000.000,00 845.000.000,00 416.469.550,00 9.000.000,00 428.530.450,00 407.469.550,00

03 - 3 - 32 1 1 -COMUNIDADES ACTIVAS PARAEMPRENDIMIENTO SOLIDARIO 0,00 0,00 345.000.000,00 0,00 40.000.000,00 385.000.000,00 176.479.350,00 0,00 208.520.650,00 176.479.350,00

03 - 3 - 32 1 1 1 - 8022

Apoyo socioempresarial a organizacionesde mujeres jovenes discapacitados yadultos mayores en el dpto del tolima 0,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00 125.000.000,00 030563 37.262.640,00 031563 0,00 033063 87.737.360,00 37.262.640,00

03 - 3 - 32 1 1 1 - 8020

Apoyo socioempresarial a organizacionesde mujeres jovenes discapacitados yadultos mayores en el dpto del tolima 0,00 0,00 220.000.000,00 0,00 0,00 220.000.000,00 030563 139.216.710,00 031563 0,00 033063 80.783.290,00 139.216.710,00

03 - 3 - 32 1 1 1 - 8025

Apoyo socioempresarial a organizacionesde mujeres jovenes discapacitados yadultos mayores en el dpto del tolima 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 030563 0,00 031563 0,00 033063 40.000.000,00 0,00

03 - 3 - 32 1 2 -TOLIMA CON EQUIDAD YRECONOCIMIENTO SOCIAL 0,00 0,00 460.000.000,00 0,00 0,00 460.000.000,00 239.990.200,00 9.000.000,00 220.009.800,00 230.990.200,00

03 - 3 - 32 1 2 1 - 7882

Apoyo a la atencion de la poblacionhabitante de la calle en dos municipios deldpto del tolima. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030563 0,00 031563 0,00 033063 0,00 0,00

03 - 3 - 32 1 2 1 - 8022

Apoyo a la atencion de la poblacionhabitante de la calle en dos municipios deldpto del tolima. 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 030563 49.990.200,00 031563 0,00 033063 10.009.800,00 49.990.200,00

03 - 3 - 32 1 2 2 - 7824

Mejoramiento de las condiciones de vida de la poblacion adulta mayor discapacitada enel dpto del tolima 0,00 0,00 15.213.400,00 0,00 0,00 15.213.400,00 030563 15.000.000,00 031563 0,00 033063 213.400,00 15.000.000,00

03 - 3 - 32 1 2 2 - 7882

Mejoramiento de las condiciones de vida de la poblacion adulta mayor discapacitada enel dpto del tolima 0,00 0,00 14.400.000,00 0,00 0,00 14.400.000,00 030563 5.000.000,00 031563 0,00 033063 9.400.000,00 5.000.000,00

03 - 3 - 32 1 2 2 - 8020

Mejoramiento de las condiciones de vida de la poblacion adulta mayor discapacitada enel dpto del tolima 0,00 0,00 49.386.600,00 0,00 0,00 49.386.600,00 030563 0,00 031563 0,00 033063 49.386.600,00 0,00

03 - 3 - 32 1 2 2 - 8022

Mejoramiento de las condiciones de vida de la poblacion adulta mayor discapacitada enel dpto del tolima 0,00 0,00 86.000.000,00 0,00 0,00 86.000.000,00 030563 0,00 031563 0,00 033063 86.000.000,00 0,00

03 - 3 - 32 1 2 3 - 8020

Apoyo organizativo e institucional paraimplementacion de las politicas dejuventud y equidad de genero del dpto deltolima. 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 030563 60.000.000,00 031563 9.000.000,00 033063 0,00 51.000.000,00

03 - 3 - 32 1 2 4 - 8020Prevencion y atencion del fenomeno deldesplazamiento en el dpto del tolima 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 030563 45.000.000,00 031563 0,00 033063 55.000.000,00 45.000.000,00

03 - 3 - 32 1 2 4 - 8022Prevencion y atencion del fenomeno deldesplazamiento en el dpto del tolima 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 030563 65.000.000,00 031563 0,00 033063 10.000.000,00 65.000.000,00

03 - 3 - 33 - ETNODESARROLLO SOLIDARIO 0,00 0,00 290.000.000,00 0,00 160.000.000,00 450.000.000,00 130.000.000,00 0,00 320.000.000,00 130.000.000,00

03 - 3 - 33 1 -POLITICA PUBLICA EN ASUNTOSETNICOS 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 50.000.000,00 250.000.000,00 50.000.000,00 0,00 200.000.000,00 50.000.000,00

03 - 3 - 33 1 1 - PLAN DE ETNODESARROLLO 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 50.000.000,00 250.000.000,00 50.000.000,00 0,00 200.000.000,00 50.000.000,00

03 - 3 - 33 1 1 1 - 8020Formulacion plan etnodesarrollo para lascomunidades indigenas del tolima 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 030563 50.000.000,00 031563 0,00 033063 0,00 50.000.000,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

03 - 3 - 33 1 1 1 - 8022Formulacion plan etnodesarrollo para lascomunidades indigenas del tolima 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030563 0,00 031563 0,00 033063 0,00 0,00

03 - 3 - 33 1 1 2 - 8020 Seguridad alimentaria 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 030563 0,00 031563 0,00 033063 150.000.000,00 0,00

03 - 3 - 33 1 1 3 - 8025Estudio de Identificacion del territorio de losresguardos indigenas del Tolima. 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 030563 0,00 031563 0,00 033063 50.000.000,00 0,00

03 - 3 - 33 2 - BIBLIOTECA ETNICA DEL TOLIMA 0,00 0,00 90.000.000,00 0,00 110.000.000,00 200.000.000,00 80.000.000,00 0,00 120.000.000,00 80.000.000,0003 - 3 - 33 2 1 - IDENTIDAD CULTURAL 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00 110.000.000,00 185.000.000,00 80.000.000,00 0,00 105.000.000,00 80.000.000,00

03 - 3 - 33 2 1 1 - 8020Promocion de los derechos de los pueblosindigenas del tolima. 0,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00 030563 45.000.000,00 031563 0,00 033063 0,00 45.000.000,00

03 - 3 - 33 2 1 1 - 8025Promocion de los derechos de los pueblosindigenas del tolima. 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 030563 35.000.000,00 031563 0,00 033063 0,00 35.000.000,00

03 - 3 - 33 2 1 2 - 8020Estudio etnologico de comunidadesindigenas del tolima 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 030563 0,00 031563 0,00 033063 30.000.000,00 0,00

03 - 3 - 33 2 1 3 - 8025Apoyo al fortalecimiento institucional de lascomunidades etnicas del Tolima. 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 030563 0,00 031563 0,00 033063 75.000.000,00 0,00

03 - 3 - 33 2 2 -CENTRO DE DOCUMENTACION ETNICADEL TOLIMA 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00

03 - 3 - 33 2 2 1 - 8020Sistematizacion, archivo y base de datosde comunidades etnica del tolima 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 030563 0,00 031563 0,00 033063 15.000.000,00 0,00

03 - 3 - 34 - MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE 0,00 0,00 52.000.000,00 0,00 30.000.000,00 82.000.000,00 47.000.000,00 0,00 35.000.000,00 47.000.000,00

03 - 3 - 34 1 -DESARROLLO SOSTENIBLE DELTOLIMA 0,00 0,00 52.000.000,00 0,00 30.000.000,00 82.000.000,00 47.000.000,00 0,00 35.000.000,00 47.000.000,00

03 - 3 - 34 1 1 -POLITICA DE AGUA Y AREASNATURALES PROTEGIDAS 0,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 17.000.000,00

03 - 3 - 34 1 1 1 - 7919

Implementacion de la politica deptal deagua ( Cumplimiento art.111 de la ley 99 de1993 ) adquisicion areas de interes paraconservacion recursos hidricos yconstruccion distritos de riego. 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 030577 12.000.000,00 031577 0,00 033077 0,00 12.000.000,00

03 - 3 - 34 1 1 1 - 8020

Implementacion de la politica deptal deagua ( Cumplimiento art.111 de la ley 99 de1993 ) adquisicion areas de interes paraconservacion recursos hidricos yconstruccion distritos de riego. 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 030577 5.000.000,00 031577 0,00 033077 0,00 5.000.000,00

03 - 3 - 34 1 2 -

DESARROLLO ALTERNATIVO EN LOSMUNICIPIOS CON PRESENCIA DE LOSCULTIVOS DE USO ILICITO 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00

03 - 3 - 34 1 2 1 - 8020Apoyo al desarrollo alternativo para laerradicacion de cultivos de uso ilicito 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 030577 0,00 031577 0,00 033077 15.000.000,00 0,00

03 - 3 - 34 1 3 -

PROMOCION Y APOYO A LAREFORESTACION PRODUCTORA YPROTECTORA PARA EL DPTO 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 30.000.000,00 50.000.000,00 30.000.000,00 0,00 20.000.000,00 30.000.000,00

03 - 3 - 34 1 3 1 - 8020Arbolizacion ornamental y de sombrio paralas principales vias del dpto del tolima 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 030577 0,00 031577 0,00 033077 20.000.000,00 0,00

03 - 3 - 34 1 3 1 - 8025Arbolizacion ornamental y de sombrio paralas principales vias del dpto del tolima 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 030577 30.000.000,00 031577 0,00 033077 0,00 30.000.000,00

03 - 3 - 35 - GESTION DEL RIESGO 0,00 0,00 445.000.000,00 0,00 0,00 445.000.000,00 147.028.958,98 15.610.588,00 297.971.041,02 131.418.370,98

03 - 3 - 35 1 -PREVENCION Y ATENCION DEDESASTRES 0,00 0,00 445.000.000,00 0,00 0,00 445.000.000,00 147.028.958,98 15.610.588,00 297.971.041,02 131.418.370,98

03 - 3 - 35 1 1 -

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDADOPERATIVA DE LOS COMITES DEEMERGENCIAS 0,00 0,00 149.000.000,00 0,00 0,00 149.000.000,00 74.642.958,98 7.941.176,00 74.357.041,02 66.701.782,98

03 - 3 - 35 1 1 1 - 8020

Apoyo al fortalecimiento de la capacidadoperativa del comite regional y locales deemergencia en el dpto del tolima 0,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 030579 22.500.000,00 031579 7.941.176,00 033079 47.500.000,00 14.558.824,00

03 - 3 - 35 1 1 1 - 8022

Apoyo al fortalecimiento de la capacidadoperativa del comite regional y locales deemergencia en el dpto del tolima 0,00 0,00 79.000.000,00 0,00 0,00 79.000.000,00 030579 52.142.958,98 031579 0,00 033079 26.857.041,02 52.142.958,98

03 - 3 - 35 1 2 -ATENCION EMERGENCIAS YDESASTRES 0,00 0,00 95.000.000,00 0,00 0,00 95.000.000,00 25.500.000,00 0,00 69.500.000,00 25.500.000,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

03 - 3 - 35 1 2 1 - 7919

Asistencia para prevencion y atencion deemergencias y desastres en el dpto deltolima 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 030579 20.000.000,00 031579 0,00 033079 60.000.000,00 20.000.000,00

03 - 3 - 35 1 2 1 - 8022

Asistencia para prevencion y atencion deemergencias y desastres en el dpto deltolima 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 030579 5.500.000,00 031579 0,00 033079 9.500.000,00 5.500.000,00

03 - 3 - 35 1 3 -FORTALECIMIENTO A LA PREVENCIONDE DESASTRES 0,00 0,00 131.000.000,00 0,00 0,00 131.000.000,00 14.904.000,00 4.140.000,00 116.096.000,00 10.764.000,00

03 - 3 - 35 1 3 1 - 7919

Apoyo, cofinanciacion y promocion deobras y o acciones para mitigacion delriesgo en mcpios del tolima 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 030579 0,00 031579 0,00 033079 40.000.000,00 0,00

03 - 3 - 35 1 3 1 - 8022

Apoyo, cofinanciacion y promocion deobras y o acciones para mitigacion delriesgo en mcpios del tolima 0,00 0,00 91.000.000,00 0,00 0,00 91.000.000,00 030579 14.904.000,00 031579 4.140.000,00 033079 76.096.000,00 10.764.000,00

03 - 3 - 35 1 4 -GENERACION DE LA CULTURA DE LAGESTION DEL RIESGO 0,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 31.982.000,00 3.529.412,00 38.018.000,00 28.452.588,00

03 - 3 - 35 1 4 1 - 8020

Implementacion de un programa deacciones para generar un cambio decomportamiento hacia la gestion del riesgoen la poblacion tolimense en mcpios deltolima 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 030579 11.982.000,00 031579 0,00 033079 38.018.000,00 11.982.000,00

03 - 3 - 35 1 4 1 - 8022

Implementacion de un programa deacciones para generar un cambio decomportamiento hacia la gestion del riesgoen la poblacion tolimense en mcpios deltolima 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 030579 20.000.000,00 031579 3.529.412,00 033079 0,00 16.470.588,00

03 - 3 - 36 -

FORTALECIMIENTO DE LAPLANIFICACION Y EL DESARROLLOTERRITORIAL 0,00 34.000.000,00 367.360.000,00 0,00 5.748.000,00 339.108.000,00 19.800.000,00 0,00 319.308.000,00 19.800.000,00

03 - 3 - 36 1 - GESTION TERRITORIAL 0,00 0,00 132.360.000,00 0,00 0,00 132.360.000,00 0,00 0,00 132.360.000,00 0,00

03 - 3 - 36 1 1 -ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIAMUNICIPAL 0,00 0,00 117.360.000,00 0,00 0,00 117.360.000,00 0,00 0,00 117.360.000,00 0,00

03 - 3 - 36 1 1 2 - 7919Actualizacion catastral del mcpio delEspinal. 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 030578 0,00 031578 0,00 033078 30.000.000,00 0,00

03 - 3 - 36 1 1 3 - 7919Asistencia tecnica y asesoria para elfortalecimiento de la gestion municipal 0,00 0,00 18.360.000,00 0,00 0,00 18.360.000,00 030578 0,00 031578 0,00 033078 18.360.000,00 0,00

03 - 3 - 36 1 1 3 - 7980Asistencia tecnica y asesoria para elfortalecimiento de la gestion municipal 0,00 0,00 69.000.000,00 0,00 0,00 69.000.000,00 030578 0,00 031578 0,00 033078 69.000.000,00 0,00

03 - 3 - 36 1 2 - HACIA UNA GESTION DE RESULTADOS 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00

03 - 3 - 36 1 2 1 - 7919Apoyo al consejo dptal de planeacion parael seguimiento al plan de desarrollo dptal 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 030578 0,00 031578 0,00 033078 15.000.000,00 0,00

03 - 3 - 36 2 -INVERSION PUBLICA PARA ELDESARROLLO 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 19.800.000,00 0,00 55.200.000,00 19.800.000,00

03 - 3 - 36 2 1 -FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEPROYECTOS 0,00 0,00 24.680.000,00 0,00 0,00 24.680.000,00 0,00 0,00 24.680.000,00 0,00

03 - 3 - 36 2 1 1 - 7919Capacitacion para el mejoramiento de lagestion de proyectos en el dpto del tolima 0,00 0,00 24.680.000,00 0,00 0,00 24.680.000,00 030578 0,00 031578 0,00 033078 24.680.000,00 0,00

03 - 3 - 36 2 2 - SEGUIMIENTO A LA INVERSION 0,00 0,00 50.320.000,00 0,00 0,00 50.320.000,00 19.800.000,00 0,00 30.520.000,00 19.800.000,00

03 - 3 - 36 2 2 1 - 7919

Fortalecimiento al seguimiento de lainversion publica a traves de los bancos deproyectos dptal y municipal. 0,00 0,00 50.320.000,00 0,00 0,00 50.320.000,00 030578 19.800.000,00 031578 0,00 033078 30.520.000,00 19.800.000,00

03 - 3 - 36 3 -INFORMACION PARA LA TOMA DEDECISIONES 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 5.748.000,00 55.748.000,00 0,00 0,00 55.748.000,00 0,00

03 - 3 - 36 3 1 -FORTALECIMIENTO DE LAINFORMACION ESTADISTICA DPTAL 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 5.748.000,00 55.748.000,00 0,00 0,00 55.748.000,00 0,00

03 - 3 - 36 3 1 1 - 7881 Formulacion del plan estadistico dptal 0,00 0,00 0,00 0,00 5.748.000,00 5.748.000,00 030578 0,00 031578 0,00 033078 5.748.000,00 0,0003 - 3 - 36 3 1 1 - 8020 Formulacion del plan estadistico dptal 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 030578 0,00 031578 0,00 033078 50.000.000,00 0,00

03 - 3 - 36 4 -FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALPARA LA PLANIFICACION DEL 0,00 34.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 76.000.000,00 0,00 0,00 76.000.000,00 0,00

03 - 3 - 36 4 1 -ADECUACION INSTITUCIONAL DE LADIRECCION DE PLANEACION 0,00 24.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00

03 - 3 - 36 4 1 1 - 7919Implementacion del proceso de calidadpara la direccion de planeacion. 0,00 24.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00 030578 0,00 031578 0,00 033078 16.000.000,00 0,00

03 - 3 - 36 4 2 -FORTALECIMIENTO DEL RECURSOHUMANO 0,00 10.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

03 - 3 - 36 4 2 1 - 7919

Apoyo para el fortalecimiento del recursohumano para la implementacion delproceso de planeacion 0,00 10.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 030578 0,00 031578 0,00 033078 10.000.000,00 0,00

03 - 3 - 36 4 3 - ADECUACION TECNOLOGICA 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00

03 - 3 - 36 4 3 1 - 7919

Modernizacion de la tecnologia informaticae implementacion en sistemas deinformacion 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 030578 0,00 031578 0,00 033078 50.000.000,00 0,00

03 - 3 - 37 - EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 1.030.565.479,69 0,00 390.082.836,00 1.420.648.315,69 313.072.466,00 0,00 1.107.575.849,69 313.072.466,00

03 - 3 - 37 1 -ADMINISTRACION DE LA ALTACALIDAD 0,00 0,00 1.030.565.479,69 0,00 390.082.836,00 1.420.648.315,69 313.072.466,00 0,00 1.107.575.849,69 313.072.466,00

03 - 3 - 37 1 1 -CREACION E IMPLEMENTACION DELSISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 0,00 0,00 43.000.000,00 0,00 240.082.836,00 283.082.836,00 20.000.000,00 0,00 263.082.836,00 20.000.000,00

03 - 3 - 37 1 1 2 - 7919Apoyo al fortalecimiento institucional de laGobernacion del Tolima 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 030578 0,00 031578 0,00 033078 20.000.000,00 0,00

03 - 3 - 37 1 1 2 - 8020Apoyo al fortalecimiento institucional de laGobernacion del Tolima 0,00 0,00 23.000.000,00 0,00 0,00 23.000.000,00 030578 0,00 031578 0,00 033078 23.000.000,00 0,00

03 - 3 - 37 1 1 2 - 8025Apoyo al fortalecimiento institucional de laGobernacion del Tolima 0,00 0,00 0,00 0,00 240.082.836,00 240.082.836,00 030578 20.000.000,00 031578 0,00 033078 220.082.836,00 20.000.000,00

03 - 3 - 37 1 2 -RECURSO HUMANO CALIFICADO YEFICIENTE 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00

03 - 3 - 37 1 2 3 - 8020

Implementacion del plan de capacitacion ybienestar social en la Gogberacion delTolima en Ibague 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 030578 0,00 031578 0,00 033078 1.000.000,00 0,00

03 - 3 - 37 1 3 - DESARROLLO TECNOLOGICO 0,00 0,00 185.278.106,00 0,00 0,00 185.278.106,00 0,00 0,00 185.278.106,00 0,00

03 - 3 - 37 1 3 1 - 7919

Modernizacion de la tecnologia informaticae implementacion de sistema deinformacion 0,00 0,00 1.278.106,00 0,00 0,00 1.278.106,00 030578 0,00 031578 0,00 033078 1.278.106,00 0,00

03 - 3 - 37 1 3 1 - 8020

Modernizacion de la tecnologia informaticae implementacion de sistema deinformacion 0,00 0,00 184.000.000,00 0,00 0,00 184.000.000,00 030578 0,00 031578 0,00 033078 184.000.000,00 0,00

03 - 3 - 37 1 4 -MODERNIZACION DEL EQUIPOLOGISTICO 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00

03 - 3 - 37 1 4 1 - 8024Modernizacion del equipo logistico paramejorar la gestion publica 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 030578 0,00 031578 0,00 033078 1.000.000,00 0,00

03 - 3 - 37 1 5 -AMBIENTE LABORALES SEGUROS YADECUADOS 0,00 0,00 800.287.373,69 0,00 150.000.000,00 950.287.373,69 293.072.466,00 0,00 657.214.907,69 293.072.466,00

03 - 3 - 37 1 5 2 - 7881

Adecuacion y modernizacion de laGobernacion del Tolima en su planta fisicay de servicios para la eficienciaadministrativa ( Gestion documental ) 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 030578 4.000.000,00 031578 0,00 033078 146.000.000,00 4.000.000,00

03 - 3 - 37 1 5 2 - 7919

Adecuacion y modernizacion de laGobernacion del Tolima en su planta fisicay de servicios para la eficienciaadministrativa ( Gestion documental ) 0,00 0,00 18.831.374,00 0,00 0,00 18.831.374,00 030578 18.536.012,00 031578 0,00 033078 295.362,00 18.536.012,00

03 - 3 - 37 1 5 2 - 8020

Adecuacion y modernizacion de laGobernacion del Tolima en su planta fisicay de servicios para la eficienciaadministrativa ( Gestion documental ) 0,00 0,00 22.505.300,00 0,00 0,00 22.505.300,00 030578 0,00 031578 0,00 033078 22.505.300,00 0,00

03 - 3 - 37 1 5 2 - 8024

Adecuacion y modernizacion de laGobernacion del Tolima en su planta fisicay de servicios para la eficienciaadministrativa ( Gestion documental ) 0,00 0,00 564.009.161,69 0,00 0,00 564.009.161,69 030578 115.189.733,00 031578 0,00 033078 448.819.428,69 115.189.733,00

03 - 3 - 37 1 5 3 - 8020Mejoramiento del Fondo territorial depensiones del dpto del tolima 0,00 0,00 194.941.538,00 0,00 0,00 194.941.538,00 030578 155.346.721,00 031578 0,00 033078 39.594.817,00 155.346.721,00

03 - 3 - 38 -RECUPERACION FINANCIERA YECONOMICA DE LA GOBERNACION 0,00 142.000.000,00 8.782.935.796,65 0,00 0,00 8.640.935.796,65 1.370.235.574,22 1.033.077.604,22 7.270.700.222,43 337.157.970,00

03 - 3 - 38 1 - EFICIENCIA FINANCIERA 0,00 142.000.000,00 8.347.055.116,65 0,00 0,00 8.205.055.116,65 1.238.168.241,22 1.033.077.604,22 6.966.886.875,43 205.090.637,00

03 - 3 - 38 1 1 -EFICIENCIA EN LA GESTION DEINGRESOS 0,00 0,00 235.650.000,00 0,00 0,00 235.650.000,00 67.604.808,00 1.500.000,00 168.045.192,00 66.104.808,00

03 - 3 - 38 1 1 1 - 8020Eficiencia en la gestion de Ingresos delDpto 0,00 0,00 180.650.000,00 0,00 0,00 180.650.000,00 030578 55.604.808,00 031578 1.500.000,00 033078 125.045.192,00 54.104.808,00

03 - 3 - 38 1 1 1 - 8022Eficiencia en la gestion de Ingresos delDpto 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 030578 0,00 031578 0,00 033078 1.000.000,00 0,00

03 - 3 - 38 1 1 1 - 8024Eficiencia en la gestion de Ingresos delDpto 0,00 0,00 54.000.000,00 0,00 0,00 54.000.000,00 030578 12.000.000,00 031578 0,00 033078 42.000.000,00 12.000.000,00

03 - 3 - 38 1 2 -EFICIENCIA ADMINSTRATIVA DE LOSACTIVOS Y PASIVOS DEL DPTO 0,00 142.000.000,00 458.881.350,00 0,00 0,00 316.881.350,00 39.990.132,00 0,00 276.891.218,00 39.990.132,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

03 - 3 - 38 1 2 1 - 8020Diseño e implementacion de un sistemapresupuestal orientado a resultados 0,00 142.000.000,00 210.000.000,00 0,00 0,00 68.000.000,00 030578 0,00 031578 0,00 033078 68.000.000,00 0,00

03 - 3 - 38 1 2 2 - 8020

Mejoramiento de la gestion de tesoreria yorganizacion del archivo documental deHacienda 0,00 0,00 248.881.350,00 0,00 0,00 248.881.350,00 030578 39.990.132,00 031578 0,00 033078 208.891.218,00 39.990.132,00

03 - 3 - 38 1 3 - GESTION CONTABLE TRANSPARENTE 0,00 0,00 144.209.500,00 0,00 0,00 144.209.500,00 97.976.080,00 10.325.760,00 46.233.420,00 87.650.320,00

03 - 3 - 38 1 3 1 - 8020

Fortalecimiento a la Gestion Hacendaria deldpto del Tolima ( Rentas, Contabilidad yTesoreria ) 0,00 0,00 68.439.500,00 0,00 0,00 68.439.500,00 030578 25.000.000,00 031578 0,00 033078 43.439.500,00 25.000.000,00

03 - 3 - 38 1 3 1 - 8022

Fortalecimiento a la Gestion Hacendaria deldpto del Tolima ( Rentas, Contabilidad yTesoreria ) 0,00 0,00 75.770.000,00 0,00 0,00 75.770.000,00 030578 72.976.080,00 031578 10.325.760,00 033078 2.793.920,00 62.650.320,00

03 - 3 - 38 1 4 -

GESTION CONTABLE TRANSPARENTEACUERDO DE REESTRUCTURACION DEPASIVOS EN LITIGIOS 0,00 0,00 7.508.314.266,65 0,00 0,00 7.508.314.266,65 1.032.597.221,22 1.021.251.844,22 6.475.717.045,43 11.345.377,00

03 - 3 - 38 1 4 1 - 7823

Saneamiento Fiscal y acuerdo dereestructuracion de pasivos -Le 550 de1999 0,00 0,00 3.509.000.000,00 0,00 0,00 3.509.000.000,00 030578 399.373.000,00 031578 399.373.000,00 033078 3.109.627.000,00 0,00

03 - 3 - 38 1 4 1 - 7964

Saneamiento Fiscal y acuerdo dereestructuracion de pasivos -Le 550 de1999 0,00 0,00 488.715.113,00 0,00 0,00 488.715.113,00 030578 140.725.637,00 031578 129.380.260,00 033078 347.989.476,00 11.345.377,00

03 - 3 - 38 1 4 2 - 7809 Entidades publicas 0,00 0,00 31.602.336,49 0,00 0,00 31.602.336,49 030578 28.937.506,22 031578 28.937.506,22 033078 2.664.830,27 0,0003 - 3 - 38 1 4 2 - 7924 Entidades publicas 0,00 0,00 53.503.437,37 0,00 0,00 53.503.437,37 030578 0,00 031578 0,00 033078 53.503.437,37 0,0003 - 3 - 38 1 4 2 - 8024 Entidades publicas 0,00 0,00 2.101.789.912,00 0,00 0,00 2.101.789.912,00 030578 463.561.078,00 031578 463.561.078,00 033078 1.638.228.834,00 0,0003 - 3 - 38 1 4 3 - 7809 Otros acreedores 0,00 0,00 131.703.467,79 0,00 0,00 131.703.467,79 030578 0,00 031578 0,00 033078 131.703.467,79 0,0003 - 3 - 38 1 4 4 - 8022 Pasivos en litigios 0,00 0,00 584.000.000,00 0,00 0,00 584.000.000,00 030578 0,00 031578 0,00 033078 584.000.000,00 0,00

03 - 3 - 38 1 4 5 - 8022 Pasivos en litigios -Asamblea del Tolima 0,00 0,00 608.000.000,00 0,00 0,00 608.000.000,00 030578 0,00 031578 0,00 033078 608.000.000,00 0,00

03 - 3 - 38 2 -MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DETRANSITO 0,00 0,00 435.880.680,00 0,00 0,00 435.880.680,00 132.067.333,00 0,00 303.813.347,00 132.067.333,00

03 - 3 - 38 2 1 - SEÑALIZACION VIAL Y CAPACITACION 0,00 0,00 235.130.680,00 0,00 0,00 235.130.680,00 132.067.333,00 0,00 103.063.347,00 132.067.333,0003 - 3 - 38 2 1 1 - 8020 Señalizacion vial en el dpto del tolima 0,00 0,00 11.880.680,00 0,00 0,00 11.880.680,00 030573 0,00 031573 0,00 033073 11.880.680,00 0,0003 - 3 - 38 2 1 1 - 8023 Señalizacion vial en el dpto del tolima 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 030573 86.794.000,00 031573 0,00 033073 63.206.000,00 86.794.000,0003 - 3 - 38 2 1 2 - 7816 Prevencion de seguridad vial 0,00 0,00 23.250.000,00 0,00 0,00 23.250.000,00 030573 20.400.000,00 031573 0,00 033073 2.850.000,00 20.400.000,0003 - 3 - 38 2 1 2 - 7821 Prevencion de seguridad vial 0,00 0,00 37.626.410,60 0,00 0,00 37.626.410,60 030573 24.873.333,00 031573 0,00 033073 12.753.077,60 24.873.333,0003 - 3 - 38 2 1 2 - 8023 Prevencion de seguridad vial 0,00 0,00 12.373.589,40 0,00 0,00 12.373.589,40 030573 0,00 031573 0,00 033073 12.373.589,40 0,0003 - 3 - 38 2 2 - MODERNIZACION INSTITUCIONAL 0,00 0,00 200.750.000,00 0,00 0,00 200.750.000,00 0,00 0,00 200.750.000,00 0,00

03 - 3 - 38 2 2 1 - 8020Modernizacion de seis ( 6 ) sedesoperativas en el dpto del tolima 0,00 0,00 39.000.000,00 0,00 0,00 39.000.000,00 030573 0,00 031573 0,00 033073 39.000.000,00 0,00

03 - 3 - 38 2 2 1 - 8023Modernizacion de seis ( 6 ) sedesoperativas en el dpto del tolima 0,00 0,00 161.750.000,00 0,00 0,00 161.750.000,00 030573 0,00 031573 0,00 033073 161.750.000,00 0,00TOTAL 130.679.875.342,00 73.548.903.270,87 73.548.954.270,87 345.990.599,00 12.709.945.477,26 201.809.172.231,79 42.425.026.863,55 27.071.025.967,84 159.384.145.368,24 15.354.000.895,71

ADMINISTRACION GENERAL

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL Contracréditos Créditos Reducciones Adiciones PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

0401 - 3 - - INVERSION 35.071.672.493,00 155.000.000,00 1.638.572.800,00 0,00 483.396.843,53 41.815.917.148,74 7.356.192.655,00 7.679.927.208,00 34.459.724.493,74 -323.734.553,000401 - 3 - 15 - SECTOR EDUCATIVO 35.071.672.493,00 155.000.000,00 1.638.572.800,00 0,00 483.396.843,53 41.815.917.148,74 7.356.192.655,00 7.679.927.208,00 34.459.724.493,74 -323.734.553,000401 - 3 - 15 1 - GASTOS DE PERSONAL 8.788.667.323,00 155.000.000,00 130.000.000,00 0,00 361.467.981,72 9.580.173.880,72 1.981.938.748,00 2.213.040.212,00 7.598.235.132,72 -231.101.464,00

0401 - 3 - 15 1 1 -SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOSA LA NOMINA 7.151.668.073,00 70.000.000,00 0,00 0,00 361.467.981,72 7.536.280.389,72 1.522.118.248,00 1.717.758.341,00 6.014.162.141,72 -195.640.093,00

0401 - 3 - 15 1 1 1 - 0625 SUELDOS PERSONAL DE NOMINA 4.401.944.829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.749.344.829,00 030558 1.015.679.470,00 031558 1.007.361.687,00 033058 2.733.665.359,00 8.317.783,000401 - 3 - 15 1 1 1 - 0628 SUELDOS PERSONAL DE NOMINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 701.784.148,00 030558 0,00 031558 94.944,00 033058 701.784.148,00 -94.944,000401 - 3 - 15 1 1 2 - 0625 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 030558 92.072.714,00 031558 93.720.048,00 033058 207.927.286,00 -1.647.334,000401 - 3 - 15 1 1 2 - 0628 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.170.516,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 19.170.516,00 0,000401 - 3 - 15 1 1 3 - 0625 INDEMNIZACION POR VACACIO0NES 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 5.000.000,00 0,00

0401 - 3 - 15 1 1 5 - 0625BONIFICACION POR SERVICIOSPRESTADOS 178.246.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.246.311,00 030558 42.295.524,00 031558 37.529.043,00 033058 135.950.787,00 4.766.481,00

0401 - 3 - 15 1 1 6 - 0625 PRIMA DE NAVIDAD 471.383.636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471.383.636,00 030558 1.077.449,00 031558 1.077.449,00 033058 470.306.187,00 0,000401 - 3 - 15 1 1 6 - 0628 PRIMA DE NAVIDAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.547.143,00 030558 0,00 031558 456.425,00 033058 1.547.143,00 -456.425,00

0401 - 3 - 15 1 1 7 - 0625 PRIMA O SUBSIDIO DE ALIMENTACION 255.538.248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.538.248,00 030558 55.609.303,00 031558 56.133.732,00 033058 199.928.945,00 -524.429,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

0401 - 3 - 15 1 1 8 - 0625 PRIMA TECNICA 689.225.555,00 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 644.225.555,00 030558 150.681.540,00 031558 153.952.967,00 033058 493.544.015,00 -3.271.427,000401 - 3 - 15 1 1 9 - 0625 PRIMA DE SERVICIOS 217.213.580,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 197.213.580,00 030558 2.132.848,00 031558 193.036.367,00 033058 195.080.732,00 -190.903.519,00

0401 - 3 - 15 1 1 10 - 0625PRIMA O INCREMENTO PORANTIGUEDAD 35.636.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.636.520,00 030558 7.332.461,00 031558 7.469.333,00 033058 28.304.059,00 -136.872,00

0401 - 3 - 15 1 1 11 - 0625 PRIMA DE VACACIONES 226.264.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.264.145,00 030558 61.701.823,00 031558 54.291.238,00 033058 164.562.322,00 7.410.585,000401 - 3 - 15 1 1 15 - 0625 AUXILIO DE TRANSPORTE 341.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341.760.000,00 030558 87.022.290,00 031558 87.729.840,00 033058 254.737.710,00 -707.550,000401 - 3 - 15 1 1 15 - 0628 AUXILIO DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.050,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 40.050,00 0,000401 - 3 - 15 1 1 16 - 0625 BONIFICACION RECREACIONAL 24.455.249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.455.249,00 030558 6.512.826,00 031558 5.734.752,00 033058 17.942.423,00 778.074,00

0401 - 3 - 15 1 1 31 - 0624SUELDOS PERSONAL NOMINA. 70%RVAS DE 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.597.809,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 3.597.809,00 0,00

0401 - 3 - 15 1 1 32 - 0617HORAS EXTRAS Y FESTIVOS. 70% RVASDE 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.502.381,00 030558 0,00 031558 17.502.381,00 033058 17.502.381,00 -17.502.381,00

0401 - 3 - 15 1 1 32 - 0624HORAS EXTRAS Y FESTIVOS. 70% RVASDE 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.826.035,00 030558 0,00 031558 1.668.135,00 033058 1.826.035,00 -1.668.135,00

0401 - 3 - 15 1 1 33 - 0624PRIMA DE SERVICIOS.70% RVAS DE2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276.253,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 276.253,00 0,00

0401 - 3 - 15 1 1 39 - 0694HOMOLOGACION Y NIVELACIONSALARIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 361.467.981,72 361.467.981,72 030558 0,00 031558 0,00 033058 361.467.981,72 0,00

0401 - 3 - 15 1 3 -CONTRIBUCIONES A LA NOMINA DELSECTOR PRIVADO 725.478.176,00 85.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00 746.060.433,00 159.295.353,00 169.837.725,00 586.765.080,00 -10.542.372,00

0401 - 3 - 15 1 3 1 - 0625 FONDO DE CESANTIAS 344.134.625,00 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 104.134.625,00 030558 17.897.186,00 031558 19.536.014,00 033058 86.237.439,00 -1.638.828,000401 - 3 - 15 1 3 1 - 0628 FONDO DE CESANTIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 529.233,00 030558 0,00 031558 304.614,00 033058 529.233,00 -304.614,000401 - 3 - 15 1 3 2 - 0625 FONDO DE PENSIONES 131.301.668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.301.668,00 030558 30.955.800,00 031558 30.539.500,00 033058 100.345.868,00 416.300,000401 - 3 - 15 1 3 2 - 0628 FONDO DE PENSIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 966.975,00 030558 0,00 031558 718.875,00 033058 966.975,00 -718.875,000401 - 3 - 15 1 3 3 - 0625 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD 103.693.321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243.693.321,00 030558 58.112.800,00 031558 57.699.900,00 033058 185.580.521,00 412.900,000401 - 3 - 15 1 3 3 - 0628 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.391.070,00 030558 0,00 031558 1.031.668,00 033058 1.391.070,00 -1.031.668,000401 - 3 - 15 1 3 4 - 0625 RIESGO PROFESIONAL 13.431.978,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 100.000,00 0,000401 - 3 - 15 1 3 5 - 0625 CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 132.916.584,00 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00 262.916.584,00 030558 52.329.567,00 031558 59.236.536,00 033058 210.587.017,00 -6.906.969,000401 - 3 - 15 1 3 5 - 0628 CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.026.957,00 030558 0,00 031558 770.618,00 033058 1.026.957,00 -770.618,00

0401 - 3 - 15 1 4 -CONTRIBUCIONES A LA NOMINA DELSECTOR PUBLICO 579.229.614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 964.235.081,00 235.113.805,00 250.412.835,00 729.121.276,00 -15.299.030,00

0401 - 3 - 15 1 4 1 - 0625 FONDO DE CESANTAS 344.134.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344.134.625,00 030558 94.186.105,00 031558 106.958.150,00 033058 249.948.520,00 -12.772.045,000401 - 3 - 15 1 4 1 - 0628 FONDO DE CESANTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.772.526,00 030558 0,00 031558 1.338.886,00 033058 1.772.526,00 -1.338.886,000401 - 3 - 15 1 4 2 - 0625 FONDO DE PENSIONES 131.301.668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 483.301.668,00 030558 101.538.000,00 031558 100.844.500,00 033058 381.763.668,00 693.500,000401 - 3 - 15 1 4 2 - 0628 FONDO DE PENSIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.102.325,00 030558 0,00 031558 1.635.750,00 033058 2.102.325,00 -1.635.750,000401 - 3 - 15 1 4 3 - 0625 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD 103.693.321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.693.321,00 030558 33.073.300,00 031558 32.723.200,00 033058 70.620.021,00 350.100,000401 - 3 - 15 1 4 3 - 0628 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660.068,00 030558 0,00 031558 510.269,00 033058 660.068,00 -510.269,00

0401 - 3 - 15 1 4 4 - 0625ADMINISTRADORAS DE RIESGOSPROFESIONALES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.431.978,00 030558 6.316.400,00 031558 6.292.700,00 033058 22.115.578,00 23.700,00

0401 - 3 - 15 1 4 4 - 0628ADMINISTRADORAS DE RIESGOSPROFESIONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.570,00 030558 0,00 031558 109.380,00 033058 138.570,00 -109.380,00

0401 - 3 - 15 1 5 - APORTES DE LEY 332.291.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333.597.977,00 65.411.342,00 75.031.311,00 268.186.635,00 -9.619.969,00

0401 - 3 - 15 1 5 1 - 0625SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJESENA 33.229.146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.229.146,00 030558 6.540.939,00 031558 7.404.380,00 033058 26.688.207,00 -863.441,00

0401 - 3 - 15 1 5 1 - 0628SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJESENA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.651,00 030558 0,00 031558 98.609,00 033058 130.651,00 -98.609,00

0401 - 3 - 15 1 5 2 - 0625INSTITUTO COLOMBIANO DEBIENESTAR FAMILIAR -ICBF 199.374.876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.374.876,00 030558 39.247.139,00 031558 44.427.364,00 033058 160.127.737,00 -5.180.225,00

0401 - 3 - 15 1 5 2 - 0628INSTITUTO COLOMBIANO DEBIENESTAR FAMILIAR -ICBF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 783.911,00 030558 0,00 031558 591.657,00 033058 783.911,00 -591.657,00

0401 - 3 - 15 1 5 3 - 0625ESCUELA SUPERIOR DEADMINISTRACION PUBLICA-ESAP 33.229.146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.229.146,00 030558 6.540.939,00 031558 7.404.380,00 033058 26.688.207,00 -863.441,00

0401 - 3 - 15 1 5 3 - 0628ESCUELA SUPERIOR DEADMINISTRACION PUBLICA-ESAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.651,00 030558 0,00 031558 98.609,00 033058 130.651,00 -98.609,00

0401 - 3 - 15 1 5 4 - 0625 ESCUELAS INDUSTRIALES 66.458.292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.458.292,00 030558 13.082.325,00 031558 14.809.093,00 033058 53.375.967,00 -1.726.768,000401 - 3 - 15 1 5 4 - 0628 ESCUELAS INDUSTRIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261.304,00 030558 0,00 031558 197.219,00 033058 261.304,00 -197.219,000401 - 3 - 15 2 - GASTOS GENERALES 2.137.005.170,00 0,00 1.508.572.800,00 0,00 121.928.861,81 5.139.201.873,02 565.264.577,00 766.032.359,00 4.573.937.296,02 -200.767.782,000401 - 3 - 15 2 1 - ADQUISICION DE BIENES 600.000.000,00 0,00 8.572.800,00 0,00 5.928.760,00 1.960.869.801,66 6.558.956,00 273.444.227,00 1.954.310.845,66 -266.885.271,000401 - 3 - 15 2 1 3 - 0556 DOTACION DE PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570.967.214,00 030558 630.196,00 031558 0,00 033058 570.337.018,00 630.196,000401 - 3 - 15 2 1 3 - 0625 DOTACION DE PERSONAL 600.000.000,00 0,00 8.572.800,00 0,00 0,00 608.572.800,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 608.572.800,00 0,000401 - 3 - 15 2 1 3 - 0628 DOTACION DE PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.204.600,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 3.204.600,00 0,00

0401 - 3 - 15 2 1 4 - 0624COMPRA DE EQUIPO. 70% RVAS DE2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355.118.412,66 030558 0,00 031558 271.610.927,00 033058 355.118.412,66 -271.610.927,00

0401 - 3 - 15 2 1 5 - 0624MATERIALES Y SUMINISTROS. 70%RVAS 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.134.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 7.134.000,00 0,00

0401 - 3 - 15 2 1 6 - 0624DOTACION PERSONAL. 70% RVAS DE2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 409.944.015,00 030558 0,00 031558 1.833.300,00 033058 409.944.015,00 -1.833.300,00

0401 - 3 - 15 2 1 7 - 0619MATERIALES Y SUMINISTROS -ADMINISTRACION. C/RVA 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 5.928.760,00 5.928.760,00 030558 5.928.760,00 031558 0,00 033058 0,00 5.928.760,00

0401 - 3 - 15 2 2 - ADQUISICION DE SERVICIOS 1.537.005.170,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 116.000.101,81 3.178.332.071,36 558.705.621,00 492.588.132,00 2.619.626.450,36 66.117.489,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

0401 - 3 - 15 2 2 2 - 0625 SERVICIOS PUBLICOS 1.466.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.466.000.000,00 030558 492.366.832,00 031558 487.422.032,00 033058 973.633.168,00 4.944.800,000401 - 3 - 15 2 2 2 - 0628 SERVICIOS PUBLICOS 0,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 1.500.000.000,00 0,000401 - 3 - 15 2 2 2 - 0656 SERVICIOS PUBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.723.387,55 030558 0,00 031558 0,00 033058 2.723.387,55 0,000401 - 3 - 15 2 2 5 - 0625 ARRENDAMIENTOS 71.005.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.005.170,00 030558 59.687.349,00 031558 4.742.400,00 033058 11.317.821,00 54.944.949,00

0401 - 3 - 15 2 2 12 - 0664 OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 109.348.661,81 109.348.661,81 030558 0,00 031558 0,00 033058 109.348.661,81 0,00

0401 - 3 - 15 2 2 30 - 0624VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE. 70%RVAS DE 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 60.000,00 0,00

0401 - 3 - 15 2 2 31 - 0624COMUNICACIONES Y TRANSPORTE.70% RVAS DE 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.114.300,00 030558 0,00 031558 423.700,00 033058 7.114.300,00 -423.700,00

0401 - 3 - 15 2 2 32 - 0624 ARRENDAMIENTOS. 70% RVAS DE 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.429.112,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 15.429.112,00 0,000401 - 3 - 15 2 2 34 - 0619 MANTENIMIENTO. C/RVA 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 6.651.440,00 6.651.440,00 030558 6.651.440,00 031558 0,00 033058 0,00 6.651.440,000401 - 3 - 15 3 - 0625 IMPUESTOS Y MULTAS 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 5.000.000,00 0,000401 - 3 - 15 4 - TRANSFERENCIAS 24.141.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.091.541.395,00 4.808.989.330,00 4.700.854.637,00 22.282.552.065,00 108.134.693,000401 - 3 - 15 4 1 - PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.017.015,00 82.187.466,00 75.991.031,00 417.829.549,00 6.196.435,00

0401 - 3 - 15 4 1 4 - 7819CESANTIAS PERSONALADMINISTRATIVO LEY 43/75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.015,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 17.015,00 0,00

0401 - 3 - 15 4 1 4 - 7827CESANTIAS PERSONALADMINISTRATIVO LEY 43/75 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 030558 82.187.466,00 031558 75.991.031,00 033058 417.812.534,00 6.196.435,00

0401 - 3 - 15 4 2 - OTRAS TRANSFERENCIAS 23.641.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.591.524.380,00 4.726.801.864,00 4.624.863.606,00 21.864.722.516,00 101.938.258,000401 - 3 - 15 4 2 1 - 0627 PENSIONES NACION 20.041.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.107.430.213,00 030558 4.715.656.893,00 031558 4.613.450.380,00 033058 15.391.773.320,00 102.206.513,000401 - 3 - 15 4 2 1 - 0628 PENSIONES NACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.751.814.567,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 1.751.814.567,00 0,000401 - 3 - 15 4 2 1 - 0655 PENSIONES NACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 578.114.405,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 578.114.405,00 0,000401 - 3 - 15 4 2 1 - 0657 PENSIONES NACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510.711.948,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 510.711.948,00 0,000401 - 3 - 15 4 2 2 - 0625 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 030558 11.144.971,00 031558 11.413.226,00 033058 88.855.029,00 -268.255,000401 - 3 - 15 4 2 5 - 7828 FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS 3.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 3.500.000.000,00 0,00

0401 - 3 - 15 4 2 7 - 0620 PENSION NACION. 70% RVAS DE 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.908,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 248.908,00 0,00

0401 - 3 - 15 4 2 7 - 0629 PENSION NACION. 70% RVAS DE 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 746.724,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 746.724,00 0,00

0401 - 3 - 15 4 2 8 - 0624SENTENCIAS Y CONCILIACIONES.70%RVAS DE 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.457.615,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 42.457.615,00 0,00TOTAL 35.071.672.493,00 155.000.000,00 1.638.572.800,00 0,00 483.396.843,53 41.815.917.148,74 7.356.192.655,00 7.679.927.208,00 34.459.724.493,74 -323.734.553,00

EDUCACION PREESCOLAR

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL Contracréditos Créditos Reducciones Adiciones PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

0402 - 3 - - INVERSION 2.773.884.426,00 399.945.695,00 39.945.695,00 0,00 0,00 3.667.176.471,59 768.736.228,00 885.870.347,00 2.898.440.243,59 -117.134.119,000402 - 3 - 15 - SECTOR EDUCATIVO 2.773.884.426,00 399.945.695,00 39.945.695,00 0,00 0,00 3.667.176.471,59 768.736.228,00 885.870.347,00 2.898.440.243,59 -117.134.119,000402 - 3 - 15 1 - GASTOS DE PERSONAL 2.345.791.238,00 369.945.695,00 39.945.695,00 0,00 0,00 3.208.488.850,59 685.202.935,00 703.285.182,00 2.523.285.915,59 -18.082.247,00

0402 - 3 - 15 1 1 -SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOSA LA NOMINA 2.150.184.622,00 359.945.695,00 39.945.695,00 0,00 0,00 3.022.882.234,59 638.486.741,00 658.320.133,00 2.384.395.493,59 -19.833.392,00

0402 - 3 - 15 1 1 1 - 0625 SUELDOS PERSONAL DE NOMINA 1.786.161.509,00 29.945.695,00 0,00 0,00 0,00 1.756.215.814,00 030558 499.891.023,00 031558 505.614.148,00 033058 1.256.324.791,00 -5.723.125,000402 - 3 - 15 1 1 1 - 0628 SUELDOS PERSONAL DE NOMINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.248.151,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 186.248.151,00 0,000402 - 3 - 15 1 1 2 - 0625 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 030558 864.499,00 031558 392.419,00 033058 49.135.501,00 472.080,000402 - 3 - 15 1 1 6 - 0625 PRIMA DE NAVIDAD 167.377.466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167.377.466,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 167.377.466,00 0,00

0402 - 3 - 15 1 1 7 - 0625 PRIMA O SUBSIDIO DE ALIMENTACION 19.369.256,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 29.369.256,00 030558 8.956.988,00 031558 7.035.209,00 033058 20.412.268,00 1.921.779,000402 - 3 - 15 1 1 11 - 0625 PRIMA DE VACACIONES 80.341.184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.341.184,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 80.341.184,00 0,000402 - 3 - 15 1 1 15 - 0625 AUXILIO DE TRANSPORTE 8.877.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.877.750,00 030558 1.049.400,00 031558 971.490,00 033058 7.828.350,00 77.910,00

0402 - 3 - 15 1 1 19 - 0625SOBRESUELDO ADMINISTRACIONDOCENTES 37.057.457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.057.457,00 030558 9.845.847,00 031558 9.845.847,00 033058 27.211.610,00 0,00

0402 - 3 - 15 1 1 20 - 0625OTRAS PRIMAS EXTRAORDINARIAS DELORDEN NACIONAL 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 1.000.000,00 0,00

0402 - 3 - 15 1 1 24 - 0625

PROVISION PRESTACION DESERVICIOS ASCENSOS EN ELESCALAFON 0,00 0,00 29.945.695,00 0,00 0,00 37.926.586,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 37.926.586,00 0,00

0402 - 3 - 15 1 1 24 - 0628

PROVISION PRESTACION DESERVICIOS ASCENSOS EN ELESCALAFON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.184.804,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 3.184.804,00 0,00

0402 - 3 - 15 1 1 37 - 0556 BONIFICACION DECRETO 707/96 0,00 330.000.000,00 0,00 0,00 0,00 555.271.314,00 030558 11.826.877,00 031558 28.408.913,00 033058 543.444.437,00 -16.582.036,00

0402 - 3 - 15 1 1 38 - 0653

PROVISION PRESTACION DESERVICIOS ASCENSOS EN ELESCALAFON-VIGENCIAS EXPIRADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.012.452,59 030585 106.052.107,00 031585 106.052.107,00 033085 3.960.345,59 0,00

0402 - 3 - 15 1 2 - SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

0402 - 3 - 15 1 2 1 - 0625 HONORARIOS PROFESIONALES 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 1.000.000,00 0,000402 - 3 - 15 1 2 5 - 0625 AUXILIO DE MOVILIZACION 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 1.000.000,00 0,00

0402 - 3 - 15 1 3 -CONTRIBUCIONES A LA NOMINA DELSECTOR PRIVADO 86.047.385,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 76.047.385,00 20.762.724,00 19.984.448,00 55.284.661,00 778.276,00

0402 - 3 - 15 1 3 5 - 0625 CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 86.047.385,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 76.047.385,00 030558 20.762.724,00 031558 19.984.448,00 033058 55.284.661,00 778.276,000402 - 3 - 15 1 5 - APORTES DE LEY 107.559.231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.559.231,00 25.953.470,00 24.980.601,00 81.605.761,00 972.869,00

0402 - 3 - 15 1 5 1 - 0625SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJESENA 10.755.923,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.755.923,00 030558 2.595.371,00 031558 2.498.085,00 033058 8.160.552,00 97.286,00

0402 - 3 - 15 1 5 2 - 0625INSTITUTO COLOMBIANO DEBIENESTAR FAMILIAR -ICBF 64.535.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.535.539,00 030558 15.572.034,00 031558 14.988.329,00 033058 48.963.505,00 583.705,00

0402 - 3 - 15 1 5 3 - 0625ESCUELA SUPERIOR DEADMINISTRACION PUBLICA-ESAP 10.755.923,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.755.923,00 030558 2.595.371,00 031558 2.498.085,00 033058 8.160.552,00 97.286,00

0402 - 3 - 15 1 5 4 - 0625 ESCUELAS INDUSTRIALES 21.511.846,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.511.846,00 030558 5.190.694,00 031558 4.996.102,00 033058 16.321.152,00 194.592,000402 - 3 - 15 2 - GASTOS GENERALES 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.402.991,00 0,00 0,00 28.402.991,00 0,000402 - 3 - 15 2 1 - ADQUISICION DE BIENES 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.402.991,00 0,00 0,00 28.402.991,00 0,000402 - 3 - 15 2 1 3 - 0556 DOTACION DE PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.761.472,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 3.761.472,00 0,000402 - 3 - 15 2 1 3 - 0625 DOTACION DE PERSONAL 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 15.000.000,00 0,000402 - 3 - 15 2 1 3 - 0628 DOTACION DE PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.017.335,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 1.017.335,00 0,00

0402 - 3 - 15 2 1 6 - 0624DOTACION PERSONAL. 70% RVAS DE2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.624.184,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 8.624.184,00 0,00

0402 - 3 - 15 4 - TRANSFERENCIAS 413.093.188,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 430.284.630,00 83.533.293,00 182.585.165,00 346.751.337,00 -99.051.872,000402 - 3 - 15 4 1 - PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 351.523.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398.714.930,00 83.533.293,00 182.585.165,00 315.181.637,00 -99.051.872,00

0402 - 3 - 15 4 1 1 - 0626 CESANTIAS SIN SITUACION DE FONDOS 179.348.718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.348.718,00 030558 42.971.284,00 031558 93.887.056,00 033058 136.377.434,00 -50.915.772,00

0402 - 3 - 15 4 1 1 - 0628 CESANTIAS SIN SITUACION DE FONDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.172.236,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 24.172.236,00 0,00

0402 - 3 - 15 4 1 2 - 0626PREVISION SOCIAL DOCENTES SINSITUACION DE FONDOS 172.174.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.174.770,00 030558 40.562.009,00 031558 88.698.109,00 033058 131.612.761,00 -48.136.100,00

0402 - 3 - 15 4 1 2 - 0628PREVISION SOCIAL DOCENTES SINSITUACION DE FONDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.019.206,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 23.019.206,00 0,00

0402 - 3 - 15 4 2 - OTRAS TRANSFERENCIAS 61.569.700,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 31.569.700,00 0,00 0,00 31.569.700,00 0,000402 - 3 - 15 4 2 2 - 0625 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 55.569.700,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.569.700,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 25.569.700,00 0,00

0402 - 3 - 15 4 2 3 - 0625TRANSFERENCIAS PRESTACION DESERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPIOS 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 5.000.000,00 0,00

0402 - 3 - 15 4 2 6 - 0625 BONIFICACION DECRETO 1171/2004 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 1.000.000,00 0,00TOTAL 2.773.884.426,00 399.945.695,00 39.945.695,00 0,00 0,00 3.667.176.471,59 768.736.228,00 885.870.347,00 2.898.440.243,59 -117.134.119,00

EDUCACION BASICA PRIMARIA

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL Contracréditos Créditos Reducciones Adiciones PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

0403 - 3 - - INVERSION 81.610.350.269,00 2.834.257.593,00 1.266.455.993,00 0,00 0,00 96.817.862.680,76 24.813.020.402,00 29.317.484.765,00 72.004.842.278,76 -4.504.464.363,000403 - 3 - 15 - SECTOR EDUCATIVO 81.610.350.269,00 2.834.257.593,00 1.266.455.993,00 0,00 0,00 96.817.862.680,76 24.813.020.402,00 29.317.484.765,00 72.004.842.278,76 -4.504.464.363,000403 - 3 - 15 1 - GASTOS DE PERSONAL 70.264.594.742,00 2.808.755.993,00 1.266.455.993,00 0,00 0,00 80.772.156.817,36 22.235.453.464,00 24.556.932.270,00 58.536.703.353,36 -2.321.478.806,00

0403 - 3 - 15 1 1 -SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOSA LA NOMINA 64.431.280.063,00 2.808.755.993,00 1.266.455.993,00 0,00 0,00 74.937.776.974,36 20.789.201.920,00 23.130.333.271,00 54.148.575.054,36 -2.341.131.351,00

0403 - 3 - 15 1 1 1 - 0625 SUELDOS PERSONAL DE NOMINA 55.396.392.730,00 896.955.993,00 0,00 0,00 0,00 54.499.436.737,00 030558 15.451.803.810,00 031558 16.096.152.271,00 033058 39.047.632.927,00 -644.348.461,000403 - 3 - 15 1 1 1 - 0628 SUELDOS PERSONAL DE NOMINA 0,00 1.911.300.000,00 0,00 0,00 0,00 3.495.649.642,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 3.495.649.642,00 0,000403 - 3 - 15 1 1 2 - 0625 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS 382.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382.720.000,00 030558 82.929.398,00 031558 66.921.137,00 033058 299.790.602,00 16.008.261,000403 - 3 - 15 1 1 2 - 0628 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.188.069,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 2.188.069,00 0,000403 - 3 - 15 1 1 6 - 0625 PRIMA DE NAVIDAD 4.722.789.962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.722.789.962,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 4.722.789.962,00 0,000403 - 3 - 15 1 1 6 - 0628 PRIMA DE NAVIDAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.032.067,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 2.032.067,00 0,00

0403 - 3 - 15 1 1 7 - 0625 PRIMA O SUBSIDIO DE ALIMENTACION 783.605.319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 783.605.319,00 030558 238.410.962,00 031558 196.214.359,00 033058 545.194.357,00 42.196.603,00

0403 - 3 - 15 1 1 7 - 0628 PRIMA O SUBSIDIO DE ALIMENTACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.976,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 300.976,00 0,000403 - 3 - 15 1 1 11 - 0625 PRIMA DE VACACIONES 2.361.394.981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.361.394.981,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 2.361.394.981,00 0,000403 - 3 - 15 1 1 11 - 0628 PRIMA DE VACACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.124.741,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 1.124.741,00 0,000403 - 3 - 15 1 1 15 - 0625 AUXILIO DE TRANSPORTE 492.481.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 492.481.500,00 030558 119.691.300,00 031558 99.803.580,00 033058 372.790.200,00 19.887.720,000403 - 3 - 15 1 1 15 - 0628 AUXILIO DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.317,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 16.317,00 0,00

0403 - 3 - 15 1 1 19 - 0625SOBRESUELDO ADMINISTRACIONDOCENTES 290.895.571,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.895.571,00 030558 88.754.413,00 031558 88.285.218,00 033058 202.141.158,00 469.195,00

0403 - 3 - 15 1 1 19 - 0628SOBRESUELDO ADMINISTRACIONDOCENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.228,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 49.228,00 0,00

0403 - 3 - 15 1 1 20 - 0625OTRAS PRIMAS EXTRAORDINARIAS DELORDEN NACIONAL 1.000.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 030558 3.240,00 031558 3.240,00 033058 496.760,00 0,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

0403 - 3 - 15 1 1 24 - 0625

PROVISION PRESTACION DESERVICIOS ASCENSOS EN ELESCALAFON 0,00 0,00 896.955.993,00 0,00 0,00 1.136.005.548,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 1.136.005.548,00 0,00

0403 - 3 - 15 1 1 24 - 0628

PROVISION PRESTACION DESERVICIOS ASCENSOS EN ELESCALAFON 0,00 0,00 39.500.000,00 0,00 0,00 135.044.100,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 135.044.100,00 0,00

0403 - 3 - 15 1 1 31 - 0624SUELDOS PERSONAL NOMINA. 70%RVAS DE 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.987.802,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 41.987.802,00 0,00

0403 - 3 - 15 1 1 32 - 0624HORAS EXTRAS Y FESTIVOS. 70% RVASDE 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.188.369,00 030558 0,00 031558 2.188.069,00 033058 2.188.369,00 -2.188.069,00

0403 - 3 - 15 1 1 34 - 0624AUXILIO DE TRANSPORTE.70% RVASDE 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.883,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 54.883,00 0,00

0403 - 3 - 15 1 1 35 - 0624SOBRESUELDO ADMON.DOCENTES.70% RVAS DE 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.104.980,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 1.104.980,00 0,00

0403 - 3 - 15 1 1 36 - 0624PRIMA O SUBSIDIO ALIMENTACION.70%RVAS DE 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.382,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 100.382,00 0,00

0403 - 3 - 15 1 1 37 - 0556 BONIFICACION DECRETO 707/96 0,00 0,00 330.000.000,00 0,00 0,00 2.686.820.286,00 030558 912.183.858,00 031558 2.685.340.458,00 033058 1.774.636.428,00 -1.773.156.600,00

0403 - 3 - 15 1 1 38 - 0557

PROVISION PRESTACION DESERVICIOS ASCENSOS EN ELESCALAFON-VIGENCIAS EXPIRADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.577.111,27 030585 37.577.111,00 031585 37.577.111,00 033085 0,27 0,00

0403 - 3 - 15 1 1 38 - 0653

PROVISION PRESTACION DESERVICIOS ASCENSOS EN ELESCALAFON-VIGENCIAS EXPIRADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.858.836.484,92 030585 1.858.836.484,00 031585 1.858.836.484,00 033085 0,92 0,00

0403 - 3 - 15 1 1 38 - 0656

PROVISION PRESTACION DESERVICIOS ASCENSOS EN ELESCALAFON-VIGENCIAS EXPIRADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030585 0,00 031585 0,00 033085 0,00 0,00

0403 - 3 - 15 1 1 38 - 0658

PROVISION PRESTACION DESERVICIOS ASCENSOS EN ELESCALAFON-VIGENCIAS EXPIRADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.002.871.918,17 030585 1.999.011.344,00 031585 1.999.011.344,00 033085 3.860.574,17 0,00

0403 - 3 - 15 1 2 - SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 31.568.324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.768.297,00 9.006.815,00 7.635.852,00 22.761.482,00 1.370.963,000403 - 3 - 15 1 2 1 - 0625 HONORARIOS PROFESIONALES 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 1.000.000,00 0,000403 - 3 - 15 1 2 5 - 0625 AUXILIO DE MOVILIZACION 30.568.324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.568.324,00 030558 9.006.815,00 031558 7.635.852,00 033058 21.561.509,00 1.370.963,000403 - 3 - 15 1 2 5 - 0628 AUXILIO DE MOVILIZACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.973,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 199.973,00 0,00

0403 - 3 - 15 1 3 -CONTRIBUCIONES A LA NOMINA DELSECTOR PRIVADO 2.578.553.936,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.578.938.465,00 638.777.489,00 630.652.855,00 1.940.160.976,00 8.124.634,00

0403 - 3 - 15 1 3 5 - 0625 CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 2.578.553.936,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.578.553.936,00 030558 638.777.489,00 031558 630.565.332,00 033058 1.939.776.447,00 8.212.157,000403 - 3 - 15 1 3 5 - 0628 CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384.529,00 030558 0,00 031558 87.523,00 033058 384.529,00 -87.523,000403 - 3 - 15 1 5 - APORTES DE LEY 3.223.192.419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.223.673.081,00 798.467.240,00 788.310.292,00 2.425.205.841,00 10.156.948,00

0403 - 3 - 15 1 5 1 - 0625SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJESENA 322.319.242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322.319.242,00 030558 79.847.096,00 031558 78.820.582,00 033058 242.472.146,00 1.026.514,00

0403 - 3 - 15 1 5 1 - 0628SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJESENA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.066,00 030558 0,00 031558 10.940,00 033058 48.066,00 -10.940,00

0403 - 3 - 15 1 5 2 - 0625INSTITUTO COLOMBIANO DEBIENESTAR FAMILIAR -ICBF 1.933.915.451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.933.915.451,00 030558 479.079.593,00 031558 472.919.867,00 033058 1.454.835.858,00 6.159.726,00

0403 - 3 - 15 1 5 2 - 0628INSTITUTO COLOMBIANO DEBIENESTAR FAMILIAR -ICBF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288.397,00 030558 0,00 031558 65.642,00 033058 288.397,00 -65.642,00

0403 - 3 - 15 1 5 3 - 0625ESCUELA SUPERIOR DEADMINISTRACION PUBLICA-ESAP 322.319.242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322.319.242,00 030558 79.847.096,00 031558 78.820.582,00 033058 242.472.146,00 1.026.514,00

0403 - 3 - 15 1 5 3 - 0628ESCUELA SUPERIOR DEADMINISTRACION PUBLICA-ESAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.066,00 030558 0,00 031558 10.940,00 033058 48.066,00 -10.940,00

0403 - 3 - 15 1 5 4 - 0625 ESCUELAS INDUSTRIALES 644.638.484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 644.638.484,00 030558 159.693.455,00 031558 157.639.858,00 033058 484.945.029,00 2.053.597,000403 - 3 - 15 1 5 4 - 0628 ESCUELAS INDUSTRIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.133,00 030558 0,00 031558 21.881,00 033058 96.133,00 -21.881,000403 - 3 - 15 2 - GASTOS GENERALES 779.970.890,00 25.501.600,00 0,00 0,00 0,00 1.989.387.923,40 2.927.789,00 9.231.327,00 1.986.460.134,40 -6.303.538,000403 - 3 - 15 2 1 - ADQUISICION DE BIENES 759.970.890,00 25.501.600,00 0,00 0,00 0,00 1.969.356.073,40 0,00 3.928.500,00 1.969.356.073,40 -3.928.500,000403 - 3 - 15 2 1 3 - 0556 DOTACION DE PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 643.179.714,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 643.179.714,00 0,000403 - 3 - 15 2 1 3 - 0625 DOTACION DE PERSONAL 759.970.890,00 25.501.600,00 0,00 0,00 0,00 734.469.290,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 734.469.290,00 0,000403 - 3 - 15 2 1 3 - 0628 DOTACION DE PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.104.887,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 53.104.887,00 0,00

0403 - 3 - 15 2 1 6 - 0624DOTACION PERSONAL. 70% RVAS DE2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 538.602.182,40 030558 0,00 031558 3.928.500,00 033058 538.602.182,40 -3.928.500,00

0403 - 3 - 15 2 2 - ADQUISICION DE SERVICIOS 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.031.850,00 2.927.789,00 5.302.827,00 17.104.061,00 -2.375.038,000403 - 3 - 15 2 2 1 - 0625 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 030558 2.927.789,00 031558 5.302.827,00 033058 12.072.211,00 -2.375.038,000403 - 3 - 15 2 2 29 - 0625 AUXILIO FUNERARIO 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 5.000.000,00 0,00

0403 - 3 - 15 2 2 30 - 0624VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE. 70%RVAS DE 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.850,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 31.850,00 0,00

0403 - 3 - 15 4 - TRANSFERENCIAS 10.565.784.637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.056.317.940,00 2.574.639.149,00 4.751.321.168,00 11.481.678.791,00 -2.176.682.019,000403 - 3 - 15 4 1 - PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 10.529.095.237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.070.081.502,00 2.569.244.685,00 4.652.188.403,00 9.500.836.817,00 -2.082.943.718,00

0403 - 3 - 15 4 1 1 - 0626 CESANTIAS SIN SITUACION DE FONDOS 5.371.987.366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.371.987.366,00 030558 1.324.771.152,00 031558 2.597.886.444,00 033058 4.047.216.214,00 -1.273.115.292,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

0403 - 3 - 15 4 1 1 - 0628 CESANTIAS SIN SITUACION DE FONDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 767.351.617,00 030558 0,00 031558 182.266,00 033058 767.351.617,00 -182.266,00

0403 - 3 - 15 4 1 2 - 0626PREVISION SOCIAL DOCENTES SINSITUACION DE FONDOS 5.157.107.871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.157.107.871,00 030558 1.244.473.533,00 031558 2.053.944.647,00 033058 3.912.634.338,00 -809.471.114,00

0403 - 3 - 15 4 1 2 - 0628PREVISION SOCIAL DOCENTES SINSITUACION DE FONDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 773.634.648,00 030558 0,00 031558 175.046,00 033058 773.634.648,00 -175.046,00

0403 - 3 - 15 4 2 - OTRAS TRANSFERENCIAS 36.689.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.986.236.438,00 5.394.464,00 99.132.765,00 1.980.841.974,00 -93.738.301,000403 - 3 - 15 4 2 2 - 0625 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 35.689.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.689.400,00 030558 5.394.464,00 031558 5.394.464,00 033058 30.294.936,00 0,000403 - 3 - 15 4 2 6 - 0625 BONIFICACION DECRETO 1171/2004 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 1.000.000,00 0,00

0403 - 3 - 15 4 2 9 - 0624FONDO SERVICIOS EDUCATIVOSTOLIMA.70% RVAS DE 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.949.547.038,00 030558 0,00 031558 93.738.301,00 033058 1.949.547.038,00 -93.738.301,00TOTAL 81.610.350.269,00 2.834.257.593,00 1.266.455.993,00 0,00 0,00 96.817.862.680,76 24.813.020.402,00 29.317.484.765,00 72.004.842.278,76 -4.504.464.363,00

EDUCACION SECUNDARIA Y MEDIA VOCACIONAL

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL Contracréditos Créditos Reducciones Adiciones PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

0404 - 3 - - INVERSION 93.029.092.812,00 5.155.168.442,06 5.575.397.242,06 0,00 311.263.673,00 99.633.925.618,72 24.456.301.449,50 27.152.838.250,17 75.177.624.169,22 -2.696.536.800,670404 - 3 - 15 - SECTOR EDUCATIVO 93.029.092.812,00 5.155.168.442,06 5.575.397.242,06 0,00 311.263.673,00 99.633.925.618,72 24.456.301.449,50 27.152.838.250,17 75.177.624.169,22 -2.696.536.800,670404 - 3 - 15 1 - GASTOS DE PERSONAL 82.198.719.906,00 2.376.084.418,00 914.384.418,00 0,00 0,00 72.457.753.474,94 18.571.195.329,00 20.545.056.756,00 53.886.558.145,94 -1.973.861.427,00

0404 - 3 - 15 1 1 -SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOSA LA NOMINA 76.856.056.367,00 2.376.084.418,00 908.384.418,00 0,00 0,00 67.104.132.004,94 17.274.209.223,00 19.243.523.185,00 49.829.922.781,94 -1.969.313.962,00

0404 - 3 - 15 1 1 1 - 0625 SUELDOS PERSONAL DE NOMINA 48.588.422.604,00 806.084.418,00 0,00 0,00 0,00 47.309.238.186,00 030558 13.440.374.524,00 031558 14.263.629.125,00 033058 33.868.863.662,00 -823.254.601,000404 - 3 - 15 1 1 1 - 0628 SUELDOS PERSONAL DE NOMINA 0,00 1.570.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.457.497.118,00 030558 0,00 031558 826.232,00 033058 3.457.497.118,00 -826.232,000404 - 3 - 15 1 1 2 - 0625 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS 1.004.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.004.640.000,00 030558 217.455.469,00 031558 179.287.112,00 033058 787.184.531,00 38.168.357,000404 - 3 - 15 1 1 2 - 0628 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.198.408,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 5.198.408,00 0,000404 - 3 - 15 1 1 6 - 0625 PRIMA DE NAVIDAD 4.059.445.698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.059.445.698,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 4.059.445.698,00 0,000404 - 3 - 15 1 1 6 - 0628 PRIMA DE NAVIDAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.522.972,00 030558 0,00 031558 1.205.178,00 033058 6.522.972,00 -1.205.178,00

0404 - 3 - 15 1 1 7 - 0625 PRIMA O SUBSIDIO DE ALIMENTACION 60.965.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530.965.000,00 030558 115.117.709,00 031558 98.818.187,00 033058 415.847.291,00 16.299.522,00

0404 - 3 - 15 1 1 7 - 0628 PRIMA O SUBSIDIO DE ALIMENTACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.961,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 67.961,00 0,000404 - 3 - 15 1 1 11 - 0625 PRIMA DE VACACIONES 2.029.722.849,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.029.722.849,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 2.029.722.849,00 0,000404 - 3 - 15 1 1 11 - 0628 PRIMA DE VACACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.827.447,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 7.827.447,00 0,000404 - 3 - 15 1 1 15 - 0625 AUXILIO DE TRANSPORTE 64.013.250,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 94.013.250,00 030558 16.109.880,00 031558 14.325.900,00 033058 77.903.370,00 1.783.980,00

0404 - 3 - 15 1 1 19 - 0625SOBRESUELDO ADMINISTRACIONDOCENTES 2.120.846.966,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.120.846.966,00 030558 592.959.781,00 031558 591.281.930,00 033058 1.527.887.185,00 1.677.851,00

0404 - 3 - 15 1 1 19 - 0628SOBRESUELDO ADMINISTRACIONDOCENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.793.384,00 030558 0,00 031558 161.703,00 033058 1.793.384,00 -161.703,00

0404 - 3 - 15 1 1 20 - 0625OTRAS PRIMAS EXTRAORDINARIAS DELORDEN NACIONAL 1.000.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 030558 352.876,00 031558 353.718,00 033058 1.147.124,00 -842,00

0404 - 3 - 15 1 1 24 - 0625

PROVISION PRESTACION DESERVICIOS ASCENSOS EN ELESCALAFON 0,00 0,00 806.084.418,00 0,00 0,00 1.020.915.604,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 1.020.915.604,00 0,00

0404 - 3 - 15 1 1 24 - 0628

PROVISION PRESTACION DESERVICIOS ASCENSOS EN ELESCALAFON 0,00 0,00 71.800.000,00 0,00 0,00 132.311.263,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 132.311.263,00 0,00

0404 - 3 - 15 1 1 30 - 0628 ULTIMA DOCEAVA 2005 18.927.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 0,00 0,00

0404 - 3 - 15 1 1 31 - 0624SUELDOS PERSONAL NOMINA. 70%RVAS DE 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.294.265,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 51.294.265,00 0,00

0404 - 3 - 15 1 1 32 - 0624HORAS EXTRAS Y FESTIVOS. 70% RVASDE 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.205.281,00 030558 0,00 031558 5.198.408,00 033058 5.205.281,00 -5.198.408,00

0404 - 3 - 15 1 1 35 - 0624SOBRESUELDO ADMON.DOCENTES.70% RVAS DE 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.569.203,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 3.569.203,00 0,00

0404 - 3 - 15 1 1 36 - 0624PRIMA O SUBSIDIO ALIMENTACION.70%RVAS DE 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.390,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 140.390,00 0,00

0404 - 3 - 15 1 1 37 - 0556 BONIFICACION DECRETO 707/96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.929.729.795,00 030558 637.053.630,00 031558 1.833.650.338,00 033058 2.292.676.165,00 -1.196.596.708,00

0404 - 3 - 15 1 1 38 - 0653

PROVISION PRESTACION DESERVICIOS ASCENSOS EN ELESCALAFON-VIGENCIAS EXPIRADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.496.700.048,99 030585 1.496.700.048,00 031585 1.496.700.048,00 033085 0,99 0,00

0404 - 3 - 15 1 1 38 - 0656

PROVISION PRESTACION DESERVICIOS ASCENSOS EN ELESCALAFON-VIGENCIAS EXPIRADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 834.986.915,95 030585 758.085.306,00 031585 758.085.306,00 033085 76.901.609,95 0,00

0404 - 3 - 15 1 2 - SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 4.264.029,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 13.364.029,00 2.878.873,00 2.444.713,00 10.485.156,00 434.160,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

0404 - 3 - 15 1 2 1 - 0625 HONORARIOS PROFESIONALES 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 1.000.000,00 0,000404 - 3 - 15 1 2 5 - 0625 AUXILIO DE MOVILIZACION 3.264.029,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 12.364.029,00 030558 2.878.873,00 031558 2.444.713,00 033058 9.485.156,00 434.160,00

0404 - 3 - 15 1 3 -CONTRIBUCIONES A LA NOMINA DELSECTOR PRIVADO 2.317.330.717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.318.129.682,00 575.158.878,00 577.346.345,00 1.742.970.804,00 -2.187.467,00

0404 - 3 - 15 1 3 5 - 0625 CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 2.317.330.717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.317.330.717,00 030558 575.158.878,00 031558 577.098.891,00 033058 1.742.171.839,00 -1.940.013,000404 - 3 - 15 1 3 5 - 0628 CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 798.965,00 030558 0,00 031558 247.454,00 033058 798.965,00 -247.454,000404 - 3 - 15 1 5 - APORTES DE LEY 3.021.068.793,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.022.127.759,00 718.948.355,00 721.742.513,00 2.303.179.404,00 -2.794.158,00

0404 - 3 - 15 1 5 1 - 0625SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJESENA 289.666.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289.666.340,00 030558 71.895.249,00 031558 72.137.888,00 033058 217.771.091,00 -242.639,00

0404 - 3 - 15 1 5 1 - 0628SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJESENA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.897,00 030558 0,00 031558 36.958,00 033058 105.897,00 -36.958,00

0404 - 3 - 15 1 5 2 - 0625INSTITUTO COLOMBIANO DEBIENESTAR FAMILIAR -ICBF 1.737.998.037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.737.998.037,00 030558 431.368.275,00 031558 432.822.955,00 033058 1.306.629.762,00 -1.454.680,00

0404 - 3 - 15 1 5 2 - 0628INSTITUTO COLOMBIANO DEBIENESTAR FAMILIAR -ICBF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 635.379,00 030558 0,00 031558 221.746,00 033058 635.379,00 -221.746,00

0404 - 3 - 15 1 5 3 - 0625ESCUELA SUPERIOR DEADMINISTRACION PUBLICA-ESAP 414.071.737,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414.071.737,00 030558 71.895.249,00 031558 72.137.888,00 033058 342.176.488,00 -242.639,00

0404 - 3 - 15 1 5 3 - 0628ESCUELA SUPERIOR DEADMINISTRACION PUBLICA-ESAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.897,00 030558 0,00 031558 36.958,00 033058 105.897,00 -36.958,00

0404 - 3 - 15 1 5 4 - 0625 ESCUELAS INDUSTRIALES 579.332.679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579.332.679,00 030558 143.789.582,00 031558 144.274.205,00 033058 435.543.097,00 -484.623,000404 - 3 - 15 1 5 4 - 0628 ESCUELAS INDUSTRIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.793,00 030558 0,00 031558 73.915,00 033058 211.793,00 -73.915,000404 - 3 - 15 2 - GASTOS GENERALES 137.000.000,00 5.000.000,00 16.928.800,00 0,00 0,00 301.043.823,70 1.595.169,00 2.606.334,00 299.448.654,70 -1.011.165,000404 - 3 - 15 2 1 - ADQUISICION DE BIENES 110.000.000,00 0,00 16.928.800,00 0,00 0,00 279.043.823,70 0,00 0,00 279.043.823,70 0,000404 - 3 - 15 2 1 3 - 0556 DOTACION DE PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.421.737,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 70.421.737,00 0,000404 - 3 - 15 2 1 3 - 0625 DOTACION DE PERSONAL 110.000.000,00 0,00 16.928.800,00 0,00 0,00 126.928.800,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 126.928.800,00 0,000404 - 3 - 15 2 1 3 - 0628 DOTACION DE PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.121.345,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 7.121.345,00 0,00

0404 - 3 - 15 2 1 6 - 0624DOTACION PERSONAL. 70% RVAS DE2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.571.941,70 030558 0,00 031558 0,00 033058 74.571.941,70 0,00

0404 - 3 - 15 2 2 - ADQUISICION DE SERVICIOS 27.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000.000,00 1.595.169,00 2.606.334,00 20.404.831,00 -1.011.165,000404 - 3 - 15 2 2 1 - 0625 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 25.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 030558 1.595.169,00 031558 2.606.334,00 033058 18.404.831,00 -1.011.165,000404 - 3 - 15 2 2 29 - 0625 AUXILIO FUNERARIO 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 2.000.000,00 0,000404 - 3 - 15 4 - TRANSFERENCIAS 9.530.372.906,00 0,00 1.870.000.000,00 0,00 0,00 13.068.243.540,00 4.202.859.694,00 6.257.352.953,00 8.865.383.846,00 -2.054.493.259,000404 - 3 - 15 4 1 - PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 9.462.381.275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.930.751.909,00 2.327.979.694,00 5.469.852.953,00 8.602.772.215,00 -3.141.873.259,00

0404 - 3 - 15 4 1 1 - 0626 CESANTIAS SIN SITUACION DE FONDOS 4.827.719.842,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.827.719.842,00 030558 1.192.841.776,00 031558 2.801.858.827,00 033058 3.634.878.066,00 -1.609.017.051,00

0404 - 3 - 15 4 1 1 - 0628 CESANTIAS SIN SITUACION DE FONDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751.598.904,00 030558 0,00 031558 615.714,00 033058 751.598.904,00 -615.714,00

0404 - 3 - 15 4 1 2 - 0626PREVISION SOCIAL DOCENTES SINSITUACION DE FONDOS 4.634.661.433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.634.661.433,00 030558 1.135.137.918,00 031558 2.666.787.090,00 033058 3.499.523.515,00 -1.531.649.172,00

0404 - 3 - 15 4 1 2 - 0628PREVISION SOCIAL DOCENTES SINSITUACION DE FONDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 716.771.730,00 030558 0,00 031558 591.322,00 033058 716.771.730,00 -591.322,00

0404 - 3 - 15 4 2 - OTRAS TRANSFERENCIAS 67.991.631,00 0,00 1.870.000.000,00 0,00 0,00 2.137.491.631,00 1.874.880.000,00 787.500.000,00 262.611.631,00 1.087.380.000,000404 - 3 - 15 4 2 2 - 0625 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 60.991.631,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.991.631,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 60.991.631,00 0,00

0404 - 3 - 15 4 2 3 - 0625TRANSFERENCIAS PRESTACION DESERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPIOS 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 030558 5.000.000,00 031558 2.500.000,00 033058 1.000.000,00 2.500.000,00

0404 - 3 - 15 4 2 3 - 0628TRANSFERENCIAS PRESTACION DESERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPIOS 0,00 0,00 1.870.000.000,00 0,00 0,00 1.870.000.000,00 030558 1.869.880.000,00 031558 785.000.000,00 033058 120.000,00 1.084.880.000,00

0404 - 3 - 15 4 2 6 - 0625 BONIFICACION DECRETO 1171/2004 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 1.000.000,00 0,00

0404 - 3 - 15 4 2 10 - 0624

TRANSFERENCIAS PRESTACIONSERVICIOS EDUCATIVOS MCPIOS. 70%RVAS DE 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.500.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 199.500.000,00 0,00

0404 - 3 - 15 5 - EDUCACION PARA EL DESARROLLO 1.163.000.000,00 2.774.084.024,06 0,00 0,00 177.914.643,00 10.899.451.726,02 345.179.457,50 200.822.207,17 10.554.272.268,52 144.357.250,33

0404 - 3 - 15 5 1 - MEJORAMIENTO CALIDAD EDUCATIVA 1.163.000.000,00 2.774.084.024,06 0,00 0,00 177.914.643,00 10.899.451.726,02 345.179.457,50 200.822.207,17 10.554.272.268,52 144.357.250,33

0404 - 3 - 15 5 1 1 -FORTALECIMIENTO DE LOS PEI PARAEL SECTOR EDUCATIVO 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 61.414.643,00 211.414.643,00 0,00 0,00 033058 211.414.643,00 0,00

0404 - 3 - 15 5 1 1 1 - 0676

Apoyo a procesos de revisiòn reelaboración, evaluación y ajuste de los ProyectosEducativos Institucionales PEI para lasInstituciones Educativas del Departamentodel Tolima 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 0,00 0,00

0404 - 3 - 15 5 1 1 2 - 0574

Fortalecimiento de los proyectos educativos institucionales para el desarrollo del sectoreducativo.70% rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.018.002,99 030558 0,00 031558 0,00 033058 77.018.002,99 0,00

0404 - 3 - 15 5 1 1 2 - 0671

Fortalecimiento de los proyectos educativos institucionales para el desarrollo del sectoreducativo.70% rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.981.997,01 030558 0,00 031558 0,00 033058 72.981.997,01 0,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

0404 - 3 - 15 5 1 1 3 - 0619

Fortalecimiento de los proyectos educativos institucionales para el desarrollo del sectoreducativo. C/RVA 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 18.000.000,00 0,00

0404 - 3 - 15 5 1 1 4 - 0619Fortalecimiento y modernizacion de lasecretaria de educacion. C/RVA 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 43.414.643,00 43.414.643,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 43.414.643,00 0,00

0404 - 3 - 15 5 1 2 -

IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIASDE INNOVACION PEDAGOGICACIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 435.585.564,00 0,00 0,00 435.585.564,00 0,00

0404 - 3 - 15 5 1 2 1 - 0676Apoyo a las festividades de la ciencia ycreatividad 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 0,00 0,00

0404 - 3 - 15 5 1 2 2 - 0616

Implementacion de estrategias deinnovacion pedagogica cientifica ytecnologica. 70% rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 15.000.000,00 0,00

0404 - 3 - 15 5 1 2 2 - 0621

Implementacion de estrategias deinnovacion pedagogica cientifica ytecnologica. 70% rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415.623.040,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 415.623.040,00 0,00

0404 - 3 - 15 5 1 2 2 - 0671

Implementacion de estrategias deinnovacion pedagogica cientifica ytecnologica. 70% rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.962.524,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 4.962.524,00 0,00

0404 - 3 - 15 5 1 3 -

DESARROLLO DE COMPETENCIASBASICAS, PROFESIONALES,LABORALES Y CIUDADANAS 40.000.000,00 255.646.328,06 0,00 0,00 20.000.000,00 525.000.000,00 20.000.000,00 12.000.000,00 505.000.000,00 8.000.000,00

0404 - 3 - 15 5 1 3 1 - 0659Implementación del Proyecto la Escuela unespacio para la formación ciudadana 0,00 245.646.328,06 0,00 0,00 0,00 0,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 0,00 0,00

0404 - 3 - 15 5 1 3 1 - 0676Implementación del Proyecto la Escuela unespacio para la formación ciudadana 40.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 030558 0,00 031558 12.000.000,00 033058 30.000.000,00 -12.000.000,00

0404 - 3 - 15 5 1 3 2 - 0671

Desarrollo de Competencias basicasprofesionales laborales y ciudadanas.70%rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 475.000.000,00 0,00

0404 - 3 - 15 5 1 3 3 - 0619

Desarrollo de competencias basicas,profesionales, laborales y ciudadanas .C/RVA 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 030558 20.000.000,00 031558 0,00 033058 0,00 20.000.000,00

0404 - 3 - 15 5 1 4 -IMPULSO A LA EDUCACION TECNICAEN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 173.000.000,00 368.437.696,00 0,00 0,00 0,00 6.444.406.072,81 0,00 0,00 6.444.406.072,81 0,00

0404 - 3 - 15 5 1 4 1 - 0659Sistema de formaciòn tecnologica para elTrabajo 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 0,00 0,00

0404 - 3 - 15 5 1 4 1 - 0676Sistema de formaciòn tecnologica para elTrabajo 173.000.000,00 68.437.696,00 0,00 0,00 0,00 104.562.304,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 104.562.304,00 0,00

0404 - 3 - 15 5 1 4 2 - 0584Impulso a la Educación Técnica el dpto deltolima.70% rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.850.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 57.850.000,00 0,00

0404 - 3 - 15 5 1 4 2 - 0610Impulso a la Educación Técnica el dpto deltolima.70% rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 265.000.000,00 0,00

0404 - 3 - 15 5 1 4 2 - 0612Impulso a la Educación Técnica el dpto deltolima.70% rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 746.295.483,06 030558 0,00 031558 0,00 033058 746.295.483,06 0,00

0404 - 3 - 15 5 1 4 2 - 0613Impulso a la Educación Técnica el dpto deltolima.70% rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.805.180.156,50 030558 0,00 031558 0,00 033058 4.805.180.156,50 0,00

0404 - 3 - 15 5 1 4 2 - 0671Impulso a la Educación Técnica el dpto deltolima.70% rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 280.000.000,00 0,00

0404 - 3 - 15 5 1 4 2 - 0679Impulso a la Educación Técnica el dpto deltolima.70% rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.659.054,75 030558 0,00 031558 0,00 033058 176.659.054,75 0,00

0404 - 3 - 15 5 1 4 2 - 0680Impulso a la Educación Técnica el dpto deltolima.70% rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.859.074,50 030558 0,00 031558 0,00 033058 8.859.074,50 0,00

0404 - 3 - 15 5 1 5 -

CUALIFICACION DEL TALENTOHUMANO VINCULADO A LA EDUCACIONDEL DEPARTAMENTO 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 99.070.000,00 38.070.000,00 0,00 61.000.000,00 38.070.000,00

0404 - 3 - 15 5 1 5 1 - 0676

Implementación de un programa deactualización y perfeccionamiento paradocentes y directivos docentes deldepartamento del Tolima 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 0,00 0,00

0404 - 3 - 15 5 1 5 2 - 0671Cualificacion del talento humano vinculadoa la educacion del dpto. 70% rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 61.000.000,00 0,00

0404 - 3 - 15 5 1 5 2 - 0682Cualificacion del talento humano vinculadoa la educacion del dpto. 70% rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.070.000,00 030558 38.070.000,00 031558 0,00 033058 0,00 38.070.000,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

0404 - 3 - 15 5 1 6 -

ESTABLECIMIENTO Y DESARROLLO DEUN SISTEMA DE EVALUACION DE LAEDUCACION 20.000.000,00 1.220.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0404 - 3 - 15 5 1 6 1 - 0659

Implementación de un programa deformación integral dirigido a mejorar lacalidad de los procesos pedagogicos y lascompetencias de la población escolar en elDepartamento del Tolima 0,00 1.200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 0,00 0,00

0404 - 3 - 15 5 1 6 1 - 0676

Implementación de un programa deformación integral dirigido a mejorar lacalidad de los procesos pedagogicos y lascompetencias de la población escolar en elDepartamento del Tolima 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 0,00 0,00

0404 - 3 - 15 5 1 7 -APOYO A PROGRAMAS DE BIENESTARESCOLAR 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.754.457.066,46 81.477.494,00 65.324.836,62 1.672.979.572,46 16.152.657,38

0404 - 3 - 15 5 1 7 1 - 0676

Programas de alimentación escolar ytransporte escolar para los menores de losniveles 1 y 2 del SISBEN que seencuentran matriculados en lasInstituciones y Centros Educativos 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 0,00 0,00

0404 - 3 - 15 5 1 7 2 - 0610Apoyo a programas de bienestar escolar.70% rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349.229.444,77 030558 52.474.040,00 031558 35.500.000,00 033058 296.755.404,77 16.974.040,00

0404 - 3 - 15 5 1 7 2 - 0612Apoyo a programas de bienestar escolar.70% rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.205.681,90 030558 0,00 031558 0,00 033058 43.205.681,90 0,00

0404 - 3 - 15 5 1 7 2 - 0613Apoyo a programas de bienestar escolar.70% rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 963.565.524,80 030558 -221.706,00 031558 12.389.147,00 033058 963.787.230,80 -12.610.853,00

0404 - 3 - 15 5 1 7 2 - 0671Apoyo a programas de bienestar escolar.70% rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349.253.744,49 030558 0,00 031558 17.435.689,62 033058 349.253.744,49 -17.435.689,62

0404 - 3 - 15 5 1 7 2 - 0679Apoyo a programas de bienestar escolar.70% rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.225.160,00 030558 29.225.160,00 031558 0,00 033058 0,00 29.225.160,00

0404 - 3 - 15 5 1 7 2 - 0680Apoyo a programas de bienestar escolar.70% rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.977.510,50 030558 0,00 031558 0,00 033058 19.977.510,50 0,00

0404 - 3 - 15 5 1 8 -

PROMOVER E IMPLANTAR LA POLITICADE EDUCACION AMBIENTAL. EN LOSDIVERSOS NIVELES Y MODALIDADESDEL SISTEMA 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0404 - 3 - 15 5 1 8 1 - 0676Acompañamiento a proyectos Institucionesy Centros Educativos del Tolima 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 0,00 0,00

0404 - 3 - 15 5 1 9 -

CONSTRUCCION DEL PROYECTOEDUCATIVO COMUNITARIO PEC PARALAS COMUNIDADES INDIGENAS, PAEZY PIJAO DEL DEPTO DEL TOLIMA 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 96.500.000,00 1.429.518.379,75 205.631.963,50 123.497.370,55 1.223.886.416,25 82.134.592,95

0404 - 3 - 15 5 1 9 1 - 0676

Apoyo a procesos pedagogicos ycurriculares dirigidos a la consolidación depropuestas integrales 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 0,00 0,00

0404 - 3 - 15 5 1 9 2 - 0612

Construccion del Proyecto educativocomunitario PEC para las comunidadesindigenas paez, y pijao del dpto del tolima.70% rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 40.000.000,00 0,00

0404 - 3 - 15 5 1 9 3 - 0584

Mejoramiento de la infraestructura ydotacion de Instituciones Educativas yescenarios deportivos. 70% rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.115.506,66 030558 0,00 031558 0,00 033058 17.115.506,66 0,00

0404 - 3 - 15 5 1 9 3 - 0616

Mejoramiento de la infraestructura ydotacion de Instituciones Educativas yescenarios deportivos. 70% rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.001.258,00 030558 0,00 031558 14.899.369,55 033058 38.001.258,00 -14.899.369,55

0404 - 3 - 15 5 1 9 3 - 0671

Mejoramiento de la infraestructura ydotacion de Instituciones Educativas yescenarios deportivos. 70% rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411.002.494,55 030558 80.155.203,50 031558 1.000.000,00 033058 330.847.291,05 79.155.203,50

0404 - 3 - 15 5 1 9 3 - 0675

Mejoramiento de la infraestructura ydotacion de Instituciones Educativas yescenarios deportivos. 70% rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.919.469,43 030558 0,00 031558 0,00 033058 1.919.469,43 0,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

0404 - 3 - 15 5 1 9 3 - 0678

Mejoramiento de la infraestructura ydotacion de Instituciones Educativas yescenarios deportivos. 70% rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.911.545,26 030558 0,00 031558 0,00 033058 57.911.545,26 0,00

0404 - 3 - 15 5 1 9 3 - 0681

Mejoramiento de la infraestructura ydotacion de Instituciones Educativas yescenarios deportivos. 70% rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.233.486,28 030558 0,00 031558 0,00 033058 44.233.486,28 0,00

0404 - 3 - 15 5 1 9 3 - 0685

Mejoramiento de la infraestructura ydotacion de Instituciones Educativas yescenarios deportivos. 70% rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.961,57 030558 0,00 031558 0,00 033058 106.961,57 0,00

0404 - 3 - 15 5 1 9 4 - 0671Fortalecimiento y modernización de laSecretaria de Educación.70% rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722.727.658,00 030558 125.476.760,00 031558 107.598.001,00 033058 597.250.898,00 17.878.759,00

0404 - 3 - 15 5 1 9 5 - 0619

Mejoramiento de la infraestructura ydotacion de instituciones educativos yescenarios deportivos. C/RVA 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 96.500.000,00 96.500.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 96.500.000,00 0,00

0404 - 3 - 15 6 - EDUCACION CON SENTIDO SOLIDARIO 0,00 0,00 2.774.084.024,06 0,00 133.349.030,00 2.907.433.054,06 1.335.471.800,00 147.000.000,00 1.571.961.254,06 1.188.471.800,00

0404 - 3 - 15 6 1 -MEJORAMIENTO DE LA CALIDADEDUCATIVA 0,00 0,00 2.774.084.024,06 0,00 133.349.030,00 2.907.433.054,06 1.335.471.800,00 147.000.000,00 1.571.961.254,06 1.188.471.800,00

0404 - 3 - 15 6 1 1 - EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA 0,00 0,00 634.083.696,00 0,00 0,00 634.083.696,00 0,00 0,00 033058 634.083.696,00 0,00

0404 - 3 - 15 6 1 1 1 - 0676

Mejoramiento de la gestion directiva,administrativa, academica y de proyecciona la comunidad en las instituciones ycentros educativos del dpto del tolima 0,00 0,00 142.000.000,00 0,00 0,00 142.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 142.000.000,00 0,00

0404 - 3 - 15 6 1 1 2 - 0676

Implementacion de nuevas tecnologiascomunicacionales y medios en lasinstituciones y centros educativos deltolima 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 50.000.000,00 0,00

0404 - 3 - 15 6 1 1 3 - 0659

Implementacion de un sistema deformacion tecnologica para los niveles debasica primaria, secundaria y media en eldpto del tolima 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 300.000.000,00 0,00

0404 - 3 - 15 6 1 1 3 - 0676

Implementacion de un sistema deformacion tecnologica para los niveles debasica primaria, secundaria y media en eldpto del tolima 0,00 0,00 142.083.696,00 0,00 0,00 142.083.696,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 142.083.696,00 0,00

0404 - 3 - 15 6 1 2 - EDUCACION EN COMPETENCIAS 0,00 0,00 1.725.000.000,00 0,00 0,00 1.725.000.000,00 1.292.283.000,00 147.000.000,00 432.717.000,00 1.145.283.000,00

0404 - 3 - 15 6 1 2 1 - 0659

Mejoramiento de competencias basicasgenerales y espepcificas en instituciones ycentros educativos del dpto del tolima 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 200.000.000,00 0,00

0404 - 3 - 15 6 1 2 2 - 0659

Implementacion de un sistema regional deevaluacion de la educacion para el dpto deltolima 0,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 030558 998.283.000,00 031558 0,00 033058 1.717.000,00 998.283.000,00

0404 - 3 - 15 6 1 2 3 - 0676

Implementacion de un plan de capacitacionintegral dirigido a fortalecer el desempeñode la comunidad educativa en el dpto deltolima 0,00 0,00 325.000.000,00 0,00 0,00 325.000.000,00 030558 294.000.000,00 031558 147.000.000,00 033058 31.000.000,00 147.000.000,00

0404 - 3 - 15 6 1 2 4 - 0676

Construccion, dotacion y optimizacion de 6aulas de informatica y bilinguismo eninstituciones educativas del dpto del tolima 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 200.000.000,00 0,00

0404 - 3 - 15 6 1 3 -JOVENES Y LIDERES PARA ELDESARROLLO DE LA DEMOCRACIA 0,00 0,00 20.646.328,06 0,00 0,00 20.646.328,06 0,00 0,00 20.646.328,06 0,00

0404 - 3 - 15 6 1 3 1 - 0659Implementacion del proyecto la escuela unespacio para la formacion ciudadana 0,00 0,00 20.646.328,06 0,00 0,00 20.646.328,06 030558 0,00 031558 0,00 033058 20.646.328,06 0,00

0404 - 3 - 15 6 1 4 - EDUCACION Y FORMACION AMBIENTAL 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00

0404 - 3 - 15 6 1 4 1 - 0676

Implementacion del programa regional deeducacion ambiental para las institucionesy centros edsucativos del dpto del tolima 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 40.000.000,00 0,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

0404 - 3 - 15 6 1 5 -IDENTIDAD REGIONAL Y CULTURAL DELOS TOLIMENSES 0,00 0,00 254.354.000,00 0,00 133.349.030,00 387.703.030,00 17.500.000,00 0,00 370.203.030,00 17.500.000,00

0404 - 3 - 15 6 1 5 1 - 0659

Apoyo a las acciones que promueven eldesarrollo educativo y la identidad regional,artistica y cultural de los tolimenses. 0,00 0,00 225.000.000,00 0,00 0,00 225.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 225.000.000,00 0,00

0404 - 3 - 15 6 1 5 2 - 0676Construccion de una agenda educativa ycultural Tolima 2020 0,00 0,00 29.354.000,00 0,00 0,00 29.354.000,00 030558 17.500.000,00 031558 0,00 033058 11.854.000,00 17.500.000,00

0404 - 3 - 15 6 1 5 3 - 0665

Apoyo a las acciones que promuevan eldesarrollo educativo y de indentidadregional, artisitca y cultural de lostolimeneses. 0,00 0,00 0,00 0,00 133.349.030,00 133.349.030,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 133.349.030,00 0,00

0404 - 3 - 15 6 1 6 -INCLUSION Y OBLIGATORIEDAD DELOS PROYECTOS TRANSVERSALES 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 25.688.800,00 0,00 24.311.200,00 25.688.800,00

0404 - 3 - 15 6 1 6 1 - 0676

Implementacion de proyectos de desarrollotransversal en las instituciones y centroseducativos del tolima 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 030558 25.688.800,00 031558 0,00 033058 24.311.200,00 25.688.800,00

0404 - 3 - 15 6 1 7 -

INCLUSION DE ESTANDARES DECOMPETENCIA CIUDADANA EN PLANESDE ESTUDIO 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00

0404 - 3 - 15 6 1 7 1 - 0676

Apoyo a procesos pedagogicosinstitucionales para el desarrollo deestandares de competencia ciudadana enel tolima 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 50.000.000,00 0,00TOTAL 93.029.092.812,00 5.155.168.442,06 5.575.397.242,06 0,00 311.263.673,00 99.633.925.618,72 24.456.301.449,50 27.152.838.250,17 75.177.624.169,22 -2.696.536.800,67

EDUCACION SECUNDARIA Y MEDIA VOCACIONALIDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL Contracréditos Créditos Reducciones Adiciones PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

0405 - 3 - - INVERSION 1.820.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 0,00 2.475.970.735,00 403.824.217,50 345.909.056,50 2.072.146.517,50 57.915.161,000405 - 3 - 15 - SECTOR EDUCATIVO 1.820.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 0,00 2.475.970.735,00 403.824.217,50 345.909.056,50 2.072.146.517,50 57.915.161,000405 - 3 - 15 1 - GASTOS DE PERSONAL 1.462.159.307,00 0,00 19.000.000,00 0,00 0,00 2.113.130.042,00 303.454.328,00 337.324.086,00 1.809.675.714,00 -33.869.758,00

0405 - 3 - 15 1 1 -SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOSA LA NOMINA 1.083.748.003,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.383.218.738,00 227.888.540,00 250.976.720,00 1.155.330.198,00 -23.088.180,00

0405 - 3 - 15 1 1 1 - 0625 SUELDOS PERSONAL DE NOMINA 819.987.112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 774.087.112,00 030558 190.159.670,00 031558 188.610.921,00 033058 583.927.442,00 1.548.749,000405 - 3 - 15 1 1 1 - 0628 SUELDOS PERSONAL DE NOMINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331.370.735,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 331.370.735,00 0,000405 - 3 - 15 1 1 2 - 0625 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 030558 4.399.971,00 031558 3.189.968,00 033058 13.600.029,00 1.210.003,000405 - 3 - 15 1 1 3 - 0625 INDEMNIZACION POR VACACIO0NES 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 030558 3.823.932,00 031558 3.823.932,00 033058 6.176.068,00 0,00

0405 - 3 - 15 1 1 5 - 0625BONIFICACION POR SERVICIOSPRESTADOS 11.986.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.986.370,00 030558 361.455,00 031558 672.039,00 033058 11.624.915,00 -310.584,00

0405 - 3 - 15 1 1 6 - 0625 PRIMA DE NAVIDAD 79.508.888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.508.888,00 030558 4.738.738,00 031558 1.303.871,00 033058 74.770.150,00 3.434.867,00

0405 - 3 - 15 1 1 7 - 0625 PRIMA O SUBSIDIO DE ALIMENTACION 9.708.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.708.900,00 030558 1.097.619,00 031558 1.095.353,00 033058 8.611.281,00 2.266,000405 - 3 - 15 1 1 8 - 0625 PRIMA TECNICA 42.465.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.465.860,00 030558 11.217.396,00 031558 11.217.396,00 033058 31.248.464,00 0,000405 - 3 - 15 1 1 9 - 0625 PRIMA DE SERVICIOS 36.637.696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.637.696,00 030558 4.351.621,00 031558 34.288.961,00 033058 32.286.075,00 -29.937.340,00

0405 - 3 - 15 1 1 10 - 0625PRIMA O INCREMENTO PORANTIGUEDAD 10.146.316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.146.316,00 030558 381.117,00 031558 381.117,00 033058 9.765.199,00 0,00

0405 - 3 - 15 1 1 11 - 0625 PRIMA DE VACACIONES 38.164.266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.164.266,00 030558 4.609.473,00 031558 3.531.987,00 033058 33.554.793,00 1.077.486,000405 - 3 - 15 1 1 15 - 0625 AUXILIO DE TRANSPORTE 7.476.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.476.000,00 030558 2.369.100,00 031558 2.427.930,00 033058 14.106.900,00 -58.830,000405 - 3 - 15 1 1 16 - 0625 BONIFICACION RECREACIONAL 4.666.595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.666.595,00 030558 378.448,00 031558 433.245,00 033058 4.288.147,00 -54.797,00

0405 - 3 - 15 1 2 - SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357.500.000,00 0,00 0,00 357.500.000,00 0,000405 - 3 - 15 1 2 1 - 0625 HONORARIOS PROFESIONALES 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 5.000.000,00 0,000405 - 3 - 15 1 2 3 - 0625 PERSONAL SUPERNUMERARIO 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 5.000.000,00 0,00

0405 - 3 - 15 1 2 4 - 0625REMUNERACION POR SERVICIOSTECNICOS 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347.500.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 347.500.000,00 0,00

0405 - 3 - 15 1 3 -CONTRIBUCIONES A LA NOMINA DELSECTOR PRIVADO 228.821.957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223.934.584,00 41.764.662,00 47.006.358,00 182.169.922,00 -5.241.696,00

0405 - 3 - 15 1 3 1 - 0625 FONDO DE CESANTIAS 61.344.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.344.240,00 030558 9.971.176,00 031558 10.821.632,00 033058 51.373.064,00 -850.456,000405 - 3 - 15 1 3 2 - 0625 FONDO DE PENSIONES 67.885.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.885.775,00 030558 12.753.300,00 031558 14.371.000,00 033058 55.132.475,00 -1.617.700,000405 - 3 - 15 1 3 3 - 0625 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD 53.611.668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.611.668,00 030558 10.837.300,00 031558 12.490.300,00 033058 42.774.368,00 -1.653.000,000405 - 3 - 15 1 3 4 - 0625 RIESGO PROFESIONAL 4.997.373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 110.000,00 0,000405 - 3 - 15 1 3 5 - 0625 CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 40.982.901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.982.901,00 030558 8.202.886,00 031558 9.323.426,00 033058 32.780.015,00 -1.120.540,00

0405 - 3 - 15 1 4 -CONTRIBUCIONES A LA NOMINA DELSECTOR PUBLICO 78.360.721,00 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00 97.248.094,00 23.547.486,00 27.686.705,00 73.700.608,00 -4.139.219,00

0405 - 3 - 15 1 4 1 - 0625 FONDO DE CESANTAS 26.290.389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.290.389,00 030558 7.812.686,00 031558 8.873.405,00 033058 18.477.703,00 -1.060.719,000405 - 3 - 15 1 4 2 - 0625 FONDO DE PENSIONES 29.093.903,00 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00 43.093.903,00 030558 9.915.400,00 031558 12.015.700,00 033058 33.178.503,00 -2.100.300,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

0405 - 3 - 15 1 4 3 - 0625 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD 21.976.429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.976.429,00 030558 4.763.600,00 031558 5.767.500,00 033058 17.212.829,00 -1.003.900,00

0405 - 3 - 15 1 4 4 - 0625ADMINISTRADORAS DE RIESGOSPROFESIONALES 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.887.373,00 030558 1.055.800,00 031558 1.030.100,00 033058 4.831.573,00 25.700,00

0405 - 3 - 15 1 5 - APORTES DE LEY 51.228.626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.228.626,00 10.253.640,00 11.654.303,00 40.974.986,00 -1.400.663,00

0405 - 3 - 15 1 5 1 - 0625SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJESENA 5.122.863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.122.863,00 030558 1.025.374,00 031558 1.165.435,00 033058 4.097.489,00 -140.061,00

0405 - 3 - 15 1 5 2 - 0625INSTITUTO COLOMBIANO DEBIENESTAR FAMILIAR -ICBF 30.737.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.737.175,00 030558 6.152.176,00 031558 6.992.576,00 033058 24.584.999,00 -840.400,00

0405 - 3 - 15 1 5 3 - 0625ESCUELA SUPERIOR DEADMINISTRACION PUBLICA-ESAP 5.122.863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.122.863,00 030558 1.025.374,00 031558 1.165.435,00 033058 4.097.489,00 -140.061,00

0405 - 3 - 15 1 5 4 - 0625 ESCUELAS INDUSTRIALES 10.245.725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.245.725,00 030558 2.050.716,00 031558 2.330.857,00 033058 8.195.009,00 -280.141,000405 - 3 - 15 2 - GASTOS GENERALES 351.840.693,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 356.840.693,00 100.369.889,50 8.584.970,50 256.470.803,50 91.784.919,000405 - 3 - 15 2 1 - ADQUISICION DE BIENES 209.840.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209.840.693,00 87.358.305,00 0,00 122.482.388,00 87.358.305,000405 - 3 - 15 2 1 1 - 0625 COMPRA DE EQUIPO 92.840.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.840.693,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 92.840.693,00 0,000405 - 3 - 15 2 1 2 - 0625 MATERIALES Y SUMINISTROS 92.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.000.000,00 030558 87.358.305,00 031558 0,00 033058 4.641.695,00 87.358.305,000405 - 3 - 15 2 1 3 - 0625 DOTACION DE PERSONAL 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 25.000.000,00 0,000405 - 3 - 15 2 2 - ADQUISICION DE SERVICIOS 142.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 147.000.000,00 13.011.584,50 8.584.970,50 133.988.415,50 4.426.614,000405 - 3 - 15 2 2 1 - 0625 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 8.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 030558 3.645.694,50 031558 7.313.960,50 033058 9.354.305,50 -3.668.266,000405 - 3 - 15 2 2 2 - 0625 SERVICIOS PUBLICOS 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 030558 1.271.010,00 031558 1.271.010,00 033058 23.728.990,00 0,000405 - 3 - 15 2 2 3 - 0625 COMUNIACIONES Y TRANSPORTE 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 40.000.000,00 0,000405 - 3 - 15 2 2 4 - 0625 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 030558 5.000.000,00 031558 0,00 033058 10.000.000,00 5.000.000,000405 - 3 - 15 2 2 6 - 0625 SEGUROS 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 5.000.000,00 0,000405 - 3 - 15 2 2 9 - 0625 GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 10.000.000,00 0,000405 - 3 - 15 2 2 10 - 0625 MANTENIMIENTO 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 030558 2.621.600,00 031558 0,00 033058 17.378.400,00 2.621.600,000405 - 3 - 15 2 2 11 - 0625 CAPACITACION 19.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000.000,00 030558 473.280,00 031558 0,00 033058 18.526.720,00 473.280,000405 - 3 - 15 3 - 0625 IMPUESTOS Y MULTAS 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 1.000.000,00 0,000405 - 3 - 15 4 - TRANSFERENCIAS 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,000405 - 3 - 15 4 2 - OTRAS TRANSFERENCIAS 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,000405 - 3 - 15 4 2 2 - 0625 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 030558 0,00 031558 0,00 033058 5.000.000,00 0,00

TOTAL 1.820.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 0,00 2.475.970.735,00 403.824.217,50 345.909.056,50 2.072.146.517,50 57.915.161,00

FONDO DE SALUDIDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL Contracréditos Créditos Reducciones Adiciones PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

05 - 1 - - FUNCIONAMIENTO 5.240.000.000,00 191.662.168,00 191.662.168,00 0,00 2.377.400,00 6.152.690.549,60 957.677.740,59 948.273.454,60 5.195.012.809,01 9.404.285,9905 - 1 - 1 - GASTOS DE PERSONAL 2.332.000.000,00 78.685.558,00 177.185.558,00 0,00 0,00 2.531.826.992,00 671.967.737,00 675.057.624,00 1.859.859.255,00 -3.089.887,00

05 - 1 - 1 1 -SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOSA LA NOMINA 1.606.000.000,00 0,00 124.685.558,00 0,00 0,00 1.733.659.024,00 493.098.581,00 493.098.581,00 1.240.560.443,00 0,00

05 - 1 - 1 1 1 - 0786 SUELDO PERSONAL DE NOMINA 1.278.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 0,00 1.373.000.000,00 030511 400.530.551,00 031511 400.530.551,00 033011 972.469.449,00 0,0005 - 1 - 1 1 2 - 0786 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS 22.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 0,00 33.000.000,00 030511 7.239.121,00 031511 7.239.121,00 033011 25.760.879,00 0,0005 - 1 - 1 1 3 - 0786 INDEMNIZACION POR VACACIONES 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 030511 0,00 031511 0,00 033011 11.000.000,00 0,00

05 - 1 - 1 1 5 - 0786BONIFICACION POR SERVICIOSPRESTADOS 34.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 37.000.000,00 030511 4.618.264,00 031511 4.618.264,00 033011 32.381.736,00 0,00

05 - 1 - 1 1 6 - 0786 PRIMA DE NAVIDAD 110.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00 030511 0,00 031511 0,00 033011 120.000.000,00 0,0005 - 1 - 1 1 7 - 0786 PRIMA O SUBSIDIO DE ALIMENTACION 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 030511 1.067.979,00 031511 1.067.979,00 033011 4.932.021,00 0,0005 - 1 - 1 1 8 - 0786 PRIMA TECNICA 23.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000.000,00 030511 6.741.332,00 031511 6.741.332,00 033011 16.258.668,00 0,0005 - 1 - 1 1 9 - 0786 PRIMA DE SERVICIOS 59.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 63.000.000,00 030511 59.122.893,00 031511 59.122.893,00 033011 3.877.107,00 0,0005 - 1 - 1 1 11 - 0786 PRIMA DE VACACIONES 53.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.000.000,00 030511 12.406.599,00 031511 12.406.599,00 033011 40.593.401,00 0,0005 - 1 - 1 1 15 - 0786 AUXILIO DE TRANSPORTE 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 030511 0,00 031511 0,00 033011 7.000.000,00 0,0005 - 1 - 1 1 16 - 0786 BONIFICACION RECREACIONAL 3.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 030511 686.284,00 031511 686.284,00 033011 3.313.716,00 0,00

05 - 1 - 1 1 18 - 0781SUELDO PERSONAL DE NOMINA . 70%RVAS DE 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.471.767,00 030511 0,00 031511 0,00 033011 1.471.767,00 0,00

05 - 1 - 1 1 19 - 0781INDEMNIZACION POR VACACIONES.70% RVAS DE 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.501.699,00 030511 0,00 031511 0,00 033011 1.501.699,00 0,00

05 - 1 - 1 1 21 - 0786BON IFICACION POR SERVICIOSPRESTADOS-VIGENCIAS EXPIRADAS 0,00 0,00 685.558,00 0,00 0,00 685.558,00 030583 685.558,00 031583 685.558,00 033083 0,00 0,00

05 - 1 - 1 2 - SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 229.000.000,00 78.685.558,00 0,00 0,00 0,00 243.783.994,00 36.938.793,00 34.841.308,00 206.845.201,00 2.097.485,00

05 - 1 - 1 2 4 - 0786REMUNERACION POR SERVICIOSTECNICOS 229.000.000,00 78.685.558,00 0,00 0,00 0,00 150.314.442,00 030512 36.938.793,00 031512 32.552.308,00 033012 113.375.649,00 4.386.485,00

05 - 1 - 1 2 8 - 0781REMUNERACION POR SERVICIOSTECNICOS.70% RVAS DE 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.469.552,00 030512 0,00 031512 2.289.000,00 033012 93.469.552,00 -2.289.000,00

05 - 1 - 1 3 -CONTRIBUCIONES A LA NOMINA DELSECTOR PRIVADO 245.000.000,00 0,00 31.000.000,00 0,00 0,00 280.883.974,00 72.781.657,00 70.928.232,00 208.102.317,00 1.853.425,00

05 - 1 - 1 3 1 - 0786 FONDO DE CESANTIAS 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 030537 0,00 031537 0,00 033037 25.000.000,00 0,0005 - 1 - 1 3 2 - 0786 FONDO DE PENSIONES 86.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 91.000.000,00 030536 26.485.900,00 031536 26.330.000,00 033036 64.514.100,00 155.900,0005 - 1 - 1 3 3 - 0786 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD 75.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 93.000.000,00 030538 26.938.700,00 031538 25.132.400,00 033038 66.061.300,00 1.806.300,00

05 - 1 - 1 3 4 - 0786ADMINISTRADORAS DE RIESGOSPROFESIONALES 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 030538 2.105.906,00 031538 2.116.316,00 033038 4.894.094,00 -10.410,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

05 - 1 - 1 3 5 - 0786 CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 52.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 030513 17.251.151,00 031513 17.349.516,00 033013 42.748.849,00 -98.365,00

05 - 1 - 1 3 6 - 0781FONDO DE CESANTIAS.70% RVAS DE2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.883.974,00 030537 0,00 031537 0,00 033037 4.883.974,00 0,00

05 - 1 - 1 4 -CONTRIBUCIONES A LA NOMINA DELSECTOR PUBLICO 252.000.000,00 0,00 21.500.000,00 0,00 0,00 273.500.000,00 69.148.706,00 76.189.503,00 204.351.294,00 -7.040.797,00

05 - 1 - 1 4 1 - 0786 FONDO DE CESANTIAS 98.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.000.000,00 030537 19.351.288,00 031537 26.031.623,00 033037 78.648.712,00 -6.680.335,0005 - 1 - 1 4 2 - 0786 FONDO DE PENSIONES 61.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 030536 21.922.600,00 031536 22.278.500,00 033036 53.077.400,00 -355.900,0005 - 1 - 1 4 3 - 0786 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000.000,00 030538 6.310.800,00 031538 6.192.400,00 033038 20.689.200,00 118.400,0005 - 1 - 1 4 5 - APORTES DE LEY 66.000.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 73.500.000,00 21.564.018,00 21.686.980,00 51.935.982,00 -122.962,0005 - 1 - 1 4 5 1 - 0786 SENA 7.000.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 030514 2.156.433,00 031514 2.168.728,00 033014 5.343.567,00 -12.295,00

05 - 1 - 1 4 5 2 - 0786INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTARFAMILIAR ICBF 39.000.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 43.500.000,00 030514 12.938.402,00 031514 13.012.181,00 033014 30.561.598,00 -73.779,00

05 - 1 - 1 4 5 3 - 0786ESCUELA SUPERIOR ADMON PUBLICAESAP 7.000.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 030514 2.156.433,00 031514 2.168.728,00 033014 5.343.567,00 -12.295,00

05 - 1 - 1 4 5 4 - 0786 ESCUELAS INDUSTRIALES 13.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 030514 4.312.750,00 031514 4.337.343,00 033014 10.687.250,00 -24.593,0005 - 1 - 2 - GASTOS GENERALES 1.100.000.000,00 0,00 10.650.000,00 0,00 2.377.400,00 1.368.328.751,55 192.204.969,34 139.683.449,35 1.176.123.782,21 52.521.519,9905 - 1 - 2 1 - ADQUISICION DE BIENES 410.000.000,00 0,00 3.650.000,00 0,00 0,00 551.475.655,48 141.200.499,00 49.286.202,98 410.275.156,48 91.914.296,0205 - 1 - 2 1 1 - 0786 COMPRA EQUIPO 126.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.000.000,00 030515 0,00 031515 0,00 033015 126.000.000,00 0,0005 - 1 - 2 1 2 - 0712 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.076.983,00 030515 0,00 031515 0,00 033015 38.076.983,00 0,0005 - 1 - 2 1 2 - 0786 MATERIALES Y SUMINISTROS 160.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000.000,00 030515 94.200.499,00 031515 7.000.000,00 033015 65.799.501,00 87.200.499,0005 - 1 - 2 1 2 - 7883 MATERIALES Y SUMINISTROS 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 030515 47.000.000,00 031515 0,00 033015 13.000.000,00 47.000.000,0005 - 1 - 2 1 4 - 0786 BIENESTAR SOCIAL 64.000.000,00 0,00 3.650.000,00 0,00 0,00 67.650.000,00 030515 0,00 031515 0,00 033015 67.650.000,00 0,0005 - 1 - 2 1 6 - 0781 COMPRA EQUIPO.70% RVAS DE 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.473.101,48 030515 0,00 031515 20.000.000,00 033015 34.473.101,48 -20.000.000,00

05 - 1 - 2 1 7 - 0781MATERIALES Y SUMINISTROS.70%RVAS DE 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.877.971,00 030515 0,00 031515 22.286.202,98 033015 62.877.971,00 -22.286.202,98

05 - 1 - 2 1 8 - 0782DOTACION VIGENCIASANTERIORES.70% RVAS DE 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.397.600,00 030515 0,00 031515 0,00 033015 2.397.600,00 0,00

05 - 1 - 2 2 - ADQUISICION DE SERVICIOS 590.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 2.377.400,00 716.853.096,07 51.004.470,34 90.397.246,37 665.848.625,73 -39.392.776,0305 - 1 - 2 2 1 - 0786 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 33.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 37.000.000,00 030516 8.514.655,50 031516 5.542.444,00 033016 28.485.344,50 2.972.211,5005 - 1 - 2 2 2 - 0786 SERVICIOS PUBLICOS 68.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.000.000,00 030516 13.851.860,84 031516 14.299.062,37 033016 54.148.139,16 -447.201,5305 - 1 - 2 2 3 - 0786 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 42.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000.000,00 030516 0,00 031516 24.831.600,00 033016 42.000.000,00 -24.831.600,0005 - 1 - 2 2 4 - 0786 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 42.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000.000,00 030516 0,00 031516 0,00 033016 42.000.000,00 0,0005 - 1 - 2 2 6 - 0786 SEGUROS 63.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.000.000,00 030516 19.904.054,00 031516 0,00 033016 43.095.946,00 19.904.054,0005 - 1 - 2 2 9 - 0786 GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 030516 0,00 031516 0,00 033016 2.000.000,00 0,0005 - 1 - 2 2 10 - 0786 MANTENIMIENTO 78.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.000.000,00 030516 8.000.000,00 031516 7.939.504,00 033016 70.000.000,00 60.496,0005 - 1 - 2 2 11 - 0786 CAPACITACION 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 030516 0,00 031516 0,00 033016 35.000.000,00 0,0005 - 1 - 2 2 13 - 0786 SERVICIO DE VIGILANCIA 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 030516 0,00 031516 29.937.224,00 033016 100.000.000,00 -29.937.224,0005 - 1 - 2 2 14 - 0786 SERVICIO DE ASEO 13.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00 030516 0,00 031516 4.688.112,00 033016 16.000.000,00 -4.688.112,0005 - 1 - 2 2 16 - 0786 OTROS SERVICIOS 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 030516 0,00 031516 0,00 033016 8.000.000,00 0,0005 - 1 - 2 2 18 - 0786 DEVOLUCIONES 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 030516 733.900,00 031516 733.900,00 033016 1.266.100,00 0,00

05 - 1 - 2 2 22 - 0781VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE.70%RVAS DE 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.685,00 030516 0,00 031516 0,00 033016 118.685,00 0,00

05 - 1 - 2 2 23 - 0781 MANTENIMIENTO. 70% RVAS DE 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.560.528,00 030516 0,00 031516 1.000.000,00 033016 11.560.528,00 -1.000.000,00

05 - 1 - 2 2 24 - 0781SERVICIO DE VIGILANCIA.70% RVAS DE2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.520.696,07 030516 0,00 031516 0,00 033016 2.520.696,07 0,00

05 - 1 - 2 2 25 - 0781 SERVICIO ASEO.70% RVAS DE 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.042.289,00 030516 0,00 031516 0,00 033016 10.042.289,00 0,00

05 - 1 - 2 2 26 - 0781COMUNICACIONES Y TRANSPORTE.70%RVAS DE 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.405.800,00 030516 0,00 031516 1.425.400,00 033016 3.405.800,00 -1.425.400,00

05 - 1 - 2 2 27 - 0717 Comunicaciones y transporte. C/RVA 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 2.377.400,00 2.377.400,00 030516 0,00 031516 0,00 033016 2.377.400,00 0,00

05 - 1 - 2 2 218 - 0714 PASIVOS LIQUIDACION BENEFICENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.827.698,00 030516 0,00 031516 0,00 033016 89.827.698,00 0,00

05 - 1 - 2 2 218 - 0788 PASIVOS LIQUIDACION BENEFICENCIA 104.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.000.000,00 030516 0,00 031516 0,00 033016 104.000.000,00 0,0005 - 1 - 2 3 - 0786 IMPUESTOS Y MULTAS 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 030517 0,00 031517 0,00 033017 100.000.000,00 0,0005 - 1 - 3 - TRANSFERENCIAS 1.808.000.000,00 112.976.610,00 3.826.610,00 0,00 0,00 2.252.534.806,05 93.505.034,25 133.532.381,25 2.159.029.771,80 -40.027.347,0005 - 1 - 3 2 - OTRAS ENTIDADES 1.244.000.000,00 3.826.610,00 3.826.610,00 0,00 0,00 1.374.000.000,00 65.233.393,25 65.233.393,25 1.308.766.606,75 0,00

05 - 1 - 3 2 16 - 0772CONCURRENCIA PASIVOPRESTACIONAL 774.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 774.000.000,00 030536 0,00 031536 0,00 033036 774.000.000,00 0,00

05 - 1 - 3 2 16 - 0790CONCURRENCIA PASIVOPRESTACIONAL 226.000.000,00 3.826.610,00 0,00 0,00 0,00 222.173.390,00 030536 0,00 031536 0,00 033036 222.173.390,00 0,00

05 - 1 - 3 2 17 - 0766PREVENCION TRIBUNAL DE ETICAMEDICA Y ODONTOLOGICA 228.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228.000.000,00 030546 55.320.088,25 031546 55.320.088,25 033046 172.679.911,75 0,00

05 - 1 - 3 2 18 - 0790MEJORAMIENTO VIGILANCIA SGSSSLEY 488/98 16.000.000,00 0,00 3.826.610,00 0,00 0,00 19.826.610,00 030546 9.913.305,00 031546 9.913.305,00 033046 9.913.305,00 0,00

05 - 1 - 3 2 20 - 0783

PREVENCION TRIBUNAL DE ETICAMEDICA Y ODONTOLOGICA. 70% RVASDE 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000.000,00 030546 0,00 031546 0,00 033046 130.000.000,00 0,00

05 - 1 - 3 3 - PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 164.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.000.000,00 4.748.800,00 17.843.825,00 159.251.200,00 -13.095.025,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

05 - 1 - 3 3 1 - 0786 CESANTIAS PERSONAL RETROACTIVAS 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 030537 0,00 031537 12.654.425,00 033037 25.000.000,00 -12.654.425,0005 - 1 - 3 3 2 - 0786 PENSIONES 139.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.000.000,00 030536 4.748.800,00 031536 5.189.400,00 033036 134.251.200,00 -440.600,0005 - 1 - 3 4 - OTRAS TRANSFERENCIAS 400.000.000,00 109.150.000,00 0,00 0,00 0,00 714.534.806,05 23.522.841,00 50.455.163,00 691.011.965,05 -26.932.322,0005 - 1 - 3 4 1 - 0710 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423.684.806,05 030546 187.000,00 031546 187.000,00 033046 423.497.806,05 0,0005 - 1 - 3 4 1 - 0786 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 400.000.000,00 109.150.000,00 0,00 0,00 0,00 290.850.000,00 030546 23.335.841,00 031546 50.268.163,00 033046 267.514.159,00 -26.932.322,0005 - 3 - - INVERSION 61.403.000.000,00 47.254.489.967,20 47.254.438.967,20 149.477.000,00 12.824.539.863,73 122.837.607.536,25 8.047.390.171,33 15.461.881.033,69 114.790.217.364,92 -7.414.490.862,36

05 - 3 - 17 -TOLIMA SALUDABLE Y PROTEGIDOSALUD PARA TODOS 61.403.000.000,00 44.517.427.965,20 0,00 149.477.000,00 420.378.931,40 65.916.069.638,72 375.533.551,00 12.620.105.518,36 65.540.536.087,72 -12.244.571.967,36

05 - 3 - 17 1 -PRESTADORES DE SERVICIOS DESALUD EN OPERACION 2.901.000.000,00 1.485.041.713,53 0,00 0,00 45.377.475,00 4.476.755.185,00 81.879.000,00 54.784.258,00 4.394.876.185,00 27.094.742,00

05 - 3 - 17 1 1 -PROMOCION DEL MEJORAMIENTO DELA GESTION DE LAS IPS PUBLICAS 50.000.000,00 43.300.000,00 0,00 0,00 4.234.735,00 10.934.735,00 6.600.000,00 0,00 4.334.735,00 6.600.000,00

05 - 3 - 17 1 1 1 - 0792

Mejoramiento , mantenimientoadministración Control y Organización de laRed Pública Hospitalaria 50.000.000,00 43.300.000,00 0,00 0,00 0,00 6.700.000,00 030557 6.600.000,00 031557 0,00 033057 100.000,00 6.600.000,00

05 - 3 - 17 1 1 2 - 7926Pago vigencias anteriores red hospitalaria.C/RVA 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 4.234.735,00 4.234.735,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 4.234.735,00 0,00

05 - 3 - 17 1 2 -

REDISEÑO Y MODERNIZACION DE LARED PUBLICA DE PRESTADORES DESERVICIOS DE SALUD 2.532.000.000,00 1.124.858.471,16 0,00 0,00 9.892.857,00 4.294.382.857,00 59.700.000,00 30.000.000,00 4.234.682.857,00 29.700.000,00

05 - 3 - 17 1 2 1 - 0792

Supervisión Seguimiento y Evaluación a losConvenios de Desempeño suscritos entrelos Hospitales y el Departamento con las 6IPS de Segundo Nivel del Departamentoque ingresaron al Proceso deReestructuración 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

05 - 3 - 17 1 2 2 - 0784Cofinanciaciación del ajuste institucional enHospitales primer nivel Tolima 2.332.000.000,00 332.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 2.000.000.000,00 0,00

05 - 3 - 17 1 2 2 - 7921Cofinanciaciación del ajuste institucional enHospitales primer nivel Tolima 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 2.000.000.000,00 0,00

05 - 3 - 17 1 2 3 - 0782

Rediseño y modernización de la RedPública de Prestadores de servicios desalud.70% Rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.797.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 100.797.000,00 0,00

05 - 3 - 17 1 2 3 - 0793

Rediseño y modernización de la RedPública de Prestadores de servicios desalud.70% Rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.393.000,00 030557 0,00 031557 30.000.000,00 033057 36.393.000,00 -30.000.000,00

05 - 3 - 17 1 2 4 - 0710 Cofinanciación Proyectos IPS Publicas 0,00 270.687.326,16 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,0005 - 3 - 17 1 2 4 - 0713 Cofinanciación Proyectos IPS Publicas 0,00 16.579.537,80 0,00 0,00 0,00 147.300.000,00 030557 50.000.000,00 031557 0,00 033057 97.300.000,00 50.000.000,0005 - 3 - 17 1 2 4 - 0716 Cofinanciación Proyectos IPS Publicas 0,00 305.055.158,20 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

05 - 3 - 17 1 2 5 - 0555Res. 02230/01 Oriente Espinal ProgramaReestructuración IPS Publicas ECAT 0,00 536.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

05 - 3 - 17 1 2 6 - 0717

Rediseño y modernizacion de la red publicade prestadores de servicios de salud.C/RVA 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 9.892.857,00 9.892.857,00 030557 9.700.000,00 031557 0,00 033057 192.857,00 9.700.000,00

05 - 3 - 17 1 3 -

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEGARANTIA DE LA CALIDAD Y DELREGIMEN DE REFERENCIA YCONTRAREFERENCIA PREVENCION YATENCION DE DESASTRES 319.000.000,00 316.883.242,37 0,00 0,00 31.249.883,00 171.437.593,00 15.579.000,00 24.784.258,00 155.858.593,00 -9.205.258,00

05 - 3 - 17 1 3 1 - 0784

Garantía de la Calidad en Prestación deServicios de Salud de las IPS en elDepartamento del Tolima 164.000.000,00 129.118.732,00 0,00 0,00 0,00 34.881.268,00 030557 15.579.000,00 031557 20.730.686,00 033057 19.302.268,00 -5.151.686,00

05 - 3 - 17 1 3 1 - 7883

Garantía de la Calidad en Prestación deServicios de Salud de las IPS en elDepartamento del Tolima 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

05 - 3 - 17 1 3 2 - 0784 Prevención y Atención de Desastres 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

05 - 3 - 17 1 3 3 - 0782

Fortalecimiento del Sistema de Garantia dela Calidad y del Régimen de Referencia yContrareferencia prevencion y atencion dedesastres. 70% rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 36.000.000,00 0,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

05 - 3 - 17 1 3 3 - 0798

Fortalecimiento del Sistema de Garantia dela Calidad y del Régimen de Referencia yContrareferencia prevencion y atencion dedesastres. 70% rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.806.442,00 030557 0,00 031557 1.928.572,00 033057 60.806.442,00 -1.928.572,00

05 - 3 - 17 1 3 3 - 7803

Fortalecimiento del Sistema de Garantia dela Calidad y del Régimen de Referencia yContrareferencia prevencion y atencion dedesastres. 70% rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00 030557 0,00 031557 2.125.000,00 033057 8.500.000,00 -2.125.000,00

05 - 3 - 17 1 3 4 - 0547Res.00871/03 Minproteccionsocial.Emergencia Sanitaria 0,00 3.266.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

05 - 3 - 17 1 3 5 - 0553

Res. 00342/2005.Minproteccionsocial.Centros reguladores de Urgencias yEmergencias 0,00 29.497.550,37 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

05 - 3 - 17 1 3 6 - 0717

Fortalecimiento del sistema de garantia dela calidad y del regimen de la referencia ycontrareferencia, prevencion y atencion dedesastres . C/RVA 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 31.249.883,00 31.249.883,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 31.249.883,00 0,00

05 - 3 - 17 2 -

PROMOCION DE LA SALUD,PREVENCION DE LA ENFERMEDAD YVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 5.679.000.000,00 8.770.060.739,51 0,00 0,00 312.363.056,40 5.926.914.106,67 -288.573.687,00 1.227.097.153,53 6.215.487.793,67 -1.515.670.840,53

05 - 3 - 17 2 1 -

REDUCCION DE ENFERMEDADESINMUNOPREVENIBLES PREVALENTESDE LA INFANCIA Y MORTALIDADINFANTIL 851.000.000,00 851.000.000,00 0,00 0,00 44.000.000,00 220.315.915,39 0,00 2.800.000,00 220.315.915,39 -2.800.000,00

05 - 3 - 17 2 1 1 - 0632

Reduccion de enfermedadesinmunoprevenibles prevalentes de lainfancia y mortalidad infantil 251.000.000,00 251.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

05 - 3 - 17 2 1 1 - 7919

Reduccion de enfermedadesinmunoprevenibles prevalentes de lainfancia y mortalidad infantil 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

05 - 3 - 17 2 1 2 - 0611

Reducción de enfermedadesinmunoprevenibles prevalentes de lainfancia y mortalidad infantil. 70% Rvas de2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.940.131,39 030557 0,00 031557 2.800.000,00 033057 25.940.131,39 -2.800.000,00

05 - 3 - 17 2 1 2 - 0636

Reducción de enfermedadesinmunoprevenibles prevalentes de lainfancia y mortalidad infantil. 70% Rvas de2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.200.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 76.200.000,00 0,00

05 - 3 - 17 2 1 2 - 0639

Reducción de enfermedadesinmunoprevenibles prevalentes de lainfancia y mortalidad infantil. 70% Rvas de2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.483.752,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 17.483.752,00 0,00

05 - 3 - 17 2 1 2 - 7981

Reducción de enfermedadesinmunoprevenibles prevalentes de lainfancia y mortalidad infantil. 70% Rvas de2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.692.032,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 56.692.032,00 0,00

05 - 3 - 17 2 1 3 - 7926

Reduccion de enfermedadesinmunoprevenibles prevalentes de lainfancia y la mortalidad infantil. C/RVA2004 0,00 0,00 0,00 0,00 44.000.000,00 44.000.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 44.000.000,00 0,00

05 - 3 - 17 2 2 -FORTALECIMIENTO DE LA POLITICA DELA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 400.000.000,00 425.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 427.636.249,24 0,00 55.823.028,40 427.636.249,24 -55.823.028,40

05 - 3 - 17 2 2 1 - 0632Fortalecimiento de la Política de la SaludSexual reproductiva 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

05 - 3 - 17 2 2 1 - 0652Fortalecimiento de la Política de la SaludSexual reproductiva 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

05 - 3 - 17 2 2 2 - 0611Fortalecimiento de la politica de la saludsexual y reproductiva. 70% Rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.803.107,24 030557 0,00 031557 21.638.057,10 033057 160.803.107,24 -21.638.057,10

05 - 3 - 17 2 2 2 - 0615Fortalecimiento de la politica de la saludsexual y reproductiva. 70% Rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.600.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 37.600.000,00 0,00

05 - 3 - 17 2 2 2 - 0641Fortalecimiento de la politica de la saludsexual y reproductiva. 70% Rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.500.000,00 030557 0,00 031557 15.175.000,00 033057 89.500.000,00 -15.175.000,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

05 - 3 - 17 2 2 2 - 0688Fortalecimiento de la politica de la saludsexual y reproductiva. 70% Rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.733.142,00 030557 0,00 031557 19.009.971,30 033057 126.733.142,00 -19.009.971,30

05 - 3 - 17 2 2 3 - 0614Fortalecimiento de la politica de la saludsexual y reproductiva. C/RVA 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 13.000.000,00 0,00

05 - 3 - 17 2 3 -

REDUCCION Y CONTROL DE LASENFERMEDADES TRANSMITIDAS PORVECTORES 1.523.000.000,00 1.696.986.656,50 0,00 0,00 183.170.254,90 2.113.957.582,85 416.082.511,00 598.881.296,13 1.697.875.071,85 -182.798.785,13

05 - 3 - 17 2 3 1 - 0533Reducción y control de las enfermedadestransmitidas por vectores 537.000.000,00 270.287.808,00 0,00 0,00 0,00 295.902.192,00 030557 245.390.216,00 031557 172.609.611,00 033057 50.511.976,00 72.780.605,00

05 - 3 - 17 2 3 1 - 0549Reducción y control de las enfermedadestransmitidas por vectores 0,00 2.140.541,00 0,00 0,00 0,00 22.837.820,00 030557 20.011.571,00 031557 14.074.180,00 033057 2.826.249,00 5.937.391,00

05 - 3 - 17 2 3 1 - 0551Reducción y control de las enfermedadestransmitidas por vectores 0,00 38.558.307,50 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

05 - 3 - 17 2 3 1 - 0632Reducción y control de las enfermedadestransmitidas por vectores 986.000.000,00 986.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

05 - 3 - 17 2 3 1 - 0651Reducción y control de las enfermedadestransmitidas por vectores 0,00 268.533.251,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

05 - 3 - 17 2 3 1 - 0652Reducción y control de las enfermedadestransmitidas por vectores 0,00 131.466.749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

05 - 3 - 17 2 3 3 - 0514Reduccion y control de las enfermedadestrasmitidas por vectores.70% Rvas 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224.102.114,72 030557 0,00 031557 16.103.422,50 033057 224.102.114,72 -16.103.422,50

05 - 3 - 17 2 3 3 - 0515Reduccion y control de las enfermedadestrasmitidas por vectores.70% Rvas 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.617.120,00 030557 0,00 031557 6.246.306,00 033057 18.617.120,00 -6.246.306,00

05 - 3 - 17 2 3 3 - 0530Reduccion y control de las enfermedadestrasmitidas por vectores.70% Rvas 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.487.200,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 9.487.200,00 0,00

05 - 3 - 17 2 3 3 - 0531Reduccion y control de las enfermedadestrasmitidas por vectores.70% Rvas 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.121.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 17.121.000,00 0,00

05 - 3 - 17 2 3 3 - 0534Reduccion y control de las enfermedadestrasmitidas por vectores.70% Rvas 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.300.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 9.300.000,00 0,00

05 - 3 - 17 2 3 3 - 0611Reduccion y control de las enfermedadestrasmitidas por vectores.70% Rvas 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.080.811.006,23 030557 0,00 031557 234.105.478,63 033057 1.080.811.006,23 -234.105.478,63

05 - 3 - 17 2 3 3 - 0636Reduccion y control de las enfermedadestrasmitidas por vectores.70% Rvas 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.607.000,00 030557 82.475.000,00 031557 82.475.000,00 033057 28.132.000,00 0,00

05 - 3 - 17 2 3 3 - 0637Reduccion y control de las enfermedadestrasmitidas por vectores.70% Rvas 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.220.375,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 29.220.375,00 0,00

05 - 3 - 17 2 3 3 - 0638Reduccion y control de las enfermedadestrasmitidas por vectores.70% Rvas 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.192.500,00 030557 0,00 031557 26.425.833,00 033057 31.192.500,00 -26.425.833,00

05 - 3 - 17 2 3 4 - 0517Programas de Prevención y Control de lasETV -Vigencia de 2005. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.589.000,00 030557 68.205.724,00 031557 46.841.465,00 033057 13.383.276,00 21.364.259,00

05 - 3 - 17 2 3 5 - 0568

Programa de promocion y prevencionenfermedades trasmitidas por vectores.C/RVA 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 42.450,00 42.450,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 42.450,00 0,00

05 - 3 - 17 2 3 6 - 0568Reduccion y control de las enfermedadestrasmitidas por vectores. C/RVA 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 3.500.000,00 0,00

05 - 3 - 17 2 3 6 - 0569Reduccion y control de las enfermedadestrasmitidas por vectores. C/RVA 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 35.868.073,54 35.868.073,54 030557 0,00 031557 0,00 033057 35.868.073,54 0,00

05 - 3 - 17 2 3 6 - 0614Reduccion y control de las enfermedadestrasmitidas por vectores. C/RVA 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 142.757.322,79 142.757.322,79 030557 0,00 031557 0,00 033057 142.757.322,79 0,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

05 - 3 - 17 2 3 6 - 7926Reduccion y control de las enfermedadestrasmitidas por vectores. C/RVA 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 1.002.408,57 1.002.408,57 030557 0,00 031557 0,00 033057 1.002.408,57 0,00

05 - 3 - 17 2 4 -

FORTALECIMIENTO DEL PLANNACIONAL DE ALIMENTACION YNUTRICION 400.000.000,00 1.028.861.601,00 0,00 0,00 0,00 201.600.000,00 -528.861.601,00 0,00 730.461.601,00 -528.861.601,00

05 - 3 - 17 2 4 1 - 0632Fortalecimiento del Plan Nacional dealimentación y nutrición 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

05 - 3 - 17 2 4 1 - 0652Fortalecimiento del Plan Nacional dealimentación y nutrición 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

05 - 3 - 17 2 4 2 - 0611Fortalecimiento del Plan Nal. dealimentacion y nutricion. 70% rvas de 2005 0,00 198.861.601,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 -198.861.601,00 031557 0,00 033057 198.861.601,00 -198.861.601,00

05 - 3 - 17 2 4 2 - 0636Fortalecimiento del Plan Nal. dealimentacion y nutricion. 70% rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.600.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 31.600.000,00 0,00

05 - 3 - 17 2 4 2 - 0688Fortalecimiento del Plan Nal. dealimentacion y nutricion. 70% rvas de 2005 0,00 230.000.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000.000,00 030557 -230.000.000,00 031557 0,00 033057 400.000.000,00 -230.000.000,00

05 - 3 - 17 2 4 2 - 7920Fortalecimiento del Plan Nal. dealimentacion y nutricion. 70% rvas de 2005 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 -100.000.000,00 031557 0,00 033057 100.000.000,00 -100.000.000,00

05 - 3 - 17 2 5 -

IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DESALUD MENTAL Y REDUCCION DELIMPACTO DE LA VIOLENCIA EN LASALUD 316.000.000,00 524.456.397,00 0,00 0,00 0,00 208.903.112,00 -133.456.397,00 11.250.000,00 342.359.509,00 -144.706.397,00

05 - 3 - 17 2 5 1 - 0632

Implementación de la política de saludmental y reducción del impacto de laviolencia en la Salud 316.000.000,00 316.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

05 - 3 - 17 2 5 1 - 0651

Implementación de la política de saludmental y reducción del impacto de laviolencia en la Salud 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

05 - 3 - 17 2 5 2 - 0611

Implementacion de la politica de saludmental y reduccion del impacto de laviolencia en la salud.70% rvas de 2005 0,00 133.456.397,00 0,00 0,00 0,00 182.386.629,00 030557 -133.456.397,00 031557 11.250.000,00 033057 315.843.026,00 -144.706.397,00

05 - 3 - 17 2 5 3 - 0511

Res.002527-03 Minproteccion social.Atencion Psiquiatrica Integral a la poblaciondeclarada juridicamente inimputable. 70%Rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 652.098,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 652.098,00 0,00

05 - 3 - 17 2 5 4 - 0546

Res.00290-05 Minproteccion social.Poblacion inimputable por tratorno mental.70% rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.864.385,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 25.864.385,00 0,00

05 - 3 - 17 2 6 -

PROMOCION DE LA SALUD YPREVENCION DE LA ENFERMEDAD ENPOBLACIONES VULNERABLES 193.000.000,00 492.730.000,01 0,00 0,00 57.099.816,50 722.284.758,50 18.959.000,00 54.342.440,00 703.325.758,50 -35.383.440,00

05 - 3 - 17 2 6 1 - 0632

Promoción de estilos de vida saludablespara la prevención y control deenfermedades cronicas 43.000.000,00 43.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

05 - 3 - 17 2 6 1 - 0647

Promoción de estilos de vida saludablespara la prevención y control deenfermedades cronicas 0,00 278.705.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

05 - 3 - 17 2 6 1 - 0651

Promoción de estilos de vida saludablespara la prevención y control deenfermedades cronicas 0,00 21.024.475,01 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

05 - 3 - 17 2 6 1 - 0792

Promoción de estilos de vida saludablespara la prevención y control deenfermedades cronicas 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

05 - 3 - 17 2 6 2 - 0611

Promocion de la salud y prevencion de laenfermedad en poblaciones vulnerables.70% rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.039.317,00 030557 0,00 031557 7.845.727,00 033057 19.039.317,00 -7.845.727,00

05 - 3 - 17 2 6 2 - 0688

Promocion de la salud y prevencion de laenfermedad en poblaciones vulnerables.70% rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.959.880,00 030557 0,00 031557 13.979.940,00 033057 27.959.880,00 -13.979.940,00

05 - 3 - 17 2 6 2 - 0798

Promocion de la salud y prevencion de laenfermedad en poblaciones vulnerables.70% rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.988.743,00 030557 0,00 031557 17.016.773,00 033057 55.988.743,00 -17.016.773,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

05 - 3 - 17 2 6 3 - 0545

Res.02528-03. Minproteccion Social.Programa Atencion Integral Adulto Mayor aniños adoptivos y otras poblacionesdesprotegidas. 70% Rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.000.000,00 030557 0,00 031557 15.500.000,00 033057 31.000.000,00 -15.500.000,00

05 - 3 - 17 2 6 4 - 0543

Res.001388-05 Apoyo reclamacionesvictimas poblacion desplazada.70% rvas de2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531.197.002,00 030557 10.000.000,00 031557 0,00 033057 521.197.002,00 10.000.000,00

05 - 3 - 17 2 6 5 - 0566

Resolucion 001843-2004. Minproteccionsocial. Apoyo reclamaciones victimaspoblacion desplazada. C/RVA 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 48.140.816,50 48.140.816,50 030557 0,00 031557 0,00 033057 48.140.816,50 0,00

05 - 3 - 17 2 6 6 - 0614

Promocion de la salud y prevencion de laenfermedad en poblaciones vulnerables .C/RVA 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 8.959.000,00 8.959.000,00 030557 8.959.000,00 031557 0,00 033057 0,00 8.959.000,00

05 - 3 - 17 2 7 -

FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIADE LOS FACTORES DE RIESGO Y DELMEDIO AMBIENTE 1.996.000.000,00 3.751.026.085,00 0,00 0,00 15.092.985,00 2.032.216.488,69 -61.297.200,00 504.000.389,00 2.093.513.688,69 -565.297.589,00

05 - 3 - 17 2 7 1 - 0632

Acciones de obligatorio cumplimiento (Gestión pública vigilancia en salud publicay participación comunitaria salud ambiental,prevención y control de enfermedadestransmitidas por vectores 1.936.000.000,00 1.936.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

05 - 3 - 17 2 7 1 - 0647

Acciones de obligatorio cumplimiento (Gestión pública vigilancia en salud publicay participación comunitaria salud ambiental,prevención y control de enfermedadestransmitidas por vectores 0,00 1.004.653.931,50 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

05 - 3 - 17 2 7 1 - 0648

Acciones de obligatorio cumplimiento (Gestión pública vigilancia en salud publicay participación comunitaria salud ambiental,prevención y control de enfermedadestransmitidas por vectores 0,00 128.508.142,50 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

05 - 3 - 17 2 7 1 - 0663

Acciones de obligatorio cumplimiento (Gestión pública vigilancia en salud publicay participación comunitaria salud ambiental,prevención y control de enfermedadestransmitidas por vectores 0,00 462.864.011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

05 - 3 - 17 2 7 2 - 7884Laboratorio Departamental de SaludPública 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

05 - 3 - 17 2 7 3 - 0636

Fortalecimiento de la vigilancia de losfactores de riesgo del medio ambiente.70% Rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.125.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 57.125.000,00 0,00

05 - 3 - 17 2 7 4 - 0636Acciones Departamentales Salud Pública.70% Rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.888.575,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 2.888.575,00 0,00

05 - 3 - 17 2 7 4 - 0660Acciones Departamentales Salud Pública.70% Rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 7.500.000,00 0,00

05 - 3 - 17 2 7 5 - 0541Res.0000822-05. Minproteccion Social.Campañas Control Lepra. 70% Rvas 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 030557 0,00 031557 7.500.000,00 033057 25.000.000,00 -7.500.000,00

05 - 3 - 17 2 7 6 - 0542Res.0000823-05 Minproteccion Social.Control Tuberculosis. 70% Rvas 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.000.000,00 030557 0,00 031557 13.200.000,00 033057 44.000.000,00 -13.200.000,00

05 - 3 - 17 2 7 7 - 0611

Fortalecimiento de la vigilancia de losfactores de riesgo y del medio ambiente.70% rvas de 2005 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.247.070.497,69 030557 64.702.800,00 031557 400.763.764,00 033057 1.182.367.697,69 -336.060.964,00

05 - 3 - 17 2 7 7 - 0641

Fortalecimiento de la vigilancia de losfactores de riesgo y del medio ambiente.70% rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.568.750,00 030557 0,00 031557 55.445.625,00 033057 136.568.750,00 -55.445.625,00

05 - 3 - 17 2 7 7 - 0688

Fortalecimiento de la vigilancia de losfactores de riesgo y del medio ambiente.70% rvas de 2005 0,00 126.000.000,00 0,00 0,00 0,00 454.294.195,00 030557 -126.000.000,00 031557 27.091.000,00 033057 580.294.195,00 -153.091.000,00

05 - 3 - 17 2 7 7 - 0741

Fortalecimiento de la vigilancia de losfactores de riesgo y del medio ambiente.70% rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.766.982,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 7.766.982,00 0,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

05 - 3 - 17 2 7 7 - 7803

Fortalecimiento de la vigilancia de losfactores de riesgo y del medio ambiente.70% rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.150.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 24.150.000,00 0,00

05 - 3 - 17 2 7 7 - 7889

Fortalecimiento de la vigilancia de losfactores de riesgo y del medio ambiente.70% rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.231.053,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 8.231.053,00 0,00

05 - 3 - 17 2 7 8 - 0585

Res.622-04 Minproteccion social. Atencionpoblacion inimputable por trastorno mental.70% Rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.327.326,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 2.327.326,00 0,00

05 - 3 - 17 2 7 9 - 0510

Res.001843. Minproteccion Social. Apoyoreclamaciones victimas poblaciondesplazada .70% rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.125,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 201.125,00 0,00

05 - 3 - 17 2 7 10 - 0535

Resolución No.244-05. MinproteccionSocial.Fondo Rotatorio de estupefacientesdel Dpto del Tolima. 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

05 - 3 - 17 2 7 11 - 0614

Fortalecimiento de la vigilancia de losfactores de riesgo y del medio ambiente .C/RVA 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 14.943.017,00 14.943.017,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 14.943.017,00 0,00

05 - 3 - 17 2 7 11 - 0717

Fortalecimiento de la vigilancia de losfactores de riesgo y del medio ambiente .C/RVA 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 149.968,00 149.968,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 149.968,00 0,00

05 - 3 - 17 3 -ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL ENSALUD 50.753.000.000,00 31.837.395.688,46 0,00 149.477.000,00 0,00 55.048.248.323,55 580.918.817,00 11.201.251.906,53 54.467.329.506,55 -10.620.333.089,53

05 - 3 - 17 3 1 -

AMPILACION DE LA COBERTURA EN LAAFILIACION LA SEGURIDAD SOCIAL ENSALUD 1.792.000.000,00 5.969.767.175,23 0,00 0,00 0,00 836.825.254,75 -8.898.120,00 0,00 845.723.374,75 -8.898.120,00

05 - 3 - 17 3 1 1 - 0710

Afiliación al régimen subsidiado poblacióndiscapacitada, tercera edad y menoresrecursos Ley 643/2003 0,00 1.519.313.082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

05 - 3 - 17 3 1 1 - 0711

Afiliación al régimen subsidiado poblacióndiscapacitada, tercera edad y menoresrecursos Ley 643/2003 0,00 1.717.337.116,63 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

05 - 3 - 17 3 1 1 - 0715

Afiliación al régimen subsidiado poblacióndiscapacitada, tercera edad y menoresrecursos Ley 643/2003 0,00 175.493.124,08 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

05 - 3 - 17 3 1 1 - 0770

Afiliación al régimen subsidiado poblacióndiscapacitada, tercera edad y menoresrecursos Ley 643/2003 1.595.000.000,00 1.595.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

05 - 3 - 17 3 1 1 - 0789

Afiliación al régimen subsidiado poblacióndiscapacitada, tercera edad y menoresrecursos Ley 643/2003 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

05 - 3 - 17 3 1 1 - 7813

Afiliación al régimen subsidiado poblacióndiscapacitada, tercera edad y menoresrecursos Ley 643/2003 0,00 840.637.706,52 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

05 - 3 - 17 3 1 2 - 7919

Continuedad Ampliación de cobertura en elRégimen Subsidiado población cafeterarural no migratoria en el Departamento delTolima 147.000.000,00 71.986.146,00 0,00 0,00 0,00 75.013.854,00 030557 -8.898.120,00 031557 0,00 033057 83.911.974,00 -8.898.120,00

05 - 3 - 17 3 1 3 - 7920

Ampliacion de la cobertura en la afiliacion ala seguridad social en salud. 70% Rvas de2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.774.377,75 030557 0,00 031557 0,00 033057 20.774.377,75 0,00

05 - 3 - 17 3 1 4 - 0798Prestacion de servicios salud I,II,III NivelHosp. /0% Rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 15.000.000,00 0,00

05 - 3 - 17 3 1 4 - 0799Prestacion de servicios salud I,II,III NivelHosp. /0% Rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.153.967,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 27.153.967,00 0,00

05 - 3 - 17 3 1 5 - 0763Pago de prestacion de servicios poblacionpobre. 70% rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.538.649,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 33.538.649,00 0,00

05 - 3 - 17 3 1 5 - 0794Pago de prestacion de servicios poblacionpobre. 70% rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.677.103,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 42.677.103,00 0,00

05 - 3 - 17 3 1 5 - 0797Pago de prestacion de servicios poblacionpobre. 70% rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 489.099,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 489.099,00 0,00

05 - 3 - 17 3 1 5 - 0798Pago de prestacion de servicios poblacionpobre. 70% rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.531.697,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 37.531.697,00 0,00

05 - 3 - 17 3 1 6 - 0794Pago prestacion servicios salud Hosp.I,II,IIInivel. 70% Rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244.641.562,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 244.641.562,00 0,00

05 - 3 - 17 3 1 7 - 0618Pago Prestacion servicios salud II,III Nivel.70% Rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228.677.794,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 228.677.794,00 0,00

05 - 3 - 17 3 1 8 - 0794Reconocimiento y pago de urgencias. 70%Rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.394.652,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 101.394.652,00 0,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

05 - 3 - 17 3 1 8 - 7814Reconocimiento y pago de urgencias. 70%Rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.932.500,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 9.932.500,00 0,00

05 - 3 - 17 3 2 -FORTALECIMIENTO DE LAPARTICIPACION DE LA COMUNIDAD 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 47.390.000,00 0,00 0,00 47.390.000,00 0,00

05 - 3 - 17 3 2 1 - 0784Fortalecimiento de la participación de lacomunidad 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

05 - 3 - 17 3 2 2 - 0636Fortalecimiento de la participacion de lacomunidad .70% rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 12.500.000,00 0,00

05 - 3 - 17 3 2 2 - 0798Fortalecimiento de la participacion de lacomunidad .70% rvas de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.890.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 34.890.000,00 0,00

05 - 3 - 17 3 3 -

PROPENDER POR LA ATENCION ENSALUD DE LA POBLACION POBRE YVULNERABLE 48.911.000.000,00 25.817.628.513,23 0,00 149.477.000,00 0,00 52.801.033.068,80 589.816.937,00 11.201.251.906,53 52.211.216.131,80 -10.611.434.969,53

05 - 3 - 17 3 3 1 - 0790 Rehabilitación población discapacitada 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,0005 - 3 - 17 3 3 1 - 0792 Rehabilitación población discapacitada 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

05 - 3 - 17 3 3 2 - 0630

Atención a la población pobre en lo cubietocon subsidio a la demanda ycomplementaria del POS a través de IPSpúblicas y privadas 21.341.000.000,00 20.382.967,70 0,00 0,00 0,00 21.320.617.032,30 030557 75.000.000,00 031557 6.589.839.818,70 033057 21.245.617.032,30 -6.514.839.818,70

05 - 3 - 17 3 3 2 - 0631

Atención a la población pobre en lo cubietocon subsidio a la demanda ycomplementaria del POS a través de IPSpúblicas y privadas 4.936.000.000,00 3.228.174.668,00 0,00 149.477.000,00 0,00 1.558.348.332,00 030557 0,00 031557 1.121.042.892,82 033057 1.558.348.332,00 -1.121.042.892,82

05 - 3 - 17 3 3 2 - 0646

Atención a la población pobre en lo cubietocon subsidio a la demanda ycomplementaria del POS a través de IPSpúblicas y privadas 0,00 8.560.758,00 0,00 0,00 0,00 484.814.386,00 030557 69.816.937,00 031557 0,00 033057 414.997.449,00 69.816.937,00

05 - 3 - 17 3 3 2 - 0649

Atención a la población pobre en lo cubietocon subsidio a la demanda ycomplementaria del POS a través de IPSpúblicas y privadas 0,00 69.686.241,02 0,00 0,00 0,00 393.525.387,00 030557 0,00 031557 7.606.863,00 033057 393.525.387,00 -7.606.863,00

05 - 3 - 17 3 3 2 - 0650

Atención a la población pobre en lo cubietocon subsidio a la demanda ycomplementaria del POS a través de IPSpúblicas y privadas 0,00 5.469.139,11 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

05 - 3 - 17 3 3 2 - 0661

Atención a la población pobre en lo cubietocon subsidio a la demanda ycomplementaria del POS a través de IPSpúblicas y privadas 0,00 208.659.031,00 0,00 0,00 0,00 210.633.449,00 030557 0,00 031557 12.519.080,00 033057 210.633.449,00 -12.519.080,00

05 - 3 - 17 3 3 2 - 0662

Atención a la población pobre en lo cubietocon subsidio a la demanda ycomplementaria del POS a través de IPSpúblicas y privadas 0,00 1.350.501.848,00 0,00 0,00 0,00 763.015.422,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 763.015.422,00 0,00

05 - 3 - 17 3 3 2 - 0677

Atención a la población pobre en lo cubietocon subsidio a la demanda ycomplementaria del POS a través de IPSpúblicas y privadas 664.000.000,00 664.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

05 - 3 - 17 3 3 2 - 0710

Atención a la población pobre en lo cubietocon subsidio a la demanda ycomplementaria del POS a través de IPSpúblicas y privadas 0,00 2.407.419.044,72 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

05 - 3 - 17 3 3 2 - 0711

Atención a la población pobre en lo cubietocon subsidio a la demanda ycomplementaria del POS a través de IPSpúblicas y privadas 0,00 68.917.016,11 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

05 - 3 - 17 3 3 2 - 0766

Atención a la población pobre en lo cubietocon subsidio a la demanda ycomplementaria del POS a través de IPSpúblicas y privadas 2.470.000.000,00 2.470.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

05 - 3 - 17 3 3 2 - 0770

Atención a la población pobre en lo cubietocon subsidio a la demanda ycomplementaria del POS a través de IPSpúblicas y privadas 5.608.000.000,00 1.827.839.957,00 0,00 0,00 0,00 3.780.160.043,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 3.780.160.043,00 0,00

05 - 3 - 17 3 3 2 - 0771

Atención a la población pobre en lo cubietocon subsidio a la demanda ycomplementaria del POS a través de IPSpúblicas y privadas 385.000.000,00 385.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

05 - 3 - 17 3 3 2 - 0784

Atención a la población pobre en lo cubietocon subsidio a la demanda ycomplementaria del POS a través de IPSpúblicas y privadas 4.380.000.000,00 2.195.873.345,00 0,00 0,00 0,00 2.184.126.655,00 030557 300.000.000,00 031557 455.783.580,00 033057 1.884.126.655,00 -155.783.580,00

05 - 3 - 17 3 3 2 - 0785

Atención a la población pobre en lo cubietocon subsidio a la demanda ycomplementaria del POS a través de IPSpúblicas y privadas 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

05 - 3 - 17 3 3 2 - 0786

Atención a la población pobre en lo cubietocon subsidio a la demanda ycomplementaria del POS a través de IPSpúblicas y privadas 2.765.000.000,00 1.757.518.291,00 0,00 0,00 0,00 1.007.481.709,00 030557 0,00 031557 558.586.643,60 033057 1.007.481.709,00 -558.586.643,60

05 - 3 - 17 3 3 2 - 0787

Atención a la población pobre en lo cubietocon subsidio a la demanda ycomplementaria del POS a través de IPSpúblicas y privadas 329.000.000,00 329.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

05 - 3 - 17 3 3 2 - 0790

Atención a la población pobre en lo cubietocon subsidio a la demanda ycomplementaria del POS a través de IPSpúblicas y privadas 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

05 - 3 - 17 3 3 2 - 7811

Atención a la población pobre en lo cubietocon subsidio a la demanda ycomplementaria del POS a través de IPSpúblicas y privadas 0,00 152.453.449,81 0,00 0,00 0,00 312.390.948,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 312.390.948,00 0,00

05 - 3 - 17 3 3 2 - 7873

Atención a la población pobre en lo cubietocon subsidio a la demanda ycomplementaria del POS a través de IPSpúblicas y privadas 1.169.000.000,00 106.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.063.000.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 1.063.000.000,00 0,00

05 - 3 - 17 3 3 2 - 7919

Atención a la población pobre en lo cubietocon subsidio a la demanda ycomplementaria del POS a través de IPSpúblicas y privadas 1.627.000.000,00 1.627.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

05 - 3 - 17 3 3 2 - 7921

Atención a la población pobre en lo cubietocon subsidio a la demanda ycomplementaria del POS a través de IPSpúblicas y privadas 0,00 1.590.595.641,44 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

05 - 3 - 17 3 3 2 - 7924

Atención a la población pobre en lo cubietocon subsidio a la demanda ycomplementaria del POS a través de IPSpúblicas y privadas 0,00 133.857.359,88 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

05 - 3 - 17 3 3 2 - 8020

Atención a la población pobre en lo cubietocon subsidio a la demanda ycomplementaria del POS a través de IPSpúblicas y privadas 3.025.000.000,00 3.025.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

05 - 3 - 17 3 3 3 - 0618

Propender por la atencion en la salud de lapoblacion pobre y vulnerable. 70% rvas de2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336.359.495,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 336.359.495,00 0,00

05 - 3 - 17 3 3 4 - 0623

Propender por la atencion en salud de lapoblacion pobre y vulnerables.70% rvas de2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.698.109,00 030557 0,00 031557 3.343.951,00 033057 16.698.109,00 -3.343.951,00

05 - 3 - 17 3 3 4 - 0640

Propender por la atencion en salud de lapoblacion pobre y vulnerables.70% rvas de2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.944.788,00 030557 0,00 031557 306.337,00 033057 8.944.788,00 -306.337,00

05 - 3 - 17 3 3 4 - 0641

Propender por la atencion en salud de lapoblacion pobre y vulnerables.70% rvas de2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.341.981,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 48.341.981,00 0,00

05 - 3 - 17 3 3 4 - 0642

Propender por la atencion en salud de lapoblacion pobre y vulnerables.70% rvas de2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369.613.139,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 369.613.139,00 0,00

05 - 3 - 17 3 3 4 - 0643

Propender por la atencion en salud de lapoblacion pobre y vulnerables.70% rvas de2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.099.318.009,40 030557 0,00 031557 0,00 033057 5.099.318.009,40 0,00

05 - 3 - 17 3 3 4 - 0644

Propender por la atencion en salud de lapoblacion pobre y vulnerables.70% rvas de2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.660.009.012,13 030557 0,00 031557 2.052.856.116,41 033057 2.660.009.012,13 -2.052.856.116,41

05 - 3 - 17 3 3 4 - 0645

Propender por la atencion en salud de lapoblacion pobre y vulnerables.70% rvas de2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.500.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 52.500.000,00 0,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

05 - 3 - 17 3 3 4 - 0687

Propender por la atencion en salud de lapoblacion pobre y vulnerables.70% rvas de2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227.805.227,00 030557 0,00 031557 111.586.077,00 033057 227.805.227,00 -111.586.077,00

05 - 3 - 17 3 3 4 - 0739

Propender por la atencion en salud de lapoblacion pobre y vulnerables.70% rvas de2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.378.720,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 5.378.720,00 0,00

05 - 3 - 17 3 3 4 - 0740

Propender por la atencion en salud de lapoblacion pobre y vulnerables.70% rvas de2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418.132.252,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 418.132.252,00 0,00

05 - 3 - 17 3 3 4 - 0764

Propender por la atencion en salud de lapoblacion pobre y vulnerables.70% rvas de2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224.091.536,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 224.091.536,00 0,00

05 - 3 - 17 3 3 4 - 0781

Propender por la atencion en salud de lapoblacion pobre y vulnerables.70% rvas de2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288.007.272,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 288.007.272,00 0,00

05 - 3 - 17 3 3 4 - 0782

Propender por la atencion en salud de lapoblacion pobre y vulnerables.70% rvas de2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358.448.652,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 358.448.652,00 0,00

05 - 3 - 17 3 3 4 - 0783

Propender por la atencion en salud de lapoblacion pobre y vulnerables.70% rvas de2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 60.000.000,00 0,00

05 - 3 - 17 3 3 4 - 0793

Propender por la atencion en salud de lapoblacion pobre y vulnerables.70% rvas de2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 030557 0,00 031557 7.500.000,00 033057 30.000.000,00 -7.500.000,00

05 - 3 - 17 3 3 4 - 0795

Propender por la atencion en salud de lapoblacion pobre y vulnerables.70% rvas de2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.571.073.306,80 030557 0,00 031557 0,00 033057 2.571.073.306,80 0,00

05 - 3 - 17 3 3 4 - 0798

Propender por la atencion en salud de lapoblacion pobre y vulnerables.70% rvas de2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.233.539.531,80 030557 0,00 031557 236.780.547,00 033057 3.233.539.531,80 -236.780.547,00

05 - 3 - 17 3 3 4 - 7872

Propender por la atencion en salud de lapoblacion pobre y vulnerables.70% rvas de2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.576.472,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 107.576.472,00 0,00

05 - 3 - 17 3 3 4 - 7920

Propender por la atencion en salud de lapoblacion pobre y vulnerables.70% rvas de2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569.854.501,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 569.854.501,00 0,00

05 - 3 - 17 3 3 4 - 7981

Propender por la atencion en salud de lapoblacion pobre y vulnerables.70% rvas de2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.001.632.060,37 030557 0,00 031557 0,00 033057 1.001.632.060,37 0,00

05 - 3 - 17 3 3 5 - 7921Atencion en la salud a la poblacion maternoinfantil 0,00 1.544.615.641,44 0,00 0,00 0,00 45.980.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 45.980.000,00 0,00

05 - 3 - 17 3 3 5 - 7925Atencion en la salud a la poblacion maternoinfantil 0,00 155.384.359,00 0,00 0,00 0,00 1.844.615.641,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 1.844.615.641,00 0,00

05 - 3 - 17 3 3 6 - 0516

Resolución 004072-2005. MinproteccionSocial. Atención en Salud a PoblaciónInimputable por trastorno mental. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.000.000,00 030557 145.000.000,00 031557 43.500.000,00 033057 0,00 101.500.000,00

05 - 3 - 17 3 3 7 - 0548Res.2528/03. Minproteccionsocial.Poblacion desprotegida 0,00 163.328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

05 - 3 - 17 3 3 8 - 0550Res.1835/2004.Minproteccion social.Saludmental, discapacitados y desplazados 0,00 64.107.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

05 - 3 - 17 3 3 9 - 0552

Res.000592/05.Implantacion de proyectospara poblacion en condiciones especiales (salud mental, discapacitados ydesplazados) 0,00 58.436.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

05 - 3 - 17 3 3 10 - 0554

Res.000037/03. Minproteccionsocial.Atencion en salud de la poblacionsometida a desplazamiento por causa de laviolencia) 0,00 5.013.427,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

05 - 3 - 17 3 3 11 - 0529

Resolucion 000746-2005.MinproteccionSocial. Salud mental, Discapacitados yDesplazados. 0,00 146.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

05 - 3 - 17 3 4 - 0512

Conv. Minproteccion social. Establecer lascondiciones las cuales el dpto del tolima,administra ejecutará los recursos exc.vigencia 2003, de la Subcuenta ECATFOSYGA destinado ala implementacion deproyectos para la atencionprioritaria.70%rv05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.363.000.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 1.363.000.000,00 0,00

05 - 3 - 17 4 -FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ENSALUD 2.070.000.000,00 2.424.929.823,70 0,00 0,00 62.638.400,00 464.152.023,50 1.309.421,00 136.972.200,30 462.842.602,50 -135.662.779,30

05 - 3 - 17 4 1 -FONDO DE INVESTIGACIONES LEY 643DE 2001 859.000.000,00 930.741.069,20 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00

05 - 3 - 17 4 1 1 - 0710 Fondo de Investigaciones 0,00 71.741.069,20 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,0005 - 3 - 17 4 1 1 - 0770 Fondo de Investigaciones 859.000.000,00 859.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

05 - 3 - 17 4 1 2 - 0570Resolucion 833-02. Minsalud Centroregional de reservas . C/RVA 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 5.000.000,00 0,00

05 - 3 - 17 4 1 3 - 0571

Res.153-04. Minproteccion social.Programa emergencia sanitaria. C/RVA2004 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 15.000.000,00 0,00

05 - 3 - 17 4 2 -FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMASDE INFORMACION DEL SECTOR SALUD 147.000.000,00 137.000.000,00 0,00 0,00 14.986.000,00 99.072.000,00 0,00 19.500.000,00 99.072.000,00 -19.500.000,00

05 - 3 - 17 4 2 1 - 0784Fortalecimiento de los sistemas deinformación del Sector Salud 50.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 10.000.000,00 0,00

05 - 3 - 17 4 2 1 - 0792Fortalecimiento de los sistemas deinformación del Sector Salud 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

05 - 3 - 17 4 2 2 - 0632Fortalecimiento Sistema de Estadisticavitales 37.000.000,00 37.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

05 - 3 - 17 4 2 3 - 0611

Fortalecimiento de los sistemas deinformacion del sector salud. 70% rvas de2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500.000,00 030557 0,00 031557 7.500.000,00 033057 12.500.000,00 -7.500.000,00

05 - 3 - 17 4 2 3 - 0773

Fortalecimiento de los sistemas deinformacion del sector salud. 70% rvas de2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 030557 0,00 031557 3.000.000,00 033057 5.000.000,00 -3.000.000,00

05 - 3 - 17 4 2 3 - 0793

Fortalecimiento de los sistemas deinformacion del sector salud. 70% rvas de2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.600.000,00 030557 0,00 031557 9.000.000,00 033057 26.600.000,00 -9.000.000,00

05 - 3 - 17 4 2 3 - 0798

Fortalecimiento de los sistemas deinformacion del sector salud. 70% rvas de2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.986.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 29.986.000,00 0,00

05 - 3 - 17 4 2 4 - 0717Fortalecimiento de los sitemas deinformacion del sector salud. C/RVA 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 14.986.000,00 14.986.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 14.986.000,00 0,00

05 - 3 - 17 4 3 -

MONITOREO Y EVALUACION A LASDIRECCIONES LOCALES DE SALUD,PAB Y POS 1.064.000.000,00 1.357.188.754,50 0,00 0,00 27.652.400,00 345.080.023,50 1.309.421,00 117.472.200,30 343.770.602,50 -116.162.779,30

05 - 3 - 17 4 3 1 - 0632Asesoría y asitencia a las Direccioneslocales de Salud ( PAB y POS ) 723.000.000,00 716.188.754,50 0,00 0,00 0,00 6.811.245,50 030557 -490.579,00 031557 2.877.733,50 033057 7.301.824,50 -3.368.312,50

05 - 3 - 17 4 3 1 - 0691Asesoría y asitencia a las Direccioneslocales de Salud ( PAB y POS ) 291.000.000,00 291.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

05 - 3 - 17 4 3 1 - 0710Asesoría y asitencia a las Direccioneslocales de Salud ( PAB y POS ) 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

05 - 3 - 17 4 3 1 - 0792Asesoría y asitencia a las Direccioneslocales de Salud ( PAB y POS ) 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

05 - 3 - 17 4 3 2 - 0611

Monitoreo y evaluacion a las DireccionesLocales de Salud Administradores dePlanes de Beneficio IPS .70% rvas de2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254.392.778,00 030557 0,00 031557 89.544.466,80 033057 254.392.778,00 -89.544.466,80

05 - 3 - 17 4 3 2 - 0692

Monitoreo y evaluacion a las DireccionesLocales de Salud Administradores dePlanes de Beneficio IPS .70% rvas de2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.823.600,00 030557 0,00 031557 25.050.000,00 033057 49.823.600,00 -25.050.000,00

05 - 3 - 17 4 3 3 - 0636Asesoria y asistencia tecnicas monitoreo yevaluacion.70% rvas 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.400.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 6.400.000,00 0,00

05 - 3 - 17 4 3 4 - 0569Asesoria y asistencia tecnica monitoreo yevaluacion PAB Y POS. C/RVA 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 9.800.000,00 9.800.000,00 030557 1.800.000,00 031557 0,00 033057 8.000.000,00 1.800.000,00

05 - 3 - 17 4 3 4 - 0614Asesoria y asistencia tecnica monitoreo yevaluacion PAB Y POS. C/RVA 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 17.852.400,00 17.852.400,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 17.852.400,00 0,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

05 - 3 - 19 -TOLIMA SOLIDARIO SALUD PARATODOS 0,00 2.737.062.002,00 47.254.438.967,20 0,00 12.404.160.932,33 56.921.537.897,53 7.671.856.620,33 2.841.775.515,33 49.249.681.277,20 4.830.081.105,00

05 - 3 - 19 1 -CALIDAD Y EFICIENCIA EN LAPRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 0,00 0,00 1.485.041.713,53 0,00 0,00 1.485.041.713,53 21.562.400,00 3.462.480,00 1.463.479.313,53 18.099.920,00

05 - 3 - 19 1 1 -

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DELA RED DE PRESTACION DE SERVICIOSDE SALUD 0,00 0,00 1.168.158.471,16 0,00 0,00 1.168.158.471,16 0,00 0,00 1.168.158.471,16 0,00

05 - 3 - 19 1 1 2 - 0792Desarrollo y apoyo de la red prestadora deservicios de salud 0,00 0,00 143.300.000,00 0,00 0,00 143.300.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 143.300.000,00 0,00

05 - 3 - 19 1 1 3 - 0710Cofinanciacion del ajuste institucional enhospitales primer nivel del tolima. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

05 - 3 - 19 1 1 3 - 0784Cofinanciacion del ajuste institucional enhospitales primer nivel del tolima. 0,00 0,00 332.000.000,00 0,00 0,00 332.000.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 332.000.000,00 0,00

05 - 3 - 19 1 1 4 - 0710 Cofinanciacion proyectos IPS publicas 0,00 0,00 270.687.326,16 0,00 0,00 270.687.326,16 030557 0,00 031557 0,00 033057 270.687.326,16 0,0005 - 3 - 19 1 1 4 - 0713 Cofinanciacion proyectos IPS publicas 0,00 0,00 16.579.537,80 0,00 0,00 16.579.537,80 030557 0,00 031557 0,00 033057 16.579.537,80 0,0005 - 3 - 19 1 1 4 - 0716 Cofinanciacion proyectos IPS publicas 0,00 0,00 305.055.158,20 0,00 0,00 305.055.158,20 030557 0,00 031557 0,00 033057 305.055.158,20 0,00

05 - 3 - 19 1 1 5 - 0792Cofinanciacion adquisicion ambulancia tipoTAM psara el CRUET 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 100.000.000,00 0,00

05 - 3 - 19 1 1 6 - 0555

Resolucion 2230-2001. Oriente EspinalPrograma Reestructuracion IPS PublicasECAT 0,00 0,00 536.449,00 0,00 0,00 536.449,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 536.449,00 0,00

05 - 3 - 19 1 2 -

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEGARANTIA DE CALIDAD EN LOSPRESTADORES DEL SERVICIO DESALUD 0,00 0,00 184.118.732,00 0,00 0,00 184.118.732,00 17.312.400,00 3.462.480,00 166.806.332,00 13.849.920,00

05 - 3 - 19 1 2 1 - 0784

Garantia de la calidad en prestacion deservicios de salud de las IPS en el dpto deltolima. 0,00 0,00 129.118.732,00 0,00 0,00 129.118.732,00 030557 17.312.400,00 031557 3.462.480,00 033057 111.806.332,00 13.849.920,00

05 - 3 - 19 1 2 1 - 7883

Garantia de la calidad en prestacion deservicios de salud de las IPS en el dpto deltolima. 0,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 55.000.000,00 0,00

05 - 3 - 19 1 3 -

FORTALECIMIENTO DEL REGIMEN DEREFERENCIA Y CONTRAREFERENIA YDEL SISTEMA DE PREVENCION YATENCION DE URGENIAS,EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LASCOMPETENCIAS DEL SECTOR SALUD 0,00 0,00 132.764.510,37 0,00 0,00 132.764.510,37 4.250.000,00 0,00 128.514.510,37 4.250.000,00

05 - 3 - 19 1 3 1 - 0547Resolucion 00871-2003. MinproteccionSocial. Emergencia sanitaria. 0,00 0,00 3.266.960,00 0,00 0,00 3.266.960,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 3.266.960,00 0,00

05 - 3 - 19 1 3 2 - 0553

Resolucion 0342-2005. MinproteccionSocial. Centro Regulador de Urgencias yEmergencias 0,00 0,00 29.497.550,37 0,00 0,00 29.497.550,37 030557 0,00 031557 0,00 033057 29.497.550,37 0,00

05 - 3 - 19 1 3 3 - 0784

Fortalecimiento del regimen de referencia ycontrareferencia y del sistema deprevencion y atencion de urgencias,emergencias y desastres. 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 030557 4.250.000,00 031557 0,00 033057 95.750.000,00 4.250.000,00

05 - 3 - 19 2 -ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL ENSALUD 0,00 79.380.000,00 32.144.181.688,46 0,00 12.109.723.400,02 44.174.525.088,48 7.248.036.135,00 2.444.332.244,00 36.926.488.953,48 4.803.703.891,00

05 - 3 - 19 2 1 -

AMPLIACION DE LA COBERTURA YCONTINUIDAD EN LA AFILIACION A LASEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 0,00 0,00 5.017.903.175,23 0,00 0,00 5.017.903.175,23 0,00 0,00 5.017.903.175,23 0,00

05 - 3 - 19 2 1 1 - 0710

Cofinanciacion del aseguramiento de lapoblacion pobre y vulnerable del tolima atraves del regimen subsidiado. 0,00 0,00 1.519.313.082,00 0,00 0,00 1.519.313.082,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 1.519.313.082,00 0,00

05 - 3 - 19 2 1 1 - 0711

Cofinanciacion del aseguramiento de lapoblacion pobre y vulnerable del tolima atraves del regimen subsidiado. 0,00 0,00 1.717.337.116,63 0,00 0,00 1.717.337.116,63 030557 0,00 031557 0,00 033057 1.717.337.116,63 0,00

05 - 3 - 19 2 1 1 - 0715

Cofinanciacion del aseguramiento de lapoblacion pobre y vulnerable del tolima atraves del regimen subsidiado. 0,00 0,00 175.493.124,08 0,00 0,00 175.493.124,08 030557 0,00 031557 0,00 033057 175.493.124,08 0,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

05 - 3 - 19 2 1 1 - 0770

Cofinanciacion del aseguramiento de lapoblacion pobre y vulnerable del tolima atraves del regimen subsidiado. 0,00 0,00 613.756.000,00 0,00 0,00 613.756.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 613.756.000,00 0,00

05 - 3 - 19 2 1 1 - 7813

Cofinanciacion del aseguramiento de lapoblacion pobre y vulnerable del tolima atraves del regimen subsidiado. 0,00 0,00 840.637.706,52 0,00 0,00 840.637.706,52 030557 0,00 031557 0,00 033057 840.637.706,52 0,00

05 - 3 - 19 2 1 1 - 7919

Cofinanciacion del aseguramiento de lapoblacion pobre y vulnerable del tolima atraves del regimen subsidiado. 0,00 0,00 79.380.000,00 0,00 0,00 79.380.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 79.380.000,00 0,00

05 - 3 - 19 2 1 2 - 7919

Continuidad ampliacion de cobertura en elregimen subsidiado poblacion cafetera ruralno migratoria en el dpto del tolima (VIGENCIAS FURUTAS ) 0,00 0,00 71.986.146,00 0,00 0,00 71.986.146,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 71.986.146,00 0,00

05 - 3 - 19 2 2 -

ASEGURAMIENTO DE MUJERES ENEDAD FERTIL AL SISTEMA GENERALDE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 0,00 0,00 540.622.000,00 0,00 0,00 540.622.000,00 0,00 0,00 540.622.000,00 0,00

05 - 3 - 19 2 2 1 - 0770

Cofinanciacion del aseguramiento demujeres en edad fertil a traves del regimensubsidiado 0,00 0,00 490.622.000,00 0,00 0,00 490.622.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 490.622.000,00 0,00

05 - 3 - 19 2 2 1 - 0789

Cofinanciacion del aseguramiento demujeres en edad fertil a traves del regimensubsidiado 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 50.000.000,00 0,00

05 - 3 - 19 2 3 -

ASEGURAMIENTO DE NIÑOS MENORESDE 5 AÑOS AL SISTEMA DE SEGURIDADSOCIAL EN SALUD 0,00 0,00 490.622.000,00 0,00 0,00 490.622.000,00 0,00 0,00 490.622.000,00 0,00

05 - 3 - 19 2 3 1 - 0770

Cofinanciacion al aseguramiento de niñosmenores de 5 años a traves del regimensubsidiado 0,00 0,00 490.622.000,00 0,00 0,00 490.622.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 490.622.000,00 0,00

05 - 3 - 19 2 4 -

GESTIONAR LA ATENCION EN SALUDDE LA POBLACION POBRE EN LO NOCUBIERTO CON SUBSIDIO A LADEMANDA 0,00 79.380.000,00 26.045.034.513,23 0,00 12.109.723.400,02 38.075.377.913,25 7.248.036.135,00 2.444.332.244,00 30.827.341.778,25 4.803.703.891,00

05 - 3 - 19 2 4 1 - 0529

Resolucion 000746-2005. Minprote4ccionSocial. Salud mental, discapacitados ydesplazados. 0,00 0,00 146.000.000,00 0,00 0,00 146.000.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 146.000.000,00 0,00

05 - 3 - 19 2 4 2 - 0554

Resolucion 00037-2003. Minproteccionsocial. Atencion en salud de la poblacionsometida a desplazamiento por causa de laviolencia. 0,00 0,00 5.013.427,00 0,00 0,00 5.013.427,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 5.013.427,00 0,00

05 - 3 - 19 2 4 3 - 0548Resolucion 2528-2003. Minproteccionsocial. Poblacion desprotegida. 0,00 0,00 163.328,00 0,00 0,00 163.328,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 163.328,00 0,00

05 - 3 - 19 2 4 4 - 0790 Rehabiltiacion poblacion discapacitada 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 10.000.000,00 0,0005 - 3 - 19 2 4 4 - 0792 Rehabiltiacion poblacion discapacitada 0,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 90.000.000,00 0,00

05 - 3 - 19 2 4 5 - 0630

Atencion a la poblacion pobre en lo nocubierto con subsidio a la demanda ycomplementaria del POS a traves de IPSpublicas y privadas. 0,00 0,00 20.382.967,70 0,00 5.021.742.506,00 5.042.125.473,70 030557 836.036.587,00 031557 0,00 033057 4.206.088.886,70 836.036.587,00

05 - 3 - 19 2 4 5 - 0631

Atencion a la poblacion pobre en lo nocubierto con subsidio a la demanda ycomplementaria del POS a traves de IPSpublicas y privadas. 0,00 0,00 3.228.174.668,00 0,00 0,00 3.228.174.668,00 030557 1.276.655.334,00 031557 0,00 033057 1.951.519.334,00 1.276.655.334,00

05 - 3 - 19 2 4 5 - 0646

Atencion a la poblacion pobre en lo nocubierto con subsidio a la demanda ycomplementaria del POS a traves de IPSpublicas y privadas. 0,00 0,00 8.560.758,00 0,00 0,00 8.560.758,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 8.560.758,00 0,00

05 - 3 - 19 2 4 5 - 0649

Atencion a la poblacion pobre en lo nocubierto con subsidio a la demanda ycomplementaria del POS a traves de IPSpublicas y privadas. 0,00 0,00 69.686.241,02 0,00 0,00 69.686.241,02 030557 67.930.091,00 031557 0,00 033057 1.756.150,02 67.930.091,00

05 - 3 - 19 2 4 5 - 0650

Atencion a la poblacion pobre en lo nocubierto con subsidio a la demanda ycomplementaria del POS a traves de IPSpublicas y privadas. 0,00 0,00 5.469.139,11 0,00 0,00 5.469.139,11 030557 0,00 031557 0,00 033057 5.469.139,11 0,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

05 - 3 - 19 2 4 5 - 0661

Atencion a la poblacion pobre en lo nocubierto con subsidio a la demanda ycomplementaria del POS a traves de IPSpublicas y privadas. 0,00 0,00 208.659.031,00 0,00 0,00 208.659.031,00 030557 123.246.017,00 031557 68.950.552,00 033057 85.413.014,00 54.295.465,00

05 - 3 - 19 2 4 5 - 0662

Atencion a la poblacion pobre en lo nocubierto con subsidio a la demanda ycomplementaria del POS a traves de IPSpublicas y privadas. 0,00 0,00 1.350.501.848,00 0,00 0,00 1.350.501.848,00 030557 916.047.006,00 031557 770.007.654,00 033057 434.454.842,00 146.039.352,00

05 - 3 - 19 2 4 5 - 0677

Atencion a la poblacion pobre en lo nocubierto con subsidio a la demanda ycomplementaria del POS a traves de IPSpublicas y privadas. 0,00 0,00 664.000.000,00 0,00 0,00 664.000.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 664.000.000,00 0,00

05 - 3 - 19 2 4 5 - 0710

Atencion a la poblacion pobre en lo nocubierto con subsidio a la demanda ycomplementaria del POS a traves de IPSpublicas y privadas. 0,00 0,00 2.707.419.044,72 0,00 0,00 2.707.419.044,72 030557 895.266.198,00 031557 755.563.291,00 033057 1.812.152.846,72 139.702.907,00

05 - 3 - 19 2 4 5 - 0711

Atencion a la poblacion pobre en lo nocubierto con subsidio a la demanda ycomplementaria del POS a traves de IPSpublicas y privadas. 0,00 0,00 68.917.016,11 0,00 0,00 68.917.016,11 030557 43.044.155,00 031557 0,00 033057 25.872.861,11 43.044.155,00

05 - 3 - 19 2 4 5 - 0766

Atencion a la poblacion pobre en lo nocubierto con subsidio a la demanda ycomplementaria del POS a traves de IPSpublicas y privadas. 0,00 0,00 2.470.000.000,00 0,00 0,00 2.470.000.000,00 030557 200.000.000,00 031557 0,00 033057 2.270.000.000,00 200.000.000,00

05 - 3 - 19 2 4 5 - 0770

Atencion a la poblacion pobre en lo nocubierto con subsidio a la demanda ycomplementaria del POS a traves de IPSpublicas y privadas. 0,00 0,00 1.827.839.957,00 0,00 0,00 1.827.839.957,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 1.827.839.957,00 0,00

05 - 3 - 19 2 4 5 - 0771

Atencion a la poblacion pobre en lo nocubierto con subsidio a la demanda ycomplementaria del POS a traves de IPSpublicas y privadas. 0,00 0,00 385.000.000,00 0,00 0,00 385.000.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 385.000.000,00 0,00

05 - 3 - 19 2 4 5 - 0774

Atencion a la poblacion pobre en lo nocubierto con subsidio a la demanda ycomplementaria del POS a traves de IPSpublicas y privadas. 0,00 0,00 0,00 0,00 28.531.844,00 28.531.844,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 28.531.844,00 0,00

05 - 3 - 19 2 4 5 - 0784

Atencion a la poblacion pobre en lo nocubierto con subsidio a la demanda ycomplementaria del POS a traves de IPSpublicas y privadas. 0,00 0,00 2.195.873.345,00 0,00 0,00 2.195.873.345,00 030557 535.000.000,00 031557 0,00 033057 1.660.873.345,00 535.000.000,00

05 - 3 - 19 2 4 5 - 0785

Atencion a la poblacion pobre en lo nocubierto con subsidio a la demanda ycomplementaria del POS a traves de IPSpublicas y privadas. 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 16.000.000,00 0,00

05 - 3 - 19 2 4 5 - 0786

Atencion a la poblacion pobre en lo nocubierto con subsidio a la demanda ycomplementaria del POS a traves de IPSpublicas y privadas. 0,00 0,00 1.757.518.291,00 0,00 0,00 1.757.518.291,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 1.757.518.291,00 0,00

05 - 3 - 19 2 4 5 - 0787

Atencion a la poblacion pobre en lo nocubierto con subsidio a la demanda ycomplementaria del POS a traves de IPSpublicas y privadas. 0,00 0,00 329.000.000,00 0,00 0,00 329.000.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 329.000.000,00 0,00

05 - 3 - 19 2 4 5 - 0790

Atencion a la poblacion pobre en lo nocubierto con subsidio a la demanda ycomplementaria del POS a traves de IPSpublicas y privadas. 0,00 0,00 96.000.000,00 0,00 0,00 96.000.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 96.000.000,00 0,00

05 - 3 - 19 2 4 5 - 0792

Atencion a la poblacion pobre en lo nocubierto con subsidio a la demanda ycomplementaria del POS a traves de IPSpublicas y privadas. 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 50.000.000,00 0,00

05 - 3 - 19 2 4 5 - 7811

Atencion a la poblacion pobre en lo nocubierto con subsidio a la demanda ycomplementaria del POS a traves de IPSpublicas y privadas. 0,00 0,00 152.453.449,81 0,00 0,00 152.453.449,81 030557 0,00 031557 0,00 033057 152.453.449,81 0,00

05 - 3 - 19 2 4 5 - 7873

Atencion a la poblacion pobre en lo nocubierto con subsidio a la demanda ycomplementaria del POS a traves de IPSpublicas y privadas. 0,00 0,00 106.000.000,00 0,00 0,00 106.000.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 106.000.000,00 0,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

05 - 3 - 19 2 4 5 - 7918

Atencion a la poblacion pobre en lo nocubierto con subsidio a la demanda ycomplementaria del POS a traves de IPSpublicas y privadas. 0,00 0,00 0,00 0,00 120.199.211,25 120.199.211,25 030557 0,00 031557 0,00 033057 120.199.211,25 0,00

05 - 3 - 19 2 4 5 - 7919

Atencion a la poblacion pobre en lo nocubierto con subsidio a la demanda ycomplementaria del POS a traves de IPSpublicas y privadas. 0,00 79.380.000,00 1.627.000.000,00 0,00 6.158.485.480,77 7.706.105.480,77 030557 255.083.986,00 031557 255.083.986,00 033057 7.451.021.494,77 0,00

05 - 3 - 19 2 4 5 - 7921

Atencion a la poblacion pobre en lo nocubierto con subsidio a la demanda ycomplementaria del POS a traves de IPSpublicas y privadas. 0,00 0,00 1.590.595.641,44 0,00 0,00 1.590.595.641,44 030557 594.726.761,00 031557 594.726.761,00 033057 995.868.880,44 0,00

05 - 3 - 19 2 4 5 - 7924

Atencion a la poblacion pobre en lo nocubierto con subsidio a la demanda ycomplementaria del POS a traves de IPSpublicas y privadas. 0,00 0,00 133.857.359,88 0,00 0,00 133.857.359,88 030557 0,00 031557 0,00 033057 133.857.359,88 0,00

05 - 3 - 19 2 4 5 - 8020

Atencion a la poblacion pobre en lo nocubierto con subsidio a la demanda ycomplementaria del POS a traves de IPSpublicas y privadas. 0,00 0,00 3.025.000.000,00 0,00 0,00 3.025.000.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 3.025.000.000,00 0,00

05 - 3 - 19 2 4 6 - 7921Atencion en salud a la poblacion maternoinfantil 0,00 0,00 1.544.564.641,44 0,00 0,00 1.544.564.641,44 030557 1.505.000.000,00 031557 0,00 033057 39.564.641,44 1.505.000.000,00

05 - 3 - 19 2 4 6 - 7925Atencion en salud a la poblacion maternoinfantil 0,00 0,00 155.384.359,00 0,00 0,00 155.384.359,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 155.384.359,00 0,00

05 - 3 - 19 2 4 7 - 0559

Res.No.001312-2006.minproteccion.Atencion en SaludPoblación Inimputable por trastorno mental. 0,00 0,00 0,00 0,00 289.000.000,00 289.000.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 289.000.000,00 0,00

05 - 3 - 19 2 4 8 - 0573

Res.2379-2006.Minproteccion.ECAT FOSYGA. Atencion en salud de lapoblacion desplazada por la violencia. 0,00 0,00 0,00 0,00 491.764.358,00 491.764.358,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 491.764.358,00 0,00

05 - 3 - 19 2 5 -FORTALECIMIENTO DE LAPARTICIPACION COMUNITARIA 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00

05 - 3 - 19 2 5 1 - 0784

Apoyo al fortalecimiento de la participacioncomunitaria general alianza con sectoresacademicos, asociaciones y comites departicipacion comunitaria. 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 50.000.000,00 0,00

05 - 3 - 19 3 - SALUD PUBLICA 0,00 2.152.600.000,00 11.617.398.067,51 0,00 294.437.532,31 9.759.235.599,82 0,00 0,00 9.759.235.599,82 0,00

05 - 3 - 19 3 1 -

PREVENCION Y CONTROL DE LASENFERMEDADES DE LA INFANCIA Y LAMORTALIDAD INFANTIL 0,00 200.000.000,00 367.000.000,00 0,00 120.199.211,25 287.199.211,25 0,00 0,00 287.199.211,25 0,00

05 - 3 - 19 3 1 1 - 0632 Programa ampliado de inmunizacion PAI 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

05 - 3 - 19 3 1 1 - 7918 Programa ampliado de inmunizacion PAI 0,00 0,00 0,00 0,00 120.199.211,25 120.199.211,25 030557 0,00 031557 0,00 033057 120.199.211,25 0,00

05 - 3 - 19 3 1 1 - 7919 Programa ampliado de inmunizacion PAI 0,00 0,00 67.000.000,00 0,00 0,00 67.000.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 67.000.000,00 0,00

05 - 3 - 19 3 1 1 - 7920 Programa ampliado de inmunizacion PAI 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 100.000.000,00 0,00

05 - 3 - 19 3 2 -FORTALECIMIENTO DE LA SALUDSEXUAL Y REPRODUCTIVA 0,00 50.000.000,00 265.000.000,00 0,00 0,00 215.000.000,00 0,00 0,00 215.000.000,00 0,00

05 - 3 - 19 3 2 1 - 0632Implementacion de la politica de saludsexual y reproductiva. 0,00 50.000.000,00 240.000.000,00 0,00 0,00 190.000.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 190.000.000,00 0,00

05 - 3 - 19 3 2 1 - 0652Implementacion de la politica de saludsexual y reproductiva. 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 25.000.000,00 0,00

05 - 3 - 19 3 3 -

PREVENCION Y CONTROL DE LASENFERMEDADES TRASMITIDAS PORVECTORES 0,00 137.930.000,00 1.696.986.656,50 0,00 0,00 1.559.056.656,50 0,00 0,00 1.559.056.656,50 0,00

05 - 3 - 19 3 3 1 - 0533Reduccion y control de las enfermedadestrasmitidas por vectores 0,00 0,00 270.287.808,00 0,00 0,00 270.287.808,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 270.287.808,00 0,00

05 - 3 - 19 3 3 1 - 0549Reduccion y control de las enfermedadestrasmitidas por vectores 0,00 0,00 2.140.541,00 0,00 0,00 2.140.541,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 2.140.541,00 0,00

05 - 3 - 19 3 3 1 - 0551Reduccion y control de las enfermedadestrasmitidas por vectores 0,00 0,00 38.558.307,50 0,00 0,00 38.558.307,50 030557 0,00 031557 0,00 033057 38.558.307,50 0,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

05 - 3 - 19 3 3 1 - 0632Reduccion y control de las enfermedadestrasmitidas por vectores 0,00 137.930.000,00 986.000.000,00 0,00 0,00 848.070.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 848.070.000,00 0,00

05 - 3 - 19 3 3 1 - 0651Reduccion y control de las enfermedadestrasmitidas por vectores 0,00 0,00 268.533.251,00 0,00 0,00 268.533.251,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 268.533.251,00 0,00

05 - 3 - 19 3 3 1 - 0652Reduccion y control de las enfermedadestrasmitidas por vectores 0,00 0,00 131.466.749,00 0,00 0,00 131.466.749,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 131.466.749,00 0,00

05 - 3 - 19 3 4 -IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DESALUD MENTAL 0,00 0,00 284.000.000,00 0,00 82.771.321,06 366.771.321,06 0,00 0,00 366.771.321,06 0,00

05 - 3 - 19 3 4 1 - 0632

Promocion de la convivencia pacifica yresolucion del conflicto. Prevencion delconsumo de sustancias psicoactivas. 0,00 0,00 209.000.000,00 0,00 0,00 209.000.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 209.000.000,00 0,00

05 - 3 - 19 3 4 1 - 0651

Promocion de la convivencia pacifica yresolucion del conflicto. Prevencion delconsumo de sustancias psicoactivas. 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 75.000.000,00 0,00

05 - 3 - 19 3 4 1 - 0693

Promocion de la convivencia pacifica yresolucion del conflicto. Prevencion delconsumo de sustancias psicoactivas. 0,00 0,00 0,00 0,00 36.771.321,06 36.771.321,06 030557 0,00 031557 0,00 033057 36.771.321,06 0,00

05 - 3 - 19 3 4 2 - 0577

Res.281-2006.Minproteccion. Fdo. Nal.estupefacientes.Proyectos circulosescolares de prevencion integral delconsumo de SPA en niños y jovenes en 4mcpios del dpto del tolima. 0,00 0,00 0,00 0,00 46.000.000,00 46.000.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 46.000.000,00 0,00

05 - 3 - 19 3 5 -

PREVENCION Y CONTROL DE LASENFERMEDADES CRONICAS Y DE LASENFERMEDADES PRIORITARIAS DEINTERES EN SALUD PUBLICA 0,00 35.000.000,00 154.730.000,01 0,00 66.305.000,00 186.035.000,01 0,00 0,00 186.035.000,01 0,00

05 - 3 - 19 3 5 1 - 0632

Prevencion y Control de las enfermedadescronicas y de las enfermedades prioritariasy de interes en salud publica 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

05 - 3 - 19 3 5 1 - 0647

Prevencion y Control de las enfermedadescronicas y de las enfermedades prioritariasy de interes en salud publica 0,00 0,00 98.705.525,00 0,00 0,00 98.705.525,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 98.705.525,00 0,00

05 - 3 - 19 3 5 1 - 0651

Prevencion y Control de las enfermedadescronicas y de las enfermedades prioritariasy de interes en salud publica 0,00 0,00 21.024.475,01 0,00 0,00 21.024.475,01 030557 0,00 031557 0,00 033057 21.024.475,01 0,00

05 - 3 - 19 3 5 2 - 0544Res.No.000727-2006.Minproteccion social.Campañas y control antituberculosis 0,00 0,00 0,00 0,00 40.180.000,00 40.180.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 40.180.000,00 0,00

05 - 3 - 19 3 5 3 - 0558Res.No.000728-2006.Minproteccion Social.Campañas control lepra 0,00 0,00 0,00 0,00 26.125.000,00 26.125.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 26.125.000,00 0,00

05 - 3 - 19 3 6 -

VIGILANCIA Y CONTROL DE LOSFACTORES DE RIESGO DEL MEDIOAMBIENTE MEDICAMENTOSALIMENTOS Y BEBIDAS ALCOHOLICAS 0,00 1.396.670.000,00 3.600.026.085,00 0,00 0,00 2.203.356.085,00 0,00 0,00 2.203.356.085,00 0,00

05 - 3 - 19 3 6 1 - 0535

Resolucion 244-05. Minproteccion social.Fondo Rotatorio estupefacientes del dptodel tolima 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 8.000.000,00 0,00

05 - 3 - 19 3 6 2 - 0632

Reduccion del impacto de los factores deriesgo ambiental sobre la salud de lapoblacion tolimense, inspeccion, vigilanciay control de medicamentos y sustanciaspotencialmente toxica eventos de interesen salud publica 0,00 1.396.670.000,00 1.936.000.000,00 0,00 0,00 539.330.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 539.330.000,00 0,00

05 - 3 - 19 3 6 2 - 0647

Reduccion del impacto de los factores deriesgo ambiental sobre la salud de lapoblacion tolimense, inspeccion, vigilanciay control de medicamentos y sustanciaspotencialmente toxica eventos de interesen salud publica 0,00 0,00 1.004.653.931,50 0,00 0,00 1.004.653.931,50 030557 0,00 031557 0,00 033057 1.004.653.931,50 0,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

05 - 3 - 19 3 6 2 - 0648

Reduccion del impacto de los factores deriesgo ambiental sobre la salud de lapoblacion tolimense, inspeccion, vigilanciay control de medicamentos y sustanciaspotencialmente toxica eventos de interesen salud publica 0,00 0,00 128.508.142,50 0,00 0,00 128.508.142,50 030557 0,00 031557 0,00 033057 128.508.142,50 0,00

05 - 3 - 19 3 6 2 - 0663

Reduccion del impacto de los factores deriesgo ambiental sobre la salud de lapoblacion tolimense, inspeccion, vigilanciay control de medicamentos y sustanciaspotencialmente toxica eventos de interesen salud publica 0,00 0,00 462.864.011,00 0,00 0,00 462.864.011,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 462.864.011,00 0,00

05 - 3 - 19 3 6 2 - 7884

Reduccion del impacto de los factores deriesgo ambiental sobre la salud de lapoblacion tolimense, inspeccion, vigilanciay control de medicamentos y sustanciaspotencialmente toxica eventos de interesen salud publica 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 60.000.000,00 0,00

05 - 3 - 19 3 7 -

PROMOCION DE LA SALUD YPREVENCION DE ENFERMEDAD ENPOBLACION VULNERABLE 0,00 7.000.000,00 495.543.000,00 0,00 25.162.000,00 513.705.000,00 0,00 0,00 513.705.000,00 0,00

05 - 3 - 19 3 7 1 - 0550

Resolucion 1835-2004. Minproteccionsocial. Salud mental, discapacitados ydesplazados 0,00 0,00 64.107.000,00 0,00 0,00 64.107.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 64.107.000,00 0,00

05 - 3 - 19 3 7 2 - 0552

Resolucion 000592-2005. Minproteccionsocial. Implementacion de proyectos enpoblacion en condiciones especiales (salud mental, discapacitados ydesplazados ) 0,00 0,00 58.436.000,00 0,00 0,00 58.436.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 58.436.000,00 0,00

05 - 3 - 19 3 7 3 - 0632Promocion de la salud y prevencion deenfermedad en poblacion vulnerable 0,00 7.000.000,00 43.000.000,00 0,00 0,00 36.000.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 36.000.000,00 0,00

05 - 3 - 19 3 7 3 - 0647Promocion de la salud y prevencion deenfermedad en poblacion vulnerable 0,00 0,00 180.000.000,00 0,00 0,00 180.000.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 180.000.000,00 0,00

05 - 3 - 19 3 7 3 - 0792Promocion de la salud y prevencion deenfermedad en poblacion vulnerable 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 150.000.000,00 0,00

05 - 3 - 19 3 7 4 - 0572

Res.No.001451-06.Minproteccion.py.fortalecer los serviciossociales complementarios, la capacitacionde cuidadores y la gestion de proyectosproductivos para personas adultas mayoresen condiciones de extrema vulnerabilidad. 0,00 0,00 0,00 0,00 25.162.000,00 25.162.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 25.162.000,00 0,00

05 - 3 - 19 3 8 -FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEVIGILANCIA EN SALUD PUBLICA 0,00 153.000.000,00 3.545.112.326,00 0,00 0,00 3.392.112.326,00 0,00 0,00 3.392.112.326,00 0,00

05 - 3 - 19 3 8 1 - 0632Fortalecimiento del sistema de la vigilanciaen salud publica 0,00 153.000.000,00 524.112.326,00 0,00 0,00 371.112.326,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 371.112.326,00 0,00

05 - 3 - 19 3 8 2 - 0611

Centro de formacion de la secretaria desalud del Tolima zona de laboratorio desalud publica. 0,00 0,00 357.317.998,00 0,00 0,00 357.317.998,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 357.317.998,00 0,00

05 - 3 - 19 3 8 2 - 0632

Centro de formacion de la secretaria desalud del Tolima zona de laboratorio desalud publica. 0,00 0,00 2.307.682.002,00 0,00 0,00 2.307.682.002,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 2.307.682.002,00 0,00

05 - 3 - 19 3 8 3 - 0688

Centro de formacion de la secretaria desalud del tolima zona de laboratorio desalud publica. 0,00 0,00 356.000.000,00 0,00 0,00 356.000.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 356.000.000,00 0,00

05 - 3 - 19 3 9 - COBERTURAS UTILES DE VACUNACION 0,00 0,00 133.000.000,00 0,00 0,00 133.000.000,00 0,00 0,00 133.000.000,00 0,0005 - 3 - 19 3 9 1 - 7919 Coberturas utiles de vacunacion 0,00 0,00 133.000.000,00 0,00 0,00 133.000.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 133.000.000,00 0,00

05 - 3 - 19 3 10 -

ATENCION INTEGRAL DEENFERMEDADES PREVALENTES DE LAINFANCIA ( AIEPI) 0,00 16.000.000,00 416.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00 0,00

05 - 3 - 19 3 10 1 - 0632

Atencion integral de enfermedadesprevalentes de la infancia y de lamortalidad infantil ( AIEPI) 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

05 - 3 - 19 3 10 1 - 7919

Atencion integral de enfermedadesprevalentes de la infancia y de lamortalidad infantil ( AIEPI) 0,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 400.000.000,00 0,00

05 - 3 - 19 3 11 - FOMENTO A LA LACTANCIA MATERNA 0,00 0,00 190.000.000,00 0,00 0,00 190.000.000,00 0,00 0,00 190.000.000,00 0,00

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCIONES ADICIONES PPTO DEFINITIVO

CUENTA CERO COMPROMISOS

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO DE APROPIACION SALDO POR PAGAR

05 - 3 - 19 3 11 1 - 0632 Fomento a la lactania materna 0,00 0,00 190.000.000,00 0,00 0,00 190.000.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 190.000.000,00 0,0005 - 3 - 19 3 12 - SEGURIDAD ALIMENTARIA 0,00 120.000.000,00 240.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00 0,0005 - 3 - 19 3 12 1 - 0632 Seguridad alimentaria 0,00 120.000.000,00 210.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 90.000.000,00 0,0005 - 3 - 19 3 12 1 - 0652 Seguridad alimentaria 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 30.000.000,00 0,00

05 - 3 - 19 3 13 -SEGUIMIENTO AL COMPONENTESEGURIDAD ALIMENTARIA 0,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 0,00

05 - 3 - 19 3 13 1 - 0652Seguimiento al componente seguridadalimentaria 0,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 70.000.000,00 0,00

05 - 3 - 19 3 14 - MATERNIDAD SEGURA 0,00 37.000.000,00 126.000.000,00 0,00 0,00 89.000.000,00 0,00 0,00 89.000.000,00 0,0005 - 3 - 19 3 14 1 - 0632 Maternidad segura 0,00 37.000.000,00 126.000.000,00 0,00 0,00 89.000.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 89.000.000,00 0,00

05 - 3 - 19 3 15 -ADOLESCENTES CON SEXUALIDADLIBRE Y RESPONSABLE 0,00 0,00 34.000.000,00 0,00 0,00 34.000.000,00 0,00 0,00 34.000.000,00 0,00

05 - 3 - 19 3 15 1 - 0632Adolescentes con sexualidad libre yresponsable 0,00 0,00 34.000.000,00 0,00 0,00 34.000.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 34.000.000,00 0,00

05 - 3 - 19 4 -FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ENSALUD 0,00 505.082.002,00 2.007.817.497,70 0,00 0,00 1.502.735.495,70 402.258.085,33 393.980.791,33 1.100.477.410,37 8.277.294,00

05 - 3 - 19 4 1 -EFICIENCIA Y CONTROL DE GASTO ENSALUD 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 - 3 - 19 4 1 1 - 0710 Gestion de calidad 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,0005 - 3 - 19 4 1 2 - 0710 Auditoria integral de cuentas 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

05 - 3 - 19 4 2 -FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMASDE INFORMACION DEL SECTOR SALUD 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00

05 - 3 - 19 4 2 1 - 0784Fortalecimiento sistemas de informacion ensalud 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 40.000.000,00 0,00

05 - 3 - 19 4 2 1 - 0792Fortalecimiento sistemas de informacion ensalud 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 60.000.000,00 0,00

05 - 3 - 19 4 3 -MONITOREO Y EVALUACION DE LAGESTION MUNICIPAL 0,00 205.082.002,00 1.607.817.497,70 0,00 0,00 1.402.735.495,70 402.258.085,33 393.980.791,33 1.000.477.410,37 8.277.294,00

05 - 3 - 19 4 3 1 - 0792Seguimiento y evaluacion a la gestionmunicipal 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 0,00 0,00

05 - 3 - 19 4 3 2 - 0632Asesoria y asistenia tecnica monitoreo yevaluacion PAB Y POS 0,00 155.082.002,00 336.076.428,50 0,00 0,00 180.994.426,50 030557 9.511.767,00 031557 1.234.473,00 033057 171.482.659,50 8.277.294,00

05 - 3 - 19 4 3 2 - 0691Asesoria y asistenia tecnica monitoreo yevaluacion PAB Y POS 0,00 0,00 291.000.000,00 0,00 0,00 291.000.000,00 030557 0,00 031557 0,00 033057 291.000.000,00 0,00

05 - 3 - 19 4 3 3 - 0710 Fondo de investigaciones. 0,00 0,00 71.741.069,20 0,00 0,00 71.741.069,20 030557 71.741.068,86 031557 71.741.068,86 033057 0,34 0,0005 - 3 - 19 4 3 3 - 0770 Fondo de investigaciones. 0,00 0,00 859.000.000,00 0,00 0,00 859.000.000,00 030557 321.005.249,47 031557 321.005.249,47 033057 537.994.750,53 0,00

TOTAL 66.643.000.000,00 47.446.152.135,20 47.446.101.135,20 149.477.000,00 12.826.917.263,73 128.990.298.085,85 9.005.067.911,92 16.410.154.488,29 119.985.230.173,93 -7.405.086.576,37

TOTAL EJECUCION 416.134.855.977,00 129.817.699.826,13 129.817.699.826,13 495.467.599,00 26.634.053.789,52 580.019.834.139,45 110.304.432.518,47 109.717.202.992,80 469.715.401.620,98 587.229.525,67

______________________________LUZ EDDY RINCON BONILLA

DIRECTORA FINANCIERA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

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ASAMBLEA DEPARTAMENTALIDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCION RESERVA CONSTANTE CANCELACIONES RESERVA DEFINITIVA

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO POR PAGAR

CUENTA CERO

1 - - FUNCIONAMIENTO 221.473.135,00 0,00 221.473.135,00 221.473.135,00 0,001 - 1 - GASTOS DE PERSONAL 221.473.135,00 0,00 221.473.135,00 221.473.135,00 0,00

1 - 1 2 - SERVICIOS PERSONALESINDIRECTOS 191.000.000,00 0,00 191.000.000,00 191.000.000,00 0,00

1 - 1 2 5 - 8020 REMUNERACION DIPUTADOS 191.000.000,00 0,00 191.000.000,00 040501 191.000.000,00 042001 0,00 041501

1 - 1 3 - CONTRIBUCIONES A LA NOMINADEL SECTOR PRIVADO 30.473.135,00 0,00 30.473.135,00 30.473.135,00 0,00

1 - 1 3 1 - 8020 FONDO DE CESANTIAS 30.473.135,00 0,00 30.473.135,00 040501 30.473.135,00 042001 0,00 041501TOTAL 221.473.135,00 0,00 221.473.135,00 221.473.135,00 0,00

SECTOR CENTRALIDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCION RESERVA CONSTANTE CANCELACIONES RESERVA DEFINITIVA

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO POR PAGAR

CUENTA CERO

1 - - FUNCIONAMIENTO 379.353.420,42 0,00 379.353.420,42 281.940.024,97 97.413.395,451 - 1 - GASTOS DE PERSONAL 50.783.033,00 0,00 50.783.033,00 29.571.542,00 21.211.491,00

1 - 1 1 - SERVICIOS PERSONALESASOCIADOS A LA NOMINA 280.233,00 0,00 280.233,00 0,00 280.233,00

1 - 1 1 1 - 8020 SUELDO PERSONAL DE NOMINA 280.233,00 0,00 280.233,00 040501 0,00 042001 280.233,00 041501

1 - 1 2 - SERVICIOS PERSONALESINDIRECTOS 50.502.800,00 0,00 50.502.800,00 29.571.542,00 20.931.258,00

1 - 1 2 1 - 8020 HONORARIOS PROFESIONALES 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 040501 0,00 042001 20.000.000,00 041501

1 - 1 2 4 - 8020 REMUNERACION POR SERVICIOSTECNICOS 30.502.800,00 0,00 30.502.800,00 040501 29.571.542,00 042001 931.258,00 041501

1 - 2 - GASTOS GENERALES 307.107.247,63 0,00 307.107.247,63 233.751.261,18 73.355.986,451 - 2 1 - ADQUISICION DE BIENES 52.951.880,00 0,00 52.951.880,00 52.290.955,00 660.925,001 - 2 1 1 - 8020 COMPRA EQUIPO 3.592.635,00 0,00 3.592.635,00 040502 3.117.193,00 042002 475.442,00 0415021 - 2 1 2 - 8020 MATERIALES Y SUMINISTROS 32.201.918,00 0,00 32.201.918,00 040502 32.016.435,00 042002 185.483,00 0415021 - 2 1 3 - 8020 DOTACION PERSONAL 17.157.327,00 0,00 17.157.327,00 040502 17.157.327,00 042002 0,00 0415021 - 2 2 - ADQUISICION DE SERVICIOS 254.155.367,63 0,00 254.155.367,63 181.460.306,18 72.695.061,451 - 2 2 1 - 8020 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 6.201.323,00 0,00 6.201.323,00 040502 5.000.000,00 042002 1.201.323,00 0415021 - 2 2 2 - 8020 SERVICIOS PUBLICOS 6.867.000,00 0,00 6.867.000,00 040502 6.867.000,00 042002 0,00 041502

1 - 2 2 3 - 8020 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE33.764.300,00 0,00 33.764.300,00 040502 28.193.700,00 042002 5.570.600,00 041502

1 - 2 2 4 - 8020 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.716.000,00 0,00 1.716.000,00 040502 0,00 042002 1.716.000,00 0415021 - 2 2 5 - 8020 ARRENDAMIENTOS 13.732.600,00 0,00 13.732.600,00 040502 13.636.560,00 042002 96.040,00 041502

GOBERNACION DEL TOLIMASECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION FINANCIERA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDADCUENTAS CERO TERCER TRIMESTRE RESERVAS

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CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO POR PAGAR

CUENTA CERO

1 - 2 2 6 - 8020 SEGUROS 9.952.524,00 0,00 9.952.524,00 040502 9.629.377,00 042002 323.147,00 0415021 - 2 2 10 - 8020 MANTENIMIENTO 78.469.585,00 0,00 78.469.585,00 040502 65.787.301,25 042002 12.682.283,75 0415021 - 2 2 13 - 8020 SERVICIO DE VIGILANCIA 62.264.775,63 0,00 62.264.775,63 040502 12.598.108,93 042002 49.666.666,70 0415021 - 2 2 14 - 8020 SERVICIO DE ASEO 7.771.080,00 0,00 7.771.080,00 040502 7.771.079,00 042002 1,00 0415021 - 2 2 16 - 8020 OTROS SERVICIOS 33.416.180,00 0,00 33.416.180,00 040502 31.977.180,00 042002 1.439.000,00 0415021 - 3 - TRANSFERENCIAS 21.463.139,79 0,00 21.463.139,79 18.617.221,79 2.845.918,001 - 3 2 - OTRAS ENTIDADES 20.136.375,79 0,00 20.136.375,79 18.617.221,79 1.519.154,001 - 3 2 8 - 8020 ORDEN PUBLICO 11.898.821,79 0,00 11.898.821,79 040503 11.617.221,79 042003 281.600,00 0415031 - 3 2 10 - 7842 FONDO DE SEGURIDAD 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 040503 7.000.000,00 042003 0,00 041503

1 - 3 2 15 - 8020 PAGO DEUDAS VIGENCIASANTERIORES -ASAMBLEA 1.237.554,00 0,00 1.237.554,00 040503 0,00 042003 1.237.554,00 041503

1 - 3 3 - PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 1.201.764,00 0,00 1.201.764,00 0,00 1.201.764,00

1 - 3 3 1 - 8020 CESANTIAS PERSONALRETROACTIVAS 1.201.764,00 0,00 1.201.764,00 040503 0,00 042003 1.201.764,00 041503

1 - 3 4 - OTRAS TRANSFERENCIAS 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 125.000,001 - 3 4 1 - 8020 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 125.000,00 0,00 125.000,00 040503 0,00 042003 125.000,00 0415033 - - INVERSION 17.810.300.022,42 9.504.795,00 17.800.795.227,42 12.868.926.438,71 4.931.868.788,713 - 1 - CONVIVENCIA Y PAZ 158.300.809,96 0,00 158.300.809,96 112.736.030,96 45.564.779,00

3 - 1 1 - OBSERVATORIO PARA LACONVIVENCIA CIUDADANA 62.300.809,96 0,00 62.300.809,96 46.736.030,96 15.564.779,00

3 - 1 1 1 - 8041

EDUCACION PARA ELFORTALECIMIENTO DE VALORESQUE PERMITAN LA CONVICENCIAPACIFICA 27.800.000,00 0,00 27.800.000,00 040508 21.000.000,00 042008 6.800.000,00 041508

3 - 1 1 2 - 8020 ORDEN PUBLICO Y CONVIVENCIACIUDADANA 21.410.569,96 0,00 21.410.569,96 040508 14.845.790,96 042008 6.564.779,00 041508

3 - 1 1 2 - 8041 ORDEN PUBLICO Y CONVIVENCIACIUDADANA 8.890.240,00 0,00 8.890.240,00 040508 8.890.240,00 042008 0,00 041508

3 - 1 1 4 - 8020 IMPLEMENTACION POLITICANACIONAL DE ESTUPEFACIENTES 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 040508 2.000.000,00 042008 2.200.000,00 041508

3 - 1 2 - DERECHOS HUMANOS Y DERECHOINTERNACIONAL HUMANITARIO

96.000.000,00 0,00 96.000.000,00 66.000.000,00 30.000.000,00

3 - 1 2 1 - 8020FORTALECIMIENTO DE LA RED DEDEFENSORES Y PROMOTORES DEDERECHOS HUMANOS 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 040508 4.000.000,00 042008 0,00 041508

3 - 1 2 2 - 8020APOYO A EXPERIENCIAS DEPROMOCION DE DERECHOSHUMANOS 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 040508 12.000.000,00 042008 0,00 041508

3 - 1 2 3 - 8020 ATENCION A VICTIMAS DECONFLICTO 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 040508 10.000.000,00 042008 6.000.000,00 041508

3 - 1 2 3 - 8021 ATENCION A VICTIMAS DECONFLICTO 64.000.000,00 0,00 64.000.000,00 040508 40.000.000,00 042008 24.000.000,00 041508

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CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO POR PAGAR

CUENTA CERO

3 - 2 - EDUCACION PARA ELDESARROLLO 3.588.817.086,94 0,00 3.588.817.086,94 3.291.853.544,70 296.963.542,24

3 - 2 1 - AMPLIACION COBERTURAESCOLAR 3.307.281.370,94 0,00 3.307.281.370,94 3.032.989.533,65 274.291.837,29

3 - 2 1 3 - 7919

MEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA Y DOTACIONDE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EINSTITUCIONES OFICIALES DEEDUCACION SUPERIOR YESCENARIOS DEPORTIVOS 412.359.096,00 0,00 412.359.096,00 040508 378.484.787,15 042008 33.874.308,85 041508

3 - 2 1 3 - 7942

MEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA Y DOTACIONDE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EINSTITUCIONES OFICIALES DEEDUCACION SUPERIOR YESCENARIOS DEPORTIVOS 2.479.842.621,60 0,00 2.479.842.621,60 040508 2.242.838.789,91 042008 237.003.831,69 041508

3 - 2 1 3 - 7956

MEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA Y DOTACIONDE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EINSTITUCIONES OFICIALES DEEDUCACION SUPERIOR YESCENARIOS DEPORTIVOS 25.599.653,34 0,00 25.599.653,34 040508 22.185.956,59 042008 3.413.696,75 041508

3 - 2 1 3 - 8020

MEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA Y DOTACIONDE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EINSTITUCIONES OFICIALES DEEDUCACION SUPERIOR YESCENARIOS DEPORTIVOS 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 040508 5.000.000,00 042008 0,00 041508

3 - 2 1 7 - 0523

RES.1-006-2003. FDO. NAL.REGALIAS.AMPLIACION DE LACOBERTURA Y MEJORAMIENTODEL SERVICIO EDUCATIVO ENPOBLACIONES ESCOLARESVULNERABLES DEL DPTO DELTOLIMA 331.740.000,00 0,00 331.740.000,00 040508 331.740.000,00 042008 0,00 041508

3 - 2 1 9 - 7917

PROGRAMAS Y PROYECTOSESPECIALES ( EDUCACION DEADULTOS ATENCION A POBLACIONDESPLAZADA Y OTROS. C/RVA.2003 52.740.000,00 0,00 52.740.000,00 040508 52.740.000,00 042008 0,00 041508

3 - 2 2 - MEJORAMIENTO CALIDADEDUCATIVA 281.535.716,00 0,00 281.535.716,00 258.864.011,05 22.671.704,95

3 - 2 2 1 - 8020 APOYO DE PROGRAMAS DEBIENESTAR ESCOLAR 115.000.000,00 0,00 115.000.000,00 040508 115.000.000,00 042008 0,00 041508

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CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO POR PAGAR

CUENTA CERO

3 - 2 2 3 - 7919IMPULSO A LA EDUCACIONTECNICA EN EL DEPARTAMENTODEL TOLIMA 166.535.716,00 0,00 166.535.716,00 040508 143.864.011,05 042008 22.671.704,95 041508

3 - 3 - CULTURA PARA TODOS 103.106.442,00 0,00 103.106.442,00 66.742.786,00 36.363.656,00

3 - 3 1 -FORTALECIMIENTO DELPATRIMONIO CULTURAL EN ELTOLIMA 25.016.000,00 0,00 25.016.000,00 14.236.000,00 10.780.000,00

3 - 3 1 1 - 7812PROMOCION Y MANEJO DE LOSBIENES DE INTERES CULTURAL ENEL TOLIMA 25.016.000,00 0,00 25.016.000,00 040508 14.236.000,00 042008 10.780.000,00 041508

3 - 3 2 -

DESARROLLO Y FOMENTO A LACREACION Y A LA ACTIVIDADARTISTICA Y CULTURAL PARA LACONVIVENCIA 78.090.442,00 0,00 78.090.442,00 52.506.786,00 25.583.656,00

3 - 3 2 2 - 8020 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMADEPARTAMENTAL DE CULTURA 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 040508 0,00 042008 4.000.000,00 041508

3 - 3 2 3 - 8041 APOYO Y PROMOCION DE LASARTES 247.200,00 0,00 247.200,00 040508 0,00 042008 247.200,00 041508

3 - 3 2 4 - 7919 DESARROLLO DE LA MUSICA PARALA CONVIVENCIA 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 040508 3.480.000,00 042008 20.000,00 041508

3 - 3 2 4 - 8020 DESARROLLO DE LA MUSICA PARALA CONVIVENCIA 3.004.800,00 0,00 3.004.800,00 040508 0,00 042008 3.004.800,00 041508

3 - 3 2 4 - 8041 DESARROLLO DE LA MUSICA PARALA CONVIVENCIA 27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 040508 22.500.000,00 042008 5.000.000,00 041508

3 - 3 2 5 - 7919

FORTALECIMIENTO DELPROGRAMA DE BANDASESTUDIANTILES Y COROS EN ELTOLIMA 4.750.000,00 0,00 4.750.000,00 040508 2.500.000,00 042008 2.250.000,00 041508

3 - 3 2 5 - 8020

FORTALECIMIENTO DELPROGRAMA DE BANDASESTUDIANTILES Y COROS EN ELTOLIMA 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 040508 14.750.000,00 042008 2.250.000,00 041508

3 - 3 2 5 - 8041

FORTALECIMIENTO DELPROGRAMA DE BANDASESTUDIANTILES Y COROS EN ELTOLIMA 4.800,00 0,00 4.800,00 040508 0,00 042008 4.800,00 041508

3 - 3 2 8 - 8020PROMOCION CULTURAL"EL TOLIMASE MUESTRA A COLOMBIA Y ALMUNDO" 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 040508 0,00 042008 8.000.000,00 041508

3 - 3 2 8 - 8041PROMOCION CULTURAL"EL TOLIMASE MUESTRA A COLOMBIA Y ALMUNDO" 4.314.000,00 0,00 4.314.000,00 040508 3.600.000,00 042008 714.000,00 041508

3 - 3 2 10 - 8020ADECUACION Y OPERATIVIDAD DELA EMISORA CULTURAL DELTOLIMA 3.969.642,00 0,00 3.969.642,00 040508 3.876.786,00 042008 92.856,00 041508

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CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO POR PAGAR

CUENTA CERO

3 - 3 2 13 - 0522

RES.1344/04.MINCULTURA.APOYO AACTIVIDADES ARTISTICAS YCULTURALES.PROGRAMA NACIONAL DE CONCERTACION. 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 040508 1.800.000,00 042008 0,00 041508

3 - 5 - ATENCION ESPECIAL A LOSDESPROTEGIDOS 364.480.260,00 0,00 364.480.260,00 265.744.072,00 98.736.188,00

3 - 5 1 - TOLIMENSES PROTEGIDOS 364.480.260,00 0,00 364.480.260,00 265.744.072,00 98.736.188,00

3 - 5 1 1 - 8020 APLICACION DE LA POLITICA DEEQUIDAD 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 040508 19.883.812,00 042008 5.116.188,00 041508

3 - 5 1 1 - 8041 APLICACION DE LA POLITICA DEEQUIDAD 136.946.000,00 0,00 136.946.000,00 040508 93.473.000,00 042008 43.473.000,00 041508

3 - 5 1 2 - 8020

FORTALECIMIENTO ,CAPACITACION Y SEGUIMIENTO DELOS CONSEJOS MUNICIPALES DEJUVENTUD 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 040508 27.178.000,00 042008 22.822.000,00 041508

3 - 5 1 3 - 8020

ATENCION INTEGRAL DE LOSMENORES INFRACTORES DE LALEY PENAL EN EL DEPARTAMENTODEL TOLIMA 44.500.000,00 0,00 44.500.000,00 040508 42.875.000,00 042008 1.625.000,00 041508

3 - 5 1 4 - 8020ATENCION INTEGRAL A LAPOBLACION ADULTA MAYOR EN ELDEPARTAMENTO 35.534.260,00 0,00 35.534.260,00 040508 35.534.260,00 042008 0,00 041508

3 - 5 1 5 - 8020CARACTERIZACION DE LOSMENORES TRABAJADORES EN ELDEPARTAMENTO 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 040508 15.000.000,00 042008 15.000.000,00 041508

3 - 5 1 6 - 8020 APLICACION DE LA POLITICA DEDISCAPACIDAD PARA EL TOLIMA 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 040508 12.500.000,00 042008 0,00 041508

3 - 5 1 8 - 8020ASESORIA Y APOYO APROGRAMAS MUNICIPALES CONHABITANTES DE LA CALLE 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 040508 15.000.000,00 042008 5.000.000,00 041508

3 - 5 1 12 - 0529

OTROSI. NO.01."DANSOCIAL"PROGRAMA PARA LA PROMOCION ASOCIATIVASOLIDARIA DE LOSMICROEMPRESARIOS COMERCIANTES DETALLISTAS (TENDEROS ) A CAPACITACION 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 040508 4.300.000,00 042008 5.700.000,00 041508

3 - 7 - GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA 37.809.795,17 0,00 37.809.795,17 25.998.060,67 11.811.734,50

3 - 7 1 - ORGANIZACION PARTICIPACIONCOMUNITARIA 37.809.795,17 0,00 37.809.795,17 25.998.060,67 11.811.734,50

3 - 7 1 1 - 8020 FORTALECIMIENTO DE LAPARTICIPACION CIUDADANA 27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 040508 16.831.394,00 042008 10.668.606,00 041508

3 - 7 1 1 - 8021 FORTALECIMIENTO DE LAPARTICIPACION CIUDADANA 9.166.666,67 0,00 9.166.666,67 040508 9.166.666,67 042008 0,00 041508

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3 - 7 1 4 - 7968PROMOCION Y CAPACITACION DEVEEDURIAS CIUDADANAS. C/RVA2003 1.143.128,50 0,00 1.143.128,50 040508 0,00 042008 1.143.128,50 041508

3 - 8 - TRABAJO PARA LA GENTE 492.563.938,56 874.497,00 491.689.441,56 236.982.086,05 254.707.355,513 - 8 1 - INICIATIVAS PRODUCTIVAS 492.563.938,56 874.497,00 491.689.441,56 236.982.086,05 254.707.355,51

3 - 8 1 2 - 7919 MODERNIZACION YDIVERSIFICACION ARTESANAL 9.553.068,00 874.497,00 8.678.571,00 040508 8.678.571,00 042008 0,00 041508

3 - 8 1 2 - 8020 MODERNIZACION YDIVERSIFICACION ARTESANAL 123.010.870,56 0,00 123.010.870,56 040508 60.899.501,42 042008 62.111.369,14 041508

3 - 8 1 2 - 8041 MODERNIZACION YDIVERSIFICACION ARTESANAL 360.000.000,00 0,00 360.000.000,00 040508 167.404.013,63 042008 192.595.986,37 041508

3 - 9 - EL CAMPO SIGUE SIENDO UNAOPORTUNIDAD 3.380.033.778,00 0,00 3.380.033.778,00 2.099.153.222,00 1.280.880.556,00

3 - 9 1 - DESARROLLOS PRODUCTIVOS 3.380.033.778,00 0,00 3.380.033.778,00 2.099.153.222,00 1.280.880.556,00

3 - 9 1 1 - 8020FORTALECIMIENTO A PROYECTOSREGIONALES DE DESARROLLOAGROPECUARIO 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 040508 0,00 042008 20.000.000,00 041508

3 - 9 1 1 - 8041FORTALECIMIENTO A PROYECTOSREGIONALES DE DESARROLLOAGROPECUARIO 115.357.144,00 0,00 115.357.144,00 040508 4.821.428,00 042008 110.535.716,00 041508

3 - 9 1 2 - 7919 PROMOCION DE LAREFORESTACION COMERCIAL 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 040508 0,00 042008 25.000.000,00 041508

3 - 9 1 2 - 8020 PROMOCION DE LAREFORESTACION COMERCIAL 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 040508 0,00 042008 75.000.000,00 041508

3 - 9 1 2 - 8041 PROMOCION DE LAREFORESTACION COMERCIAL 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 040508 0,00 042008 6.500.000,00 041508

3 - 9 1 3 - 8041APOYO A PROYECTOS DEADECUACION DE TIERRAS YDISTRITOS DE RIEGO 204.000.000,00 0,00 204.000.000,00 040508 144.000.000,00 042008 60.000.000,00 041508

3 - 9 1 4 - 8020APOYO AL REPOBLAMIENTOBOVINO Y MEJORAMIENTOGENETICO EN EL DEPARTAMENTO 24.761.906,00 0,00 24.761.906,00 040508 24.285.714,00 042008 476.192,00 041508

3 - 9 1 6 - 7919 PROMOCION Y FORTALECIMIENTODE CADENAS PRODUCTIVAS 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 040508 50.000.000,00 042008 0,00 041508

3 - 9 1 6 - 8020 PROMOCION Y FORTALECIMIENTODE CADENAS PRODUCTIVAS 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 040508 50.000.000,00 042008 0,00 041508

3 - 9 1 6 - 8041 PROMOCION Y FORTALECIMIENTODE CADENAS PRODUCTIVAS 337.000.000,00 0,00 337.000.000,00 040508 337.000.000,00 042008 0,00 041508

3 - 9 1 7 - 8020DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DECOMERCIALIZACION PARAPRODUCTOS AGROPECUARIOS 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 040508 20.000.000,00 042008 0,00 041508

3 - 9 1 8 - 8020SEGUIMIENTO A LA PRESTACIONDEL SERVICIO DE ASISTENCIATECNICA 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 040508 45.000.000,00 042008 0,00 041508

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3 - 9 1 8 - 8041SEGUIMIENTO A LA PRESTACIONDEL SERVICIO DE ASISTENCIATECNICA 10.796.280,00 0,00 10.796.280,00 040508 8.238.700,00 042008 2.557.580,00 041508

3 - 9 1 10 - 8020PROMOCION DE LAAGROINDUSTRIA EN ELDEPARTAMENTO 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 040508 40.000.000,00 042008 0,00 041508

3 - 9 1 11 - 0532

CONV.129-04.INCODER .PROYECTO DENOMINADO "TRIANGULO DEL TOLIMA".ENAQUELLAS OBRAS RELACIONADASCON LA TERMINACION DE LAPRESA ZANJA HONDA,LACONSTRUCCION DEL PRIMERTRAMO DEL CANAL PRINCIPAL P1 YDEL AREA PILOTO AASI COMO LAADQUISICION DE PREDIOS

2.337.820.980,00 0,00 2.337.820.980,00 040508 1.367.460.884,00 042008 970.360.096,00 041508

3 - 9 1 14 - 0536

CONV.090/2004 Y OTROSI. 01/2004.INCODER Y DPTO TOL. ADELANTAREN EL MARCO DE LACOOPERACION INTERINSTITUCIONAL PROG.INTEGRAL DE ACCESO ATIERRAS MEDIANTE LA TITULACIONDE BALDIOS A BENEFICIARIOS QUECUMPLAN CON LO ESTABLECIDOEN LA LEY 160/94 UBICA

18.797.468,00 0,00 18.797.468,00 040508 8.346.496,00 042008 10.450.972,00 041508

3 - 10 - TURISMO UNA GRAN OPCION PARAAPROVECHAR 1.404.456.958,00 182.143,00 1.404.274.815,00 514.293.165,00 889.981.650,00

3 - 10 1 -FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y CAPACITACIONDEL CAPITAL HUMANO

59.924.999,00 182.143,00 59.742.856,00 36.111.430,00 23.631.426,00

3 - 10 1 2 - 8020 PROMOCION TURISTICA DELTOLIMA 22.324.999,00 182.143,00 22.142.856,00 040508 21.071.430,00 042008 1.071.426,00 041508

3 - 10 1 2 - 8041 PROMOCION TURISTICA DELTOLIMA 37.600.000,00 0,00 37.600.000,00 040508 15.040.000,00 042008 22.560.000,00 041508

3 - 10 2 -MEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA TURISTICA YDE SERVICIOS 1.344.531.959,00 0,00 1.344.531.959,00 478.181.735,00 866.350.224,00

3 - 10 2 1 - 7919MEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA TURISTICA YDE SERVICIOS 149.525.231,00 0,00 149.525.231,00 040508 149.525.231,00 042008 0,00 041508

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CUENTA CERO

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3 - 10 2 1 - 8020MEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA TURISTICA YDE SERVICIOS 232.006.728,00 0,00 232.006.728,00 040508 165.656.504,00 042008 66.350.224,00 041508

3 - 10 2 1 - 8041MEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA TURISTICA YDE SERVICIOS 963.000.000,00 0,00 963.000.000,00 040508 163.000.000,00 042008 800.000.000,00 041508

3 - 11 - BUSCANDO LA COMPETITIVIDAD 5.033.479.574,10 7.375.000,00 5.026.104.574,10 3.601.919.960,95 1.424.184.613,153 - 11 2 - VIAS 4.374.444.262,10 0,00 4.374.444.262,10 3.035.102.898,95 1.339.341.363,15

3 - 11 2 3 - 7823RECUPERACION DE LAS VIASINTERMUNICIPALES YAPAVIMENTADAS 45.500.000,00 0,00 45.500.000,00 040508 0,00 042008 45.500.000,00 041508

3 - 11 2 3 - 8041RECUPERACION DE LAS VIASINTERMUNICIPALES YAPAVIMENTADAS 9.704.049,60 0,00 9.704.049,60 040508 7.278.037,20 042008 2.426.012,40 041508

3 - 11 2 4 - 7823MEJORAMIENTO, TERMINICACION YMANTENIMIENTO DE LAS VIASSECUNDARIAS 297.921.526,56 0,00 297.921.526,56 040508 246.253.883,00 042008 51.667.643,56 041508

3 - 11 2 4 - 7844MEJORAMIENTO, TERMINICACION YMANTENIMIENTO DE LAS VIASSECUNDARIAS 778.914.147,80 0,00 778.914.147,80 040508 590.719.428,25 042008 188.194.719,55 041508

3 - 11 2 4 - 7846MEJORAMIENTO, TERMINICACION YMANTENIMIENTO DE LAS VIASSECUNDARIAS 168.438.872,08 0,00 168.438.872,08 040508 122.668.491,88 042008 45.770.380,20 041508

3 - 11 2 4 - 7847MEJORAMIENTO, TERMINICACION YMANTENIMIENTO DE LAS VIASSECUNDARIAS 18.043.418,00 0,00 18.043.418,00 040508 15.121.418,00 042008 2.922.000,00 041508

3 - 11 2 4 - 7919MEJORAMIENTO, TERMINICACION YMANTENIMIENTO DE LAS VIASSECUNDARIAS 150.155.210,00 0,00 150.155.210,00 040508 150.155.210,00 042008 0,00 041508

3 - 11 2 4 - 8020MEJORAMIENTO, TERMINICACION YMANTENIMIENTO DE LAS VIASSECUNDARIAS 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 040508 40.000.000,00 042008 0,00 041508

3 - 11 2 4 - 8041MEJORAMIENTO, TERMINICACION YMANTENIMIENTO DE LAS VIASSECUNDARIAS 600.708.136,00 0,00 600.708.136,00 040508 480.895.231,00 042008 119.812.905,00 041508

3 - 11 2 4 - 8050MEJORAMIENTO, TERMINICACION YMANTENIMIENTO DE LAS VIASSECUNDARIAS 148.862.113,00 0,00 148.862.113,00 040508 140.207.817,00 042008 8.654.296,00 041508

3 - 11 2 4 - 8052MEJORAMIENTO, TERMINICACION YMANTENIMIENTO DE LAS VIASSECUNDARIAS 8.005.923,00 0,00 8.005.923,00 040508 8.005.923,00 042008 0,00 041508

3 - 11 2 5 - 7820CONSERVACION, TERMINACION YMANTENIMIENTO DE LA RED VIALTERCIARIA 14.994.180,00 0,00 14.994.180,00 040508 14.994.180,00 042008 0,00 041508

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3 - 11 2 5 - 7823CONSERVACION, TERMINACION YMANTENIMIENTO DE LA RED VIALTERCIARIA 910.352,00 0,00 910.352,00 040508 881.966,00 042008 28.386,00 041508

3 - 11 2 5 - 7846CONSERVACION, TERMINACION YMANTENIMIENTO DE LA RED VIALTERCIARIA 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 040508 3.000.000,00 042008 7.000.000,00 041508

3 - 11 2 5 - 8041CONSERVACION, TERMINACION YMANTENIMIENTO DE LA RED VIALTERCIARIA 408.655.702,56 0,00 408.655.702,56 040508 295.160.992,72 042008 113.494.709,84 041508

3 - 11 2 5 - 8050CONSERVACION, TERMINACION YMANTENIMIENTO DE LA RED VIALTERCIARIA 163.676.304,75 0,00 163.676.304,75 040508 139.193.836,82 042008 24.482.467,93 041508

3 - 11 2 6 - 7820APOYO AL MEJORAMIENTO YREHABILITACION MALLA VIALURBANA 4.625.546,00 0,00 4.625.546,00 040508 0,00 042008 4.625.546,00 041508

3 - 11 2 6 - 7823APOYO AL MEJORAMIENTO YREHABILITACION MALLA VIALURBANA 126.259.005,00 0,00 126.259.005,00 040508 32.377.351,90 042008 93.881.653,10 041508

3 - 11 2 6 - 7846APOYO AL MEJORAMIENTO YREHABILITACION MALLA VIALURBANA 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 040508 0,00 042008 20.000.000,00 041508

3 - 11 2 6 - 7847APOYO AL MEJORAMIENTO YREHABILITACION MALLA VIALURBANA 5.245.369,00 0,00 5.245.369,00 040508 0,00 042008 5.245.369,00 041508

3 - 11 2 6 - 7853APOYO AL MEJORAMIENTO YREHABILITACION MALLA VIALURBANA 3.776.504,00 0,00 3.776.504,00 040508 0,00 042008 3.776.504,00 041508

3 - 11 2 6 - 8041APOYO AL MEJORAMIENTO YREHABILITACION MALLA VIALURBANA 498.492.145,00 0,00 498.492.145,00 040508 217.475.642,15 042008 281.016.502,85 041508

3 - 11 2 6 - 8050APOYO AL MEJORAMIENTO YREHABILITACION MALLA VIALURBANA 1.896.556,00 0,00 1.896.556,00 040508 0,00 042008 1.896.556,00 041508

3 - 11 2 7 - 7823 ESTUDIOS DE PREINVERSION 47.312.902,00 0,00 47.312.902,00 040508 45.956.500,00 042008 1.356.402,00 0415083 - 11 2 7 - 8041 ESTUDIOS DE PREINVERSION 12.050.960,00 0,00 12.050.960,00 040508 5.794.780,00 042008 6.256.180,00 041508

3 - 11 2 8 - 7821 CONV.0415-2004.MANTENIMIENTO VIA MELGAR ICONONZO 29.746.951,00 0,00 29.746.951,00 040508 29.565.831,28 042008 181.119,72 041508

3 - 11 2 8 - 7822 CONV.0415-2004.MANTENIMIENTO VIA MELGAR ICONONZO 281.697.574,00 0,00 281.697.574,00 040508 281.697.574,00 042008 0,00 041508

3 - 11 2 9 - 7821 CONV.0415-2004.MANTENIMIENTO YMEJORAMIENTO DE VIAS RURALES

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 040508 6.000.000,00 042008 14.000.000,00 041508

3 - 11 2 9 - 7822 CONV.0415-2004.MANTENIMIENTO YMEJORAMIENTO DE VIAS RURALES

59.400.011,00 0,00 59.400.011,00 040508 17.820.003,00 042008 41.580.008,00 041508

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CUENTA CERO

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3 - 11 2 10 - 8059 MEJORAMIENTO VIASSECUNDARIAS. C/RVA 2003 50.681.730,00 0,00 50.681.730,00 040508 50.671.730,00 042008 10.000,00 041508

3 - 11 2 13 - 0567

RES.1-019-2002.C.REGALIAS MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIONDE LA VIA LIBANO VILLAHERMOSADEL TOLIMA. C/RVA 2003

93.207.071,75 0,00 93.207.071,75 040508 93.207.071,75 042008 0,00 041508

3 - 11 2 14 - 0525

CONV.NO.0216-05.FONADE-INVIAS.SIN SITUACION DE FONDOS(SSFF) INTERADMINISTRATIVODERIVADO NO.2050671 DELCONV.NO.2688 DEL 30 DICIEMBRE2004. DE COOPERACION PARA ELMANTENIMIENTO DE LA VIA SANTAISABEL -EL BOSQUE MUNICIPIO DESANTA ISABEL DPTO DEL TO

86.818.210,00 0,00 86.818.210,00 040508 0,00 042008 86.818.210,00 041508

3 - 11 2 15 - 0526

CONV.NO.0217-05.FONADE-INVIAS.SIN SITUACION DE FONDOS( SSFF) INTERADMINISTRATIVODERIVADO NO.2050593 DELCONV.NO.2688 DEL 30 DEDICIEMBRE DE 2004.DECOOPERACION PARA LACONSTRUCCION DEL PUENTEVEHICULAR SOBRE LA QUEBRADATUNE VIA CHAPARRAL-CALARMA M

168.743.792,00 0,00 168.743.792,00 040508 0,00 042008 168.743.792,00 041508

3 - 11 3 - HIDROCARBUROS MINERIA YENERGIA 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

3 - 11 3 1 - 7919APOYO A LA AMPLIACION DEMASIFICACION DEL GASDOMICILIARIO 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 040508 10.000.000,00 042008 0,00 041508

3 - 11 4 -MEJORAMIENTO DE LACALIFICACION DECOMPETITIVIDAD 95.375.000,00 7.375.000,00 88.000.000,00 27.500.000,00 60.500.000,00

3 - 11 4 1 - 7919

PROMOCION Y APOYO ALPROCESO DE CERTIFICACION YASEGURAMIENTO DE LA CALIDADEN EMPRESAS PUBLICAS YPRIVADAS 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 040508 14.000.000,00 042008 6.000.000,00 041508

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CUENTA CERO

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3 - 11 4 2 - 7919

IMPULSO Y RESPALDO A LOSESFUERZOS CONSIGNADOS EN LAAGENDA DE INNOVACION ENCIENCIA Y TECNOLOGIA 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 040508 0,00 042008 50.000.000,00 041508

3 - 11 4 4 - 7919 GESTION PARA LA COOPERACION 25.375.000,00 7.375.000,00 18.000.000,00 040508 13.500.000,00 042008 4.500.000,00 041508

3 - 11 6 - SERVICIOS PUBLICOS YSANEAMIENTO BASICO 553.660.312,00 0,00 553.660.312,00 529.317.062,00 24.343.250,00

3 - 11 6 1 - 7918

RESPALDAR LA CONSTRUCCIONDE LOS PLANES MAESTROS DEACUEDUCTOS YALCANTARILLADOS EN LOSMUNICIPIOS 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 040508 51.856.750,00 042008 3.143.250,00 041508

3 - 11 6 1 - 7919

RESPALDAR LA CONSTRUCCIONDE LOS PLANES MAESTROS DEACUEDUCTOS YALCANTARILLADOS EN LOSMUNICIPIOS 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 040508 30.000.000,00 042008 0,00 041508

3 - 11 6 1 - 7942

RESPALDAR LA CONSTRUCCIONDE LOS PLANES MAESTROS DEACUEDUCTOS YALCANTARILLADOS EN LOSMUNICIPIOS 76.575.057,00 0,00 76.575.057,00 040508 76.575.057,00 042008 0,00 041508

3 - 11 6 1 - 7954

RESPALDAR LA CONSTRUCCIONDE LOS PLANES MAESTROS DEACUEDUCTOS YALCANTARILLADOS EN LOSMUNICIPIOS 168.158.124,00 0,00 168.158.124,00 040508 168.158.124,00 042008 0,00 041508

3 - 11 6 1 - 7955

RESPALDAR LA CONSTRUCCIONDE LOS PLANES MAESTROS DEACUEDUCTOS YALCANTARILLADOS EN LOSMUNICIPIOS 22.623.948,00 0,00 22.623.948,00 040508 22.623.948,00 042008 0,00 041508

3 - 11 6 1 - 7957

RESPALDAR LA CONSTRUCCIONDE LOS PLANES MAESTROS DEACUEDUCTOS YALCANTARILLADOS EN LOSMUNICIPIOS 24.103.183,00 0,00 24.103.183,00 040508 24.103.183,00 042008 0,00 041508

3 - 11 6 1 - 7961

RESPALDAR LA CONSTRUCCIONDE LOS PLANES MAESTROS DEACUEDUCTOS YALCANTARILLADOS EN LOSMUNICIPIOS 106.000.000,00 0,00 106.000.000,00 040508 106.000.000,00 042008 0,00 041508

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CUENTA CERO

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3 - 11 6 2 - 7919

TRAMITAR RECURSOS PARAFORTALECER LA GESTIONINTEGRAL DE LOS RESIDUOSSOLIDOS 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 040508 50.000.000,00 042008 0,00 041508

3 - 11 6 3 - 7805 GESTIONAR LA AMPLIACION DE LACOBERTURA ELECTRICA 21.200.000,00 0,00 21.200.000,00 040508 0,00 042008 21.200.000,00 041508

3 - 12 - AMBIENTE Y DESARROLLOSUSTENTABLE 84.720.012,00 0,00 84.720.012,00 81.234.158,95 3.485.853,05

3 - 12 1 - GESTION DEL RIESGO 84.720.012,00 0,00 84.720.012,00 81.234.158,95 3.485.853,05

3 - 12 1 1 - 7919

FORTALECIMIENTO CAPACIDADOPERATIVA DE LOS COMITESREGIONALES Y LOCALES DEEMERGENCIA 2.596.400,00 0,00 2.596.400,00 040508 2.311.200,00 042008 285.200,00 041508

3 - 12 1 1 - 8069

FORTALECIMIENTO CAPACIDADOPERATIVA DE LOS COMITESREGIONALES Y LOCALES DEEMERGENCIA 2.053.500,00 0,00 2.053.500,00 040508 0,00 042008 2.053.500,00 041508

3 - 12 1 2 - 7919APOYO A LA ATENCION DEEMERGENCIAS Y DESASTRES ENEL TOLIMA 29.870.370,00 0,00 29.870.370,00 040508 29.870.370,00 042008 0,00 041508

3 - 12 1 3 - 7919 OPTIMIZACION SISTEMA DEMONITOREO Y ALARMA 9.982.267,00 0,00 9.982.267,00 040508 9.982.267,00 042008 0,00 041508

3 - 12 1 5 - 7919 GENERACION DE LA CULTURA DELA GESTION DEL RIESGO 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 040508 2.500.000,00 042008 0,00 041508

3 - 12 1 5 - 8022 GENERACION DE LA CULTURA DELA GESTION DEL RIESGO 4.700.000,00 0,00 4.700.000,00 040508 4.700.000,00 042008 0,00 041508

3 - 12 1 6 - 7919 PREVENCION DE DESASTRES 23.017.475,00 0,00 23.017.475,00 040508 21.870.321,95 042008 1.147.153,05 0415083 - 12 1 6 - 8069 PREVENCION DE DESASTRES 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 040508 10.000.000,00 042008 0,00 041508

3 - 13 -

RECUPERACION FINANCIERA,ECONOMICA Y ADMINISTRATIVADE LA GOBERNACION Y DE LASEMPRESAS COMERCIALES DELDEPARTAMENTO

2.706.480.795,69 387.439,00 2.706.093.356,69 2.243.723.245,43 462.370.111,263 - 13 1 - EFICIENCIA FINANCIERA 1.144.755.524,31 0,00 1.144.755.524,31 1.085.439.791,31 59.315.733,00

3 - 13 1 1 - 7881 EFICIENCIA EN LA GESTION DEINGRESOS DE LA GOBERNCION 92.790.417,55 0,00 92.790.417,55 040508 91.611.704,55 042008 1.178.713,00 041508

3 - 13 1 1 - 7919 EFICIENCIA EN LA GESTION DEINGRESOS DE LA GOBERNCION 4.651.190,00 0,00 4.651.190,00 040508 3.833.333,00 042008 817.857,00 041508

3 - 13 1 1 - 8041 EFICIENCIA EN LA GESTION DEINGRESOS DE LA GOBERNCION 69.411.880,00 0,00 69.411.880,00 040508 25.433.960,00 042008 43.977.920,00 041508

3 - 13 1 2 - 7919EFICIENCIA ADMINISTRATIVA DELOS ACTIVOS Y PASIVOS DELDEPARTAMENTO 34.256.680,00 0,00 34.256.680,00 040508 33.611.880,00 042008 644.800,00 041508

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CUENTA CERO

SALDO POR PAGAR

CUENTA CERO

3 - 13 1 2 - 8041EFICIENCIA ADMINISTRATIVA DELOS ACTIVOS Y PASIVOS DELDEPARTAMENTO 105.697.915,33 0,00 105.697.915,33 040508 103.314.279,33 042008 2.383.636,00 041508

3 - 13 1 3 - 7881 GESTION CONTABLETRANSPARRENTE 44.716.000,00 0,00 44.716.000,00 040508 40.716.000,00 042008 4.000.000,00 041508

3 - 13 1 3 - 7919 GESTION CONTABLETRANSPARRENTE 13.122.499,00 0,00 13.122.499,00 040508 13.121.499,00 042008 1.000,00 041508

3 - 13 1 3 - 8041 GESTION CONTABLETRANSPARRENTE 63.255.772,00 0,00 63.255.772,00 040508 57.521.999,00 042008 5.733.773,00 041508

3 - 13 1 4 - 7964 PASIVOS EN LITIGIO 638.549.567,00 0,00 638.549.567,00 040508 638.549.567,00 042008 0,00 041508

3 - 13 1 6 - 8041

GESTION PENSIONALEFICIENTE,REORGANIZACION YMODERNIZACION DEL FONDOTERRITORIAL DEPENSIONAL 78.303.603,43 0,00 78.303.603,43 040508 77.725.569,43 042008 578.034,00 041508

3 - 13 2 - VIABILIDAD ECONOMICA 65.320.731,70 0,00 65.320.731,70 64.952.997,70 367.734,00

3 - 13 2 1 - 7816CAPACITACION Y SEÑALIZACIONPARA LA PREVENCION DE LAACCIDENTALIDAD VIAL 15.250.000,00 0,00 15.250.000,00 040508 15.250.000,00 042008 0,00 041508

3 - 13 2 1 - 8020CAPACITACION Y SEÑALIZACIONPARA LA PREVENCION DE LAACCIDENTALIDAD VIAL 14.099.931,70 0,00 14.099.931,70 040508 13.732.197,70 042008 367.734,00 041508

3 - 13 2 2 - 7881

MODERNIZAR TECNOLOGICAMENTE ELDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVODE TRANSITO Y TRANSPORTE-DATT 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 040508 12.500.000,00 042008 0,00 041508

3 - 13 2 2 - 7919

MODERNIZAR TECNOLOGICAMENTE ELDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVODE TRANSITO Y TRANSPORTE-DATT 23.470.800,00 0,00 23.470.800,00 040508 23.470.800,00 042008 0,00 041508

3 - 13 3 - ACONDICIONAMIENTO ADMINISTRTIVO 1.496.404.539,68 387.439,00 1.496.017.100,68 1.093.330.456,42 402.686.644,26

3 - 13 3 1 - 7919 MODERNIZACION DE LA PLANTAFISICA DE LA GOBERNACION 236.453.477,96 0,00 236.453.477,96 040508 155.311.497,00 042008 81.141.980,96 041508

3 - 13 3 1 - 8041 MODERNIZACION DE LA PLANTAFISICA DE LA GOBERNACION 722.489.633,00 0,00 722.489.633,00 040508 421.654.729,60 042008 300.834.903,40 041508

3 - 13 3 2 - 7919

MODERNIZACION YACTUALIZACION DE SISTEMAS ENEQUIPOS PROGRAMAS YSERVIDORES 22.360.305,48 387.439,00 21.972.866,48 040508 9.272.170,58 042008 12.700.695,90 041508

3 - 13 3 2 - 8020

MODERNIZACION YACTUALIZACION DE SISTEMAS ENEQUIPOS PROGRAMAS YSERVIDORES 44.364.627,00 0,00 44.364.627,00 040508 44.149.994,00 042008 214.633,00 041508

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CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO POR PAGAR

CUENTA CERO

3 - 13 3 2 - 8041

MODERNIZACION YACTUALIZACION DE SISTEMAS ENEQUIPOS PROGRAMAS YSERVIDORES 296.964.016,24 0,00 296.964.016,24 040508 290.095.950,24 042008 6.868.066,00 041508

3 - 13 3 3 - 7919

MEJORAMIENTO DEL AMBITOINSTITUCIONAL MEDIANTE LACREACION DE PROGRAMAS DEBIENESTAR Y CAPACITACION PARALOS FUNCIONARIOS DE LAADMINISTRACION CENTRALDEPARTAMENTAL 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 040508 2.000.000,00 042008 0,00 041508

3 - 13 3 3 - 8041

MEJORAMIENTO DEL AMBITOINSTITUCIONAL MEDIANTE LACREACION DE PROGRAMAS DEBIENESTAR Y CAPACITACION PARALOS FUNCIONARIOS DE LAADMINISTRACION CENTRALDEPARTAMENTAL 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 040508 20.000.000,00 042008 0,00 041508

3 - 13 3 4 - 7919

ADECUACION DE LA ESTRUCTURAADMINISTRATIVA A LASEXIGENCIAS DEL PLAN DEDESARROLLO 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 040508 1.000.000,00 042008 0,00 041508

3 - 13 3 5 - 7919 GESTION DOCUMENTALDEPARTAMENTAL 30.772.480,00 0,00 30.772.480,00 040508 30.772.480,00 042008 0,00 041508

3 - 13 3 5 - 8021 GESTION DOCUMENTALDEPARTAMENTAL 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 040508 35.000.000,00 042008 0,00 041508

3 - 13 3 5 - 8041 GESTION DOCUMENTALDEPARTAMENTAL 63.000.000,00 0,00 63.000.000,00 040508 63.000.000,00 042008 0,00 041508

3 - 13 3 6 - 7919REDISEÑO DE LOS MANUALES DEFUNCIONES PROCESOS YPROCEDIMIENTOS 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 040508 21.073.635,00 042008 926.365,00 041508

3 - 16 - SOLIDARIDAD CONCURRENCIACON LOS MUNICIPIOS 456.050.572,00 685.716,00 455.364.856,00 328.546.106,00 126.818.750,00

3 - 16 1 - GESTION DESCENTRALIZADA 63.978.572,00 685.716,00 63.292.856,00 47.674.106,00 15.618.750,00

3 - 16 1 1 - 7919FIRMAR CONVENIOS IGAC YMUNICIPIOS PARA LAACTUALIZACION CATASTRAL 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 040508 10.000.000,00 042008 0,00 041508

3 - 16 1 3 - 7919

IMPLEMENTACION DE UN SISTEMADE SEGUIMIENTO Y EVALUACIONDE LA GESTION DELDEPARTAMENTO Y LOSMUNICIPIOS. 53.978.572,00 685.716,00 53.292.856,00 040508 37.674.106,00 042008 15.618.750,00 041508

3 - 16 2 - IMPULSO A LA VIVIENDA 392.072.000,00 0,00 392.072.000,00 280.872.000,00 111.200.000,00

3 - 16 2 1 - 7804 MEJORAMIENTO DE VIVIENDARURAL Y URBANA 129.872.000,00 0,00 129.872.000,00 040508 129.872.000,00 042008 0,00 041508

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCION RESERVA CONSTANTE CANCELACIONES RESERVA DEFINITIVA

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO POR PAGAR

CUENTA CERO

3 - 16 2 1 - 7919 MEJORAMIENTO DE VIVIENDARURAL Y URBANA 67.513.908,00 0,00 67.513.908,00 040508 65.313.908,00 042008 2.200.000,00 041508

3 - 16 2 1 - 7942 MEJORAMIENTO DE VIVIENDARURAL Y URBANA 47.421.984,00 0,00 47.421.984,00 040508 47.421.984,00 042008 0,00 041508

3 - 16 2 1 - 8041 MEJORAMIENTO DE VIVIENDARURAL Y URBANA 147.264.108,00 0,00 147.264.108,00 040508 38.264.108,00 042008 109.000.000,00 041508TOTAL 18.189.653.442,84 9.504.795,00 18.180.148.647,84 13.150.866.463,68 5.029.282.184,16

EDUCACION BASICA PRIMARIAIDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCION RESERVA CONSTANTE CANCELACIONES RESERVA DEFINITIVA

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO POR PAGAR

CUENTA CERO

3 - - INVERSION 2.837.216,00 0,00 2.837.216,00 0,00 2.837.216,003 - 15 - SECTOR EDUCATIVO 2.837.216,00 0,00 2.837.216,00 0,00 2.837.216,003 - 15 1 - GASTOS DE PERSONAL 2.837.216,00 0,00 2.837.216,00 0,00 2.837.216,00

3 - 15 1 1 - SERVICIOS PERSONALESASOCIADOS A LA NOMINA 2.837.216,00 0,00 2.837.216,00 0,00 2.837.216,00

3 - 15 1 1 1 - 0625 SUELDOS PERSONAL DE NOMINA 2.531.036,00 0,00 2.531.036,00 040508 0,00 042008 2.531.036,00 041508

3 - 15 1 1 7 - 0625 PRIMA O SUBSIDIO DEALIMENTACION 286.638,00 0,00 286.638,00 040508 0,00 042008 286.638,00 041508

3 - 15 1 1 15 - 0625 AUXILIO DE TRANSPORTE 19.542,00 0,00 19.542,00 040508 0,00 042008 19.542,00 041508TOTAL 2.837.216,00 0,00 2.837.216,00 0,00 2.837.216,00

EDUCACION SECUNDARIA Y MEDIA VOCACIONALIDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCION RESERVA CONSTANTE CANCELACIONES RESERVA DEFINITIVA

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO POR PAGAR

CUENTA CERO

3 - - INVERSION 593,10 0,00 593,10 0,00 593,103 - 15 - SECTOR EDUCATIVO 593,10 0,00 593,10 0,00 593,10

3 - 15 5 - EDUCACION PARA ELDESARROLLO 593,10 0,00 593,10 0,00 593,10

3 - 15 5 2 - AMPLIACION DE COBERTURAESCOLAR 593,10 0,00 593,10 0,00 593,10

3 - 15 5 2 2 - 0671

MEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA Y DOTACIONDE INSTITUCIONES EDUCATIVAS YESCENARIOS DEPORTIVOS 593,10 0,00 593,10 040508 0,00 042008 593,10 041508TOTAL 593,10 0,00 593,10 0,00 593,10

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCION RESERVA CONSTANTE CANCELACIONES RESERVA DEFINITIVA

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO POR PAGAR

CUENTA CERO

FONDO DE SALUDIDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCION RESERVA CONSTANTE CANCELACIONES RESERVA DEFINITIVA

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO POR PAGAR

CUENTA CERO

1 - - FUNCIONAMIENTO 32.363,00 0,00 32.363,00 0,00 32.363,001 - 1 - GASTOS DE PERSONAL 32.363,00 0,00 32.363,00 0,00 32.363,00

1 - 1 1 - SERVICIOS PERSONALESASOCIADOS A LA NOMINA 32.363,00 0,00 32.363,00 0,00 32.363,00

1 - 1 1 1 - 0786 SUELDO PERSONAL DE NOMINA 32.363,00 0,00 32.363,00 040501 0,00 042001 32.363,00 0415013 - - INVERSION 24.897.142,50 0,00 24.897.142,50 24.855.688,00 41.454,50

3 - 17 - TOLIMA SALUDABLE Y PROTEGIDOSALUD PARA TODOS

24.897.142,50 0,00 24.897.142,50 24.855.688,00 41.454,50

3 - 17 1 - PRESTADORES DE SERVICIOS DESALUD EN OPERACION 1,50 0,00 1,50 0,00 1,50

3 - 17 1 9 - 0765GARANTIA CALIDAD ENPRESTACION DE SERVICIOS. C/RVA2003 1,50 0,00 1,50 040508 0,00 042008 1,50 041508

3 - 17 2 -PROMOCION DE LA SALUD,PREVENCION DE LA ENFERMEDADY VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

80,00 0,00 80,00 0,00 80,00

3 - 17 2 13 - 062REDUCCION Y CONTROL DE LASENFERMEDADES TRASMITIDASPOR VECTORES.30% RVAS DE 2004

80,00 0,00 80,00 040508 0,00 042008 80,00 041508

3 - 17 3 - ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIALEN SALUD 24.897.061,00 0,00 24.897.061,00 24.855.688,00 41.373,00

3 - 17 3 3 - 0623PROPENDER POR LA ATENCIONEN SALUD DE LA POBLACIONPOBRE Y VULNERABLE 500,00 0,00 500,00 040508 500,00 042008 0,00 041508

3 - 17 3 3 - 0631PROPENDER POR LA ATENCIONEN SALUD DE LA POBLACIONPOBRE Y VULNERABLE 24.855.188,00 0,00 24.855.188,00 040508 24.855.188,00 042008 0,00 041508

3 - 17 3 3 - 0766PROPENDER POR LA ATENCIONEN SALUD DE LA POBLACIONPOBRE Y VULNERABLE 31.564,00 0,00 31.564,00 040508 0,00 042008 31.564,00 041508

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IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DESCRIPCION RESERVA CONSTANTE CANCELACIONES RESERVA DEFINITIVA

CUENTA CERO PAGOS

CUENTA CERO

SALDO POR PAGAR

CUENTA CERO

3 - 17 3 4 - 0531

CONV.MINPROTECCION.ESTABLECER LAS CONDICIONES LASCUALES EL DPTO DEL TOLIMAADMINISTRARA Y EJECUTARA LOSRECURSOS EXCEDENTES DE LAVIGENCIA DE 2003, DE LASUBCUENTA ECAT-FOSYGA,DESTINADO A LA IMPLANTACIONDE PROYECTOS PARA LAATENCION PRIORITARIA 9.303,00 0,00 9.303,00 040508 0,00 042008 9.303,00 041508

3 - 17 3 13 - 0794PAGO PRESTACION DE SERVICIOSPOBLACION POBRE 30% RVAS DE2004 506,00 0,00 506,00 040508 0,00 042008 506,00 041508TOTAL 24.929.505,50 0,00 24.929.505,50 24.855.688,00 73.817,50

TOTAL 18.438.893.892,44 9.504.795,00 18.429.389.097,44 13.397.195.286,68 5.032.193.810,76

___________________________________LUZ EDDY RINCON BONILLA

DIRECTORA FINANCIERA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD