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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS RAMO O DEPENDENCIA: Secretaría General de Gobierno FPA-1 EGRESOS UR CONCEPTO APROBADO AMPLIACIONES - REDUCCIONES MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 FPA-1. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable 9,433,948.97 12,043,872.17 11,090,145.43 11,090,145.43 953,726.74 01 Subsecretaría de Asuntos Jurídicos 2,609,923.20 12,613,907.59 12,348,308.40 12,021,227.79 12,021,227.79 327,080.61 02 Coordinación General de Información y Análisis Político -265,599.19 14,486,739.54 101,705,177.98 100,996,617.22 100,996,617.22 708,560.76 03 Oficina del C. Secretario 87,218,438.44 5,259,519.86 4,924,604.11 4,730,686.01 4,730,686.01 193,918.10 04 Subsecretaría de Gobierno y Derechos Humanos -334,915.75 1,316,348.72 1,001,448.62 933,208.83 933,208.83 68,239.79 05 Unidad de Seguimiento de Acuerdos con Organizaciones -314,900.10 1,922,034.95 1,732,062.08 1,665,794.20 1,665,794.20 66,267.88 06 Coordinación de Subsecretarías de Gobiernos Regionales -189,972.87 2,539,417.06 2,424,827.70 2,341,180.20 2,341,180.20 83,647.50 07 Subsecretaría de Gobierno de la Región I. Metropolitana -114,589.36 1,439,464.88 1,438,342.70 1,385,240.35 1,385,240.35 53,102.35 08 Subsecretaría de Gobierno de la Región II. Valles Zoque -1,122.18 1,234,903.79 1,192,224.07 1,161,864.32 1,161,864.32 30,359.75 09 Subsecretaría de Gobierno de la Región III. Mezcalapa -42,679.72 1,161,815.89 1,029,829.79 991,774.34 991,774.34 38,055.45 10 Subsecretaría de Gobierno de la Región IV. De los Llanos -131,986.10 2,609,034.73 2,643,202.15 2,581,174.49 2,581,174.49 62,027.66 11 Subsecretaría de Gobierno de la Región V. Altos Tsotsil-Tseltal 34,167.42 1,022,416.42 925,947.83 882,885.30 882,885.30 43,062.53 12 Subsecretaría de Gobierno de la Región VI Frailesca -96,468.59 750,316.60 746,224.59 728,429.91 728,429.91 17,794.68 13 Subsecretaría de Gobierno de la Región VII. De los Bosques -4,092.01 1,312,494.20 1,383,529.06 1,349,138.06 1,349,138.06 34,391.00 14 Subsecretaría de Gobierno de la Región VIII Norte 71,034.86 1,083,575.61 1,012,167.99 982,679.07 982,679.07 29,488.92 15 Subsecretaría de Gobierno de la Región IX. Istmo Costa -71,407.62 2,198,354.84 2,188,389.92 2,122,902.22 2,122,902.22 65,487.70 16 Subsecretaría de Gobierno de la Región X. Soconusco -9,964.92 1,121,662.50 1,047,587.82 1,009,832.81 1,009,832.81 37,755.01 17 Subsecretaría de Gobierno de la Región XI. Sierra Mariscal -74,074.68 1,742,207.60 1,651,773.08 1,599,062.40 1,599,062.40 52,710.68 18 Subsecretaría de Gobierno de la Región XII. Selva Lacandona -90,434.52 828,318.64 754,973.57 743,426.67 743,426.67 11,546.90 19 Subsecretaría de Gobierno de la Región XIII. Maya -73,345.07 0.00 39,713.16 39,713.16 39,713.16 0.00 1A Delegación villaflores 39,713.16 0.00 39,980.79 38,299.46 38,299.46 1,681.33 1B Delegación Bochil 39,980.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1C Delegación Pantepec 0.00 0.00 146,716.69 144,916.69 144,916.69 1,800.00 1D Delegación Pichucalco 146,716.69 0.00 146,716.69 146,716.69 146,716.69 0.00 1E Delegación Tonalá. 146,716.69 0.00 281,211.07 281,140.92 281,140.92 70.15 1F Delegación Mapastepec 281,211.07 0.00 282,113.97 280,313.97 280,313.97 1,800.00 1G Delegación Arriaga 282,113.97 0.00 152,502.61 152,502.61 152,502.61 0.00 1H Delegación Cacahoatán. 152,502.61 0.00 281,211.07 281,211.07 281,211.07 0.00 1I Delegación Escuintla. 281,211.07

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  • GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

    RAMO O DEPENDENCIA: Secretaría General de Gobierno

    FPA-1

    EGRESOS

    UR CONCEPTO

    APROBADO AMPLIACIONES

    - REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO

    Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

    FPA-1. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable

    9,433,948.97 12,043,872.17 11,090,145.43 11,090,145.43 953,726.7401 Subsecretaría de Asuntos Jurídicos 2,609,923.20

    12,613,907.59 12,348,308.40 12,021,227.79 12,021,227.79 327,080.6102 Coordinación General de Información y Análisis Político -265,599.19

    14,486,739.54 101,705,177.98 100,996,617.22 100,996,617.22 708,560.7603 Oficina del C. Secretario 87,218,438.44

    5,259,519.86 4,924,604.11 4,730,686.01 4,730,686.01 193,918.1004 Subsecretaría de Gobierno y Derechos Humanos -334,915.75

    1,316,348.72 1,001,448.62 933,208.83 933,208.83 68,239.7905 Unidad de Seguimiento de Acuerdos con Organizaciones -314,900.10

    1,922,034.95 1,732,062.08 1,665,794.20 1,665,794.20 66,267.8806 Coordinación de Subsecretarías de Gobiernos Regionales -189,972.87

    2,539,417.06 2,424,827.70 2,341,180.20 2,341,180.20 83,647.5007 Subsecretaría de Gobierno de la Región I. Metropolitana -114,589.36

    1,439,464.88 1,438,342.70 1,385,240.35 1,385,240.35 53,102.3508 Subsecretaría de Gobierno de la Región II. Valles Zoque -1,122.18

    1,234,903.79 1,192,224.07 1,161,864.32 1,161,864.32 30,359.7509 Subsecretaría de Gobierno de la Región III. Mezcalapa -42,679.72

    1,161,815.89 1,029,829.79 991,774.34 991,774.34 38,055.4510 Subsecretaría de Gobierno de la Región IV. De los Llanos -131,986.10

    2,609,034.73 2,643,202.15 2,581,174.49 2,581,174.49 62,027.6611 Subsecretaría de Gobierno de la Región V. Altos Tsotsil-Tseltal 34,167.42

    1,022,416.42 925,947.83 882,885.30 882,885.30 43,062.5312 Subsecretaría de Gobierno de la Región VI Frailesca -96,468.59

    750,316.60 746,224.59 728,429.91 728,429.91 17,794.6813 Subsecretaría de Gobierno de la Región VII. De los Bosques -4,092.01

    1,312,494.20 1,383,529.06 1,349,138.06 1,349,138.06 34,391.0014 Subsecretaría de Gobierno de la Región VIII Norte 71,034.86

    1,083,575.61 1,012,167.99 982,679.07 982,679.07 29,488.9215 Subsecretaría de Gobierno de la Región IX. Istmo Costa -71,407.62

    2,198,354.84 2,188,389.92 2,122,902.22 2,122,902.22 65,487.7016 Subsecretaría de Gobierno de la Región X. Soconusco -9,964.92

    1,121,662.50 1,047,587.82 1,009,832.81 1,009,832.81 37,755.0117 Subsecretaría de Gobierno de la Región XI. Sierra Mariscal -74,074.68

    1,742,207.60 1,651,773.08 1,599,062.40 1,599,062.40 52,710.6818 Subsecretaría de Gobierno de la Región XII. Selva Lacandona -90,434.52

    828,318.64 754,973.57 743,426.67 743,426.67 11,546.9019 Subsecretaría de Gobierno de la Región XIII. Maya -73,345.07

    0.00 39,713.16 39,713.16 39,713.16 0.001A Delegación villaflores 39,713.16

    0.00 39,980.79 38,299.46 38,299.46 1,681.331B Delegación Bochil 39,980.79

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.001C Delegación Pantepec 0.00

    0.00 146,716.69 144,916.69 144,916.69 1,800.001D Delegación Pichucalco 146,716.69

    0.00 146,716.69 146,716.69 146,716.69 0.001E Delegación Tonalá. 146,716.69

    0.00 281,211.07 281,140.92 281,140.92 70.151F Delegación Mapastepec 281,211.07

    0.00 282,113.97 280,313.97 280,313.97 1,800.001G Delegación Arriaga 282,113.97

    0.00 152,502.61 152,502.61 152,502.61 0.001H Delegación Cacahoatán. 152,502.61

    0.00 281,211.07 281,211.07 281,211.07 0.001I Delegación Escuintla. 281,211.07

  • GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

    RAMO O DEPENDENCIA: Secretaría General de Gobierno

    FPA-1

    EGRESOS

    UR CONCEPTO

    APROBADO AMPLIACIONES

    - REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO

    Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

    FPA-1. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable

    0.00 146,716.69 144,916.69 144,916.69 1,800.001J Delegación Tapachula. 146,716.69

    0.00 146,716.69 144,916.69 144,916.69 1,800.001K Delegación Ocosingo 146,716.69

    0.00 146,245.46 144,491.14 144,491.14 1,754.321L Delegación La Libertad 146,245.46

    0.00 146,245.46 144,474.30 144,474.30 1,771.161M Delegación Yajalón. 146,245.46

    0.00 281,211.07 281,211.07 281,211.07 0.001N Delegación Salto de Agua. 281,211.07

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.001O Delegación La Trinitaria 0.00

    0.00 282,113.97 278,158.94 278,158.94 3,955.031P Delegación La Independencia 282,113.97

    0.00 281,211.07 258,225.22 258,225.22 22,985.851Q Delegación Jitotol 281,211.07

    0.00 146,716.69 146,716.69 146,716.69 0.001R Delegación Acapetahua 146,716.69

    0.00 107,003.53 105,203.53 105,203.53 1,800.001S Delegación Villa Corzo 107,003.53

    0.00 106,264.67 101,743.95 101,743.95 4,520.721T Delegación Huitiupán 106,264.67

    0.00 129,611.36 129,611.36 129,611.36 0.001U Delegación Tuxtla Chico 129,611.36

    1,670,186.49 1,636,262.71 1,601,963.05 1,601,963.05 34,299.6620 Subsecretaría de Gobierno de la Región XIV. Tulijá Tseltal Chol -33,923.78

    1,097,966.21 986,420.66 951,883.64 951,883.64 34,537.0221 Subsecretaría de Gobierno de la Región XV. Meseta Comiteca

    Tojolabal

    -111,545.55

    307,000.00 307,000.00 307,000.00 307,000.00 0.0022 Asociación Estatal de Padres de Familia. 0.00

    2,160,509.08 1,881,095.11 1,819,076.30 1,819,076.30 62,018.8123 Unidad de Informática -279,413.97

    1,895,043.14 1,813,811.36 1,757,212.26 1,757,212.26 56,599.1024 Área de Planeación y Desarrollo Administrativo -81,231.78

    10,946,785.73 12,455,576.20 11,874,544.36 11,874,544.36 581,031.8425 Subsecretaría de Atención Ciudadana. 1,508,790.47

    836,529.31 894,573.23 872,954.09 872,954.09 21,619.1426 Delegación Tuxtla Gutiérrez 58,043.92

    636,111.68 604,651.10 590,549.59 590,549.59 14,101.5127 Delegación Chiapa de Corzo -31,460.58

    1,085,210.38 1,093,250.69 1,067,840.10 1,067,840.10 25,410.5928 Delegación Ocozocoautla de Espinosa 8,040.31

    783,623.18 796,002.66 781,193.99 781,193.99 14,808.6729 Delegación San Fernando 12,379.48

    864,964.78 840,298.31 824,368.18 824,368.18 15,930.1330 Delegación Acala -24,666.47

    1,244,101.25 1,216,852.96 1,168,657.27 1,168,657.27 48,195.6931 Delegación San Cristóbal de Las Casas -27,248.29

    943,423.31 789,898.09 769,755.15 769,755.15 20,142.9432 Delegación Chenalhó -153,525.22

    582,678.46 553,323.11 533,383.35 533,383.35 19,939.7633 Delegación Chamula -29,355.35

    800,107.90 802,865.20 781,603.07 781,603.07 21,262.1334 Delegación La Concordia 2,757.30

    734,528.68 691,872.85 668,750.94 668,750.94 23,121.9135 Delegación Reforma -42,655.83

    910,147.92 877,115.49 834,644.23 834,644.23 42,471.2636 Delegación Huixtla -33,032.43

  • GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

    RAMO O DEPENDENCIA: Secretaría General de Gobierno

    FPA-1

    EGRESOS

    UR CONCEPTO

    APROBADO AMPLIACIONES

    - REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO

    Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

    FPA-1. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable

    1,028,281.49 997,577.24 974,631.93 974,631.93 22,945.3137 Delegación Suchiate -30,704.25

    674,736.68 650,459.60 634,127.47 634,127.47 16,332.1338 Delegación Frontera Comalapa -24,277.08

    846,513.38 857,671.71 834,493.92 834,493.92 23,177.7939 Delegación Motozintla 11,158.33

    1,058,500.37 933,149.16 906,309.89 906,309.89 26,839.2740 Delegación Benémerito de las Américas -125,351.21

    971,479.22 724,233.13 685,887.53 685,887.53 38,345.6041 Delegación Palenque -247,246.09

    858,925.51 802,239.76 781,665.79 781,665.79 20,573.9742 Delegación Chilón -56,685.75

    1,220,125.21 1,138,928.73 1,079,509.36 1,079,509.36 59,419.3743 Delegación Comitán de Domínguez -81,196.48

    1,149,135.88 989,608.55 952,421.74 952,421.74 37,186.8144 Delegación Las Margaritas -159,527.33

    878,695.69 800,632.06 784,704.13 784,704.13 15,927.9345 Delegación Tenejapa -78,063.63

    798,304.42 831,802.17 814,516.48 814,516.48 17,285.6946 Delegación Simojovel 33,497.75

    928,416.03 904,686.01 863,768.43 863,768.43 40,917.5847 Delegación Pueblo Nuevo Solistahuacán -23,730.02

    858,318.56 703,832.97 680,210.95 680,210.95 23,622.0248 Delegación Solosuchiapa -154,485.59

    824,920.31 784,679.19 764,991.54 764,991.54 19,687.6549 Delegación Pijijiapan -40,241.12

    1,008,031.81 835,750.86 816,027.77 816,027.77 19,723.0950 Delegación Altamirano -172,280.95

    601,281.15 561,009.63 546,359.22 546,359.22 14,650.4151 Delegación Tila -40,271.52

    3,101,487.49 2,897,510.99 2,819,210.36 2,819,210.36 78,300.6352 Subsecretaría de Asuntos Religiosos -203,976.50

    50,990,969.67 70,095,003.47 66,645,421.15 66,645,421.15 3,449,582.3253 Unidad de Apoyo Administrativo 19,104,033.80

    1,353,226.85 4,573,343.41 4,472,930.15 4,472,930.15 100,413.2654 Subsecretaria de la Tierra 3,220,116.56

    3,907,249.31 3,708,097.19 3,495,653.92 3,495,653.92 212,443.2755 Dirección de Operación y Seguimiento a Fideicomisos -199,152.12

    2,837,841.39 2,656,603.26 2,508,509.59 2,508,509.59 148,093.6756 Dirección de Concertación y Vinculación -181,238.13

    0.00 1,212,516.34 1,180,781.25 1,180,781.25 31,735.0957 Subsecretaría de Vinculación Social 1,212,516.34

    0.00 615,169.10 601,747.70 601,747.70 13,421.4058 Subsecretaría de Relaciones Políticas y Organizaciones Sociales. 615,169.10

    0.00 606,721.99 595,264.98 595,264.98 11,457.0159 Subsecretaría de Atención Municipal 606,721.99

    0.00 168,865.71 165,645.07 165,645.07 3,220.6460 Coordinación Regional Tuxtla Gutiérrez 168,865.71

    0.00 168,865.71 165,645.07 165,645.07 3,220.6461 Coordinación Regional Chiapa de Corzo 168,865.71

    0.00 168,865.71 165,645.07 165,645.07 3,220.6462 Coordinación Regional Cintalapa 168,865.71

    0.00 168,310.42 165,100.67 165,100.67 3,209.7563 Coordinación Regional Copínala 168,310.42

    0.00 168,310.42 165,100.67 165,100.67 3,209.7564 Coordinación Regional Venustiano Carranza 168,310.42

    0.00 168,865.71 165,645.07 165,645.07 3,220.6465 Coordinación Regional San Cristóbal de las Casas 168,865.71

  • GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

    RAMO O DEPENDENCIA: Secretaría General de Gobierno

    FPA-1

    EGRESOS

    UR CONCEPTO

    APROBADO AMPLIACIONES

    - REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO

    Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

    FPA-1. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable

    0.00 168,310.42 165,100.67 165,100.67 3,209.7566 Coordinación Regional Chamula 168,310.42

    0.00 168,310.42 165,100.67 165,100.67 3,209.7567 Coordinación Regional Tenejapa 168,310.42

    0.00 168,865.71 165,645.07 165,645.07 3,220.6468 Coordinación Regional Villaflores 168,865.71

    0.00 168,310.42 165,100.67 165,100.67 3,209.7569 Coordinación Regional Bochil 168,310.42

    0.00 168,310.42 165,100.67 165,100.67 3,209.7570 Coordinación Regional Pueblo Nuevo Solistahuacán 168,310.42

    0.00 168,865.71 165,645.07 165,645.07 3,220.6471 Coordinación Regional Pichucalco 168,865.71

    0.00 168,865.71 165,645.07 165,645.07 3,220.6472 Coordinación Regional Tonalá 168,865.71

    0.00 168,865.71 165,645.07 165,645.07 3,220.6473 Coordinación Regional Cacahoatán 168,865.71

    0.00 168,865.71 165,645.07 165,645.07 3,220.6474 Coordinación Regional Huixtla 168,865.71

    0.00 168,865.71 163,807.37 163,807.37 5,058.3475 Coordinación Regional Tapachula 168,865.71

    0.00 168,865.71 165,645.07 165,645.07 3,220.6476 Coordinación Regional Motozintla 168,865.71

    0.00 168,865.71 158,669.20 158,669.20 10,196.5177 Coordinación Regional Ocosingo 168,865.71

    0.00 168,865.71 165,645.07 165,645.07 3,220.6478 Coordinación Regional Palenque 168,865.71

    0.00 168,310.42 165,100.67 165,100.67 3,209.7579 Coordinación Regional Yajalón 168,310.42

    0.00 168,865.71 165,645.07 165,645.07 3,220.6480 Coordinación Regional Comitán de Domínguez 168,865.71

    0.00 168,865.71 163,578.83 163,578.83 5,286.8881 Coordinación Regional Las Margaritas 168,865.71

    0.00 146,716.69 143,935.07 143,935.07 2,781.6284 Delegación Cintalapa 146,716.69

    0.00 146,245.46 142,603.61 142,603.61 3,641.8585 Delegación Copainalá 146,245.46

    0.00 146,245.46 135,211.48 135,211.48 11,033.9886 Delegación Venustiano Carranza 146,245.46

    0.00 281,211.07 268,026.85 268,026.85 13,184.2287 Delegación Amatenango del Valle 281,211.07

    0.00 281,211.07 263,229.30 263,229.30 17,981.7788 Delegación Teopisca 281,211.07

    0.00 146,245.46 136,201.89 136,201.89 10,043.5789 Delegación Larrainzar 146,245.46

    0.00 281,211.07 265,648.46 265,648.46 15,562.6190 Delegación Santiago el Pinar 281,211.07

    0.00 282,113.97 276,757.54 276,757.54 5,356.4391 Delegación Zinacantán 282,113.97

    0.00 281,211.07 275,872.35 275,872.35 5,338.7292 Delegación Mitontic 281,211.07

    0.00 281,211.07 275,262.89 275,262.89 5,948.1893 Delegación Chalchihuitán 281,211.07

    0.00 281,211.07 269,531.49 269,531.49 11,679.5894 Delegación Aldama 281,211.07

    0.00 281,211.07 275,872.35 275,872.35 5,338.7295 Delegación Pantelhó 281,211.07

    0.00 281,211.07 270,917.22 270,917.22 10,293.8596 Delegación Oxchuc 281,211.07

  • GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

    RAMO O DEPENDENCIA: Secretaría General de Gobierno

    FPA-1

    EGRESOS

    UR CONCEPTO

    APROBADO AMPLIACIONES

    - REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO

    Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

    FPA-1. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable

    0.00 282,113.97 272,608.63 272,608.63 9,505.3497 Delegación San Juan Cancuc 282,113.97

    0.00 281,211.07 259,558.06 259,558.06 21,653.0198 Delegación Chanal 281,211.07

    0.00 281,211.07 252,541.52 252,541.52 28,669.5599 Delegación Huixtán 281,211.07

    TOTAL DEL GASTO: 167,471,840.31 290,279,762.89 281,619,558.23 281,619,558.23 8,660,204.66 122,807,922.58

  • GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

    RAMO O DEPENDENCIA: Secretaría General de Gobierno

    FPA-2

    EGRESOS

    TG CONCEPTOEGRESOS

    APROBADO

    AMPLIACIONES

    - REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO

    Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

    FPA-2. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Tipo de Gasto

    166,579,424.63 285,395,120.68 277,336,999.02 277,336,999.02 8,058,121.66 118,815,696.051 Gasto Corriente

    892,415.68 1,300,898.21 698,815.21 698,815.21 602,083.00 408,482.532 Gasto de Capital Diferente a Obra Pública

    0.00 2,700,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00 0.00 2,700,000.005 Productivos

    0.00 883,744.00 883,744.00 883,744.00 0.00 883,744.006 Desarrollo

    TOTAL DEL GASTO: 167,471,840.31 290,279,762.89 281,619,558.23 281,619,558.23 8,660,204.66 122,807,922.58

  • GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

    RAMO O DEPENDENCIA: Secretaría General de Gobierno

    FPA-5

    EGRESOS

    CAPG DESCRIPCIÓN

    APROBADO AMPLIACIONES

    - REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO

    SUBEJERCICIO

    Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

    CG

    FPA-5. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

    145,011,775.13 171,982,811.76 165,986,536.07 165,986,536.07 5,996,275.691000 Servicios Personales. 26,971,036.63

    57,242,351.08 63,503,473.16 62,687,855.00 62,687,855.00 815,618.161100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 6,261,122.08

    68,027,165.11 86,089,171.96 83,849,722.15 83,849,722.15 2,239,449.811300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 18,062,006.85

    5,024,119.48 6,235,870.49 6,040,853.15 6,040,853.15 195,017.341400 Seguridad Social. 1,211,751.01

    8,567,399.21 9,595,455.90 9,463,621.93 9,463,621.93 131,833.971500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 1,028,056.69

    6,150,740.25 6,558,840.25 3,944,483.84 3,944,483.84 2,614,356.411700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 408,100.00

    3,655,529.69 6,762,154.81 6,420,052.51 6,420,052.51 342,102.302000 Materiales y Suministros. 3,106,625.12

    839,644.69 1,501,120.13 1,360,574.44 1,360,574.44 140,545.692100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y

    Artículos Oficiales.

    661,475.44

    209,045.00 2,403,337.07 2,344,951.56 2,344,951.56 58,385.512200 Alimentos y Utensilios. 2,194,292.07

    180,220.00 194,535.19 190,988.82 190,988.82 3,546.372400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. 14,315.19

    62,470.00 6,719.83 1,705.71 1,705.71 5,014.122500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio. -55,750.17

    2,057,400.00 2,282,434.08 2,195,449.05 2,195,449.05 86,985.032600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 225,034.08

    25,000.00 8,159.99 8,159.99 8,159.99 0.002700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos

    Deportivos.

    -16,840.01

    281,750.00 365,848.52 318,222.94 318,222.94 47,625.582900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 84,098.52

    15,793,974.32 26,690,034.11 24,970,290.44 24,970,290.44 1,719,743.673000 Servicios Generales. 10,896,059.79

    7,482,767.20 5,816,285.20 5,609,713.61 5,609,713.61 206,571.593100 Servicios Básicos. -1,666,482.00

    4,144,582.90 5,587,474.03 5,078,007.23 5,078,007.23 509,466.803200 Servicios de Arrendamiento. 1,442,891.13

    116,289.38 3,361,972.48 3,313,166.27 3,313,166.27 48,806.213300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros

    Servicios.

    3,245,683.10

    274,750.00 522,602.76 517,431.98 517,431.98 5,170.783400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 247,852.76

    559,895.00 4,115,774.01 3,870,460.94 3,870,460.94 245,313.073500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y

    Conservación.

    3,555,879.01

    124,775.00 1,142,487.27 1,125,555.65 1,125,555.65 16,931.623600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad. 1,017,712.27

    606,725.00 2,536,774.03 2,408,109.52 2,408,109.52 128,664.513700 Servicios de Traslado y Viáticos. 1,930,049.03

    191,160.00 95,396.08 77,973.53 77,973.53 17,422.553800 Servicios Oficiales. -95,763.92

    2,293,029.84 3,511,268.25 2,969,871.71 2,969,871.71 541,396.543900 Otros Servicios Generales. 1,218,238.41

    1,199,415.68 84,145,947.00 83,543,864.00 83,543,864.00 602,083.004000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. 82,946,531.32

    1,199,415.68 84,145,947.00 83,543,864.00 83,543,864.00 602,083.004400 Ayudas Sociales. 82,946,531.32

  • GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

    RAMO O DEPENDENCIA: Secretaría General de Gobierno

    FPA-5

    EGRESOS

    CAPG DESCRIPCIÓN

    APROBADO AMPLIACIONES

    - REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO

    SUBEJERCICIO

    Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

    CG

    FPA-5. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

    0.00 698,815.21 698,815.21 698,815.21 0.005000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 698,815.21

    0.00 2,415.21 2,415.21 2,415.21 0.005100 Mobiliario y Equipo de Administración. 2,415.21

    0.00 696,400.00 696,400.00 696,400.00 0.005400 Vehículos y Equipo de Transporte. 696,400.00

    1,811,145.49 0.00 0.00 0.00 0.007000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones. -1,811,145.49

    1,811,145.49 0.00 0.00 0.00 0.007900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones

    Especiales.

    -1,811,145.49

    TOTAL DEL GASTO: 167,471,840.31 290,279,762.89 281,619,558.23 281,619,558.23 8,660,204.66 122,807,922.58

  • GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

    RAMO O DEPENDENCIA: Secretaría General de Gobierno

    FPA-6

    EGRESOS

    FI CONCEPTO

    APROBADO AMPLIACIONES

    - REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO

    SUBEJERCICIO

    Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

    FU

    FPA-6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

    1 Gobierno 167,471,840.31 8,660,204.66 281,619,558.23 281,619,558.23 290,279,762.89 122,807,922.58

    167,471,840.31 290,279,762.89 281,619,558.23 281,619,558.23 8,660,204.66 122,807,922.581.3 Coordinación de la política de gobierno

    TOTAL DEL GASTO: 167,471,840.31 290,279,762.89 281,619,558.23 281,619,558.23 8,660,204.66 122,807,922.58

  • GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

    RAMO O DEPENDENCIA: Secretaría General de Gobierno

    FPA-7

    EGRESOS

    CAPG CONCEPTO

    APROBADO AMPLIACIONES

    - REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO

    SUBEJERCICIO

    Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

    CGUR

    FPA-7. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable/Capitulo y Concepto

    del Gasto

    9,433,948.97 953,726.74 11,090,145.43 11,090,145.43 12,043,872.1701 Subsecretaría de Asuntos Jurídicos 2,609,923.20

    7,795,513.25 7,387,556.36 7,105,588.27 7,105,588.27 281,968.091000 Servicios Personales. -407,956.89

    4,056,205.71 3,883,483.34 3,829,176.58 3,829,176.58 54,306.761100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. -172,722.37

    2,204,306.41 2,077,027.66 2,019,393.87 2,019,393.87 57,633.791300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. -127,278.75

    482,740.09 461,048.32 446,629.78 446,629.78 14,418.541400 Seguridad Social. -21,691.77

    509,208.00 462,444.00 455,605.00 455,605.00 6,839.001500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. -46,764.00

    543,053.04 503,553.04 354,783.04 354,783.04 148,770.001700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. -39,500.00

    233,850.00 167,981.52 155,115.26 155,115.26 12,866.262000 Materiales y Suministros. -65,868.48

    81,650.00 30,381.33 29,342.33 29,342.33 1,039.002100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. -51,268.67

    22,300.00 108,913.83 104,020.34 104,020.34 4,893.492200 Alimentos y Utensilios. 86,613.83

    1,150.00 88.00 88.00 88.00 0.002400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. -1,062.00

    100,000.00 28,598.36 21,664.59 21,664.59 6,933.772600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. -71,401.64

    28,750.00 0.00 0.00 0.00 0.002900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. -28,750.00

    512,170.04 3,886,251.29 3,829,441.90 3,829,441.90 56,809.393000 Servicios Generales. 3,374,081.25

    153,000.00 104,619.44 99,201.03 99,201.03 5,418.413100 Servicios Básicos. -48,380.56

    0.00 34,313.57 34,313.57 34,313.57 0.003200 Servicios de Arrendamiento. 34,313.57

    74,889.38 3,219,206.37 3,176,533.39 3,176,533.39 42,672.983300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. 3,144,316.99

    22,250.00 126,831.27 126,414.64 126,414.64 416.633500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. 104,581.27

    115,000.00 260,713.95 252,412.58 252,412.58 8,301.373700 Servicios de Traslado y Viáticos. 145,713.95

    147,030.66 140,566.69 140,566.69 140,566.69 0.003900 Otros Servicios Generales. -6,463.97

    892,415.68 602,083.00 0.00 0.00 602,083.004000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. -290,332.68

    892,415.68 602,083.00 0.00 0.00 602,083.004400 Ayudas Sociales. -290,332.68

    12,613,907.59 327,080.61 12,021,227.79 12,021,227.79 12,348,308.4002 Coordinación General de Información y Análisis Político -265,599.19

    11,605,519.57 11,605,519.57 11,303,461.98 11,303,461.98 302,057.591000 Servicios Personales. 0.00

    6,245,586.51 6,229,599.97 6,211,617.41 6,211,617.41 17,982.561100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. -15,986.54

    3,755,535.26 3,771,521.80 3,723,386.77 3,723,386.77 48,135.031300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 15,986.54

    378,990.80 378,990.80 378,990.80 378,990.80 0.001400 Seguridad Social. 0.00

    737,832.00 737,832.00 735,667.00 735,667.00 2,165.001500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 0.00

    487,575.00 487,575.00 253,800.00 253,800.00 233,775.001700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 0.00

    255,700.00 96,304.31 89,075.03 89,075.03 7,229.282000 Materiales y Suministros. -159,395.69

  • GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

    RAMO O DEPENDENCIA: Secretaría General de Gobierno

    FPA-7

    EGRESOS

    CAPG CONCEPTO

    APROBADO AMPLIACIONES

    - REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO

    SUBEJERCICIO

    Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

    CGUR

    FPA-7. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable/Capitulo y Concepto

    del Gasto

    93,150.00 604.96 0.00 0.00 604.962100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. -92,545.04

    25,750.00 82,272.72 75,648.40 75,648.40 6,624.322200 Alimentos y Utensilios. 56,522.72

    2,300.00 0.00 0.00 0.00 0.002400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. -2,300.00

    100,000.00 13,426.63 13,426.63 13,426.63 0.002600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. -86,573.37

    34,500.00 0.00 0.00 0.00 0.002900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. -34,500.00

    752,688.02 646,484.52 628,690.78 628,690.78 17,793.743000 Servicios Generales. -106,203.50

    432,237.28 289,673.80 276,609.19 276,609.19 13,064.613100 Servicios Básicos. -142,563.48

    0.00 16,323.85 16,323.85 16,323.85 0.003200 Servicios de Arrendamiento. 16,323.85

    68,250.00 94,439.50 91,627.00 91,627.00 2,812.503500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. 26,189.50

    23,000.00 20,296.63 18,380.00 18,380.00 1,916.633700 Servicios de Traslado y Viáticos. -2,703.37

    229,200.74 225,750.74 225,750.74 225,750.74 0.003900 Otros Servicios Generales. -3,450.00

    14,486,739.54 708,560.76 100,996,617.22 100,996,617.22 101,705,177.9803 Oficina del C. Secretario 87,218,438.44

    13,521,307.23 14,491,315.26 14,029,221.75 14,029,221.75 462,093.511000 Servicios Personales. 970,008.03

    7,296,354.89 7,829,330.81 7,744,132.61 7,744,132.61 85,198.201100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 532,975.92

    3,984,878.16 4,308,057.12 4,228,406.30 4,228,406.30 79,650.821300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 323,178.96

    636,383.86 657,116.01 649,333.02 649,333.02 7,782.991400 Seguridad Social. 20,732.15

    841,752.00 885,173.00 875,136.50 875,136.50 10,036.501500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 43,421.00

    761,938.32 811,638.32 532,213.32 532,213.32 279,425.001700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 49,700.00

    290,950.00 2,609,672.88 2,596,777.15 2,596,777.15 12,895.732000 Materiales y Suministros. 2,318,722.88

    112,950.00 574,145.24 574,145.24 574,145.24 0.002100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. 461,195.24

    0.00 1,639,516.10 1,627,437.37 1,627,437.37 12,078.732200 Alimentos y Utensilios. 1,639,516.10

    0.00 51,593.82 51,593.82 51,593.82 0.002400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. 51,593.82

    7,500.00 625.00 0.00 0.00 625.002500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio. -6,875.00

    136,000.00 335,004.98 335,004.98 335,004.98 0.002600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 199,004.98

    0.00 7,300.00 7,300.00 7,300.00 0.002700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos. 7,300.00

    34,500.00 1,487.74 1,295.74 1,295.74 192.002900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. -33,012.26

    674,482.31 4,254,669.84 4,021,098.32 4,021,098.32 233,571.523000 Servicios Generales. 3,580,187.53

    207,512.46 758,974.40 758,499.40 758,499.40 475.003100 Servicios Básicos. 551,461.94

    13,450.00 563,385.25 549,935.25 549,935.25 13,450.003200 Servicios de Arrendamiento. 549,935.25

    5,750.00 28,179.71 27,700.58 27,700.58 479.133300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. 22,429.71

    0.00 10,877.05 10,877.05 10,877.05 0.003400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 10,877.05

  • GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

    RAMO O DEPENDENCIA: Secretaría General de Gobierno

    FPA-7

    EGRESOS

    CAPG CONCEPTO

    APROBADO AMPLIACIONES

    - REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO

    SUBEJERCICIO

    Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

    CGUR

    FPA-7. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable/Capitulo y Concepto

    del Gasto

    37,500.00 2,166,303.02 1,999,947.73 1,999,947.73 166,355.293500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. 2,128,803.02

    17,250.00 479.13 0.00 0.00 479.133600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad. -16,770.87

    23,000.00 382,744.17 338,306.97 338,306.97 44,437.203700 Servicios de Traslado y Viáticos. 359,744.17

    106,750.00 44,513.67 36,617.90 36,617.90 7,895.773800 Servicios Oficiales. -62,236.33

    263,269.85 299,213.44 299,213.44 299,213.44 0.003900 Otros Servicios Generales. 35,943.59

    0.00 79,653,120.00 79,653,120.00 79,653,120.00 0.004000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. 79,653,120.00

    0.00 79,653,120.00 79,653,120.00 79,653,120.00 0.004400 Ayudas Sociales. 79,653,120.00

    0.00 696,400.00 696,400.00 696,400.00 0.005000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 696,400.00

    0.00 696,400.00 696,400.00 696,400.00 0.005400 Vehículos y Equipo de Transporte. 696,400.00

    5,259,519.86 193,918.10 4,730,686.01 4,730,686.01 4,924,604.1104 Subsecretaría de Gobierno y Derechos Humanos -334,915.75

    4,708,662.92 4,508,837.66 4,348,694.52 4,348,694.52 160,143.141000 Servicios Personales. -199,825.26

    2,449,145.85 2,348,083.99 2,336,687.61 2,336,687.61 11,396.381100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. -101,061.86

    1,347,303.98 1,288,560.64 1,269,030.06 1,269,030.06 19,530.581300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. -58,743.34

    277,796.34 269,164.28 247,473.10 247,473.10 21,691.181400 Seguridad Social. -8,632.06

    311,760.00 296,172.00 296,172.00 296,172.00 0.001500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. -15,588.00

    322,656.75 306,856.75 199,331.75 199,331.75 107,525.001700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. -15,800.00

    218,500.00 75,610.93 51,896.08 51,896.08 23,714.852000 Materiales y Suministros. -142,889.07

    58,250.00 3,206.57 906.57 906.57 2,300.002100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. -55,043.43

    29,200.00 54,595.95 50,039.50 50,039.50 4,556.452200 Alimentos y Utensilios. 25,395.95

    12,650.00 0.00 0.00 0.00 0.002400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. -12,650.00

    1,150.00 191.70 0.00 0.00 191.702500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio. -958.30

    100,000.00 16,666.70 0.00 0.00 16,666.702600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. -83,333.30

    17,250.00 950.01 950.01 950.01 0.002900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. -16,299.99

    332,356.94 340,155.52 330,095.41 330,095.41 10,060.113000 Servicios Generales. 7,798.58

    180,000.00 113,912.26 109,961.26 109,961.26 3,951.003100 Servicios Básicos. -66,087.74

    0.00 19,859.16 19,859.16 19,859.16 0.003200 Servicios de Arrendamiento. 19,859.16

    34,500.00 38,128.71 35,936.90 35,936.90 2,191.813500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. 3,628.71

    23,000.00 82,972.31 79,055.01 79,055.01 3,917.303700 Servicios de Traslado y Viáticos. 59,972.31

    94,856.94 85,283.08 85,283.08 85,283.08 0.003900 Otros Servicios Generales. -9,573.86

    1,316,348.72 68,239.79 933,208.83 933,208.83 1,001,448.6205 Unidad de Seguimiento de Acuerdos con Organizaciones -314,900.10

    936,862.91 936,862.91 906,789.72 906,789.72 30,073.191000 Servicios Personales. 0.00

  • GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

    RAMO O DEPENDENCIA: Secretaría General de Gobierno

    FPA-7

    EGRESOS

    CAPG CONCEPTO

    APROBADO AMPLIACIONES

    - REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO

    SUBEJERCICIO

    Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

    CGUR

    FPA-7. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable/Capitulo y Concepto

    del Gasto

    480,012.76 480,012.76 479,634.30 479,634.30 378.461100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 0.00

    292,118.52 292,118.52 289,498.79 289,498.79 2,619.731300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 0.00

    39,712.63 39,712.63 39,712.63 39,712.63 0.001400 Seguridad Social. 0.00

    72,744.00 72,744.00 72,744.00 72,744.00 0.001500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 0.00

    52,275.00 52,275.00 25,200.00 25,200.00 27,075.001700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 0.00

    198,950.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.002000 Materiales y Suministros. -178,950.00

    46,750.00 0.00 0.00 0.00 0.002100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. -46,750.00

    25,750.00 3,333.30 0.00 0.00 3,333.302200 Alimentos y Utensilios. -22,416.70

    5,750.00 0.00 0.00 0.00 0.002400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. -5,750.00

    100,000.00 16,666.70 0.00 0.00 16,666.702600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. -83,333.30

    20,700.00 0.00 0.00 0.00 0.002900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. -20,700.00

    180,535.81 44,585.71 26,419.11 26,419.11 18,166.603000 Servicios Generales. -135,950.10

    67,000.00 11,166.60 8,333.30 8,333.30 2,833.303100 Servicios Básicos. -55,833.40

    69,000.00 11,500.00 0.00 0.00 11,500.003500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. -57,500.00

    23,000.00 3,833.30 0.00 0.00 3,833.303700 Servicios de Traslado y Viáticos. -19,166.70

    21,535.81 18,085.81 18,085.81 18,085.81 0.003900 Otros Servicios Generales. -3,450.00

    1,922,034.95 66,267.88 1,665,794.20 1,665,794.20 1,732,062.0806 Coordinación de Subsecretarías de Gobiernos Regionales -189,972.87

    1,512,982.24 1,512,982.24 1,466,625.88 1,466,625.88 46,356.361000 Servicios Personales. 0.00

    807,134.06 807,134.06 801,439.82 801,439.82 5,694.241100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 0.00

    448,050.00 448,050.00 434,930.25 434,930.25 13,119.751300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 0.00

    82,716.27 82,716.27 80,951.90 80,951.90 1,764.371400 Seguridad Social. 0.00

    83,136.00 83,136.00 82,703.00 82,703.00 433.001500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 0.00

    91,945.91 91,945.91 66,600.91 66,600.91 25,345.001700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 0.00

    200,100.00 52,266.04 42,432.19 42,432.19 9,833.852000 Materiales y Suministros. -147,833.96

    44,450.00 0.00 0.00 0.00 0.002100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. -44,450.00

    29,200.00 16,762.20 14,795.57 14,795.57 1,966.632200 Alimentos y Utensilios. -12,437.80

    5,750.00 0.00 0.00 0.00 0.002400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. -5,750.00

    100,000.00 35,503.84 27,636.62 27,636.62 7,867.222600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. -64,496.16

    20,700.00 0.00 0.00 0.00 0.002900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. -20,700.00

    208,952.71 166,813.80 156,736.13 156,736.13 10,077.673000 Servicios Generales. -42,138.91

    92,825.00 54,493.45 48,246.33 48,246.33 6,247.123100 Servicios Básicos. -38,331.55

  • GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

    RAMO O DEPENDENCIA: Secretaría General de Gobierno

    FPA-7

    EGRESOS

    CAPG CONCEPTO

    APROBADO AMPLIACIONES

    - REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO

    SUBEJERCICIO

    Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

    CGUR

    FPA-7. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable/Capitulo y Concepto

    del Gasto

    63,250.00 19,926.44 19,545.89 19,545.89 380.553200 Servicios de Arrendamiento. -43,323.56

    20,700.00 39,113.20 35,663.20 35,663.20 3,450.003500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. 18,413.20

    0.00 24,553.00 24,553.00 24,553.00 0.003700 Servicios de Traslado y Viáticos. 24,553.00

    32,177.71 28,727.71 28,727.71 28,727.71 0.003900 Otros Servicios Generales. -3,450.00

    2,539,417.06 83,647.50 2,341,180.20 2,341,180.20 2,424,827.7007 Subsecretaría de Gobierno de la Región I. Metropolitana -114,589.36

    2,325,743.69 2,166,908.00 2,089,471.17 2,089,471.17 77,436.831000 Servicios Personales. -158,835.69

    1,252,811.32 1,177,526.42 1,164,706.21 1,164,706.21 12,820.211100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. -75,284.90

    753,239.21 708,816.23 692,948.61 692,948.61 15,867.621300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. -44,422.98

    76,355.16 68,615.35 68,615.35 68,615.35 0.001400 Seguridad Social. -7,739.81

    145,488.00 129,900.00 128,601.00 128,601.00 1,299.001500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. -15,588.00

    97,850.00 82,050.00 34,600.00 34,600.00 47,450.001700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. -15,800.00

    28,625.00 47,493.86 45,211.37 45,211.37 2,282.492000 Materiales y Suministros. 18,868.86

    3,450.00 580.00 290.00 290.00 290.002100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. -2,870.00

    1,725.00 22,450.12 20,724.28 20,724.28 1,725.842200 Alimentos y Utensilios. 20,725.12

    3,450.00 0.00 0.00 0.00 0.002400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. -3,450.00

    20,000.00 22,613.74 22,347.09 22,347.09 266.652600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 2,613.74

    0.00 1,850.00 1,850.00 1,850.00 0.002900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 1,850.00

    185,048.37 210,425.84 206,497.66 206,497.66 3,928.183000 Servicios Generales. 25,377.47

    130,000.00 102,094.84 99,220.86 99,220.86 2,873.983100 Servicios Básicos. -27,905.16

    0.00 11,711.63 11,711.63 11,711.63 0.003200 Servicios de Arrendamiento. 11,711.63

    6,325.00 54,007.92 52,953.72 52,953.72 1,054.203500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. 47,682.92

    0.00 360.00 360.00 360.00 0.003700 Servicios de Traslado y Viáticos. 360.00

    48,723.37 42,251.45 42,251.45 42,251.45 0.003900 Otros Servicios Generales. -6,471.92

    1,439,464.88 53,102.35 1,385,240.35 1,385,240.35 1,438,342.7008 Subsecretaría de Gobierno de la Región II. Valles Zoque -1,122.18

    1,131,129.01 1,131,129.01 1,083,918.54 1,083,918.54 47,210.471000 Servicios Personales. 0.00

    587,602.25 587,602.25 576,465.13 576,465.13 11,137.121100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 0.00

    356,370.43 356,370.43 349,588.08 349,588.08 6,782.351300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 0.00

    44,995.33 44,995.33 44,995.33 44,995.33 0.001400 Seguridad Social. 0.00

    83,136.00 83,136.00 82,270.00 82,270.00 866.001500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 0.00

    59,025.00 59,025.00 30,600.00 30,600.00 28,425.001700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 0.00

    28,625.00 24,646.08 24,646.08 24,646.08 0.002000 Materiales y Suministros. -3,978.92

  • GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

    RAMO O DEPENDENCIA: Secretaría General de Gobierno

    FPA-7

    EGRESOS

    CAPG CONCEPTO

    APROBADO AMPLIACIONES

    - REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO

    SUBEJERCICIO

    Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

    CGUR

    FPA-7. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable/Capitulo y Concepto

    del Gasto

    3,450.00 0.00 0.00 0.00 0.002100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. -3,450.00

    1,725.00 0.00 0.00 0.00 0.002200 Alimentos y Utensilios. -1,725.00

    3,450.00 0.00 0.00 0.00 0.002400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. -3,450.00

    20,000.00 20,076.08 20,076.08 20,076.08 0.002600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 76.08

    0.00 4,570.00 4,570.00 4,570.00 0.002900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 4,570.00

    279,710.87 282,567.61 276,675.73 276,675.73 5,891.883000 Servicios Generales. 2,856.74

    116,375.00 90,462.94 87,323.56 87,323.56 3,139.383100 Servicios Básicos. -25,912.06

    135,700.00 153,085.42 150,716.22 150,716.22 2,369.203200 Servicios de Arrendamiento. 17,385.42

    0.00 334.08 334.08 334.08 0.003300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. 334.08

    2,300.00 16,799.30 16,416.00 16,416.00 383.303500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. 14,499.30

    25,335.87 21,885.87 21,885.87 21,885.87 0.003900 Otros Servicios Generales. -3,450.00

    1,234,903.79 30,359.75 1,161,864.32 1,161,864.32 1,192,224.0709 Subsecretaría de Gobierno de la Región III. Mezcalapa -42,679.72

    992,034.26 992,034.26 964,843.24 964,843.24 27,191.021000 Servicios Personales. 0.00

    481,351.45 481,351.45 481,351.45 481,351.45 0.001100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 0.00

    290,741.97 290,741.97 285,800.95 285,800.95 4,941.021300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 0.00

    32,177.77 32,177.77 32,177.77 32,177.77 0.001400 Seguridad Social. 0.00

    143,913.07 143,913.07 143,913.07 143,913.07 0.001500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 0.00

    43,850.00 43,850.00 21,600.00 21,600.00 22,250.001700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 0.00

    28,625.00 33,700.31 33,433.66 33,433.66 266.652000 Materiales y Suministros. 5,075.31

    3,450.00 0.00 0.00 0.00 0.002100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. -3,450.00

    1,725.00 0.00 0.00 0.00 0.002200 Alimentos y Utensilios. -1,725.00

    3,450.00 0.00 0.00 0.00 0.002400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. -3,450.00

    20,000.00 25,004.35 24,737.70 24,737.70 266.652600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 5,004.35

    0.00 8,695.96 8,695.96 8,695.96 0.002900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 8,695.96

    214,244.53 166,489.50 163,587.42 163,587.42 2,902.083000 Servicios Generales. -47,755.03

    106,375.00 32,570.67 31,851.89 31,851.89 718.783100 Servicios Básicos. -73,804.33

    82,800.00 97,800.00 96,000.00 96,000.00 1,800.003200 Servicios de Arrendamiento. 15,000.00

    2,300.00 16,799.30 16,416.00 16,416.00 383.303500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. 14,499.30

    22,769.53 19,319.53 19,319.53 19,319.53 0.003900 Otros Servicios Generales. -3,450.00

    1,161,815.89 38,055.45 991,774.34 991,774.34 1,029,829.7910 Subsecretaría de Gobierno de la Región IV. De los Llanos -131,986.10

    891,675.23 792,132.56 765,447.57 765,447.57 26,684.991000 Servicios Personales. -99,542.67

  • GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

    RAMO O DEPENDENCIA: Secretaría General de Gobierno

    FPA-7

    EGRESOS

    CAPG CONCEPTO

    APROBADO AMPLIACIONES

    - REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO

    SUBEJERCICIO

    Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

    CGUR

    FPA-7. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable/Capitulo y Concepto

    del Gasto

    424,230.93 378,753.37 378,753.37 378,753.37 0.001100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. -45,477.56

    257,770.79 231,206.48 225,605.11 225,605.11 5,601.371300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. -26,564.31

    33,262.14 29,021.01 29,021.01 29,021.01 0.001400 Seguridad Social. -4,241.13

    134,236.37 118,876.70 118,368.08 118,368.08 508.621500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. -15,359.67

    42,175.00 34,275.00 13,700.00 13,700.00 20,575.001700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. -7,900.00

    28,625.00 24,634.17 24,634.17 24,634.17 0.002000 Materiales y Suministros. -3,990.83

    3,450.00 0.00 0.00 0.00 0.002100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. -3,450.00

    1,725.00 0.00 0.00 0.00 0.002200 Alimentos y Utensilios. -1,725.00

    3,450.00 0.00 0.00 0.00 0.002400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. -3,450.00

    20,000.00 24,634.17 24,634.17 24,634.17 0.002600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 4,634.17

    241,515.66 213,063.06 201,692.60 201,692.60 11,370.463000 Servicios Generales. -28,452.60

    133,375.00 75,729.35 66,218.07 66,218.07 9,511.283100 Servicios Básicos. -57,645.65

    85,100.00 102,181.28 100,705.40 100,705.40 1,475.883200 Servicios de Arrendamiento. 17,081.28

    2,300.00 19,767.80 19,384.50 19,384.50 383.303500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. 17,467.80

    20,740.66 15,384.63 15,384.63 15,384.63 0.003900 Otros Servicios Generales. -5,356.03

    2,609,034.73 62,027.66 2,581,174.49 2,581,174.49 2,643,202.1511 Subsecretaría de Gobierno de la Región V. Altos Tsotsil-Tseltal 34,167.42

    2,180,641.03 2,180,641.03 2,123,194.56 2,123,194.56 57,446.471000 Servicios Personales. 0.00

    1,158,336.30 1,158,336.30 1,158,336.30 1,158,336.30 0.001100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 0.00

    698,705.69 698,705.69 693,734.22 693,734.22 4,971.471300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 0.00

    75,236.04 75,236.04 75,236.04 75,236.04 0.001400 Seguridad Social. 0.00

    145,488.00 145,488.00 145,488.00 145,488.00 0.001500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 0.00

    102,875.00 102,875.00 50,400.00 50,400.00 52,475.001700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 0.00

    28,625.00 26,117.13 25,850.20 25,850.20 266.932000 Materiales y Suministros. -2,507.87

    3,450.00 0.00 0.00 0.00 0.002100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. -3,450.00

    1,725.00 0.00 0.00 0.00 0.002200 Alimentos y Utensilios. -1,725.00

    3,450.00 0.00 0.00 0.00 0.002400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. -3,450.00

    20,000.00 26,117.13 25,850.20 25,850.20 266.932600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 6,117.13

    399,768.70 436,443.99 432,129.73 432,129.73 4,314.263000 Servicios Generales. 36,675.29

    133,125.00 96,487.24 94,166.60 94,166.60 2,320.643100 Servicios Básicos. -36,637.76

    218,500.00 276,269.95 274,659.63 274,659.63 1,610.323200 Servicios de Arrendamiento. 57,769.95

    2,300.00 21,293.10 20,909.80 20,909.80 383.303500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. 18,993.10

  • GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

    RAMO O DEPENDENCIA: Secretaría General de Gobierno

    FPA-7

    EGRESOS

    CAPG CONCEPTO

    APROBADO AMPLIACIONES

    - REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO

    SUBEJERCICIO

    Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

    CGUR

    FPA-7. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable/Capitulo y Concepto

    del Gasto

    45,843.70 42,393.70 42,393.70 42,393.70 0.003900 Otros Servicios Generales. -3,450.00

    1,022,416.42 43,062.53 882,885.30 882,885.30 925,947.8312 Subsecretaría de Gobierno de la Región VI Frailesca -96,468.59

    775,966.44 701,134.10 662,412.91 662,412.91 38,721.191000 Servicios Personales. -74,832.34

    397,190.08 362,300.66 354,896.69 354,896.69 7,403.971100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. -34,889.42

    242,161.93 221,479.99 211,603.77 211,603.77 9,876.221300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. -20,681.94

    32,087.43 28,520.45 28,520.45 28,520.45 0.001400 Seguridad Social. -3,566.98

    62,352.00 54,558.00 53,692.00 53,692.00 866.001500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. -7,794.00

    42,175.00 34,275.00 13,700.00 13,700.00 20,575.001700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. -7,900.00

    28,625.00 24,256.53 24,256.53 24,256.53 0.002000 Materiales y Suministros. -4,368.47

    3,450.00 0.00 0.00 0.00 0.002100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. -3,450.00

    1,725.00 0.00 0.00 0.00 0.002200 Alimentos y Utensilios. -1,725.00

    3,450.00 0.00 0.00 0.00 0.002400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. -3,450.00

    20,000.00 24,256.53 24,256.53 24,256.53 0.002600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 4,256.53

    217,824.98 200,557.20 196,215.86 196,215.86 4,341.343000 Servicios Generales. -17,267.78

    113,125.00 62,718.93 60,352.59 60,352.59 2,366.343100 Servicios Básicos. -50,406.07

    83,950.00 94,070.30 92,478.60 92,478.60 1,591.703200 Servicios de Arrendamiento. 10,120.30

    2,300.00 22,891.30 22,508.00 22,508.00 383.303500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. 20,591.30

    0.00 4,751.00 4,751.00 4,751.00 0.003700 Servicios de Traslado y Viáticos. 4,751.00

    18,449.98 16,125.67 16,125.67 16,125.67 0.003900 Otros Servicios Generales. -2,324.31

    750,316.60 17,794.68 728,429.91 728,429.91 746,224.5913 Subsecretaría de Gobierno de la Región VII. De los Bosques -4,092.01

    499,099.37 499,099.37 486,764.64 486,764.64 12,334.731000 Servicios Personales. 0.00

    242,320.69 242,320.69 242,320.69 242,320.69 0.001100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 0.00

    146,320.37 146,320.37 145,110.64 145,110.64 1,209.731300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 0.00

    16,297.64 16,297.64 16,297.64 16,297.64 0.001400 Seguridad Social. 0.00

    72,235.67 72,235.67 72,235.67 72,235.67 0.001500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 0.00

    21,925.00 21,925.00 10,800.00 10,800.00 11,125.001700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 0.00

    28,625.00 24,590.24 24,323.21 24,323.21 267.032000 Materiales y Suministros. -4,034.76

    3,450.00 0.00 0.00 0.00 0.002100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. -3,450.00

    1,725.00 0.00 0.00 0.00 0.002200 Alimentos y Utensilios. -1,725.00

    3,450.00 0.00 0.00 0.00 0.002400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. -3,450.00

    20,000.00 24,590.24 24,323.21 24,323.21 267.032600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 4,590.24

  • GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

    RAMO O DEPENDENCIA: Secretaría General de Gobierno

    FPA-7

    EGRESOS

    CAPG CONCEPTO

    APROBADO AMPLIACIONES

    - REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO

    SUBEJERCICIO

    Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

    CGUR

    FPA-7. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable/Capitulo y Concepto

    del Gasto

    222,592.23 222,534.98 217,342.06 217,342.06 5,192.923000 Servicios Generales. -57.25

    86,375.00 52,676.65 49,994.27 49,994.27 2,682.383100 Servicios Básicos. -33,698.35

    120,750.00 144,758.20 142,630.96 142,630.96 2,127.243200 Servicios de Arrendamiento. 24,008.20

    2,300.00 15,382.90 14,999.60 14,999.60 383.303500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. 13,082.90

    13,167.23 9,717.23 9,717.23 9,717.23 0.003900 Otros Servicios Generales. -3,450.00

    1,312,494.20 34,391.00 1,349,138.06 1,349,138.06 1,383,529.0614 Subsecretaría de Gobierno de la Región VIII Norte 71,034.86

    1,043,965.20 1,043,965.20 1,018,981.11 1,018,981.11 24,984.091000 Servicios Personales. 0.00

    552,726.01 552,726.01 552,726.01 552,726.01 0.001100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 0.00

    334,090.12 334,090.12 331,156.03 331,156.03 2,934.091300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 0.00

    37,155.07 37,155.07 37,155.07 37,155.07 0.001400 Seguridad Social. 0.00

    72,744.00 72,744.00 72,744.00 72,744.00 0.001500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 0.00

    47,250.00 47,250.00 25,200.00 25,200.00 22,050.001700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 0.00

    28,625.00 18,942.71 18,675.86 18,675.86 266.852000 Materiales y Suministros. -9,682.29

    3,450.00 0.00 0.00 0.00 0.002100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. -3,450.00

    1,725.00 0.00 0.00 0.00 0.002200 Alimentos y Utensilios. -1,725.00

    3,450.00 0.00 0.00 0.00 0.002400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. -3,450.00

    20,000.00 18,942.71 18,675.86 18,675.86 266.852600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. -1,057.29

    239,904.00 320,621.15 311,481.09 311,481.09 9,140.063000 Servicios Generales. 80,717.15

    133,375.00 94,582.78 85,826.02 85,826.02 8,756.763100 Servicios Básicos. -38,792.22

    80,500.00 119,248.89 119,248.89 119,248.89 0.003200 Servicios de Arrendamiento. 38,748.89

    2,300.00 83,959.48 83,576.18 83,576.18 383.303500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. 81,659.48

    23,729.00 22,830.00 22,830.00 22,830.00 0.003900 Otros Servicios Generales. -899.00

    1,083,575.61 29,488.92 982,679.07 982,679.07 1,012,167.9915 Subsecretaría de Gobierno de la Región IX. Istmo Costa -71,407.62

    937,509.84 869,791.40 842,503.30 842,503.30 27,288.101000 Servicios Personales. -67,718.44

    498,865.38 463,975.96 463,975.96 463,975.96 0.001100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. -34,889.42

    300,851.16 287,283.12 282,245.02 282,245.02 5,038.101300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. -13,568.04

    31,591.30 28,024.32 28,024.32 28,024.32 0.001400 Seguridad Social. -3,566.98

    62,352.00 54,558.00 54,558.00 54,558.00 0.001500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. -7,794.00

    43,850.00 35,950.00 13,700.00 13,700.00 22,250.001700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. -7,900.00

    28,625.00 43,842.37 43,842.37 43,842.37 0.002000 Materiales y Suministros. 15,217.37

    3,450.00 2,838.87 2,838.87 2,838.87 0.002100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. -611.13

  • GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

    RAMO O DEPENDENCIA: Secretaría General de Gobierno

    FPA-7

    EGRESOS

    CAPG CONCEPTO

    APROBADO AMPLIACIONES

    - REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO

    SUBEJERCICIO

    Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

    CGUR

    FPA-7. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable/Capitulo y Concepto

    del Gasto

    1,725.00 0.00 0.00 0.00 0.002200 Alimentos y Utensilios. -1,725.00

    3,450.00 0.00 0.00 0.00 0.002400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. -3,450.00

    20,000.00 25,883.50 25,883.50 25,883.50 0.002600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 5,883.50

    0.00 15,120.00 15,120.00 15,120.00 0.002900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 15,120.00

    117,440.77 98,534.22 96,333.40 96,333.40 2,200.823000 Servicios Generales. -18,906.55

    90,000.00 64,344.46 63,101.94 63,101.94 1,242.523100 Servicios Básicos. -25,655.54

    3,450.00 575.00 0.00 0.00 575.003300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. -2,875.00

    2,300.00 16,799.30 16,416.00 16,416.00 383.303500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. 14,499.30

    21,690.77 16,815.46 16,815.46 16,815.46 0.003900 Otros Servicios Generales. -4,875.31

    2,198,354.84 65,487.70 2,122,902.22 2,122,902.22 2,188,389.9216 Subsecretaría de Gobierno de la Región X. Soconusco -9,964.92

    2,005,288.53 1,940,667.81 1,876,819.49 1,876,819.49 63,848.321000 Servicios Personales. -64,620.72

    1,015,209.52 987,177.93 987,177.93 987,177.93 0.001100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. -28,031.59

    620,389.13 603,517.10 598,443.78 598,443.78 5,073.321300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. -16,872.03

    87,042.88 83,019.78 83,019.78 83,019.78 0.001400 Seguridad Social. -4,023.10

    166,272.00 158,478.00 158,478.00 158,478.00 0.001500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. -7,794.00

    116,375.00 108,475.00 49,700.00 49,700.00 58,775.001700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. -7,900.00

    28,625.00 25,527.45 25,527.45 25,527.45 0.002000 Materiales y Suministros. -3,097.55

    3,450.00 0.00 0.00 0.00 0.002100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. -3,450.00

    1,725.00 0.00 0.00 0.00 0.002200 Alimentos y Utensilios. -1,725.00

    3,450.00 0.00 0.00 0.00 0.002400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. -3,450.00

    20,000.00 25,527.45 25,527.45 25,527.45 0.002600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 5,527.45

    164,441.31 222,194.66 220,555.28 220,555.28 1,639.383000 Servicios Generales. 57,753.35

    120,000.00 138,309.49 137,053.41 137,053.41 1,256.083100 Servicios Básicos. 18,309.49

    0.00 14,882.51 14,882.51 14,882.51 0.003200 Servicios de Arrendamiento. 14,882.51

    2,300.00 31,523.30 31,140.00 31,140.00 383.303500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. 29,223.30

    42,141.31 37,479.36 37,479.36 37,479.36 0.003900 Otros Servicios Generales. -4,661.95

    1,121,662.50 37,755.01 1,009,832.81 1,009,832.81 1,047,587.8217 Subsecretaría de Gobierno de la Región XI. Sierra Mariscal -74,074.68

    853,947.14 736,989.46 706,001.83 706,001.83 30,987.631000 Servicios Personales. -116,957.68

    444,690.55 382,894.19 381,058.78 381,058.78 1,835.411100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. -61,796.36

    269,580.24 233,949.97 229,155.75 229,155.75 4,794.221300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. -35,630.27

    31,799.35 27,962.30 27,962.30 27,962.30 0.001400 Seguridad Social. -3,837.05

  • GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

    RAMO O DEPENDENCIA: Secretaría General de Gobierno

    FPA-7

    EGRESOS

    CAPG CONCEPTO

    APROBADO AMPLIACIONES

    - REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO

    SUBEJERCICIO

    Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

    CGUR

    FPA-7. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable/Capitulo y Concepto

    del Gasto

    62,352.00 54,558.00 54,125.00 54,125.00 433.001500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. -7,794.00

    45,525.00 37,625.00 13,700.00 13,700.00 23,925.001700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. -7,900.00

    28,625.00 34,698.08 34,698.08 34,698.08 0.002000 Materiales y Suministros. 6,073.08

    3,450.00 0.00 0.00 0.00 0.002100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. -3,450.00

    1,725.00 0.00 0.00 0.00 0.002200 Alimentos y Utensilios. -1,725.00

    3,450.00 0.00 0.00 0.00 0.002400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. -3,450.00

    20,000.00 24,353.06 24,353.06 24,353.06 0.002600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 4,353.06

    0.00 10,345.02 10,345.02 10,345.02 0.002900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 10,345.02

    239,090.36 275,900.28 269,132.90 269,132.90 6,767.383000 Servicios Generales. 36,809.92

    110,975.00 87,995.41 83,501.71 83,501.71 4,493.703100 Servicios Básicos. -22,979.59

    103,500.00 123,614.33 121,723.95 121,723.95 1,890.383200 Servicios de Arrendamiento. 20,114.33

    2,300.00 19,033.19 18,649.89 18,649.89 383.303500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. 16,733.19

    0.00 31,160.00 31,160.00 31,160.00 0.003700 Servicios de Traslado y Viáticos. 31,160.00

    22,315.36 14,097.35 14,097.35 14,097.35 0.003900 Otros Servicios Generales. -8,218.01

    1,742,207.60 52,710.68 1,599,062.40 1,599,062.40 1,651,773.0818 Subsecretaría de Gobierno de la Región XII. Selva Lacandona -90,434.52

    1,484,459.91 1,409,627.57 1,363,691.69 1,363,691.69 45,935.881000 Servicios Personales. -74,832.34

    783,084.16 748,194.74 742,626.18 742,626.18 5,568.561100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. -34,889.42

    473,505.45 452,823.51 446,064.19 446,064.19 6,759.321300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. -20,681.94

    54,775.30 51,208.32 51,208.32 51,208.32 0.001400 Seguridad Social. -3,566.98

    103,920.00 96,126.00 95,693.00 95,693.00 433.001500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. -7,794.00

    69,175.00 61,275.00 28,100.00 28,100.00 33,175.001700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. -7,900.00

    28,625.00 26,178.45 26,178.45 26,178.45 0.002000 Materiales y Suministros. -2,446.55

    3,450.00 0.00 0.00 0.00 0.002100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. -3,450.00

    1,725.00 0.00 0.00 0.00 0.002200 Alimentos y Utensilios. -1,725.00

    3,450.00 0.00 0.00 0.00 0.002400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. -3,450.00

    20,000.00 26,178.45 26,178.45 26,178.45 0.002600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 6,178.45

    229,122.69 215,967.06 209,192.26 209,192.26 6,774.803000 Servicios Generales. -13,155.63

    116,375.00 74,697.38 68,891.88 68,891.88 5,805.503100 Servicios Básicos. -41,677.62

    75,900.00 97,098.00 96,512.00 96,512.00 586.003200 Servicios de Arrendamiento. 21,198.00

    2,300.00 16,799.30 16,416.00 16,416.00 383.303500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. 14,499.30

    34,547.69 27,372.38 27,372.38 27,372.38 0.003900 Otros Servicios Generales. -7,175.31

  • GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

    RAMO O DEPENDENCIA: Secretaría General de Gobierno

    FPA-7

    EGRESOS

    CAPG CONCEPTO

    APROBADO AMPLIACIONES

    - REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO

    SUBEJERCICIO

    Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

    CGUR

    FPA-7. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable/Capitulo y Concepto

    del Gasto

    828,318.64 11,546.90 743,426.67 743,426.67 754,973.5719 Subsecretaría de Gobierno de la Región XIII. Maya -73,345.07

    499,056.77 499,056.77 488,814.17 488,814.17 10,242.601000 Servicios Personales. 0.00

    269,245.59 269,245.59 269,245.59 269,245.59 0.001100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 0.00

    161,862.02 161,862.02 161,069.42 161,069.42 792.601300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 0.00

    16,523.16 16,523.16 16,523.16 16,523.16 0.001400 Seguridad Social. 0.00

    31,176.00 31,176.00 31,176.00 31,176.00 0.001500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 0.00

    20,250.00 20,250.00 10,800.00 10,800.00 9,450.001700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 0.00

    28,625.00 23,859.38 23,859.38 23,859.38 0.002000 Materiales y Suministros. -4,765.62

    3,450.00 0.00 0.00 0.00 0.002100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. -3,450.00

    1,725.00 0.00 0.00 0.00 0.002200 Alimentos y Utensilios. -1,725.00

    3,450.00 0.00 0.00 0.00 0.002400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. -3,450.00

    20,000.00 23,859.38 23,859.38 23,859.38 0.002600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 3,859.38

    300,636.87 232,057.42 230,753.12 230,753.12 1,304.303000 Servicios Generales. -68,579.45

    133,375.00 41,062.33 40,141.33 40,141.33 921.003100 Servicios Básicos. -92,312.67

    150,650.00 180,899.92 180,899.92 180,899.92 0.003200 Servicios de Arrendamiento. 30,249.92

    2,300.00 383.30 0.00 0.00 383.303500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. -1,916.70

    14,311.87 9,711.87 9,711.87 9,711.87 0.003900 Otros Servicios Generales. -4,600.00

    0.00 0.00 39,713.16 39,713.16 39,713.161A Delegación villaflores 39,713.16

    0.00 38,834.73 38,834.73 38,834.73 0.001000 Servicios Personales. 38,834.73

    0.00 24,986.73 24,986.73 24,986.73 0.001100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 24,986.73

    0.00 9,717.03 9,717.03 9,717.03 0.001300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 9,717.03

    0.00 1,532.97 1,532.97 1,532.97 0.001400 Seguridad Social. 1,532.97

    0.00 2,598.00 2,598.00 2,598.00 0.001500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 2,598.00

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.001700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 0.00

    0.00 878.43 878.43 878.43 0.003000 Servicios Generales. 878.43

    0.00 878.43 878.43 878.43 0.003900 Otros Servicios Generales. 878.43

    0.00 1,681.33 38,299.46 38,299.46 39,980.791B Delegación Bochil 39,980.79

    0.00 39,105.30 37,423.97 37,423.97 1,681.331000 Servicios Personales. 39,105.30

    0.00 22,488.09 22,488.09 22,488.09 0.001100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 22,488.09

    0.00 8,745.36 8,745.36 8,745.36 0.001300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 8,745.36

    0.00 1,532.97 1,532.97 1,532.97 0.001400 Seguridad Social. 1,532.97

  • GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

    RAMO O DEPENDENCIA: Secretaría General de Gobierno

    FPA-7

    EGRESOS

    CAPG CONCEPTO

    APROBADO AMPLIACIONES

    - REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO

    SUBEJERCICIO

    Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

    CGUR

    FPA-7. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable/Capitulo y Concepto

    del Gasto

    0.00 6,338.88 4,657.55 4,657.55 1,681.331500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 6,338.88

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.001700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 0.00

    0.00 875.49 875.49 875.49 0.003000 Servicios Generales. 875.49

    0.00 875.49 875.49 875.49 0.003900 Otros Servicios Generales. 875.49

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.001C Delegación Pantepec 0.00

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.001000 Servicios Personales. 0.00

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.001100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 0.00

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.001300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 0.00

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.001400 Seguridad Social. 0.00

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.001500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 0.00

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.001700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 0.00

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.003000 Servicios Generales. 0.00

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.003900 Otros Servicios Generales. 0.00

    0.00 1,800.00 144,916.69 144,916.69 146,716.691D Delegación Pichucalco 146,716.69

    0.00 143,935.07 142,135.07 142,135.07 1,800.001000 Servicios Personales. 143,935.07

    0.00 79,124.59 79,124.59 79,124.59 0.001100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 79,124.59

    0.00 45,329.16 45,329.16 45,329.16 0.001300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 45,329.16

    0.00 4,854.32 4,854.32 4,854.32 0.001400 Seguridad Social. 4,854.32

    0.00 8,227.00 8,227.00 8,227.00 0.001500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 8,227.00

    0.00 6,400.00 4,600.00 4,600.00 1,800.001700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 6,400.00

    0.00 2,781.62 2,781.62 2,781.62 0.003000 Servicios Generales. 2,781.62

    0.00 2,781.62 2,781.62 2,781.62 0.003900 Otros Servicios Generales. 2,781.62

    0.00 0.00 146,716.69 146,716.69 146,716.691E Delegación Tonalá. 146,716.69

    0.00 143,935.07 143,935.07 143,935.07 0.001000 Servicios Personales. 143,935.07

    0.00 79,124.59 79,124.59 79,124.59 0.001100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 79,124.59

    0.00 45,329.16 45,329.16 45,329.16 0.001300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 45,329.16

    0.00 4,854.32 4,854.32 4,854.32 0.001400 Seguridad Social. 4,854.32

    0.00 8,227.00 8,227.00 8,227.00 0.001500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 8,227.00

    0.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 0.001700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 6,400.00

    0.00 2,781.62 2,781.62 2,781.62 0.003000 Servicios Generales. 2,781.62

    0.00 2,781.62 2,781.62 2,781.62 0.003900 Otros Servicios Generales. 2,781.62

  • GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

    RAMO O DEPENDENCIA: Secretaría General de Gobierno

    FPA-7

    EGRESOS

    CAPG CONCEPTO

    APROBADO AMPLIACIONES

    - REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO

    SUBEJERCICIO

    Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

    CGUR

    FPA-7. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable/Capitulo y Concepto

    del Gasto

    0.00 70.15 281,140.92 281,140.92 281,211.071F Delegación Mapastepec 281,211.07

    0.00 275,872.35 275,802.20 275,802.20 70.151000 Servicios Personales. 275,872.35

    0.00 136,441.70 136,441.70 136,441.70 0.001100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 136,441.70

    0.00 78,543.20 78,543.20 78,543.20 0.001300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 78,543.20

    0.00 8,936.22 8,936.22 8,936.22 0.001400 Seguridad Social. 8,936.22

    0.00 39,151.23 39,081.08 39,081.08 70.151500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 39,151.23

    0.00 12,800.00 12,800.00 12,800.00 0.001700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 12,800.00

    0.00 5,338.72 5,338.72 5,338.72 0.003000 Servicios Generales. 5,338.72

    0.00 5,338.72 5,338.72 5,338.72 0.003900 Otros Servicios Generales. 5,338.72

    0.00 1,800.00 280,313.97 280,313.97 282,113.971G Delegación Arriaga 282,113.97

    0.00 276,757.54 274,957.54 274,957.54 1,800.001000 Servicios Personales. 276,757.54

    0.00 151,601.90 151,601.90 151,601.90 0.001100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 151,601.90

    0.00 86,965.42 86,965.42 86,965.42 0.001300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 86,965.42

    0.00 8,936.22 8,936.22 8,936.22 0.001400 Seguridad Social. 8,936.22

    0.00 16,454.00 16,454.00 16,454.00 0.001500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 16,454.00

    0.00 12,800.00 11,000.00 11,000.00 1,800.001700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 12,800.00

    0.00 5,356.43 5,356.43 5,356.43 0.003000 Servicios Generales. 5,356.43

    0.00 5,356.43 5,356.43 5,356.43 0.003900 Otros Servicios Generales. 5,356.43

    0.00 0.00 152,502.61 152,502.61 152,502.611H Delegación Cacahoatán. 152,502.61

    0.00 149,401.54 149,401.54 149,401.54 0.001000 Servicios Personales. 149,401.54

    0.00 87,769.50 87,769.50 87,769.50 0.001100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 87,769.50

    0.00 34,132.46 34,132.46 34,132.46 0.001300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 34,132.46

    0.00 5,173.58 5,173.58 5,173.58 0.001400 Seguridad Social. 5,173.58

    0.00 9,526.00 9,526.00 9,526.00 0.001500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 9,526.00

    0.00 12,800.00 12,800.00 12,800.00 0.001700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 12,800.00

    0.00 3,101.07 3,101.07 3,101.07 0.003000 Servicios Generales. 3,101.07

    0.00 3,101.07 3,101.07 3,101.07 0.003900 Otros Servicios Generales. 3,101.07

    0.00 0.00 281,211.07 281,211.07 281,211.071I Delegación Escuintla. 281,211.07

    0.00 275,872.35 275,872.35 275,872.35 0.001000 Servicios Personales. 275,872.35

    0.00 136,441.70 136,441.70 136,441.70 0.001100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 136,441.70

    0.00 78,543.20 78,543.20 78,543.20 0.001300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 78,543.20

  • GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

    RAMO O DEPENDENCIA: Secretaría General de Gobierno

    FPA-7

    EGRESOS

    CAPG CONCEPTO

    APROBADO AMPLIACIONES

    - REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO

    SUBEJERCICIO

    Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

    CGUR

    FPA-7. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable/Capitulo y Concepto

    del Gasto

    0.00 8,936.22 8,936.22 8,936.22 0.001400 Seguridad Social. 8,936.22

    0.00 39,151.23 39,151.23 39,151.23 0.001500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 39,151.23

    0.00 12,800.00 12,800.00 12,800.00 0.001700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 12,800.00

    0.00 5,338.72 5,338.72 5,338.72 0.003000 Servicios Generales. 5,338.72

    0.00 5,338.72 5,338.72 5,338.72 0.003900 Otros Servicios Generales. 5,338.72

    0.00 1,800.00 144,916.69 144,916.69 146,716.691J Delegación Tapachula. 146,716.69

    0.00 143,935.07 142,135.07 142,135.07 1,800.001000 Servicios Personales. 143,935.07

    0.00 79,124.59 79,124.59 79,124.59 0.001100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 79,124.59

    0.00 45,329.16 45,329.16 45,329.16 0.001300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 45,329.16

    0.00 4,854.32 4,854.32 4,854.32 0.001400 Seguridad Social. 4,854.32

    0.00 8,227.00 8,227.00 8,227.00 0.001500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 8,227.00

    0.00 6,400.00 4,600.00 4,600.00 1,800.001700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 6,400.00

    0.00 2,781.62 2,781.62 2,781.62 0.003000 Servicios Generales. 2,781.62

    0.00 2,781.62 2,781.62 2,781.62 0.003900 Otros Servicios Generales. 2,781.62

    0.00 1,800.00 144,916.69 144,916.69 146,716.691K Delegación Ocosingo 146,716.69

    0.00 143,935.07 142,135.07 142,135.07 1,800.001000 Servicios Personales. 143,935.07

    0.00 79,124.59 79,124.59 79,124.59 0.001100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 79,124.59

    0.00 45,329.16 45,329.16 45,329.16 0.001300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 45,329.16

    0.00 4,854.32 4,854.32 4,854.32 0.001400 Seguridad Social. 4,854.32

    0.00 8,227.00 8,227.00 8,227.00 0.001500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 8,227.00

    0.00 6,400.00 4,600.00 4,600.00 1,800.001700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 6,400.00

    0.00 2,781.62 2,781.62 2,781.62 0.003000 Servicios Generales. 2,781.62

    0.00 2,781.62 2,781.62 2,781.62 0.003900 Otros Servicios Generales. 2,781.62

    0.00 1,754.32 144,491.14 144,491.14 146,245.461L Delegación La Libertad 146,245.46

    0.00 143,473.08 141,718.76 141,718.76 1,754.321000 Servicios Personales. 143,473.08

    0.00 71,212.20 71,212.20 71,212.20 0.001100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 71,212.20

    0.00 40,933.47 39,477.06 39,477.06 1,456.411300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 40,933.47

    0.00 4,854.32 4,854.32 4,854.32 0.001400 Seguridad Social. 4,854.32

    0.00 20,073.09 19,775.18 19,775.18 297.911500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 20,073.09

    0.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 0.001700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 6,400.00

    0.00 2,772.38 2,772.38 2,772.38 0.003000 Servicios Generales. 2,772.38

  • GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

    RAMO O DEPENDENCIA: Secretaría General de Gobierno

    FPA-7

    EGRESOS

    CAPG CONCEPTO

    APROBADO AMPLIACIONES

    - REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO

    SUBEJERCICIO

    Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

    CGUR

    FPA-7. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable/Capitulo y Concepto

    del Gasto

    0.00 2,772.38 2,772.38 2,772.38 0.003900 Otros Servicios Generales. 2,772.38

    0.00 1,771.16 144,474.30 144,474.30 146,245.461M Delegación Yajalón. 146,245.46

    0.00 143,473.08 141,701.92 141,701.92 1,771.161000 Servicios Personales. 143,473.08

    0.00 71,212.20 71,212.20 71,212.20 0.001100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 71,212.20

    0.00 40,933.47 40,933.47 40,933.47 0.001300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 40,933.47

    0.00 4,854.32 4,854.32 4,854.32 0.001400 Seguridad Social. 4,854.32

    0.00 20,073.09 18,301.93 18,301.93 1,771.161500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 20,073.09

    0.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 0.001700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 6,400.00

    0.00 2,772.38 2,772.38 2,772.38 0.003000 Servicios Generales. 2,772.38

    0.00 2,772.38 2,772.38 2,772.38 0.003900 Otros Servicios Generales. 2,772.38

    0.00 0.00 281,211.07 281,211.07 281,211.071N Delegación Salto de Agua. 281,211.07

    0.00 275,872.35 275,872.35 275,872.35 0.001000 Servicios Personales. 275,872.35

    0.00 136,441.70 136,441.70 136,441.70 0.001100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 136,441.70

    0.00 78,543.20 78,543.20 78,543.20 0.001300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 78,543.20

    0.00 8,936.22 8,936.22 8,936.22 0.001400 Seguridad Social. 8,936.22

    0.00 39,151.23 39,151.23 39,151.23 0.001500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 39,151.23

    0.00 12,800.00 12,800.00 12,800.00 0.001700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 12,800.00

    0.00 5,338.72 5,338.72 5,338.72 0.003000 Servicios Generales. 5,338.72

    0.00 5,338.72 5,338.72 5,338.72 0.003900 Otros Servicios Generales. 5,338.72

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.001O Delegación La Trinitaria 0.00

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.001000 Servicios Personales. 0.00

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.001100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 0.00

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.001300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 0.00

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.001400 Seguridad Social. 0.00

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.001500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 0.00

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.001700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 0.00

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.003000 Servicios Generales. 0.00

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.003900 Otros Servicios Generales. 0.00

    0.00 3,955.03 278,158.94 278,158.94 282,113.971P Delegación La Independencia 282,113.97

    0.00 276,757.54 272,802.51 272,802.51 3,955.031000 Servicios Personales. 276,757.54

    0.00 151,601.90 151,601.90 151,601.90 0.001100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 151,601.90

  • GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

    RAMO O DEPENDENCIA: Secretaría General de Gobierno

    FPA-7

    EGRESOS

    CAPG CONCEPTO

    APROBADO AMPLIACIONES

    - REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO

    SUBEJERCICIO

    Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

    CGUR

    FPA-7. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable/Capitulo y Concepto

    del Gasto

    0.00 86,965.42 86,911.42 86,911.42 54.001300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 86,965.42

    0.00 8,936.22 8,936.22 8,936.22 0.001400 Seguridad Social. 8,936.22

    0.00 16,454.00 14,352.97 14,352.97 2,101.031500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 16,454.00

    0.00 12,800.00 11,000.00 11,000.00 1,800.001700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 12,800.00

    0.00 5,356.43 5,356.43 5,356.43 0.003000 Servicios Generales. 5,356.43

    0.00 5,356.43 5,356.43 5,356.43 0.003900 Otros Servicios Generales. 5,356.43

    0.00 22,985.85 258,225.22 258,225.22 281,211.071Q Delegación Jitotol 281,211.07

    0.00 275,872.35 252,886.50 252,886.50 22,985.851000 Servicios Personales. 275,872.35

    0.00 136,441.70 136,441.70 136,441.70 0.001100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 136,441.70

    0.00 78,543.20 78,543.20 78,543.20 0.001300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 78,543.20

    0.00 8,936.22 8,936.22 8,936.22 0.001400 Seguridad Social. 8,936.22

    0.00 39,151.23 28,965.38 28,965.38 10,185.851500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 39,151.23

    0.00 12,800.00 0.00 0.00 12,800.001700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 12,800.00

    0.00 5,338.72 5,338.72 5,338.72 0.003000 Servicios Generales. 5,338.72

    0.00 5,338.72 5,338.72 5,338.72 0.003900 Otros Servicios Generales. 5,338.72

    0.00 0.00 146,716.69 146,716.69 146,716.691R Delegación Acapetahua 146,716.69

    0.00 143,935.07 143,935.07 143,935.07 0.001000 Servicios Personales. 143,935.07

    0.00 79,124.59 79,124.59 79,124.59 0.001100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 79,124.59

    0.00 45,329.16 45,329.16 45,329.16 0.001300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 45,329.16

    0.00 4,854.32 4,854.32 4,854.32 0.001400 Seguridad Social. 4,854.32

    0.00 8,227.00 8,227.00 8,227.00 0.001500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 8,227.00

    0.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 0.001700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 6,400.00

    0.00 2,781.62 2,781.62 2,781.62 0.003000 Servicios Generales. 2,781.62

    0.00 2,781.62 2,781.62 2,781.62 0.003900 Otros Servicios Generales. 2,781.62

    0.00 1,800.00 105,203.53 105,203.53 107,003.531S Delegación Villa Corzo 107,003.53

    0.00 105,100.34 103,300.34 103,300.34 1,800.001000 Servicios Personales. 105,100.34

    0.00 54,137.86 54,137.86 54,137.86 0.001100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 54,137.86

    0.00 35,612.13 35,612.13 35,612.13 0.001300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 35,612.13

    0.00 3,321.35 3,321.35 3,321.35 0.001400 Seguridad Social. 3,321.35

    0.00 5,629.00 5,629.00 5,629.00 0.001500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 5,629.00

    0.00 6,400.00 4,600.00 4,600.00 1,800.001700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 6,400.00

  • GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

    RAMO O DEPENDENCIA: Secretaría General de Gobierno

    FPA-7

    EGRESOS

    CAPG CONCEPTO

    APROBADO AMPLIACIONES

    - REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO

    SUBEJERCICIO

    Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

    CGUR

    FPA-7. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable/Capitulo y Concepto

    del Gasto

    0.00 1,903.19 1,903.19 1,903.19 0.003000 Servicios Generales. 1,903.19

    0.00 1,903.19 1,903.19 1,903.19 0.003900 Otros Servicios Generales. 1,903.19

    0.00 4,520.72 101,743.95 101,743.95 106,264.671T Delegación Huitiupán 106,264.67

    0.00 104,367.78 99,847.06 99,847.06 4,520.721000 Servicios Personales. 104,367.78

    0.00 48,724.11 48,724.11 48,724.11 0.001100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 48,724.11

    0.00 32,188.11 32,188.11 32,188.11 0.001300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 32,188.11

    0.00 3,321.35 3,321.35 3,321.35 0.001400 Seguridad Social. 3,321.35

    0.00 13,734.21 11,013.49 11,013.49 2,720.721500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 13,734.21

    0.00 6,400.00 4,600.00 4,600.00 1,800.001700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 6,400.00

    0.00 1,896.89 1,896.89 1,896.89 0.003000 Servicios Generales. 1,896.89

    0.00 1,896.89 1,896.89 1,896.89 0.003900 Otros Servicios Generales. 1,896.89

    0.00 0.00 129,611.36 129,611.36 129,611.361U Delegación Tuxtla Chico 129,611.36

    0.00 127,356.00 127,356.00 127,356.00 0.001000 Servicios Personales. 127,356.00

    0.00 63,832.40 63,832.40 63,832.40 0.001100 Remuneraci