Informe de Propuesta Tarifaria v3 - · PDF file¾ Costos unitarios de mano de obra...

download Informe de Propuesta Tarifaria v3 -  · PDF file¾ Costos unitarios de mano de obra publicados por CAPECO; ¾ Valoración de los materiales a precios de mercado,

If you can't read please download the document

Transcript of Informe de Propuesta Tarifaria v3 - · PDF file¾ Costos unitarios de mano de obra...

  • SSUUPPEERRVVIISSIIOONN DDEE LLOOSS EESSTTUUDDIIOOSS DDEE CCOOSSTTOOSS

    DDEELL VVAALLOORR AAGGRREEGGAADDOO DDEE DDIISSTTRRIIBBUUCCIIOONN ((VVAADD))

    SSEECCTTOORR TTIIPPIICCOO 11

    IINNFFOORRMMEE DDEE LLAA PPRROOPPUUEESSTTAA DDEE TTAARRIIFFAASS DDEE DDIISSTTRRIIBBUUCCIIOONN

    EELLEECCTTRRIICCAA AA EEFFEECCTTOOSS DDEE LLAA PPRREEPPUUBBLLIICCAACCIIOONN DDEE LLAASS

    MMIISSMMAASS

    CONCURSO PUBLICO N 0054-2008-OSINERGMIN

    Preparado Para:

    GERENCIA ADJUNTA DE REGULACIN TARIFARIA ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIN EN ENERGA Y MINERIA

    Elaborado por el Consorcio:

    Agosto 2009

    001

  • CONSORCIO: PEPSA - IT - COSANAC

    Informe de Propuesta Tarifaria de los Estudios VAD Pgina 1 de 24 Sector Tpico 1

    ESTUDIO DE COSTOS DEL VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCIN (VAD)

    Sector Tpico 1 Lima Norte

    INFORME DE PROPUESTA TARIFARIA

    CAPTULO 1

    INDICE

    1. Introduccin ............................................................................................... 2

    2. Caracterizacin del Sector Tpico (Empresa Real) ................................... 3

    3. Balance de Energa y Potencia ................................................................. 5

    4. Valor Nuevo de Reemplazo ...................................................................... 6

    5. Costos Estndar de Operacin y Mantenimiento ................................... 14

    5.1. Actividad Tcnica ................................................................................. 14

    5.2. Actividad Comercial ............................................................................. 16

    5.3. Resultados ........................................................................................... 18

    6. Prdidas Estndar de Energa y Potencia .............................................. 20

    7. Calidad del Servicio Elctrico .................................................................. 21

    8. Resultados ............................................................................................... 22

    8.1. VAD y Cargos Fijos ............................................................................. 22

    8.2. Factores de Economa de Escala ........................................................ 23

    8.3. Formulas de Actualizacin ................................................................... 23

    8.3.1. Coeficientes VAD ......................................................................... 23

    8.3.1. Valores Base de los Indicadores asociados ................................ 24

    002

  • CONSORCIO: PEPSA - IT - COSANAC

    Informe de Propuesta Tarifaria de los Estudios VAD Pgina 2 de 24 Sector Tpico 1

    Regulacin de las Tarifas de Distribucin Elctrica Periodo Noviembre 2009 Octubre 2013

    Informe de Propuesta Tarifaria del Estudio de Costos del VAD

    Sector Tpico 1

    1. Introduccin El presente informe elaborado por el Supervisor VAD conformado por las

    empresas PEPSA TECSULT COSANAC IT, sintetiza la Propuesta

    Tarifaria del Estudio de Costos del VAD Sector Tpico 1, basado en el

    anlisis del sistema elctrico modelo (Lima Norte) correspondiente a la

    empresa Edelnor S.A.

    El informe contiene los principales resultados obtenidos en el proceso de

    estructuracin de la Empresa Modelo y del sistema de distribucin tcnica y

    econmicamente adaptado, considerando que la Ley de Concesiones

    Elctricas seala que la determinacin del Valor Agregado de Distribucin

    (VAD), se efecta tomando en cuenta los siguientes valores:

    Costos asociados a los usuarios, independientes de su consumo;

    Prdidas estndar de distribucin en energa y potencia;

    Costos de inversin correspondientes al VNR tcnica-econmicamente

    adaptado.

    Costos estndar de operacin y mantenimiento que incluyen los costos

    directos, costos de supervisin, y la alcuota de los gastos indirectos de

    gestin empresarial correspondiente a actividades VAD.

    En la estructuracin de la Empresa Modelo se ha tomado en cuenta lo

    establecido en los Trminos de Referencia de OSINERGMIN, entre los que

    destacan los siguientes aspectos:

    La Empresa Modelo presta el servicio de distribucin elctrica en la

    misma rea geogrfica que la empresa real (Lima Norte);

    La demanda elctrica y caractersticas comerciales, para las cuales se

    disean las instalaciones adaptadas y la Empresa Modelo, corresponden

    al perodo 2008;

    003

  • CONSORCIO: PEPSA - IT - COSANAC

    Informe de Propuesta Tarifaria de los Estudios VAD Pgina 3 de 24 Sector Tpico 1

    La red adaptada debe cumplir con los requerimientos de la Norma

    Tcnica de Calidad de Servicio (NTCSE);

    Los costos considerados en el estudio estn expresados en moneda del

    31 de diciembre de 2008; y no incluyen el IGV;

    Asimismo, para todos los clculos se considera el tipo de cambio del

    ltimo da del mes de Diciembre del 2008, igual a 3,142 S/./US$.

    2. Caracterizacin del Sector Tpico (Empresa Real) Las caractersticas comerciales correspondientes al perodo 2008, de la

    empresa real (la empresa Edelnor) correspondiente al rea de influencia del

    Sistema Elctrico Modelo del Sector Tpico 1 (Lima Norte), se indican a

    continuacin. Cuadro N 1

    Opcin Tarifaria Nmero de Clientes

    Ventas de Energa 2008

    MWhMT2 95 80 802

    MT3FP 316 183 174MT3P 344 641 568

    MT4FP 117 52 666MT4P 179 243 926

    Total MT 1 051 1 202 136BT2 177 17 647

    BT3FP 813 65 991BT3P 519 76 812

    BT4FP 953 65 764BT4P 555 94 071BT5A 228 9 311BT5B 929 123 2 456 952BT6 - -BT7 - -

    Total BT 932 368 2 786 548Total 933 419 3 988 684

    En cuanto a los datos reales de dicho sistema, las potencias mximas al

    ingreso de los niveles de tensin MT y BT son los siguientes:

    Potencia mxima al ingreso de MT = 849.514 kW

    Potencia mxima al ingreso de BT = 588.529 kW

    Respecto al nmero y potencia de las subestaciones AT/MT, desde las

    cuales se atiende la red de media tensin, estos son:

    004

  • CONSORCIO: PEPSA - IT - COSANAC

    Informe de Propuesta Tarifaria de los Estudios VAD Pgina 4 de 24 Sector Tpico 1

    Cuadro N 2

    Nmero 21Potencia (MVA) 1 154

    La informacin de las instalaciones existentes, separadas por nivel de

    tensin y por tipo, son las siguientes:

    Redes de Media Tensin:

    Cuadro N 3 10,00

    1 105,201 472,302 577,507 099,00

    Tensin (kV)Red Area (km)

    Red Subterrnea (km)Total Red MT (km)

    Equipo de P&S (unidad)

    Subestaciones de Distribucin MT/BT:

    Cuadro N 4

    Tipo Nmero Potencia Instalada kVAMonoposte 878 30 082Biposte 3 721 521 841Convencional 724 326 756Compacta Pedestal 588 145 365Compacta Bveda 662 103 198Seccionamiento 782

    Total 7 355 1 127 242

    Redes de Baja Tensin y Sistema de Alumbrado Pblico:

    Cuadro N 5 220

    2 547 0006 058 7008 605 700

    2 865 7004 364 9007 230 600

    105 504

    155 955

    Alumbrado PblicoRed Area (km)

    Tensin (V)Servicio Particular (SP)Red Area (km)Red Total Red BT

    Red Total Red BT

    Nmero de Luminarias(Conectadas en la red area)

    Nmero de Luminarias(Conectadas en la red subterrnea)

    005

  • CONSORCIO: PEPSA - IT - COSANAC

    Informe de Propuesta Tarifaria de los Estudios VAD Pgina 5 de 24 Sector Tpico 1

    Prdidas de Energa y Potencia:

    Cuadro N 6

    Energa PotenciaTcnica 1,31% 1,61%

    No TcnicaSED Tcnica N/A N/A

    Tcnica 6,15% 8,10%No Tcnica 3,82% 4,79%

    Acometida Tcnica N/A N/AMedidor Tcnica N/A N/A(*) Porcentaje referido al ingreso en cada nivel de tensin

    Porcentaje (*)

    MT

    BT

    Nivel de Tensin Tipo

    Resultados de la Calidad de Servicio de la Empresa Modelo Real:

    Cuadro N 7 Valor2,786,75N/AN/A

    Descripcin Unidad

    Duracin de las interrupcionesCada de tensin en MTCada de tensin en BT

    interrupciones / semestreHoras / semestre

    % de la tensin nominal% de la tensin nominal

    Nmero de interrupciones

    3. Balance de Energa y Potencia

    La demanda de potencia en Media Tensin y Baja Tensin se determin a

    partir del Balance de Potencia y Energa, considerando compras eficientes,

    prdidas estndar y el volumen de ventas.

    El balance de potencia y energa para la red adaptada se efectu teniendo

    en cuenta los siguientes elementos:

    Los valores de prdidas tcnicas determinados en los estudios de red

    adaptada y de prdidas, en acometida y medicin.

    Las ventas de energa por cada segmento tarifario y segn nivel de

    tensin.

    Las caractersticas de la curva de demanda de la empresa.

    El Balance de Potencia y Energa para la Red Adaptada se muestra a

    continuacin.

    006

  • CONSORCIO: PEPSA - IT - COSANAC

    Informe de Propuesta Tarifaria de los Estudios VAD Pgina 6 de 24 Sector Tpico 1

    Cuadro N 8

    ENERGIA [MWh]

    Fcarga [%]

    Fcoinc. [%]

    POTENCIA [kW]

    INGRESO RED DE MT 5 229 267 822 287PRDIDAS MT 55 898 10 724

    RESUMEN FACTURADA 2 198 608 247 471

    MT1 996 472 0,898 0,784 99 312

    MT2 80 802 0,600 0,480 7 379

    MT3FP 183 174 0,615 0,586 19 924

    MT3P 641 568 0,839 0,936 81 706

    MT4FP 52 666 0,668 0,629 5 661

    MT4P 243 926 0,819 0,985 33 489

    2 974 762 564 092

    PRDIDAS TCNICAS BT 168 388 30 063

    P. COMERCIALES RECONOCIDAS 55 027 0,600 1,000 10 471

    RESUMEN FACTURADA 2 751 346 523 558

    P. COMERCIALES NO RECONOCIDAS 23 372 0,582 1,000 4 584

    BT2 17 647 0,610 0,646 2 133

    BT3FP 65 991 0,560