MUNICIPALIDAD DISTRITAL PUBLICA HUAYOPATA · puente carrozable, pavimentación de calles y los...

57
MUNICIPALIDAD DISTRITAL HUAYOPATA AUDIENCIA PUBLICA 2015 ¡El cambio de verdad, lo hacemos todos...! Huyro capital nacional del Té ecológico Rendición de cuenta

Transcript of MUNICIPALIDAD DISTRITAL PUBLICA HUAYOPATA · puente carrozable, pavimentación de calles y los...

AUDIENCIAPUBLICA

2015Rendición de cuentas

GESTIÓN ¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...!2015 - 2018

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

HUAYOPATA

AUDIENCIA PUBLICA

2015

¡El cambio de verdad, lo hacemos todos...!

Huyro capital nacional del Té ecológico

Rendición de cuenta

¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...! GESTIÓN

PRESENTACION

1

Hermanos y hermanas.

A un año del primer periodo de gestión edil 2015 - 2018, como gobierno local democrático que me honra representarlos y dirigir los destinos de nuestro distrito, es mi obligación informar sobre el manejo de las finanzas públicas, y el ciudadano huayopatino debe estar informado de su Municipalidad, cuánto de recursos financieros ha recibido y en que han sido invertido, es lo que contiene la presente información para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2015; mediante datos estadísticos, descriptivos y fotograficos que muestra el trabajo realizado, con el propósito de transparentar y fortalecer la confianza de los ciudadanos.Nuestra intervención en la atención a las grandes necesidades, está supeditada al Sistema Nacional de Inversión Pública, la ejecución de proyectos prioritarios de infraestructura por administración directa, tales como: Electrificación rural, construcción de infraestructura educativa, losa deportiva, construcción del puente carrozable, pavimentación de calles y los mantenimientos de caminos no pavimentados, Almacén Central, Complejo Deportivo, Palacio Municipal y Mercado de Abastos. Con la suscripción de adendas a los convenios, se ha obtenido el financiamiento de proyectos para su ejecución por la modalidad de Contratación: La Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable del Centro Poblado de Huyro, Saneamiento Básico de los sectores Tealeros – Las Flores y San Luis, y la Construcción del Centro Comunal comercial de Amaybamba.

En cuanto a los proyectos productivos multianuales, se ha continuado con su ejecución del Proyecto de Producción y Comercialización del Cultivo de Piña y Plátano, Proyecto orientado a la actividad de la promoción del turismo y el Servicio de capacitación – promoción y exposición de la producción agropecuaria - agroindustrial y de turismo, mediante la instalación de ferias. Como también se ha elaborado los planes de negocio – PROCOMPITE.

Los proyectos sociales multianuales, están dirigidos al cuidado integral de la madre y el niño, proyecto de promo-ción cultural y social para niños y adolescentes, proyecto de ampliación del servicio de seguridad ciudadana. Como el mantenimiento de los saneamientos básicos, instalación del sistema de cloración del agua, mantenimiento de plazas y parques y limpieza pública. Y, brindamos la atención con los programas sociales y servicios a cargo de la Municipalidad.Finalmente, nuestro actuar se orienta en aprovechar la oportunidad que estamos a pie del Corredor Económico de la Provincia de La Convención y en construcción del Nuevo Corredor Económico de integración con el hermano Distrito de Machupicchu. Deseamos que este resumen sirva como instrumento de evaluación a la labor que venimos realizando al frente de la comuna Huayopatina; esperando de ustedes hermanos y hermanas, comentarios, críticas con-structivas y sobre todo, aportes y propuestas que nos sirvan para el desarrollo y el engrandecimiento de nuestro pueblo.

Richard Guzmán TorresAlcalde

AUDIENCIAPUBLICA

2015Rendición de cuentas

GESTIÓN ¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...!2015 - 2018

GESTIÓN EDIL 2015 - 2018

2

RICHARD GUZMÁN TORRES

ALCALDE

REGIDORES:

SR. AMÉRICO ANDRADE RÍOS

SR. SANTIAGO YLLANES BACA

SR. RAÚL CHACÓN SILVA

SRA. VILMA CÁRDENAS ZAMORA

SR. FERNANDO FLORES SUBILETA

¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...! GESTIÓN

CONTABILIDAD

EST

AD

O D

E S

ITU

AC

ION

FIN

AN

CIE

RA

Al 3

1 de

Dic

iem

bre

del 2

015

y 20

14

2015

2014

AC

TIV

O

AC

TIV

O C

OR

RIE

NT

E

Efec

tivo

y Eq

uiva

lent

e de

Efe

ctiv

oN

ota

359

2,45

8.04

1,41

7,50

8.02

Inve

rsio

nes D

ispo

nibl

esN

ota

40.

000.

00

Cue

ntas

por

Cob

rar (

Net

o)N

ota

580

,462

.00

0.00

Otra

s Cue

ntas

por

Cob

rar (

Net

o)N

ota

610

.00

10.0

0

Serv

icio

s y O

tros P

agad

os p

or A

ntic

ipad

oN

ota

70.

000.

00

Inve

ntar

ios (

Net

o)N

ota

826

8,02

4.41

252,

531.

86

Otra

s Cue

ntas

del

Act

ivo

Not

a 9

857,

347.

593,

678,

140.

42

TOTA

L A

CT

IVO

CO

RR

IEN

TE

1,79

8,30

2.04

5,34

8,19

0.30

AC

TIV

O N

O C

OR

RIE

NT

E

Otra

s Cta

s. po

r Cob

rar a

Lar

go P

lazo

N

ota

100.

000.

00

Cue

ntas

por

Cob

rar a

Lar

go P

lazo

Not

a 11

0.00

0.00

Prop

ieda

des d

e In

vers

ión

Not

a 12

0.00

0.00

Inve

rsio

nes (

Net

o)N

ota

130.

000.

00

Otra

s Cue

ntas

del

Act

ivo

(Net

o)N

ota

1410

6,74

2,63

1.53

96,8

34,0

19.3

9

Prop

ieda

d, P

lant

a y

Equi

po (N

eto)

Not

a 15

15,3

57,9

82.0

810

,247

,374

.94

TOTA

L A

CT

IVO

NO

CO

RR

IEN

TE

122,

100,

613.

6110

7,08

1,39

4.33

TOTA

L A

CT

IVO

123,

898,

915.

6511

2,42

9,58

4.63

Cue

ntas

de

Ord

enN

ota

353,

718,

741.

851,

398,

461.

62

3

2015

2014

PASI

VO

Y P

ATR

IMO

NIO

PASI

VO

CO

RR

IEN

TE

Sobr

egiro

s Ban

cario

sN

ota

160.

000.

00

Cue

ntas

por

Pag

ar a

Pro

veed

ores

Not

a 17

700,

803.

283,

746,

872.

14

Impu

esto

s, C

ontri

buci

ones

y O

tros

Not

a 18

0.00

7,85

1.11

Obl

igac

ione

s Pre

visi

onal

esN

ota

1932

,869

.93

39,2

43.3

8

Rem

uner

acio

nes y

Ben

efici

os S

ocia

les

Not

a 20

0.00

0.00

Ope

raci

ones

de

Cré

dito

Not

a 21

0.00

0.00

Parte

Cte

. Deu

das a

Lar

go P

lazo

Not

a 22

0.00

0.00

Otra

s Cue

ntas

del

Pas

ivo

Not

a 23

194,

902.

9419

4,17

7.41

TOTA

L PA

SIV

O C

OR

RIE

NT

E92

8,57

6.15

3,98

8,14

4.04

PASI

VO

NO

CO

RR

IEN

TE

Deu

das a

Lar

go P

lazo

Not

a 24

0.00

0.00

Cue

ntas

Por

Pag

ar a

Pro

veed

ores

N

ota

250.

000.

00

Ben

efici

os S

ocia

les

Not

a 26

34,6

25.7

30.

00

Obl

igac

ione

s Pre

visi

onal

es

Not

a 27

0.00

0.00

Prov

isio

nes

Not

a 28

273,

938.

5227

3,93

8.52

Otra

s Cue

ntas

del

Pas

ivo

Not

a 29

0.00

0.00

Ingr

esos

Dife

ridos

Not

a 30

0.00

0.00

TOTA

L PA

SIV

O N

O C

OR

RIE

NT

E30

8,56

4.25

273,

938.

52

TOTA

L PA

SIV

O1,

237,

140.

404,

262,

082.

56

PAT

RIM

ON

IO

Hac

iend

a N

acio

nal

Not

a 31

57,4

64,3

17.7

757

,464

,317

.77

Hac

iend

a N

acio

nal A

dici

onal

Not

a 32

0.00

0.00

Res

ulta

dos N

o R

ealiz

ados

N

ota

330.

000.

00

Res

ulta

dos A

cum

ulad

osN

ota

3465

,197

,457

.48

50,7

03,1

84.3

0

TOTA

L PA

TR

IMO

NIO

122,

661,

775.

2510

8,16

7,50

2.07

TOTA

L PA

SIV

O Y

PAT

RIM

ON

IO12

3,89

8,91

5.65

112,

429,

584.

63

Cue

ntas

de

Ord

enN

ota

353,

718,

741.

851,

398,

461.

62

AUDIENCIAPUBLICA

2015Rendición de cuentas

GESTIÓN ¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...!2015 - 2018

PRESUPUESTO

Fuente de Financia-miento

Transferencia por Años

Transferencias Recibidas Variacion Var %

Rubro 07 Foncomun

Año 2011 1,246,829.74

Año 2012 1,294,417.48 47,588 3.83

Año 2013 1,357,895.52 63,478 14.04

Año 2014 1,416,738.92 58,843 -7.63

Año 2015 1,340,170.66 -76,568 -8.55

Fuente de Financia-miento

Transferencia por Años

Transferencias Recibidas Variacion Var %

Rubro 18 Canon y Sobrecanon (CSC)

Año 2011 14,689,346.45

Año 2012 19,083,129.28 4,393,783 29.91

Año 2013 18,388,075.81 -695,053 -3.64

Año 2014 17,416,145.75 -971,930 -5.29

Año 2015 12,496,096.76 -4,920,049 -28.25

Fuente: Sistema SIAF - Consulta Amigable MEF

Fuente: Sistema SIAF - Consulta Amigable MEF

DIFERENCIAS ANUALES EN TRANSFERENCIA DE RECURSOS DETERMINADOS

Año Rubro PIA PIM EjecuciónDiferencia

por Recaudar (PIA)

% Ejec. PIA

Diferencia por Recaudar

(PIM)

% Ejec. PIM

00 RECURSOS ORDINARIOS 151,567 5,462,865 4,532,714.58 4,381,147.58 2,990.57 -930,150.42 82.97

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 1,388,514 1,408,958 1,408,956.09 20,442.09 101.47 -1.91 100.00

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 34,684 39,828 18,602.31 -16,081.69 53.63 -21,225.69 46.71

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 190,761 298,054 107,283.39 -83,477.61 56.24 -190,770.61 35.99

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 440,410 436,382.50 436,382.50 0.00 -4,027.50 99.09

18 CANON Y SOBRECANON 16,563,629 13,556,899 13,461,520.72 -3,102,108.28 81.27 -95,378.28 99.30

T O T A L 18,329,155 21,207,014 19,965,459.59 1,636,304.59 108.93 -1,241,554.41 94.15

EJECUCION DE INGRESOS A NIVEL DE RUBROS - AÑO 2015

I. INGRESOS

Fuente de Informacion: Estado Ejecucion del Presupuesto de Ingresos EP-1 SIAF (Incluye Saldos de Balance) y Presupuesto de Ingresos PP1

4

II. GASTOS

¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...! GESTIÓN

RUBROS PIA 2015

TIPO 02 CREDITOS SUPLEMENTARIOS

TIPO 02 CREDITOS SUPLEMENTARIOS TIPO 07

PIM 2015

MAYORES INGRESOS SALDOS DE BALANCE REDUCCIONES DE MARCO

00 RECURSOS ORDINARIOS 151,567 151,567

07 FONCOMUN 1,388,514 93,264 63,702 -136,522 1,408,958

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 34,684 330 4,814 39,828

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 190,761 106,550 743 298,054

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 8,486 8,486

18 CANON Y SOBRECANON 16,563,629 275,545 905,365 -4,445,416 13,299,123

TOTAL 18,329,155 475,689 983,110 -4,581,938 15,206,016

MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APROBADO (PIA) - 2015

Rubro PIA 2015 (1) PIM 2015 (2) TRANSFERIDO Diferencia sobre Programado PIA

Diferencia sobre Programado PIM Avance %

00 - RECURSOS ORDINARIOS 151,567 151,567 151,567.00 100.00

07 - FONCOMUN 1,388,514 1,251,992 1,340,177.66 -48,336.34 88,185.66 96.52

18 - CANON Y SOBRECANON 16,563,629 12,264,330 12496096.76 -4067532.24 231766.76 75.44

TOTAL 18,103,710 13,667,889 13,987,834.42 -4,115,875.58 319,945.42 77.27

Transferencias Financieras de Ingresos - MEF

DETALLE MONTO (S/.)

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE HUYRO, DISTRITO DE HUAYOPATA.

4,388,888

CREACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN LA LOCALIDAD DE AMAYBAMBA, DISTRITO DE HUAYOPATA. 346,561

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE TEALEROS, LAS FLORES Y SAN LUIS, DISTRITO DE HUAY-OPATA.

575,849

TOTAL TRANSFERENCIA DE MINISTERIO DE VIVIENDA 5,311,298

TRANSFERENCIA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL - PROYECTO CREACION CAMINO VECINAL MESADA BAJA - SAN MARTIN 431,924

TOTAL TRANSFERENCIA MUN. PROVINCIAL 431,924

PLAN DE INCENTIVOS - I SEMESTRE 110,475

PLAN DE INCENTIVOS - II SEMESTRE 147,301

TOTAL TRANSFERENCIA PLAN DE INCENTIVOS 257,776

TOTAL GESTION 6,000,998

TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS POR GESTION MUNICIPAL

Fuente de Informacion: Estado Ejecucion del Presupuesto de Ingresos EP-1 SIAF (No Incluye Saldos de Balance), PIA según RD N°013-2014-EF/50.01 y PIM según RD N°011-2015-EF/50.01

Fuente: Reporte Presupuesto Institucional de Gastos PP2 - SIAF

PRESUPUESTO

5

AUDIENCIAPUBLICA

2015Rendición de cuentas

GESTIÓN ¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...!2015 - 2018

ACTIVIDADES / PROYECTOS PIM EJECUCION SALDO AVANCE (%)

GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,176,183.00 1,825,563.60 350,619.40 83.89

PRE INVERSION 660,237.00 660,117.27 119.73 99.98

MANTENIMIENTO 2,788,791.00 2,701,883.00 86,908.00 96.88

LIQUIDACION 49,671.00 3,300.00 46,371.00 6.64

PLAN DE INVERSIONES 15,581,803.00 14,398,181.23 1,133,950.77 92.70

SUBG. DESARROLLO SOCIAL 1,512,650.00 1,452,517.69 60,132.31 96.02

SUBG. DESARROLLO ECONOMICO 2,776,301.00 2,747,374.84 28,926.16 98.96

SUBG. INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 11,292,852.00 10,198,288.70 1,044,892.30 90.71

TOTAL DISTRIBUCION 21,207,014.00 19,589,045.10 1,617,968.90 92.37

EJECUCION PRESUPUESTAL POR CATEGORIA DE GASTOS AÑO 2015

Rubro PIM Certificado Compromiso Devengado Girado Saldo Avance (%)

00 RECURSOS ORDINARIOS 5,462,865 4,532,714.58 4,532,714.58 4,532,714.58 4,532,714.58 930,150.42 82.97

07 FONCOMUN 1,408,958 1,334,563.80 1,325,808.10 1,325,808.10 1,325,188.21 74,394.20 94.10

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 39,828 18,203.43 18,203.43 18,203.43 18,203.43 21,624.57 45.71

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RE-CAUDADOS

298,054 105,084.68 105,084.63 105,084.63 105,084.63 192,969.32 35.26

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 440,410 416,697.01 416,597.01 416,597.01 416,597.01 23,712.99 94.59

18 CANON Y SOBRECANON 13,556,899 13,309,815.47 13,190,637.35 13,190,637.35 13,181,760.70 247,083.53 97.30

TOTAL 21,207,014 19,717,078.97 19,589,045.10 19,589,045.10 19,579,548.56 1,489,935.03 92.37

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM 2015 Y FASES DE GASTO

DETALLE MONTO (S/.)

TOTAL PIA MODIFICADO 15,206,016

TOTAL GESTION MUNICIPAL 6,000,998

TOTAL PIM 21,207,014

CONSOLIDADO DE PIM 2015

Fuente de Informacion: Estado Ejecucion del Presupuesto de Gastos EP-2 SIAF y Presupuesto deGastos PP2

Fuente: Reporte Presupuestario PP2 - SIAF

PRESUPUESTO

6

¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...! GESTIÓN

PRESUPUESTOIII. EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION

N° NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA (PIP) PIM 2015 Ejecución % Ejec. PIM

1 "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MOYOMONTE, CABALLERAYOC, SAN PABLO, NUEVA VICTORIA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSC"

17,475 17,474.53 100.00

2 "INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL SECTOR DE IDMACUCHO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO"

357,040 356,449.85 99.83

3 "INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA COMUNIDAD DE PUMACHACA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO"

407,751 407,365.08 99.91

4 "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CENTRO POBLADO DE AMAYBAMBA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO"

1,394,470 1,391,888.94 99.81

5 "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES Y PASAJES DE LA QUINTA ETAPA - HUMUTO DEL CENTRO POBLADO DE HUYRO, DISTRITO DE

30,906 0.00 0.00

6 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS CALLES DOS DE MAYO, LA OROYA, LOS GERANIOS, Y PASAJES CULTURAL, MALAGA E IPAL,

884,720 872,524.11 98.62

7 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. INICIAL N 689 DE HUAYOPATA RODEO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO

1,089,847 1,088,661.19 99.89

8 "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. PRIMARIA N° 50274 DE IPAL PIRHUA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO"

34,000 34,000.00 100.00

9 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. PRIMARIA N° 50275 EN EL CENTRO POBLADO DE HUYRO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO"

35,000 35,000.00 100.00

10 "INSTALACION DE LA PLAZOLETA EN EL CENTRO POBLADO DE SAN PABLO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO"

415,550 414,830.99 99.83

11 "AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS SECTORES DE AMAYBAMBA ALTA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO"

2,190 2,190.00 100.00

12 "INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LA COMUNIDAD DE PANTICALLE, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO"

6,055 6,055.00 100.00

13 "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR DE DE ZORRAPATA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO"

19,800 19,800.00 100.00

14 "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR DE PANTICALLE, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO"

20,000 20,000.00 100.00

15 "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR DE BALCOMPATA PIEDRA GRANDE, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO"

11,000 11,000 100.00

16 "MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS EN LA CUARTA ETAPA DEL CENTRO POBLADO DE HUYRO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO"

10,990 10,990.00 100.00

17 "CREACION DEL PUENTE CARROZABLE CUCHIHUAYCO, SOBRE EL RIO CUCHIHUAYCO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO"

138,549 111,979.62 80.82

SUB TOTAL PIP POR ADMINISTRACION DIRECTA (17) 4,875,343 4,800,209.31 98.46

1 "CREACION DEL CAMINO VECINAL MESADA BAJA - SAN MARTIN, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO" 669,562 653,420.47 97.59

2 "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE UNA LOSA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE EN EL SECTOR DE SICRE, DISTRITO DE HUAYOPATA, LA CONVENCION - CUSCO"

295,299 281,021.75 95.17

SUB TOTAL PIP ADMINISTRACION DIRECTA EN CONVENIO (2) 964,861 934,442.22 96.85

1 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE HUYRO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA

4,402,240 3,490,089.86 79.28

2 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE TEALEROS, LAS FLORES Y SAN LUIS, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CO

575,849 575,848.52 100.00

3 "CREACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN LA LOCALIDAD DE AMAYBAMBA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO"

424,888 397,698.79 93.60

SUB TOTAL PIP POR CONTRATA (3) 5,402,977 4,463,637.17 82.61

PROYECTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTOS EJECUTADOS POR LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AÑO 2015

7

AUDIENCIAPUBLICA

2015Rendición de cuentas

GESTIÓN ¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...!2015 - 2018

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA (PIP) PIM 2015 Devengado % Ejec. PIM

1. "MEJORAMIENTO TECNOLOGICO EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO DE PIÑA EN EL, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO"

904,033 884,757.88 97.87

2. "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LA DIVISION DE LA PROMOCION TURISTICA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CON-VENCION - CUSCO"

403,677 399,068.40 98.86

3. "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA COMERCIALIZACION Y CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DEL PLATANO EN LA SUB CUENCA DEL LUCUMAYO, DISTRITO DE HUAYOPATA- LA CONVENCION - CUSCO"

865,384 865,223.29 99.98

4. "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION, PROMOCION Y EXPOSICION DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA, AGROINDUS-TRIAL Y DE TURISMO; MEDIANTE LA INSTALACION DE FERIAS, EN EL DISTRITO DE HUAYOPATA- LA CONVENCION - CUSCO"

469,767 465,817.66 99.16

SUB TOTAL PIP ADMINISTRACION DIRECTA (4) 2,642,861 2,614,867.23 98.94

1. "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y CALIDAD EN POST COSECHA DE CAFE ORGANICO, COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA, HUAY-OPATA LTDA Nº110, DISTRITO DE HUAYOPTA-

959 959.00 100.00

2. "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y POST COSECHA DE CAFE, ASOCIACION DE PRODUCTORES ZONAL HUAYOPATA, DISTRITO DE HUAY-OPATA - LA CONVENCION - CUSCO"

4,363 4,363.00 100.00

3. "INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE HOJAS DE TE VERDE, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS TABLAHUASI,DISTRITO DE HUAYOPATA-LA CONVENCION-CUSCO"

14,116 14,114.45 99.99

4. "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE HOJAS DE TE VERDE, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA CUENCA DE LUCUMAYO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CON

64,199 64,198.16 100.00

5. "ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE PLANES DE NEGOCIO EN FUNCION DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS" 49,803 48,873.00 98.13

SUB TOTAL PLANES DE NEGOCIO - PROCOMPITE (5) 133,440 132,507.61 99.30

TOTAL GENERAL - SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO 2,776,301 2,747,374.84 98.96

PROYECTOS DE INVERSION EJECUTADOS POR LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO AÑO 2015

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA (PIP) PIM 2015 Devengado % Ejec. PIM

1. "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA COMUNAL DEL CUIDADO INTEGRAL DE LA MADRE Y EL NIÑO EN EL DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION -CUSCO

694,848 637,483.01 91.74

2. "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROMOCION CULTURAL Y SOCIAL PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO DE HUAY-OPATA - LA CONVENCION - CUSCO"

310,947 308,559.02 99.23

3. "AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO" 487,130 486,750.66 99.92

4. "MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS INFORMATICAS COMUNICACIONALES EN LAS II.EE DEL

19,725 19,725.00 100.00

SUB TOTAL PIP POR ADMINISTRACION DIRECTA (4) 1,512,650 1,452,517.69 96.02

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PIM 2015 Ejecucion % Ejec. PIM

1. "MANTENIMIENTO Y REFACCION DE LOS SISTEMAS DEL SANEAMIENTO BASICO DE LAS ZONAS URBANO Y RURAL DEL DIS-TRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO"

200,991 195,377.72 97.21

2. "MANTENIMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE CLORACION POR GOTEO DEL SANEAMIENTO BASICO DE LOS SECTORES URBANO RURAL DEL DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CON

160,060 155,673.96 97.26

3. "MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y PARQUES DE LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE HUAYOPATA LA CONVENCION - CUSCO"

350,000 349,154.55 99.76

4. "MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA PUBLICA DE LOS CENTROS POBLADOS DE HUYRO, HUAYOPATA, AMAYBAMBA Y SAN PABLO DEL DISTRITO DE HUAYOPATA-LA CONVENCION-CUSCO"

38,949 37,827.94 97.12

SUB TOTAL MANTENIMIENTOS (4) 750,000 738,034.17 98.40

TOTAL GENERAL - SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 2,262,650 2,190,551.86 96.81

PROYECTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTOS EJECUTADOS POR LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL AÑO 2015

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PIM 2015 Ejecucion % Ejec. PIM

1. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA 12,555 12,554.22 99.99

2. MANTENIMIENTO VIAL 8,500 8,500.00 100.00

3. "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS NO PAVIMENTADOS EN EL DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO" 456,711 449,009.32 98.31

4. "MANTENIMIENTO DE ALMACEN CENTRAL DEL CENTRO POBLADO DE HUYRO DEL DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO" 304,716 303,169.76 99.49

5. MANTENIMIENTO DEL MERCADO DE ABASTOS EN EL CENTRO POBLADO DE HUYRO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION -CUSCO 222,698 221,459.90 99.44

6. "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL PARADOR TURISTICO DE HUYRO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO" 8,746 8,745.57 100.00

7. "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO DE HUYRO DEL DISTRITO DE HUAYOPATA LA CONVENCION CUSCO"

270,623 236,618.05 87.43

8. "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS NO PAVIMENTADOS EN LOS SECTORES HUERTAHUAYCO, CALQUIÑA BAJA, SICRE ALTO, UCE-DAYOC, KUNKUR, CHILCACHACA, SANTA ROSA

368,647 343,388.75 93.15

9. "MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE HUYRO, DISTRITO DE HUAYOPATA-LA CONVENCION-CUSCO" 110,810 109,638.39 98.94

10. "MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS NO PAVIMENTADOS EN LOS SECTORES DE CHUYAMAYO-CHALANQUI, HUAYOPATA RODEO-QUISPICANCHA, CEMENTERIO CHONTA-LLAULLIYOC

274,785 270,764.87 98.54

SUB TOTAL MANTENIMIENTOS 2,038,791 1,963,848.83 96.32

TOTAL GENERAL - SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 13,281,972 12,162,137.53 91.57

8

¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...! GESTIÓN

UF Y OPI

N° DENOMINACION DEL PROYECTO COD. SNIP ESTADO

MONTO DEL PERFIL (S/)

UNIDAD EJECUTORA

1 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD SAN PABLO, MICRO RED MARANURA, RED LA CONVENCIÓN, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCIÓN - CUSCO

319420 VIABLE 1,357,703.00 INFRAEST.

2 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD ALFAMAYO, MICRO RED MARANURA, RED LA CONVENCIÓN, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCIÓN - CUSCO

322688 VIABLE 2,035,547.00 INFRAEST.

3 CREACIÓN DE LA LOSA MULTIUSOS EN LA CUARTA ETAPA DE HUYRO - DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCIÓN- CUSCO

321229 VIABLE 384,570.00 INFRAEST.

4 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE ASPERSIÓN EN LAURAMARCA-TUNQUIMAYO, DISTRITO HUAYOPATA, PROVINCIA LA CONVENCIÓN

182069 VIABLE 19,987,416.00 INFRAEST.

5 CREACION DEL PUENTE CARROZABLE CUCHIHUAYCO, SOBRE EL RIO CUCHIHUAYCO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO

277733 VIABLE 2,111,848.00 INFRAEST.

6 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAYOPATA, MICRO RED MARANURA, RED LA CONVENCIÓN, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCIÓN - CUSCO

330407 VIABLE 718,485.00 INFRAEST.

7 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO DE SAN PABLO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO.

342715 EVALUACIÓN 3,720,663.00 INFRAEST.

8 MEJORAMIENTO DEL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DE LA URBANIZACION JUAN VELASCO ALVARADO EN EL CENTRO POBLADO DE AMAYBAMBA, DIS-TRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO

331617 VIABLE 1,740,327.00 INFRAEST.

9 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS SECTORES DE IYAPE - HUAYNAPATA - CC. PP. SAN PABLO (KM: 0+00 AL 9+790), DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO

320000 VIABLE 4,917,426.00 INFRAEST.

10 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA DE LA PRODUCCIÓN INTEGRADA DE HORTALIZAS EN LAS ZONALES DE HUYRO, AMAYBAMBA Y ALFAMAYO

340416 EVALUACIÓN 3,559,275.00 ECONOMICO

11 CREACION DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y REGULACIÓN PARA EL USOS SOSTENIBLE Y OCUPACIÓN ORDENADA DEL DISTRITO DE HUAYOPATA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO

321867 APROBADO 3,863,426.00 ECONOMICO

12 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE LA REFORESTACIÓN DE LAS MICRO CUENCAS DE SHIHUAYMARCA, TUNQUIMAYO, CONDORMAYO Y CONDORMA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCIÓN - CUSCO

318431 VIABLE 3,876,059.28 ECONOMICO

13 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y EXPOSICIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, AGROINDUSTRIAL Y DE TURISMO; MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE FERIAS EN EL, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCIÓN - CUSCO

320307 VIABLE 2,594,257.00 ECONOMICO

14 RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS MEDIANTE LA REFORESTACIÓN DE LA PARTE ALTA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO LUCUMAYO

328576 VIABLE 1,186,243.84 ECONOMICO

15 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES COGNOSITIVAS PARA EL LOGRO DE OPORTUNI-DADES LABORALES DE LOS JÓVENES A NIVEL DISTRITAL, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO

319305 VIABLE 2,200,000.00 SOCIAL

16 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA PROVINCIA LA CONVENCIÓN - CUSCO

FORMULA-CION

La Oficina de Formulación de Proyectos y la oficina de Programación de InversiónLas dos oficinas cumplen con el cielo de elaboracion de los proyectos de pre inversion, durante el año 2015, se ha formulado 16 proyectos de pre inversion de los cuales, se elaboró 9 proyectos en planta y 7 proyectos por consultoria; tal como, se muestra en el siguiente cuadro:

9

AUDIENCIAPUBLICA

2015Rendición de cuentas

GESTIÓN ¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...!2015 - 2018

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

RE

SUM

EN

GE

NE

RA

L A

SIG

NA

CIO

N P

RE

SUPU

EST

AL

Y E

JEC

UC

ION

SU

BG

ER

EN

CIA

DE

INF

RA

EST

RU

CTU

RA

NO

MB

RE

DE

PR

OYE

CTO

O A

CTI

VID

AD

UN

IDA

D M

E-

DID

AE

JEC

UC

ION

FIN

AN

CIE

RA

DE

VE

NG

AD

O

OB

SERV

AC

ION

ES

GA

STO

201

3 R

EF

ER

EN

CIA

LG

AST

O 2

014

RE

FE

RE

NC

IAL

GA

STO

201

5

PIM

201

5 (A

SIG

NA

CIO

N)

EJE

CU

CIO

N

DE

GA

STO

201

5 (D

EV

EN

GA

DO

)

% A

VAN

CE

F

INA

NC

IER

O

2015

1 (1

) PR

OY

ECTO

S D

E IN

VER

SIO

N P

OR

AD

MIN

ISTR

AC

ION

DIR

ECTA

S/. 4

,875

,343

.00

S/. 4

,800

,209

.31

98.4

6%

2

(2) P

RO

YEC

TOS

DE

INV

ERSI

ON

PO

R A

D-

MIN

ISTR

AC

ION

DIR

ECTA

CO

NV

ENIO

MEJ

OR

AM

IEN

TO, A

MPL

IAC

ION

DE

UN

A

LOSA

DEP

ORT

IVA

DE

USO

MU

LTIP

LE E

N

EL S

ECTO

R D

E SI

CR

E, D

ISTR

ITO

DE

HU

AY-

OPA

TA, L

A C

ON

VEN

CIO

N -

CU

SCO

PRO

YEC

TOS

EN C

ON

VEN

IOS/

. 964

,861

.00

S/. 9

34,4

42.2

296

.85%

LA M

UN

ICIP

ALI

-D

AD

PR

OV

INC

IAL

APO

RTO

PA

RA

EL

PR

OY

ECTO

C

REA

CIO

N D

EL

CA

MIN

O M

ESA

DA

B

AJA

SA

N M

ART

IN

S/. 4

31,9

24.0

0

CR

EAC

ION

DEL

C

AM

INO

VEC

INA

L M

ESA

DA

BA

JA-S

AN

M

ART

IN

APO

RTE

MU

NIC

. PR

OV

INC

IAL

S/. 0

.00

S/. 0

.00

S/. 4

31,9

24.0

0S/

. 416

,597

.01

96.4

5%

APO

RTE

MU

NIC

. D

ISTR

ITA

LS/

. 17,

100.

00S/

. 0.0

0S/

. 237

,638

.00

S/. 2

36,8

23.4

699

.66%

MEJ

OR

AM

IEN

TO,

AM

PLIA

CIO

N

DE

UN

A L

OSA

D

EPO

RTIV

A D

E U

SO

MU

LTIP

LE E

N E

L SE

CTO

R D

E SI

CR

E,

DIS

TRIT

O D

E H

UAY

-O

PATA

, LA

CO

NV

EN-

CIO

N -

CU

SCO

APO

RTE

MU

NIC

. PR

OV

INC

IAL

S/. 0

.00

S/. 3

27,1

46.0

3S/

. 4,4

08.0

0S/

. 0.0

00.

00%

LA M

UN

ICIP

ALI

-D

AD

PR

OV

INC

IAL

APO

RTO

PA

RA

EL

PRO

YEC

TO L

OSA

D

EPO

RTIV

A S

ICR

E S/

. 33

1,55

4.03

APO

RTE

MU

NIC

. D

ISTR

ITA

LS/

. 14,

621.

30S/

. 399

,570

.87

S/. 2

90,8

91.0

0S/

. 281

,021

.78

96.8

5%

3(3

) PR

OY

ECTO

S D

E IN

VER

SIO

N P

OR

CO

NTR

ATA

S/.

5,40

2,97

7.00

S/. 4

,463

,637

.17

82.6

1%

4(4

) PLA

N D

E IN

CEN

TIV

OS

- DEF

ENSA

CIV

IL Y

EM

ERG

ENC

IAS

S/

. 81,

000.

00S/

. 47,

301.

8058

.40%

5(5

) AC

TIV

IDA

DES

Y M

AN

TEN

IMIE

NTO

S/.

2,03

8,79

1.00

S/. 1

,963

,848

.83

96.3

2%

MO

NTO

PR

ESU

PUE

STA

DO

DE

INV

ER

SIO

N P

IA 2

015

INFR

AE

STR

UC

TU

RA

S/. 1

3,36

2,97

2.00

S/. 1

2,20

9,43

9.33

91.3

7%

Se in

icio

el t

raba

jo e

fect

uand

o vi

sita

s in

situ

a to

dos

los

proy

ecto

s de

inve

rsió

n en

eje

cuci

ón re

ferid

os a

la o

ficin

a, b

ásic

amen

te c

on la

fina

lidad

de

tom

ar c

onoc

imie

nto

del

ESTA

DO

SIT

UA

CIO

NA

L E

INIC

IAR

AC

CIO

NES

, en f

unci

ón de

la L

ey de

Con

trata

cion

es y

Adq

uisi

cion

es de

l Est

ado,

Pre

supu

esto

Púb

lico,

Nor

mas

de C

ontro

l, Res

oluc

ión d

e C

ontra

loría

195-

88-C

G y

Dire

ctiv

a Gen

eral

Par

a la E

jecu

ción

de P

roye

ctos

de In

vers

ión P

úblic

a por

Eje

cuci

ón P

resu

pues

taria

Dire

cta d

e la M

unic

ipal

idad

Dis

trita

l de H

uayo

pata

.La

subg

eren

cia d

e inf

raes

truct

ura d

uran

te el

2015

efec

tuó u

n man

ejo fi

nanc

iero

en ej

ecuc

ión d

e pro

yect

os y

defe

nsa c

ivil

de S

/. 13´

362,

972.

00 N

.S., d

iner

os qu

e tie

nen q

ue ve

r con

C

AN

ON

Y S

OB

REC

AN

ON

, REC

UR

SOS

OR

DIN

AR

IOS,

DO

NA

CIO

NES

Y T

RA

NSF

EREN

CIA

S Y

DEF

ENSA

CIV

IL ll

egan

do a

una e

jecu

ción

pre

supu

esta

l de 9

1.37

%.

SUB

GERE

NCIA

DE

INFR

AEST

RUCT

URA

Y DE

SARR

OLLO

URB

ANO

10

¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...! GESTIÓN

(1) P

RO

YEC

TOS

DE

INV

ER

SIO

N P

OR

AD

MIN

ISTR

AC

ION

DIR

EC

TA

NR

OSE

C.

FUN

C.

NO

MB

RE

DE

PR

OY

EC

TO O

AC

TIV

IDA

DC

OD

IGO

SN

IP

PRE

SUPU

ES-

TO E

XPE

DI-

EN

TE

ASI

GN

AC

ION

PR

ESU

PUE

STA

L PI

M 2

015

EJE

CU

CIO

N F

INA

NC

IER

A D

EV

EN

GA

DO

%

AVA

NC

E

FISI

CO

TO

TAL

GA

STO

201

5S/

. AVA

NC

E

FIN

AN

CIE

RO

20

12-2

015

% A

VAN

CE

FI

NA

NC

IER

O

2012

-201

5

12

CO

NST

RU

CC

ION

DEL

SIS

TEM

A D

E R

IEG

O C

HU

YAM

AYO

CH

ALA

NQ

UI

8900

7S/

. 0.0

0S/

. 0.0

0S/

. 0.0

0S/

. 10,

500.

000.

46%

0.00

%

23

CO

NST

RU

CC

ION

DEL

SIS

TEM

A D

E R

IEG

O P

OR

ASP

ERSI

ON

MO

YO

-M

ON

TE, C

AB

ALL

ERAY

OC

, SA

N P

AB

LO, N

UEV

A V

ICTO

RIA

9530

1S/

. 4,8

48,8

04.9

8S/

. 17,

475.

00S/

. 17,

474.

53S/

. 2,3

34,9

63.2

248

.16%

29.2

7%

34

INST

ALA

CIO

N D

EL S

ISTE

MA

DE

ELEC

TRIF

ICA

CIO

N R

UR

AL

EN E

L SE

CTO

R D

E ID

MA

CU

CH

O15

2698

S/. 4

20,0

10.7

9S/

. 357

,040

.00

S/. 3

56,4

49.8

5S/

. 365

,449

.85

87.0

1%52

.38%

45

INST

ALA

CIO

N D

EL S

ISTE

MA

DE

ELEC

TRIF

ICA

CIO

N R

UR

AL

EN L

A

CO

MU

NID

AD

DE

PUM

AC

HA

CA

1526

51S/

. 438

,546

.87

S/. 4

07,7

51.0

0S/

. 407

,365

.08

S/. 4

16,3

65.0

894

.94%

75.9

9%

57

CR

EAC

ION

DEL

CA

MIN

O V

ECIN

AL

DE

TUST

UN

TIA

NA

-LA

UR

AM

AR

CA

2442

78S/

. 0.0

0S/

. 0.0

0S/

. 0.0

0S/

. 0.0

00.

00%

0.00

%

68

MEJ

OR

AM

IEN

TO D

E LA

TR

AN

SITA

BIL

IDA

D V

EHIC

ULA

R Y

PEA

TON

AL

DEL

CEN

TRO

PO

BLA

DO

DE

AM

AYB

AM

BA

2118

10S/

. 3,3

96,7

04.2

1S/

. 1,3

94,4

70.0

0S/

. 1,3

91,8

88.9

4S/

. 1,3

91,8

88.9

440

.98%

40.5

0%

79

MEJ

OR

AM

IEN

TO D

E LA

TR

AN

SIB

ILID

AD

VEH

ICU

LAR

Y P

EATO

NA

L D

E LA

S C

ALL

ES Y

PA

SAJE

S D

E LA

QU

INTA

ETA

PA-H

UM

UTO

DEL

C

ENTR

O P

OB

LAD

O D

E H

UY

RO

2665

62S/

. 1,4

66,9

70.0

0S/

. 30,

906.

00S/

. 0.0

0S/

. 25,

000.

001.

70%

0.00

%

810

MEJ

OR

AM

IEN

TO D

E LO

S A

CC

ESO

S PE

ATO

NA

LES

DE

LOS

SEC

TOR

ES

DE

SIH

UAY

MA

RC

A Y

LA

UR

AM

AR

CA

2455

66S/

. 451

,162

.89

S/. 0

.00

S/. 0

.00

S/. 0

.00

0.00

%0.

00%

911

CR

EAC

ION

DEL

PU

ENTE

CA

RR

OZA

BLE

INC

ATA

MB

O S

OB

REE

EL

RIO

LU

CU

MAY

O25

9161

S/. 5

,204

,450

.42

S/. 0

.00

S/. 0

.00

S/. 1

28,6

00.0

02.

47%

0.00

%

1012

MEJ

OR

AM

IEN

TO D

EL C

AM

INO

VEC

INA

L C

HIL

CA

CH

AC

A-K

UR

KU

R-

CH

UN

CH

ULM

AYO

2704

51S/

. 0.0

0S/

. 0.0

0S/

. 0.0

0S/

. 0.0

00.

00%

0.00

%

1113

MEJ

OR

AM

IEN

TO D

E LA

TR

AN

SITA

BIL

IDA

D P

EATO

NA

L Y

V

EHIC

ULA

R D

E LA

S C

ALL

ES D

OS

DE

MAY

O, L

A O

RO

YA, L

OS

GER

AN

IOS

Y P

ASA

JES

CU

LTU

RA

L, M

ALA

GA

E IP

AL

2151

12S/

. 1,

958,

147.

34S/

. 884

,720

.00

S/. 8

72,5

24.1

1S/

. 905

,574

.95

46.2

5%45

.60%

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

07 p

roye

ctos

de

inve

rsió

n en

eje

cuci

ón (P

RO

YEC

TOS

NU

EVO

S IN

ICIA

DO

S EL

201

5)12

pro

yect

os d

e in

vers

ión

con

expe

dien

te té

cnic

o (S

OLI

CIT

AD

OS

A D

IFER

ENTE

S M

INIS

TER

IOS

DEL

EST

AD

O M

UC

HO

S D

E EL

LOS

CO

N P

RES

UPU

ESTO

A

SEG

UR

AD

O P

AR

A E

L 20

16).

01pr

oyec

to d

e in

vers

ión

final

izad

o en

pro

ceso

de

liqui

daci

ón03

pro

yect

os d

e in

vers

ión

del 2

011-

2014

en

prob

lem

as d

enun

ciad

os a

con

tralo

ría p

or ta

nto

no se

les p

odía

asi

gnar

pre

supu

esto

s (ES

TOS

PRO

YEC

TOS

DE

LA

A

NTE

RIO

R G

ESTI

ON

NO

PO

DIA

N C

ON

TIN

UA

R E

N S

U E

JEC

UC

ION

PO

R Q

UE

TEN

IAN

PR

OB

LEM

AS

DE

DES

FASE

FIN

AN

CIE

RO

, IN

AD

ECU

AD

A

EJEC

UC

ION

TEC

NIC

A, S

IN P

RES

UPU

ESTO

, SIN

INFO

RM

ES D

E A

MPL

IAC

ION

PA

RA

VER

IFIC

AC

ION

DE

VIA

BIL

IDA

D E

TC02

pro

yect

os d

e in

vers

ión

sin

expe

dien

te té

cnic

o (P

AG

OS

DE

REV

ISIO

N S

IN H

AB

ER A

PRO

BA

DO

EL

EXPE

DIE

NTE

TEC

NIC

O Y

CR

EAC

ION

DE

SEC

UEN

CIA

S D

E PR

OY

EC-T

OS

YA E

JEC

UTA

DO

S).

1. P

RO

YEC

TOS

POR

AD

MIN

ISTR

AC

ION

DIR

ECTA

25 P

RO

YEC

TOS

DE

INVE

RSI

ON

PO

R A

DM

INIS

TRA

CIO

N D

IREC

TA P

IA 2

015:

11

AUDIENCIAPUBLICA

2015Rendición de cuentas

GESTIÓN ¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...!2015 - 2018

(1) P

RO

YEC

TOS

DE

INV

ER

SIO

N P

OR

AD

MIN

ISTR

AC

ION

DIR

EC

TA

NR

OSE

C.

FUN

C.

NO

MB

RE

DE

PR

OY

EC

TO O

AC

TIV

IDA

DC

OD

IGO

SN

IP

PRE

SUPU

ES-

TO E

XPE

DI-

EN

TE

ASI

GN

AC

ION

PR

ESU

PUE

STA

L PI

M 2

015

EJE

CU

CIO

N F

INA

NC

IER

A D

EV

EN

GA

DO

%

AVA

NC

E

FISI

CO

TO

TAL

GA

STO

201

5S/

. AVA

NC

E

FIN

AN

CIE

RO

20

12-2

015

% A

VAN

CE

FI

NA

NC

IER

O

2012

-201

5

12

CO

NST

RU

CC

ION

DEL

SIS

TEM

A D

E R

IEG

O C

HU

YAM

AYO

CH

ALA

NQ

UI

8900

7S/

. 0.0

0S/

. 0.0

0S/

. 0.0

0S/

. 10,

500.

000.

46%

0.00

%

23

CO

NST

RU

CC

ION

DEL

SIS

TEM

A D

E R

IEG

O P

OR

ASP

ERSI

ON

MO

YO

-M

ON

TE, C

AB

ALL

ERAY

OC

, SA

N P

AB

LO, N

UEV

A V

ICTO

RIA

9530

1S/

. 4,8

48,8

04.9

8S/

. 17,

475.

00S/

. 17,

474.

53S/

. 2,3

34,9

63.2

248

.16%

29.2

7%

34

INST

ALA

CIO

N D

EL S

ISTE

MA

DE

ELEC

TRIF

ICA

CIO

N R

UR

AL

EN E

L SE

CTO

R D

E ID

MA

CU

CH

O15

2698

S/. 4

20,0

10.7

9S/

. 357

,040

.00

S/. 3

56,4

49.8

5S/

. 365

,449

.85

87.0

1%52

.38%

45

INST

ALA

CIO

N D

EL S

ISTE

MA

DE

ELEC

TRIF

ICA

CIO

N R

UR

AL

EN L

A

CO

MU

NID

AD

DE

PUM

AC

HA

CA

1526

51S/

. 438

,546

.87

S/. 4

07,7

51.0

0S/

. 407

,365

.08

S/. 4

16,3

65.0

894

.94%

75.9

9%

57

CR

EAC

ION

DEL

CA

MIN

O V

ECIN

AL

DE

TUST

UN

TIA

NA

-LA

UR

AM

AR

CA

2442

78S/

. 0.0

0S/

. 0.0

0S/

. 0.0

0S/

. 0.0

00.

00%

0.00

%

68

MEJ

OR

AM

IEN

TO D

E LA

TR

AN

SITA

BIL

IDA

D V

EHIC

ULA

R Y

PEA

TON

AL

DEL

CEN

TRO

PO

BLA

DO

DE

AM

AYB

AM

BA

2118

10S/

. 3,3

96,7

04.2

1S/

. 1,3

94,4

70.0

0S/

. 1,3

91,8

88.9

4S/

. 1,3

91,8

88.9

440

.98%

40.5

0%

79

MEJ

OR

AM

IEN

TO D

E LA

TR

AN

SIB

ILID

AD

VEH

ICU

LAR

Y P

EATO

NA

L D

E LA

S C

ALL

ES Y

PA

SAJE

S D

E LA

QU

INTA

ETA

PA-H

UM

UTO

DEL

C

ENTR

O P

OB

LAD

O D

E H

UY

RO

2665

62S/

. 1,4

66,9

70.0

0S/

. 30,

906.

00S/

. 0.0

0S/

. 25,

000.

001.

70%

0.00

%

810

MEJ

OR

AM

IEN

TO D

E LO

S A

CC

ESO

S PE

ATO

NA

LES

DE

LOS

SEC

TOR

ES

DE

SIH

UAY

MA

RC

A Y

LA

UR

AM

AR

CA

2455

66S/

. 451

,162

.89

S/. 0

.00

S/. 0

.00

S/. 0

.00

0.00

%0.

00%

911

CR

EAC

ION

DEL

PU

ENTE

CA

RR

OZA

BLE

INC

ATA

MB

O S

OB

REE

EL

RIO

LU

CU

MAY

O25

9161

S/. 5

,204

,450

.42

S/. 0

.00

S/. 0

.00

S/. 1

28,6

00.0

02.

47%

0.00

%

1012

MEJ

OR

AM

IEN

TO D

EL C

AM

INO

VEC

INA

L C

HIL

CA

CH

AC

A-K

UR

KU

R-

CH

UN

CH

ULM

AYO

2704

51S/

. 0.0

0S/

. 0.0

0S/

. 0.0

0S/

. 0.0

00.

00%

0.00

%

1113

MEJ

OR

AM

IEN

TO D

E LA

TR

AN

SITA

BIL

IDA

D P

EATO

NA

L Y

V

EHIC

ULA

R D

E LA

S C

ALL

ES D

OS

DE

MAY

O, L

A O

RO

YA, L

OS

GER

AN

IOS

Y P

ASA

JES

CU

LTU

RA

L, M

ALA

GA

E IP

AL

2151

12S/

. 1,

958,

147.

34S/

. 884

,720

.00

S/. 8

72,5

24.1

1S/

. 905

,574

.95

46.2

5%45

.60%

(1) P

RO

YEC

TOS

DE

INV

ER

SIO

N P

OR

AD

MIN

ISTR

AC

ION

DIR

EC

TA

NR

OSE

C.

FUN

C.

NO

MB

RE

DE

PR

OY

EC

TO O

AC

TIV

IDA

DC

OD

IGO

SN

IP

PRE

SUPU

ES-

TO E

XPE

DI-

EN

TE

ASI

GN

AC

ION

PR

ESU

PU-

EST

AL

PIM

20

15

EJE

CU

CIO

N F

INA

NC

IER

A D

EV

EN

GA

DO

%

AVA

NC

E

FISI

CO

TO

TAL

GA

STO

201

5S/

. AVA

NC

E

FIN

AN

CIE

RO

20

12-2

015

% A

VAN

CE

FI

NA

NC

IER

O

2012

-201

5

1215

MEJ

OR

AM

IEN

TO D

E LA

OFE

RTA

DE

SERV

ICIO

S ED

UC

ATIV

OS

EN L

A I.

E. IN

ICIA

L N

RO

689

DE

HU

AYO

PATA

RO

DEO

2487

52S/

. 1,

432,

261.

36S/

. 1,

089,

847.

00S/

. 1,0

88,6

61.1

9S/

. 1,1

13,6

61.1

977

.76%

76.1

4%

1316

MEJ

OR

AM

IEN

TO D

E LA

OFE

RTA

DE

SERV

ICIO

S ED

UC

ATIV

OS

DE

LA I.

E. P

RIM

AR

IA N

RO

502

74 D

E IP

AL

PIR

HU

A27

4654

S/.

3,21

7,47

4.95

S/. 3

4,00

0.00

S/. 3

4,00

0.00

S/. 3

4,00

0.00

1.06

%0.

00%

1417

MEJ

OR

AM

IEN

TO D

EL S

ERV

ICIO

ED

UC

ATIV

O E

N L

A I.

E. P

RI-

MA

RIA

NR

O 5

0275

EN

EL

CEN

TRO

PO

BLA

DO

DE

HU

YR

O26

1474

S/.

7,22

7,76

7.53

S/. 3

5,00

0.00

S/. 3

5,00

0.00

S/. 3

5,00

0.00

0.48

%0.

00%

1525

INST

ALA

CIO

N D

E LA

PLA

ZOLE

TA E

N E

L C

ENTR

O P

OB

LAD

O

DE

SAN

PA

BLO

2451

09S/

. 1,

024,

328.

07S/

. 415

,550

.00

S/. 4

14,8

30.9

9S/

. 447

,830

.99

43.7

2%41

.37%

1637

AM

PLIA

CIO

N D

EL S

ISTE

MA

DE

ELEC

TRIF

ICA

CIO

N R

UR

AL

DE

LOS

SEC

TOR

ES D

E A

MAY

BA

MB

A A

LTA

, DIS

TRIT

O D

E H

UAY

-O

PATA

- LA

CO

NV

ENC

ION

- C

USC

O

2154

80S/

. 746

,208

.88

S/. 2

,190

.00

S/. 2

,190

.00

S/. 7

44,5

26.7

399

.77%

77.1

1%

1738

INST

ALA

CIO

N D

EL S

ISTE

MA

DE

ELEC

TRIF

ICA

CIO

N R

UR

AL

DE

LA

CO

MU

NID

AD

DE

PAN

TIC

ALL

E, D

ISTR

ITO

DE

HU

AYO

PATA

- LA

CO

N-

VEN

CIO

N -

CU

SCO

2556

54S/

. 234

,267

.56

S/. 6

,055

.00

S/. 6

,055

.00

S/. 2

29,6

06.0

298

.01%

100.

00%

1840

CO

NST

RU

CC

ION

DEL

EST

AD

IO M

UN

ICIP

AL

DEL

CEN

TRO

PO

BLA

DO

DE

HU

YR

O, D

ISTR

ITO

DE

HU

AYO

PATA

- LA

CO

NV

ENC

ION

- C

USC

O12

0686

S/. 3

,574

,729

.24

S/. 0

.00

S/. 0

.00

S/. 3

,807

,221

.94

107.

06%

96.9

6%

1959

MEJ

OR

AM

IEN

TO, A

MPL

IAC

ION

DEL

SIS

TEM

A D

E SA

NEA

MIE

NTO

B

ASI

CO

INTE

GR

AL

EN E

L SE

CTO

R D

E ZO

RR

APA

TA21

3472

S/. 7

51,7

38.4

9S/

. 19,

800.

00S/

. 19,

800.

00S/

. 19,

800.

002.

63%

0.00

%

2062

INST

ALA

CIO

N D

EL S

ERV

ICIO

DE

AG

UA

PO

TAB

LE Y

LET

RIN

AS

EN E

L SE

CTO

R D

E PA

NTI

CA

LLE

2418

55S/

. 1,2

85,0

45.5

3S/

. 20,

000.

00S/

. 20,

000.

00S/

. 20,

000.

001.

56%

0.00

%

2170

INST

ALA

CIO

N D

EL S

ERV

ICIO

DE

AG

UA

PO

TAB

LE Y

LET

RIN

AS

EN E

L SE

CTO

R D

E B

ALC

OM

PATA

PIE

DR

A G

RA

ND

E25

5105

S/. 8

74,7

69.1

0S/

. 11,

000.

00S/

. 11,

000.

00S/

. 26,

900.

003.

08%

0.00

%

2271

MEJ

OR

AM

IEN

TO D

E LA

OFE

RTA

DE

SERV

ICIO

S ED

UC

ATIV

OS

DE

LA

INST

ITU

CIO

N E

DU

CAT

IVA

N 5

0972

2768

56S/

. 3,7

27,7

54.8

1S/

. 0.0

0S/

. 0.0

0S/

. 0.0

00.

00%

0.00

%

2377

MEJ

OR

AM

IEN

TO D

E LA

LO

SA D

EPO

RTIV

A M

ULT

IUSO

S EN

LA

CU

ART

A

ETA

PA D

EL C

ENTR

O P

OB

LAD

O D

E H

UY

RO

, DIS

TRIT

O D

E H

UAY

OPA

TA -

LA C

ON

VEN

CIO

N -

CU

SCO

3212

29S/

. 399

,854

.88

S/. 1

0,99

0.00

S/. 1

0,99

0.00

S/. 1

0,99

0.00

2.75

%0.

00%

2480

MEJ

OR

AM

IEN

TO D

EL S

ERV

ICIO

DE

TRA

NSI

TAB

ILID

AD

VEH

ICU

LAR

Y

PEAT

ON

AL

EN L

AS

CA

LLES

DEL

SEC

TOR

DE

LA C

UA

RTA

ETA

PA0

S/. 6

,284

,671

.00

S/. 0

.00

S/. 0

.00

S/. 0

.00

0.00

%0.

00%

2581

CR

EAC

ION

DEL

PU

ENTE

CA

RR

OZA

BLE

CU

CH

IHU

AYC

O, S

OB

RE

EL R

IO

CU

CH

IHU

AYC

O27

7733

S/. 1

,685

,730

.14

S/. 1

38,5

49.0

0S/

. 111

,979

.62

S/. 1

11,9

79.6

26.

64%

17.2

0%

TOTA

LE

SS/

. 50,

651,

399.

04S/

. 4,8

75,3

43.0

0S/

. 4,8

00,2

09.3

1

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

12

¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...! GESTIÓN

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO CHUYAMAYO CHALANQUI

Proyecto de inversion con problemas legales; se pago la revision del expediente tecnico, pero no se cancelo la elaboracion del expediente tecnico ya que este ultimo tenia observaciones; se trató de superar el mismo mediante el requerimiento de un nuevo expediente tecnico, pero este fue rechazado hasta que el profesional que efectuo el cobro por la revision devuelva el dinero, efectue la revision correspondiente o se inicie las acciones legales correspondientes. La elaboracion del nuevo expediente aproximadamente deberia tener un costo de S/. 140,000.00 N.S. el que ya fue separado para el año 2016 y la obra contaria con un presupuesto de 5 millones. Se presento un expediente tecnico al programa nacional MI RIEGO para su financiamiento el 14/01/2015.

MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO S/. 2,300,000.00

Resolucion de Aprobacion de Expediente Tecnico 0 COD. SNIP 89007

AVANCE FINANCIERO

EJECUCION PRESUPUESTAL

SECUENCIA AÑO - 2012 AÑO - 2013 AÑO - 2014 AÑO - 2015 TOTAL

ASIGNACION S/. 526,432.68 S/. 908,007.48 S/. 883,048.53 S/. 17,474.53 S/. 2,334,963.22

% DEL EXPEDIENTE APROBADO 10.86% 18.73% 18.21% 0.36% 48.16%

% TOTAL DE AVANCE FINANCIERO 48.16%

AVANCE FISICO

VALORIZACION DE LA EJECUCION FISICA

DOCUMENTOS APROBADOS S/. APROBADO S/. EJECUTADO 2013-2014 S/. EJECUTADO 2015 TOTAL

EXPEDIENTE S/. 4,848,804.98 S/. 1,419,294.64 S/. 0.00 S/. 1,419,294.64

% EJECUTADO FISICAMENTE 29.27% 0.00% 29.27%

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MOYOMONTE, CABALLERAYOC, SAN PABLO, NUEVA VICTORIA

Dicho proyecto tiene problemas entre el avance fisico/financiero, hechos que fueron denunciados a la OCI-QUILLABAMBA y CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA-CUSCO, posterior a dicho tramite a finales del 2015, dichas entidades comunicaron que la MUNICIPALIDAD debia efectuar las pericias del caso e iniciar los procesos legales contra los responsables; en tal sentido la entidad programo el inicio de actividades (REFORMULACION DEL EXPEDIENTE), con el nombramiento de un nuevo residente el año 2016.

MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO S/. 4,848,804.98

Resolucion de Aprobacion de Expediente Tecnico 335-2012-A-MDH/LC COD. SNIP 95301

AVANCE FINANCIERO

EJECUCION PRESUPUESTAL

SECUENCIA AÑO - 2012 AÑO - 2013 AÑO - 2014 AÑO - 2015 TOTAL

ASIGNACION S/. 0.00 S/. 9,000.00 S/. 356,449.85 S/. 365,449.85

% DEL EXPEDIENTE APROBADO 0.00% 2.14% 84.87% 87.01%

% TOTAL DE AVANCE FINANCIERO 87.01%

AVANCE FISICO

VALORIZACION DE LA EJECUCION FISICA

DOCUMENTOS APROBADOS S/. APROBADO S/. EJECUTADO 2013-2014 S/. EJECUTADO 2015 TOTAL

EXPEDIENTE S/. 420,010.79 S/. 0.00 S/. 219,997.08 S/. 219,997.08

% EJECUTADO FISICAMENTE 0.00% 52.38% 52.38%

INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL SECTOR DE IDMACUCHO

El Proyecto considera la construcción de la Sub Estación Eléctrica en 22.9 kV, Red Primaria, Red Secundaria y Alumbrado Público, para abastecer de energía eléctrica en forma exclu-siva al Sector Idmacucho, en el distrito de Huayopata. La intervención se realizará a nivel de instalaciones nuevas; se consideran las partidas siguientes: Postes, conductores, ferretería electromecánica, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio. Los principales obstaculos son las vias de acceso para el traslado de postes, se tiene proyectado finalizar la misma el 2016, con la ayuda de la poblacion, adicionalmente se debe indicar que se tiene un almacen en campo valorizado en S/. 83,137.00 N.S, materiales que no pueden ser valorizados fisicamente hasta que se instalen los mismo

MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO S/. 420,010.79

Resolucion de Aprobacion de Expediente Tecnico 117-2015-A-MDH/LC COD. SNIP 152698

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

13

AUDIENCIAPUBLICA

2015Rendición de cuentas

GESTIÓN ¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...!2015 - 2018

AVANCE FINANCIERO

EJECUCION PRESUPUESTAL

SECUENCIA AÑO - 2012 AÑO - 2013 AÑO - 2014 AÑO - 2015 TOTAL

ASIGNACION S/. 0.00 S/. 9,000.00 S/. 407,365.08 S/. 416,365.08

% DEL EXPEDIENTE APROBADO 0.00% 2.05% 92.89% 94.94%

% TOTAL DE AVANCE FINANCIERO 94.94%

INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA COMUNIDAD DE PUMACHACA

Se considera la construcción de la Sub Estación Eléctrica en 22.9 kV, Red Primaria, Red Secundaria y Alumbrado Público, para abastecer de energía eléctrica en forma exclusiva a la comunidad de Pumachaca en el distrito de Huayopata. Se consideran las partidas siguientes: Postes, conductores, ferretería electromecánica, aisladores, accesorios de conductor, retenida simple, puestas a tierra, equipo de protección y maniobra, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio; se tiene proyectado finalizar la misma en Mayo 2016, con la ayuda de la poblacion; adicionalmente se debe indicar que se tiene un almacen en campo valorizado en S/. 23,786.98 N.S, materiales que no pueden ser valorizados fisicamente hasta que se instalen los mismo; informar adicionalmente que el transporte de postes es muy dificultoso y encarece el proyecto.

MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO S/. 438,546.87

Resolucion de Aprobacion de Expediente Tecnico 115-2015-A-MDH/LC COD. SNIP 152651

AVANCE FISICO

VALORIZACION DE LA EJECUCION FISICA

DOCUMENTOS APROBADOS S/. APROBADO S/. EJECUTADO 2013-2014 S/. EJECUTADO 2015 TOTAL

EXPEDIENTE S/. 438,546.87 S/. 0.00 S/. 333,247.36 S/. 333,247.36

% EJECUTADO FISICAMENTE 0.00% 75.99% 75.99%

CREACION DEL CAMINO VECINAL DE TUSTUNTIANA-LAURAMARCA

La elaboracion del expediente tecnico, se licito el 2014, documento que no fue entregado por el proyectista pese a que se le notifico notarialmente; se tiene proyectado iniciar el mismo en Junio del 2016 con maquinaria pesada del Gobierno Regional del Cusco.

AVANCE FINANCIERO

EJECUCION PRESUPUESTAL

SECUENCIA AÑO - 2012 AÑO - 2013 AÑO - 2014 AÑO - 2015 TOTAL

ASIGNACION S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,391,888.94 S/. 1,391,888.94

% DEL EXPEDIENTE APROBADO 0.00% 0.00% 40.98% 40.98%

% TOTAL DE AVANCE FINANCIERO 40.98%

AVANCE FISICO

VALORIZACION DE LA EJECUCION FISICA

DOCUMENTOS APROBADOS S/. APROBADO S/. EJECUTADO 2013-2014 S/. EJECUTADO 2015 TOTAL

EXPEDIENTE S/. 3,396,704.21 S/. 0.00 S/. 1,375,801.69 S/. 1,375,801.69

% EJECUTADO FISICAMENTE 0.00% 40.50% 40.50%

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CENTRO POBLADO DE AMAYBAMBA

Durante el año fiscal 2015, se inicio con la pavimentacion, habiendose alcanzado un avance físico del 40.50% y en presente año 2016 se continua la ejecución de los trabajos en obra apartir de marzo 2016.

MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO S/. 3,396,704.21

Resolucion de Aprobacion de Expediente Tecnico N° 0078-2015 -A-MDH-LC COD. SNIP 211810

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEJORAMIENTO DE LA TRANSIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES Y PASAJES DE LA QUINTA ETAPA-HUMUTO DEL CENTRO POBLADO DE HUYRO

Proyecto que cuenta con expediente tecnico, el mismo fue presentado ante el MINISTERIO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION para su financimiento el 06/03/2015.

MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO S/. 1,466,970.00

Resolucion de Aprobacion de Expediente Tecnico 0 COD. SNIP 266562

14

¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...! GESTIÓN

MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS PEATONALES DE LOS SECTORES DE SIHUAYMARCA Y LAURAMARCA

Proyecto aprobado por TRABAJA PERU, el mismo se presento para su aprobacion durante el 2015, se tiene proyectó su inicio en febrero del 2016; el financiamieno de dicha institucion es por todo el presupuesto del expediente tecnico.

MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO S/. 451,162.89

Resolucion de Aprobacion de Expediente Tecnico NRO-270-2015-A-MDH/LC COD. SNIP 245566

CREACION DEL PUENTE CARROZABLE INCATAMBO SOBRE EL RIO LUCUMAYO

El presente proyecto fue elaborado el 2014, por ser su presupuesto superior a los cinco millones, se presento ante el MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES el 14/01/2015, adicionamente se presento otras solicitudes ante PROVIAS DESCENTRALIZADO-CUSCO.

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CHILCACHACA-KURKUR-CHUNCHULMAYO

Este proyecto ya fue intervenido por gestiones anteriores por tanto no se puede efecuar doble intervencion, tan solo mantenimiento, NO SE EJECUTO PRESUPUESTO ALGUNO

MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO S/. 0.00

Resolucion de Aprobacion de Expediente Tecnico 0 COD. SNIP 270451

AVANCE FINANCIERO

EJECUCION PRESUPUESTAL

SECUENCIA AÑO - 2012 AÑO - 2013 AÑO - 2014 AÑO - 2015 TOTAL

ASIGNACION ASIGNACION S/. 0.00 S/. 33,050.84 S/. 872,524.11 S/. 905,574.95

% DEL EXPEDIENTE APROBADO % DEL EXPEDIENTE APROBADO

0.00% 1.69% 44.56% 46.25%

% TOTAL DE AVANCE FINANCIERO 46.25%

AVANCE FISICO

VALORIZACION DE LA EJECUCION FISICA

DOCUMENTOS APROBADOS S/. APROBADO S/. EJECUTADO 2013-2014 S/. EJECUTADO 2015 TOTAL

EXPEDIENTE S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 892,905.42 S/. 892,905.42

% EJECUTADO FISICAMENTE 0.00% 45.60% 45.60%

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS CALLES DOS DE MAYO, LA OROYA, LOS GERANIOS Y PASAJES CULTURAL, MALAGA E IPAL

La obra se encuentra ubicada en las Calles Dos de Mayo, La Oroya, Los Geranios, y Pasaje Cultural, Málaga e Ipal del Centro Poblado de Huyro en la zona Sur Este del Centro Poblado; a una altitud de 2000.00 m.s.n.m. La población directamente beneficiada son 1260 habitantes que pertenecen a la calles Dos de Mayo, La Oroya, Los Geranios, y Pasaje Cultural, Málaga e Ipal del Centro Poblado de Huyro, además se beneficiaran los pobladores de toda la Zona Nor Este.

MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO S/. 1,958,147.34

Resolucion de Aprobacion de Expediente Tecnico R.A.N°193-2015-A-MDH/LC COD. SNIP 215112

15

AUDIENCIAPUBLICA

2015Rendición de cuentas

GESTIÓN ¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...!2015 - 2018

AVANCE FINANCIERO

EJECUCION PRESUPUESTAL

SECUENCIA AÑO - 2012 AÑO - 2013 AÑO - 2014 AÑO - 2015 TOTAL

ASIGNACION S/. 0.00 S/. 25,000.00 S/. 1,088,661.19 S/. 1,113,661.19

% DEL EXPEDIENTE APROBADO 0.00% 1.75% 76.01% 77.76%

% TOTAL DE AVANCE FINANCIERO 77.76%

AVANCE FISICO

VALORIZACION DE LA EJECUCION FISICA

DOCUMENTOS APROBADOS S/. APROBADO S/. EJECUTADO 2013-2014 S/. EJECUTADO 2015 TOTAL

EXPEDIENTE S/. 1,432,261.36 S/. 0.00 S/. 1,090,515.24 S/. 1,090,515.24

% EJECUTADO FISICAMENTE 0.00% 76.14% 76.14%

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. INICIAL NRO 689 DE HUAYOPATA RODEO

COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA BÁSICA: Aula 03, 04 y 05 años Taller de Formación Psicomotriz, COMPONENTE 02: INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA: Dirección - Tópico, Ss.Hh. - dirección, Comedor, Cocineta, Vivienda del Docente, Depósito General, Ss.Hh. - Docentes, Ss.Hh.-Niños y Sh.Hh-Niñas, COMPONENTE 03: DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO Mesas pedagógicas y sillas para niños, televisor de 42” HD, reproductores de DVD, equipo de sonido para momentos cívicos.

MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO S/. 1,432,261.36

Resolucion de Aprobacion de Expediente Tecnico 068-2015-A-MDH/LC COD. SNIP 248752

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. PRIMARIA NRO 50274 DE IPAL PIRHUA

El expediente tecnico fue elaborado el 2015, y se ha presentado para su financiamiento ante el MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, el 24/11/2015, y se encuentra programado participar en FONIPREL

MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO S/. 3,217,474.95

Resolucion de Aprobacion de Expediente Tecnico 0 COD. SNIP 274654

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. PRIMARIA NRO 50275 EN EL CENTRO POBLADO DE HUYROEl expediente tecnico fue elaborado el 2015, y se ha presentado para su financiamiento ante el MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, el 24/11/2015, y se encuentra programado participar en FONIPREL

MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO S/. 7,227,767.53

Resolucion de Aprobacion de Expediente Tecnico 0 COD. SNIP 261474

AVANCE FINANCIERO

EJECUCION PRESUPUESTAL

SECUENCIA AÑO - 2012 AÑO - 2013 AÑO - 2014 AÑO - 2015 TOTAL

ASIGNACION S/. 0.00 S/. 33,000.00 S/. 414,830.99 S/. 447,830.99

% DEL EXPEDIENTE APROBADO 0.00% 3.22% 40.50% 43.72%

% TOTAL DE AVANCE FINANCIERO 43.72%

AVANCE FISICO

VALORIZACION DE LA EJECUCION FISICA

DOCUMENTOS APROBADOS S/. APROBADO S/. EJECUTADO 2013-2014 S/. EJECUTADO 2015 TOTAL

EXPEDIENTE S/. 1,024,328.07 S/. 0.00 S/. 423,723.77 S/. 423,723.77

% EJECUTADO FISICAMENTE 0.00% 41.37% 41.37%

INSTALACION DE LA PLAZOLETA EN EL CENTRO POBLADO DE SAN PABLO

Especificamente consta de un area construida de 1,857 m2 y la plaza principal 1627 m2, muros de contencion con enchapados de piedra (50 m3), muros de retencion con enchapados con piedra en areas verdes (78 m3), graderias (187 m2), rampas (146 m2), veredas perimetrales (132 m2), camara de bombas (01 und), inst. electricas con pozo puesta a tierra e insta-laciones sanitarias, construccion de pileta ornamental, areas verdes (439 m2).

MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO S/. 1,024,328.07

Resolucion de Aprobacion de Expediente Tecnico 0191-2015-A-MDH/LC COD. SNIP 245109

16

¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...! GESTIÓN

AVANCE FINANCIERO

EJECUCION PRESUPUESTAL

SECUENCIA AÑO - 2012 AÑO - 2013 AÑO - 2014 AÑO - 2015 TOTAL

ASIGNACION S/. 299,636.22 S/. 442,700.51 S/. 2,190.00 S/. 744,526.73

% DEL EXPEDIENTE APROBADO 40.15% 59.33% 0.29% 99.77%

% TOTAL DE AVANCE FINANCIERO 99.77%

AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS SECTORES DE AMAYBAMBA ALTA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO

Se considera la construcción de la Sub Estación Eléctrica , Red Primaria, Red Secundaria y Alumbrado Público, para abastecer de energía eléctrica en forma exclusiva a la comunidad de Pumachaca en el distrito de Huayopata; se consideran las partidas siguientes: Postes, conductores, ferretería electromecánica, aisladores, accesorios de conductor, retenida simple, puestas a tierra, equipo de protección y maniobra, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio. Actualmente faltan ejecutar partidas como: montaje de transformadores,tendido de lineas,rebicacion de postes,tramites a E.L.S.E , pruebas y puesta en servicio. La obra ha sido ejecutada en los años 2013 y 2014; ha presentado problemas técnicos y presupuestales; estos sucesos han sido comunicados a la Contraloria General de la Republica en el año 2015.Se ha efectuado el expidiente ténico de ampliación presupuestal y de plazo, que será evaluado en el Ministerio de Economía y Finanzas, para su posterior terminación.

MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO S/. 746,208.88

Resolucion de Aprobacion de Expediente Tecnico Nro152-A-2013-MDH/LC COD. SNIP 215480

AVANCE FISICO

VALORIZACION DE LA EJECUCION FISICA

DOCUMENTOS APROBADOS S/. APROBADO S/. EJECUTADO 2013-2014 S/. EJECUTADO 2015

TOTAL

EXPEDIENTE S/. 746,208.88 S/. 575,380.97 0.00 S/. 575,380.97

% EJECUTADO FISICAMENTE 77.11% 0.00 77.11%

AVANCE FINANCIERO

EJECUCION PRESUPUESTAL

SECUENCIA AÑO - 2012 AÑO - 2013 AÑO - 2014 AÑO - 2015 TOTAL

ASIGNACION S/. 0.00 S/. 223,551.02 S/. 6,055.00 S/. 229,606.02

% DEL EXPEDIENTE APROBADO 0.00% 95.43% 2.58% 98.01%

% TOTAL DE AVANCE FINANCIERO 98.01%

AVANCE FISICO

VALORIZACION DE LA EJECUCION FISICA

DOCUMENTOS APROBADOS S/. APROBADO S/. EJECUTADO 2013-2014 S/. EJECUTADO 2015 TOTAL

EXPEDIENTE S/. 234,267.56 S/. 0.00 S/. 234,267.56 S/. 234,267.56

% EJECUTADO FISICAMENTE 0.00% 100.00% 100.00%

INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LA COMUNIDAD DE PANTICALLE, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCOSe considera la construcción de paneles solares , para abastecer de energía eléctrica en forma exclusiva a la comunidad de Panticalle en el distrito de Huayopata. Esta obra a sido termi-nada y liquidada en el año 2015.

MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO S/. 234,267.56

Resolucion de Aprobacion de Expediente Tecnico 216-2014-A-MDH/LC COD. SNIP 255654

AVANCE FINANCIERO

EJECUCION PRESUPUESTAL

SECUENCIA AÑO - 2012 AÑO - 2013 AÑO - 2014 AÑO - 2015 TOTAL

ASIGNACION S/. 20,400.00 S/. 1,405,938.23 S/. 2,400,883.71 S/. 0.00 S/. 3,827,221.94

% DEL EXPEDIENTE APROBADO 39.33% 67.16% 0.00% 107.06%

% TOTAL DE AVANCE FINANCIERO 107.06%

AVANCE FISICO

VALORIZACION DE LA EJECUCION FISICA

DOCUMENTOS APROBADOS S/. APROBADO S/. EJECUTADO 2013-2014 S/. EJECUTADO 2015 TOTAL

EXPEDIENTE S/. 3,574,729.24 S/. 3,466,057.47 S/. 0.00 S/. 3,466,057.47

% EJECUTADO FISICAMENTE 96.96% 0.00% 96.96%

CONSTRUCCION DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE HUYRO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCOEl proyecto fue ejecutado desde el 2012 hasta el 2014, fecha en la que no se pudo continuar, porque el presupuesto asignado fue ejecutado en su totalidad, sin haber finalizado fisica-mente la obra; en tal sentido se procedio a elaborar el expediente de verificacion de viabilidad, el mismo que debe ser aprobado en el presente año, para finalizar la ejecucion. Posterior a la finalizacion del proyecto se iniciarán los procesos legales contra los profesionales responsables que intervinieron en su ejecución.

MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO S/. 3,574,729.24

Resolucion de Aprobacion de Expediente Tecnico 0 COD. SNIP 120686

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

17

AUDIENCIAPUBLICA

2015Rendición de cuentas

GESTIÓN ¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...!2015 - 2018

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR DE ZORRAPATAEl proyecto ha sido presentado al MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO EL 18/03/2016.

MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO S/. 751,738.49

Resolucion de Aprobacion de Expediente Tecnico NRO 174-2015-A-MDH/LC COD. SNIP 213472

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR DE PANTICALLE

El proyecto ha sido presentado al MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO EL 18/03/2016.

MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO S/. 1,285,045.53

Resolucion de Aprobacion de Expediente Tecnico NRO-175-2015-A-MDH/LC COD. SNIP 241855

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR DE BALCOMPATA PIEDRA GRANDE

El expediente tecnico ha sido presentado para su financiamiento ante el MINISTERIO DE VIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO Y TRABAJA PERU, el 13/02/2015, dicho pedido tubo aceptacion mediante el programa TRABAJA PERU, el mismo fue declarado elegible el 2016 para su ejecucion.

MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO S/. 874,769.10

Resolucion de Aprobacion de Expediente Tecnico 0 COD. SNIP 255105

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 50972

El expediente tecnico ha sido elaborado el 2015; asimismo este fue presentado para su financiamiento ante el MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, el 24/11/2015, y se encuentra programado participar en FONIPREL

MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS EN LA CUARTA ETAPA DEL CENTRO POBLADO DE HUYRO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO

El proyecto ha sido presentado al MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO EL 05/08/2015.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DEL SECTOR DE LA CUARTA ETAPA

El proyecto se encuentra en perfil; el mismo que ha sido presentado al ministerio de vivienda y construccion el 13/02/2015, para su revision, puesto que este propuso efectuar una intervencio del tipo llave en mano (elaboracion de expediente y ejecucion fisica).

18

¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...! GESTIÓN

AVANCE FINANCIERO

EJECUCION PRESUPUESTAL

SECUENCIA AÑO - 2012 AÑO - 2013 AÑO - 2014 AÑO - 2015 TOTAL

ASIGNACION S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 111,979.62 S/. 111,979.62

% DEL EXPEDIENTE APROBADO 0.00% 0.00% 6.64% 6.64%

% TOTAL DE AVANCE FINANCIERO 6.64%

CREACION DEL PUENTE CARROZABLE CUCHIHUAYCO, SOBRE EL RIO CUCHIHUAYCOEl proyecto contempla la construccion de los estribos de concreto armado y superestructura metalica , la longitud del puente y su rasante se han determinado tomando en consideracion las recomendaciones de los estudios de ingenieria basica, estudios geotecnicos, hidrológicos e hidraulicos.

MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO S/. 1,685,730.14

Resolucion de Aprobacion de Expediente Tecnico 264-2015-A-MDH/LC COD. SNIP 277733

AVANCE FISICO

VALORIZACION DE LA EJECUCION FISICA

DOCUMENTOS APROBADOS S/. APROBADO S/. EJECUTADO 2013-2014 S/. EJECUTADO 2015 TOTAL

EXPEDIENTE S/. 1,685,730.14 S/. 0.00 S/. 289,999.00 S/. 289,999.00

% EJECUTADO FISICAMENTE 0.00% 17.20% 17.20%

NRO META NOMBRE DE PROYECTO O ACTIVIDAD CODIGO SNIP

PRESUPUESTO EXPEDIENTE

ASIGNACION PRESUPUESTAL PIM 2015

EJECUCION FINANCIERA DEVENGADO % AVANCE FISICO TOTALGASTO 2015 S/. AVANCE

FINANCIERO TOTAL

% AVANCE FINANCIERO TOTAL

5-P 6 CREACION DEL CAMINO VECINAL MESADA BAJA-SAN MARTIN 192620 S/. 732,968.67 S/. 669,562.00 S/. 653,420.47 S/. 670,520.47 91.48% 93.94%

23 39 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE UNA LOSA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE EN EL SECTOR DE SICRE, DISTRITO DE HUAYOPATA, LA

CONVENCION - CUSCO

273847 S/. 1,058,367.99 S/. 295,299.00 S/. 281,021.75 S/. 1,022,359.95 96.60% 91.08%

TOTALES S/. 1,791,336.66 S/. 964,861.00 S/. 934,442.22 S/. 1,692,880.42

PROYECTOS DE INVERSION POR ADMINISTRACION DIRECTA EN CONVENIO PIA 2015:

AVANCE FINANCIERO

EJECUCION PRESUPUESTAL

SECUENCIA AÑO - 2012 AÑO - 2013 AÑO - 2014 AÑO - 2015 TOTAL

ASIGNACION S/. 17,100.00 S/. 0.00 S/. 653,420.47 S/. 670,520.47

% DEL EXPEDIENTE APROBADO 2.33% 0.00% 89.15% 91.48%

% TOTAL DE AVANCE FINANCIERO 91.48%

CREACION DEL CAMINO VECINAL MESADA BAJA-SAN MARTIN

El proyecto considera realizar las siguientes metas fisicas Construccion de 2+860 KM. de carretera con un ancho de plataforma de 3.60 m, Corte en material compacto, roca suelta, y roca compacto, construccion de 05 alcantarrillas de concreto, construccion de 2860 ML de cuneta, colocacion de 03 hitos o postes Kilometrico, el primer tramo se considera 0+000 al 02+170 y el segundo tramo de 0+000 al 0+378, como tercer tramo de 0+000 al 0+313. La ubicacion del proyecto inicia en le ramal de Mesada Baja-Yuracmayo. El proyecto ha sido terminado en abril del presente año. La meta del proyecto es 2.86 KM aprobados en el expediente técnico, habiendose ejecutado realmente mas de 4.5 Km. LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL APORTO PARA EL PROYECTO CREACION DEL CAMINO MESADA BAJA SAN MARTIN S/. 431,924.00 N.S., el presupuesto restante es asumido por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA.

MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO S/. 732,968.67

Resolucion de Aprobacion de Expediente Tecnico 0072-2015-A-MDH/LC COD. SNIP 192620

AVANCE FISICO

VALORIZACION DE LA EJECUCION FISICA

DOCUMENTOS APROBADOS S/. APROBADO S/. EJECUTADO 2013-2014

S/. EJECUTADO 2015

TOTAL

EXPEDIENTE S/. 732,968.67 S/. 0.00 S/. 688,551.81 S/. 688,551.81

% EJECUTADO FISICAMENTE 0.00% 93.94% 93.94%

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

02 proyectos por convenio con la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUILLABAMBA

2. PROYECTOS POR CONVENIO-ADMINISTRACION DIRECTA

19

AUDIENCIAPUBLICA

2015Rendición de cuentas

GESTIÓN ¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...!2015 - 2018

AVANCE FINANCIERO

EJECUCION PRESUPUESTAL

SECUENCIA AÑO - 2012 AÑO - 2013 AÑO - 2014 AÑO - 2015 TOTAL

ASIGNACION S/. 14,621.30 S/. 726,716.90 S/. 281,021.75 S/. 1,022,359.95

% DEL EXPEDIENTE APROBADO 1.38% 68.66% 26.55% 96.60%

% TOTAL DE AVANCE FINANCIERO 96.60%

MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE UNA LOSA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE EN EL SECTOR DE SICRE, DISTRITO DE HUAYOPATA, LA CONVENCION - CUSCO

Se considera la dotación de áreas verdes, jardines, espacios recreativos y deportivos implementados adecuadamente, de buena calidad y estratégicamente ubicados; L aobra ha terminado su ejecución en abril del presente año, y puesta en servicio a la comunidad beneficiaria del sector del Sicre. La Municipalidad Provincial de La Convención aportó para el proyecto un total de S/. 331,554.03

MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO S/. 1,058,367.99

Resolucion de Aprobacion de Expediente Tecnico 306-2014-A-OSG-MPLC COD. SNIP 273847

AVANCE FISICO

VALORIZACION DE LA EJECUCION FISICA

DOCUMENTOS APROBADOS S/. APROBADO S/. EJECUTADO 2013-2014 S/. EJECUTADO 2015 TOTAL

EXPEDIENTE S/. 1,058,367.99 S/. 682,928.02 S/. 281,021.75 S/. 963,949.77

% EJECUTADO FISICAMENTE 64.53% 26.55% 91.08%

NRO META NOMBRE DE PROYECTO O ACTIVIDAD CODIGO SNIP

PRESUPUESTO EXPEDIENTE

ASIGNACION PRESUPUESTAL PIM 2015

EJECUCION FINANCIERA DEVENGADO % AVANCE FISICO TOTALGASTO 2015 S/. AVANCE

FINANCIERO TOTAL

% AVANCE FINANCIERO TOTAL

13-P 14-C MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL CENTRO

POBLADO DE HUYRO

66206 S/. 8,086,425.21 S/. 4,402,240.00 S/. 3,490,089.86 S/. 6,987,627.04 86.41% 69.03%

20 36-C MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE TEALEROS, LAS FLORES Y SAN

LUIS, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO

248556 S/. 633,899.52 S/. 575,849.00 S/. 575,848.52 S/. 605,848.52 95.57% 100.00%

25 41-C CREACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN LA LOCALIDAD DE AMAYBAMBA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION -

CUSCO

263527 S/. 459,887.54 S/. 424,888.00 S/. 397,698.79 S/. 404,298.79 87.91% 100.00%

TOTALES S/. 9,180,212.28 S/. 5,402,977.00 S/. 4,463,637.17 S/. 7,997,774.35

PROYECTOS DE INVERSION POR CONTRATA

AVANCE FINANCIERO

EJECUCION PRESUPUESTAL

SECUENCIA AÑO - 2012 AÑO - 2013 AÑO - 2014 AÑO - 2015 TOTAL

ASIGNACION S/. 56,000.00 S/. 3,441,537.18 S/. 3,490,089.86 S/.6,987,627,04

% DEL EXPEDIENTE APROBADO 0.69% 42.56% 43.16% 86.41%

% TOTAL DE AVANCE FINANCIERO 86.41%

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE HUYRO

Ejecución una obra de agua potable y Desagüe y Planta de Tratamiento en el Centro Poblado de Huyro con la finalidad de dotar de los servicios basicos a la poblacion, el mismo esta confor-mado por reservorio, captaciones, linea de conduccion, linea de aduccion, instalaciones domiciliarias, red colectora de desague, buzones, planta de tratamiento. La obra fue licitada el 2014, asimismo ese año se autorizó el inicio fisico; se continuo con su ejecucion durante el 2015, se prevee finalice el 2016. La diferencia entre el avance financiero y fisico, se debe a que la empresa contratista debe amortizar los adelantos (directo y materiales).

MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO S/. 8,086,425.21

Resolucion de Aprobacion de Expediente Tecnico 0 COD. SNIP 66206

AVANCE FISICO

VALORIZACION DE LA EJECUCION FISICA

DOCUMENTOS APROBADOS S/. APROBADO S/. EJECUTADO 2013-2014 S/. EJECUTADO 2015 TOTAL

EXPEDIENTE S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 5,581,667.56 S/. 5,581,667.56

% EJECUTADO FISICAMENTE 0.00% 69.03% 69.03%

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

03 proyectos de inversión por contrata financiados por el MINISTERIO DE VIVIENDA.

3. PROYECTOS POR CONTRATA

20

¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...! GESTIÓN

AVANCE FINANCIERO

EJECUCION PRESUPUESTAL

SECUENCIA AÑO - 2012 AÑO - 2013 AÑO - 2014 AÑO - 2015 TOTAL

ASIGNACION S/. 17,500.00 S/. 12,500.00 S/. 575,848.52 S/. 605,848.52

% DEL EXPEDIENTE APROBADO 2.76% 1.97% 90.84% 95.57%

% TOTAL DE AVANCE FINANCIERO 95.57%

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE TEALEROS, LAS FLORES Y SAN LUIS, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO

Para solucionar el problema de salud y contaminación de tres sectores (las flores, tealeros y San Luis) se programo realizar este proyecto el cual consistio en 30 servicios higienicos con sistema de agua potable y desague; actualmente se encuentra en funcionamiento. Este proyecto fue financiado en su totalidad por el MINISTERIO DE VIVIENDA Y CONSTRUCION.

MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO S/. 633,899.52

Resolucion de Aprobacion de Expediente Tecnico NRO 299-2014-A-MDH/LC COD. SNIP 248556

AVANCE FISICO

VALORIZACION DE LA EJECUCION FISICA

DOCUMENTOS APROBADOS S/. APROBADO S/. EJECUTADO 2013-2014 S/. EJECUTADO 2015 TOTAL

EXPEDIENTE S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 633,899.52 S/. 633,899.52

% EJECUTADO FISICAMENTE 0.00% 100.00% 100.00%

AVANCE FINANCIERO

EJECUCION PRESUPUESTAL

SECUENCIA AÑO - 2012 AÑO - 2013 AÑO - 2014 AÑO - 2015 TOTAL

ASIGNACION S/. 0.00 S/. 6,600.00 S/. 397,698.79 S/. 404,298.79

% DEL EXPEDIENTE APROBADO 0.00% 1.44% 86.48% 87.91%

% TOTAL DE AVANCE FINANCIERO 87.91%

CREACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN LA LOCALIDAD DE AMAYBAMBA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO

Solucionar problemas de comercializacion del centro poblado de AMAYBAMBA y crear nuevos polos economicos, la Obra se culminó en un 100% ejecutandose todas las partidas satisfactoriamente; el proyecto fue financiado por el MINISTERIO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION.

MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO S/. 459,887.54

Resolucion de Aprobacion de Expediente Tecnico NRO 299-2014-A-MDH/LC COD. SNIP 263527

AVANCE FISICO

VALORIZACION DE LA EJECUCION FISICA

DOCUMENTOS APROBADOS S/. APROBADO S/. EJECUTADO 2013-2014 S/. EJECUTADO 2015 TOTAL

EXPEDIENTE S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 459,887.54 S/. 459,887.54

% EJECUTADO FISICAMENTE 0.00% 100.00% 100.00%

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

NRO META NOMBRE DE PROYECTO O ACTIVIDAD OBSERVA-CIONES

(CREACION DE META ACTIVI-

DAD)

ASIGNACION PRESUPUESTAL PIM 2015

EJECUCION FINANCIERA DEVENGADO % AVANCE FISICO TOTALGASTO 2015 S/. AVANCE

FINANCIERO TOTAL

% AVANCE FINANCIERO TOTAL

35 61 DEFENSA CIVIL Y EMERGENCIAS PREVENCION DE DESASTRES

META / CREADA / INFRA / DE-FENSA CIVIL

S/. 81,000.00 S/. 47,301.80 S/. 47,301.80 58.40% 0.00%

TOTALES S/. 81,000.00 S/. 47,301.80 S/. 47,301.80

01. DEFENSA CIVIL Y EMERGENCIASSe presento solicitudes por descolmatacion a DEFENSA CIVIL, GOBIERNO REGIONAL para los sectores de SICRE, HUYRO ANTIGUO Y SAN PABLO, los que no fueron atendidos por problemas ocasionados por el GOBIERNO REGIONAL, estos fueron denunciados a la FISCALIA DE PREVENCION CONTRA EL DELITO; se presento fichas para combustible al MINISTERIO DE AGRICULTURA, hecho que actualmente se viene ejecutando; se presento fichas de descolmatacion al MINISTERIO DE VIVIENDA el cual programo su maquinaria para el 2016.

4. PLAN DEFENSA CIVIL

21

AUDIENCIAPUBLICA

2015Rendición de cuentas

GESTIÓN ¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...!2015 - 2018

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

NRO META NOMBRE DE PROYECTO O ACTIVIDAD PRESUPUESTO EXPEDIENTE

ASIGNACION PRESUPUESTAL

PIM 2015

EJECUCION FINANCIERA DEVENGADO% AVANCE

FISICO TOTALGASTO 2015

S/. AVANCE FINANCIERO

TOTAL

% AVANCE FINANCIERO

TOTAL

18-P 30 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA S/. 12,554.22 S/. 12,555.00 S/. 12,554.22 S/. 12,554.22 100.00% 0.00%

19-P 31 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL S/. 8,500.00 S/. 8,500.00 S/. 8,500.00 S/. 8,500.00 100.00% 0.00%

28 50 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS NO PAVIMENTADOS EN EL DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO S/. 497,873.54 S/. 456,711.00 S/. 449,009.32 S/. 449,009.32 90.19% 99.99%

29 52 MANTENIMIENTO DE ALMACEN CENTRAL DEL CENTRO POBLADO DE HUYRO DEL DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO S/. 314,264.85 S/. 304,716.00 S/. 303,169.76 S/. 303,169.76 96.47% 100.00%

30 54 MANTENIMIENTO DEL MERCADO DE ABASTOS EN EL CENTRO POBLADO DE HUYRO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION -CUSCO, S/. 233,521.18 S/. 222,698.00 S/. 221,459.90 S/. 221,459.90 94.84% 100.00%

32 58 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRCTURA DEL PARADOR TURÍSTICO DE HUYRO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCIÓN - CUSCO S/. 8,745.57 S/. 8,746.00 S/. 8,745.57 S/. 8,745.57 100.00% 0.00%

34 60 MANTENIMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO HUYRO S/. 276,731.88 S/. 270,623.00 S/. 236,618.05 S/. 236,618.05 85.50% 93.54%

37 63

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS NO PAVIMENTADOS EN LOS SECTORES, HUERTAHUAYCO, CALQUIÑA ALTA, CALQUIÑA BAJA, SICRE ALTO,

UCEDAYOC, KURKUR, CHILCACHACA, SANTA ROSA, CHUNCHULLMAYOC, UMASBAMBA Y LAURAMARCA ALTA DEL DISTRITO DE HUAYOPATA 2015

S/. 419,336.46 S/. 368,647.00 S/. 343,388.75 S/. 343,388.75 81.89% 100.00%

38 67 MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE HUYRO S/. 119,323.05 S/. 110,810.00 S/. 109,638.39 S/. 109,638.39 91.88% 97.64%

42 79MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS NO PAVIMENTADOS EN LOS

SECTORES DE CHUYAMAYO-CHALANQUI, HUAYOPATA RODEO-QUISPICAN-CHA, CEMENTERIO CHONTA-LLAULLIYOC, HUERTAHUAYCO-APUTINYA

S/. 329,977.15 S/. 274,785.00 S/. 270,764.87 S/. 270,764.87 82.06% 73.15%

TOTALES S/. 2,220,827.90 S/. 2,038,791.00 S/. 1,963,848.83 S/. 1,963,848.83

5. ACTIVIDADES Y MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICADe dicha meta se distribuye los recursos para crear los diferentes mantenimientos de infraestructura, el gasto ejecutado de esta meta corresponde a remuneraciones.

MANTENIMIENTO VIAL LOCAL

De dicha meta se distribuye los recursos para crear los diferentes mantenimientos de infraestructura, el gasto ejecutado de esta meta corresponde a remuneraciones.

AVANCE FINANCIERO

EJECUCION PRESUPUESTAL

SECUENCIA AÑO - 2012 AÑO - 2013 AÑO - 2014 AÑO - 2015 TOTAL

ASIGNACION S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 449,009.32 S/. 449,009.32

% DEL EXPEDIENTE APROBADO 0.00% 0.00% 90.19% 90.19%

% TOTAL DE AVANCE FINANCIERO 90.19%

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS NO PAVIMENTADOS EN EL DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCOEl proyecto considera realizar limpieza de huaycos ,derrumbes ,roze y desbroce de taludes ,perfilado y bacheo de superficie de rodadura con maquinaria, reposicion de material de lastre en superficie de rodadura, fumigada con herbicida, limpieza de cuneta manual. Con la consecución del objetivo central, se logrará mejores condiciones de transporte y viaje hacia los diferentes destinos con fines de comercialización u otros servicios. El proyecto considera generalmente de buen potencial productivo que, por la carencia o deterioro de los caminos, permanecen inex-plotados o con sistemas artesanales de explotación orientados básicamente a cubrir las necesidades de autoconsumo

MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO S/. 497,873.54

Resolucion de Aprobacion de Expediente Tecnico 0022-2015-A-MDH/LC COD. SNIP 0

AVANCE FISICO

VALORIZACION DE LA EJECUCION FISICA

DOCUMENTOS APROBADOS S/. APROBADO S/. EJECUTADO 2013-2014 S/. EJECUTADO 2015 TOTAL

EXPEDIENTE S/. 497,873.54 S/. 0.00 S/. 497,835.75 S/. 497,835.75

% EJECUTADO FISICAMENTE 0.00% 99.99% 99.99%

04 actividades de mantenimiento de infraestructura.03 actividades de mantenimiento vial.Se ejecutaron el mantenimiento vial en tres etapas la primera se intervino en 13 tra-mos, la segunda en 10 tramos y la terecera en 24 tramos.

08 PROYECTOS DE MANTENIMIENTO:

22

¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...! GESTIÓN

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

AVANCE FINANCIERO

EJECUCION PRESUPUESTAL

SECUENCIA AÑO - 2012 AÑO - 2013 AÑO - 2014 AÑO - 2015 TOTAL

ASIGNACION S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 304,716.00 S/. 304,716.00

% DEL EXPEDIENTE APROBADO 0.00% 0.00% 96.96% 96.96%

% TOTAL DE AVANCE FINANCIERO 96.96%

MANTENIMIENTO DE ALMACEN CENTRAL DEL CENTRO POBLADO DE HUYRO DEL DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO

La Municipalidad Distrital de Huayopata, ha seleccionado, priorizado y aprobado la solicitud del Centro Poblado de Huyro y poblados del área de influencia del proyecto, para la priorización de la ejecución de este proyecto, a fin de resolver la correcta funcionabilidad de los sistemas en el Almacen central de la municipalidad, del centro Poblado de Huyro. Se termino su ejecucion en el año 2015

MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO S/. 314,264.85

Resolucion de Aprobacion de Expediente Tecnico R.A.N°025-2015-A-MDH/LC COD. SNIP 0

AVANCE FISICO

VALORIZACION DE LA EJECUCION FISICA

DOCUMENTOS APROBADOS S/. APROBADO S/. EJECUTADO 2013-2014 S/. EJECUTADO 2015 TOTAL

EXPEDIENTE S/. 314,264.85 S/. 0.00 S/. 314,264.85 S/. 314,264.85

% EJECUTADO FISICAMENTE 0.00% 100.00% 100.00%

AVANCE FINANCIERO

EJECUCION PRESUPUESTAL

SECUENCIA AÑO - 2012 AÑO - 2013 AÑO - 2014 AÑO - 2015 TOTAL

ASIGNACION S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 221,459.90 S/. 221,459.90

% DEL EXPEDIENTE APROBADO 0.00% 0.00% 94.84% 94.84%

% TOTAL DE AVANCE FINANCIERO 94.84%

MANTENIMIENTO DEL MERCADO DE ABASTOS EN EL CENTRO POBLADO DE HUYRO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION -CUSCO

El mantenimiento del mercado de abastos de Huyro, ha sido ejecutado y terminado en el año 2015, mejorando su funcionalidad y prestación de servicios

MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO S/. 233,521.18

Resolucion de Aprobacion de Expediente Tecnico R.A.N°021-2015-A-MDH/LC COD. SNIP 0

AVANCE FISICO

VALORIZACION DE LA EJECUCION FISICA

DOCUMENTOS APROBADOS S/. APROBADO S/. EJECUTADO 2013-2014 S/. EJECUTADO 2015 TOTAL

EXPEDIENTE S/. 233,521.18 S/. 0.00 S/. 233,521.18 S/. 233,521.18

% EJECUTADO FISICAMENTE 0.00% 100.00% 100.00%

AVANCE FINANCIERO

EJECUCION PRESUPUESTAL

SECUENCIA AÑO - 2012 AÑO - 2013 AÑO - 2014 AÑO - 2015 TOTAL

ASIGNACION S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 236,618.05 S/. 236,618.05

% DEL EXPEDIENTE APROBADO 0.00% 0.00% 85.50% 85.50%

% TOTAL DE AVANCE FINANCIERO 85.50%

MANTENIMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO HUYRO

El complejo deportivo de Huyro se concluyó en el año 2008, a partir de ese año a la fecha ha venido sufriendo deterioro en su infraestructura e instalaciones de agua y luz, teniendo inhab-itables algunas de sus instalaciones como consecuencia del uso y el tiempo. En consecuencia las autoridades de la presente gestión han tomado la decisión de intervenir con el mantenimiento del complejo deportivo de Huyro, a través de la sub Gerencia de Infraestructura.Se ejecuto y termino en 2015.

MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO S/. 276,731.88

Resolucion de Aprobacion de Expediente Tecnico N° 0063-2015 -A-MDH-LC COD. SNIP 0

AVANCE FISICO

VALORIZACION DE LA EJECUCION FISICA

DOCUMENTOS APROBADOS S/. APROBADO S/. EJECUTADO 2013-2014 S/. EJECUTADO 2015 TOTAL

EXPEDIENTE S/. 276,731.88 S/. 0.00 S/. 258,864.24 S/. 258,864.24

% EJECUTADO FISICAMENTE 0.00% 93.54% 93.54%

23

AUDIENCIAPUBLICA

2015Rendición de cuentas

GESTIÓN ¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...!2015 - 2018

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

AVANCE FINANCIERO

EJECUCION PRESUPUESTAL

SECUENCIA AÑO - 2012 AÑO - 2013 AÑO - 2014 AÑO - 2015 TOTAL

ASIGNACION S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 343,388.75 S/. 343,388.75

% DEL EXPEDIENTE APROBADO 0.00% 0.00% 81.89% 81.89%

% TOTAL DE AVANCE FINANCIERO 81.89%

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS NO PAVIMENTADOS EN LOS SECTORES, HUERTAHUAYCO, CALQUIÑA ALTA, CALQUIÑA BAJA, SICRE ALTO,

El proyecto considera realizar limpieza de huaycos ,derrumbes ,roze y desbroce de taludes; perfilado y bacheo de superficie de rodadura con maquinaria; reposicion de material de lastre en superficie de rodadura; fumigación con herbicida; limpieza de cuneta manual. Con la consecución del objetivo central, se logrará mejores condiciones de transporte y viaje hacia los diferentes destinos con fines de comercialización u otros servicios.

MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO S/. 419,336.46

Resolucion de Aprobacion de Expediente Tecnico 0233-2015-A-MDH/LC COD. SNIP 0

AVANCE FISICO

VALORIZACION DE LA EJECUCION FISICA

DOCUMENTOS APROBADOS S/. APROBADO S/. EJECUTADO 2013-2014 S/. EJECUTADO 2015 TOTAL

EXPEDIENTE S/. 419,336.46 S/. 0.00 S/. 419,336.46 S/. 419,336.46

% EJECUTADO FISICAMENTE 0.00% 100.00% 100.00%

AVANCE FINANCIERO

EJECUCION PRESUPUESTAL

SECUENCIA AÑO - 2012 AÑO - 2013 AÑO - 2014 AÑO - 2015 TOTAL

ASIGNACION S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 109,638.39 S/. 109,638.39

% DEL EXPEDIENTE APROBADO 0.00% 0.00% 91.88% 91.88%

% TOTAL DE AVANCE FINANCIERO 91.88%

MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE HUYRO

El mantenimiento se plantea basicamente en el arreglo de la edificacion, implementando trabajos tales como pintura, reposición de pisos,etc. Que coadyuben a un mejor funcionamiento de local municipal y por ende se brinde un mejor servicio a la poblacion.

MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO S/. 119,323.05

Resolucion de Aprobacion de Expediente Tecnico 113-2015-A-MDH/LC COD. SNIP 0

AVANCE FISICO

VALORIZACION DE LA EJECUCION FISICA

DOCUMENTOS APROBADOS S/. APROBADO S/. EJECUTADO 2013-2014 S/. EJECUTADO 2015 TOTAL

EXPEDIENTE S/. 119,323.05 S/. 0.00 S/. 116,512.32 S/. 116,512.32

% EJECUTADO FISICAMENTE 0.00% 97.64% 97.64%

AVANCE FINANCIERO

EJECUCION PRESUPUESTAL

SECUENCIA AÑO - 2012 AÑO - 2013 AÑO - 2014 AÑO - 2015 TOTAL

ASIGNACION S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 270,764.87 S/. 270,764.87

% DEL EXPEDIENTE APROBADO 0.00% 0.00% 82.06% 82.06%

% TOTAL DE AVANCE FINANCIERO 82.06%

MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS NO PAVIMENTADOS EN LOS SECTORES DE CHUYAMAYO-CHALANQUI, HUAYOPATA RODEO-QUISPICANCHA,

El proyecto considera realizar limpieza de huaycos ,derrumbes ,roze y desbroce de taludes ,perfilado y bacheo de superficie de rodadura con maquinaria, reposicion de material de lastre en superficie de rodadura, fumigada con herbicida, limpieza de cuneta manual. Con la consecución del objetivo central, se logrará mejores condiciones de transporte y viaje hacia los diferentes destinos con fines de comercialización u otros servicios.

MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO S/. 329,977.15

Resolucion de Aprobacion de Expediente Tecnico 0197-2015-A-MDH/LC COD. SNIP 0

AVANCE FISICO

VALORIZACION DE LA EJECUCION FISICA

DOCUMENTOS APROBADOS S/. APROBADO S/. EJECUTADO 2013-2014 S/. EJECUTADO 2015 TOTAL

EXPEDIENTE S/. 329,977.15 S/. 0.00 S/. 241,363.42 S/. 241,363.42

% EJECUTADO FISICAMENTE 0.00% 73.15% 73.15%

N° LUGARES DE INTERVENCION Longitud KM

1 TRAMO HUERTAHUAYCCO – APUTINYA 4.26

2 TRAMO RAMAL CALQUIÑA – CALQUIÑA ALTA 2.14 3 TRAMO RAMAL CALQUIÑA – CALQUIÑA BAJA 1.55

4 TRAMO SICRE – SICRE ALTO 2.94 5 TRAMO CHOQUELLO HUANCA - USEDAYOC 5.89

N° LUGARES DE INTERVENCION Longitud KM

6 TRAMO PALTAYHUAYCCO – KURKUR 8.56 7 TRAMO RAMAL CHILCACHACA – SANTA ROSA 2.5

8 TRAMO PISPITA - CHUNCHULMAYO 3.35 9 TRAMO SALAMANCA - UMASBAMBA 4.06

10 TRAMO ZORRAPATA – LAURAMARCA ALTA 5.69

N° LUGARES DE INTERVENCION Longitud km

1 TRAMO CHUYAMAYO - CHALANQUI 4.21

2 TRAMO HUAYOPATA RODEO - QUISPICANCHA 1.58 3 TRAMO CEMENTERIO CHONTA - LLAULLIYOC ALTO 2.96

4 TRAMO HUERTAHUAYCCO - APUTINYA 4.26 5 TRAMO HUYRO BALCOMPATA - PIÑALPATA 8.68

6 TRAMO RAMAL CALQUIÑA - CALQUIÑA ALTA 2.14 7 TRAMO RAMAL CALQUIÑA - CALQUIÑA BAJA 1.55

8 TRAMO RAMAL IPAL - IPAL ALTO 2.00 9 TRAMO RAMAL SICRE - QUELLOCOCHAYOC 2.59

10 TRAMO SICRE - SICRE ALTO 2.94 11 TRAMO CHOQUELLO HUANCA - UCEDAYOC 5.89

12 TRAMO RAMAL PEDREGAL - TABLAHUASI 3.08

N° LUGARES DE INTERVENCION Longitud km

13 TRAMO YANAYACO GRANDE - PEDREGAL ALTO 6.02

14 TRAMO AMAYBAMBA -SANTA BARBARA 3.05 15 TRAMO AMAYBAMBA -ZEILAN 4.36

16 TRAMO SALAMANCA - UMASBAMBA 4.06 17 TRAMO QUINTALPATA - IDMACCUCHO 19.09

18 TRAMO IYAPE - YURACMAYO 14.59 19 TRAMO YURACMAYO - KUSILLUCHAYOC 2.00

20 TRAMO ZORRAPATA BAJA - ZORRAPATA ALTA 2.48 21 TRAMO RAMAL PISTIPATA - RECLUSION 2.50

22 TRAMO PALTAYHUAYCCO - KURKUR 8.56 23 TRAMO RAMAL CHILCACCHACA - SANTA ROSA 2.50

24 TRAMO PISTIPATA - CHUNCHULLMAYO 3.35

24

¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...! GESTIÓN

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

En en año 2015, se han efectuado gestiones a nivel de las diferenctes Instituciones estatales (Ministerio de Vivienda, Interior, Trasportes y comunicaiones,Provias, Economia y Finazas, Gobi-erno Regional del Cusco, etre otros), a las cuales se les vienen haciendo el siguimiento respectivo para lograr los objetivos trazados en la presente gestión.

GESTIONES DE CONCEJO MUNICIPALES DEL AÑO 2015

25

AUDIENCIAPUBLICA

2015Rendición de cuentas

GESTIÓN ¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...!2015 - 2018

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

26

¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...! GESTIÓN

I. PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA COMERCIALIZACION Y CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PLÁTANO EN LA SUB CUENCA DEL LUCUMAYO, HUAYOPATA – LA CONVENCION – CUSCO”. CODIGO SNIP: 192420

OBJETIVO DEL PROYECTO.- Mejorar las condiciones de manejo agronómico, propagación de material vegetal, comercialización y asistencia técnica del manejo de cultivo de plátano en el Distrito de Huayopata.

DATOS GENERALES:

PERFIL EXPEDIENTE TECNICO PLAZO DE EJECUCION

FECHAS DE EJECUCIÓN ACUMULADA AL 2015

FECHA DE INICIO

FECHA EJE-CUTADA AL:

EJECUCION ACUMULADA MESES POR EJECUTAR

S/. 2,194,278.00 S/. 3,004,653.91 36 MESES 14/06/2013 31/12/2015 31 MESES 5 MESES

ASIGNACION PRESUPUESTAL EJECUTADOS POR AÑOS EJECUCION PRESUPUESTAL

2012 2013 2014 2015 ACUMULADO SALDO TOTAL

S/. 28,100.00 S/. 423,881.77 S/. 796,742.49 S/. 868,693.00 S/. 2,117,417.26 887,236.65 S/. 3,004,653.91

0.94% 14.11% 26.52% 28.91% 70.47% 29.53% 100.0

AVANCESITUACIÓN DEL PROYECTO

FISICO FINANCIERO

76.48% 67.66% EN CONTINUIDAD

BENEFICIOS Y SECTORES DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO

SECTORES DE INTERVENCIÓN BENEFICIARIOS HECTAREAS

HUAYOPATA RODEO, CHUYAMAYO 35 6.5

HUAYOPATA CHONTA, CHONTA MOCO 34 5.25

HUERTAHUAYCO, VALERMOCO 27 2.75

TUSTUNTIANA, BOYADA, AMARILLUYUC, ZORRAPATA 28 4.5

YAPE, MESADA 37 4.25

HUYRO, CALQUIÑA 35 3.75

MARAMPAMPA, APUTINYA, LLAULLIYOC 29 4.25

IPAL, SICRE, YANAYACO 34 5.25

AMAYBAMBA, UMASBAMBA, LAURAMARCA 11 3.5

T O T A L 270 40

COMPONENTES.- Con el proyecto se va ejecutar los siguientes componentes:

COMPONENTE N° 01.- PROGRAMA DE ASESORIA TECNOLOGICA DEL CULTIVO DE PLATANO

DESCRIPCION UNIDAD MEDIDA

2013 - 2014 19 meses(*) 2015 Total

INSTALAR 03 HECTARIAS DE SEMILLEROS Hectárea 1.5 2.0 3.5

PRODUCIR 100,000 HIJUELOS Hijuelos 27 000 18 000 45000

INSTALAR 80 HECTAREAS DE PLATANO Hectárea 24 16 40

CAPACITACIONES CON CURSOS TALLERES Capacitaciones 20 76 96

REALIZAR 10,500 ASISTENCIAS TÉCNICAS Asist. Tecn. 3590 3160 6750

NOTA: (*) Se inicia en Junio de 2013 a Diciembre de 2014Instalación de semillero

Crecimiento y producción de hijuelos

01) Programa de asesoría tecnológica del cultivo de Plátano02) Fortalecida organización de productores de Plátano

03) Plan de capacitación en mercadotecnia.

SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

27

AUDIENCIAPUBLICA

2015Rendición de cuentas

GESTIÓN ¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...!2015 - 2018

Instalaciones en parcelas familiares Producción en parcelas familiares

Participacion de beneficiarios en cursos talleres

Asistencia técnica a beneficia-rios del proyecto

COMPONENTE N° 02.- FORTALECIDA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE PLATANO

DESCRIPCION UNIDAD MEDIDA

2013 - 2014 19 meses(*) 2015

EVENTOS DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL.

Capacitación 0 36

EVENTOS EN FERIA LOCAL. Eventos 2 1

EVENTOS EN FERIA DE LA MANCO-MUNIDAD.

Eventos 2 1

EVENTOS EN FERIA REGIONAL. Eventos 0 1

REALIZAR 10,500 ASISTENCIAS TÉCNICAS

Asist. Tecn. 3590 3160

NOTA: (*) Se inicia en Junio de 2013 a Diciembre de 2014 Sesiones de fortalecimiento organizacional

Participación en ferias local - distritalParticipación en feria provincial de la mancomunidad

Participación en feria regional – Huancaro

COMPONENTE N° 03.- PLAN DE CAPACITACION DE MERCADOTECNIA

DESCRIPCION UNIDAD MEDIDA

2013 - 2014 19 meses(*) 2015

EVENTOS DE PLANES DE CAPACITACION EN MERCADOTECNIA

Capacitación 5 19

NOTA: (*) Se inicia en Junio de 2013 a Diciembre de 2014

Capacitación en mercadotecnia Sesiones de mercadotecnia

SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

28

¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...! GESTIÓN

II. PROYECTO “MEJORAMIENTO TECNOLOGICO EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO DE PIÑA EN EL DISTRITO DE HUAYOPATA”. CODIGO SNIP: 216401

OBJETIVO DEL PROYECTO.- Mejorar las condiciones de manejo agronómico, propagación de material vegetal, comercial-ización y asistencia técnica del manejo de cultivo de piña en el Distrito de Huayopata.

DATOS GENERALES:

PERFIL EXPEDIENTE TECNICO

PLAZO DE EJECUCION

FECHAS DE EJECUCIÓN ACUMULADA AL 2015

FECHA DE INICIO

FECHA EJECUTADA AL:

EJECUCION ACUMULADA MESES POR EJECUTAR

S/. 1,860,006.00 S/. 2,458,971.19 36 MESES 21/07/2014 31/12/2015 18 MESES 18 MESES

ASIGNACION PRESUPUESTAL EJECUTADOS POR AÑOS EJECUCION PRESUPUESTAL

2014 2015 ACUMULADO SALDO TOTAL

S/. 268,474.21 S/. 884,757.88 S/. 1,153,232.09 1,304,976.61 S/. 2,458,208.70

10.92% 35.99% 46.91% 53.09% 100.0

AVANCESITUACIÓN DEL PROYECTO

FISICO FINANCIERO

40.85% 45.50% EN CONTINUIDAD

COMPONENTES: El proyecto contempla los componente a ejecutar tales com:

COMPONENTE N°01.- ADECUADO DESARROLLO DE CAPACIDADES TECNICAS Y PRODUCTIVAS

ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMADAS UNIDAD MEDIDA 2014 (*) 2015

INSTALAR 45 HECTAREAS DE PARCELAS DEFINITIVAS Hectárea 1 18

CAPACITACIONES: CURSOS TALLERES Capacitaciones 2 11

REALIZAR ASISTENCIAS TÉCNICAS EN 36 MESES Asist. Tecn. 2 11

NOTA: (*) Fecha de inicio 21 de Julio de 2014

Curso de Establecimiento de Cultivo

Curso de Establecimiento de cultivo, realizado en el vivero del sector de Huyro

Establecimiento de cultivo, realizado en el vivero del sector de Huyro

Curso de abonamiento de cultivo de piña, realizado en vivero del sector de huayopata chonta

01) Adecuado desarrollo de capacidades técnicas y productivas. 03) Eficiente capacidad en generación de valor agregado en el cultivo de piña.

02) Incorporación de tecnologías apropiadas y metodologías eficientes de propagación en la producción de piña.

04) Fortalecida organización de productores de piña con capacidad de gestión empresarial y comercial.

SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

29

AUDIENCIAPUBLICA

2015Rendición de cuentas

GESTIÓN ¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...!2015 - 2018

ENTREGA DE HIJUELOS DE PIÑA Y ACCCESORIOS DE RIEGO

Sector de Tustuntiana

Sector de Chillcachaca

Sector de Islayunca

Sector de Sector de Lauramarca

Sector de Ipal Sector de Zorrapata Sector de Pumachaca

COMPONENTE N°01.- ADECUADO DESARROLLO DE CAPACIDADES TECNICAS Y PRODUCTIVAS

ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMADAS UNIDAD MEDIDA 2014 (*) 2015

INSTALAR 3.5 HECTAREAS DE SEMILLERO Hectárea 1 2.5

NOTA: (*) Fecha de inicio 21 de Julio de 2014

Adecuación de terreno para la instalación de vivero en el sector de Huyro barrio villarcito

Instalación de vivero en el sector de Huyro barrio villarcito

Actividades realizadas en el vivero del sector de Huayopata

N°DE

ORDEN SECTOR

NUMERODE

BENEFICIA-RIOS

TOTAL PIÑA INSTA-LADO

AREA TOTAL INSTA-LADO TOTAL

HIJUELOSINSTALADO(MILLAR)

TOTALAREAINSTALADO(HAS)

VARIE-DAD

SAMBA(MILLAR)

VARIE-DADCAYENA(MILLAR)

VARIE-DADSAMBA(HAS)

VARIE-DADCAYENA(HAS)

1 CHILCACHACA 2 4950 0.28 0.00 4950 0.28

2 RECLUSION 1 2250 250 0.13 0.01 2500 0.14

3 HUAMAN-MARCA 6 54000 0 3.00 0.00 54000 3.00

4 UMASBAMBA 4 7400 0 0.41 0.00 7400 0.41

5 AMAYBAMBA 5 9500 0 0.53 0.00 9500 0.53

6 ZAILAN 1 3000 0 0.17 0.00 3000 0.17

7 CHOQUELLO 1 12000 0 0.67 0.00 12000 0.67

8 SICRE 1 1200 0 0.07 0.00 1200 0.07

9 IPAL 3 15250 1050 0.85 0.06 16300 0.91

10 IPAL BAJO 1 2000 0 0.11 0.00 2000 0.11

11 CALQUIÑA 3 13085 0 0.73 0.00 13085 0.73

12 MANDOR ALTO 6 18100 7900 1.01 0.44 26000 1.44

13 MANDOR BAJO 2 750 2900 0.04 0.16 3650 0.20

14 APUTINYA 1 4500 0 0.25 0.00 4500 0.25

15 LLAULLIYOC 3 5700 1000 0.32 0.06 6700 0.37

16 HUAYOPATA CHONTA 3 13700 250 0.76 0.01 13950 0.78

17 CHUYAMAYO 8 12835 12450 0.71 0.69 25285 1.40

18 LAURAMARCA 17 74000 4900 4.11 0.27 68900 4.38

19 ZORRAPATA 2 3900 0 0.22 0.00 3900 0.22

20 TUSTUNTIANA 3 5720 2670 0.32 0.15 8390 0.47

21 BOYADA 4 7380 5900 0.41 0.33 13280 0.74

SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

30

¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...! GESTIÓN

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y EXPOSICIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, AGROINDUSTRIAL Y TURISMO MEDIANTE INSTALACIÓN DE FERIAS EN EL DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCIÓN - CUSCO”

I. DATOS GENERALES:

PERFIL EXPEDIENTE TECNICO

PLAZO DE EJECUCION

FECHAS DE EJECUCIÓN ACUMULADA AL 2015

FECHA DE INICIO

FECHA EJE-CUTADA AL:

EJECUCION ACUMULADA MESES POR EJECUTAR

2,594,257.16 2,993,314.68 36 MESES 08/06/2015 31/11/2015 06 30

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EJECUCION PRESUPUESTAL

2015 ACUMULADO SALDO TOTAL

469,767.00 465,817.66 2,527,497.02 2,993,314.68

15.69% 15.56% 84.44% 100.00%

AVANCESITUACIÓN DEL PROYECTO

FISICO FINANCIERO

15.44% 15.56% EN CONTINUIDAD

Sectores de intervención del proyecto

HuyroHuyro AntiguoAlfamayoSan LuísHuancarumiLucumayoPedregal Tablahuasi

Yanayaco ChicoEl Triunfo, CalquiñaSan PabloAmarilluyocAmaybamba AltaAmaybamba BajaAputinya

Boyada Caballerayoc MoyomonteChoqueloChuyamayo Pueblo Bajo Chalanqui, HuamanmarcaHuayopata Rodeo

Ipal Pirhua, Iyape Grande - Iyape ChicoMarancerayocLauramarcaSihuaymarcaLlaulliyocMarampampa

Pampa EsperanzaPanticalle Abra MálagaPasto GrandePuma ChacaTustuntianaZorrapata Alta y BajaSicre Alto

SicreHuaynapata HuertahuayccoValermoccoHuayopata ChontaIsla YuncaIdmacucho

Inkatambo - MiskiunoNegrohuarcunaSanta Rosa - CurcurPistipataQuispicanchaSarasarayoc - SalamancaChilcachaca – Reclusión

COMPONENTES I: Adecuadas condiciones de intercambio comercial de productores del distrito.• Implementación de asistencias técnicas para la promoción y comercialización. • Promoción ferial. • Festival, promoción de cosecha y transformación de productos banderas del distrito.• Promoción de productos del distrito mediante Congreso nacional. • Promoción de las ferias dominicales de los productores. • Congreso distrital de juventudes. • Asistencia técnica para la articulación comercial de productos organizados y emprendedores.• Exposición de emprendimiento juvenil.

Taller de asistencia técnicas de producción y pro-

cesos productivos en campo a los participantesI Congreso nacional del Té con la participación de expositores nacionales y locales.

Congreso Distrital de juventudes en Huyro

SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

31

AUDIENCIAPUBLICA

2015Rendición de cuentas

GESTIÓN ¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...!2015 - 2018

IX Feria Agropecuaria, Gastronómica y de

Turismo Huyro 2015

Concurso de exposicion de emprendimientos juveniles.

Reunión con productores.

COMPONENTES II: Mayor conocimiento técnico de productores en estrategias de comercialización.• Promoción y participación con expendio y ventas en la feria de Huancaro.• Promoción y participación en la feria Provincial.• Taller de sensibilización a productores, transformadores, organizaciones gremiales.• Talleres de servicio al cliente, capacitación en calidad.• Participación en la expo alimentaria ADEX.

Festival provincial noche del café,

chocolate y té, en Quillabamba.

Taller en servicio al cliente.Participación en ferias dominicales con produc-

tores de plátano, piña, flores, Aguaymanto y artesanías, en Quillabamba.

Participación en la Expo feria alimentaria en

Lima (ADEX).

COMPONENTES III: Eficiente gestión estratégica comercial de productores.• Organización de mesas técnicas para el desarrollo de la gestión ferial.• Implementación de ruedas de negocio. • Sensibilización de actividades feriales a directivos del ámbito de intervención.• Participación en la expo alimentaria ADEX.

Taller de sensibilizacion a beneficiarios del sector de panticalle

Organización de mesas técnicas. Participación de productores en la rueda de negocios con productos pecuarios.

SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

32

¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...! GESTIÓN

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LA DIVISIÓN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, DISTRITO DE HUAYOPATA- LA CONVENCIÓN-CUSCO”

I. DATOS GENERALES :

PLAZO DE EJECUCION

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio fecha de término real

06 Meses 02/03/2015 31/08/2015

II. PRESUPUESTO DE ESTUDIO:

PERFIL EXPEDIENTE TECNICO PLAZO DE EJECUSION

S/. 444,941.39 S/. 508,237.13 06 meses

III. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

EJECUTADO SALDO TOTAL

398,657.77 109,579.36 508,237.13

78.44% 21.56% 100%

Avance

Situación del ProyectoFísico Financiero

94.52% 78.44% Concluido

SECTOR CANTIDAD DE BENEFICIARIOS

Componete1 Adecuadas condiciones físicas de la División de Promoción Turística de la Municipalidad Distrital de Huayopata

Acción 1.1 Mejoramiento de la infraestructura de la oficina de la división de turismo con material mejorado

Componente 2 Adecuada implementación de la División de Promoción Turística de la Municipalidad Distrital de Huayopata

Acción 2.1 Adquisición de mobiliario para la División de Promoción Turística

Acción 2.2 Diseño e implementación de procesos de atención

Acción 2.3 Creación de un sistema informático para manejo de la División de Turismo

Acción 2.4 Diseño e implementación de instrumentos de promoción y difusión

Componente 3 Suficientes capacidades en el personal y/o funcionarios acerca de la operatividad de la División de Promoción Turística de la Municipalidad Distrital de Huayopata

Acción 3.1 Capacitaciones a técnicos y funcionarios en gestión turística local

COMPONENTES I: Adecuadas condiciones físicas de la División de Promoción Turística de la Municipalidad Distrital de Huayopata.• Remoción de aparatos sanitarios.• Cobertura con policarbonato plano transparente (Incluye estructura metálica).• Tarrajeo y resanes en muros modificados mezcla C: A - 1:5, vidrios Cristales y similares. • Colocado de láminas de seguridad con Diseño en puertas de vidrio (incluye colocación). • Participación en la expo alimentaria ADEX.

Remoción de pisos cerámicos paradores

turísticos.

Demolición de muros y barra parador

turístico.Instalación de cielorraso Instalacion de aparatos sanitarios.

SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

33

AUDIENCIAPUBLICA

2015Rendición de cuentas

GESTIÓN ¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...!2015 - 2018

COMPONENTES II: Adecuada implementación de la División de Promoción Turística de la Municipalidad Distrital de Huayopata.• Adquisición de mobiliario para la división de promoción Turística.• Creación de un sistema informático para manejo de la división de promoción turística.• Diseño e implementación de Instrumentos de Promoción y Difusión.

Implementación de instrumentos en promoción y difusión turístico

Construcción del mirador turístico en el sector de Carrizales

Instalación del stand en la feria de Huancaro de la ciudad del Cusco

COMPONENTES III: Suficientes capacidades en el personal y/o funcionarios acerca de la operatividad de la división de pro-moción turística de la municipalidad distrital de Huayopata.• Capacitaciones a técnicos y funcionarios en gestión turística local• Gestión de manejo ambiental - Plan de manejo ambiental• Salud y seguridad en obra, Plan de seguridad, adquisición de implementos y dispositivos de seguridad.

Sensibilización sobre la importancia de la actividad turística

Taller en cultura turística y estándares de calidad turística

Taller en turismo rural comunitario y ben-eficios del TRC

Taller en servicios turísticos en turismo rural comunitario Taller en estándares de calidad para hospedajes

SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

34

¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...! GESTIÓN

I. PROCOMPITE “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y CALIDAD EN POS COSECHA DE CAFÉ ORGANICO DE COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA HUAYOPATA LTDA N° 110”

OBJETIVO DEL PROPUESTA PRODUCTIVA.- Mejorar la actividad económica de la producción de café, manejo de cosecha y post cosecha a través de asistencia técnica y con equipamiento con equipos y maquinarias.

I. DATOS GENERALES :

PRESUPUESTO APROBADO

APORTE DE LA MDH APORTE DE AEO PLAZO DE

EJECUSIONFECHA DE INICIO

FECHA DE CULMINACION

PERIODO DE EJE-CUCION

1,163,549.96 497,381.96 666,168.00 24 MESES 20/11/2013 30/11/2015 25 MESES

EJECUSION FISICO EJECUSION FI-NANCIERO

% DE EJECU-CION

SITUACION ACTUAL

97.75% 496,236.00 98.82% FINALIZADO

BENEFICIARIOS BENEFICIARIOS

SECTORES N° BENEFI SECTORES N° BENEFI

CHUYAMAYO 5 QUISPICANCHA 3

HUAYOPATA 12 IYAPE 3

SAN PABLO 8 VALER MOCCO 2

AMAYBAMBA 4 HUERTAHUAYCCO 5

MESADA ALTA 1 TUSTUNTIANA 1

LLAULLIYOC 1 HUAYNAPATA 1

LAURAMARCA 2 SIHUAYMARCA 1

COOP. HUAYOPATA LTDA 110 1 OTROS 4

TOTAL 54

MATERIALES ENTREGADOS

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD

DESBROZADORA 10 UNIDAD

MOTOSIERRA 3 UNIDAD

CAMION DE 05 TN HYUNDAI 1 UNIDAD

SULFATO DE POTASIO 54 BOLSAS

ROCA FOSFORICA 108 BOLSAS

GUANO DE ISLAS 108 BOLSAS

CONSTRUCCION AREA ADMISTRATIVA 1 GLOBAL

CERCO PERIMETRICO 1 GLOBAL

PISO DE ALMACEN 1 GLOBAL

II. PROCOMPITE “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y CALIDAD EN POS COSECHA DE CAFÉ DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE ZONAL HUAYOPATA

OBJETIVO DEL PROPUESTA PRODUCTIVA.- Mejorar la actividad económica de la producción de café, manejo de cosecha y post cosecha a través de asistencia técnica y con equipamiento con equipos y maquinarias.

I. DATOS GENERALES :

PRESUPUESTO APROBADO

APORTE DE LA MDH APORTE DE AEO PLAZO DE

EJECUCIONFECHA DE INICIO

FECHA DE CULMINACION

PERIODO DE EJE-CUCION

962,596.80 480,198.80 482,398.00 25 MESES 20/11/2013 30/11/2015 25 MESES

EJECUCION FISICO EJECUCION FI-NANCIERO MDH

% DE EJECU-CION

SITUACION ACTUAL

91.11% 480,099.00 99.98% FINALIZADO

BENEFICIARIOS

SECTORES N° BENEFICIARIOS

CHUYAMAYO 19

HUAYOPATA 1

HUERTAHUAYCCO 2

HUAYOPATA RODEO 6

HUAYOPATA CHONTA 5

LLAULLIYOC 1

OTROS 5

TOTAL 39

MATERIALES ENTREGADOSDESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD

DESBROZADORA 39 UNIDADES

SECADEROS DE CONCRETO 9X5 39 UNIDADES

POZO DE CEREZO 39 UNIDADES

POZO DE FERMENTO 39 UNIDADES

BASE DE CONCRETO 39 UNIDADES

TECHO DE PLANTA DE BENEFICIO 39 UNIDADES

SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

35

AUDIENCIAPUBLICA

2015Rendición de cuentas

GESTIÓN ¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...!2015 - 2018

III. PROCOMPITE “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE HOJAS DE TE VERDE ASOCIACION DE PRODUCTORES DE AGROPECUARIOS DE LA CUENCA DE LUCUMAYO”

OBJETIVO DEL PROPUESTA PRODUCTIVA.- Mejorar la actividad económica de la producción de TE, manejo de cosecha y post cosecha a través de asistencia técnica y con equipamiento con equipos y maquinarias.

I. DATOS GENERALES :PRESUPUESTO

APROBADOAPORTE DE LA

MDH APORTE DE AEO PLAZO DE EJECUCION

FECHA DE INICIO

FECHA DE CULMINACION

PERIODO DE EJE-CUC ION

733,356.60 350,348.00 383,008.60 25 MESES 20/11/2013 30/11/2015 25 MESES

EJECUSION FISICO EJECUCION FI-NANCIERO MDH % DE EJECUCION SITUACION

ACTUAL

83.37% 350,041.00 99.91% FINALIZADO

BENEFICIARIOS

SECTORES N° BENEFICIARIOS

YANAYACO 3

HUYRO 2

CALQUIÑA 7

INCATAMBO 2

AMAYBAMBA 10

IPAL BAJO 4

AMARILLUYOC 2

LAURAMARCA 1

VALLE NUEVO 2

SANTA BARBARA 1

UMASBAMBA 2

PEDREGAL 3

CHOQUELLOHUAN 1

TOTAL 40

MATERIALES ENTREGADOS MATERIALES ENTREGADOS

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD

UREA 100 BOLSAS MOTOSIERRA 3 UNIDADES

ROCA FOSFORICA 40 BOLSAS MOCHILA PULVIRIZADORA 40 UNIDADES

SULFATO DE POTASIO 40 BOLSAS COSECHADORA DE TE 14 UNIDADES

MAGNOCAL 40 BOLSAS CAMION DE 03 TN. 1 UNIDAD

HERBICIDA 120 LITROS COSTALES O SACOS 120 UNIDADES

COAYUBANTE ADEHERENTE 40 LITROS CARRETILLA BUGUI 40 UNIDADES

ACEITE DE DOS TIEMPOS 40 FRASCOS CASCO 3 UNIDADES

DESBROZADORA 39 UNIDADES

IV. PROCOMPITE “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE HOJAS DE TE VERDE ASOCIACION DE PRODUCTORES DE AGROPECUARIOS TABLAHUASI - PEDREGAL”

OBJETIVO DEL PROPUESTA PRODUCTIVA.- Mejorar la actividad económica de la producción de TE, manejo de cosecha y post cosecha a través de asistencia técnica y con equipamiento con equipos y maquinarias.

I. DATOS GENERALES :

PRESUPUESTO APROBADO

APORTE DE LA MDH APORTE DE AEO PLAZO DE

EJECUCIONFECHA DE INICIO

FECHA DE CULMINACION

PERIODO DE EJE-CUCION

535,444.50 239,953.00 295,491.50 25 MESES 20/11/2013 30/11/2015 25 MESES

EJECUCION FISICO EJECUCION FI-NANCIERO MDH

% DE EJECU-CION

SITUACION ACTUAL

75.38% 239,756.78 99.92% FINALIZADO

BENEFICIARIOS

SECTORES N° BENEFICIARIOS

SICRE 2

TABLAHUASI 6

AMAYBAMBA 2

PEDREGAL 9

HUERTAHUAYCCO 1

TOTAL 20

MATERIALES ENTREGADOS

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD

DESBROZADORA 20 UNIDADES

MOTOSIERRA 20 UNIDADES

MOCHILA PULVERIZADORA 20 UNIDADES

UREA 100 BOLSAS

CAMPOMASTER 280 BOLSAS

SULFATO DE POTASIO 40 BOLSAS

MAGNOCAL 100 BOLSAS

HERBICIDA 160 LITROS

COAYUBANTE ADEHERENTE 40 LITROS

CASCO PROTECTOR 20 UNIDADES

BOTAS DE JEBE 20 UNIDADES

CARRETILLA BUGUI 20 UNIDADES

PONCHO DE AGUA 20 UNIDADES

ATADORAS 100 UNIDADES

SACOS DE PLASTICO 100 UNIDADES

SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

36

¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...! GESTIÓN

A. PROYECTO “INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA COMUNAL DEL CUIDADO INTEGRAL DE LA MADRE Y EL NIÑO EN EL DISTRITO DE HUAYOPATA – LA CONVENCIÓN – CUSCO”.

OBJETIVO DEL PROYECTO.- Reducir la Prevalencia de la Desnutrición Crónica Infantil en el Distrito de Huayopata.

DATOS GENERALES:

ASIGNACION PRESUPUESTAL EJECUTADOS POR AÑO EJECUCION PRESUPUESTAL

2014 2015 ACUMULADO SALDO TOTAL

S/ 44,100.00 S/. 689,483.08 S/. 733,583.08 S/. 4,564,092.00 S/. 5,297,675.45

0.83% 13.01% 13.85% 86.15% 100%

AVANCESITUACIÓN DEL

PROYECTOFISICO FINAN-CIERO

29.23% 13.85% EN CONTINUIDAD

POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO: Esta población comprende a niños menores de 05 años, Mujeres gestantes y Lactantes, quienes son nuestra prioridad por ser población vulnerable, pero dentro de estas familias son beneficiarios indirectos los: niños en edad escolar, madres lactantes, población en pobreza y extrema pobreza del Distrito de Huayopata.

N° SUB-DIVISION(DIRECCION) N° DE NIÑOS

N° DE FAMILIAS

N° SUB-DIVISION(DIRECCION)

N° DE NIÑOS

N° DE FAMILIAS

N° SUB-DIVISION(DIRECCION) N° DE NIÑOS

N° DE FAMILIAS

1 JUAN VELASCO 25 23 19 NEGROHUARCUNA 1 1 36 HUAYOPATA RODEO 2O 2O

2 INCATAMBO 2 2 20 SARASARAYOC 1 1 37 HUAYOPATA CHONTA 7 7

3 ALFAMAYO 3 3 21 LAURAMARCA 5 5 38 CHUY-CHALANQUI 4 4

4 TEALEROS 3 3 22 PISTIPATA 2 2 39 CHUYA-BAJO 2 2

5 LAS FLOREZ 4 3 23 AGUAS DULCES 2 2 40 CHUYA-PUEBLO 8 8

6 PANTICALLE 7 7 24 RECLUSION 1 1 41 APUTINYA 2 2

7 TASTAYOC 2 2 25 YANAYACO CHICO 2 2 42 CHONTA- MOCCO 2 2

8 AMAYBAMBA-BAJA 36 36 26 YANAYACO GRANDE 2 2 43 LLAULLIYOC 1 1

9 UMASBAMBA 3 3 27 CHOQUELLO 3 3 44 PRIMERA ETAPA 13 15

10 HUAMANMARCA 3 3 28 TABLAHUASI 1 1 45 SEGUNDA ETAPA 14 16

11 ZORRAPATA 3 3 29 HUERTAHUAICO 4 4 46 TERCERA ETAPA 12 12

12 IPALPIRHUA 6 7 30 MANDOR 2 2 47 CUARTA ETAPA 27 29

13 SICRE 8 9 31 CALQUIÑA 6 6 48 QUINTA ETAPA 11 11

14 IYAPE CHICO 3 3 32 MARAMPAMPA 2 2 49 HUAYNAPATA 5 5

15 IYAPE GRANDE 5 5 33 AMARILLUYOC 1 5 50 PASTO GRANDE 2 2

16 BUENA VISTA 5 4 34 BOYADA 1 1 51 SAN PABLO 10 10

17 MESADA ALTA 5 4 35 MOYOMONTE 1 1 52 CABALLERAYOC 1 1

18 ISLAYUNCA 3 3

SUB TOTAL 126 123 SUB TOTAL 37 41 SUB TOTAL 121

TOTAL DE NIÑOS 284 TOTAL BENEFICIARIOS (FAMILIAS) 291

COMPONENTES: EL PROYECTO CONTEMPLA LOS COMPONENTE A EJECUTAR TALES COMO:

01) ADECUADO CUIDADO DE LA SALUD.02)CONSUMO DE AGUA SEGURA03) PRACTICAS DOMESTICAS ADECUADAS

0 4) MAYOR ACCESO A ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL05) PLANIFICACION Y ESTRUCTURA FAMILIAR6) ORGANIZACIONES ARTICULADAS.

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

NOMBRE DEL PROYECTO

INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA COMUNAL DEL CUIDADO INTEGRAL DE LA MADRE Y EL NIÑO EN EL DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION -CUSCO 1

AVANCE DEL PROYECTO

MONTO SEGÚN EXPE-DIENTE

TECNICO

GASTO ACUMULADO AL 2014 ASIGNADO AL

2015GASTO ACUMULADO AL 2015 TOTAL

S/. % S/. % S/. %

FINANCIERO S/. 5,297,625.45

0.00 0.00694,848.00

637,483.01 12.03 637,483.01 12.03

FISICO 0.00 0.00 689,483.08 13.01 689,483.08 13.01

37

AUDIENCIAPUBLICA

2015Rendición de cuentas

GESTIÓN ¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...!2015 - 2018

COMPONENTE I: ADECUADO CUIDADO DE LA SALUD

Implementación del CPVC-Huayopata Evaluación antropométrica, dosaje de hemoglobina

Visitas domiciliarias

ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMADAS UNIDAD DE MEDIDA

CANT. 2015 OBSERVACION

MOBILIARIO PARA EL CVCN MODULO 05 1.00 IMPLEMENTACION DE KID LAVADO DE MANOS, LIMPIEZA, EQUIPO DE AUDIO Y PARLANTE

IMPLEMENTACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO INFANTIL CRED

MODULO 05 3.00 IMPLEMENTACION A LOS PS. SAN PABLO, AMAYBAMBA, ALFAMAYO, HUAYOPATA Y CS. HUYRO CON MONITOR, PC, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PROYECTOR MULTIFUNCIONAL, ESTABILIZADOR.

SESION DE CONSEJERIA EN INMUNIZACION, CRED, Y ATENCION PRENATAL

ASISTENCIA TECNICA

1.00 0.42 CONSEJERÍA EN EL HOGAR, EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL NIÑO (185 ASIST TEC.)

EVALUACIÓN DEL ESTADO DE SALUD DEL NIÑO, NIÑA Y LA GESTANTE

EVENTO 3.00 1.00 EVALUACION DE ANTROPOMETRÍA P/E, T/E Y P/T, DESCARTE DE ANEMIA Y PARASITOSIS, CAMPAÑA DE ESPECIALIZACION

SESIÓN EDUCATIVA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL NIÑO, NIÑA Y GESTANTE

SESION 60 44.00 CAPACITACIÓN EN LOS CPVC (CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL NIÑO,ANTROPOMETRIA, ESTIMULACION TEMPRANA, NUTRICION, MATERNO INFANTIL)

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE BASE Y EVALUACIÓN ESTUDIO 1 0.50 LA EVALUACIÓN ANTROPOMETRÍA Y DOSAJE DE HEMOGLOBINA A NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN COORDINACIÓN CON LOS EE.SS DEL DISTRITO. LOS RESULTADOS SE OBTUVO 30 % DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y 40% DE ANEMIA EN TODAS SUS FORMAS (GRAVE, MODERADA Y LEVE)

Lo que se busca en el proyecto, no solo es garantizar la disponibilidad de los alimentos, si no asegurar que los niños y niñas, en el futuro tengan mejores oportunidades de desarrollo, es muy importante tener un niño bien alimentado. Y se desarrolló las capacitaciones a los padres y madres, sobre la importancia del desarrollo infantil temprano.

COMPONENTE II: CONSUMO DE AGUA SEGURA

Asistencia técnica para el consumo de agua segura

ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMADAS UNIDAD DE MEDIDA

CANT. 2015 OBSERVACION

JASS RESPONSABLE Y AUTO SOS-TENIBLES PARA EL CONSUMO DE AGUA SEGURA

SESION 10.00 4.00 CAPACITACION A LOS MIEMBROS DEL JASS PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONSUMO DE AGUA SEGURA

ASISTENCIA TECNICA

1.00 0.71 CONSISTE EN INSPECCIÓN DESDE LA FUENTE DE CAPTACIÓN HASTA EL NIVEL DOMICILIARIO. (321 FICHAS DE VISITAS).

SESIÓN DEMOSTRATIVA EN MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS

SESIÓN 15.00 7.00 SESIONES DEMOSTRATIVAS EN SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.

ASISTENCIA TÉCNICA EN TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS

ASISTENCIA TECNICA

1.00 0.58 INSPECCIÓN A LAS UNIDADES FAMILIARES Y LA COMUNIDAD CON LA FINALIDAD DE PROMOVER EL RECOJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (256 FICHAS DE VISITAS)

Se desarrollo las capacidades de las JASS, con el objetivo de promover la práctica del consumo de agua segura, teniendo como finalidad la reducción de enfermedades diarreicas agudas, principalmente en los niños, las mismas que conllevan a la desnutrición infantil.

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

38

¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...! GESTIÓN

COMPONENTE III: PRÁCTICAS DOMESTICAS ADECUADAS

Sesión demostrativa en preparación de alimentos

Instalación de fogón mejorado Sesión educativa en lactancia materna exclusiva

ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMADAS UNIDAD DE MEDIDA

CANT. 2015 (*)

OBSERVACION

SESIÓN DEMOSTRATIVA EN LACTANCIA MATERNA SESIONES 10.00 6.00 CONSISTE EN PROMOVER LA LACTANCIA MATERNA EXCUSIVA HASTA LOS 6 MESES.

PROMOCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EVENTO 3.00 1.00 CONCURSO DE LACTANCIA MATERNA, SOBRE SU IMPORTANCIA PARA EL NIÑO DURANTE SU DESARROLLO.

SESIÓN DE CONSEJERÍA EN LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA ASISTENCIA TEC.

1.00 0.45 ORIENTADO A PROMOVER LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA (44 FICHAS DE VISITAS)

SESIÓN DEMOSTRATIVA EN PREPARACIÓN DE ALIMENTOS. SESION 35 26 DIRIGIDO A PROMOTORES DE SALUD Y MADRES CON NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS.

SESIÓN DE CONSEJERÍA EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN ASISTENCIA TEC.

1.00 1.00 MONITOREO A LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS (538 FICHAS DE VISITAS)

SESIÓN DEMOSTRATIVA EN LAVADO DE MANOS SESION 35 22 LAVADO DE MANOS, UTILIZANDO LA METODOLOGÍA DE EXPOSICIÓN DE DIALOGO PARTICIPATIVO APRENDER HACIENDO

PROMOCIÓN DE LAVADO DE MANOS Y PRÁCTICAS DE HIGIENE EVENTO 3.00 1.40 CONCURSOS, EN PRÁCTICA TÉCNICAS DEL LAVADO DE MANOS, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

SESIÓN EDUCATIVA EN ORDENAMIENTO PREDIAL SESION 35 9.00 ORDENAMIENTO E HIGIENE DE LA VIVIENDA

SESIÓN DEMOSTRATIVA EN INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE FOGÓN MEJORADO

SESIÓN 900 77.00 INSTALACION DE MÓDULOS DE FOGONES MEJORADOS.

SESIÓN DEMOSTRATIVA EN INSTALACIÓN DE ALACENAS Y DISPENSERAS

SESIÓN 35 10 SE IMPLEMENTO PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN PROVOCADA POR ROEDORES, CUCARACHAS, POLILLAS, ANIMALES MENORES, ETC.

La LACTANCIA MATERNA, según investigaciones de la OMS, va sin otros alimentos ni líquidos, durante los primeros 6 meses de vida tiene varias ventajas en comparación con la lactancia materna exclusiva durante solo 3 a 4 meses, seguida de la combinación de la lactancia materna y con otros alimentos. Entre estas ventajas se encuentran para el niño una reducción del riesgo de infecciones gastrointestinales.

COMPONENTE IV: MAYOR ACCESO A ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL.

Promoción de ferias locales

Pasantía al distrito de Lamay

ACTIVIDADES Y METAS PRO-GRAMADAS

UNIDAD DE MEDIDA CANT. 2015 OBSERVACION

SESIÓN EDUCATIVA EN ADECUADO USO DEL INGRESO FAMILIAR

SESION 35.00 3.00 SESIONES EDUCATIVAS CON METODOLOGÍA PARA ADULTOS.

IMPLEMENTACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONSUMO LOCAL DE ALIMENTOS NUTRITIVOS

GLOBAL 1.00 0.25 ADQUISICION DE 05 CARPAS ARMABLES PARA LA PROMOCIÓN DE FERIAS LOCALES.

PROMOCIÓN DE LAS FERIAS LOCALES

EVENTO 6.00 2.00 COMERCIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y PECUARIA LOCAL Y EL CONSUMO DE LOS PRODUCTOS EN DIVERSOS PLATOS NUTRITIVOS.

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO DE VIGILANCIA

EVENTO 2.00 1.00 CONSISTE EN PRESENTAR E INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS.

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PROVINCIAL

EVENTO 5.00 2.00 PASANTIA REGIONAL CON PARTICIPACION DE LOS PROMOTORES DE SALUD, COMITÉS DE JASS A LA PROVINCIA DE CALCA.

Esta referida a promover a las familias la producción y mayor disponibilidad de alimentos, acciones que se complementarán con el involucramiento de las comunidades a través de un sistema de vigilancia del estado nutricional de la niñez y madres gestantes. En tal sentido se han planteado las siguientes actividades mencionadas en el cuadro anterior.

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

39

AUDIENCIAPUBLICA

2015Rendición de cuentas

GESTIÓN ¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...!2015 - 2018

Sesión educativa para la buena convivencia familiarSesión educativa en prevención del embarazo

COMPONENTE V: MAYOR ACCESO A ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL.

Visitas domiciliarias en cuidado de la salud

ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMADAS UNIDAD DE MEDIDA CANT. 2015

(*) OBSERVACION

SESIÓN EDUCATIVA EN PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLES-CENTES Y VIOLENCIA SEXUAL

SESION 30.00 7.00 DESARROLLO CON ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCA-TIVAS DE NIVEL SECUNDARIO Y DOCENTES, CON LA FINALIDAD DE PREVENIR EL EMBARAZO EN ADOLESCENTES.

SESIÓN EDUCATIVA EN AUTOESTIMA EN NIÑOS Y NIÑAS SESION 30.00 17.00 DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO Y MADRES DE FAMILIA.

SESIÓN EDUCATIVA PARA LA BUENA CONVIVENCIA FAMILIAR SESION 30.00 22.00 FORTALECER LAS RELACIONES CONYUGALES

CONSEJERÍA PARA UNA BUENA CONVIVENCIA FAMILIAR ASISTENCIA TEC.

1.00 0.85 ORIENTACION EN EL CUIDANDO DE LA SALUD MATERNA, IMPOR-TANCIA DE VIVIR EN PAZ. (273 VISITAS)

Esta actividad va promover la prevención del embarazo en adolescentes a través de consejerías en salud sexual y reproductiva saludable.

Herramienta de gestión PS.CS Implementación a promotores de salud

COMPONENTE VI. ORGANIZACIONES ARTICULADAS.

Visitas domiciliarias

ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMADAS UNIDAD DE MEDIDA CANT. 2015

(*) OBSERVACION

FORMALIZACIÓN DE LOS COMITÉS PARA LA GESTIÓN NUTRICIONAL COMITES 58 41.00 CONSTITUCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE COMITÉS DE VIGILANCIA PARA LA GESTIÓN NUTRICIONAL

SESIÓN DEMOSTRATIVA EN LA APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN SESION 58.00 14.00 BENEFICIARIAS QUE CONFORMAN LOS COMITÉS DE VIGILANCIA,

EN LA APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN,

PRESENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO EVENTO 1.00 1.00 SOCIALIZACIÓN, DEL PROYECTO A LOS BENEFICIARIOS, LÍDERES COMUNALES, AUTORIDADES LOCALES, Y AGENTES DE SALUD.

SESIÓN EDUCATIVA EN GESTIÓN ORGANIZACIONAL SESION 35.00 21.00

SESIONES A COMITÉS DE VIGILANCIA, COMITÉS DE BASE DEL VASO DE LECHE, DIRIGENTES Y LÍDERES, SERÁN LAS ENCARGA-DAS DE MOTIVAR Y CONCIENTIZAR PARA LOGRAR EL CAMBIO DE ACTITUD.

IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROMOTORES DE SALUD Y PRODUCTIVOS PARA LA GESTIÓN DE LA VIGILANCIA COMUNAL GLOBAL 58 48.00

IMPLEMENTACION A PROMOTORES DE SALUD EN MATERIAL Y HERRAMIENTA BÁSICOS (CHALECOS, POLOS, LINTERNAS, GORRAS Y MATERIALES DE ESCRITORIO).

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS PROMOTORES DE SALUD MODULO 10.00 10.00PROMOTORES SON LOS RESPONSABLES DE SU COMUNIDAD EN VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DEL CUIDADO DE LA SALUD DE LA GESTANTE Y MENORES DE 60 MESES.

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL EQUIPO TÉCNICO EVENTO 3.00 2.00 CAPACITACIONES AL EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO Y AL PER-SONAL DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Se desarrolló talleres de fortalecimientos de competencias y empoderamiento en temas de concertación interinstitucional (identificación, priorización y gestión de proyectos), manejo social de riesgos, desastres naturales, elaboración de planes de desarrollo comunal.La buena organización de las comunidades permitirá que las autoridades promuevan recursos para el buen crecimiento y desarrollo infantil.

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

40

¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...! GESTIÓN

I. PROYECTO “AMPLIACION DE LOS ERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRTO DE HUAYOPATA”

OBJETIVO DEL PROYECTO.- Generar eficiente prestación de los servicios de seguridad ciudadana en el distrito de Huayopata, La Convención – Cusco.DATOS GENERALES:

ASIGNACION PRESUPUESTAL EJCUCION PRESUPUESTAL

2015 ACUMULADO SALDO TOTAL

S/. 484,424.44 S/. 484,424.44 S/. 1,140,575.56 S/. 1,625,000.00

29.81% 29.81% 70.19% 100%

AVANCE ESTADO DEL PROYECTO FISICO FINANCIERO

29.81% EN CONTINUIDAD

COMPONENTES: El proyecto contempla los componentes, tales como: 01) EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA, 02) IMPLEMENTACION DEL RECURSO HUMANO DE SEGURIDAD CIUDADANA, 03) CAPACIDAD DE GESTION INSTITUCIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

COMPONENTE I: EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMADAS AÑO DE EJECUCIÓN

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

CANT. 2015 (*)

BENFICIARIOS OBSERVACION

IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS DE RADIO Y COMUNICACION

UNIDAD 1 0.01 TERRITORIO DE HUAYOPATA

SE ADQUIRIO 2 RADIOS BASES PARA LA UNIDAD MOVIL Y CENTRO DE OPREACIONES

IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS DE PATRULLAJE MOTORIZADO

UNIDAD 1 0.1 TERRITORIO DE HUAYOPATA

SE ADQUIRIO DOS SIRENAS PARA MOTO TIPO AMERICANO, CUATRO LLANTAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD MOVIL

IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS DE COMPUTO

UNIDAD 1 0

INSTALACION DE VIODEO CAMARAS DE SEGURIDAD

UNIDAD 1 0

NOTA: (*) FECHA DE INICIO 25 DE JUNIO DEL 2015

COMPONENTE II: IMPLEMENTACION DEL RECURSO HUMANO DE SEGURIDAD CIUDADANA

ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMADAS AÑO DE EJECUCIÓN

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

CANT. 2015 (*)

BENFICIARIOS OBSERVACION

IMPLEMENTACION A LOS AGENTES DE SERENAZGO

UNIDAD 2 0.3 AGENTES DE SERENAZGO

SE ADQUIRIO UNIFORMES E IMPLEMENTOS COMPLEMEN-TARIOS PARA EL AGENTE DE SERENAZGO

IMPLEMENTACION A LOS AGENTES DE JUNTAS VECINALES

UNIDAD 1 0.4 25 JUNTAS Y 127 MIEMBROS

SE ENTREGO BIENES A LAS JUNTAS VECINALES

ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION A PERSONAL DE SERENAZGO, CODI-SEC Y JUNTAS VECINALES

UNIDAD 90 30 AGENTES DE SERENAZGO

SE REALIZO LOS TALLERES SEGUN PROGRMACION DEL PROYECTO

POBLACION CON CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA SOCIAL

UNIDAD 44 15 700 POBLA-DORES 200 ALUMNOS DE LA II.EE.

SE REALIZO LOS TALLERES SEGUN PROGRMACION DEL PROYECTO

NOTA: (*) FECHA DE INICIO 25 DE JUNIO DEL 2015

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

NOMBRE DEL PROYECTO

AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE HUAYOPATA 1

AVANCE DEL PROYECTO

MONTO SEGÚN EXPE-DIENTE

TECNICO

GASTO ACUMULADO AL 2014 ASIGNADO AL

2015

GASTO ACUMULADO AL 2015

TOTAL

S/. % S/. % S/. %

FINANCIERO S/. 1,625,000.00

0.00 0.00487,130.00

486,750.66 30% 486,750.66 30%

FISICO 0.00 0% 484,424.44 30% 484,424.44 30%

41

AUDIENCIAPUBLICA

2015Rendición de cuentas

GESTIÓN ¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...!2015 - 2018

Capacitacion de rescate de heridos de accidentes Taller de confianza para inicio de practicas en cuerdas Capacitacion en derechos humanos para juntas vecinales

COMPONENTE II: IMPLEMENTACION DEL RECURSO HUMANO DE SEGURIDAD CIUDADANAACTIVIDADES Y METAS PROGRAMADAS AÑO DE EJECUCIÓN

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

CANT. 2015 (*)

BENFICIARIOS OBSERVACION

PROGRAMAS DE SENSIBILIZACION Y DIFUSION A LA POBLACION EN GENERAL, INCLUIDO LAS II.EE.

UNIDAD 14 1 5772 POBLACION TOTAL

LAS ACTIVIDADES SON CON REFERENCIA A LA ELABO-RACION DE MICROGRMAS Y DISEÑO DE MATERIAL EDUCATIVO.

ELABORACION DEL REGLAMENTO INTERNO DE CODISEC

UNIDAD 81 0

NOTA: (*) FECHA DE INICIO 25 DE JUNIO DEL 2015

Coordinacion con usuarios sector alfamayo Curso de realización de nudos para rescate Capacitación en primeros auxilios

II. PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION CULTURAL Y SOCIAL PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO DE HUAYOPATA” CODIGO SNIP 289826

OBJETIVOS DEL PROYECTO.-• Promover e incentivar espacios donde mostrar nuestros valores culturales y tradicionales.• Desarrollar capacitaciones en niños adolescentes identificados con nuestra cultura• Desarrollar actividades Culturales• Implementación de programa radial: construyendo nuestra identidad DATOS GENERALES:

ASIGNACION PRESUPUESTAL EJCUTADOS POR AÑO

EJCUCION PRESUPUESTAL

2014 2015 ACUMULADO SALDO TOTAL

S/. 214,589.00 S/. 292,755.74 S/. 507,344.74 S/. 34,050.96 S/. 541,395.70

39.64% 54.07% 93.71% 6.3% 100%

AVANCE ESTADO DEL PROYECTOFISICO FINANCIERO

39.6% 60.36% CONCLUIDO

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE SERVCIOS DE PROMOCION CULTURAL Y SOCIAL PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL DISTRITO DE HUAYOPATA 1

AVANCE DEL PROYECTO

MONTO SEGÚN EXPE-DIENTE

TECNICO

GASTO ACUMULADO AL 2014 ASIGNADO AL

2015

GASTO ACUMULADO AL 2015

TOTAL

S/. % S/. % S/. %

FINANCIERO S/. 541,395.70

226366.00 41.81310,947.00

308,559.02 56.99 534,925.02 98.80

FISICO 214589.00 39.64 292,755.74 54.07 507,344.74 93.71

42

¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...! GESTIÓN

COMPONENTES: El proyecto contempla los componentes, tales como: 01) PROMOCION DEL PATRIMONIO CULTURAL, 02) DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES EN NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO DE HUAYOPATA, 03) EXTESION DE ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES EN NIÑOS ADOLESCENTES DE HUAYOPATA

COMPONENTE I: PROMOCION DEL PATRIMONIO CULTURAL ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMDAS AÑOS DE EJECUCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD 2014 (*)

2015 POBLACION BENFICIARIA OBSERVACION

DESARROLLO DE FERIAS TEMATICAS DE PATRIMONIO CULTURAL, ARQUEOLOGICO E HISTORICO

ACTIVIDAD 5 4 1 UN TOTAL DE 1,299 ESCOLARES PARTICIPARON DE LOS TRES NIVELES DE EDUCACIÓN

TRABAJOS REALIZADOS EN COORDINACION CON LOS DOCENTES DE CADA INSTITU-CION EDUCATIVA EDICION DE REVISTA ACTIVIDAD 5 2 3

NOTA: (*) INICIO DE PROYECTO NOVIEMBRE DEL 2014

Especialista en artes escenicas Nivardo Carrillo Gutierrez, realiza la capacitacion a los adolescenes, recobrando la identidad de nuestra riqueza cultural en el parque Arqueologico de Huamanmarca.

Especialista en artes escenicas Nivardo Carrillo Gutiérrez, con los adolescentes escenifican en el parque Arqueologico de Huamanmarca, ofrecen ofrenda a los Apus.

COMPONENTE II: DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES EN NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO DE HUAYOPATAACTIVIDADES Y METAS PROGRAMDAS AÑOS DE EJECUCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD 2014 (*)

2015 POBLACION BENFICIARIA OBSERVACION

DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EXPRESION CORPORAL, EN NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD 5 3 2

DE LAS TRES ACTIVIDADES EN UN PROMEDIO DE 324, PARTICIPARON ENTRE NIÑOS Y ADOLESCENTES

TRABAJOS REALIZADOS EN COORDINACION CON LOS DOCENTES DE CADA INSTITUCION EDUCATIVA

TALLERES DE FORMACION ARTESANAL Y PINTURA ACTIVIDAD 5 0 5

TALLERES DE FORMACION CULTURAL EN ARTES MUSICALES ACTIVIDAD 5 0 5

NOTA: (*) INICIO DE PROYECTO NOVIEMBRE DEL 2014

Descripción: Demostración de talento en (canto) de niña Huayopatina e inauguración de feria cultural

Evaluando sus expresiones artísticas (pintura) a los niños y adolescentes

El profesor Andrés Monterroso enseñando técnicas con instrumentos de viento (zampoñas).

COMPONENTE III: EXTENSION DE ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES EN NIÑOS ADOLESCENTES DE HUAYOPATA

ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMDAS AÑOS DE EJECUCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD 2014 (*)

2015 POBLACION BENFICIARIA OBSERVACION

DESARROLLO DE PRESENTACIONES ESCENICAS SOCIO CULTURALES

ACTIVIDAD 5 0 5UN TOTAL DE 1,299 ESCOLARES PAR-TICIPARON DE LOS TRES NIVELES DE

EDUCACIÓN

TRABAJOS REALIZADOS EN COORDINACION CON LOS DOCENTES DE CADA INSTITUCION EDUCATIVA

DIFUSION DE MANIFESTACIONES SOCIO CULTURALES POR DIFEREN-TES MEDIOS

ACTIVIDAD 5 0 5

NOTA: (*) INICIO DE PROYECTO NOVIEMBRE DEL 2014

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

43

AUDIENCIAPUBLICA

2015Rendición de cuentas

GESTIÓN ¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...!2015 - 2018

Niños y adolescentes inician con la 4ta presentación de las exposiciones visuales

que trabajan en los talleres de danza.

Festival de talentos en danzas en diferentes Institucio-nes Educativas. Programa cultural de entrevista y reportajes, taller

de música con los niños y adolescentes.Grupo musical seleccionado de niños y adolescentes del

taller de artes musicales.

I. PROYECTO “MANTENIMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE CLORACION POR GOTEO DEL SANEAMIENTO BASICO DE LOS SECTORES URBANO RURAL DEL DISTRITO DE HUAYOPATA LA CONVENCION CUSCO”

OBJETIVOS DEL PROYECTO.- Mejorar los niveles de vida de la población, con el mantenimiento e implementación de un sistema de cloración en el saneamiento básico rural, que asegure un servicio de agua potable para el consumo tanto en calidad y cantidad, fomentando la capacitación de los beneficiarios en operación y mantenimiento, para garantizar la sostenibilidad del proyecto.

DATOS GENERALES:

COMPONENTES: El proyecto contempla los componentes a ejecutar tales como:

01) TRABAJOS PRELIMINARES 02) SISTEMA DE CLORACION POR GOTEO

03) MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE SISTEMA.04) IMPACTO SOCIAL.05) FLETE TERRESTRE.

ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMADAS

UNIDAD DE MEDIDA METRADO 2014 2015 (*) OBSERVACION

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

M2 512 0 512.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MALEZAS EN RESERVORIOS PARA SU HABILITACION DE LAS AREAS DE TRABAJO DE LOS SISTEMAS DE

SANEAMIENTO BASICO.

ROCE Y LIMPIEZA PARA REHABILITACION

ML 6300 0 6300 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZAS EN CAPTACION LINEAS DE ADUCCION Y CONDUCCION DE LOS SISTEMAS DE

SANEAMIENTO BASICO TANTO URBANO Y RURAL.

NOTA: FECHA DE INICIO 23 DE ENERO DEL 2015

COMPONENTE I: TRABAJOS PRELIMINARES

ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMADAS UNIDAD DE MEDIDA METRADO 2014 2015 OBSERVACION

SISTEMA DE CLORACION UND 8 0 8 SE ADQUIRIO TODO EL SISTEMA DE CLORACION POR GOTEO MAS LA ESTRUCTURA METALICA MEDIANTE UN SERVICIO.

COMPONENTE II: SISTEMA DE CLORACION POR GOTEO

ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMADAS UNIDAD DE MEDIDA METRADO 2014 2015 OBSERVACION

RESERVORIO: REPARACION DE FISURAS GRI-ETAS Y FISURAS

ML 83.94 0 83.94 LAS ACTIVIDADES SON CON REFERENCIA A LAS PARTIDAS DENTRO DEL COMPONENTE COMO REPARACION DE FISURAS Y GRIETAS DENTRO Y FUERA DE RESERVORIO

RESERVORIO: REPINTADO DE MUROS EXTERI-ORES

M2 91.03 0 91.03 LAS ACTIVIDADES SON CON REFERENCIA A LAS PARTIDAS DENTRO DEL COMPONENTE COMO REPINTADO DE MUROS EXTERIORES

RESERVORIO: REPOSICION DE MUROS INTERI-ORES Y PISO CON CERAMICOS DE PISCINA

M2 130 0 130 LAS ACTIVIDADES SON CON REFERENCIA A LAS PARTIDAS DENTRO DEL COMPONENTE COMO EL ENCHAPADO CON MAYOLICA DE PISCINA DE MUROS INTERIORES DE RESERVORIOS.

PINTURA ANTICORROSIVA M2 3 0 3 LAS ACTIVIDADES SON CON REFERENCIA A LAS PARTIDAS DENTRO DEL COMPONENTE COMO EL PINTADO DE LOS CERCOS PERIMETRICOS DE LOS RESERVORIOS.

COMPOENTE III : MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE SISTEMA

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

NOMBRE DEL PROYECTO

"MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y PARQUES DE LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE HUAYOPATA LA CONVENCION - CUSCO" 1

AVANCE DEL PROYECTO

MONTO SEGÚN EXPE-DIENTE

TECNICO

GASTO ACUMULADO AL 2014 ASIGNADO AL

2015

GASTO ACUMULADO AL 2015

TOTAL

S/. % S/. % S/. %

S/. 172,202.940.00

0.00 160,060.00155,674.00

90.40 155,674.00 90.40 99.76

0.00 0.00 160,060.00 92.95 160,060.00 92.95

44

¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...! GESTIÓN

COMPONENTE IV : IMPACTO SOCIAL

ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMADAS UNIDAD DE MEDIDA METRADO 2014 2015 OBSERVACION

CAPACITACION AL PERSONAL DEL JASS UND 4 0 4

SE REALIZARON CAPACITACIONES SOBRE: *EL MANEJO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS A LAS JASS COMO LIBROS DE CAJA, RECIBO DE INGRESO Y EGRESO, LIBRO DE PADRON DE USUARIOS, *LIDERAZGO PARTICIPACION CUMUNITAR-IA, *ENFOQUE DE GENERO Y AUTOESTIMA, *GASFITERIA Y REPARACIONES, *CLORACION Y DESINFECCION.

COMPONENTE V: FLETE TERRESTRE

ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMADAS UNIDAD DE MEDIDA METRADO 2014 2015 OBSERVACION

TRANSPORTE TERRESTRE UND 3 0 3SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES DE TRASLADO Y ACOPIO

DE MATERIALES A PIE DE OBRA A LAS DISTINTOS SISTEMAS DE SENEAMIENTO.

Se viene realizando trabajos de verificación del sistema de agua que se

encuentra

Se observa los trabajos realizados de pintura en reservorios.

Se viene realizando los trabajos de em-pastado con pegamento de mayólica

Se viene realizando los trabajos de enchapado con mayólica de piscina en

sistemas de reservorio

Capacitaciones realizadas durante el año 2015 con todos las Juntas Administradoras de

Servicio Básico (JASS)

II. OBRA “MANTENIMIENTO Y REFACCION DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO BASICO DE LAS ZONAS URBANO Y RURAL DEL DISTRITO DE HUAYOPATA LA CONVENCION CUSCO

OBJETIVO DEL PROYECTO.- Brindar una población limpia, saludable y mejorar la imagen de la estructura física ur-bana del distrito

DATOS GENERALES:

EXPEDIENTE TECNICO

PLAZO DE JECUCION

(*)

FECHA DE EJECUCION ACUMULADA AL 2015

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

FECHA DE EJCUCION

ACUMULADA

S/. 249,855.33 07 MESES 01/04/2015 31/10/2015 07 MESES

ASIGNACION PRESUPUESTAL EJCUTADOS POR AÑO

EJCUCION PRESUPUESTAL

2015 ACUMULADO SALDO TOTAL

S/. 200,991.00 S/. 200,991.00 S/.5,613.28 S/. 195,377.72

100% 100% 2.79% 97.21%

COMPONENTES: La obra contempla el siguiente componente a ejecutar tales como:COMPOENTE I: MANTENIMIENTO EN ZONA RURAL

CAPTACION TIPO LADERA DE MANANTE

OBRAS PRELIMINARES

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 156.00 0.00 156.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESBROCE DE MALEZAS MANUAL EN CAPTACIONES DE SISTEMAS DE AGUA.

LIMPIEZA Y DESINFEECCION UND 60.00 0.00 60.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO.

PROTECCION DE OBRAS DE ARTE CON ALAMBRES DE PUAS

ML 366.00 0.00 366.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE CERCO PERIMETRICO EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE.

CAPTACION TIPO RIACHUELO - DESARENADOR

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 41.00 0.00 41.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESBROCE DE MALEZAS MANUAL EN CAPTACIONES DE SISTEMAS DE AGUA.

LIMPIEZA Y DESINFEECCION UND 6.00 0.00 6.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO.

PROTECCION DE OBRAS DE ARTE CON ALAMBRES DE PUAS

ML 80.00 0.00 80.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE CERCO PERIMETRICO EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE.

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

45

AUDIENCIAPUBLICA

2015Rendición de cuentas

GESTIÓN ¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...!2015 - 2018

LINEA DE CONDUCCION

ROCE Y LIMPIEZA DE LINEAS DE ZANJA ML 1,980.45 0.00 1,980.45 CONSISTE EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ELIMINACION DE MALE-ZAS EN LINES DE SISTEMA DE AGUA.

EXCAVACION DE ZANJA EN TIERRA COM-PACTA (0.40X0.60m)

ML 1,980.45 0.00 1,980.45 CONSISTE EN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO COMPACTO PARA INSTALACION DE TUBERIAS.

INSTALACION DE TUBERÍA PVC SAP C-10 DE 1"

ML 1,980.45 0.00 1,980.45 CONSISTE EN LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE TUBERIAS EN REDES DE MATRIZ.

PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIAS ML 1,980.45 0.00 1,980.45 SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE PRUEVA HIDRAULICA EN TUBERIAS.

RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3 475.30 0.00 475.30 CONSISTE EN LOS TRABAJOS DE RELLENO CON MATERIAL SELECCIO-NADO EN LA BASE DE LA TUBERIA POSTERIORMENTE CON MATERIAL

PROPIO.

INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE DESAGUE

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL ML 79.05 0.00 79.05 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESBROCE DE MALEZAS MANUAL EN CAPTACIONES DE SISTEMAS DE AGUA.

SUMINISTRO E INSTALLACION DE IN-ODORO DE TANQUE BAJO C/ ACCESORIOS

UND 15.00 0.00 15.00 CONSISTE EN LOS TRABAJOS DE COLOCACION Y REPARACION DE INODOROS EN SERVICIOS HIGIENICOS EN LUGRES PUBLICOS

E INSTITUCIONES.

INSTALACION DE TUBERÍA PVC SAP C-10 DE 1"

ML 500.00 0.00 500.00 CONSISTE EN LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE TUBERIAS EN REDES DE MATRIZ.

CAMARA RP - CD

LIMPIEZA Y DESINFECCION UND 60.00 0.00 60.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE AC-CESORIOS EN CRP-7 DE 1/2"

JGO 10.00 0.00 10.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE COLOCACION Y CAMBIO DE ACCESORIOS EN CRP -7 DE 1/2"

SUMINISTRO Y COLOCACION DE AC-CESORIOS EN CRP-7 DE 3/4"

JGO 8.00 0.00 8.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE COLOCACION Y CAMBIO DE ACCESORIOS EN CRP -7 DE 3/4"

Se viene realizando trabajos de limpieza en la parte exterior de la cámara de carga.

Se viene realizando trabajos de pintado de tapas de cajas de registro en los sistemas de agua.

Se viene realizando trabajos de verificación de caja de válvulas para su respectivo mantenimiento.

Se viene realizando trabajos mantenimiento de reparación de cajas de válvula.

COMPOENTE I: MANTENIMIENTO EN ZONA URBANAINSTALACION DE ACCESORIOS

INSTALACION DE ACCESORIOS GLB 1.00 0.00 1.00 SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE ACCESORIOS Y REPARACION EN SISTEMAS DE DESAGUE.

BUZONES Y BUZONETAS

LIMPIEZA Y DESINFEECCION UND 85.00 0.00 85.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION EN SISTEMAS DE AGUA DESAGUE EN EL DISTRITO.

ACCIONES DE PROMOCION Y EDUCACION PARA LA HIGIENE EN EL DESPUES

ACCIONES DE PROMOCION Y SEGUI-MIENTO A LA JASS

MES 4.00 0.00 4.00 CONSISTE EN LOS TRABAJOS DE PROMOVER TALLERES, CHAR-LAS EN TEMAS DE MANEJO Y MANIPULACION DE LOS SISTEMAS

DE AGUA A LA JASS.

TRANSPORTE DE MATERIALES

FLETE TERRESTRE GLB 4.00 0.00 4.00 CONSISTE EN LOS TRABAJOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL A DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO.

Se viene realizando tra-bajos de desinfección de sistemas de captación.

Se viene realizando trabajos de desinfección de sistemas de captación, filtros lentos, así como sedimentadores.

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

46

¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...! GESTIÓN

III. OBRA “MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y PARQUES DE LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRTO DE HUAYOPATA PROVINCIA DE LA CONVENCION REGION - CUSCO” OBJETIVO DEL PROYECTO.- Brindar una población limpia, saludable y mejorar la imagen de la estructura física ur-bana del distrito

DATOS GENERALES:

ASIGNACION PRESUPUESTAL EJCUTADOS POR AÑO EJCUCION PRESUPUESTAL

2015 ACUMULADO SALDO TOTAL

S/. 350,000.00 S/. 350,000.00 S/. 845.45 S/. 349,154.55

100% 100% 0.024% 99.76%

COMPONENTES: La obra contempla el siguiente componente a ejecutar tales como:COMPOENTE I: TRABAJOS PRELIMINARES

ACTIVIDADES Y METAS PRO-GRAMADAS

UNIDAD DE MEDIDA

METRADO 2014 2015 OBSERVACION

CENTRO POBLADO DE HUYRO

LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE ALCANTARILLAS

UND 14.00 0.00 14.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE ALCANTARILLAS EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LOS CENTROS POBLADOS.

LIMPIEZA DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES

M 650.00 0.00 650.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LOS CENTROS POBLADOS.

LIMPIEZA DESBROCE Y ELIMINA-CION DE MALEZAS

M2 12,800.00 0.00 12,800.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ELIMINACION DE MALEZAS PROVENIENTE DE LA LIMPIEZA DE AREAS VERDES.

ELIMINACION DE DESECHOS ORGANICOS

M3 128.00 0.00 128.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS EN LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO.

AREAS VERDES

PREPARACION, TRASLADO Y RELLENO CON MATERIAL DE CULTIVO

M3 45.00 0.00 45.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE PREPARACION Y SELECCIONADO DE MATERIAL ORGANICO PARA PLANTACIONES EN AREAS VERDES.

Se viene realizando trabajos de limpieza de alcantarillas y sumideros en los diferentes centros

poblados del distrito.

Se viene realizando trabajos de des colma-tación de sumideros.

Se viene realizando trabajos de limpieza y desbroce de malezas dentro del estadio.

Se viene realizando trabajos de limpieza de plazas y parques.

COMPONENTE II:ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMADAS UNIDAD DE

MEDIDAMETRADO 2014 2015 OBSERVACION

CENTRO POBLADO DE AMAYBAMBA

LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE ALCANTARILLAS UND 5.00 0.00 5.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE ALCANTARILLAS EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LOS CENTROS

POBLADOS.

LIMPIEZA DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES M 70.00 0.00 70.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LOS CENTROS

POBLADOS.

LIMPIEZA, DESBROCE Y ELIMINACION DE MALEZAS M2 11,200.00 0.00 11,200.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ELIMINACION DE MALEZAS PROVENIENTE DE LA LIMPIEZA DE AREAS VERDES.

ELIMINACION DE DESECHOS ORGANICOS M3 168.00 0.00 168.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS EN LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO.

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

NOMBRE DEL PROYECTO

"MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y PARQUES DE LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE HUAYOPATA LA CONVENCION - CUSCO" 1

AVANCE DEL PROYECTO

MONTO SEGÚN EXPE-DIENTE

TECNICO

GASTO ACUMULADO AL 2014 ASIGNADO AL

2015

GASTO ACUMULADO AL 2015

TOTAL

S/. % S/. % S/. %

FINANCIERO S/. 350,000.00

0.00 0.00350,000.00

349,154.60 99.76 349,154.60 99.76

FISICO 0.00 0.00 349,073.43 99.74 349,073.43 99.74

47

AUDIENCIAPUBLICA

2015Rendición de cuentas

GESTIÓN ¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...!2015 - 2018

COMPOENTE III:ACTIVIDADES Y METAS

PROGRAMADAS UNIDAD DE

MEDIDAMETRADO 2014 2015 OBSERVACION

CENTRO POBLADO DE SAN PABLO

LIMPIEZA Y DESCOLMATA-CION DE ALCANTARILLAS

UND 4.00 0.00 4.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE AL-CANTARILLAS EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LOS CENTROS POBLADOS.

LIMPIEZA DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES

M 25.00 0.00 25.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CANAL DE AGUAS PLU-VIALES EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LOS CENTROS POBLADOS.

LIMPIEZA, DESBROCE Y ELIMINACION DE MALEZAS

M2 7,200.00 0.00 7,200.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ELIMINACION DE MALEZAS PROVENIENTE DE LA LIMPIEZA DE AREAS VERDES.

ELIMINACION DE DESECHOS ORGANICOS

M3 72.00 0.00 72.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS EN LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO.

AREAS VERDES

PREPARACION, TRASLADO Y RELLENO CON MATERIAL DE CULTIVO

M3 15.00 0.00 15.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE PREPARACION Y SELECCIONADO DE MATERIAL ORGANICO PARA PLANTACIONES EN AREAS VERDES.

COLOCACION DE PLANTAS HORNAMENTALES

M2 8.00 0.00 8.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE ORNAMENTACION CON PLANTAS EN AREAS VERDES DE LA POBLACION.

Se viene realizando los Trabajos de rrecogo de inservibles en Amaybamba

AREAS VERDES

PREPARACION, TRASLADO Y RELLENO CON MATERIAL DE CULTIVO

M3 20.00 0.00 20.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE PREPARACION Y SELECCIONADO DE MATERIAL ORGANICO PARA PLANTACIO-NES EN AREAS VERDES.

COLOCACION DE PLANTAS HORNAMENTALES

M2 50.00 0.00 50.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE ORNAMENTACION CON PLANTAS EN AREAS VERDES DE LA POBLACION.

COMPOENTE IV:ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMADAS UNIDAD DE

MEDIDAMETRADO 2014 2015 OBSERVACION

CENTRO POBLADO DE JUAN VELASCO

LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE ALCANTARILLAS

UND 4.00 0.00 4.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE ALCANTARILLAS EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LOS CENTROS POBLADOS.

LIMPIEZA DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES

M 25.00 0.00 25.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LOS CENTROS POBLADOS.

LIMPIEZA, DESBROCE Y ELIMINACION DE MALEZAS

M2 7,200.00 0.00 7,200.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ELIMINACION DE MALEZAS PROVENI-ENTE DE LA LIMPIEZA DE AREAS VERDES.

ELIMINACION DE DESECHOS ORGANICOS M3 72.00 0.00 72.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS EN LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO.

AREAS VERDES

PREPARACION, TRASLADO Y RELLENO CON MATERIAL DE CULTIVO

M3 20.00 0.00 20.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE PREPARACION Y SELECCIONADO DE MATERIAL ORGANICO PARA PLANTACIONES EN AREAS VERDES.

COLOCACION DE PLANTAS HORNAMENTALES

M2 50.00 0.00 50.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE ORNAMENTACION CON PLANTAS EN AREAS VERDES DE LA POBLACION.

COMPOENTE V:

ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMADAS

UNIDAD DE MEDIDA

METRADO 2014 2015 OBSERVACION

CENTRO POBLADO DE HUAYOPATA RODEO

LIMPIEZA Y DESCOLMATA-CION DE ALCANTARILLAS

UND 4.00 0.00 4.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE AL-CANTARILLAS EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LOS CENTROS POBLADOS.

LIMPIEZA DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES

M 36.00 0.00 36.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CANAL DE AGUAS PLU-VIALES EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LOS CENTROS POBLADOS.

LIMPIEZA, DESBROCE Y ELIMINACION DE MALEZAS

M2 4,800.00 0.00 4,800.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ELIMINACION DE MALEZAS PROVENIENTE DE LA LIMPIEZA DE AREAS VERDES.

ELIMINACION DE DESECHOS ORGANICOS

M3 48.00 0.00 48.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS EN LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO.

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

48

¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...! GESTIÓN

Se viene realizando trabajos de orna-mentación y jardinería de los parques

y jardines.

COMPOENTE VII:

ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMADAS

UNIDAD DE MEDIDA

METRADO 2014 2015 OBSERVACION

CAPACITACION SOCIO AMBIENTAL

CAPACITACION A LA JASS MES 3.00 0.00 3.00 SE REALIZARON LOS TALLERES DE CAPACITACION A LA JASS SOBRE TEMAS DE LA PREVENCION, MANEJO Y LA PROTECCION DEL MEDIO AMBI-

ENTE

ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMADAS

UNIDAD DE MEDIDA

METRADO 2014 2015 OBSERVACION

CAPACITACION SOCIO AMBIENTAL

FLETE TERRESTRE GLB 1.00 0.00 1.00 CONSISTE EN LOS TRABAJOS DE TRANSPORTE

COMPOENTE VIII:

Se viene realizando trabajos capacitación a las JASS sobre el tema de prevención y manejo de medio ambiente.

Se viene realizando trabajos de capacitación a las JASS sobre medio ambiente en los diferentes sectores.

AREAS VERDES

PREPARACION, TRASLA-DO Y RELLENO CON MATERIAL DE CULTIVO

M3 3.00 0.00 3.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE PREPARACION Y SELECCIONADO DE MATE-RIAL ORGANICO PARA PLANTACIONES EN AREAS VERDES.

COLOCACION DE PLAN-TAS HORNAMENTALES

M2 10.00 0.00 10.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE ORNAMENTACION CON PLANTAS EN AREAS VERDES DE LA POBLACION.

COMPOENTE VI:

ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMADAS

UNIDAD DE MEDIDA

METRADO 2014 2015 OBSERVACION

CENTRO POBLADO DE HUAYOPATA RODEO

LIMPIEZA Y DESCOLMATA-CION DE ALCANTARILLAS

UND 3.00 0.00 3.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE AL-CANTARILLAS EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LOS CENTROS POBLADOS.

LIMPIEZA DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES

M 24.00 0.00 24.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CANAL DE AGUAS PLU-VIALES EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LOS CENTROS POBLADOS.

LIMPIEZA, DESBROCE Y ELIMINACION DE MALEZAS

M2 5,600.00 0.00 5,600.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ELIMINACION DE MALEZAS PROVENIENTE DE LA LIMPIEZA DE AREAS VERDES.

ELIMINACION DE DESECHOS ORGANICOS

M3 56.00 0.00 56.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS EN LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO.

AREAS VERDES

PREPARACION, TRASLADO Y RELLENO CON MATERIAL DE CULTIVO

M3 3.00 0.00 3.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE PREPARACION Y SELECCIONADO DE MATERIAL ORGANICO PARA PLANTACIONES EN AREAS VERDES.

COLOCACION DE PLANTAS HORNAMENTALES

M2 10.00 0.00 10.00 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE ORNAMENTACION CON PLANTAS EN AREAS VERDES DE LA POBLACION.

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

49

AUDIENCIAPUBLICA

2015Rendición de cuentas

GESTIÓN ¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...!2015 - 2018

PROGRAMA SOCIAL VASO DE LECHE DEL DISTRTO DE HUAYOPATA

OBJETIVO DEL PROGRAMA.- Reducir la desnutrición crónica a través de la complementación alimentaria a los niños y niñas del Distrito de Huayopata.

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE, POR ZONAS QUE ESTAN AGRUPADAS EN 25 COMITÉS DE VASO DE LECHE.

UBICACIÓN POR ZONAS NIÑOS DE 01 a 06 AÑOS

MADRES GESTANTES

MADRES LACTANTES

ANCIANOS (a)

DISCAPASITADOS (b)

TOTAL POR

ZONAS

ZONA RURAL 129 7 2 3 7 148

ZONA URBANA 208 6 2 1 14 231

TOTAL BENEFICIARIOS 337 13 4 4 21 379

(a) Los ancianos cuando son ben-eficiarios del programa PENSION 65, el retiro es automático(b) Los discapacitados si son beneficiarios de subvención económica por discapacidad, el

retiro es automático

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

PRECIO UNITARIO MONTO TOTAL

HOJUELA DE AVENA KILO 4,691.13 7.10 S/. 33,307.00

LECHE EVAPORADA ENTERA POR 410 GR.

TARROS 40,500.00 2.92 S/. 118,260.00

TOTAL TRANSFERENCIA EJECUTADA S/. 151,567.00

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

50

¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...! GESTIÓN

PROGRAMA DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO (ULE), EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA

OBJETIVO DEL PROGRAMA.- El objetivo de la Unidad Local de Empadronamiento es aumentar la efectividad del gasto social, asignando recursos a las personas que presentan las mayores carencias. Estos Programas Sociales, funciona como herramientas temporales que ayuden a los peruanos más vulnerables a salir de la pobreza y les permitan inser-tarse en las cadenas productivas que impulsan el desarrollo del país.

EL EMPADRONAMIENTO Y/O LA FOCALIZACION

El propósito del sistema de focalización es contribuir en mejorar la eficacia de los programas sociales. Las eviden-cias a nivel nacional e internacional permiten afirmar que los programas sociales mejor focalizados, asignan los incentivos a los más pobres.

Para que la focalización sea efectiva es necesario separar funciones: Por un lado, el sistema de focalización debe proveer un padrón con los potenciales usuarios y, por el otro lado, el programa social debe seleccionar a los ben-eficiarios que se encuentran registrador en este padrón.

ACTIVIDADES DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO REALIZADO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL - 2015

ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMDAS

UNIDAD DE MEDIDAD CANT. OBSERVACION

CAPACITACION SISFOH Capact. 1 Se capacitó al encargado de la Unidad Local de Empa-dronamiento, y se realizo la replica a los encuestadores

RECOJO DE INFORMACION CENSAL 2015

Visitas 350 En cumplimiento a la normatividad del MINDIS, se realizo las visitas domiciliarias a todos los usuarios solici-tantes para el levantamiento de la información familiriar y economica.

ENVIO DOCUMENTARIO DE SOLICITUDES DE CLASIFICACION SOCIOECO-NOMICA.

Envió 6 El envio de documentos fisicos a la UCF(unidad central de focalizacion) para su clasificación socioeconomica. Se logro enviar 270 oficios de clasificacion.

DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE - “DEMUNA HUAYOPATA”.

La Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente – DEMUNA, es un servicio del sistema de atención Integral que funciona en los Gobiernos Locales, cuya finalidad es la Promoción, Protección y Vigilancia de los Derechos que la Legislación reconoce a los niños y adolescentes.

CASOS ATENDIDOS DURANTE EL 2015.

ITEM MATERIAS ATENDIDAS TRAMITE PODER JUDICIAL

CONCILIADAS EN DEMUNA CONCLUIDAS TOTAL

CASOS

01 FILIACION 2 3 5

02 ALIMENTOS 27 8 35

03 RETIFICACION DE PARTIDA 5 4 9

04 ATENCION ESPECIALIZADA 4 4

05 NORMAS DE COMPORTAMIENTO 6 6

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

51

AUDIENCIAPUBLICA

2015Rendición de cuentas

GESTIÓN ¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...!2015 - 2018

DEMUNA-DERECHOS Y DEBERES DE LOS NIÑOS Y ADOLECENTES

Taller sobre DEMUNA, derechos y deberes de niños, niñas y adoles-centes, I.E.nivel primario amaybamba

DERECHO AL JUEGO: Talleres realizandos en el c.e. inicial de amay-bamba, donde los niños ejercieron su derecho al juego, actividad que

les permite desarrollarse de manera integral

DERECHO AL BUEN TRATO: Pasacalle que se realizo en huyro, acom-pañado de nuestras autoridades del distrito, exigieron que se respete

su derecho al buen trato

DERECHO A LA PARTICIPACION: Taller respecto al derecho de partici-pacion, actividad que se desarrollo en las diferentes instituciones de

nuestro distrito de huayopata, brindando charlas educativas para que nuestro niños aprendan a ejercer su derecho de participacion dentro

de la familia y la sociedad.

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

52

¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...! GESTIÓN

OFICINA DE REGISTRO CIVIL

La Oficina de Registro Civil es de carácter público y de interés Social, busca satisfacer las expectativas del ciudadano; brindándole un servicio rápido y eficiente. Contribuir al florecimiento y trascendencia de nuestro distrito de Huay-opata, mediante la eficientizacion de los servicios que presta la Oficina de Registro Civil, registrando inscripciones de nacimientos, matrimonios y defunciones y los cambios de estado civil de las personas, así mismo promover campa-ñas gratuitas de inscripciones de Documento Nacional de Identidad (DNI), por primera vez de menores y mayores de edad entre otros trámites en coordinación con el RENIEC

FONCOMUN PLANES DE INCENTIVOS

SUB TOTAL

PLAZO DE JECUCION

FECHA DE EJCUCION ACUMULADA AL 2015

FECHA DE INICIO

FECHA EJECUTADA AL MESES POR EJECUTAR

S/17,920.00 S/11,170.00 S/29,090.00 12 MESES 09/01/2015 31/12/2,015 12 MESES

ASIGNACION PRESUPUESTAL EJCUTADOS POR AÑO EJCUCION PRESUPUESTAL

2014 2015 PRESUPUESTO-2015 ACUMULADO SALDO SALDO TOTAL

0.00 FONCOMUN S/17,920 S/17,447.16 S/ 472.84 S/ 10,527.84

0.00 PLANES DE INCENTVO S/11.170 S/ 1,115.00 S/ 10,055.00

AVANCE FISICO POR AÑOS EJECUCION PRESUPUESTAL

2014 2015 ACUMULADO SALDO

0.0% FONCOMUN 97.36 97.36 2.64

0.0% PLANES DE INCENTVO 9.98 9.98 90.02

ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMDAS UNIDAD DE MEDIDAD BENEFICIARIOS TOTAL DE BENEFICIARIOS OBSERVACION

CAMPAÑA GRATUITA DE TRÁMITES DE DNI EN FECHA 23 Y 24 DE MAYO DEL 2015

und 80

200

PLAN CONTRA LA INCOCUMENTACIÓN EN EL DISTRITO DE HUAYOPATA

CAMPAÑA GRATUITA DE TRÁMITES DE DNI EN FECHA 06 DE JUNIO DEL 2015.

und 58 PLAN CONTRA LA INCOCUMENTACIÓN EN EL DISTRITO DE HUAYOPATA

CAMPAÑA GRATUITA DE TRÁMITES DE DNI EN FECHA 02 DE OCTUBRE DEL 2015.

und 62 PLAN CONTRA LA INCOCUMENTACIÓN EN EL DISTRITO DE HUAYOPATA

COMPOENTE I: CAMPAÑAS GRATUITAS DE TRÁMITES DE DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI).

ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMDAS UNIDAD DE MEDIDAD

(***)BENEFICIARIO 2015 OBSERVACION

MATRIMONIO CIVIL COMUNITARIO EN FECHA 28 DE JUNIO DEL 2015

und 12 6 PAREJAS DE CONTRAYENTES

LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL ORGANIZA MATRIMONIO CIVIL COMUNITARIO CON LA FINALIDAD DE FORMALIZAR LA VIDA CONYUGAL POR ENDE EL DESARROLLO SOCIAL

DE CADA HOGAR EN NUESTRO DISTRITO.

COMPOENTE I: MATRIMONIO CIVIL COMUNITARIO 2015

INSCIPCIÓN DE DNI POR PRIMERA VEZ DE UN RECIEN NACIDO

INSCRIPCION DE DNI POR PRIMERA VEZ EN DOMICILIO DE UN ADULTO

MAYOR

TRAMITES DE DOUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (INSCRIPCIONES POR PRIMERA VEZ, CADUCIDAD, DUPLICADO, RECTIFICA-

CION DE DATOS)

MATRIMONIO CIVIL COMUNITARIO EN EL DISTRITO DE HUAYOPATA-2015; PRESIDIDO POR EL ALCALDE DON

RICHARD GUZMAN TORRES

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

53

AUDIENCIAPUBLICA

2015Rendición de cuentas

GESTIÓN ¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...!2015 - 2018

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA Y LA DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO CUSCO.FINALIDAD: Coadyuvar con el desarrollo de la actividad turística, desarrollar programas de capacitación, planes turísticos y actividades de promoción. PLAZO: del 27 de mayo al 31de diciembre de 2015.

ADENDA N° 02 AL CONVENIO N° 809-2014-VIVIENDA/VMCS/PNSUEl 27 de junio de 2014 VIVIENDA y LA MUNICIPALIDAD suscribieron el Convenio N° 809-2014/VIVIENDA/VMCS/PNS de transferencia de recursos públicos, para el financiamiento de la ejecución y supervisión del proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable, Desagüe y Planta de Tratamiento en el Centro Poblado de Huyro, Distrito de Huayopata – La Convención”. OBJETO: Se modifica la es-tructura de financiamiento y cronograma de desembolso del proyecto, que asciende hasta el monto de S/ 7 746,425.00, de los cuales la suma de S/ 3 746,247.00 corresponde al primer desembolso del año 2014, y la suma de S/ 4 000,178.00 corresponde al segundo desembolso del año 2015.

ADENDA N° 02 AL CONVENIO N° 458-2014-VIVIENDA/VMCS/PNSUEl 18 de junio de 2014 VIVIENDA y LA MUNICIPALIDAD suscribieron el Convenio N° 48-2014/VIVIENDA/VMCS/PNSU, para el finan-ciamiento de la ejecución y supervisión del proyecto “Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Disposición de Excretas en los Sectores de Tealeros, Las Flores y San Luis, Distrito de Huayopata – La Convención”.OBJETO: Se modifica la estructura de financiamiento y cronograma de desembolso del proyecto, que asciende hasta el monto de S/ 575,849.00, de los cuales la suma de S/ 505,482.00 corresponde al primer desembolso del año 2014, y la suma de S/ 70,367.00 corresponde al segundo de-sembolso del año 2015.

PRIMERA ADENDA AL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PÚBLICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA.El 21 de mayo de 2014, se suscribe el Convenio N° 223-2014-VIVIENDA de transferencia de recursos públicos para la ejecución del proyecto “Creación del Centro Comunal Comercial en la Localidad de Amaybamba, Distrito de Huayopata – La Convención – Cusco”. MODIFICACIO-NES AL CONVENIO: El proyecto descrito en líneas arriba, cuyo presupuesto asciende a la suma de S/ 459,887.55; VIVIENDA transferirá recur-sos a favor de La Municipalidad para la ejecución y supervisión del proyecto hasta por la suma de S/ 346,560.43, y La Municipalidad aportará la suma de S/ 113,327.12 el equivalente al 24.4% del monto total del proyecto.

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL AMAZÓNICA DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA.OBJETO DEL CONVENIO: Es establecer las acciones de cooperación y colaboración que desarrollan entre LA MANCOMUNIDAD MUNICI-PAL AMAZONICA y La Municipalidad Distrital de Huayopata, para la transferencia de recursos económicos hasta por la suma de S/ 20,000.00 desde el mes de mayo al mes de diciembre del 2015.

CONVENIO DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL ENTRE EL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA “PENSIÓN 65” Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA.OBJETIVO: Las partes manifiestan su interés en desarrollar acciones conjuntas de manera coordinada y articulada en el marco de sus respectivas competencias con el propósito de fortalecer las intervenciones de “PENSIÓN 65” en la jurisdicción de La Municipalidad promoviendo mecanis-mos de comunicación eficaz y eficiente ante la colectividad que coadyuven al posicionamiento público de las políticas de desarrollo e inclusión social.

EL PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO “TRABAJA PERÚ” DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO.CONVENIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO N° 08-0002-AC-76OBJETO DEL CONVENIO: Generar empleo temporal mediante el cofinanciamiento para la ejecución de proyectos intensivos en Mano de Obra No Calificada, en la ejecución del proyecto “Mejoramiento los accesos peatonales de los sectores de Sihuaymarca y Lauramarca, Distrito de Huayopata”, al cien por ciento es financiada por el programa con la suma de S/ 451,162.89 y ejecutada por la Municipalidad.

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ASOCIACIÓN EDUCATIVA TEACHING & PROYECTS ABROAD – PERÚ.OBJETO: Es establecer los lineamientos y acciones básicas para un proceso marco de cooperación interinstitucional en la perspectiva de aunar esfuerzos para coadyuvar al desarrollo de las competencias de lecto-escritura en la niñez y juventud del distrito de Huayopata, a través de la implementación de la Biblioteca Municipal

CONVENIOS

CONVENIOS

54

¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...! GESTIÓN

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA Y TAREA ASOCIACIÓN DE PUBLICACIONES EDUCATIVAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS EN EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL.FINALIDAD: Contribuir a mejorar la calidad, equidad y pertinencia de la educación intercultural bilingüe en las comunidades del distrito, pro-moviendo la revitalización y difusión de los saberes locales y la atención preferente a la primera infancia con servicios educativos alternativos. PLAZO: A partir del 14 de setiembre de 2015 tendrá una duración de cuatro años.

CONVENIO DE COOPERACIÓN MUTUA ENTRE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA Y AYNI DESARROLLOFINALIDAD: Es reducir las desigualdades entre hombres y mujeres de la provincia de la convención.PLAZO: A partir del 19 de octubre de 2015 al 31 de Julio del 2016.

CONVENIO N° 018-2015-MINGRI-DVDIAR-AGRO RURAL – DE CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTER INSTITUCIONAL ENTRE EL PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL – AGRO RURAL Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA.OBJETIVO: Es establecer el marco general para desarrollar mecanismos e instrumentos de mutua colaboración y beneficio, con el propósito de potenciar y posibilitar un mayor desarrollo de actividades a favor del sector, contribuyendo al cumplimiento de las funciones y objetivos institu-cionales de interés común.PLAZO: a partir del 02 de noviembre de 2015 tendrá una vigencia de cuatro años.CONVENIO N° 035-2015-MINGRI-DVDIAR-AGRO RURAL – DE CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTER INSTI-TUCIONAL ENTRE EL PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL – AGRO RURAL Y LA MUNICIPAL-IDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA.OBJETIVO: Es facilitar y promover la comercialización del Guano de Isla a favor de La Municipalidad. Para ello, AGRO RURAL proporcionara el Guano de Isla a precio social.

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVEN-CIÓN Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA.OBJETO DEL CONVENIO: Tiene por objeto establecer los mecanismos de coordinación y de articulación de esfuerzos entre la RSSLC y La Municipalidad para priorizar, evaluar, supervisar y financiar actividades y proyectos de inversión pública en materia de salud en el ámbito territo-rial del Distrito de Huayopata.PLAZO: a partir del mes de abril de 2015 al 31 de diciembre de 2018. CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA Y LA ASOCIACIÓN CIVIL INTI RUNAKUNAQ WASIN – CUSCO.OBJETO DEL CONVENIO: Es establecer un sistema de mutua colaboración entre ambas instituciones a fin de potenciar acciones interinstitu-cionales conjuntas a favor del desarrollo integral de la niñez, adolescencia, personas con habilidades diferentes, y sus familias, para propiciar el desarrollo de sus capacidades, habilidades y la protección de sus medios de vida, que permitan alcanzar un desarrollo humano sostenible. PLAZO DE VIGENCIA: Es de dos años a partir de la firma del convenio.

CONVENIO DE CESIÓN DE USO DEL PARADOR TURÍSTICO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA Y LA ASOCIACIÓN DE SERVIDORES TURÍSTICOS ECOTUR HUAYOPATA.OBJETO DEL CONVENIO: Entrega por parte de La Municipalidad en calidad de cesión de uso a ECOTUR HUAYOPATA de los espacios del parador turístico para ser destinados exclusivamente y bajo responsabilidad a los servicios de atención, información y demás actividades turísti-cas en el Distrito. La presente cesión de uso incluye la entrega de los bienes adquiridos por La Municipalidad para la implementación del referido local. Quedan excluidos del presente convenio de cesión de uso los cuatro ambientes ubicados en el primer piso del parador turístico.VIGENCIA DEL CONVENIO: A partir del 05 de octubre de 2015 por un año.COMPENSACION ECONOMICA: La Municipalidad Distrital de Huayopata recibirá como forma de pago el 10% de los ingresos totales de ECOTUR HUAYOPATA.

CONVENIOS

55

AUDIENCIAPUBLICA

2015Rendición de cuentas

GESTIÓN ¡El Cambio de verdad, lo hacemos todos...!2015 - 201856

Bandera Escudo

Himno

¡El cambio de verdad, lo hacemos todos...!