PROPUESTA MANAURE

35
PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE IMPLEMENTACION DE LA PRIMERA FASE DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE MANAURE 1. OBJETIVOS 1.1. OBJETIVO GENERAL Implementar la primera fase del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio de Manaure (La Guajira) de manera participativa con la comunidad, la autoridad ambiental regional y el ente municipal, buscando garantizar la puesta en marcha de los programas y proyectos que permitan alcanzar los objetivos y metas especificas proyectados en el corto y mediano plazo en el PGIRS. 1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Implementar los proyectos de oficina delegataria, mejoramiento del servicio y saneamiento y cierre de botaderos del programa de transición al nuevo sistema de gestión de residuos sólidos en el municipio de Manaure. Desarrollar los proyectos de separación en la fuente, almacenamiento de residuos, aprovechamiento de plástico en el colegio Eusebio Séptimo Mari y adecuación del relleno sanitario, todos como componentes del programa de manejo de residuos con aprovechamiento en el área urbana del municipio de Manaure, Implementar el proyecto de adecuación de vehículos, en el marco del programa de modernización de la empresa de aseo del Municipio de Manaure. Desarrollar el programa de manejo de residuos con aprovechamiento en al área rural del municipio de Manaure.

description

ambiental

Transcript of PROPUESTA MANAURE

PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE IMPLEMENTACION DE LA PRIMERA FASE DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE MANAURE

1. OBJETIVOS

1.1. OBJETIVO GENERAL

Implementar la primera fase del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio de Manaure (La Guajira) de manera participativa con la comunidad, la autoridad ambiental regional y el ente municipal, buscando garantizar la puesta en marcha de los programas y proyectos que permitan alcanzar los objetivos y metas especificas proyectados en el corto y mediano plazo en el PGIRS.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Implementar los proyectos de oficina delegataria, mejoramiento del servicio y saneamiento y cierre de botaderos del programa de transición al nuevo sistema de gestión de residuos sólidos en el municipio de Manaure.

Desarrollar los proyectos de separación en la fuente, almacenamiento de residuos, aprovechamiento de plástico en el colegio Eusebio Séptimo Mari y adecuación del relleno sanitario, todos como componentes del programa de manejo de residuos con aprovechamiento en el área urbana del municipio de Manaure,

Implementar el proyecto de adecuación de vehículos, en el marco del programa de modernización de la empresa de aseo del Municipio de Manaure.

Desarrollar el programa de manejo de residuos con aprovechamiento en al área rural del municipio de Manaure.

Desarrollar el componente socio ambiental del PGIRS del municipio de Manaure, a través de la ejecución de cada uno de sus programas y proyectos.

2. METODOLOGIA

Acorde a los términos de referencia, la implementación de la primera fase del PGIRS en el municipio de Manaure se realizará mediante el desarrollo de siete programas con sus respectivos proyectos a saber:

PROGRAMAS Y PROYECTOS

I PROGRAMA TRANSICIÓN AL NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOSPROYECTO: Oficina Delegataria del PGIRS PROYECTO: Mejoramiento del servicio PROYECTO: Saneamiento y cierre de Botaderos

II PROGRAMA MODERNIZACIÓN EMPRESA DE ASEO PROYECTO: Adecuación de Vehículos

III PROGRAMA MANEJO DE RESIDUOS CON APROVECHAMIENTO ÁREA URBANAPROYECTO: Separación en la Fuente PROYECTO: Almacenamiento de Residuos Sólidos PROYECTO: Aprovechamiento de Plástico Colegio Eusebio S. Mari.PROYECTO: Adecuación del Relleno Sanitario

IV PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS CON APROVECHAMIENTO ÁREA RURALPROYECTO: Conformación de Cooperativas de Prestación de Servicio de Aseo y de Reciclaje de Residuos Sólidos PROYECTO: Separación en la Fuente PROYECTO: Sistema para el Manejo Integral de Residuos Sólidos en las comunidades indígenas de Mayapo, El Pájaro y La Raya.PROYECTO: Diseño de celdas de Rellenos Sanitarios Manuales en las comunidades indígenas de La Paz, Manzana, La Gloria, Shiruria, Aremasahin, Mushichi y San Antonio.

COMPONENTE SOCIO AMBIENTAL V PROGRAMA PROMOCIÓN Y SOCIALIZACIÓN PGIRS

PROYECTO: Campaña de Divulgación, folletos, foros, afiches y cartillas.

VI PROGRAMA FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONES DE PRODUCCIÓN ASOCIADAS A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PROYECTO: Cursos de Capacitación en Empresas Comunitarias y Asociativas PROYECTO: Capacitación y formación para la Productividad y el Emprendimiento

VII PROGRAMA EDUCACIÓN AMBIENTAL PROYECTO: Educación en el Aula PROYECTO: Cátedra Medio Ambiental PROYECTO: Capacitación a la Comunidad

2.1. COMPONENTE TÉCNICO AMBIENTAL

2.1.1. PROGRAMA DE TRANSICIÓN AL NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.

2.1.1.1. Proyecto Oficina delegataria del PGIRS: La visión que se tiene con una oficina delegataria es una gerencia para la implementación del PGIRS, en este sentido se procederá mediante la contratación de un profesional con la experiencia y el conocimiento para afrontar este compromiso.

El profesional delegado debe ser ingeniero ambiental, industrial, civil, administrador de empresas o cualquier otro perfil, siempre y cuando demuestre especializaciones afines con la gestión a adelantar o experiencia y conocimiento especifico para cumplir con las funciones asignadas (ver PGIRS).

Dados los alcances de este proyecto específico y del contrato en general, se propone que este profesional tenga una dedicación de aproximadamente 70% al proyecto y el restante 30% a las otras actividades del contrato.

Estimación de Costos:Los costos se determinaron en función a designar un profesional específico para realizar la Gestión del manejo de los residuos sólidos, el perfil del profesional y por supuesto la capacidad financiera del municipio. No se considera en los costos que se relacionan a continuación lo referente a oficina, puesto que se instalaría en la Alcaldía (palacio Municipal) o en la UMATA del municipio. En lo que corresponde a transporte se estipula un valor de alquiler para visitar los diferentes municipios y corregimiento y se presupuesta la adquisición de por lo menos un computador y una impresora.

De igual forma se prevé la participación de un profesional contable como soporte.

En la tabla 1 se detallan los costos:

Tabla 1. Costos Proyecto Oficina delegataria del PGIRS

DescripciónUnd Cant V.Unit ($) V.Parcial ($)

Personal

Profesional Especialista h/mes 0.7 2.500.000 1.750.000

Contador Publico h/mes 1 900.000 900.000

Subtotal Costos de personal 2.650.000

Subtotal Costos personal con Factor Multiplicador

1.7 4.505.000

Costos Directos

Transporte (alquiler de vehículo) mes 0.3 1.500.000 500.000

Papelería, impresión, varios Global 300.000Imprevistos (10% costos Directos) 80.000Subtotal Costos Directos 880.000

VALOR MENSUAL DEL PROYECTO $ 5.385.000

2.1.1.2 Mejoramiento del Servicio de Aseo.

Se pretende desarrollar este proyecto introduciendo mejoras operativas en los componentes de recolección y transporte de los residuos sólidos e igualmente en el barrido de calles y áreas públicas. Se estima un tiempo de ejecución de seis meses para este proyecto.

Costos del Proyecto:

Tabla 2. Costos del Proyecto Mejoramiento del Servicio de Aseo.

DescripciónUnd Cant V.Unit ($) V.Parcial ($)

Personal

Profesional Especialista Asesor h/mes 0.5 2.500.000 1.250.000

Profesional de seguimiento h/mes 1 1.300.000 1.300.000

Subtotal Costos de personal 2.550.000

Subtotal Costos personal con Factor Multiplicador

1.7 4.335.000

Costos Directos

Transporte (alquiler de vehículo) mes 0.5 1.500.000 750.000

Insumos para eventos de capacitación, control y seguimiento

Global 300.000

Imprevistos (10% costos Directos) 105.000Subtotal Costos Directos 1.155.000

VALOR MENSUAL DEL PROYECTO $ 5.490.000

2.1.1.3 Saneamiento y Cierre de Botaderos Clandestinos. Eliminar los botaderos satélites en ciertos lotes y en especial en la vía que conduce a la comunidad indígena de Piedras Blancas, donde se ha venido disponiendo residuos por parte de ciclotaxis y particulares, entre ellos los que comercializan mariscos como langostas. Esta actividad debe ir acompañada del programa de Sensibilización Comunitaria y Seguimiento y Control, pues si no se hace de esta manera, los recursos técnicos, económicos y humanos que se empleen para el plan de choque seria desperdiciados.

Costos

Se relacionan en la Tabla 2 los costos referentes al saneamiento de botaderos clandestinos o satélites, asociados con sensibilización comunitaria, en esta actividad.

Tabla 3. Costos Proyecto Saneamiento y Cierre de Botaderos Clandestinos

Descripción Und. Cant.V. Unit.

($)V. Parcial

($)

Personal

Ingeniero Supervisor hombre/mes 0.5 1.900.000 950.000

Subtotal Costos de personal 950.000

Subtotal Costos personal con Factor Multip.

1.7 $ 1.615.000

Costos Directos

Sensibilización social campaña de ornato y limpieza.

Glb 3.000.000 3.000.000

Herramientas menores y elementos de consumo (bolsas, guantes, mascarillas, botas, etc.) para recolección manual

Glb 3.500.000 3.500.000

Equipos para movimiento de tierra, cargue, compactación y cobertura de residuos

Hrs 150 90.000 13.500.000

Transporte y disposición de Residuos hacia el Relleno Sanitario (cubrimiento)

Ton 200 45.000 9.000.000

Elaboración e instalación de vallas de 2.50x1.5 metros, soportadas en estructura metálica

Und 4 1.100.000 4.400.000

Imprevistos (10%) 3.340.000

Subtotal Costos Directos $36.740.000

VALOR DEL PROYECTO $38.355.000

Tabla 4. Proyeccion de Inversiones Programa de Transición al Nuevo Sistema de Gestión.

PROYECTOTIEMPO(AÑOS)

AÑO 1 (BIMESTRES) Miles de Pesos AÑO 2 (MESES) Miles de Pesos

1 2 3 4 5 6 1 2 3

Oficina delegataria del PGIRS

1.5 10.770 10.770 10.770 10.770 10.770 10.770 10.770 10.770 10.770

Mejoramiento del servicio

1.0 10.980 10.980 10.980

Saneamiento y cierre de botaderos clandestinos

0.33 19.177,5 19.177,5

COSTO ANUAL $

COSTO TOTAL DEL PROGRAMA $168.225.000

2.1.2 PROGRAMA MODERNIZACIÓN EMPRESA DE ASEO.

2.1.2.1. Adecuación de vehículos recolectores. Corresponde la adecuación o mantenimiento restaurativo de un vehículo compactador y de un volteo en regular estado que prestan actualmente el servicio al municipio de Manaure..

Costos

Tabla 5. Adecuación y mantenimiento de vehículos recolectores

Descripción de los equipos Cant Vr unit Vr total

Adecuación de camión compactador de 12 Yd3 Glb 12.000.000 12.000.000

Adecuación de camión tipo volqueta Glb 5.000.000 5.000.000

TOTAL 17.000.000

Tabla 6. Proyección de Inversiones del Programa Modernización Empresa de Aseo

PROYECTOTIEMPO(AÑOS)

AÑO 1 (BIMESTRES) Miles $

AÑO 2(MESES) Miles $

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Adecuación y mantenimiento de vehículos

1.5 $ 13.000 4.000

COSTO ANUAL $13.00.000 $4.000.000

COSTO TOTAL DEL PROGRAMA $17.000.000

2.1.3. PROGRAMA MANEJO DE RESIDUOS CON APROVECHAMIENTO EN EL ÁREA URBANA.

2.1.3.1 Separación en la fuente.

Para este proyecto se tiene presupuestado adelantar unos subproyectos pilotos a nivel de barrios, colegios o de un sector productivo como los procesadores de mariscos, previa concertación de compromisos de la comunidad, para luego seguir con los sectores o estratos mas complejos de la comunidad.

En lo correspondiente al proyecto piloto, se hará en primera instancia motivar a un grupo de por lo menos dos (2) estudiantes de ingeniería ambiental de la Universidad de La Guajira para que desarrollen su trabajo de tesis en esta localidad como pasantes. Estos pasantes, además de presentar el proyecto piloto se encargarían de dar apoyo a la oficina de Gerencia del PGIRS,

consolidando un equipo de trabajo que se reflejará en beneficio de la población de Manaure y por ende al desarrollo del cumplimiento de las metas del PGIRS:

Costos

A continuación se presentan las cantidades y costos de bolsas que se requieren en la separación en la fuente.

Tabla 7. Costos del proyecto Separación en la Fuente.

Descripción de las actividades o costos

Und. Cant.

Vr Unit Vr Total

Suministro bolsas plásticas para apoyar separación en la fuente

Und 50000 $600 $ 30.000.000

Personal pasante y de apoyo Glb Glb $ 12.000.000

Materiales consumibles y de seguridad ocupacional para encuestas y trabajo de campo

Glb Glb $ 3.000.000

Costos de transporte y otros apoyos logísticos Glb Glb $ 2.500.000

TOTAL COSTOS DEL PROYECTO $ 47.500.000

2.1.3.2. Almacenamiento y Presentación de Residuos Sólidos.

Este componente se refiere a como los usuarios deben almacenar los residuos frente a su vivienda. En lo correspondiente a la presentación de los residuos aprovechables, el RAS 2000 (Reglamento Técnico del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, año 2000) en sus literales F.3.4.1.1, F.3.4.1.2 y F.3.4.1.3 hace la descripción completa de cómo almacenar los correspondientes a residenciales y comerciales respectivamente. Se trabajará en la difusión de esta reglamentación para que sean adoptadas las recomendaciones del RAS sobre este particular.

Este proyecto se estima será realizado entre los meses 2 al 5 (cuatro meses), y su costo se estima en CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000) M. L. incluyendo las campañas educativas concernientes y la dotación de por lo menos cincuenta (50) canecas tipo o modelo que se entregarán a la comunidad como estímulo en los eventos de socialización que se realicen.

Costo Total del Proyecto: $ 5.000.000.

2.1.3.3. Aprovechamiento de plásticos Colegio Eusebio Mari.

Para apoyar la actividad de aprovechamiento de plásticos en el Colegio Eusebio Septimio Mari, y convertirla en experiencia piloto a nivel local y regional, se puede considerar dotación de elementos de trabajo, material de divulgación y probablemente equipos y maquinarias para su procesamiento. La gerencia del PGIRS debe retroalimentarse de la experiencia obtenida en el

colegio y el gremio de profesores y gestionar la participación de los mismos en el desarrollo del componente socio ambiental, en especial en lo que corresponde a educación en el aula.

Tabla 8. Costos del Proyecto Aprovechamiento de Plásticos en el Colegio Eusebio Septimio Mari

Descripción de las actividades o costos

Und. Cant.

Vr Unit Vr Total

Costos de personal técnico y de apoyo Glb Glb $ 3.000.000

Costos de personal profesional Glb Glb $ 7.000.000

Materiales consumibles trabajo de campo, divulgaciones y promociones

Glb Glb $ 500.000

Costos de transporte, refrigerios y otros apoyos logísticos

Glb Glb $ 2.500.000

TOTAL COSTOS DEL PROYECTO $ 13.000.000

Costo Total del Proyecto: $13.000.000

2.1.3.4 Adecuación del Relleno Sanitario.

Este proyecto como lo concebimos en nuestra propuesta estará enfocado a suplir la deficiente operación del sitio de disposición final del casco urbano de Manaure, la cual debe ser superada por etapas, una que se desarrollará en el programa de transición y otra que hace parte de este proyecto que se ha denominado adecuación del relleno sanitario. Las obras que se requieren van desde la instalación de una valla hasta la construcción de chimeneas, manejo de escorrentía y todos los elementos o herramientas menores para una operación técnica. Los equipos como compactadores portátiles (tipo rana) se entiende los suministra el municipio.

Adecuado el relleno se desarrollará una etapa de “operación asistida” que durará dos (2) meses, tiempo en el que se entrenará a los que asumirán las responsabilidades de operar el relleno manualmente. Al cabo de estos dos meses el relleno será de operación exclusiva del municipio o de su empresa de servicios públicos

Costos

Tabla 9. Costos Proyecto Adecuación Relleno Sanitario

OBRA : ADECUACIÓN PREDIO RELLENO SANITARIO MANAURE

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT.VR.

UNITARIOVR. TOTAL

1 PRELIMINARES        

1.2Levantamiento topográfico planimetría y altimetria

Ha 4.0 600.000 2.400.000

2 CERRAMIENTO Y CERCADO    

PERIMETRAL

2.1

Cerca en alambre de puas, calibre 16, a ocho (8) hilos y postes en madera rolliza (h=2,0 ML) cada metro lineal

ML 1020 7.750 7.905.000

3 VÍAS INTERNAS    

3.1 Localización y trazado ML 300 1,560 468,000

3.2

Suministro y compactación de afirmado con material del sitio, e =0,20 m

M3 295.0 34,850 10.280.750

4 OBRAS VARIAS    

4.1Zanja de drenaje perimetral, de (A) = 0,50 X h = 0,40

ML 400.0 7,500 3.000,000

4.2 Caseta administración Und 1.0 1.800,000 1.800,000

       

5PUESTA A PUNTO PARA OPERACIÓN

   

5.1

Suministro e instalación de polietileno para cubrir residuos en trincheras.

M2 1080 6,500 7.020.000

5.2 Operarios de trincheras Hombre/MES 2 875,000 1.750,000

5.3Vigilante, registro y control de camiones.

Hombre/MES 1 875,000 875,000

5.4Suministro de elementos de protección y seguridad

Glb Glb 650,000

5.5 Herramientas menores Glb Glb 1.500,000

5.6

Elaboración e instalación de valla de identificación de 3.50x3.0 metros, soportada en estructura metálica

Und 1 1,320,000 1,320,000

COSTO DIRECTO  

  38.968.750

A. I. U (25%)     9.742.188

TOTAL         $ 48.710.938

Tabla 10. Proyección de Inversiones del Programa Aprovechamiento de Residuos en el Área Urbana.

PROYECTO

TIEMPO(AÑOS)

AÑO 1 (MESES) AÑO 2(MESES)

2 4 6 8 10 12 2 4 6

Separación en la fuente

1.00 $7.916,7 $7.916,7 $7.916,7 $7.916,7 $7.916,7 $7.916,7

Almacenamiento y Presentación de los Residuos Sólidos

0.33 $2.500 $2.500

Aprovechamiento de plásticos en el Colegio Eusebio S. Mari

1.00 $6.500 $1.500 $1.500 $1.500 $2.000

Adecuación del Relleno Sanitario

1.00 $16.237 $16.237 $16.237

COSTO TOTAL DEL PROGRAMA $ 114.210.938

2.1.4. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS CON APROVECHAMIENTO ÁREA RURAL.

2.1.4.1 Conformación de cooperativas de prestación del servicio y reciclaje de Residuos Sólidos.

Para llegar a los alcances de este proyecto la conformación de estatutos, capacitación en cooperativismo al personal reciclador, capacitación en reciclaje, dotación de herramientas, vestuario y equipos para la recolección y transporte, el establecimiento de mecanismos de comercialización de los residuos aprovechables, y la implementación de procesos tecnológicos.

Costos del Proyecto: Los costos de este proyecto son los estimados en la Tabla 11.

Tabla 11. Costos Proyecto Conformación de Cooperativas de Prestación del Servicio y Reciclaje de Residuos Sólidos

Descripción Und Cant V.Unit ($) V.Parcial ($)Personal

Profesional Especialista Hombre/mes 2 2.500.000 5.000.000

Profesional área social Hombre/mes 3 1.000.000 3.000.000

Subtotal Costos de personal 8.000.000

Subtotal Costos personal con Factor Multip.

1.7 13.600.000

Costos DirectosTransporte (alquiler de vehículo) Glb Glb 1.000.000 1.000.000Talleres de capacitación en cooperativismo

Talleres 5 200.000 1.000.000

Plegables, cartillas etc Global 1.000.000Imprevistos (10% costos Directos) 300.000Subtotal Costos Directos 3.300.000VALOR DEL PROYECTO $ 16.900.000

2.1.4.2. Separación en la fuente, Area Rural.

Se procederá de forma similar a lo proyectado para la cabecera municipal. El personal pasante y de apoyo será el mismo de la cabecera municipal que compartirá responsabilidades entre zona rural y urbana para los proyectos de separación en la fuente. Los costos de transporte del personal se hacen mayores por los necesarios desplazamientos de un sitio a otro y de estos a la cabecera municipal.

Tabla 12. Costos del Proyecto Separación en la Fuente Área Rural

Descripción de las actividades o costos

Und. Cant.

Vr Unit Vr Total

Suministro bolsas plásticas para apoyar separación en la fuente

Und 20000 $ 600 $ 12.000.000

Personal pasante y de apoyo Glb Glb $ 8.000.000

Materiales consumibles y de seguridad ocupacional para encuestas y trabajo de campo

Glb Glb $ 2.000.000

Costos de transporte y otros apoyos logísticos Glb Glb $ 3.500.000

A. I. U. (25%) $ 6.375.000

TOTAL COSTOS DEL PROYECTO $ 31.875.000

2.1.4.3. Sistema de manejo integral de residuos en Mayapo, El Pajaro y La Raya. Se implementará el “Estudio para el Manejo Integral de los Residuos Sólidos de Mayapo, El Pajaro y La Raya” desarrollado bajo el auspicio de la empresa Chevron - Texaco, el cual contempla los mecanismos y acciones para lograr un manejo integral de los residuos sólidos.

Costos del Proyecto:Los costos se estiman a partir del informe final del citado estudio financiado por Chevron-Texaco con actualización de los mismos a Diciembre de 2006.

Tabla 13. Costos del Proyecto Sistema de Manejo integral de Residuos en Mayapo, Pájaro y la Raya.

Descripción de los equipos Und. Cant Vr. Unit Vr. TotalImplementación proyecto Glb 70.000.000

2.1.4.4. Diseño de celdas tipo para los rellenos sanitarios manuales en la Paz, Manzana, La Gloria, Shiruria, Aremasain, Musichi, San Antonio.

Para el desarrollo de estas obras, de forma previa se debe llegar a una concertación comunitaria sobre su localización y se debe previamente conciliar con la autoridad ambiental lo correspondiente a la licencia ambiental.

Por otra parte se debe seguir los siguientes lineamientos o procedimientos establecidos en el Decreto 838 del 2005 para la localización de áreas de disposición final de áreas para disposición final de residuos sólidos, mediante la tecnología de relleno sanitario.

Igualmente en los diseños y especificaciones de construcción se tendrá en cuenta todo lo que sea aplicable de acuerdo con el RAS 2000. La interventoría conceptuará sobre la idoneidad de los diseños y los precios unitarios, que serán luego base del proceso de contratación de las obras.

Costos del Proyecto:

Tabla 14. Costos Proyecto Diseño de celdas Relleno Sanitarios manuales en La Paz, Manzana, La Gloria, Shiruria, Aremasain, Musichi, y San Antonio.

DISEÑO DE CELDAS DE RELLENO SANITARIO MANUALES, EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE LA PAZ, MANZANA, LA GLORIA, CHIRURIA, AREMASAIN, MUSICHI Y

SAN ANTONIO.

ÍTEM ACTIVIDADES UNIDAD CANT.VR.

UNITARIOVR. TOTAL

Caracterización de residuos Glb Glb 2.500.000Diagnostico Ambiental de Alternativas – Concertación con la comunidad

Glb Glb 6.500.000

Levantamientos topográficos, planimetría y altimetría.

Und 7 600.000 4.200.000

Geología y Estudio de Suelos Und 7 1.150.000 8.050.000Dimensionamiento, especificaciones técnicas y detalles de ingeniería

Und 7 750.000 5.250.000

Elaboración de planos de diseño

Und 7 500.000 3.500.000

Elaboración de presupuestos Glb Glb 2.250.000

Estudio de Impacto Ambiental Glb Glb 15.000.000

A. I. U. (25%) 11.375.000

$ 59.062.500

Tabla 15. Proyección de Inversiones Programa Manejo de Residuos con Aprovechamiento en el Area Rural

PROYECTOTIEMPO(AÑOS)

AÑO 1 (BIMESTRES) AÑO 2(BIMESTRES)

1 2 3 4 5 6 1 2 3

Conformación de cooperativas de prestación del servicio y reciclaje de Residuos Sólidos

0.5 5.633.3 5.633.3 5.633.3

Diseño celdas relleno sanitarios manuales en la Paz, Manzana, La Gloria, Shiruria, Aremasain, Musichi, San Antonio

1.0 19.687.5 19.687.5 19.687.5

Sistema de manejo Integral de residuos en Mayapo, El Pájaro y La Raya:

1.0 35.000,0 11.666,7 11.666,7 11.666,7

Separación en la fuente 0.5 10.625,0 10.625,0 10.625,0

COSTO TOTAL DEL PROGRAMA $ 177.837.500

2.2. COMPONENTE SOCIOAMBIENTAL

2.2.1. PROGRAMA PROMOCIÓN Y SOCIALIZACIÓN PGIRS. Comprende la implementación de campañas de divulgación en radio local y regional, elaboración de afiches, folletos, cartillas, así como la organización de foros y talleres de capacitación a empresas comunitarias y asociativas de la localidad para dar a conocer a toda la comunidad en que consiste el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que beneficios trae para la población y cuales son los principales compromisos que los pobladores deben asumir para su cabal implementación.

2.2.1.1. Campañas de divulgación, folletos, foros, afiches y cartillas.

SemestreActividad 1 2 3

Promoción radial (No de cuñas radiales)

1800 600 300

Folletos 1000 1000 1000Afiches 500 500 500Cartillas Educativas 500 500 500Foros 1 1 1Charlas 3 3 3

Tabla 16. Costos del Proyecto Campañas de Divulgación, Folletos, Foros, afiches y cartillas.

Descripción Unid. Cant. Vr. Unit ($) Vr. Parcial ($)Campañas Radiales Und. 2700 4.500 12.150.000Folletos Und. 3000 800 2.400.000Afiches Und. 1500 1.750 2.625.000Cartillas Und. 2500 2.200 5.500.000Foros de concertación Und. 3 500.000 1.500.000Charlas Informativas Und. 9 500.000 4.500.000A. I. U. (25%) 7.168.750VALOR DEL PROYECTO 35.843.750

Tabla 16. Cronograma presupuestal.

PROYECTO

TIEMPO(AÑOS)

AÑO 1 (MESES) AÑO 2(MESES)

2 4 6 8 10 12 2 4 6

Campañas de divulgación, folletos, foros, afiches y cartillas

1.5

Campañas Radiales 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800

Folletos233,33 233,33 233,33 233,33 233,33 233,33

Afiches458,3 458,3 458,3

Cartillas500 500 500

Foros2.400 2.400 2.400

Charlas1.800 1.800 1.800 1.800

COSTO TOTAL DEL PROGRAMA

2.2.2. FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DE PRODUCCIÓN ASOCIADAS A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.

2.2.2.1. Proyecto Cursos de capacitación en empresas comunitarias y asociativas. Se realizarán cursos de capacitación a los grupos de recicladores y trabajadores informales en el municipio que permitan la creación de organizaciones de producción asociadas a la gestión integral de los residuos sólidos y el fortalecimiento de las existentes.

Se realizarán dos cursos de capacitación en los dos primeros años (uno para cada año), con una duración de 80 horas cada uno, esperando capacitar un total de 60 personas (30 personas cada año).

Costos

Tabla 17. Costos Proyecto Capacitación en empresas comunitarias y asociativas.

Descripción Unid. Cant. V.Unit ($) V.Parcial ($)Profesional (horas cátedra) Hr. 160 60.000 9.600.000Alimentación (días) GLB 20 15.000 300.000Trasporte VIAJES 20 100.000 2.000.000Refrigerios P/P GLB 2440 2.000 4.880.000Fotocopias GLB 800.000Equipos (días) DÍAS 20 300.000 6.000.000AIU GLB 5.895.000VALOR DEL PROYECTO $ 29.475.000

6.2 Proyecto Capacitación y formación para la productividad y emprendimiento. Este curso de formación está dirigido a miembros de cooperativas y grupos de recicladores informales del municipio con el fin de estimular la gestión integral de los residuos desde la separación en la fuente hasta el aprovechamiento de los mismos.

Se realizarán dos cursos de capacitación en los primeros dieciocho meses, con una duración de 80 Hr., esperando capacitar un total de 60 personas (30 personas cada año).

Indicadores

Indicador Valor de de referencia

Cursos de Capacitación y formación para la productividad y el emprendimiento realizados.

2 Cursos en capacitación de Formación para la productividad y

el emprendimiento (durante 18 meses)

Costos

Tabla 18. Costos Proyecto Capacitación en empresas comunitarias y asociativas.

Descripción Unid. Cant. V.Unit ($) V.Parcial ($)Profesional (horas cátedra) Hr. 160 60.000 9.600.000Alimentación (días) GLB 20 15.000 300.000Trasporte VIAJES 20 100.000 2.000.000Refrigerios P/P GLB 2440 2.000 4.880.000Fotocopias GLB 800.000Equipos (días) DÍAS 20 300.000 6.000.000AIU GLB 5.895.000VALOR DEL PROYECTO $ 29.475.000

Tabla 19. Cronograma presupuestal.

ProyectosTiempo (meses)

Año 1 (meses) $ Año 2 (meses) $1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

Proyecto Cursos de capacitación en empresas comunitarias y asociativas

4 14.737.500 14.737.500

Proyecto Capacitación y formación para la productividad y emprendimiento.

4 14.737.500 14.737.500

7 PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Se hace necesario implementar proyectos y actividades encaminados a formar y educar a la población de manaure en el adecuado manejo y disposición de los residuos sólidos generados, facilitando de esta manera el proceso de conversión a una nueva etapa de gestión de los residuos sólidos municipales. Este programa contiene los proyectos de educación en el aula, cátedra medio ambiental y capacitación de la comunidad. Cada proyecto se estará desarrollando los dos primeros años de realización del PGIRS para la integración al nuevo sistema de gestión y aprovechamiento.

Proyecto de educación en el aula. Está dirigido a la comunidad estudiantil del municipio en los grados 10 y 11, con el fin de fomentar desde nuestros niños la cultura de la gestión integral de los residuos sólidos desde el origen hasta su último proceso que incluye las etapas de separación en la fuente, recolección, trasporte y disposición final. De la misma manera se capacitarán a los docentes, quienes nos servirán de apoyo en el proyecto de cátedra de medio ambiente. Se realizarían 10 cursos de 20 hr. c/u, dirigido a 60 personas entre ellos docentes y estudiantes de los grados 10 y 11.

Indicadores

Indicador Valor de de referenciaEstudiantes de los Grados 10 y 11 Capacitados en los dos primeros años de desarrollo del PGIRS de Manaure.

50 Estudiantes de los grados 10 y 11 capacitados en medio ambiente.

Estudiantes de los Grados 10 y 11 Capacitados en los dos primeros años de desarrollo del PGIRS de Manaure.

50 Estudiantes de los grados 10 y 11 capacitados gestión integral de residuos

sólidos.

Docentes Capacitados en medio ambiente y gestión integral de residuos sólidos.

10 Docentes capacitados en medio ambiente y gestión integral de residuos

sólidos.

Costos

Tabla 20. Costos Proyecto de Educación en el Aula

Descripción Unid. Cant. V.Unit ($) V.Parcial ($)Profesional (horas cátedra) Hr. 200 60.000 12.000.000Alimentación conferencista (días) Glb 25 15.000 375.000Trasporte Viajes 25 100.000 2.500.000Refrigerios Glb 3000 2.000 6.000.000Fotocopias GLB 1.000.000Equipos (días) Días 25 300.000 7.500.000AIU Glb 7.343.750VALOR DEL PROYECTO 36.718.750

Proyecto de capacitación a la comunidad. Como su nombre lo indica, se dirige a la comunidad en general (barrios centrales, periféricos y marginales así como la zona rural – corregimientos/resguardos), teniendo en cuenta la falta de programas de motivación y sensibilización; tratando de lograr con esto fomentar una cultura de aprovechamiento, selección en la fuente y presentación de los residuos sólidos así como el respeto a los distintos horarios de recolección establecidos por la empresa encargada.

Indicadores

Indicador Valor de de referencia

Cursos de capacitación a la comunidad

120 habitantes capacitados (4 cursos dictados en los barrios periférico y marginados) y 60 personas

capacitadas (2 cursos dictados a corregimientos/resguardos)

Cursos de capacitación a la comunidad

80 personas capacitadas (2 cursos dictados en los barrios centrales del municipio)

Costos

Tabla 21. Costos Proyecto Capacitación BarriosPeriféricos y Marginados.

Descripción Unid. Cant. V.Unit ($) V.Parcial ($)Profesional (cátedra) Hr. 80 60.000 4.800.000Alimentación conferencista (días) GLB 10 15.000 150.000Trasporte Viajes 10 100.000 1.000.000Refrigerios GLB 2400 2.000 4.800.000Fotocopias GLB 600.000Equipos (días) DÍAS 10 300.000 3.000.000AIU GLB 3.587.500VALOR DEL PROYECTO 17.937.500

Tabla 22 Costos Proyecto Capacitación dictados a corregimientos/resguardos.

Descripción Unid. Cant. V.Unit ($) V.Parcial ($)Docente (horas cátedra) Hr. 40 60.000 2.400.000Alimentación conferencista (días) GLB 5 15.000 75.000Trasporte, Incluye zona rural Viajes 5 180.000 900.000Refrigerios GLB 600 2.000 1.200.000Fotocopias GLB 400.000Equipos (días) DÍAS 5 300.000 1.500.000AIU GLB 1.618.750VALOR DEL PROYECTO $ 8.093.750

Tabla 23. Costos Proyecto Capacitación dictados en los barios centrales del municipio.

Descripción Unid. Cant. V.Unit ($) V.Parcial ($)Docente (horas cátedra) Hr. 40 60.000 2.400.000Alimentación conferencista (días) GLB 5 15.000 75.000Trasporte Viajes 5 100.000 500.000Refrigerios GLB 800 2.000 1.600.000Fotocopias GLB 500.000Equipos (días) DÍAS 5 300.000 1.500.000AIU GLB 1.643.750VALOR DEL PROYECTO $ 8.218.750

Proyecto de cátedra medio ambiental. Está dirigido a los docentes del municipio con el fin de fortalecerlos en educación ambiental y la gestión integral de los residuos sólidos; sirviendo de multiplicadores durante el proceso de actuación del PGIRS en el Municipio de Manaure. Una vez terminada la capacitación se haría la implementación de de la Cátedra en Medio Ambiente y GIRS, la cual debe ser incluida en el respectivo Proyecto Educativo Institucional de la Institución Educativa Eusebio Septimio Mari, con la cual se busca capacitar a los alumnos de los grados superiores (10° y 11°), con la posibilidad de realizar, a través de la cátedra, sus 80 horas de servicio a la comunidad. El diplomado tendrá una duración de 160 hr., dirigido a 20 docentes entre la zona rural y urbana del municipio.

Indicadores

Indicador Valor de de referenciaDiplomado en Educación Ambiental y Gestión Integral de Residuos Sólidos.

1 Diplomado en Educación Ambiental y Gestión Integral de Residuos Sólidos.

Implementación de la Cátedra de Medio Ambiente y GIRS en el PEI de la Institución Educativa Eusebio Septimio Mari.

Cátedra de Medio Ambiente y GIRS Implementada en el PEI de la Institución

Educativa Eusebio Septimio Mari.

Costos

Tabla 24. Costos Proyecto Cátedra Ambiental.

Descripción Unid. Cant. V.Unit ($) V.Parcial ($)Docente (horas cátedra) Hr. 160 60.000 9.600.000Alimentación (días) Glb 20 15.000 300.000Trasporte Viajes 20 100.000 2.000.000Refrigerios P/P Glb 900 2.000 1.800.000Fotocopias Glb 1.200.000Equipos (días) Días 20 300.000 6.000.000AIU Glb 5.225.000VALOR DEL PROYECTO $ 26.125.000

Tabla 25. Cronograma presupuestal.

ProyectosTiempo (meses)

Año 1 (meses) $ Año 2 (meses) $1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

Proyecto Cursos de capacitación en empresas comunitarias y asociativas

4 14.737.500 14.737.500

Proyecto Capacitación y formación para la productividad y emprendimiento.

4 14.737.500 14.737.500

Tabla 26. Programa de Educación Ambiental

ProyectosTiempo (meses)

Año 1 (meses) $ Año 2 (meses) $1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

Proyecto de Educación en el Aula

1.835.937,5 c/mes 1.835.937,5 c/mes

Proyecto de Capacitación a la comunidad

17.125.000 17.125.000

Capacitación a Barrios Periféricos y Marginados.

8.968.750 8.968.750

Capacitación Corregimientos/

Resguardos.4.046.875 4.046.875

Capacitación Barrios Centrales del Municipio.

4.109.375 4.109.375

Proyecto Cátedra Medio Ambiental

13.062.500 13.062.500

PERFILES PROFESIONALES

Ingeniero ambiental, sanitario, industrial, civil, administrador de empresas o cualquier otro perfil, siempre y cuando demuestre especializaciones afines con la gestión a adelantar o experiencia y conocimiento especifico para cumplir con las funciones asignadas

Trabajador Social Ingenieros Ambientales y/o sanitarios y/o civiles Contador Publico Auxiliares (estudiantes pasantes) Guías bilingües español - wayuunaiki