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PAGINA : 421 MEF/DNPP 29/08/2003 11:31:44 3 PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004 ANEXO : (EN NUEVOS SOLES) RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO RECURSOS PUBLICOS GOBIERNO REGIONAL 440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 1 TOTAL ACTIVIDADES 107 468 093 15 731 628 400 600 150 000 130 004 000 03 03 03 04 04 04 05 05 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 10 11 11 12 14 14 003 003 006 003 003 009 013 015 003 026 027 027 028 028 028 029 029 031 003 039 042 003 003 003 00267 00498 00110 00179 00267 00204 00219 00347 00267 00189 00191 00192 00187 00194 00195 00197 00201 00186 00267 00267 00267 00267 00097 00240 GESTION ADMINISTRATIVA VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICAS GESTION ADMINISTRATIVA DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS OBLIGACIONES PREVISIONALES GESTION ADMINISTRATIVA DESARROLLO DE LA EDUCACION PRE-ESCOLAR DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL GESTION ADMINISTRATIVA GESTION ADMINISTRATIVA GESTION ADMINISTRATIVA GESTION ADMINISTRATIVA CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO EQUIPAMIENTO Y REEQUIPAMIENTO BASICO 3 403 854 42 176 342 320 181 200 355 056 464 396 84 680 2 147 989 7 853 523 1 094 137 46 040 515 1 053 147 1 045 170 26 293 392 1 863 680 1 663 058 402 849 48 320 107 240 92 128 151 492 27 294 15 731 628 1 097 552 24 000 71 000 118 700 109 300 120 000 829 914 1 170 489 1 874 706 889 16 517 24 077 283 474 10 439 9 672 2 142 24 000 25 998 16 002 26 520 9 108 1 000 390 600 500 1 000 3 000 4 000 70 000 10 000 20 000 10 000 4 572 406 66 176 732 920 252 200 484 256 573 696 204 680 15 732 628 2 997 903 9 024 012 1 096 011 46 750 404 1 069 664 1 069 247 26 580 866 1 874 119 1 672 730 404 991 72 320 133 238 108 130 178 012 36 402 10 000 6 253 679 Pliego : PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES OBLIGACIONES PREVISIONALES BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS CORRIENTES INVERSIONES INVERSIONES FINANCIERAS OTROS GASTOS DE CAPITAL INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA AMORTIZACION DE LA DEUDA RESERVA DE CONTINGENCIA TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

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MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

1 TOTAL ACTIVIDADES 107 468 093 15 731 628 400 600 150 000 130 004 000

0303

03

04

0404

05

05

0909

09

09

09

09

09

09

09

09

1011111214

14

003003

006

003

003009

013

015

003026

027

027

028

028

028

029

029

031

003039042003003

003

0026700498

00110

00179

0026700204

00219

00347

0026700189

00191

00192

00187

00194

00195

00197

00201

00186

0026700267002670026700097

00240

GESTION ADMINISTRATIVAVIGILANCIA YCONSERVACION DEDOCUMENTOSCONDUCCION YORIENTACION SUPERIORDESARROLLO DE ESTUDIOS,INVESTIGACION YESTADISTICASGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE LAPRODUCCIONAGROPECUARIADESARROLLO YMANTENIMIENTO DE ALDEASOBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE LAEDUCACION PRE-ESCOLARDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION LABORAL YTECNICADESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION TECNICADESARROLLO DE LAFORMACION DE DOCENTESDESARROLLO DE LAEDUCACION ESPECIALGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVACAPACITACION YPERFECCIONAMIENTOEQUIPAMIENTO YREEQUIPAMIENTO BASICO

3 403 854 42 176

342 320

181 200

355 056 464 396

84 680

2 147 989 7 853 523

1 094 137

46 040 515

1 053 147

1 045 170

26 293 392

1 863 680

1 663 058

402 849

48 320 107 240 92 128

151 492 27 294

15 731 628

1 097 552 24 000

71 000

118 700 109 300

120 000

829 914 1 170 489

1 874

706 889

16 517

24 077

283 474

10 439

9 672

2 142

24 000 25 998 16 002 26 520

9 108

1 000

390 600

500

1 000

3 000

4 000

70 000

10 000

20 000

10 000

4 572 406 66 176

732 920

252 200

484 256 573 696

204 680

15 732 628

2 997 903 9 024 012

1 096 011

46 750 404

1 069 664

1 069 247

26 580 866

1 874 119

1 672 730

404 991

72 320 133 238 108 130 178 012

36 402

10 000

6 253 679

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

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29/08/2003

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PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

1

2

TOTAL ACTIVIDADES

TOTAL PROYECTOS

107 468 093

15 731 628

400 600

12 541 297

150 000

130 004 000

12 541 297

14141414

14

14

14

14

1414

14

14

151617

0303

03

03

03

03

03

03

03

04

003003063063

063

063

064

064

064064

064

064

003003003

003003

003

003

003

003

003

003

003

008

00267004710015800256

00565

00625

00469

00537

0053800540

00541

00765

002670026700267

0017415579

15598

15599

15600

15601

15602

15619

15621

15888

GESTION ADMINISTRATIVASERVICIOS GENERALESCONTROL SANITARIOFORMACION PROFESIONAL YPERFECCIONAMIENTOFORTALECIMIENTO DELSISTEMA NACIONAL DE LARED DE LABORATORIOS ENSALUD PUBLICAVIGILANCIA DE LOS RIESGOSPARA LA SALUDSERVICIOS DE APOYO ALDIAGNOSTICO YTRATAMIENTOAPOYO ALIMENTARIO PARAGRUPOS EN RIESGOATENCION BASICA DE SALUDATENCION ESPECIALIZADADE LA SALUDAPOYO AL CIUDADANO Y ALA FAMILIASEGURO INTEGRAL DESALUDGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVA

DEMARCACION TERRITORIALEVALUACION DE ESTUDIOS YPROPUESTA TERRITORIALCONDORCANQUIGESTION DE PROYECTOSBAGUAGESTION DE PROYECTOSCONDORCANQUIGESTION DE PROYECTOS DELA PROVINCIA DE BONGARAGESTION DE PROYECTOS DELA PROVINCIA DE LUYAGESTION DE PROYECTOSUTCUBAMBAIMPLEMENTACION DELSISTEMA INFORMATICOGERENCIA BAGUAIMPLEMENTACION SISTEMAINFORMATICOCONDORCANQUIPROMOCION DE

2 646 976 414 382 358 464 236 004

22 596

664 260

374 104

319 308

3 495 442 1 995 714

47 280

1 148 249

166 576 772 802 48 320

1 052 910 14 976 12 000

1 296

30 000

14 968

14 232

99 062 110 460

6 528

42 000 153 980

3 600

500

15 000 50 000

50 000

80 000

20 000

50 000

100 000

50 000

18 942

150 000

30 000

10 000

3 729 886 429 358 370 464 237 300

22 596

694 260

389 072

333 540

3 594 504 2 106 174

53 808

1 148 249

208 576 937 282

51 920

15 000 50 000

50 000

80 000

20 000

50 000

100 000

50 000

18 942

150 000

6 253 679

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 423

MEF/DNPP

29/08/2003

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PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

2 TOTAL PROYECTOS 12 541 297 12 541 297

04

04

04

04

04

04

04

04

04

05

05

05

05

05

05

05

05

008

008

008

009

009

009

009

009

009

014

014

014

014

014

014

014

014

15889

15890

15891

15491

15589

15590

15710

15736

15946

01931

15161

15162

15164

15165

15173

15174

15890

CAPACIDADES PRODUCTIVASEN LA PROVINCIA DE R.DEMENDOZAPROMOCION DECAPACIDADES PRODUCTIVASEN LA PROVINCIA DEBONGARAPROMOCION DECAPACIDADES PRODUCTIVASEN LA PROVINCIA DECHACHAPOYASPROMOCION DECAPACIDADES PRODUCTIVASEN LA PROVINCIA DE LUYADESARROLLOAGROPECUARIO DISTRITONIEVAFORTALECIMIENTO DECAPACIDADES PRODUCTIVAS- BAGUAFORTALECIMIENTO DECAPACIDADES PRODUCTIVAS- UTCUBAMBAMEJORAMIENTO CANALESDE IRRIGACION - BAGUAMEJORAMIENTO DECANALES DE IRRIGACION -UTCUBAMBAREFORESTACIONCONDORCANQUIPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADAPOYO SOCIAL Y OBRAS DEEMERGENCIACONDORCANQUIAPOYO SOCIAL Y OBRAS DEEMERGENCIA DE LAPROVINCIA DE BONGARAAPOYO SOCIAL Y OBRAS DEEMERGENCIA PROVINCIALUYAAPOYO SOCIAL Y OBRAS DEEMERGENCIA PROVINCIA R.DE MENDOZAATENCION DE APOYO SOCIALY OBRAS DE EMERGENCIA -BAGUAATENCION DE APOYO SOCIALY OBRAS DE EMERGENCIA -UTCUBAMBAPROMOCION DE

50 000

20 000

50 000

52 888

101 978

50 000

100 000

210 000

50 000

217 965

56 000

50 000

95 000

150 000

100 000

149 453

78 426

50 000

20 000

50 000

52 888

101 978

50 000

100 000

210 000

50 000

217 965

56 000

50 000

95 000

150 000

100 000

149 453

78 426

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 424

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

2 TOTAL PROYECTOS 12 541 297 12 541 297

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

061

061

061

061

061

061

061

061

061

061

061

061

061

061

061

061

061

061

061

061

061

01931

15205

15206

15207

15208

15209

15213

15214

15221

15224

15225

15228

15229

15230

15233

15239

15243

15318

15540

15541

15547

CAPACIDADES PRODUCTIVASEN LA PROVINCIA DECHACHAPOYASPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADCENTRO EDUCATIVO 18025COCOCHOCENTRO EDUCATIVO 18033OPAVAN CHUQUIBAMBACENTRO EDUCATIVO 18247TOCUYACENTRO EDUCATIVO 18249SANTA ROSACENTRO EDUCATIVO 18268LUVINCENTRO EDUCATIVO INICAL228 CHOCTA-LUYACENTRO EDUCATIVO INICIAL317 NUEVO CHIRIMOTOCENTRO EDUCATIVOPRIMARIO 18025 SENGACHE-CHILIQUINCENTRO EDUCATIVOPRIMARIO 18144 PIZUQUIACENTRO EDUCATIVOPRIMARIO 18220 CUCHOCENTRO EDUCATIVOPRIMARIO 18255 EL PRADOCENTRO EDUCATIVOPRIMARIO 18256SAULLAMUR-BALSASCENTRO EDUCATIVOPRIMARIO 18263 MENDANCENTRO EDUCATIVOPRIMARIO N° 16205 -NUMPARQUECOLEGIO SECUNDARIOINMACULADA - BAGUACONFECCION DE MOBILIARIOESCOLAR CONDORCANQUICONSTRUCCION COLISEOCERRADO BAGUAEQUIPAMIENTO CONMOBILIARIO ESCOLAR -UTCUBAMBAEQUIPAMIENTO CONMOBILIARIO ESCOLAR ACENTROS EDUCATIVOS DELA PROVINCIA DE BAGEQUIPAMIENTO MOBILIARIOESCOLAR PROVINCIA

300 000

130 000

30 000

72 290

75 440

77 044

45 000

59 690

70 000

37 044

60 665

5 296

30 000

50 000

100 000

100 000

50 000

250 000

50 000

30 000

30 000

300 000

130 000

30 000

72 290

75 440

77 044

45 000

59 690

70 000

37 044

60 665

5 296

30 000

50 000

100 000

100 000

50 000

250 000

50 000

30 000

30 000

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 425

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

2 TOTAL PROYECTOS 12 541 297 12 541 297

09

09

09

09

09

09

09

10

10

11

11

11

12

12

14

14

14

14

061

061

061

061

061

061

061

035

035

042

042

042

044

044

047

047

047

047

15548

15549

15555

15632

15928

15929

15930

14779

15663

15885

15886

15887

15202

15898

14774

15403

15405

16061

CHACHAPOYASEQUIPAMIENTO MOBILIARIOESCOLAR PROVINCIA LUYAEQUIPAMIENTO MOBILIARIOESCOLAR PROVINCIA R.DEMENDOZAESCUELA DE FORMACIONARTISTICA - BAGUAINFRAESTRUCTURAEDUCATIVA EN LA PROVINCIADE BONGARARECUPERACION 02 AULAS +SSHH C.E.A DISTANCIA N°16347 PAMPAENTSARECUPERACION 02 AULAS,SSHH C.E.P N° 16364 SHAIMRECUPERACION 05 AULAS YAMPLIACION 01 AULA, SSHHC.E.P N° 16309 TAYUNTSAAMPLIACION DE LA CENTRALHIDROELECTRICA NUEVOSEASMEINTERCONEXION PEQUEÑASCENTRALESHIDROELECTRICASPROVINCIA LUYAPROMOCION DE ACCIONESTURISTICAS CONDORCANQUIPROMOCION DE ACCIONESTURISTICAS EN LAPROVINCIA DECHACHAPOYASPROMOCION DE ACCIONESTURISTICAS EN LAPROVINCIA DE RODRIGUEZDE MENDOZACENTRO DE PRODUCCIONPISCICOLA DECHACHAPOYASPROMOCION PESQUERA ENLA PROVINCIA DE BONGARAALCANTARILLADO LAFLORIDA - POMACOCHASCONSTRUCCION DELSISTEMA AGUA POTABLEBAGUA GRANDECONSTRUCCION DELSISTEMA DE EVACUACION DEAGUAS PLUVIALES - BAGUASISTEMA DE AGUA DELEYMEBAMBA

30 000

31 915

100 000

100 841

95 343

95 144

126 482

100 000

210 000

40 000

177 047

50 000

60 016

50 000

490 000

300 000

200 000

150 216

30 000

31 915

100 000

100 841

95 343

95 144

126 482

100 000

210 000

40 000

177 047

50 000

60 016

50 000

490 000

300 000

200 000

150 216

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 426

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

2 TOTAL PROYECTOS 12 541 297 12 541 297

14

14

14

14

14

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

047

047

047

064

064

052

052

052

052

052

052

052

052

052

052

052

052

052

052

052

052

052

16062

16064

16069

15112

15204

01173

01176

01184

01185

01743

01931

14767

14768

15186

15187

15189

15190

15192

15458

15684

15687

15688

SISTEMA DE AGUA DE LUYA -LAMUDSISTEMA DE AGUA POTABLEKAYAKUSHASISTEMA DE AGUA YDESAGUE PEDRO RUIZGALLOAMPLIACION DEL HOSPITALBAGUACENTRO DE SALUDRODRIGUEZ DE MENDOZACONSTRUCCION CARRETERACHOCTAMAL - TIZUQUIACONSTRUCCION CARRETERAJUMBILLA - MOLINOPAMPACONSTRUCCION CARRETERAPUSAC - CHUQUIBAMBACONSTRUCCION CARRETERASAN MARTIN - ORTIZARRIETAMEJORAMIENTO CARRETERAJUAN VELASCO ALVARADO -SEASME - IV ETAPAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADCONSTRUCCION CARRETERAOMIA - SORITORCARRETERA OCALLI - SANTAROSA DE JAIPECARRETERA PUENTECORONTACHA-CRUCEACHAMAQUI-LEYMEBAMBA-BALSASCARRETERA BALSAPATA-JUMBILLA-LIMITE GONCHACARRETERA HUAYLLA-BELEN-VISTA HERMOSACARRETERA NUEVOHORIZONTE-ACHAMALCARRETERA RODRIGUEZ DEMENDOZA - HUAMBOCONSTRUCCION YMEJORAMIENTO BAGUA -CAJARUROMANTENIMIENTO CAMINOSVECINALES PROVINCIABONGARAMANTENIMIENTO DECARRETERA BAGUA, ELPARCO, LA PECA - ARRAYANMANTENIMIENTO DE

200 000

136 280

300 000

100 000

50 000

330 000

500 000

500 000

450 000

768 518

100 000

750 000

150 000

104 470

400 000

300 000

63 304

40 000

415 000

90 000

100 000

100 000

200 000

136 280

300 000

100 000

50 000

330 000

500 000

500 000

450 000

768 518

100 000

750 000

150 000

104 470

400 000

300 000

63 304

40 000

415 000

90 000

100 000

100 000

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 427

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

107 468 093 15 731 628 6 253 679 400 600 12 541 297 150 000 142 545 297

2 TOTAL PROYECTOS 12 541 297 12 541 297

16

16

16

052

052

052

15715

15717

15720

CARRETERAS VECINALESJAMALCA - JOROBAMBAMEJORAMIENTO CARRETERACOLLICATE, ALTO PERU,ROSAPAMPA - SAN RAMONMEJORAMIENTO CARRETERALONYA GRANDE - SANTAROSAMEJORAMIENTO CARRETERAMORERILLA, NUEVAESPERANZA - BAGUAGRANDE

100 000

100 000

168 600

100 000

100 000

168 600

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

TOTAL PLIEGO

PAGINA : 428

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

1 TOTAL ACTIVIDADES 293 330 393 72 630 183 1 223 747 383 286 000

0303

03

03

03

030404

0405

05

06

0909

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

003003

003

006

006

006003009

009013

015

017

003026

026

027

027

028

028

028

028

029

029

029

0026700498

00682

00110

00169

004850026700008

0003700219

00347

00470

0026700188

00189

00191

00192

00187

00194

00195

00224

00197

00200

00201

GESTION ADMINISTRATIVAVIGILANCIA YCONSERVACION DEDOCUMENTOSDESARROLLO ECONOMICOSOCIAL Y REGIONALCONDUCCION YORIENTACION SUPERIORDEFENSA JUDICIAL DELESTADOSUPERVISION Y CONTROLGESTION ADMINISTRATIVAADMINISTRACION DERECURSOS HIDRICOSAPOYO AL AGRODESARROLLO YMANTENIMIENTO DE ALDEASOBLIGACIONESPREVISIONALESSERVICIOS DETELECOMUNICACIONESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE LAEDUCACION PARA NIÑOS DE0 A 3 AÑOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRE-ESCOLARDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION LABORAL YTECNICADESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEMENORESEDUCACION ABIERTA ADISTANCIADESARROLLO DE LAEDUCACION TECNICADESARROLLO DE LAFORMACION DE ARTISTASDESARROLLO DE LAFORMACION DE DOCENTES

1 196 474 74 279

153 814

2 058 827

56 108

101 783 1 153 526

380 189

61 525

11 315 019 77 044

19 417 998

1 184 221

109 879 484

3 444 309

3 160 414

83 223 834

44 859

5 681 651

523 848

3 962 287

72 630 183

342 832

54 100

481 580

29 500

38 360 170 000

4 000

56 000 171 316

1 300 352

2 246 760

410 408

1 161 142

17 105

462 898

2 737 166

55 341

6 149

86 247

1 116 000

500

6 000

8 000

600

400

1 625 553 74 279

207 914

3 656 407

85 608

140 143 1 324 026

4 000

56 000 551 505

72 636 183

61 525

12 623 371 77 044

21 664 758

1 594 629

111 041 226

3 461 414

3 623 312

85 961 400

44 859

5 736 992

523 848

3 968 436

16 101 677

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 429

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

1 TOTAL ACTIVIDADES 293 330 393 72 630 183 1 223 747 383 286 000

09

1010

1111121414

1414

1414

1414

14

14

14

14

14

14

14

14

1414

14

14

14

15

031

003003

039042003003003

003006

006063

063063

063

063

063

064

064

064

064

064

064064

064

064

064

003

00186

0026700411

0026700267002670026700328

0047100110

0048500097

0015800226

00256

00565

00625

00097

00226

00256

00469

00537

0053800540

00541

00625

00765

00267

DESARROLLO DE LAEDUCACION ESPECIALGESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION Y CONTROL DELA MINERIAGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVAMANTENIMIENTO DEESTABLECIMIENTOSSERVICIOS GENERALESCONDUCCION YORIENTACION SUPERIORSUPERVISION Y CONTROLCAPACITACION YPERFECCIONAMIENTOCONTROL SANITARIOEDUCACION, INFORMACION YCOMUNICACION DE SALUDFORMACION PROFESIONAL YPERFECCIONAMIENTOFORTALECIMIENTO DELSISTEMA NACIONAL DE LARED DE LABORATORIOS ENSALUD PUBLICAVIGILANCIA DE LOS RIESGOSPARA LA SALUDCAPACITACION YPERFECCIONAMIENTOEDUCACION, INFORMACION YCOMUNICACION DE SALUDFORMACION PROFESIONAL YPERFECCIONAMIENTOSERVICIOS DE APOYO ALDIAGNOSTICO YTRATAMIENTOAPOYO ALIMENTARIO PARAGRUPOS EN RIESGOATENCION BASICA DE SALUDATENCION ESPECIALIZADADE LA SALUDAPOYO AL CIUDADANO Y ALA FAMILIAVIGILANCIA DE LOS RIESGOSPARA LA SALUDSEGURO INTEGRAL DESALUDGESTION ADMINISTRATIVA

2 185 837

40 046

194 000 153 736 621 516

5 914 478

1 857 220 59 721

101 617 42 210

215 681 126 409

1 136 285

39 360

48 525

75 503

286 039

2 084 690

1 757 383

11 924 559 14 788 951

586 398

87 741

15 083

343 320

20 744

60 000 12 000

48 000 48 000

168 000 1 046 722

375 600

810 604 12 442

11 800 7 200

72 061 7 200

7 950

7 200

51 408

182 500

177 600

19 200

364 080

1 621 711 1 065 646

12 000

12 000

72 000

1 000

1 000

2 206 581

100 046 12 000

242 000 201 736 789 516

6 962 200 375 600

2 667 824 72 163

113 417 49 410

287 742 133 609

1 144 235

46 560

48 525

126 911

468 539

177 600

2 103 890

2 121 463

13 546 270 15 855 597

598 398

87 741

27 083

415 320

16 101 677

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 430

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

293 330 393 72 630 183 16 101 677 1 223 747 31 033 847 414 319 847

1

2

TOTAL ACTIVIDADES

TOTAL PROYECTOS

293 330 393

72 630 183

1 223 747

31 033 847

383 286 000

31 033 847

1616

16

03

0404

04

04

0505

09

10

11

14

16

16

003052

052

003

009009

009

009

012014

061

035

039

047

052

052

0026700111

00321

01931

0027001931

02066

15284

0030201931

01931

01931

01931

01931

01722

01931

GESTION ADMINISTRATIVACONSERVACION DECARRETERASOTORGAMIENTO DELICENCIAS DE TRANSPORTETERRESTRE

PROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADGESTION DE PROYECTOSPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADREMODELACION CANALCHIMBOTECONSTRUCCION CANALINTEGRADOR SANTA SANBARTOLOINVERSION SOCIALPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADMANTENIMIENTO DECAMINOS RURALESPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDAD

505 746 736 262

250 584

63 000

4 000

100 000

5 500 000 1 006 436

2 000 000

800 000

1 800 000 9 282 871

3 096 377

754 272

240 000

3 942 985

958 259

1 552 647

572 746 736 262

250 584

100 000

5 500 000 1 006 436

2 000 000

800 000

1 800 000 9 282 871

3 096 377

754 272

240 000

3 942 985

958 259

1 552 647

16 101 677

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

TOTAL PLIEGO

PAGINA : 431

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

1 TOTAL ACTIVIDADES 134 730 005 22 769 638 666 032 2 000 169 216 000

0303

03

03

030404

0405

05

0909

09

09

09

09

09

09

09

09

09

10111214

003003

003

006

006003009

009013

015

003026

026

027

027

028

028

028

029

029

031

003039003003

0026700682

01855

00110

004850026700008

0003700219

00347

0026700188

00189

00191

00192

00187

00194

00195

00197

00201

00186

00267002670026700267

GESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO ECONOMICOSOCIAL Y REGIONALORIENTACION,COORDINACION, DESARROLLO DE LAPOLITICA INSTITUCIONAL YDE ACTIVIDADCONDUCCION YORIENTACION SUPERIORSUPERVISION Y CONTROLGESTION ADMINISTRATIVAADMINISTRACION DERECURSOS HIDRICOSAPOYO AL AGRODESARROLLO YMANTENIMIENTO DE ALDEASOBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE LAEDUCACION PARA NIÑOS DE0 A 3 AÑOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRE-ESCOLARDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION LABORAL YTECNICADESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION TECNICADESARROLLO DE LAFORMACION DE DOCENTESDESARROLLO DE LAEDUCACION ESPECIALGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVA

1 580 822 1 742 904

704 469

1 903 326

182 238 610 352 65 577

1 063 687 495 841

5 224 410 111 364

9 304 372

1 404 220

53 207 536

653 308

2 192 154

30 956 018

902 188

1 591 919

393 903

80 322 234 381 415 793

2 967 082

22 769 638

1 054 257 104 300

104 530

178 416

27 100

267 253 461 756

1 126 004 18 000

1 171 877

60 780

1 250 842

47 697

45 170

607 437

45 170

69 613

37 200

38 000 46 000 76 000

471 513

107 320

390 600

3 800

48 000

20 500

49 950

18 500

7 500

2 000

7 862

2 000

2 744 399 1 847 204

704 469

2 398 456

182 238 792 568

92 677

1 330 940 957 597

22 769 638

6 398 414 129 364

10 496 749

1 465 000

54 508 328

701 005

2 237 324

31 581 955

947 358

1 669 032

433 103

118 322 280 381 491 793

3 446 457

11 048 325

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 432

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

1

2

TOTAL ACTIVIDADES

TOTAL PROYECTOS

134 730 005

22 769 638

666 032

11 423 990

2 000

169 216 000

11 423 990

141414

1414

14

14

14

14

14

14

1414

14

15

1616

16

17

03

03

04

0404

04

003006063

063063

063

063

063

064

064

064

064064

064

003

003052

052

003

003

006

008

009009

009

004710048500097

0015800226

00565

00613

00625

00328

00469

00537

0053800540

00625

00209

0026700111

00321

00267

00341

01931

01931

0027000293

00930

SERVICIOS GENERALESSUPERVISION Y CONTROLCAPACITACION YPERFECCIONAMIENTOCONTROL SANITARIOEDUCACION, INFORMACION YCOMUNICACION DE SALUDFORTALECIMIENTO DELSISTEMA NACIONAL DE LARED DE LABORATORIOS ENSALUD PUBLICAPREVENCION DE RIESGOS YDAÑOS PARA LA SALUDVIGILANCIA DE LOS RIESGOSPARA LA SALUDMANTENIMIENTO DEESTABLECIMIENTOSSERVICIOS DE APOYO ALDIAGNOSTICO YTRATAMIENTOAPOYO ALIMENTARIO PARAGRUPOS EN RIESGOATENCION BASICA DE SALUDATENCION ESPECIALIZADADE LA SALUDVIGILANCIA DE LOS RIESGOSPARA LA SALUDDESARROLLO DE LASRELACIONES DE TRABAJOGESTION ADMINISTRATIVACONSERVACION DECARRETERASOTORGAMIENTO DELICENCIAS DE TRANSPORTETERRESTREGESTION ADMINISTRATIVA

MODERNIZACION DE LAADMINISTRACIONPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADGESTION DE PROYECTOSINFRAESTRUCTURA YAPROVECHAMIENTOHIDROAGRICOLAIRRIGACION HUANCARAMA

958 365 77 101

721 780

134 848 70 287

26 204

65 985

751 207

429 209

775 993

272 166

4 910 021 4 708 332

17 600

163 627

570 878 1 691 358

344 108

52 750

95 123 31 061

203 535

88 635 8 423

17 990

39 837

177 528

222 838

366 651

213 955

880 369 1 046 174

3 680

44 000

118 602 129 641

29 568

21 800

10 000

275 539

1 282 547

167 000

230 000 441 000

175 000

1 053 488 108 162 925 315

223 483 78 710

44 194

105 822

928 735

652 047

1 142 644

486 121

5 790 390 5 754 506

21 280

207 627

699 480 1 820 999

373 676

74 550

275 539

1 282 547

167 000

230 000 441 000

175 000

11 048 325

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 433

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

2 TOTAL PROYECTOS 11 423 990 11 423 990

04

04

04

04

05

05

09

09

09

09

1111

11

11

1214

14

14

14

16

16

16

009

009

009

011

014

014

033

061

061

061

039039

042

042

044047

064

064

064

052

052

052

01225

01226

01931

00289

00051

01931

01325

00125

00235

01931

0040501931

00291

01919

0040701931

00026

00115

01126

00130

00445

01233

CONSTRUCCION DE CANALDE IRRIGACION KARKATERACONSTRUCCION DE CANALDE IRRIGACION TINTAYPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADINFRAESTRUCTURA PARA ELMANEJO DE CAMELIDOS,PRODUCCION YCOMERCIALIZACIONAPOYO SOCIAL Y OBRAS DEEMERGENCIAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADCONSTRUCCION DELESTADIO CONDEBAMBACONSTRUCCION YAMPLIACION DE UNIDADESDE ENSEÑANZA,INVESTIGACION Y APOYOEQUIPAMIENTO DE UNIDADESDE ENSEÑANZAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROMOCION INDUSTRIALPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADINFRAESTRUCTURATURISTICAPROMOCION DE ACCIONESTURISTICAS APURIMACPROMOCION PESQUERAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADAMPLIACIONES DEESTABLECIMIENTOS DESALUDCONSTRUCCION DEESTABLECIMIENTOS DESALUDCENTRO PERINATAL DELHOSPITAL GUILLERMO DIAZDE LA VEGACONSTRUCCION YMEJORAMIENTO DECARRETERASREHABILITACION DECARRETERASCONSTRUCCION DECARRETERA KARKATERA-OCCOPATA

100 000

200 000

1 139 694

288 549

528 000

82 698

350 000

392 000

240 000

800 000

20 000 643 554

175 000

175 000

435 626 100 000

150 000

350 000

160 000

373 000

697 703

200 000

100 000

200 000

1 139 694

288 549

528 000

82 698

350 000

392 000

240 000

800 000

20 000 643 554

175 000

175 000

435 626 100 000

150 000

350 000

160 000

373 000

697 703

200 000

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 434

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

134 730 005 22 769 638 11 048 325 666 032 11 423 990 2 000 180 639 990

2 TOTAL PROYECTOS 11 423 990 11 423 990

16

16

17

052

052

003

01239

01931

01931

CONSTRUCCION DECARRETERRA ANTABAMBANINACCASAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDAD

327 080

525 000

400 000

327 080

525 000

400 000

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

TOTAL PLIEGO

PAGINA : 435

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

1 TOTAL ACTIVIDADES 259 542 930 124 646 804 1 661 750 84 000 403 838 000

0303

03

03

03

030404

04

04

05

05

0909

09

09

09

09

09

09

09

09

1011

003003

003

006

006

006003008

009

009

013

015

003026

027

027

028

028

028

029

029

031

003039

0026700498

00682

00110

00169

004850026700333

00008

00204

00219

00347

0026700189

00191

00192

00187

00194

00195

00197

00201

00186

0026700267

GESTION ADMINISTRATIVAVIGILANCIA YCONSERVACION DEDOCUMENTOSDESARROLLO ECONOMICOSOCIAL Y REGIONALCONDUCCION YORIENTACION SUPERIORDEFENSA JUDICIAL DELESTADOSUPERVISION Y CONTROLGESTION ADMINISTRATIVAMANTENIMIENTO YACTUALIZACION DELCATASTRO RURALADMINISTRACION DERECURSOS HIDRICOSDESARROLLO DE LAPRODUCCIONAGROPECUARIADESARROLLO YMANTENIMIENTO DE ALDEASOBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE LAEDUCACION PRE-ESCOLARDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION LABORAL YTECNICADESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION TECNICADESARROLLO DE LAFORMACION DE DOCENTESDESARROLLO DE LAEDUCACION ESPECIALGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVA

2 936 956 95 956

2 356 627

1 086 369

157 897

289 115 1 314 076 242 348

855 212

254 665

163 144

10 030 471 16 356 406

1 897 003

71 972 605

3 134 013

5 254 841

68 597 921

2 049 783

8 058 959

3 471 998

116 792 139 135

124 646 804

323 184 50 205

97 740

37 118

4 692

20 535 196 522

25 797

71 786

110 895

438 642

2 043 391 1 862 846

8 540

426 697

59 926

9 900

1 734 156

50 000

16 544

16 916 41 481

453 300

1 600

717 150

470 000

6 500

190

20 000

30 000

10 000

3 280 140 146 161

2 454 367

1 576 787

162 589

309 650 1 512 198

268 145

926 998

365 560

601 786

125 363 954

12 573 862 18 219 252

1 905 543

72 399 302

3 193 939

5 264 741

70 348 577

2 099 783

8 058 959

3 488 542

133 708 180 806

17 902 516

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 436

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

1

2

TOTAL ACTIVIDADES

TOTAL PROYECTOS

259 542 930

124 646 804

1 661 750

29 077 592

84 000

403 838 000

29 077 592

11

11

1212141414

1414

14

14

14

14

1414

14

14

151616

16

1717

03030404

04

039

042

003044003003063

063063

063

063

064

064

064064

064

064

003003052

052

003058

006006003009

009

00467

00052

0026700406002670047100097

0015800226

00256

00625

00469

00537

0053800540

00541

00625

002670026700111

00321

0026700366

00174002700027000351

01314

SERVICIOS A LAPRODUCCION INDUSTRIAL YARTESANALAPOYO Y PROMOCIONTURISTICAGESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION PESQUERAGESTION ADMINISTRATIVASERVICIOS GENERALESCAPACITACION YPERFECCIONAMIENTOCONTROL SANITARIOEDUCACION, INFORMACION YCOMUNICACION DE SALUDFORMACION PROFESIONAL YPERFECCIONAMIENTOVIGILANCIA DE LOS RIESGOSPARA LA SALUDSERVICIOS DE APOYO ALDIAGNOSTICO YTRATAMIENTOAPOYO ALIMENTARIO PARAGRUPOS EN RIESGOATENCION BASICA DE SALUDATENCION ESPECIALIZADADE LA SALUDAPOYO AL CIUDADANO Y ALA FAMILIAVIGILANCIA DE LOS RIESGOSPARA LA SALUDGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVACONSERVACION DECARRETERASOTORGAMIENTO DELICENCIAS DE TRANSPORTETERRESTREGESTION ADMINISTRATIVAPLANEAMIENTO URBANO

DEMARCACION TERRITORIALGESTION DE PROYECTOSGESTION DE PROYECTOSOPERACION YMANTENIMIENTOCONSTRUCCION DE TUNEL 2CHIVAY

116 571

87 270

158 152 195 140

5 576 747 2 015 726 102 825

963 133 376 334

1 435 656

174 155

2 840 463

932 206

13 732 435 25 798 757

142 637

24 774

591 809 1 033 796 1 571 542

625 468

177 713 37 329

24 437

22 450

46 628 13 488

3 834 727 2 165 036

26 500

18 100 2 000

326 400

34 600

178 040

2 068 550

111 407 967 390

8 750

500

39 000 109 903 187 181

40 028

20 352 9 536

190

120

5 242 621 200

200

121

763

4 053

500 1 000

300 000 250 000

3 250 000 5 250 000

500 000

16 000

8 000

141 198

109 840

204 780 208 628

9 432 716 4 181 383

129 525

981 433 378 334

1 762 056

208 755

3 018 624

3 001 519

13 851 842 26 770 200

151 387

25 274

631 309 1 144 699 1 758 723

665 496

198 065 46 865

300 000 250 000

3 250 000 5 250 000

500 000

17 902 516

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 437

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

2 TOTAL PROYECTOS 29 077 592 29 077 592

0404

04

04

04

04

04

04

04

04

040404

05

09

09

09

09

09

11

11

11

14

14

14

009009

009

009

009

009

009

009

009

009

009011012

014

061

061

061

061

061

042

042

042

047

047

064

0217615479

15480

15481

15482

15483

15484

15485

15486

15487

158640043700045

00051

15317

15319

15546

15730

15993

15476

15802

16040

14721

15701

15042

SISTEMA DE ANGOSTURADEFENSA RIBEREÑAQUELGUA GRANDEDEFENSA RIBEREÑA SECTOREL ARENALDEFENSA RIBEREÑA SECTOREL MONTEDEFENSA RIBEREÑA SECTORESCALERILLASDEFENSA RIBEREÑA SECTORHUANCARQUIDEFENSA RIBEREÑA SECTORLA PAMPILLADEFENSA RIBEREÑA SECTORLA PASCANADEFENSA RIBEREÑA SECTORQUELGUA CHICODEFENSA RIBEREÑA SECTORSAN VICENTEPRESA SAN JOSE DE USUÑAREFORESTACIONAPOYO AL PEQUEÑOPRODUCTOR RURALAPOYO SOCIAL Y OBRAS DEEMERGENCIACONSTRUCCION COLEGIOTECNICO AGROPECUARIOMADRIGALCONSTRUCCION COLISEOCOLEGIO INDEPENDENCIAAREQUIPAEQUIPAMIENTO MOBILIARIOESCOLARMEJORAMIENTO CEIPINCHOLLOREHABILITACION PABELLONGUE MARIANO MELGARCULMINACIONRESTAURACION IGLESIA DEVIRACOMEJORAMIENTO MUELLETURISTICO MOLLENDORESTAURACION IGLESIA DESOCABAYATRATAMIENTO DE AGUASRESIDUALES PARQUEINDUSTRIAL RIO SECOMEJORAMIENTO AGUAPOTABLE MACHAGUAYADECUACION Y AMPLIACION

500 000 200 000

300 000

300 000

300 000

350 000

300 000

150 000

178 128

300 000

50 000 100 000

1 600 000

300 000

50 000

30 000

400 000

120 000

300 000

180 000

100 000

320 000

480 000

150 000

150 000

500 000 200 000

300 000

300 000

300 000

350 000

300 000

150 000

178 128

300 000

50 000 100 000

1 600 000

300 000

50 000

30 000

400 000

120 000

300 000

180 000

100 000

320 000

480 000

150 000

150 000

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 438

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

2 TOTAL PROYECTOS 29 077 592 29 077 592

14

14

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

17

17

17

17

17

064

064

052

052

052

052

052

052

052

052

052

052

052

052

052

052

052

052

058

058

058

058

058

15043

15129

14673

14674

14676

14785

14817

14818

15178

15289

15432

15711

15713

15728

15729

15957

15958

16035

14821

14822

15122

15248

15251

C.S. CABANACONDEADECUACION Y AMPLIACIONCENTRO SALUD VIRACOAMPLIACION Y ADECUACIONCENTRO DE SALUDCOTAHUASIMEJORAMIENTO CARRETERAQUISCAY HUATIAPILLACULMINACION PUENTECUYAUREHABILITACIONCARRETERA PAMPAMARCA -SAYLA - TAURIAREHABILITACIONCARRETERA CHAPARRA -QUICACHAREHABILITACION VIAPANAMITO - LAS CUEVASMEJORAMIENTO CARRETERAPACAYCHACRA - IRAYAUTOPISTA AREQUIPA LAJOYACONSTRUCCION CARRETERAHUAMBO CHICHASCONSTRUCCION PUENTEMACHINGAYAMEJORAMIENTO CARRETERAATICO CARAVELIMEJORAMIENTO CARRETERACHUQUIBAMBA - COTAHUASIMEJORAMIENTO CARRETERAVIZCACHANI CHIVAYMEJORAMIENTO CARRETERAYAUCA JAQUIREHABILITACIONCARRETERA PAISAJISTACHILINA INDEPENDENCIAREHABILITACIONCARRETERA SAN JOSETIABAYARERHABILITACION COLLOTALUICHO HUAYNACOTASMEJORAMIENTO VIATELEGRAFOS - CAMANAMEJORAMIENTO VIA ATICO -LA FLORIDAAMPLIACION PUENTE SANMARTINCONSTRUCCION ANILLO VIALAVENIDA LA MARINACONSTRUCCION BY PASS

150 000

480 000

1 480 000

210 000

1 240 000

1 490 000

300 000

1 480 000

138 717

30 000

90 747

60 000

50 000

100 000

10 000

500 000

500 000

1 480 000

550 000

900 000

30 000

900 000

100 000

150 000

480 000

1 480 000

210 000

1 240 000

1 490 000

300 000

1 480 000

138 717

30 000

90 747

60 000

50 000

100 000

10 000

500 000

500 000

1 480 000

550 000

900 000

30 000

900 000

100 000

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 439

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

259 542 930 124 646 804 17 902 516 1 661 750 29 077 592 84 000 432 915 592

2 TOTAL PROYECTOS 29 077 592 29 077 592

17 058 15950

VARIANTE UCHUMAYOFERNANDINIREHABILITACION AVENIDAPUMACAHUA VIAAEROPUERTO

50 000 50 000

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

TOTAL PLIEGO

PAGINA : 440

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

1 TOTAL ACTIVIDADES 191 114 002 36 937 324 659 560 36 656 240 004 000

0303

03

03

03

030404040505

05

05

0909

09

09

09

09

09

09

09

09

101111

003003

003

006

006

006003009011013013

014

015

003026

027

027

028

028

028

029

029

031

003003039

0026700498

00682

00110

00169

004850026700037004360003800219

00541

00347

0026700189

00191

00192

00187

00194

00195

00197

00201

00186

002670026700404

GESTION ADMINISTRATIVAVIGILANCIA YCONSERVACION DEDOCUMENTOSDESARROLLO ECONOMICOSOCIAL Y REGIONALCONDUCCION YORIENTACION SUPERIORDEFENSA JUDICIAL DELESTADOSUPERVISION Y CONTROLGESTION ADMINISTRATIVAAPOYO AL AGROREFORESTACIONAPOYO AL ANCIANODESARROLLO YMANTENIMIENTO DE ALDEASAPOYO AL CIUDADANO Y ALA FAMILIAOBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE LAEDUCACION PRE-ESCOLARDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION LABORAL YTECNICADESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION TECNICADESARROLLO DE LAFORMACION DE DOCENTESDESARROLLO DE LAEDUCACION ESPECIALGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION INDUSTRIAL

2 595 507 111 544

469 588

1 295 076

42 104

145 832 1 180 012 2 443 316 231 664 79 860

430 744

37 808

5 472 639 12 736 701

2 557 975

78 452 285

2 868 679

1 779 091

40 665 007

4 421 463

3 890 788

805 314

87 680 81 628 63 936

36 937 324

787 781 32 400

97 200

373 200

23 020

39 600 167 934 267 646

89 216 69 600

322 800

12 000

906 485 1 113 291

173 412

801 163

47 146

40 947

612 988

57 928

56 244

36 832

25 400 37 400 44 120

25 200

3 480

624 720

2 160 2 000

500

6 656

20 000

5 000

3 415 144 143 944

570 268

2 312 996

65 124

187 592 1 354 946 2 710 962

320 880 149 460 753 544

49 808

36 937 824

6 379 124 13 849 992

2 731 387

79 253 448

2 915 825

1 820 038

41 277 995

4 479 391

3 947 032

842 146

113 080 119 028 108 056

11 256 458

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 441

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

1

2

TOTAL ACTIVIDADES

TOTAL PROYECTOS

191 114 002

36 937 324

659 560

16 655 819

36 656

240 004 000

16 655 819

11

121414

14

14

1414

151616

16

17

0303

0304

04

04

04

04

04

04

04

04

04

042

003003063

063

064

064064

003003052

052

003

003006

006009

009

009

009

009

009

009

009

009

009

00052

002670026700256

00625

00469

0053800540

002670026700111

00321

00366

0027000088

0017400045

00282

00351

01224

01227

02108

02294

14489

14490

14491

APOYO Y PROMOCIONTURISTICAGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVAFORMACION PROFESIONAL YPERFECCIONAMIENTOVIGILANCIA DE LOS RIESGOSPARA LA SALUDSERVICIOS DE APOYO ALDIAGNOSTICO YTRATAMIENTOATENCION BASICA DE SALUDATENCION ESPECIALIZADADE LA SALUDGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVACONSERVACION DECARRETERASOTORGAMIENTO DELICENCIAS DE TRANSPORTETERRESTREPLANEAMIENTO URBANO

GESTION DE PROYECTOSAUTOMATIZACION DE LACARTOGRAFIADEMARCACION TERRITORIALAPOYO AL PEQUEÑOPRODUCTOR RURALINFRAESTRUCTURA DERIEGOOPERACION YMANTENIMIENTOCONSTRUCCION DE CANALCHIARA-CHONTACACONSTRUCCION DECANALES LATERALES DELCANAL PRINCIPALCHICLLARAZO-CHONTACASISTEMA DE DESCARGA-PRESA CUCHOQUESERAESTUDIOS DEINFRAESTRUCTURAIRRIGACION PARLAWANKA -LLAQWAPAMPAIRRIGACION ANGASCOCHA -CHUMPIIRRIGACION YAURIHUIRI

62 628

141 464 4 760 472 691 872

116 040

1 194 935

13 050 969 5 555 653

159 300 616 267

1 619 349

140 300

58 512

20 600

37 400 641 532

12 000

344 396

1 835 994 1 387 985

38 600 90 240

394 032

201 106

16 820

500

1 000

2 310 000 15 000

20 000 300 000

481 696

1 400 000

300 000

300 000

3 900 000

400 000

326 268

630 809

450 000

3 000

2 000

83 228

178 864 5 402 004

691 872

128 040

1 539 331

14 886 963 6 943 638

197 900 710 007

2 014 381

341 406

77 332

2 310 000 15 000

20 000 300 000

481 696

1 400 000

300 000

300 000

3 900 000

400 000

326 268

630 809

450 000

11 256 458

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 442

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

191 114 002 36 937 324 11 256 458 659 560 16 655 819 36 656 256 659 819

2 TOTAL PROYECTOS 16 655 819 16 655 819

04

04

05

09

09

09

11

16

16

16

16

16

16

16

16

009

011

014

061

061

061

042

052

052

052

052

052

052

052

052

15665

15683

00051

00235

00447

15064

00458

00130

01753

14494

15294

15300

15435

15719

15725

IRRIGACION HUANCARAYLLA-MOLLEBAMBAMANEJO, PRODUCCION YCOMERCIALIZACION DECAMELIDOSAPOYO SOCIAL Y OBRAS DEEMERGENCIAEQUIPAMIENTO DE UNIDADESDE ENSEÑANZAREHABILITACION DEUNIDADES DE ENSEÑANZAAMPLIACION C.E. MANUELGONZALES PRADARESTAURACIONESTURISTICASCONSTRUCCION YMEJORAMIENTO DECARRETERASMEJORAMIENTO DE CAMINOSRURALESCONSTRUCCION CARRETERASAN JOSE - CHAIMACOTACONSTRUCCION CARRETERAPACOPATA - TUCSENCONSTRUCCION CARRETERASARHUA - PORTACRUZCONSTRUCCION PUENTERETAMAYOCCMEJORAMIENTO CARRETERAMORCCOLLA - HUACAÑAMEJORAMIENTO CARRETERASORAS-PAUCARAY-PAICO

142 921

200 000

280 120

114 342

80 000

150 000

857 525

792 698

1 762 064

315 940

298 172

280 746

260 000

200 000

87 518

142 921

200 000

280 120

114 342

80 000

150 000

857 525

792 698

1 762 064

315 940

298 172

280 746

260 000

200 000

87 518

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

TOTAL PLIEGO

PAGINA : 443

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

1 TOTAL ACTIVIDADES 318 479 880 58 722 592 793 503 300 000 393 210 000

0303

0404

04

05

05

0909

09

09

09

09

09

09

09

09

09

1011111214

14

003003

003009

009

013

015

003026

026

027

027

028

028

028

029

029

031

003039042003003

003

0026700498

0026700008

00204

00219

00347

0026700188

00189

00191

00192

00187

00194

00195

00197

00201

00186

0026700267002670026700097

00110

GESTION ADMINISTRATIVAVIGILANCIA YCONSERVACION DEDOCUMENTOSGESTION ADMINISTRATIVAADMINISTRACION DERECURSOS HIDRICOSDESARROLLO DE LAPRODUCCIONAGROPECUARIADESARROLLO YMANTENIMIENTO DE ALDEASOBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE LAEDUCACION PARA NIÑOS DE0 A 3 AÑOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRE-ESCOLARDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION LABORAL YTECNICADESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION TECNICADESARROLLO DE LAFORMACION DE DOCENTESDESARROLLO DE LAEDUCACION ESPECIALGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVACAPACITACION YPERFECCIONAMIENTOCONDUCCION YORIENTACION SUPERIOR

7 594 554 93 512

597 112 75 516

2 549 880

258 636

6 018 306 456 696

26 139 607

962 786

153 195 255

1 952 840

3 100 423

76 261 941

1 910 799

6 983 297

1 328 828

69 140 453 663

273 494

9 907

58 722 592

1 512 237 24 000

314 620 4 200

140 700

212 000

3 617 986

3 244 805

1 733

1 122 051

8 224

9 159

720 614

9 996

121 532

54 514

21 000 30 210

8 000 43 000 30 720

11 264

738 000

2 000

1 000

4 620

5 403

3 700

11 135

10 375

450

450

270

500

1 000

70 000

10 000

130 000

9 914 791 117 512

923 732 79 716

2 690 580

471 636

58 727 212

9 771 695 456 696

29 388 112

964 519

154 328 441

1 961 064

3 109 582

76 992 930

1 921 245

7 105 279

1 383 612

90 640 483 873

8 000 317 494

40 627

11 264

14 914 025

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 444

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

1 TOTAL ACTIVIDADES 318 479 880 58 722 592 793 503 300 000 393 210 000

1414

1414

14

14

14

1414

14

14

14

1414

14

14

1414

14

14

14

1414

14

14

003003

003006

029

063

063

063063

063

063

063

063063

063

063

063064

064

064

064

064064

064

064

0026700328

0047100110

00256

00029

00097

0015800179

00226

00256

00259

0053800565

00613

00625

0246900097

00179

00469

00537

0053800539

00540

00541

GESTION ADMINISTRATIVAMANTENIMIENTO DEESTABLECIMIENTOSSERVICIOS GENERALESCONDUCCION YORIENTACION SUPERIORFORMACION PROFESIONAL YPERFECCIONAMIENTOAPOYO A LA COMUNIDAD ENCASO DE EMERGENCIACAPACITACION YPERFECCIONAMIENTOCONTROL SANITARIODESARROLLO DE ESTUDIOS,INVESTIGACION YESTADISTICASEDUCACION, INFORMACION YCOMUNICACION DE SALUDFORMACION PROFESIONAL YPERFECCIONAMIENTOFORMULACION DE NORMAS YREGULACION SANITARIAATENCION BASICA DE SALUDFORTALECIMIENTO DELSISTEMA NACIONAL DE LARED DE LABORATORIOS ENSALUD PUBLICAPREVENCION DE RIESGOS YDAÑOS PARA LA SALUDVIGILANCIA DE LOS RIESGOSPARA LA SALUDPROMOCION DE LA SALUDCAPACITACION YPERFECCIONAMIENTODESARROLLO DE ESTUDIOS,INVESTIGACION YESTADISTICASSERVICIOS DE APOYO ALDIAGNOSTICO YTRATAMIENTOAPOYO ALIMENTARIO PARAGRUPOS EN RIESGOATENCION BASICA DE SALUDATENCION A TRAVES DEACUERDOSATENCION ESPECIALIZADADE LA SALUDAPOYO AL CIUDADANO Y ALA FAMILIA

5 375 583 47 141

489 457 99 616

582 959

92 177

486 715 32 072

40 918

83 426

93 898

47 878

793 593

473 315

407 609 30 484

64 692

987 443

380 723

9 083 644 105 652

4 796 240

1 121 986

2 208 322 215 800

317 000 44 000

39 720

35 680

10 000

10 000 30 000

20 000

75 000

162 338

5 000

92 000

210 600

6 000

7 600

80 000

7 671 505 262 941

806 457 143 616

39 720

618 639

102 177

486 715 32 072

40 918

83 426

93 898

57 878 30 000

793 593

493 315

482 609 30 484

64 692

1 149 781

385 723

9 175 644 105 652

5 006 840

1 127 986

14 914 025

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 445

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

1

2

TOTAL ACTIVIDADES

TOTAL PROYECTOS

318 479 880

58 722 592

793 503

25 495 332

300 000

393 210 000

25 495 332

1414

15

1616

16

17

030303

03

0304

04

04

04

04

04

04

05

05

09

09

09

064064

003

003052

052

058

003003003

003

003009

009

009

009

009

010

011

014

014

061

061

061

0074800765

00209

0026700111

00321

00366

002160027000573

01639

0165000032

00245

00248

00293

00571

00032

01637

00051

01931

00125

00447

00660

SEGURO PUBLICO DE SALUDSEGURO INTEGRAL DESALUDDESARROLLO DE LASRELACIONES DE TRABAJOGESTION ADMINISTRATIVACONSERVACION DECARRETERASOTORGAMIENTO DELICENCIAS DE TRANSPORTETERRESTREPLANEAMIENTO URBANO

DESARROLLO PRODUCTIVOGESTION DE PROYECTOSPLANIFICACIONESTRATEGICAFORTALECIMIENTO ALDESARROLLOINSTITUCIONAL SEDECAJAMARCAGESTION DE PROYECTOSAPOYO A LA PRODUCCIONAGROPECUARIAESTUDIOS Y PROYECTOS DERECURSOS NATURALESEVALUACION DEL IMPACTOAMBIENTALINFRAESTRUCTURA YAPROVECHAMIENTOHIDROAGRICOLAPROMOCION A LASEXPORTACIONESAPOYO A LA PRODUCCIONAGROPECUARIAFORESTACION YREFORESTACION-CHOTAAPOYO SOCIAL Y OBRAS DEEMERGENCIAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADCONSTRUCCION YAMPLIACION DE UNIDADESDE ENSEÑANZA,INVESTIGACION Y APOYOREHABILITACION DEUNIDADES DE ENSEÑANZAINFRAESTRUCTURAEDUCATIVA

161 809

107 104

1 988 575

218 979

24 000 5 000

21 000

67 000 24 000

20 000

9 000

1 000

6 000

300 000 160 000 260 000

130 000

65 000 290 000

70 000

140 000

273 219

60 000

200 000

30 000

311 714

12 526 860

594 858

793 310

80 000

10 000

24 000 166 809

129 104

2 071 575 24 000

20 000

227 979

300 000 160 000 260 000

130 000

65 000 290 000

70 000

140 000

273 219

60 000

200 000

30 000

311 714

12 526 860

594 858

793 310

80 000

14 914 025

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 446

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

318 479 880 58 722 592 14 914 025 793 503 25 495 332 300 000 418 705 332

2 TOTAL PROYECTOS 25 495 332 25 495 332

1011

14

14

14

14

16

16

16

035042

047

064

064

064

052

052

052

0022900580

00711

00026

00115

00446

00130

00449

01399

ELECTRIFICACION RURALPROMOCION DE ACCIONESTURISTICASCONSTRUCCION YMEJORAMIENTO DE PLANTASDE TRATAMIENTO DE AGUASAMPLIACIONES DEESTABLECIMIENTOS DESALUDCONSTRUCCION DEESTABLECIMIENTOS DESALUDREHABILITACION DEESTABLECIMIENTOS DESALUDCONSTRUCCION YMEJORAMIENTO DECARRETERASREHABILITACION YMANTENIMIENTO DECAMINOS RURALESCONSTRUCCION DE VIAS DEACCESO

948 000 60 000

733 943

1 198 160

750 000

59 442

4 841 791

569 035

50 000

948 000 60 000

733 943

1 198 160

750 000

59 442

4 841 791

569 035

50 000

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

TOTAL PLIEGO

PAGINA : 447

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

1 TOTAL ACTIVIDADES 245 788 631 86 040 845 2 522 115 356 632 000

0303

03

03

0303

0404

04

04

05

05

0909

09

09

09

09

09

09

09

09

09

003003

006

006

006006

003008

009

009

013

015

003026

026

027

027

028

028

028

029

029

029

0026700498

00110

00169

0048500682

0026700333

00008

00204

00219

00347

0026700188

00189

00191

00192

00187

00194

00195

00197

00201

00394

GESTION ADMINISTRATIVAVIGILANCIA YCONSERVACION DEDOCUMENTOSCONDUCCION YORIENTACION SUPERIORDEFENSA JUDICIAL DELESTADOSUPERVISION Y CONTROLDESARROLLO ECONOMICOSOCIAL Y REGIONALGESTION ADMINISTRATIVAMANTENIMIENTO YACTUALIZACION DELCATASTRO RURALADMINISTRACION DERECURSOS HIDRICOSDESARROLLO DE LAPRODUCCIONAGROPECUARIADESARROLLO YMANTENIMIENTO DE ALDEASOBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE LAEDUCACION PARA NIÑOS DE0 A 3 AÑOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRE-ESCOLARDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION LABORAL YTECNICADESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION TECNICADESARROLLO DE LAFORMACION DE DOCENTESPROGRAMAS DE EXTENSION

1 435 778 221 515

2 884 555

35 998

248 458 2 019 314

1 143 464 45 404

534 104

1 459 864

376 319

6 074 392 1 641 116

14 231 837

2 513 993

99 371 017

2 685 004

4 274 806

52 869 009

3 077 024

5 146 618

59 037

86 040 845

1 484 730

509 362

73 130 95 650

114 000

80 000

202 000

540 000

1 619 918

3 159 735

19 392

984 430

24 327

40 596

666 704

31 899

50 094

86 665 3 000

725 400

8 100

72 450

1 529 540

4 460

3 007 173 224 515

4 119 317

35 998

321 588 2 114 964

1 257 464 45 404

614 104

1 661 864

924 419

86 113 295

9 223 850 1 641 116

17 391 572

2 533 385

100 355 447

2 709 331

4 315 402

53 535 713

3 113 383

5 196 712

59 037

22 280 409

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 448

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

1 TOTAL ACTIVIDADES 245 788 631 86 040 845 2 522 115 356 632 000

09

1010

111111

11

12121414

141414

14

1414

14

14

14

14

14

1414

14

1414

14

031

003037

003039040

042

003044003003

003003063

063

063063

063

063

063

063

063

063064

064

064064

064

00186

0026700411

002670040400403

00052

00267004060026700328

004710048500029

00097

0015800179

00226

00256

00565

00613

00625

0246900469

00537

0053800539

00540

DESARROLLO DE LAEDUCACION ESPECIALGESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION Y CONTROL DELA MINERIAGESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION INDUSTRIALPROMOCION EXTERNA DELCOMERCIOAPOYO Y PROMOCIONTURISTICAGESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION PESQUERAGESTION ADMINISTRATIVAMANTENIMIENTO DEESTABLECIMIENTOSSERVICIOS GENERALESSUPERVISION Y CONTROLAPOYO A LA COMUNIDAD ENCASO DE EMERGENCIACAPACITACION YPERFECCIONAMIENTOCONTROL SANITARIODESARROLLO DE ESTUDIOS,INVESTIGACION YESTADISTICASEDUCACION, INFORMACION YCOMUNICACION DE SALUDFORMACION PROFESIONAL YPERFECCIONAMIENTOFORTALECIMIENTO DELSISTEMA NACIONAL DE LARED DE LABORATORIOS ENSALUD PUBLICAPREVENCION DE RIESGOS YDAÑOS PARA LA SALUDVIGILANCIA DE LOS RIESGOSPARA LA SALUDPROMOCION DE LA SALUDSERVICIOS DE APOYO ALDIAGNOSTICO YTRATAMIENTOAPOYO ALIMENTARIO PARAGRUPOS EN RIESGOATENCION BASICA DE SALUDATENCION A TRAVES DEACUERDOSATENCION ESPECIALIZADA

1 406 359

103 974 147 428

178 264 62 015 96 979

160 352

226 910 382 340

4 456 700 846 217

1 630 125 772 566 319 702

631 772

433 163 225 868

653 027

791 206

85 218

452 349

1 464 647

271 344 2 202 525

1 010 600

9 105 206 250 492

11 164 258

21 253

31 200

66 240 16 560

64 000 8 000

1 262 028 2 473 042

1 374 843 279 275 145 143

342 430

59 533 18 802

197 363

227 200

66 700

107 972

350 095

96 721 1 593 149

1 429 820

1 783 741 2 760

397 801

1 200 1 800

7 500

73 000

1 427 612

136 374 149 228

244 504 78 575 96 979

160 352

298 410 390 340

5 791 728 3 319 259

3 004 968 1 051 841

464 845

974 202

492 696 244 670

850 390

1 018 406

151 918

560 321

1 814 742

368 065 3 795 674

2 440 420

10 888 947 253 252

11 562 059

22 280 409

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 449

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

1

2

TOTAL ACTIVIDADES

TOTAL PROYECTOS

245 788 631

86 040 845

2 522 115

34 980 854

356 632 000

34 980 854

14

1515

1616

16

1717

0304

0404040404040404

04

04

0404

04

04

04

04

064

003049

003052

052

003058

006009

009009009009009009009009

011

011

011011

011

011

011

011

00541

0026700209

0026700111

00321

0026700366

0027000045

0027000924009250092600927009280092901931

00054

00140

0027000289

00364

00680

00945

00946

DE LA SALUDAPOYO AL CIUDADANO Y ALA FAMILIAGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE LASRELACIONES DE TRABAJOGESTION ADMINISTRATIVACONSERVACION DECARRETERASOTORGAMIENTO DELICENCIAS DE TRANSPORTETERRESTREGESTION ADMINISTRATIVAPLANEAMIENTO URBANO

GESTION DE PROYECTOSAPOYO AL PEQUEÑOPRODUCTOR RURALGESTION DE PROYECTOSIRRIGACION LIMATAMBOIRRIGACION MOLLEPATAIRRIGACION UCHUCARCCOIRRIGACION MARASIRRIGACION SUTUNTAIRRIGACION MACAMANGOPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADAPROVECHAMIENTO DELMEDIO AMBIENTE RURALCONTROL DE DESBORDES YRECUPERACION DE VALLESGESTION DE PROYECTOSINFRAESTRUCTURA PARA ELMANEJO DE CAMELIDOS,PRODUCCION YCOMERCIALIZACIONPLANEAMIENTO DERECURSOS NATURALES ENCUENCADESARROLLO DE RECURSOSNATURALES ENMICROCUENCASGESTION AMBIENTAL DE LACUENCA VILCANOTAGESTION AMBIENTAL DE LACUENCA BAJO URUBAMBA

338 166

469 527 225 050

849 796 1 689 132

228 428

39 065 69 235

6 171

72 000

75 000

15 600

9 000

1 358 000 500 000

2 026 000 300 000

1 600 000 1 700 000

900 000 1 200 000

300 000 200 000

300 000

145 000

871 626 850 000

100 000

650 000

380 000

50 000

344 337

550 527 225 050

924 796 1 689 132

228 428

54 665 69 235

1 358 000 500 000

2 026 000 300 000

1 600 000 1 700 000

900 000 1 200 000

300 000 200 000

300 000

145 000

871 626 850 000

100 000

650 000

380 000

50 000

22 280 409

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 450

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

245 788 631 86 040 845 22 280 409 2 522 115 34 980 854 391 612 854

2 TOTAL PROYECTOS 34 980 854 34 980 854

05

05

05

09

09

09

09

1111

12

12

14

14

16

16

16

16

16

16

014

014

014

029

030

033

061

039042

044

044

047

064

052

052

052

052

052

052

00051

00524

01931

00660

01931

00285

01931

0040501931

01931

15506

00283

00661

00130

00935

00936

01394

01931

15685

APOYO SOCIAL Y OBRAS DEEMERGENCIAINVERSION FOCALIZADAPARA LA REDUCCION DE LAPOBREZA EXTREMAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADINFRAESTRUCTURAEDUCATIVAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADINFRAESTRUCTURADEPORTIVAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROMOCION INDUSTRIALPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADDESARROLLO SOSTENIBLEDE LA ACTIVIDAD PESQUERAEN LAS PROVINCIAS ALTASDEL CUSCOINFRAESTRUCTURA DESANEAMIENTO BASICOINFRAESTRUCTURA DESALUDCONSTRUCCION YMEJORAMIENTO DECARRETERASASFALTADO CARRETERACEBADAPATA - SANGARARACONSTRUCCION DECARRETERAOLLANTAYTAMBO -OCCOBAMBACONSTRUCCION YMEJORAMIENTO DECARRETERA CUSCO-PACCARECTAMBO-SANTOTOMASPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADMANTENIMIENTO DECAMINOSDEPARTAMENTALES

125 000

5 099 391

6 592 822

100 000

982 000

1 350 000

200 000

265 000 410 000

50 000

75 000

500 000

100 000

1 563 000

1 100 000

500 000

800 000

708 000

1 030 015

125 000

5 099 391

6 592 822

100 000

982 000

1 350 000

200 000

265 000 410 000

50 000

75 000

500 000

100 000

1 563 000

1 100 000

500 000

800 000

708 000

1 030 015

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

TOTAL PLIEGO

PAGINA : 451

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

1 TOTAL ACTIVIDADES 125 315 258 13 351 558 619 700 152 448 000

0303

030404

05

05

0909

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

1011121414

1414

003006

006003009

013

015

003026

026

027

027

028

028

028

028

029

029

031

003003003003003

003003

0026700110

004850026700204

00219

00347

0026700188

00189

00191

00192

00187

00194

00195

00224

00197

00201

00186

0026700267002670026700328

0047100485

GESTION ADMINISTRATIVACONDUCCION YORIENTACION SUPERIORSUPERVISION Y CONTROLGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE LAPRODUCCIONAGROPECUARIADESARROLLO YMANTENIMIENTO DE ALDEASOBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE LAEDUCACION PARA NIÑOS DE0 A 3 AÑOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRE-ESCOLARDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION LABORAL YTECNICADESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEMENORESEDUCACION ABIERTA ADISTANCIADESARROLLO DE LAEDUCACION TECNICADESARROLLO DE LAFORMACION DE DOCENTESDESARROLLO DE LAEDUCACION ESPECIALGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVAMANTENIMIENTO DEESTABLECIMIENTOSSERVICIOS GENERALESSUPERVISION Y CONTROL

1 985 574 1 104 680

76 672 392 354

1 725 954

170 278

4 708 561 186 472

9 131 782

3 170 895

51 163 026

976 833

1 749 837

28 232 929

215 638

1 660 257

1 189 906

279 408

56 298 207 724 97 526

1 480 021 103 528

475 229 140 492

13 351 558

646 342 312 360

31 200 185 290 334 932

192 000

1 466 012 914

1 198 961

8 517

1 392 339

31 246

18 298

506 204

5 847

24 389

13 740

2 036

41 400 118 000

59 000 1 079 493

43 500

119 500 35 750

20 800 396 600

2 500

6 900

20 000

600 2 000 1 000

164 000

2 652 716 1 813 640

107 872 580 144

2 060 886

362 278

13 358 458

6 194 573 187 386

10 330 743

3 179 412

52 555 365

1 008 079

1 768 135

28 739 133

221 485

1 684 646

1 203 646

281 444

98 298 327 724 157 526

2 723 514 147 028

594 729 176 242

13 161 484

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 452

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

1

2

TOTAL ACTIVIDADES

TOTAL PROYECTOS

125 315 258

13 351 558

619 700

28 865 011

152 448 000

28 865 011

14

14

14

1414

14

14

14

14

1414

14

151616

16

17

0303

04

04

04

04

04

05

063

063

063

063063

063

063

063

064

064064

064

003003052

052

058

003003

009

009

010

011

012

014

00029

00097

00143

0015800226

00256

00613

00625

00469

0053800539

00540

002670026700111

00321

00366

0027000634

01402

01931

01931

01931

01931

01069

APOYO A LA COMUNIDAD ENCASO DE EMERGENCIACAPACITACION YPERFECCIONAMIENTOCONTROL DEENFERMEDADES NOTRANSMISIBLESCONTROL SANITARIOEDUCACION, INFORMACION YCOMUNICACION DE SALUDFORMACION PROFESIONAL YPERFECCIONAMIENTOPREVENCION DE RIESGOS YDAÑOS PARA LA SALUDVIGILANCIA DE LOS RIESGOSPARA LA SALUDSERVICIOS DE APOYO ALDIAGNOSTICO YTRATAMIENTOATENCION BASICA DE SALUDATENCION A TRAVES DEACUERDOSATENCION ESPECIALIZADADE LA SALUDGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVACONSERVACION DECARRETERASOTORGAMIENTO DELICENCIAS DE TRANSPORTETERRESTREPLANEAMIENTO URBANO

GESTION DE PROYECTOSFORTALECIMIENTOINSTITUCIONALCONSTRUCCION CANAL DEIRRIGACION ACOBAMBAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADATENCION OBRAS DEEMERGENCIAHUANCAVELICA

28 716

114 007

36 859

151 431 86 281

506 067

155 186

180 044

715 206

7 403 953 63 887

2 086 679

105 660 671 696

2 034 117

138 396

155 199

28 600

34 931

3 600

142 450 22 100

18 690

29 900

220 850

485 460

1 199 184 75 450

2 410 199

58 800 153 121 348 889

25 103

36 887

1 200 1 100 2 000

1 000

460 000 625 000

2 670 360

5 671 013

600 000

525 000

1 790 050

125 000

57 316

148 938

40 459

293 881 108 381

524 757

185 086

400 894

1 200 666

8 603 137 139 337

4 496 878

165 660 825 917

2 385 006

163 499

193 086

460 000 625 000

2 670 360

5 671 013

600 000

525 000

1 790 050

125 000

13 161 484

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 453

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

125 315 258 13 351 558 13 161 484 619 700 28 865 011 181 313 011

2 TOTAL PROYECTOS 28 865 011 28 865 011

05

05

05

05

05

05

05

09

09

09

10

11

11

12

14

16

16

014

014

014

014

014

014

014

032

033

061

035

039

042

044

047

052

052

01070

01071

01072

01073

01074

01075

01931

15913

15321

01931

01931

01931

01931

01931

01931

01722

01931

ATENCION OBRAS DEEMERGENCIA ACOBAMBAATENCION OBRAS DEEMERGENCIA ANGARAESATENCION OBRAS DEEMERGENCIACASTROVIRREYNAATENCION OBRAS DEEMERGENCIA CHURCAMPAATENCION OBRAS DEEMERGENCIA HUAYTARAATENCION OBRAS DEEMERGENCIA TAYACAJAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTO EDUCATIVOREGIONAL DEHUANCAVELICACONSTRUCCION COMPLEJODEPORTIVO MULTIUSO DEHUANCAVELICAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADMANTENIMIENTO DECAMINOS RURALESPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDAD

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

1 902 428

625 000

328 186

130 360

950 000

1 244 290

490 000

250 000

4 611 360

678 186

4 438 778

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

1 902 428

625 000

328 186

130 360

950 000

1 244 290

490 000

250 000

4 611 360

678 186

4 438 778

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

TOTAL PLIEGO

PAGINA : 454

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

1 TOTAL ACTIVIDADES 155 517 851 34 040 196 891 520 35 000 197 935 000

0303

03

03

03

030404

04

05

05

06

0909

09

09

09

09

09

09

09

09

09

003003

003

006

006

006003009

009

013

015

017

003026

026

027

027

028

028

028

029

029

031

0026700498

00682

00110

00169

004850026700008

00204

00219

00347

00470

0026700188

00189

00191

00192

00187

00194

00195

00197

00201

00186

GESTION ADMINISTRATIVAVIGILANCIA YCONSERVACION DEDOCUMENTOSDESARROLLO ECONOMICOSOCIAL Y REGIONALCONDUCCION YORIENTACION SUPERIORDEFENSA JUDICIAL DELESTADOSUPERVISION Y CONTROLGESTION ADMINISTRATIVAADMINISTRACION DERECURSOS HIDRICOSDESARROLLO DE LAPRODUCCIONAGROPECUARIADESARROLLO YMANTENIMIENTO DE ALDEASOBLIGACIONESPREVISIONALESSERVICIOS DETELECOMUNICACIONESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE LAEDUCACION PARA NIÑOS DE0 A 3 AÑOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRE-ESCOLARDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION LABORAL YTECNICADESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION TECNICADESARROLLO DE LAFORMACION DE DOCENTESDESARROLLO DE LAEDUCACION ESPECIAL

1 103 274 103 002

303 773

894 411

60 593

133 808 533 336 157 364

1 106 400

65 896

2 843 714 201 392

8 604 486

710 217

70 942 015

1 861 494

1 960 504

36 622 222

1 955 171

1 638 256

442 489

34 040 196

758 500 29 000

72 000

294 000

36 000

40 000 130 640

43 360

230 000

625 434 10 069

1 075 175

778 309

2 000

443 922

126 167

29 924

66 000

594 000

14 200

3 200

27 200

5 000

99 200

35 000

1 927 774 132 002

375 773

1 817 411

96 593

173 808 678 176 160 564

1 176 960

230 000

34 045 196

65 896

3 568 348 211 461

9 679 661

710 217

71 720 324

1 861 494

1 962 504

37 066 144

2 081 338

1 638 256

472 413

7 450 433

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 455

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

1

2

TOTAL ACTIVIDADES

TOTAL PROYECTOS

155 517 851

34 040 196

891 520

21 742 473

35 000

197 935 000

21 742 473

101111

11

11121214

1414

1414

14

14

14

14

14

1414

151616

16

1717

04

04

04

003039039

042

042003044003

003003

003063

063

063

064

064

064

064064

003003052

052

003058

009

009

009

002670026700467

00052

00267002670040600097

0026700328

0047100256

00613

00625

00256

00469

00537

0053800541

002670026700111

00321

0026700366

01083

01085

01086

GESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVASERVICIOS A LAPRODUCCION INDUSTRIAL YARTESANALAPOYO Y PROMOCIONTURISTICAGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION PESQUERACAPACITACION YPERFECCIONAMIENTOGESTION ADMINISTRATIVAMANTENIMIENTO DEESTABLECIMIENTOSSERVICIOS GENERALESFORMACION PROFESIONAL YPERFECCIONAMIENTOPREVENCION DE RIESGOS YDAÑOS PARA LA SALUDVIGILANCIA DE LOS RIESGOSPARA LA SALUDFORMACION PROFESIONAL YPERFECCIONAMIENTOSERVICIOS DE APOYO ALDIAGNOSTICO YTRATAMIENTOAPOYO ALIMENTARIO PARAGRUPOS EN RIESGOATENCION BASICA DE SALUDAPOYO AL CIUDADANO Y ALA FAMILIAGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVACONSERVACION DECARRETERASOTORGAMIENTO DELICENCIAS DE TRANSPORTETERRESTREGESTION ADMINISTRATIVAPLANEAMIENTO URBANO

CANAL DE IRRIGACIONCHINCHANCOCHACANAL DE IRRIGACIONHUECROCOCHA III ETAPACANAL DE IRRIGACION

26 198 44 425

228 230 87 784 90 621

3 894 480 89 236

1 057 089 199 781

152 081

949 103

496 902

892 470

479 548

13 311 849 108 975

161 725 239 704 509 656

141 516

112 661

29 000 15 580

3 620

10 000

18 800 38 473

9 006 1 200

910 687 26 000

515 346 8 817

2 012

25 789

15 000

29 292

181 900

685 123 1 800

32 000 98 096 21 194

23 698

12 000 11 500

660 660

76 500

3 700

1 200

220 000

330 170

400 000

55 198 60 005

3 620

10 000

247 030 126 917 100 287

1 200

4 881 667 115 236

1 572 435 208 598

154 093

974 892

511 902

921 762

661 448

14 000 672 110 775

193 725 339 000 530 850

165 214

124 661 11 500

220 000

330 170

400 000

7 450 433

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 456

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

155 517 851 34 040 196 7 450 433 891 520 21 742 473 35 000 219 677 473

2 TOTAL PROYECTOS 21 742 473 21 742 473

04

04

0505

05

09

09

10

10

11

14

14

14

14

16

16

16

16

16

16

009

009

014014

014

061

061

035

035

042

047

047

064

064

052

052

052

052

052

052

01087

01931

0027001829

01931

00660

01931

01533

01931

01931

00997

01931

00277

01931

01093

01094

01100

01101

01722

01931

PACRO YUNCAN SHURCACANAL DE IRRIGACIONTANTAMAYO II ETAPAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADGESTION DE PROYECTOSOBRAS DE INTERES SOCIALY EMERGENCIAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADINFRAESTRUCTURAEDUCATIVAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADELECTRIFICACIONCHAUPIHUARANGA - COLPASII ETAPAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADAGUA POTABLE DE SAN LUISIV ETAPAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADIMPLEMENTACION,MEJORAMIENTO,AMPLIACION, REPARACION Y/OMANTENIMIENTO DEEQUIPOS PARAINFRAESTRUCTURAPESQUERAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADCARRETERA TANTAMAYO -MONZONCARRETERA ACOTAMBO -SAN PEDRO DE CHONTACARRETERA HUACAYBAMBA- COCHABAMBA - ARANCAYTRAMO: COCHABAMBA -ARANCAYCARRETERA HUACRACHUCO- SAN BUENAVENTURAMANTENIMIENTO DECAMINOS RURALESPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDAD

319 700

1 620 000

1 892 803 450 000

250 000

612 077

1 544 954

350 000

1 782 046

350 000

300 000

2 975 542

240 688

250 000

700 000

698 780

400 000

200 000

875 894

4 979 819

319 700

1 620 000

1 892 803 450 000

250 000

612 077

1 544 954

350 000

1 782 046

350 000

300 000

2 975 542

240 688

250 000

700 000

698 780

400 000

200 000

875 894

4 979 819

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

TOTAL PLIEGO

PAGINA : 457

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

1 TOTAL ACTIVIDADES 179 159 838 76 001 300 619 800 264 441 000

030303

03

03

0404

040405

05

0909

09

09

09

09

09

09

09

09

09

10111111

003003003

006

006

003009

009011013

015

003026

026

027

027

028

028

028

029

029

031

003003039040

002670048500682

00110

00169

0026700008

000370025300219

00347

0026700188

00189

00191

00192

00187

00194

00195

00197

00201

00186

00267002670040400403

GESTION ADMINISTRATIVASUPERVISION Y CONTROLDESARROLLO ECONOMICOSOCIAL Y REGIONALCONDUCCION YORIENTACION SUPERIORDEFENSA JUDICIAL DELESTADOGESTION ADMINISTRATIVAADMINISTRACION DERECURSOS HIDRICOSAPOYO AL AGROFLORA Y FAUNA SILVESTREDESARROLLO YMANTENIMIENTO DE ALDEASOBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE LAEDUCACION PARA NIÑOS DE0 A 3 AÑOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRE-ESCOLARDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION LABORAL YTECNICADESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION TECNICADESARROLLO DE LAFORMACION DE DOCENTESDESARROLLO DE LAEDUCACION ESPECIALGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION INDUSTRIALPROMOCION EXTERNA DELCOMERCIO

1 579 610 139 882 556 200

1 574 188

47 500

522 510 77 752

1 251 162 176 940 59 327

5 256 165 400 996

13 791 691

533 660

47 359 490

2 562 773

2 543 867

48 059 608

4 922 470

3 342 419

1 380 441

82 298 110 474 128 837 26 331

76 001 300

388 144 107 000

43 200

952 202

2 500

173 000 6 000

60 000 6 000

136 517

660 624 3 703

1 210 973

26 969

885 809

56 650

82 614

900 164

74 408

54 079

18 906

48 000 74 820

5 400 3 060

1 400

390 600

500

16 600

2 796 300

5 357

1 869

11 124

3 720

3 348

10 755

2 181

1 236

1 114

1 000 1 000

1 969 154 246 882 599 400

2 916 990

50 000

696 010 83 752

1 311 162 182 940 195 844

76 017 900

5 919 585 404 999

15 008 021

562 498

48 256 423

2 623 143

2 629 829

48 970 527

4 999 059

3 397 734

1 400 461

131 298 186 294 134 237

29 391

8 660 062

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 458

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

1

2

TOTAL ACTIVIDADES

TOTAL PROYECTOS

179 159 838

76 001 300

619 800

14 229 967

264 441 000

14 229 967

11

121214141414

14

14

14

14

1414

14

15

1616

1616

17

17

0303

03

04

04

0404

042

003044003003003029

063

063

064

064

064064

064

003

003052

052052

048

058

003003

003

009

009

011048

00052

002670040600267004710048500256

00097

00625

00469

00537

0053800540

00541

00209

0026700111

0026700321

00414

00366

0017400315

00683

00282

01995

0043701503

APOYO Y PROMOCIONTURISTICAGESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION PESQUERAGESTION ADMINISTRATIVASERVICIOS GENERALESSUPERVISION Y CONTROLFORMACION PROFESIONAL YPERFECCIONAMIENTOCAPACITACION YPERFECCIONAMIENTOVIGILANCIA DE LOS RIESGOSPARA LA SALUDSERVICIOS DE APOYO ALDIAGNOSTICO YTRATAMIENTOAPOYO ALIMENTARIO PARAGRUPOS EN RIESGOATENCION BASICA DE SALUDATENCION ESPECIALIZADADE LA SALUDAPOYO AL CIUDADANO Y ALA FAMILIADESARROLLO DE LASRELACIONES DE TRABAJOGESTION ADMINISTRATIVACONSERVACION DECARRETERASGESTION ADMINISTRATIVAOTORGAMIENTO DELICENCIAS DE TRANSPORTETERRESTREPROMOCION Y PROTECCIONAMBIENTALPLANEAMIENTO URBANO

DEMARCACION TERRITORIALINVESTIGACION YDESARROLLO TECNOLOGICOINVERSION ECONOMICO YSOCIALINFRAESTRUCTURA DERIEGOREHABILITACION CANAL DEDERIVACION CHOCLOCOCHAREFORESTACIONDEFENSA RIBEREÑA RIO ICA

69 226

172 910 206 234

8 200 045 1 715 308

51 100 2 434 664

329 388

872 172

1 930 268

437 020

6 582 908 17 425 240

442 860

355 792

323 728 857 288

127 476

31 760

107 860

6 120

44 600 10 000

1 105 376 6 588

38 400

33 190

54 900

60 000

73 020 836 126

102 400

60 000

101 500 103 000

3 600 20 500

4 000

16 000

1 000

6 800

100

1 200

600

1 100 7 300

145 000

1 000

100 300

200

100

100

30 000 100 000

2 170 000

1 150 000

2 950 000

150 000 500 000

75 346

218 510 216 234

9 312 221 1 721 896

51 100 2 434 664

367 888

906 562

1 985 768

497 020

6 657 028 18 268 666

690 260

416 792

425 328 960 588

3 600 148 176

35 860

123 960

30 000 100 000

2 170 000

1 150 000

2 950 000

150 000 500 000

8 660 062

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 459

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

179 159 838 76 001 300 8 660 062 619 800 14 229 967 278 670 967

2 TOTAL PROYECTOS 14 229 967 14 229 967

05

0509

11

12

14

14

14

14

14

16

16

1616

17

014

024061

042

044

047

047

047

047

064

052

052

052055

057

01931

0150300660

00291

00290

00283

01674

01679

01680

00661

00129

00130

0029200124

00132

PROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADDEFENSA RIBEREÑA RIO ICAINFRAESTRUCTURAEDUCATIVAINFRAESTRUCTURATURISTICAINFRAESTRUCTURAPESQUERAINFRAESTRUCTURA DESANEAMIENTO BASICOINSTALACION DEALCANTARILLADO CC.PP LAVICTORIA Y LOS JUAREZINSTALACION REDES DEALCANTARILLADOASENTAMIENTO HUMANOMIGUEL GRAU-PISCO (2441-B)INSTALACION REDES DEALCANTARILLADO SANTACRUZ-PISCO (2073-B)INFRAESTRUCTURA DESALUDCONSTRUCCION YMEJORAMIENTO DE CAMINOSRURALESCONSTRUCCION YMEJORAMIENTO DECARRETERASINFRAESTRUCTURA VIALCONSTRUCCION YACONDICIONAMIENTO DEVIAS URBANASCONSTRUCCION YREHABILITACION DEINSTALACIONES

556 370

600 000 550 000

501 282

21 581

2 134 000

100 000

300 000

300 000

450 000

300 000

840 000

126 734 200 000

200 000

556 370

600 000 550 000

501 282

21 581

2 134 000

100 000

300 000

300 000

450 000

300 000

840 000

126 734 200 000

200 000

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

TOTAL PLIEGO

PAGINA : 460

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

1 TOTAL ACTIVIDADES 291 512 710 99 769 377 704 741 27 000 406 120 000

0303

03

03

030404

04

05

05

06

0909

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

10

003003

006

006

006003009

009

013

015

017

003026

027

027

028

028

028

028

029

029

029

031

003

0026700498

00110

00169

004850026700008

00204

00219

00347

00470

0026700189

00191

00192

00187

00194

00195

00224

00197

00200

00201

00186

00267

GESTION ADMINISTRATIVAVIGILANCIA YCONSERVACION DEDOCUMENTOSCONDUCCION YORIENTACION SUPERIORDEFENSA JUDICIAL DELESTADOSUPERVISION Y CONTROLGESTION ADMINISTRATIVAADMINISTRACION DERECURSOS HIDRICOSDESARROLLO DE LAPRODUCCIONAGROPECUARIADESARROLLO YMANTENIMIENTO DE ALDEASOBLIGACIONESPREVISIONALESSERVICIOS DETELECOMUNICACIONESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE LAEDUCACION PRE-ESCOLARDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION LABORAL YTECNICADESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEMENORESEDUCACION ABIERTA ADISTANCIADESARROLLO DE LAEDUCACION TECNICADESARROLLO DE LAFORMACION DE ARTISTASDESARROLLO DE LAFORMACION DE DOCENTESDESARROLLO DE LAEDUCACION ESPECIALGESTION ADMINISTRATIVA

2 053 096 47 500

1 605 103

31 595

169 376 852 380 124 174

1 182 588

350 870

22 712

2 403 726 14 939 659

1 094 602

103 425 966

2 389 715

3 471 119

86 097 007

1 408 925

9 013 854

560 284

2 148 292

1 674 948

51 568

99 769 377

1 326 449 48 178

670 800

43 200

57 600 118 785

14 820

108 429

342 000

3 000

1 160 616 1 904 318

16 720

912 463

23 153

16 000

788 302

36 775

93 527

19 337

41 856

120 562

42 632

43 300

502 200

1 000

7 500

25 000

103 750

500

27 000

3 422 845 95 678

2 805 103

74 795

226 976 972 165 138 994

1 291 017

700 370

99 794 377

25 712

3 668 092 16 843 977

1 111 322

104 338 429

2 412 868

3 487 119

86 885 309

1 445 700

9 107 381

579 621

2 190 148

1 795 510

94 700

14 106 172

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 461

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

1

2

TOTAL ACTIVIDADES

TOTAL PROYECTOS

291 512 710

99 769 377

704 741

22 815 756

27 000

406 120 000

22 815 756

1111

11

121214141414

14

1414

14

14

14

14

1414

14

14

14

151616

16

17

03

003039

042

003044003003003063

063

063063

063

063

064

064

064064

064

064

064

003003052

052

003

003

0026700467

00052

002670040600267004710048500097

00143

0015800256

00613

00625

00469

00537

0053800540

00541

00613

00765

002670026700111

00321

00267

15873

GESTION ADMINISTRATIVASERVICIOS A LAPRODUCCION INDUSTRIAL YARTESANALAPOYO Y PROMOCIONTURISTICAGESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION PESQUERAGESTION ADMINISTRATIVASERVICIOS GENERALESSUPERVISION Y CONTROLCAPACITACION YPERFECCIONAMIENTOCONTROL DEENFERMEDADES NOTRANSMISIBLESCONTROL SANITARIOFORMACION PROFESIONAL YPERFECCIONAMIENTOPREVENCION DE RIESGOS YDAÑOS PARA LA SALUDVIGILANCIA DE LOS RIESGOSPARA LA SALUDSERVICIOS DE APOYO ALDIAGNOSTICO YTRATAMIENTOAPOYO ALIMENTARIO PARAGRUPOS EN RIESGOATENCION BASICA DE SALUDATENCION ESPECIALIZADADE LA SALUDAPOYO AL CIUDADANO Y ALA FAMILIAPREVENCION DE RIESGOS YDAÑOS PARA LA SALUDSEGURO INTEGRAL DESALUDGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVACONSERVACION DECARRETERASOTORGAMIENTO DELICENCIAS DE TRANSPORTETERRESTREGESTION ADMINISTRATIVA

PROGRAMA DE APOYO AL

139 084

112 766 112 590

8 401 254 2 227 408

44 327 151 058

97 672

152 998 1 352 364

2 551 654

1 063 517

2 570 118

1 666 182

12 966 032 18 906 481

839 915

475 442

180 907

362 110 710 085 824 092

268 389

217 206

20 400 16 800

21 132

18 266 6 200

2 728 207 1 499 679

14 688

125 000

44 962

157 012

529 591

213 860 657 236

540

2 048

51 865 24 963 18 268

2 733

43 200

1 500 1 500

10 741

1 000

1 000 1 000

2 500

2 250

50 000

159 484 16 800

21 132

132 532 120 290

11 140 202 3 727 087

44 327 165 746

97 672

152 998 1 477 364

2 551 654

1 109 479

2 727 130

2 195 773

13 180 892 19 564 717

840 455

477 490

180 907

413 975 737 548 842 360

271 122

262 656

50 000

14 106 172

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 462

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

2 TOTAL PROYECTOS 22 815 756 22 815 756

030303

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

05

05

05

05

006006011

009

009

009

009

009

009

009

009

009

010

011

014

014

014

014

001740027015518

15182

15371

15493

15659

15706

15707

15709

16075

16078

15647

15652

01931

15032

15234

15827

DEPORTEDEMARCACION TERRITORIALGESTION DE PROYECTOSEDUCACION YSENSIBILIZACION AMBIENTALPARA DOCENTES YALUMNOS DE LA REGIONJUNINCANAL DE IRRIGACIONCASABLANCA - HUINCOCONSTRUCCION DEREPRESA Y CANALES DERIEGO REPRESA CHICCHE -YAULIDESARROLLO DE CADENAPRODUCTIVA DE LACTEOSINSTALACION VIVEROSEMILLERO AGROFORESTALEN LA COMUNIDAD SOL DEORO - MAZAMARIMEJORAMIENTO CANAL DEIRRIGACION BELLA VISTAHUACRACAN - PALCA TARMAMEJORAMIENTO CANAL DEIRRIGACION HUAGAPOMEJORAMIENTO CANAL DERIEGO PIOC - TARMASISTEMA DE IRRIGACIONHUERTA MACHAY PARA LAPRODUCCIONAGROPECUARIA SOSTENIBLESISTEMA DE RIEGO PARASIEMBRA DE PASTOSCULTIVADOS - ONDORESINSTALACION DE PASTOSASOCIADOS PARA LAALIMENTACION DE GANADOEN EL DISTRITO DEINSTALACION DE UN VIVEROFRUTICOLA EN EL DISTRITODE LLAYLLAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADACCIONES DE PREVENCIONDE DESASTRESCENTROS PILOTOS DEESTIMULACION TEMPRANAMICROEMPRESA PARAPERSONAS CONDISCAPACIDAD

100 000 780 000

40 000

375 940

450 000

150 000

169 000

498 950

157 218

85 532

137 990

476 824

554 800

116 313

765 891

363 305

150 000

100 000

100 000 780 000

40 000

375 940

450 000

150 000

169 000

498 950

157 218

85 532

137 990

476 824

554 800

116 313

765 891

363 305

150 000

100 000

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 463

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

2 TOTAL PROYECTOS 22 815 756 22 815 756

05

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

014

061

061

061

061

061

061

061

061

061

061

061

061

061

061

061

15836

15076

15077

15332

15333

15735

15777

15780

15932

16089

16090

16091

16092

16094

16095

16096

MUJERES LIDERESREPLICANDO CAPACIDAD DELIDERAZGO CON ENFOQUEDE GENEROAMPLIACION DE AULAS C.E.I.SANTO DOMINGO SABIO -SAN RAMONAMPLIACION DE AULAS C.N.I.SANTA ROSA DECARHUAMAYOCONSTRUCCION DE AULASC.E.I. TECNICO INDUSTRIALRICARDO PALMA SORIANO -AA.HH. SCONSTRUCCION DE AULASCENTRO EDUCATIVO INICIALGASTELUA - SATIPOMEJORAMIENTO DE AULASDEL JARDIN DE NIÑOSESTATAL N° 322 -CONCEPCIONMEJORAMIENTO DEL C.E.I.JOSE CARLOS MARIATEGUI -PICHANAKIMEJORAMIENTO DELINSTITUTO TECNOLOGICO LAOROYARECUPERACION DE AULASDEL INSTITUTO SUPERIORTECNOLOGICO MESETA DEBOMBOM DE CARHUAMAYOSUSTITUCION DE AULAS C.E.N0 30742 - ANEXO DELLACSACACASUSTITUCION DE AULAS C.E.N° 30555 - SAN JOSE DEAPATASUSTITUCION DE AULASC.E.M. N° 30089 ANEXO DEMISQUIPATA - SAN JUAN DEJARPASUSTITUCION DE AULASCOLEGIO SAN CRISTOBAL DE- PALCAMAYOSUSTITUCION DE AULAS DELA ESCUELA ESTATAL DEMENORES N°30065 DEHUARISCA - AHUASUSTITUCION DE AULAS DELC.E. N° 31156 - HUAYHUAYSUSTITUCION DE AULAS DEL

100 000

457 000

304 680

600 000

325 830

243 020

288 000

391 500

116 000

257 200

200 000

160 943

238 542

321 240

350 000

200 000

100 000

457 000

304 680

600 000

325 830

243 020

288 000

391 500

116 000

257 200

200 000

160 943

238 542

321 240

350 000

200 000

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 464

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

2 TOTAL PROYECTOS 22 815 756 22 815 756

09

09

09

10

11

11

11

11

14

14

14

14

15

061

061

061

035

042

042

042

042

047

047

047

064

049

16097

16098

16099

16079

15614

15875

15897

15923

15140

15813

15817

15416

15753

C.E. N° 31514 VENCEDORESDE JUNINSUSTITUCION DE AULAS DELC.E.I. LIBERTADORES SIMONBOLIVARSUSTITUCION DE AULAS DELCOLEGIO ESTATAL DEMENORES AGROPECUARIOPACHACUTEC DE RSUSTITUCION DE AULAS DELCOLEGIO ESTATAL DEMENORES SANTA ROSA DEHUACHACSISTEMA ELECTRICO DEMONOBAMBA LINEA Y REDPRIMARIA EN 13.8 KV. Y REDSECUNDARIAIMPLEMENTACION CIRCUITOTURISTICO DECARHUACAYANPROGRAMA DE APOYO ALTURISMOPROMOCION DEL TURISMOECOLOGICO, CULTURAL YCIENTIFICO EN LA RESERVANACIONAL DE JUNIN (LAGOCHINCHAYCOCHA)PUESTA EN VALOR DE LOSCERROS PIEDRA PARADALEONIOJ DEL CIRCUITOTURISTICO DE CONCEPCIONAMPLIACION YMEJORAMIENTO SISTEMAALCANTARILLADO Y AGUADE ACOLLAMEJORAMIENTO YAMPLIACION DE LAS REDESDE AGUA Y DESAGUEQUILCATACTAMEJORAMIENTO YCONSTRUCCION DELSISTEMA DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO DEHUAMCONSTRUCCION I ETAPA DELCENTRO DE SALUD LALIBERTAD HUANCAYOMEJORAMIENTO DE LACALIDAD Y EMPLEO DE LOSPRODUCTOS DE LA MADERAY DERIVADOS

148 492

287 327

212 506

450 000

569 000

110 000

100 000

744 000

500 000

300 000

851 220

300 000

50 000

148 492

287 327

212 506

450 000

569 000

110 000

100 000

744 000

500 000

300 000

851 220

300 000

50 000

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 465

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

2 TOTAL PROYECTOS 22 815 756 22 815 756

15

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

049

052

052

052

052

052

052

052

052

052

052

052

052

052

052

052

052

15779

01169

15113

15156

15244

15295

15338

15339

15340

15367

15368

15369

15370

15417

15436

15443

15463

MEJORAMIENTO DELEMPLEO Y EXPORTACIONESEN ARTESANIA Y CALZADOCONSTRUCCION CARRETERAALTO ANAPATI PUERTO RICOZONA UTIQUEAMPLIACION DEL PUENTEHUANCAVELICAAPERTURA DE CARRETERAPOMACOCHA - RIO BLANCOCONGLOMERADOS DECAMINOS VECINALESCHANCHAMAYOCONSTRUCCION CARRETERAPANTI - ROCCHAC -HUACHICNA - CEDRUYO -MANCHAYCONSTRUCCION DECARRETERA MACON - SANISIDROCONSTRUCCION DECARRETERA PUCACOCHA -HUANCAMACHAYCONSTRUCCION DECARRETERA RICRAN -MONOBAMBA TRAMO IITAMBILLO - MONOBAMBACONSTRUCCION DE PUENTEBAJO MARANKIARICONSTRUCCION DE PUENTECENTRO HUAHUARICONSTRUCCION DE PUENTESAN JOSE DE ANAPIARI -PICHANAKICONSTRUCCION DE PUENTESANTO DOMINGO DEMARANKIARICONSTRUCCION II ETAPACARRETERA DURASNOPATA -ROSASPAMPACONSTRUCCION PUENTESANTA ROSA DE CASHINGARICONSTRUCCION TROCHACARROZABLEINTERCONEXIONPARPACOCHA - PACOCOCHA- SAN PEDROCONSTRUCCION YREHABILITACION DE 18 KM.DE TROCHA CARROZABLE ENLA ZONA TZIRIARI

50 000

400 000

1 000 000

200 000

360 150

450 000

511 980

400 000

450 000

175 500

114 500

444 750

194 000

400 000

184 000

200 922

353 530

50 000

400 000

1 000 000

200 000

360 150

450 000

511 980

400 000

450 000

175 500

114 500

444 750

194 000

400 000

184 000

200 922

353 530

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 466

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

291 512 710 99 769 377 14 106 172 704 741 22 815 756 27 000 428 935 756

2 TOTAL PROYECTOS 22 815 756 22 815 756

16

16

16

16

16

052

052

052

052

052

15685

15747

15962

15982

15995

MANTENIMIENTO DECAMINOSDEPARTAMENTALESMEJORAMIENTO DE LA AV.JACINTO IBARRA TRAMO AV.LEONCIO PRADO - RIOANCALAREHABILITACION DECARRETERA AYNAMAYO -UTCUMAYOREHABILITACION HUARI -HUAYHUAYREHABILITACION TROCHACARROZABLEAPAYCANCHILLA - LOMOLARGO

484 208

900 000

211 263

247 000

385 690

484 208

900 000

211 263

247 000

385 690

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

TOTAL PLIEGO

PAGINA : 467

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

1 TOTAL ACTIVIDADES 280 407 748 135 552 252 756 000 435 367 000

0303

03

03

03

030404

05

05

0909

09

09

09

09

09

09

09

09

09

10111214

003003

003

006

006

006003009

013

015

003026

027

027

028

028

028

029

029

029

031

003003003003

0026700498

00682

00110

00169

004850026700204

00219

00347

0026700189

00191

00192

00187

00194

00195

00197

00200

00201

00186

00267002670026700267

GESTION ADMINISTRATIVAVIGILANCIA YCONSERVACION DEDOCUMENTOSDESARROLLO ECONOMICOSOCIAL Y REGIONALCONDUCCION YORIENTACION SUPERIORDEFENSA JUDICIAL DELESTADOSUPERVISION Y CONTROLGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE LAPRODUCCIONAGROPECUARIADESARROLLO YMANTENIMIENTO DE ALDEASOBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE LAEDUCACION PRE-ESCOLARDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION LABORAL YTECNICADESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION TECNICADESARROLLO DE LAFORMACION DE ARTISTASDESARROLLO DE LAFORMACION DE DOCENTESDESARROLLO DE LAEDUCACION ESPECIALGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVA

2 440 412 62 980

207 980

829 608

13 896

76 560 468 300

1 246 676

22 816

4 188 936 18 855 575

2 114 604

106 216 852

3 296 952

3 210 454

77 340 178

6 660 583

1 222 104

3 194 881

1 889 609

67 552 224 928 366 780

4 731 855

135 552 252

1 687 900 37 000

273 000

384 565

35 000

52 500 90 000 44 100

192 000

2 596 235 1 726 661

49 282

2 051 160

129 496

75 212

2 457 803

178 897

30 500

75 457

109 832

51 500 55 000 55 000

1 773 473

756 000

4 128 312 99 980

480 980

1 970 173

48 896

129 060 558 300

1 290 776

214 816

135 552 252

6 785 171 20 582 236

2 163 886

108 268 012

3 426 448

3 285 666

79 797 981

6 839 480

1 252 604

3 270 338

1 999 441

119 052 279 928 421 780

6 505 328

18 651 000

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 468

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

1

2

TOTAL ACTIVIDADES

TOTAL PROYECTOS

280 407 748

135 552 252

756 000

28 144 464

435 367 000

28 144 464

141414

1414

14

14

14

1414

14

14

151616

16

17

0303

0404

04

04

04

04

003006063

063063

063

064

064

064064

064

064

003003052

052

058

003003

009009

009

009

009

009

004710048500097

0015800226

00625

00469

00537

0053800539

00540

00541

002670026700111

00321

00366

0027015019

0027001502

01716

02065

14722

15478

SERVICIOS GENERALESSUPERVISION Y CONTROLCAPACITACION YPERFECCIONAMIENTOCONTROL SANITARIOEDUCACION, INFORMACION YCOMUNICACION DE SALUDVIGILANCIA DE LOS RIESGOSPARA LA SALUDSERVICIOS DE APOYO ALDIAGNOSTICO YTRATAMIENTOAPOYO ALIMENTARIO PARAGRUPOS EN RIESGOATENCION BASICA DE SALUDATENCION A TRAVES DEACUERDOSATENCION ESPECIALIZADADE LA SALUDAPOYO AL CIUDADANO Y ALA FAMILIAGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVACONSERVACION DECARRETERASOTORGAMIENTO DELICENCIAS DE TRANSPORTETERRESTREPLANEAMIENTO URBANO

GESTION DE PROYECTOSAMPLIACION YREMODELACION DELESTADIO MANSICHE -TRUJILLOGESTION DE PROYECTOSDECANTADOR PAMPABLANCAMANEJO INTEGRADO DEAGUA Y SUELOS EN LACUENCA DEL RIO SANTAREMODELACION BOCATOMACHAVIMOCHICPROYECTO DE DESARROLLOINTEGRAL LA LIBERTAD -CAJAMARCA (PRODELICA)DEFENSA RIBEREÑA DE LOSRIOS VIRU, CHAO Y

1 498 747 22 715

3 973 777

149 841 78 110

902 189

2 215 123

1 646 374

11 831 471 221 445

16 960 980

436 069

367 924 292 703 712 530

107 767

38 912

1 040 220 43 688

344 560

3 500 6 000

42 670

213 226

360 380

1 020 209

1 166 274

35 800

65 000 58 900

39 000

1 236 174 300 000

7 600 000 60 000

780 000

1 060 000

300 000

50 000

2 538 967 66 403

4 318 337

153 341 84 110

944 859

2 428 349

2 006 754

12 851 680 221 445

18 127 254

471 869

432 924 351 603 712 530

107 767

77 912

1 236 174 300 000

7 600 000 60 000

780 000

1 060 000

300 000

50 000

18 651 000

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 469

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

2 TOTAL PROYECTOS 28 144 464 28 144 464

04

04

04

04

05

05

07

09

09

10

10

10

10

10

10

10

1111

12

010

010

012

038

014

014

024

061

061

035

035

035

035

035

035

035

039042

044

00032

15882

00032

01649

00051

01931

15879

14835

14837

15427

15533

15534

15535

15536

15630

15631

1472315949

15801

GUADALUPITOAPOYO A LA PRODUCCIONAGROPECUARIAPROGRAMA INTEGRAL DECAMELIDOSSUDAMERICANOS LALIBERTADAPOYO A LA PRODUCCIONAGROPECUARIAGESTION DEL MEDIOAMBIENTE RURALAPOYO SOCIAL Y OBRAS DEEMERGENCIAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROGRAMA DE EMERGENCIAEN LA LIBERTADCONSTRUCCION DE LACIUDAD UNIVERSITARIASUBSEDE VALLEJEQUETEPEQUE DE LAUNIVERSIDAD NACIONAL DETRUJILLOCONSTRUCCION DE LACIUDAD UNIVERSITARIASUBSEDE HUAMACHUCO DELA UNIVERSIDAD NACIONALDE TRUJILLOCONSTRUCCION MINI-CENTRAL HIDROELECTRICAPUSACELECTRIFICACION RURALASCOPEELECTRIFICACION RURALBAMBAMARCAELECTRIFICACION RURALCONDORMARCAELECTRIFICACION RURALONGONINFRAESTRUCTURA DETRANSMISION DE ENERGIAELECTRICA - JULCANINFRAESTRUCTURA DETRANSMISION DE ENERGIAELECTRICA - OTUZCOPROIND - TRUJILLOREHABILITACIONATRACTIVOS TURISTICOSASCOPEMEJORAMIENTO MUELLEPUERTO PACASMAYO

200 000

200 000

400 000

500 000

850 000

1 843 290

200 000

200 000

230 000

30 000

50 000

100 000

130 000

200 000

100 000

300 000

250 000 60 000

200 000

200 000

200 000

400 000

500 000

850 000

1 843 290

200 000

200 000

230 000

30 000

50 000

100 000

130 000

200 000

100 000

300 000

250 000 60 000

200 000

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 470

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

2 TOTAL PROYECTOS 28 144 464 28 144 464

12

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

16

16

044

047

047

047

047

047

047

047

063

064

064

064

064

064

064

064

064

064

064

064

052

052

15992

15328

15329

15330

15375

15733

15773

15806

15980

15065

15066

15067

15068

15069

15070

15071

15121

15415

15544

15545

15056

15057

REHABILITACION MUELLEDISTRITO DE RAZURICONSTRUCCION DEALCANTARILLADO CAMPONUEVO-GUADALUPECONSTRUCCION DEALCANTARILLADO ELCARMELOCONSTRUCCION DEALCANTARILLADO VIRUCONSTRUCCION DE SISTEMADE ABASTECIMIENTO AGUAPOTABLE Y DESAGUEJULCANMEJORAMIENTO DEALCANTARILLADOBULDIBUYOMEJORAMIENTO DE SISTEMADE AGUA POTABLESANTIAGO DE CHUCOMEJORAMIENTO SISTEMA DEAGUA POTABLE LUCMAREHABILITACION DELHOSPITAL DE CHEPENAMPLIACION CENTRO DESALUD BOLIVARAMPLIACION CENTRO DESALUD CASCASAMPLIACION CENTRO DESALUD CHICAMAAMPLIACION CENTRO DESALUD JULCANAMPLIACION CENTRO DESALUD PARCOYAMPLIACION CENTRO DESALUD TAYABAMBAAMPLIACION CENTRO DESALUD VIRUAMPLIACION HOSPITALLEONCIO PRADOHUAMACHUCOCONSTRUCCION HOSPITALONCOLOGICO TRUJILLOEQUIPAMIENTO HOSPITALBELEN DE TRUJILLOEQUIPAMIENTO HOSPITALREGIONAL DOCENTE DETRUJILLOAFIRMADO CAMINO RURALSAN JOSE - TECAPAAFIRMADO CARRETERA

150 000

120 000

200 000

100 000

100 000

200 000

300 000

35 000

150 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

150 000

500 000

400 000

500 000

75 000

97 000

150 000

120 000

200 000

100 000

100 000

200 000

300 000

35 000

150 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

150 000

500 000

400 000

500 000

75 000

97 000

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 471

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

2 TOTAL PROYECTOS 28 144 464 28 144 464

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

052

052

052

052

052

052

052

052

052

052

052

052

052

052

052

052

15058

15059

15297

15302

15430

15459

15460

15461

15462

15703

15704

15718

15721

15722

15723

15724

GUADALUPE - CHERREPE(TRAMO PUEBLO NUEVO -SANTA ROSA)AFIRMADO CARRETERAMAZANCA - SAN JOSEAFIRMADO CARRETERAPACANGA - GUADALUPE(TRAMO PUENTE TOCORORO- PACANGA)CONSTRUCCION CARRETERAPUCARA - CALEMARCONSTRUCCION CARRETERATAYABAMBA - ONGONCONSTRUCCION PUENTEANGASMARCACONSTRUCCION YMEJORAMIENTO CARRETERAOTUZCO - PURRUPAMPA -SAN IGNACIO - PARRAPCONSTRUCCION YMEJORAMIENTO CARRETERAOTUZCO - USQUIL -CAPACHIQUE - ABRA EL MARCONSTRUCCION YMEJORAMIENTO CARRETERATRAMO YAMOBAMBA -HUAMACHUCO - LAGUNASAUSCONSTRUCCION YMEJORAMIENTO DECARRETERA CONTADERA -HUACAMOCHAL - COINAMEJORAMIENTO CAMINORURAL LA CALERA -GUADALUPEMEJORAMIENTO CAMINORURAL SEMAN - GUADALUPEMEJORAMIENTO CARRETERAMARMOT - TRIGOPAMPAMEJORAMIENTO CARRETERAPAIJAN - CHOCOPE - ASCOPE- SAN BENITOMEJORAMIENTO CARRETERAPUENTE GILDEMEISTER -COMPIN - CALLANCASMEJORAMIENTO CARRETERASANTIAGO DE CHUCO -WANDAMEJORAMIENTO CARRETERASAUSAL - CASCAS - BAÑOSCHIMU - SAYAPULLO -

200 000

103 000

780 000

500 000

200 000

380 000

700 000

975 000

300 000

75 000

75 000

100 000

400 000

50 000

200 000

350 000

200 000

103 000

780 000

500 000

200 000

380 000

700 000

975 000

300 000

75 000

75 000

100 000

400 000

50 000

200 000

350 000

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 472

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

280 407 748 135 552 252 18 651 000 756 000 28 144 464 463 511 464

2 TOTAL PROYECTOS 28 144 464 28 144 464

16

16

16

16

16

052

052

052

052

052

15726

15727

15851

15952

15959

HUARANCHALMEJORAMIENTO CARRETERAUCHUMARCA - PUSACMEJORAMIENTO CARRETERAVIRU - CHAO - LLACAMATE -CALIPUY - SANTIAGO DECHUCOPAVIMENTACION CARRETERACHEPEN - TALAMBOREHABILITACION CAMINORURAL UNINGAMBAL - EL PIEREHABILITACIONCARRETERA VECINALCARABAMBA - VIRU

100 000

300 000

250 000

100 000

100 000

100 000

300 000

250 000

100 000

100 000

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

TOTAL PLIEGO

PAGINA : 473

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

1 TOTAL ACTIVIDADES 179 604 915 80 471 124 1 567 200 290 000 274 464 000

0303

0303

03

03

03

03

03

0404

04

05

05

05

0909

09

09

09

09

09

09

09

003003

003003

003

003

003

003

006

003009

009

013

014

015

003026

027

027

028

028

028

029

029

0026700498

1517715502

15521

15573

15690

16088

00110

0026700008

00204

00219

15157

00347

0026700189

00191

00192

00187

00194

00195

00197

00201

GESTION ADMINISTRATIVAVIGILANCIA YCONSERVACION DEDOCUMENTOSAUTOMATIZACION REGIONALDESARROLLO ECONOMICOREGIONALELABORACION DEEXPEDIENTES TECNICOSESTUDIOS DE PRE-INVERSIONMANTENIMIENTO DE EQUIPOMECANICOSUPERVISION Y LIQUIDACIONDE OBRASCONDUCCION YORIENTACION SUPERIORGESTION ADMINISTRATIVAADMINISTRACION DERECURSOS HIDRICOSDESARROLLO DE LAPRODUCCIONAGROPECUARIADESARROLLO YMANTENIMIENTO DE ALDEASAPOYO A EMERGENCIAS YURGENCIASOBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE LAEDUCACION PRE-ESCOLARDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION LABORAL YTECNICADESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION TECNICADESARROLLO DE LA

3 937 404 164 312

643 616

671 308 115 736

1 348 328

288 884

2 034 588 10 242 794

1 240 142

65 921 849

1 858 236

2 724 986

53 177 142

3 448 515

1 672 208

80 471 124

1 548 906 43 066

20 000 100 000

240 000

200 000

360 000

100 000

456 000

120 000

350 000

90 000

763 900 1 685 912

75 851

653 783

102 400

106 813

1 463 469

163 571

77 440

80 000 1 200

397 600

500

500

1 500

364 600

9 800 127 200

284 600

211 000

29 400

4 900

14 000 6 000

140 000

6 000

50 000

5 580 310 214 578

160 000 100 000

240 000

200 000

360 000

100 000

1 497 216

791 808 115 736

1 348 828

646 384

90 000

80 835 724

2 858 288 12 055 906

1 315 993

66 860 232

1 960 636

2 831 799

54 851 611

3 641 486

1 754 548

12 530 761

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 474

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

1 TOTAL ACTIVIDADES 179 604 915 80 471 124 1 567 200 290 000 274 464 000

09

10

111111

1111

1212141414

14

14

1414

14

14

14

14

14

1414

14

14

14

031

036

003039039

040042

003044003003048

063

063

063063

063

063

063

064

064

064064

064

064

064

00186

01855

002670026700467

0070515166

0026700406002670047100531

00029

00097

0015800226

00256

00613

00625

00469

00537

0053800539

00540

00541

00765

FORMACION DE DOCENTESDESARROLLO DE LAEDUCACION ESPECIALORIENTACION,COORDINACION, DESARROLLO DE LAPOLITICA INSTITUCIONAL YDE ACTIVIDADGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVASERVICIOS A LAPRODUCCION INDUSTRIAL YARTESANALPROMOCION DEL COMERCIOAPOYO Y PROMOCIONTURISTICA ARTESANALGESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION PESQUERAGESTION ADMINISTRATIVASERVICIOS GENERALESVIGILANCIA Y CONTROL DELMEDIO AMBIENTEAPOYO A LA COMUNIDAD ENCASO DE EMERGENCIACAPACITACION YPERFECCIONAMIENTOCONTROL SANITARIOEDUCACION, INFORMACION YCOMUNICACION DE SALUDFORMACION PROFESIONAL YPERFECCIONAMIENTOPREVENCION DE RIESGOS YDAÑOS PARA LA SALUDVIGILANCIA DE LOS RIESGOSPARA LA SALUDSERVICIOS DE APOYO ALDIAGNOSTICO YTRATAMIENTOAPOYO ALIMENTARIO PARAGRUPOS EN RIESGOATENCION BASICA DE SALUDATENCION A TRAVES DEACUERDOSATENCION ESPECIALIZADADE LA SALUDAPOYO AL CIUDADANO Y ALA FAMILIASEGURO INTEGRAL DESALUD

1 292 130

80 004

242 485 58 201 60 927

96 136 154 979

100 879 144 229

5 262 956 394 397

347 378

416 009

335 005 294 417

328 703

1 066 712

2 051 270

1 430 330

5 032 163 444 094

7 987 738

51 994

518 339

80 355

30 000

30 000 8 400

14 400

5 000 5 000

21 257 38 743

1 239 673 224 550

60 000

18 000

125 328

46 900 9 000

246 800

9 000

78 960

123 407

236 727

637 398

165 792

9 960

1 500

200 900 900

200 200

1 000 2 000

27 000

2 000

1 500

13 000

6 000

6 000

33 000 17 000

1 372 485

111 504

278 685 67 501 76 227

101 336 160 179

129 136 184 972

6 562 629 635 947

60 000

365 378

543 337

381 905 303 417

246 800

337 703

1 147 172

2 174 677

1 667 057

5 669 561 444 094

8 166 530

61 954

518 339

12 530 761

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 475

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

1

2

TOTAL ACTIVIDADES

TOTAL PROYECTOS

179 604 915

80 471 124

1 567 200

12 701 268

290 000

274 464 000

12 701 268

15

15

1617

0404

04

0505

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

049

049

003058

009012

038

014014

033

061

061

061

061

061

061

061

061

061

061

00209

00666

0026700366

0027015490

00364

0005001931

15613

00961

14762

14763

15211

15212

15215

15216

15217

15218

15219

DESARROLLO DE LASRELACIONES DE TRABAJOAPOYO A LAS ACTIVIDADESDE TRABAJO Y PROMOCIONSOCIALGESTION ADMINISTRATIVAPLANEAMIENTO URBANO

GESTION DE PROYECTOSDESARROLLOAGROEXPORTADOR DE LOSPRODUCTOS DEL BOSQUESECO EN LOS DISTRITOS DEOPLANEAMIENTO DERECURSOS NATURALES ENCUENCAAPOYO SOCIALPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADILUMINACION DE LA CANCHAPRINCIPAL DEL ESTADIOELIAS AGUIRRECENTRO EDUCATIVO Nº 10212- SHITA BAJACOLEGIO NACIONAL FELIPESANTIAGO SALAVERRY -PICSICENTRO EDUCATIVO Nº 10062- KAÑARISCENTRO EDUCATIVOESTATAL PRIMARIOSECUNDARIO DE MENORESINDOAMERICA - INCAHUASICENTRO EDUCATIVOESTATAL PRIMARIOSECUNDARIO DE MENORESNº 10177- OLMOSCENTRO EDUCATIVO INICIALNº 170 PANDACHI - CAÑARISCENTRO EDUCATIVO INICIALNº 195 EL PUENTE - OLMOSCENTRO EDUCATIVO Nº 10082UYURPAMPA - INCAHUASICENTRO EDUCATIVO Nº 10199MANO DE LEON - OLMOSCENTRO EDUCATIVO Nº 11084SAN JUAN BAUTISTA -CAYALTI

292 115

53 977

1 305 260 272 040

28 500

6 500

250 000 60 000

1 500

1 000 1 500

4 610 000 300 000

475 411

1 304 868 475

1 031 864

107 627

75 570

86 392

178 559

268 836

58 389

90 902

107 002

126 230

96 176

6 000

6 000

328 115

60 477

1 556 260 339 540

4 610 000 300 000

475 411

1 304 868 475

1 031 864

107 627

75 570

86 392

178 559

268 836

58 389

90 902

107 002

126 230

96 176

12 530 761

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 476

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

179 604 915 80 471 124 12 530 761 1 567 200 12 701 268 290 000 287 165 268

2 TOTAL PROYECTOS 12 701 268 12 701 268

09

11

14

14

14

141414

14

14

14

14

14

16

16

16

061

042

047

047

047

064064064

064

064

064

064

064

052

052

052

15220

15878

00962

00963

15520

009640096600967

15123

15308

15402

15615

15926

00968

15700

15757

CENTRO EDUCATIVOPRIMARIA 11239 LAS DUNAS -LAMBAYEQUEPROGRAMA DE DESARROLLOTURISTICO DE LA REGIONLAMBAYEQUEAGUA POTABLE CENTROSPOBLADOS-CHICLAYOAGUA POTABLE CENTROSPOBLADOS-LAMBAYEQUEELABORACION DE ESTUDIOSPARA OBRAS CIVILES EIMPACTO AMBIENTALCENTRO DE SALUD PUCALACENTRO DE SALUD CAPOTEPUESTO DE SALUD ELARROZALAMPLIACION PUESTO DESALUD SAN JOSE -LAMBAYEQUECONSTRUCCION CENTRO DESALUD CAYALTICONSTRUCCION DELPUESTO DE SALUDHUAYABAMBAIMPLEMENTACION CONEQUIPAMIENTO CENTRO DESALUDPUESTO DE SALUDHIERBABUENAMEJORAMIENTO CARRETERAPUCARA-KAÑARISMEJORAMIENTO A NIVEL DEAFIRMADO DEL TRAMOOXAPAMPA - INCAHUASIMEJORAMIENTO DE LACARRETERA EMPALME R1BKM47+500 - SALAS

328 525

299 829

125 000

125 000

70 000

486 645 114 141 118 894

123 133

486 644

118 895

120 000

122 762

150 000

765 734

227 765

328 525

299 829

125 000

125 000

70 000

486 645 114 141 118 894

123 133

486 644

118 895

120 000

122 762

150 000

765 734

227 765

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

TOTAL PLIEGO

PAGINA : 477

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

1 TOTAL ACTIVIDADES 276 381 166 49 113 968 1 649 466 980 000 361 444 366

0303

03

03

03

03030404

04

0505

05

05

0909

09

09

09

09

09

09

09

09

003003

003

006

006

006006003009

011

013013

013

015

003026

026

027

028

029

029

029

031

031

0026700498

00682

00110

00169

00485006420026700204

00414

0002300060

00219

00347

0026700188

00189

00192

00195

00197

00200

00201

00186

00187

GESTION ADMINISTRATIVAVIGILANCIA YCONSERVACION DEDOCUMENTOSDESARROLLO ECONOMICOSOCIAL Y REGIONALCONDUCCION YORIENTACION SUPERIORDEFENSA JUDICIAL DELESTADOSUPERVISION Y CONTROLASESORAMIENTO TECNICOGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE LAPRODUCCIONAGROPECUARIAPROMOCION Y PROTECCIONAMBIENTALALIMENTACION ESCOLARASISTENCIA A LASINSTITUCIONES PRIVADAS YPUBLICASDESARROLLO YMANTENIMIENTO DE ALDEASOBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE LAEDUCACION PARA NIÑOS DE0 A 3 AÑOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRE-ESCOLARDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION TECNICADESARROLLO DE LAFORMACION DE ARTISTASDESARROLLO DE LAFORMACION DE DOCENTESDESARROLLO DE LAEDUCACION ESPECIALDESARROLLO DE LAEDUCACION LABORAL YTECNICA

9 018 565 78 686

2 239 773

405 497 1 006 121 514 915 993 361

861 209

10 523 947

27 025 330

107 336 080

60 522 685

3 998 855

867 963

6 444 079

1 449 847

5 344 963

49 113 968

7 909 765 48 000

248 000

4 338 000

60 000

300 000 544 000 435 463 248 537

120 000

1 620 000 480 000

336 000

2 869 515 300 672

1 063 127

1 368 733

406 157

67 296

2 152

10 025

13 510

41 768

226 940 750

395 450

3 000 7 750

31 000

8 000

689 616

69 000

3 500

2 500

250

599 750

60 000

30 000

60 000

5 000

30 000

58 200

4 000

7 400

5 400

17 755 020 127 436

308 000

6 973 223

90 000

708 497 1 617 871

981 378 1 246 898

150 000

1 620 000 480 000

1 205 209

49 803 584

13 520 662 300 672

28 088 457

108 712 313

60 938 742

4 071 801

870 115

6 454 104

1 463 357

5 386 731

33 319 766

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 478

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

1 TOTAL ACTIVIDADES 276 381 166 49 113 968 1 649 466 980 000 361 444 366

09

09

09

0909

1011

11121414

141414

1414

14

14

14

14

14

1414

14

14

14

14

031

031

033

034061

003042

042003003003

003003063

063063

063

063

063

064

064

064064

064

064

064

064

00191

00194

14720

0022115696

0026700052

00267002670026700328

004710048500097

0015800226

00259

00613

00625

00469

00537

0053800539

00540

00541

00765

15695

DESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEADULTOSOPERACION YMANTENIMIENTODIFUSION CULTURALMANTENIMIENTO YREPARACION DE UNIDADESDE ENSEÑANZAGESTION ADMINISTRATIVAAPOYO Y PROMOCIONTURISTICAGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVAMANTENIMIENTO DEESTABLECIMIENTOSSERVICIOS GENERALESSUPERVISION Y CONTROLCAPACITACION YPERFECCIONAMIENTOCONTROL SANITARIOEDUCACION, INFORMACION YCOMUNICACION DE SALUDFORMULACION DE NORMAS YREGULACION SANITARIAPREVENCION DE RIESGOS YDAÑOS PARA LA SALUDVIGILANCIA DE LOS RIESGOSPARA LA SALUDSERVICIOS DE APOYO ALDIAGNOSTICO YTRATAMIENTOAPOYO ALIMENTARIO PARAGRUPOS EN RIESGOATENCION BASICA DE SALUDATENCION A TRAVES DEACUERDOSATENCION ESPECIALIZADADE LA SALUDAPOYO AL CIUDADANO Y ALA FAMILIASEGURO INTEGRAL DESALUDMANTENIMIENTO YREPARACION DE

2 107 582

5 548 208

60 624

232 944 1 181 424 5 127 757 470 442

1 657 173 92 504

262 340

269 744 111 863

129 929

378 221

710 538

1 457 764

516 725

9 397 705 42 350

5 879 010

356 439

268 160

49 582

65 427

180 000

75 250 1 200 000

84 000 480 000

120 000 240 000

1 148 410 144 500

432 021 100 766

52 244

15 340 50 673

128 366

28 533

456 049

695 079

1 189 446 6 000

1 564 909

57 116

37 400

498 250

750

2 000

2 000 3 000

36 990 8 000

19 360

800

800

1 460

9 660

11 450

4 000

48 860 200

55 680

800

400

5 000 30 000

5 000 5 000

35 000 20 000

2 157 164

5 614 385

180 000

75 250 1 200 000

151 624 510 000

359 944 1 429 424 6 348 157

642 942

2 108 554 193 270 315 384

285 884 162 536

129 929

508 047

748 731

1 925 263

1 215 804

10 636 011 48 550

7 499 599

414 355

305 960

498 250

33 319 766

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 479

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

1

2

TOTAL ACTIVIDADES

TOTAL PROYECTOS

276 381 166

49 113 968

1 649 466

62 872 985

16 760 196

980 000

361 444 366

79 633 181

151616

16

16

1717

0303

04

04

04

04

04

04

04

04

05

05

06

003003052

052

054

003058

003006

009

009

009

009

009

009

010

011

014

014

017

002670026700111

00321

00157

0026700366

0165002338

00032

02339

02340

02436

15644

16109

15876

02341

01931

02342

15085

ESTABLECIMIENTOS DESALUDGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVACONSERVACION DECARRETERASOTORGAMIENTO DELICENCIAS DE TRANSPORTETERRESTRECONTROL DEL TRANSPORTEY ACTIVIDADES PORTUARIASMARITIMAS, FLUVIALES YLACUSTRESGESTION ADMINISTRATIVAPLANEAMIENTO URBANO

GESTION DE PROYECTOSSISTEMA DE INFORMACION YDEMARCACION TERRITORIALAPOYO A LA PRODUCCIONAGROPECUARIAPRESERVACION YCONSERVACION DE ZONASRESERVADASPROMOCION DEDESARROLLO INTEGRAL DELA CARRETERA IQUITOS -NAUTAINSTALACION DE CULTIVOPALMA ACEITERAINSTALACION DE CULTIVOSDE CAÑA DE AZUCARTRANSFERENCIA DETECNOLOGIA PARA ELCULTIVO ASOCIADO DELMAIZ Y FRIJOLPROGRAMA DE DESARROLLOGANADERO - ALTOAMAZONASPROTECCION YCONSERVACION DE LARESERVA NACIONAL PACAYA- SAMIRIAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROMOCION Y DESARROLLODE ACCIONES COMUNALESAMPLIACION DE LACOBERTURA DE SEÑAL

239 208 428 714 419 889

128 795

120 034

73 380 79 824

60 000 155 472

1 033 013

28 400

16 800

96 000

2 000 700 450

200

150

2 000

156 000 326 000

750 000

100 548

319 452

300 000

280 000

100 000

100 000

1 004 400

5 637 403

241 644

110 000

16 760 196

5 000 5 000 5 250

5 000

306 208 589 886

1 458 602

157 395

136 984

176 380 79 824

156 000 326 000

17 510 196

100 548

319 452

300 000

280 000

100 000

100 000

1 004 400

5 637 403

241 644

110 000

33 319 766

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 480

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

2 TOTAL PROYECTOS 62 872 985 16 760 196 79 633 181

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

033

061

061

061

061

061

061

061

061

061

061

061

061

061

061

061

061

061

15323

15063

15119

15131

15151

15210

15245

15274

15275

15314

15316

15326

15334

15336

15337

15390

15419

15420

TELEVISIVA EN CAPITALESDISTRITALESCONSTRUCCION CONCHAACUSTICA LAS FLORES -YURIMAGUASAMPLIACION YEQUIPAMIENTO DEL CESJUANCITOAMPLIACION EQUIPAMIENTOCES MAYNASAMPLIACION YEQUIPAMIENTO CES MONS.ATANACIO JAUREGUI GOIRI -YURIMAGUASAMPLIACION,REHABILITACION YEQUIPAMIENTO DEL CES.INDUSTRIAL N° 110 -YURIMAGUACENTRO EDUCATIVO DEESTIMULACION TEMPRANACONSTRUCCION 20 AULASC.E.P.S SAGRADO CORAZONCONSTRUCCION C.E.P. Nº601409 AEROPUERTODISTRITO DE SAN JUANCONSTRUCCION C.E.P.S.M. Nº60124 SANTA RITA - IQUITOSCONSTRUCCION CEPS Nº60625 GUSTAVO BARTRAVALDIVIESOCONSTRUCCION CEPSM Nº60866 ROCA FUERTE -PARINARICONSTRUCCION DE 05AULAS DEL CEPS RAMONCASTILLACONSTRUCCION DE AULASCES VALENTIN DE URIARTE-CONTAMANACONSTRUCCION DE C.E.P.NUEVA FORTUNACONSTRUCCION DE C.E.P. Nº601534 SAN LUCASCONSTRUCCION DEL C.E.P.Nº 60020 JORGE CHAVEZ -MORONA COCHACONSTRUCCION II ETAPACEPS Nº 60050 REPUBLICA DEVENEZUELACONSTRUCCION INTEGRAL

100 000

87 500

496 000

375 000

200 000

150 000

1 282 070

380 000

460 000

993 460

250 090

228 000

408 000

449 477

450 000

200 000

1 829 156

400 000

100 000

87 500

496 000

375 000

200 000

150 000

1 282 070

380 000

460 000

993 460

250 090

228 000

408 000

449 477

450 000

200 000

1 829 156

400 000

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 481

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

2 TOTAL PROYECTOS 62 872 985 16 760 196 79 633 181

09

09

09

09

09

09

09

10

10

10

11

11

11

11

11

12

061

061

061

061

061

061

061

035

035

035

039

039

042

042

042

044

15446

15451

15452

15453

15960

15997

15998

15528

15532

15857

02397

15884

01921

15279

15894

15883

DE LA UNAP - FILIALYURIMAGUASCONSTRUCCION YEQUIPAMIENTO CENTROEDUCATIVO VARIANTEAGROPECUARIO PUERTOPERUCONSTRUCCION YEQUIPAMIENTO DEL CENTROEDUCATIVO VARIANTEAGROPECUARIO DEL VALLECONSTRUCCION YEQUIPAMIENTO DEL CENTROEDUCATIVO VARIANTEAGROPECUARIO GRAU - YUCONSTRUCCION YEQUIPAMIENTO DEL CENTROEDUCATIVO VARIANTEAGROPECUARIO N° 110 -REHABILITACION DE 04AULAS ,SS.HH. YEQUIPAMIENTO DEL CEPM N°64261 -ORELLANAREHABILITACION YEQUIPAMIENTO DEL CEPM Nº64191 NUEVO LORETOREHABILITACION YEQUIPAMIENTO DEL CEPM Nº64731 LEONCIO ZEVALLOS -CONTAMANAELECTRIFICACION DE REDSECUNDARIA DE ALTOPERILLOELECTRIFICACION RURAL -CASERIO DOS DE MAYOPEQUEÑO SISTEMAELECTRICO - YURIMAGUASCAPACITACION A PEQUEÑOSY MEDIANOS EMPRESARIOSPROMOCION A LAAGROINDUSTRIA REGIONALPROMOCION EINFRAESTRUCTURATURISTICACONSTRUCCION CAMPOFERIAL LORETOPROMOCION DE LAARTESANIA AMAZONICAPROMOCION A LAACUICULTURA EN LA REGIONLORETO

160 000

160 000

160 000

262 000

161 000

148 000

191 000

229 200

200 000

600 000

81 048

470 000

1 500 000

690 000

950 000

720 000

160 000

160 000

160 000

262 000

161 000

148 000

191 000

229 200

200 000

600 000

81 048

470 000

1 500 000

690 000

950 000

720 000

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 482

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

2 TOTAL PROYECTOS 62 872 985 16 760 196 79 633 181

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

15

16

16

16

047

047

047

047

047

064

064

064

064

064

064

064

003

051

052

052

15060

15137

15246

15385

16063

02413

02553

14482

15134

15309

15978

15979

15764

15075

01103

02343

AGUA POTABLE SAN PABLOII ZONAAMPLIACION YMEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA YDESAGUE DE CONTAMANACONSTRUCCIONALCANTARILLADO PAMPAHERMOSACONSTRUCCION DE SISTEMADE ALCANTARILLADOURBANO MARGINAL -YURIMAGUASSISTEMA DE AGUA POTABLEDE ISLANDIACONSTRUCCION PUESTOSANITARIA BORJA -MANSERICHEMEJORAMIENTO DE LACALIDAD DE ATENCION DELPUESTO DE SALUD NUEVOANDOASMEJORAMIENTO DELSERVICIO HOSPITALARIO DEAPOYO DE YURIMAGUASAMPLIACION YEQUIPAMIENTO DEL PUESTODE SALUD DE LA LOMA -YURIMAGUASCONSTRUCCION CENTRO DESALUD DE SAN ROQUE -MAQUIA PROVINCIA DEREQUENAREHABILITACION DELCENTRO DE SALUD DEINAHUAYAREHABILITACION DELCENTRO DE SALUD DETIRUNTANMEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE ATENCION ALAS POBLACIONES URBANOSMARGINALESAMPLIACION DE 270 MTS.PISTA DEL AERODROMO DECONTAMANACARRETERA IQUITOSPUERTON ALMENDRA-NINARUMICARRETERA YURIMAGUAS -PAMPA HERMOSA

1 400 000

2 890 000

500 000

400 000

500 000

20 000

100 000

250 000

350 000

619 135

91 500

91 500

213 602

722 050

625 840

1 200 000

1 400 000

2 890 000

500 000

400 000

500 000

20 000

100 000

250 000

350 000

619 135

91 500

91 500

213 602

722 050

625 840

1 200 000

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 483

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

276 381 166 49 113 968 33 319 766 1 649 466 62 872 985 16 760 196 980 000 441 077 547

2 TOTAL PROYECTOS 62 872 985 16 760 196 79 633 181

16

16

16

16

16

17

17

052

052

052

052

054

058

058

02415

15188

15194

15387

15412

14755

15850

CONSTRUCCION CARRETERAIQUITOS NAUTA IV TRAMOCARRETERA CONTAMANA -AGUAS CALIENTESCARRETERA YURIMAGUAS -MUNICHIS - BALSAPUERTOCONSTRUCCION DETROCHAS CAROZABLESCASERIO: GRAU - COTOYACU- PUERTO PERU - NUECONSTRUCCIONEMBARCADERO GARCILAZO -MALECON SHANUSIPAVIMENTACIONPROLONGACION CALLEMOORE - IQUITOSPAVIMENTACION CALLENUEVO LORETO-CONTAMANA

20 352 032

400 000

385 194

60 000

800 000

5 653 640

402 044

20 352 032

400 000

385 194

60 000

800 000

5 653 640

402 044

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

TOTAL PLIEGO

PAGINA : 484

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

1 TOTAL ACTIVIDADES 39 486 876 3 753 580 445 800 150 000 51 353 000

0303

030404

04

04

0405

05

090909

0909

09

09

09

09

09

09

09

10111111

003006

006003009

009

009

011013

015

003003026

027027

027

028

028

028

029

029

031

003039040042

0026700110

004850026700008

00204

00388

0048500219

00347

002670048500189

0002200191

00192

00187

00194

00195

00197

00201

00186

00267004040070500052

GESTION ADMINISTRATIVACONDUCCION YORIENTACION SUPERIORSUPERVISION Y CONTROLGESTION ADMINISTRATIVAADMINISTRACION DERECURSOS HIDRICOSDESARROLLO DE LAPRODUCCIONAGROPECUARIAPRODUCCION DE SEMILLASPLANTONES YREPRODUCTORESSUPERVISION Y CONTROLDESARROLLO YMANTENIMIENTO DE ALDEASOBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVASUPERVISION Y CONTROLDESARROLLO DE LAEDUCACION PRE-ESCOLARALFABETIZACIONDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION LABORAL YTECNICADESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION TECNICADESARROLLO DE LAFORMACION DE DOCENTESDESARROLLO DE LAEDUCACION ESPECIALGESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION INDUSTRIALPROMOCION DEL COMERCIOAPOYO Y PROMOCIONTURISTICA

1 410 061 2 069 551

131 465 494 662 25 312

337 747

55 224

33 655 51 972

1 015 137 25 573

2 467 415

357 946

9 963 353

178 758

434 218

8 114 325

752 523

459 103

189 781

118 068 63 033

106 257 75 834

3 753 580

1 078 870 352 045

45 333 223 000

87 600

178 767 12 453

219 481

1 864 322 108

448 082

6 004

22 482

530 001

47 887

25 315

5 916

47 160 40 800

14 400

5 400 390 600

2 400

5 000

1 500

7 000

1 000

16 000

1 000

10 400

900

900

12 000

11 000

54 000

2 506 331 2 812 196

176 798 717 662

25 312

351 147

55 224

33 655 139 572

3 758 580

1 249 404 38 026

2 693 896

1 864 681 054

10 427 435

184 762

457 700

8 654 726

801 310

485 318

195 697

165 228 103 833 106 257

90 234

7 516 744

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 485

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

1

2

TOTAL ACTIVIDADES

TOTAL PROYECTOS

39 486 876

3 753 580

445 800

5 954 445

150 000

51 353 000

5 954 445

12141414

1414

14

14

14

14

14

1414

14

151616

16

17

04

04

05

09

11

12

044003003063

063063

063

063

063

064

064

064064

064

003003052

052

057

011

012

014

061

042

044

00406002670047100097

0015800226

00256

00613

00625

00469

00537

0053800540

00541

002670026700111

00321

00366

00054

00032

00051

00025

00291

00041

PROMOCION PESQUERAGESTION ADMINISTRATIVASERVICIOS GENERALESCAPACITACION YPERFECCIONAMIENTOCONTROL SANITARIOEDUCACION, INFORMACION YCOMUNICACION DE SALUDFORMACION PROFESIONAL YPERFECCIONAMIENTOPREVENCION DE RIESGOS YDAÑOS PARA LA SALUDVIGILANCIA DE LOS RIESGOSPARA LA SALUDSERVICIOS DE APOYO ALDIAGNOSTICO YTRATAMIENTOAPOYO ALIMENTARIO PARAGRUPOS EN RIESGOATENCION BASICA DE SALUDATENCION ESPECIALIZADADE LA SALUDAPOYO AL CIUDADANO Y ALA FAMILIAGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVACONSERVACION DECARRETERASOTORGAMIENTO DELICENCIAS DE TRANSPORTETERRESTREPLANEAMIENTO URBANO

APROVECHAMIENTO DELMEDIO AMBIENTE RURALAPOYO A LA PRODUCCIONAGROPECUARIAAPOYO SOCIAL Y OBRAS DEEMERGENCIAAMPLIACION YMEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA EIMPLEMENTACION DEEQUIPOSINFRAESTRUCTURATURISTICAAPOYO AL DESARROLLO DELA ACUICULTURA

181 632 1 693 024 526 685 39 567

103 311 93 219

89 855

23 318

245 804

578 642

780 314

2 164 295 2 868 393

60 112

242 796 480 505 267 507

78 000

38 924

50 496 490 248 448 224

75 500

33 000 20 300

21 600

10 100

32 400

152 600

761 000

1 076 512 336 300

2 600

73 296 151 700

71 300

1 000

300

700

700

1 000

670 000

765 701

200 000

1 213 742

248 570

300 000

34 000

20 000

5 500 5 500

8 000

232 128 2 218 272

974 909 115 067

136 311 113 519

111 455

33 418

278 504

731 242

1 541 314

3 241 507 3 224 693

63 412

316 092 638 705 344 307

78 000

46 924

670 000

765 701

200 000

1 213 742

248 570

300 000

7 516 744

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 486

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

39 486 876 3 753 580 7 516 744 445 800 5 954 445 150 000 57 307 445

2 TOTAL PROYECTOS 5 954 445 5 954 445

14

16

064

052

00234

00449

EQUIPAMIENTO DEESTABLECIMIENTOS DESALUDREHABILITACION YMANTENIMIENTO DECAMINOS RURALES

1 444 312

1 112 120

1 444 312

1 112 120

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

TOTAL PLIEGO

PAGINA : 487

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

1 TOTAL ACTIVIDADES 67 243 433 10 414 474 510 469 65 305 84 163 000

0303

03

030404

04

05

05

0909

09

09

09

09

09

09

09

09

09

1011111214

003003

006

006003009

009

013

015

003026

026

027

027

028

028

028

029

029

031

003039042003003

0026700498

00110

004850026700008

00204

00219

00347

0026700188

00189

00191

00192

00187

00194

00195

00197

00201

00186

0026700267002670026700267

GESTION ADMINISTRATIVAVIGILANCIA YCONSERVACION DEDOCUMENTOSCONDUCCION YORIENTACION SUPERIORSUPERVISION Y CONTROLGESTION ADMINISTRATIVAADMINISTRACION DERECURSOS HIDRICOSDESARROLLO DE LAPRODUCCIONAGROPECUARIADESARROLLO YMANTENIMIENTO DE ALDEASOBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE LAEDUCACION PARA NIÑOS DE0 A 3 AÑOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRE-ESCOLARDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION LABORAL YTECNICADESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION TECNICADESARROLLO DE LAFORMACION DE DOCENTESDESARROLLO DE LAEDUCACION ESPECIALGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVA

3 107 450 95 744

569 361

109 072 421 544 21 328

359 132

103 888

2 806 980 636 879

4 684 719

2 441 142

14 003 650

969 477

516 985

16 662 294

2 801 553

890 400

416 601

131 996 135 534 236 668 273 766

1 804 825

10 414 474

587 080 31 772

92 700

40 220 101 440

5 006

43 038

134 648

295 580 48 054

500 495

19 344

258 144

46 136

23 210

344 037

10 000

10 000

20 000

22 552 24 386 45 287 54 392

518 765

76 981 200

390 600

249

249

5 000

14 390 1 000

1 000

2 000

1 600

5 500

2 000

1 500

1 000

200

2 000

65 305

3 836 816 127 716

1 052 661

149 292 523 233

26 334

402 419

238 536

10 419 474

3 116 950 685 933

5 186 214

2 460 486

14 263 794

1 017 213

540 195

17 011 831

2 813 553

901 900

437 601

154 548 159 920 282 155 328 158

2 325 590

5 929 319

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 488

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

1

2

TOTAL ACTIVIDADES

TOTAL PROYECTOS

67 243 433

10 414 474

510 469

16 674 319

65 305

84 163 000

16 674 319

1414

14

14

14151616

16

1717

0303

04

04

04

05

09

09

063063

063

064

064003003052

052

003003

003003

009

009

012

014

026

027

0015800256

00625

00469

00538002670026700111

00321

0026700366

0027015038

15953

15983

15781

01931

15934

15805

CONTROL SANITARIOFORMACION PROFESIONAL YPERFECCIONAMIENTOVIGILANCIA DE LOS RIESGOSPARA LA SALUDSERVICIOS DE APOYO ALDIAGNOSTICO YTRATAMIENTOATENCION BASICA DE SALUDGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVACONSERVACION DECARRETERASOTORGAMIENTO DELICENCIAS DE TRANSPORTETERRESTREGESTION ADMINISTRATIVAPLANEAMIENTO URBANO

GESTION DE PROYECTOSACONDICIONAMIENTO YDEMARCACION TERRITORIALREHABILITACION CANALYARAVICO ALTO TRAMO0+580 DE LA COMISION DEREGANTES STA. ROSAREHABILITACIONINFRAESTRUCTURA DERIEGO: MANANTIAL TASSATA- TRAMOS 1+940 AL 2+060 KM.MEJORAMIENTO DELMANEJO AGRONOMICO DELCULTIVO DE PALTO EN LAREGION MOQUEGUAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADRECUPERACION YMEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURAEDUCATIVA DETERIORADAEN EL CEI NMEJORAMIENTO SERVICIOSEDUCATIVOS, AULAS,IMPLEMENTACION SALA DECOMPUTO, LOZA DEPORTIVAY CERCOS PERIFERICOS ENEL C.E. Nº 43001 DEMONTALVO - MOQUEG

759 870

262 407

421 657

10 264 849 219 636 534 336 375 248

131 876

72 566

48 558 43 668

22 950

152 480

2 159 187 35 232 75 559 55 133

31 401

28 865

5 000

2 050 000 150 000

80 336

207 476

271 745

2 788 712

313 820

227 337

48 558 803 538

285 357

574 137

12 429 036 254 868 609 895 430 381

163 277

72 566 28 865

2 050 000 150 000

80 336

207 476

271 745

2 788 712

313 820

227 337

5 929 319

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 489

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

2 TOTAL PROYECTOS 16 674 319 16 674 319

09

09

10

10

10

10

11

12

12

12

14

029

061

035

035

035

035

042

044

044

044

047

15792

15778

15081

15087

15094

15117

15924

15633

15797

16081

15737

MEJORAMIENTO EINFRAESTRUCTURA,CERCOPERIMETRICO,ALCANTARILLADO E IMPLEMENTACION DEEQUMEJORAMIENTO DELCENTRO DE RECURSOSEDUCATIVOS YTECNOLOGICOS -EDUCENTRO ILOAMPLIACION DEELECTRIFICACION RURALLOCALIDADES DEHUATAGUA,HUARINA,MATALAQUE,CANAMPLIACION DE LAELECTRIFICACION RURALDISTRITO DE ICHUÑA-REGIONMOQUEGUAAMPLIACION DE LOSSERVICIOS ELECTRICOSPARA DIEZ PUEBLOS DELVALLE LA CAPILLA REAMPLIACION ENELECTRIFICACION RURALPARA LOS ANEXOS DECHOJATA, COROISE YPACHAPUESTA EN VALOR DELCOMPLEJO TURISTICO ELALGARROBAL- PROVINCIA DEILOINSTALACION DE 01LABORATORIO DEMOLUSCOS BIVALVOS -PROVINCIA DE ILOMEJORAMIENTOINFRAESTRUCTURA DEREPRODUCCION ACUICOLAARTESANAL DESTINADA A LAPRODUCCION OVAS Y DEALEVINIS DE TRUCHAS EN LACOM. ALTO ANDINASUB SEDE DEL CENTRO DEENTRENAMIENTO PESQUERODE PAITA EN EL PUERTO DEILOMEJORAMIENTO DECAPTACION Y LINEA DECONDUCCION DE AGUAPOTABLE DEL ANEXO DE

494 510

481 480

181 715

694 214

406 509

368 284

298 370

182 830

234 000

921 392

257 644

494 510

481 480

181 715

694 214

406 509

368 284

298 370

182 830

234 000

921 392

257 644

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 490

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

67 243 433 10 414 474 5 929 319 510 469 16 674 319 65 305 100 837 319

2 TOTAL PROYECTOS 16 674 319 16 674 319

14

14

14

14

16

16

047

047

047

064

052

052

15760

15782

15790

15135

15350

15705

PACHAMEJORAMIENTO DE LA LINEADE CONDUCCION PASTOGRANDE DEL KM.1+600 ALKM.2+600 DISMEJORAMIENTO DELSERVICIO DE SANEAMIENTOBASICO MEDIANTE LAREHABILITACION DE LALINEA DE ADUCCION DEAGUA POTABLE, TENDIDO DEUNA RED DE ALCANTARILLAMEJORAMIENTO DELTRATAMIENTO DE AGUASRESIDUALES Y DEL SISTEMADE ABASTECIMIENTOAMPLIACION YMEJORAMIENTO DE LACAPACIDAD DE ATENCION DELOS SERVICIOS DEL HOSPICONSTRUCCION DE LACARRETERA CORALAQUEICHUÑA, CHOJATA - ICHUÑAMEJORAMIENTO CAMINORURAL, MATALAQUEHUARINA - DISTRITOMATALAQUE

673 709

219 600

320 540

2 552 693

1 587 273

710 130

673 709

219 600

320 540

2 552 693

1 587 273

710 130

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

TOTAL PLIEGO

PAGINA : 491

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

1 TOTAL ACTIVIDADES 81 763 576 8 535 925 498 493 91 667 95 635 000

030303

03

03

03

0404

0404

05

05

06

09

090909

09

09

09

09

09

09

09

003003003

006

006

006

003009

009009

013

015

017

003

003003026

026

027

027

028

028

028

028

002670048500498

00110

00169

00682

0026700008

0003714720

00219

00347

00470

00110

002670064200188

00189

00191

00192

00187

00194

00195

00224

GESTION ADMINISTRATIVASUPERVISION Y CONTROLVIGILANCIA YCONSERVACION DEDOCUMENTOSCONDUCCION YORIENTACION SUPERIORDEFENSA JUDICIAL DELESTADODESARROLLO ECONOMICOSOCIAL Y REGIONALGESTION ADMINISTRATIVAADMINISTRACION DERECURSOS HIDRICOSAPOYO AL AGROOPERACION YMANTENIMIENTODESARROLLO YMANTENIMIENTO DE ALDEASOBLIGACIONESPREVISIONALESSERVICIOS DETELECOMUNICACIONESCONDUCCION YORIENTACION SUPERIORGESTION ADMINISTRATIVAASESORAMIENTO TECNICODESARROLLO DE LAEDUCACION PARA NIÑOS DE0 A 3 AÑOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRE-ESCOLARDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION LABORAL YTECNICADESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEMENORESEDUCACION ABIERTA ADISTANCIA

1 029 446 146 320 32 147

1 098 177

30 523

784 489

390 974 38 316

440 393 42 913

35 688

213 828

1 086 730 869 100 78 732

5 537 641

920 221

28 070 370

1 240 127

923 959

24 908 568

94 092

8 535 925

513 796 22 360 13 200

210 272

10 000

36 017

127 680 1 080

3 240 1 080

90 000

2 774

90 240

244 859 101 388

693

847 490

10 131

291 493

17 219

10 740

183 812

1 014

2 900

378 000

1 000

2 300

10 155

9 872

21 034

254

1 285

19 017

50 000

8 334

16 667

1 596 142 168 680

45 347

1 686 449

40 523

820 506

527 988 39 396

443 633 43 993

90 000

8 538 225

38 462

304 068

1 358 411 970 488

79 425

6 395 003

930 352

28 382 897

1 257 600

935 984

25 111 397

95 106

4 745 339

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 492

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

1

2

TOTAL ACTIVIDADES

TOTAL PROYECTOS

81 763 576

8 535 925

498 493

15 163 783

91 667

95 635 000

15 163 783

09

09

09

101111

11

111214141414

1414

14

14

14

1414

14

14

151616

16

17

03

029

029

031

003039039

042

042003003003003029

063063

063

064

064

064064

064

064

003003052

052

058

003

00197

00201

00186

002670026700467

00052

002670026700267004710048500256

0015800613

00625

00469

00537

0053800540

00541

00765

002670026700111

00321

00366

00174

DESARROLLO DE LAEDUCACION TECNICADESARROLLO DE LAFORMACION DE DOCENTESDESARROLLO DE LAEDUCACION ESPECIALGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVASERVICIOS A LAPRODUCCION INDUSTRIAL YARTESANALAPOYO Y PROMOCIONTURISTICAGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVASERVICIOS GENERALESSUPERVISION Y CONTROLFORMACION PROFESIONAL YPERFECCIONAMIENTOCONTROL SANITARIOPREVENCION DE RIESGOS YDAÑOS PARA LA SALUDVIGILANCIA DE LOS RIESGOSPARA LA SALUDSERVICIOS DE APOYO ALDIAGNOSTICO YTRATAMIENTOAPOYO ALIMENTARIO PARAGRUPOS EN RIESGOATENCION BASICA DE SALUDATENCION ESPECIALIZADADE LA SALUDAPOYO AL CIUDADANO Y ALA FAMILIASEGURO INTEGRAL DESALUDGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVACONSERVACION DECARRETERASOTORGAMIENTO DELICENCIAS DE TRANSPORTETERRESTREPLANEAMIENTO URBANO

DEMARCACION TERRITORIAL

2 328 743

946 802

445 528

32 205 190 464

104 160 32 205

2 154 247 321 470 24 993

411 851

87 592 310 690

118 746

428 298

244 344

2 724 312 1 929 940

53 763

193 937

86 228 235 040 220 752

88 848

35 664

45 781

18 370

11 987

22 800 6 000

11 100

25 200

9 000 17 100

511 381 301 916

4 703 5 990

11 120 13 198

14 762

26 135

245 263

237 490 271 789

1 111

26 600 28 742 28 035

15 926

3 262

8 602

8 349

29 240 636

1 000

100

400

1 549 2 000

800

80 000

3 833

2 000

10 833

2 383 126

965 172

465 864

55 005 196 464

11 100

25 200

113 160 49 305

2 698 701 624 022

29 696 417 841

98 712 324 888

133 608

456 833

489 607

2 963 351 2 214 562

54 874

193 937

112 828 264 582 248 787

104 774

38 926

80 000

4 745 339

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 493

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

81 763 576 8 535 925 4 745 339 498 493 15 163 783 91 667 110 798 783

2 TOTAL PROYECTOS 15 163 783 15 163 783

03

04

04

05

09

09

11

14

14

16

16

16

003

009

009

014

061

061

042

047

047

052

052

052

01621

01931

15682

01931

01931

15120

01931

01931

15791

01931

15303

15964

ESTUDIOS DE PRE-INVERSIONPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADMANEJO Y MEJORAMIENTODE PASTURAS EN LA REGIONPASCOPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADAMPLIACION ESCUELAPRIMARIA DE MENORES N°34050 PALLANCHACRAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADMEJORAMIENTO EIMPLEMENTACION DEUNIDADES PERINATAL YEMERGENCIA DEL HOSPITALDANIEL ALCIDES CARRIONPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADCONSTRUCCION CARRETERAVILLA RICA OXAPAMPA - ELABRAREHABILITACION DECARRETERA CERRO DEPASCO - YANAHUANCA

500 000

1 089 804

559 194

996 445

515 000

265 189

650 000

6 650 076

499 930

2 627 043

500 000

231 102

500 000

1 089 804

559 194

996 445

515 000

265 189

650 000

6 650 076

499 930

2 627 043

500 000

231 102

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

TOTAL PLIEGO

PAGINA : 494

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

1 TOTAL ACTIVIDADES 302 794 699 79 214 472 1 220 416 797 010 400 178 000

0303

03

030404

04

0405

05

0909

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

10

003003

006

006003009

009

011013

015

003026

026

027

027

028

028

028

028

029

029

029

031

003

0026700498

00110

004850026700008

00204

0025300219

00347

0026700188

00189

00191

00192

00187

00194

00195

00224

00197

00200

00201

00186

00267

GESTION ADMINISTRATIVAVIGILANCIA YCONSERVACION DEDOCUMENTOSCONDUCCION YORIENTACION SUPERIORSUPERVISION Y CONTROLGESTION ADMINISTRATIVAADMINISTRACION DERECURSOS HIDRICOSDESARROLLO DE LAPRODUCCIONAGROPECUARIAFLORA Y FAUNA SILVESTREDESARROLLO YMANTENIMIENTO DE ALDEASOBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE LAEDUCACION PARA NIÑOS DE0 A 3 AÑOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRE-ESCOLARDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION LABORAL YTECNICADESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEMENORESEDUCACION ABIERTA ADISTANCIADESARROLLO DE LAEDUCACION TECNICADESARROLLO DE LAFORMACION DE ARTISTASDESARROLLO DE LAFORMACION DE DOCENTESDESARROLLO DE LAEDUCACION ESPECIALGESTION ADMINISTRATIVA

5 145 072 154 700

5 527 944

433 628 1 121 180 206 200

1 998 820

109 800 608 026

4 131 463 359 700

20 313 702

2 872 463

117 086 361

3 304 463

2 887 001

83 655 375

56 300

5 550 259

673 635

1 871 545

2 733 298

65 700

79 214 472

2 774 800 63 000

1 652 200

175 880 204 000

30 000

120 000

6 000 432 240

1 138 883 123 083

1 929 953

156 843

364 994

91 200

55 900

1 065 225

19 051

76 000

24 000

36 000

89 190

70 000

500

446 400

5 000

225 576

16 000

47 238

31 728

191 073

16 471

19 095

178 685

10 000

1 500

7 500

10 650

2 000

117 000

22 000

30 000

118 710 10 000

80 000

90 000

60 000

10 000

95 500

80 000

2 000

8 036 872 218 200

7 626 544

609 508 1 352 180

236 200

2 118 820

115 800 1 070 266

79 440 048

5 405 056 492 783

22 370 893

3 061 034

117 732 428

3 472 134

2 971 996

84 994 785

75 351

5 636 259

699 135

1 915 045

2 913 138

139 700

16 151 403

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 495

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

1 TOTAL ACTIVIDADES 302 794 699 79 214 472 1 220 416 797 010 400 178 000

111111

1212

14

1414

141414

14

14

1414

14

14

14

1414

14

1414

14

14

14

1516

003039042

003044

003

003003

003003063

063

063

063063

063

063

063

063064

064

064064

064

064

064

003003

002670040400052

0026700345

00240

0026700328

004710048500029

00097

00143

0015800226

00256

00613

00625

0246900469

00537

0053800539

00540

00541

00765

0026700267

GESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION INDUSTRIALAPOYO Y PROMOCIONTURISTICAGESTION ADMINISTRATIVANORMAR, PROMOVER YDESARROLLAR LAACTIVIDAD PESQUERAEQUIPAMIENTO YREEQUIPAMIENTO BASICOGESTION ADMINISTRATIVAMANTENIMIENTO DEESTABLECIMIENTOSSERVICIOS GENERALESSUPERVISION Y CONTROLAPOYO A LA COMUNIDAD ENCASO DE EMERGENCIACAPACITACION YPERFECCIONAMIENTOCONTROL DEENFERMEDADES NOTRANSMISIBLESCONTROL SANITARIOEDUCACION, INFORMACION YCOMUNICACION DE SALUDFORMACION PROFESIONAL YPERFECCIONAMIENTOPREVENCION DE RIESGOS YDAÑOS PARA LA SALUDVIGILANCIA DE LOS RIESGOSPARA LA SALUDPROMOCION DE LA SALUDSERVICIOS DE APOYO ALDIAGNOSTICO YTRATAMIENTOAPOYO ALIMENTARIO PARAGRUPOS EN RIESGOATENCION BASICA DE SALUDATENCION A TRAVES DEACUERDOSATENCION ESPECIALIZADADE LA SALUDAPOYO AL CIUDADANO Y ALA FAMILIASEGURO INTEGRAL DESALUDGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVA

303 741 149 473 126 090

273 382 903 118

5 494 031 13 227

1 499 208 111 199 287 994

462 234

15 832

953 428 399 602

29 493

799 603

1 314 993

55 940 1 966 021

576 642

15 183 180 785 365

6 223 192

1 384 615

79 461

501 400 887 418

30 000 18 000 23 000

75 809 124 191

1 325 164 289 600

542 760 75 800

271 180

30 300

110 980

47 220

131 766

115 230

24 000

810 656 191 640

765 665

12 000

150 000 203 200

2 000

2 000

1 600

100

100

1 500

700

2 000 1 000

5 000

31 000

24 000

800 21 000

335 741 167 473 149 090

349 191 1 034 309

31 000

6 844 795 302 827

2 041 968 186 999 287 994

733 414

15 832

953 428 429 902

140 473

846 823

1 446 859

55 940 2 081 351

600 642

15 995 336 977 005

6 989 557

1 396 615

79 461

654 200 1 112 618

16 151 403

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 496

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

1

2

TOTAL ACTIVIDADES

TOTAL PROYECTOS

302 794 699

79 214 472

1 220 416

61 936 139

797 010

400 178 000

61 936 139

16

16

17

0303

03

03

03

0404

04

04

05

05

05

05

09

09

09

09

10

052

052

058

003003

003

003

003

009009

009

009

014

014

014

024

029

029

061

061

035

00111

00321

00366

0027000634

01506

15877

15908

0027000293

01832

02062

00051

00669

01931

01931

00126

15366

15346

15391

14458

CONSERVACION DECARRETERASOTORGAMIENTO DELICENCIAS DE TRANSPORTETERRESTREPLANEAMIENTO URBANO

GESTION DE PROYECTOSFORTALECIMIENTOINSTITUCIONALDELIMITACION YREDELIMITACIONTERRITORIALPROGRAMA DE DESARROLLOGTZPROYECTO CATAMAYO -CHIRAGESTION DE PROYECTOSINFRAESTRUCTURA YAPROVECHAMIENTOHIDROAGRICOLAOBRAS III ETAPA CHIRAPIURAREHABILITACION YRECONSTRUCCION III ETAPACHIRA PIURAAPOYO SOCIAL Y OBRAS DEEMERGENCIAABASTECIMIENTO DE AGUAPOTABLE EN LA REGIONFRONTERIZA NORTE DE LAREPUBLICA DEL PERUPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADCONSTRUCCION YEQUIPAMIENTO DEINMUEBLESCONSTRUCCION DE POZOTUBULAR DE AGUA POTABLEUNPCONSTRUCCION DE ESCUELADE MUSICA "JOSE MARIAVALLE RIESTA INCLAN"CONSTRUCCION DELCENTRO DE MENORES DESAPILLICAELECTRIFICACION LOS

824 555

247 395

76 232

31 440

47 360

6 000

3 422 000 300 000

100 117

618 000

180 000

9 950 000 653 510

13 650 000

1 900 000

1 331 919

100 000

1 707 386

3 674 617

5 515 176

150 000

500 000

597 486

384 000

855 995

294 755

82 232

3 422 000 300 000

100 117

618 000

180 000

9 950 000 653 510

13 650 000

1 900 000

1 331 919

100 000

1 707 386

3 674 617

5 515 176

150 000

500 000

597 486

384 000

16 151 403

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 497

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

2 TOTAL PROYECTOS 61 936 139 61 936 139

14

14

14

14

14

14

14

16

16

16

16

17

17

17

17

17

047

047

047

047

047

064

064

052

052

052

052

058

058

058

058

058

15128

15785

15804

15815

15915

15152

16031

01106

15291

15401

15968

14457

14471

15849

15852

15853

ORGANOSAMPLIACION SISTEMAINTEGRAL DE SANEAMIENTOBASICO 1 ERA ETAPASECHURAMEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLESINCHAOMEJORAMIENTO SERVICIODE AGUA POTABLE CHATITOY MONTEGRANDEMEJORAMIENTO YAMPLIACION DEL SISTEMADE AGUA POTABLE DEMALLARESPROYECTO FRONTERANORTEAMPLIACION,REMODELACION YEQUIPAMIENTO DELHOSPITAL I SANTA ROSA -PIURAREPOSICION DEINFRAESTRUCTURA YEQUIPAMIENTO DE PUESTODE SALUD RODEOPAMPACARRETERA SAJINOS -PAIMAS - PUENTE PARAJE ( VETAPA )CONSTRUCCION CARRETERAMORROPON - PALTASHACOIII ETAPACONSTRUCCION DEL PUENTESOCCHA BAJA - LOSRANCHOSREHABILITACION DE LACARRETERA EL ALTO - CABO BLANCOCONSTRUCCION DE VIACANAL PARA DRENAJEPLUVIAL SAN JUAN DEBIGOTEREHABILITACION DELALCANTARILLADO YPAVIMENTO DE LA AV. GRAUDE CASTILLAPAVIMENTACION AV. TUPACAMARU - LA MATANZAPAVIMENTACION DE VIASBUENOS AIRES - MORROPONPAVIMENTACION DE VIAS LA

1 500 000

600 000

800 000

902 465

700 000

1 000 000

420 000

2 014 119

1 363 000

874 210

1 079 670

583 396

600 000

957 610

1 221 708

259 000

1 500 000

600 000

800 000

902 465

700 000

1 000 000

420 000

2 014 119

1 363 000

874 210

1 079 670

583 396

600 000

957 610

1 221 708

259 000

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 498

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

302 794 699 79 214 472 16 151 403 1 220 416 61 936 139 797 010 462 114 139

2 TOTAL PROYECTOS 61 936 139 61 936 139

17

17

17

058

058

058

15854

15855

15856

BREAPAVIMENTACION DE VIASPUEBLO NUEVO DE COLANPAVIMENTACION DE VIASSALITRALPAVIMENTACION JR.COMERCIO SECTORMONTESULLON DISTRITO DECATACAOS

906 750

420 000

1 000 000

906 750

420 000

1 000 000

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

TOTAL PLIEGO

PAGINA : 499

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

1 TOTAL ACTIVIDADES 338 489 833 65 880 740 1 059 819 79 800 435 714 000

0303

03

03

030404

04

05

05

0909

09

09

09

09

09

09

09

09

1011

11

11

003003

003

006

006003009

009

013

015

003026

027

027

028

028

028

029

029

031

003039

042

042

0026700498

00682

00110

004850026700008

00204

00219

00347

0026700189

00191

00192

00187

00194

00195

00197

00201

00186

0026700467

00052

00267

GESTION ADMINISTRATIVAVIGILANCIA YCONSERVACION DEDOCUMENTOSDESARROLLO ECONOMICOSOCIAL Y REGIONALCONDUCCION YORIENTACION SUPERIORSUPERVISION Y CONTROLGESTION ADMINISTRATIVAADMINISTRACION DERECURSOS HIDRICOSDESARROLLO DE LAPRODUCCIONAGROPECUARIADESARROLLO YMANTENIMIENTO DE ALDEASOBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE LAEDUCACION PRE-ESCOLARDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION LABORAL YTECNICADESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION TECNICADESARROLLO DE LAFORMACION DE DOCENTESDESARROLLO DE LAEDUCACION ESPECIALGESTION ADMINISTRATIVASERVICIOS A LAPRODUCCION INDUSTRIAL YARTESANALAPOYO Y PROMOCIONTURISTICAGESTION ADMINISTRATIVA

605 700 347 340

463 512

3 978 594

252 030 779 542 104 918

1 951 930

268 272

9 743 195 17 499 845

1 027 112

124 097 830

3 419 985

4 598 128

93 414 790

3 605 675

6 667 855

1 119 253

153 024 293 000

375 000

234 220

65 880 740

430 000 85 000

240 000

1 462 246

52 000 122 160

15 320

172 520

430 000

1 947 685 4 859 159

48 895

3 080 047

104 941

112 408

1 900 251

75 029

147 936

77 169

60 000 24 000

24 000

24 000

3 000 1 000

729 400

1 500

32 777

9 258 31 656

101 925

5 000

93 811

9 500

18 600

6 750

500 500

500

2 000

7 000

40 000

1 040 700 433 340

703 512

6 177 240

304 030 903 202 120 238

2 124 450

698 272

65 913 517

11 740 138 22 390 660

1 076 007

127 279 802

3 529 926

4 710 536

95 408 852

3 690 204

6 834 391

1 203 172

213 524 317 500

399 000

258 720

30 203 808

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 500

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

1

2

TOTAL ACTIVIDADES

TOTAL PROYECTOS

338 489 833

65 880 740

1 059 819

29 820 210

79 800

435 714 000

29 820 210

1212121414

141414

1414

14

14

14

14

1414

14

14

151616

16

17

04

0404

04

04

003044044003003

003003063

063063

063

063

064

064

064064

064

064

003003052

052

058

009

009011

011

012

0026700005004060026700328

004710048500097

0015800226

00613

00625

00469

00537

0053800540

00541

00765

002670026700111

00321

00366

01931

1444301931

14441

01931

GESTION ADMINISTRATIVAACUICULTURAPROMOCION PESQUERAGESTION ADMINISTRATIVAMANTENIMIENTO DEESTABLECIMIENTOSSERVICIOS GENERALESSUPERVISION Y CONTROLCAPACITACION YPERFECCIONAMIENTOCONTROL SANITARIOEDUCACION, INFORMACION YCOMUNICACION DE SALUDPREVENCION DE RIESGOS YDAÑOS PARA LA SALUDVIGILANCIA DE LOS RIESGOSPARA LA SALUDSERVICIOS DE APOYO ALDIAGNOSTICO YTRATAMIENTOAPOYO ALIMENTARIO PARAGRUPOS EN RIESGOATENCION BASICA DE SALUDATENCION ESPECIALIZADADE LA SALUDAPOYO AL CIUDADANO Y ALA FAMILIASEGURO INTEGRAL DESALUDGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVACONSERVACION DECARRETERASOTORGAMIENTO DELICENCIAS DE TRANSPORTETERRESTREPLANEAMIENTO URBANO

PROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADIRRIGACION AZANGAROPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADDESARROLLO INTEGRAL DELA ALPACAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDAD

300 043 261 175 149 242

9 301 051 717 575

2 578 634 145 577 279 580

606 924 428 218

105 502

781 376

3 051 761

1 522 129

28 310 314 10 730 175

1 101 492

523 837

525 528 910 478 703 395

267 135

187 942

135 490 36 760 37 750

2 731 970 551 259

1 191 100 40 514

118 909

79 402 93 380

68 174

109 412

4 053 061

913 700

3 336 264 771 909

57 708

97 280

85 000 100 000

44 000

32 000

24 000

1 000

2 054 128

1 026

160

742

130

701

3 570 1 531

800

300

1 000 500 150

200

150

3 800 000

2 000 000 1 200 000

198 290

500 000

22 900

7 900

436 533 297 935 186 992

12 057 975 1 268 962

3 770 760 186 091 398 649

687 068 521 598

173 676

890 918

7 105 523

2 435 829

31 658 048 11 503 615

1 160 000

621 417

611 528 1 010 978

747 545

299 335

212 092

3 800 000

2 000 000 1 200 000

198 290

500 000

30 203 808

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 501

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

338 489 833 65 880 740 30 203 808 1 059 819 29 820 210 79 800 465 534 210

2 TOTAL PROYECTOS 29 820 210 29 820 210

04

05

10

11

12

14

16

012

014

035

042

044

047

052

14447

01931

01931

01931

01931

01931

01931

ASISTENCIA TECNICA A LASPYMES RURALES ENPRODUCCION DEPRODUCTOS LACTEOS EN ELDISTRITO DE TARACOPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDAD

231 000

5 120 210

2 500 000

2 000 000

500 000

3 700 000

8 070 710

231 000

5 120 210

2 500 000

2 000 000

500 000

3 700 000

8 070 710

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

TOTAL PLIEGO

PAGINA : 502

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

1 TOTAL ACTIVIDADES 189 983 000 38 708 000 564 000 50 000 238 751 000

0303

030404

0404

05

05

06

0909

09

09

09

09

09

09

09

09

101111

11

1212

003006

006003009

012012

013

015

017

003026

027

027

028

028

028

029

029

031

003003039

042

003044

0026700110

004850026700008

0003700413

00219

00347

00470

0026700189

00191

00192

00187

00194

00195

00197

00201

00186

002670026700467

00052

0026700005

GESTION ADMINISTRATIVACONDUCCION YORIENTACION SUPERIORSUPERVISION Y CONTROLGESTION ADMINISTRATIVAADMINISTRACION DERECURSOS HIDRICOSAPOYO AL AGROPROMOCION Y DIFUSIONTECNICADESARROLLO YMANTENIMIENTO DE ALDEASOBLIGACIONESPREVISIONALESSERVICIOS DETELECOMUNICACIONESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE LAEDUCACION PRE-ESCOLARDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION LABORAL YTECNICADESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION TECNICADESARROLLO DE LAFORMACION DE DOCENTESDESARROLLO DE LAEDUCACION ESPECIALGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVASERVICIOS A LAPRODUCCION INDUSTRIAL YARTESANALAPOYO Y PROMOCIONTURISTICAGESTION ADMINISTRATIVAACUICULTURA

2 285 707 1 850 067

57 544 1 535 084 130 072

218 348 180 526

129 300

49 995

5 822 686 14 144 889

872 825

77 470 837

938 008

2 391 812

45 853 785

2 924 288

2 294 666

940 202

68 711 132 053 106 606

53 785

656 926

38 708 000

1 292 050 112 000

197 904

172 000

1 607 603 1 110 899

1 200

753 120

4 714

14 236

779 975

30 880

71 899

66 651

45 800 26 400 12 000

11 600

52 000 20 000

6 000 558 000

16 667

16 667

3 600 424 2 520 067

57 544 1 732 988

130 072

218 348 180 526

301 300

38 708 000

49 995

7 446 956 15 255 788

874 025

78 223 957

942 722

2 406 048

46 633 760

2 955 168

2 366 565

1 006 853

114 511 158 453 118 606

65 385

708 926 20 000

9 446 000

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 503

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

1

2

TOTAL ACTIVIDADES

TOTAL PROYECTOS

189 983 000

38 708 000

564 000

28 095 927

50 000

238 751 000

28 095 927

141414

1414

14

14

14

14

14

1414

1414

151616

16

171717

0303

0304

04

0404

003003063

063063

063

063

063

064

064

064064

064064

003003052

052

003057058

003003

006009

009

009010

002670048500097

0015800226

00256

00613

00625

00469

00537

0053800541

0066700765

002670026700111

00321

002670036600366

0027001479

0017400045

01930

1566600032

GESTION ADMINISTRATIVASUPERVISION Y CONTROLCAPACITACION YPERFECCIONAMIENTOCONTROL SANITARIOEDUCACION, INFORMACION YCOMUNICACION DE SALUDFORMACION PROFESIONAL YPERFECCIONAMIENTOPREVENCION DE RIESGOS YDAÑOS PARA LA SALUDVIGILANCIA DE LOS RIESGOSPARA LA SALUDSERVICIOS DE APOYO ALDIAGNOSTICO YTRATAMIENTOAPOYO ALIMENTARIO PARAGRUPOS EN RIESGOATENCION BASICA DE SALUDAPOYO AL CIUDADANO Y ALA FAMILIASEGURO MATERNO INFANTILSEGURO INTEGRAL DESALUDGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVACONSERVACION DECARRETERASOTORGAMIENTO DELICENCIAS DE TRANSPORTETERRESTREGESTION ADMINISTRATIVAPLANEAMIENTO URBANOPLANEAMIENTO URBANO

GESTION DE PROYECTOSCONSTRUCCION SEDECENTRAL CTAR-SAN MARTINDEMARCACION TERRITORIALAPOYO AL PEQUEÑOPRODUCTOR RURALPROYECTO IRRIGACIONABISADOIRRIGACION PROGRESOAPOYO A LA PRODUCCIONAGROPECUARIA

5 518 487 46 057

456 524

239 575 38 932

366 283

1 704 371

860 693

1 893 540

2 055 807

13 406 791 83 953

50 059 11 940

323 955 579 406

1 032 757

92 077

38 746 60 980 13 345

1 328 250 24 000

231 460

225 037

942 322 96 000

48 000 120 000

48 000

2 200 000 821 032

499 394 24 946

4 170 000

2 500 000 1 227 000

16 666

6 863 403 70 057

687 984

239 575 38 932

366 283

1 704 371

860 693

2 118 577

2 055 807

14 349 113 179 953

50 059 11 940

371 955 699 406

1 032 757

92 077

86 746 60 980 13 345

2 200 000 821 032

499 394 24 946

4 170 000

2 500 000 1 227 000

9 446 000

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 504

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

2 TOTAL PROYECTOS 28 095 927 28 095 927

04

04

05

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

011

012

014

061

061

061

061

061

061

061

061

061

061

061

061

061

061

061

061

061

061

061

061

00417

15912

01931

15252

15253

15254

15255

15256

15257

15258

15259

15260

15261

15262

15263

15264

15265

15266

15267

15268

15269

15270

15271

PROTECCION AMBIENTAL YECOLOGIA URBANAPROYECTO DESARROLLOINTEGRAL ALTO MAYOPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADCONSTRUCCION C.E. 00134SEGUNDA JERUSALENCONSTRUCCION C.E. 00136SAN AGUSTIN PARDOMIGUELCONSTRUCCION C.E. 00185ALAN GARCIACONSTRUCCION C.E. 00783EL TRIUNFO JEPELASIOCONSTRUCCION C.E. 00854PARAISO-MOYOBAMBACONSTRUCCION C.E. 00932MONTERREY NUEVACAJAMARCA RIOJACONSTRUCCION C.E. 0095BELLO HORIZONTECONSTRUCCION C.E. 016ALTO CUÑUMBUSACONSTRUCCION C.E. 0176RICARDO PALMAHUINGOYACUCONSTRUCCION C.E. 0213SHAMBOYACUCONSTRUCCION C.E. 0224NUEVA FLORIDA VILLABELLAVISTACONSTRUCCION C.E. 0404CAYENACONSTRUCCION C.E. 0482CUARTO PISO SHAMBOYACUCONSTRUCCION C.E. 0523BANDA DE SHILCAYOCONSTRUCCION C.E. 0560ALTO CUÑUNBUSACONSTRUCCION C.E. 0588PONGO DE CAYNARACHICONSTRUCCION C.E. 0632SANTA ROSA DE TANANTACONSTRUCCION C.E. 0641 ELPORVENIRCONSTRUCCION C.E. 0700SAN JUAN BAUTISTA CRISTOGARCIA CARGUAPOMA SANRAFAELCONSTRUCCION C.E. 0766

650 000

850 240

7 399

169 030

158 744

123 007

175 712

82 698

175 712

260 450

37 339

139 863

40 671

114 047

60 745

62 297

184 160

139 863

263 477

299 640

299 640

62 297

111 460

650 000

850 240

7 399

169 030

158 744

123 007

175 712

82 698

175 712

260 450

37 339

139 863

40 671

114 047

60 745

62 297

184 160

139 863

263 477

299 640

299 640

62 297

111 460

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 505

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

2 TOTAL PROYECTOS 28 095 927 28 095 927

09

09

10

11

12

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

061

061

035

042

044

047

047

047

047

047

047

047

047

047

064

064

064

064

15272

15273

15440

01057

00041

15376

15377

15378

15379

15380

15381

15382

15383

15384

15310

15408

15409

15410

LAS MERCEDES BELLA VISTACONSTRUCCION C.E. 194PERUATE VILLA BELLAVISTACONSTRUCCION C.E.COLEGIO NACIONAL JOSECARLOS MARIATEGUINARANJILLOCONSTRUCCION SISTEMAELECTRICO ALIANZA PONGODE CAYNARACHIAPOYO Y PROMOCIONTURISTICAAPOYO AL DESARROLLO DELA ACUICULTURACONSTRUCCION DE SISTEMADE AGUA POTABLE AWAJUNA SAN FRANCISCOCONSTRUCCION DE SISTEMADE AGUA POTABLEBARRANQUITACONSTRUCCION DE SISTEMADE AGUA POTABLE DELAMAS A SHAMBULOACONSTRUCCION DE SISTEMADE AGUA POTABLE JUANJUICONSTRUCCION DE SISTEMADE AGUA POTABLE NUEVOLIMACONSTRUCCION DE SISTEMADE AGUA POTABLE PICOTACONSTRUCCION DE SISTEMADE AGUA POTABLEPISCOYACUCONSTRUCCION DE SISTEMADE AGUA POTABLE SANMARTIN DE ALAOCONSTRUCCION DE SISTEMADE AGUA POTABLE SANTALUCIACONSTRUCCION CENTRO DESALUD PAPAPLAYACONSTRUCCION EIMPLEMENTACION SALA DEHOSPITALIZACION CHAZUTACONSTRUCCION EIMPLEMENTACION SALA DEHOSPITALIZACIONHUIMBAYOCCONSTRUCCION EIMPLEMENTACION SALA DEHOSPITALIZACION PICOTA

41 652

123 007

1 204 364

60 000

200 000

300 000

150 000

40 000

300 000

280 000

200 000

250 000

225 000

280 000

299 168

298 867

153 367

266 692

41 652

123 007

1 204 364

60 000

200 000

300 000

150 000

40 000

300 000

280 000

200 000

250 000

225 000

280 000

299 168

298 867

153 367

266 692

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 506

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

189 983 000 38 708 000 9 446 000 564 000 28 095 927 50 000 266 846 927

2 TOTAL PROYECTOS 28 095 927 28 095 927

14

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

064

052

052

052

052

052

052

052

052

052

052

15411

01722

15278

15286

15290

15292

15293

15296

15299

15301

15686

CONSTRUCCION EIMPLEMENTACION SALA DEHOSPITALIZACION SAN JOSEDE SISAMANTENIMIENTO DECAMINOS RURALESCONSTRUCCION CAMINORURAL YURACYACU-QUEBRADA FERNANDEZCONSTRUCCION CARRETERACABO ALBERTO LEVUCONSTRUCCION CARRETERAJEPELACIO POTRERILLOCONSTRUCCION CARRETERAOMINA-SORITOR-SANMARCOSCONSTRUCCION CARRETERAPACAYZAPA ALONSO DEALVARADO ROQUECONSTRUCCION CARRETERAPICOTA-BIAVOCONSTRUCCION CARRETERASAN MIGUEL EL DORADO-COLPACONSTRUCCION CARRETERASIONMANTENIMIENTO DECAMINOS RURALES ALTOMAYO

353 110

446 361

2 070 000

438 268

499 759

503 000

751 675

800 000

500 000

971 774

179 000

353 110

446 361

2 070 000

438 268

499 759

503 000

751 675

800 000

500 000

971 774

179 000

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

TOTAL PLIEGO

PAGINA : 507

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

1 TOTAL ACTIVIDADES 84 793 467 30 101 892 456 000 60 000 128 150 000

0303

03

030404

04

0404

04

05

05

0909

09

09

09

09

09

09

09

09

09

003003

006

006003008

009

009009

009

013

015

003026

026

027

027

028

028

028

029

029

031

0026700498

00110

004850026700333

00008

0003700204

00414

00219

00347

0026700188

00189

00191

00192

00187

00194

00195

00197

00201

00186

GESTION ADMINISTRATIVAVIGILANCIA YCONSERVACION DEDOCUMENTOSCONDUCCION YORIENTACION SUPERIORSUPERVISION Y CONTROLGESTION ADMINISTRATIVAMANTENIMIENTO YACTUALIZACION DELCATASTRO RURALADMINISTRACION DERECURSOS HIDRICOSAPOYO AL AGRODESARROLLO DE LAPRODUCCIONAGROPECUARIAPROMOCION Y PROTECCIONAMBIENTALDESARROLLO YMANTENIMIENTO DE ALDEASOBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE LAEDUCACION PARA NIÑOS DE0 A 3 AÑOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRE-ESCOLARDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION LABORAL YTECNICADESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION TECNICADESARROLLO DE LAFORMACION DE DOCENTESDESARROLLO DE LAEDUCACION ESPECIAL

570 000 181 760

1 978 522

108 000 672 484 61 068

155 944

329 004 357 944

83 616

267 100

1 702 555 1 071 378

5 691 657

534 120

21 199 514

818 060

2 197 005

23 357 279

1 302 908

1 065 118

492 221

30 101 892

2 041 500 40 000

189 500

52 000 243 123

15 120

15 003

23 210 23 174

16 370

334 000

618 147 32 921

976 216

23 411

666 607

10 327

51 577

441 070

25 098

19 520

9 898

392 000

2 000

10 000

30 000

13 333

23 333

2 624 833 221 760

2 560 022

160 000 917 607

76 188

170 947

352 214 381 118

99 986

601 100

30 111 892

2 374 035 1 104 299

6 667 873

557 531

21 866 121

828 387

2 248 582

23 798 349

1 328 006

1 084 638

502 119

12 738 641

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 508

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

1

2

TOTAL ACTIVIDADES

TOTAL PROYECTOS

84 793 467

30 101 892

456 000

14 879 594

60 000

128 150 000

14 879 594

1010

1111

11

1212

14141414

14

14

14

14

1414

14

1515

1616

16

17

0304

003037

039039

042

003044

003003063063

063

064

064

064

064064

064

003049

003052

052

058

003009

0026700411

0026700467

00052

0026700345

00267004850015800613

00625

00328

00469

00537

0053800540

00541

0026700209

0026700111

00321

00366

1562701065

GESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION Y CONTROL DELA MINERIAGESTION ADMINISTRATIVASERVICIOS A LAPRODUCCION INDUSTRIAL YARTESANALAPOYO Y PROMOCIONTURISTICAGESTION ADMINISTRATIVANORMAR, PROMOVER YDESARROLLAR LAACTIVIDAD PESQUERAGESTION ADMINISTRATIVASUPERVISION Y CONTROLCONTROL SANITARIOPREVENCION DE RIESGOS YDAÑOS PARA LA SALUDVIGILANCIA DE LOS RIESGOSPARA LA SALUDMANTENIMIENTO DEESTABLECIMIENTOSSERVICIOS DE APOYO ALDIAGNOSTICO YTRATAMIENTOAPOYO ALIMENTARIO PARAGRUPOS EN RIESGOATENCION BASICA DE SALUDATENCION ESPECIALIZADADE LA SALUDAPOYO AL CIUDADANO Y ALA FAMILIAGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE LASRELACIONES DE TRABAJOGESTION ADMINISTRATIVACONSERVACION DECARRETERASOTORGAMIENTO DELICENCIAS DE TRANSPORTETERRESTREPLANEAMIENTO URBANO

INFORMATICAASISTENCIA TECNICA PARAEL CENTRO DE FORMACIONAGRARIA DE TACNA

70 201 62 269

148 693 103 632

88 640

97 965 214 935

2 543 491 145 530 398 588 935 620

256 122

804 952

782 808

714 411

4 999 930 7 170 097

136 570

92 804 144 316

360 850 105 779

121 051

96 956

30 000 19 100

45 000 13 800

13 200

40 000 21 200

1 446 939 76 855

276 092 194 645

89 715

573 096

284 377

463 897

1 669 683 1 301 750

15 700

18 430 33 170

119 668 32 200

62 332

30 000

13 000

7 000

2 000

685 000 280 000

23 334

100 201 81 369

193 693 117 432

101 840

137 965 236 135

4 026 764 222 385 674 680

1 130 265

345 837

1 378 048

1 067 185

1 178 308

6 669 613 8 478 847

152 270

111 234 177 486

482 518 137 979

183 383

126 956

685 000 280 000

12 738 641

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 509

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

2 TOTAL PROYECTOS 14 879 594 14 879 594

04

04

04

04

05

05

09

11

11

11

12

14

14

14

16

009

009

009

010

014

014

061

039

042

042

044

047

064

064

052

01730

15185

15872

15868

00051

01931

15311

01054

15935

15936

15477

15651

15111

15394

00130

MEJORA DEINFRAESTRUCTURA AGRARIAEN LAS PROVINCIAS DETARATA Y CANDARAVECAPACITACION Y ASISTENCIATECNICA EN PREVENCION YCONTROL INTEGRADO DELBARRENILPROGRAMA DE APOYO A LAPRODUCCIONAGROPECUARIA EN ELDEPARTAMENTO DE TACNAPREVENCION Y CONTROL DEENFERMEDADESPARASITARIAS EN ELGANADO CAMELIDODOMESTICOAPOYO SOCIAL Y OBRAS DEEMERGENCIAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADCONSTRUCCION CENTROEDUCATIVO EN LA ZONA DEVIÑANI (TACNA)APOYO Y PROMOCIONINDUSTRIAL, CAPACITACIONE IMPLEMENTACION DEPYMESRECUPERACION Y PUESTAEN VALOR DE LA CASABASADRERECUPERACION Y PUESTAEN VALOR DEL COMPLEJOARQUEOLOGICO MICULLACULTIVO DE OSTRAS DELPACIFICO EN EL LITORAL DETACNAINSTALACION DE UNSISTEMA DE RED DE AGUAPOTABLE EN EL DISTRITOGREGORIO ALBARRACINAMPLIACION DELESTABLECIMIENTO DESALUD INTIORKO EN ELDISTRITO DE CIUDAD NUEVACONSTRUCCION DELESTABLECIMIENTO DESALUD P.S "RAMON COPAJA"CONSTRUCCION YMEJORAMIENTO DECARRETERAS

2 345 000

889 500

820 000

540 000

200 000

1 326 692

2 500 000

350 000

499 000

493 470

256 520

638 711

142 860

220 540

500 000

2 345 000

889 500

820 000

540 000

200 000

1 326 692

2 500 000

350 000

499 000

493 470

256 520

638 711

142 860

220 540

500 000

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 510

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

84 793 467 30 101 892 12 738 641 456 000 14 879 594 60 000 143 029 594

2 TOTAL PROYECTOS 14 879 594 14 879 594

16

16

052

052

15474

15918

CULMINACION DE LACARRETERATACNA_TARATA_CANDARAVE_UMALSOPROYECTO VIAL TACNA LAPAZ

1 000 000

1 192 301

1 000 000

1 192 301

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

TOTAL PLIEGO

PAGINA : 511

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

1 TOTAL ACTIVIDADES 81 178 641 14 979 558 458 596 102 236 000

0303

03

030404

040405

05

0909

09

09

09

09

09

09

09

101111121214

1414

1414

003006

006

006003009

009011013

015

003026

027

027

028

028

029

029

031

003039042003003003

003003

003063

0026700110

00169

004850026700008

000370025300219

00347

0026700189

00191

00192

00194

00195

00197

00201

00186

002670026700267002670040600097

0026700328

0047100029

GESTION ADMINISTRATIVACONDUCCION YORIENTACION SUPERIORDEFENSA JUDICIAL DELESTADOSUPERVISION Y CONTROLGESTION ADMINISTRATIVAADMINISTRACION DERECURSOS HIDRICOSAPOYO AL AGROFLORA Y FAUNA SILVESTREDESARROLLO YMANTENIMIENTO DE ALDEASOBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE LAEDUCACION PRE-ESCOLARDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION TECNICADESARROLLO DE LAFORMACION DE DOCENTESDESARROLLO DE LAEDUCACION ESPECIALGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION PESQUERACAPACITACION YPERFECCIONAMIENTOGESTION ADMINISTRATIVAMANTENIMIENTO DEESTABLECIMIENTOSSERVICIOS GENERALESAPOYO A LA COMUNIDAD EN

1 986 311 1 037 070

87 316

157 128 294 385 69 855

496 884 39 784

135 596

1 793 271 9 284 539

1 577 214

18 046 026

3 866 995

26 231 262

1 865 895

688 251

1 877 357

53 232 392 017

371 296

61 991

1 898 407

688 715 13 924

14 979 558

1 230 000

54 268

210 000

120 000 796 632

199 800

514 200

211 600

361 768

50 000

126 000

120 000

27 742 28 538 10 800 26 001 36 240

9 200

308 625 175 000

27 034 6 000

390 600

996

2 500

9 600 10 000

20 400

10 000

10 000

2 500

3 216 311 1 427 670

87 316

157 128 349 649

69 855

496 884 39 784

345 596

14 982 058

1 922 871 10 091 171

1 777 014

18 580 626

4 078 595

26 603 030

1 915 895

824 251

1 997 357

80 974 420 555

10 800 397 297

36 240 71 191

2 209 532 175 000

715 749 19 924

5 619 205

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 512

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

1

2

TOTAL ACTIVIDADES

TOTAL PROYECTOS

81 178 641

14 979 558

458 596

12 237 880

102 236 000

12 237 880

14

1414

14

14

14

14

14

14

1414

14

14

14

151616

16

17

0303

03

04

063

063063

063

063

063

063

064

064

064064

064

064

064

003003052

052

003

006006

006

009

00097

0015800226

00256

00565

00613

00625

00469

00537

0053800539

00540

00541

00765

002670026700111

00321

00267

0027015488

15594

15758

CASO DE EMERGENCIACAPACITACION YPERFECCIONAMIENTOCONTROL SANITARIOEDUCACION, INFORMACION YCOMUNICACION DE SALUDFORMACION PROFESIONAL YPERFECCIONAMIENTOFORTALECIMIENTO DELSISTEMA NACIONAL DE LARED DE LABORATORIOS ENSALUD PUBLICAPREVENCION DE RIESGOS YDAÑOS PARA LA SALUDVIGILANCIA DE LOS RIESGOSPARA LA SALUDSERVICIOS DE APOYO ALDIAGNOSTICO YTRATAMIENTOAPOYO ALIMENTARIO PARAGRUPOS EN RIESGOATENCION BASICA DE SALUDATENCION A TRAVES DEACUERDOSATENCION ESPECIALIZADADE LA SALUDAPOYO AL CIUDADANO Y ALA FAMILIASEGURO INTEGRAL DESALUDGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVACONSERVACION DECARRETERASOTORGAMIENTO DELICENCIAS DE TRANSPORTETERRESTREGESTION ADMINISTRATIVA

GESTION DE PROYECTOSDEMARCACION YORGANIZACION TERRITORIALFORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL REGIONALMEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA DERIEGO SECTOR BECERRABELEN

172 267

36 403 80 786

62 509

256 563

319 689

418 665

662 111

2 365 403

2 024 471

344 210

124 228

60 384 295 513 663 626

176 040

101 052

34 266

8 099 46 737

27 800

28 932

66 176

37 376

60 730

70 257

362 025 51 391

37 800

16 165

3 003

28 800 75 800

14 400

500

1 000

500

2 634 452 120 000

600 000

400 000

206 533

44 502 127 523

90 309

28 932

323 239

357 065

479 395

732 368

2 728 428 51 391

2 062 271

360 375

127 231

89 184 371 813 663 626

176 040

115 452

2 634 452 120 000

600 000

400 000

5 619 205

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 513

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

81 178 641 14 979 558 5 619 205 458 596 12 237 880 114 473 880

2 TOTAL PROYECTOS 12 237 880 12 237 880

0509

09

09

09

14

17

17

015027

027

028

028

063

058

058

1586515145

15740

01931

15082

15447

15745

15861

PREVENCION DE DESASTRESAMPLIACION YREHABILITACI_N DE LAINFRAESTRUCTURA DE LA EP077 CAÑAVERAL- CASITAMEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA C.E.P. 02RAMON CASTILLA - TUMBESPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADAMPLIACION DEINFRAESTRUCTURAEDUCATIVA DEL C.E.INMACULADA CONCEPCIONCONSTRUCCION YEQUIPAMIENTO DE LAUNIDAD OPERATIVA DEEMERGENCIA HOSPITAL"JAMO"MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA VIALURBANA Y DE DRENAJEPLUVIAL AH. MIGUEL GRAUPLANES MAESTROS DEDESARROLLO URBANO YRURAL

500 000 295 000

1 200 000

1 378 794

478 150

949 634

3 381 850

300 000

500 000 295 000

1 200 000

1 378 794

478 150

949 634

3 381 850

300 000

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

TOTAL PLIEGO

PAGINA : 514

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

1 TOTAL ACTIVIDADES 125 357 596 18 304 000 742 000 157 799 290

0303

03

0303

0405

0505

05

05

05

05

06

090909

09

09

09

09

09

09

003003

006

006006

003013

014014

014

014

014

015

017

003003026

027

027

028

028

028

029

0026700498

00110

0048514805

0026700219

0000100029

00060

00207

14688

00347

00470

002210026700189

00191

00192

00187

00194

00195

00197

GESTION ADMINISTRATIVAVIGILANCIA YCONSERVACION DEDOCUMENTOSCONDUCCION YORIENTACION SUPERIORSUPERVISION Y CONTROLIMPLEMENTACION PARA ELFUNCIONAMIENTO DELCONSEJO REGIONAL DEUCAYALIGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO YMANTENIMIENTO DE ALDEASACCION CIVICAAPOYO A LA COMUNIDAD ENCASO DE EMERGENCIAASISTENCIA A LASINSTITUCIONES PRIVADAS YPUBLICASDESARROLLO DE LASCOMUNIDADES INDIGENASAPOYO AL CIUDADANO CONDISCAPACIDADOBLIGACIONESPREVISIONALESSERVICIOS DETELECOMUNICACIONESDIFUSION CULTURALGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE LAEDUCACION PRE-ESCOLARDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION LABORAL YTECNICADESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION TECNICA

5 975 908

531 662

977 732 256 203

4 697 731 9 593 531

286 166

42 598 816

1 024 883

2 203 157

31 693 503

1 841 168

18 304 000

2 896 993 20 400

135 250

34 200 63 600

164 906 335 121

570 000 200 000

250 000

100 000

80 000

2 783

79 050 200 840

1 186 609

375 232

235 655

43 936

390 600

1 200 1 200

27 457

267 007

8 916 837 20 400

666 912

34 200 454 200

1 143 838 592 524

570 000 200 000

250 000

100 000

80 000

18 331 457

2 783

79 050 5 165 578

10 780 140

286 166

42 974 048

1 024 883

2 203 157

31 929 158

1 841 168

13 395 694

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 515

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

1 TOTAL ACTIVIDADES 125 357 596 18 304 000 742 000 157 799 290

09

09

09

0909

101111

11

11

11

1214

1414

1414

1414

14

14

1414

14

14

14

029

029

031

033034

003003039

040

042

042

003003

003003

003006

006063

063

063

063063

063

063

063

00200

00201

00186

0017600401

002670026700467

00403

00052

00400

0026700240

0026700328

0047100110

0048500029

00097

00143

0015800226

00256

00565

00613

DESARROLLO DE LAFORMACION DE ARTISTASDESARROLLO DE LAFORMACION DE DOCENTESDESARROLLO DE LAEDUCACION ESPECIALDEPORTE FUNDAMENTALPROMOCION E INCENTIVO DELAS ACTIVIDADESARTISTICAS Y CULTURALESGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVASERVICIOS A LAPRODUCCION INDUSTRIAL YARTESANALPROMOCION EXTERNA DELCOMERCIOAPOYO Y PROMOCIONTURISTICAPROMOCION DEL TURISMOINTERNOGESTION ADMINISTRATIVAEQUIPAMIENTO YREEQUIPAMIENTO BASICOGESTION ADMINISTRATIVAMANTENIMIENTO DEESTABLECIMIENTOSSERVICIOS GENERALESCONDUCCION YORIENTACION SUPERIORSUPERVISION Y CONTROLAPOYO A LA COMUNIDAD ENCASO DE EMERGENCIACAPACITACION YPERFECCIONAMIENTOCONTROL DEENFERMEDADES NOTRANSMISIBLESCONTROL SANITARIOEDUCACION, INFORMACION YCOMUNICACION DE SALUDFORMACION PROFESIONAL YPERFECCIONAMIENTOFORTALECIMIENTO DELSISTEMA NACIONAL DE LARED DE LABORATORIOS ENSALUD PUBLICAPREVENCION DE RIESGOS YDAÑOS PARA LA SALUD

482 967

1 238 782

1 011 984

145 994 463 844 106 930

492 091 20 109

2 886 633 60 245

379 289 206 115

35 311 40 779

85 674

26 611

286 911 405 128

442 925

87 033

858 627

66 980

265 000 165 000

60 512 56 156

9 096

9 176

15 312

232 822

89 516

2 622 038 348 478

252 000 107 900

12 100 22 000

55 500

26 408 16 000

12 000

52 000

600 1 200

1 200

4 600

220

482 967

1 238 782

1 078 964

265 000 165 000

207 106 521 200 116 026

9 176

15 312

232 822

582 807 20 109

5 513 271 408 723

631 289 314 015

47 411 62 779

141 174

26 611

313 539 421 128

442 925

99 033

910 627

13 395 694

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 516

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

1

2

TOTAL ACTIVIDADES

TOTAL PROYECTOS

125 357 596

18 304 000

742 000

45 431 193

157 799 290

45 431 193

14

14

14

1414

14

1414

15

1616

16

17

0303

03

03

04

04

04

04

04

063

064

064

064064

064

064064

003

003052

054

058

003003

006

006

009

010

012

012

012

00625

00469

00537

0053800540

00541

0066700765

00209

0026700321

00157

00366

0027001931

01931

14716

01931

01931

01931

14500

14713

VIGILANCIA DE LOS RIESGOSPARA LA SALUDSERVICIOS DE APOYO ALDIAGNOSTICO YTRATAMIENTOAPOYO ALIMENTARIO PARAGRUPOS EN RIESGOATENCION BASICA DE SALUDATENCION ESPECIALIZADADE LA SALUDAPOYO AL CIUDADANO Y ALA FAMILIASEGURO MATERNO INFANTILSEGURO INTEGRAL DESALUDDESARROLLO DE LASRELACIONES DE TRABAJOGESTION ADMINISTRATIVAOTORGAMIENTO DELICENCIAS DE TRANSPORTETERRESTRECONTROL DEL TRANSPORTEY ACTIVIDADES PORTUARIASMARITIMAS, FLUVIALES YLACUSTRESPLANEAMIENTO URBANO

GESTION DE PROYECTOSPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADMODERNIZACION DE LA SEDEADMINISTRATIVA DE LAGERENCIA SUB-REGIONALDE ATALAYAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADASISTENCIA TECNICA PARAEL CULTIVO DEL FRIJOLCARAOTA EN SUELOS DERESTINGACAPACITACION DEASISTENCIA TECNICA PARALA PRODUCCION DE SEMILLA

732 339

966 628

359 207

4 785 888 5 213 013

60 432

579 967 49 432

401 628

714 277

50 343

64 500

85 500

1 062 416

323 156 204 000

83 828

101 025 9 940

5 096

29 600

380

89

311

800

1 200

305 000 4 430 000

180 000

45 000

400 000

250 000

360 000

145 000

80 000

797 219

1 052 217

1 421 623

5 109 355 5 417 013

60 432

579 967 49 432

486 256

816 502 9 940

5 096

79 943

305 000 4 430 000

180 000

45 000

400 000

250 000

360 000

145 000

80 000

13 395 694

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 517

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

2 TOTAL PROYECTOS 45 431 193 45 431 193

05

05

06

09

09

09

09

10

11

11

11

12

14

14

15

1616

16

014

014

017

061

061

061

061

035

039

042

042

044

047

064

049

003051

052

01930

01931

01931

01931

14712

14783

15783

01931

01931

01931

14715

01931

01931

01931

01931

0027001931

00445

DE ALGODON UCAYALINO ENLA PROV. DE PADRE ABADPROYECTO IRRIGACIONABISADOPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADMEJORAMIENTO DESERVICIO EDUCATIVOEXISTENTE A TRAVES DELEQUIPAMIENTO CONMODULOS DE MOBILIARIOESCOLAR EN LA PROV. DEATALAYARECUPERACION DELSERVICIO EDUCATIVOEXISTENTE A TRAVES DELEQUIPAMIENTO CONMODULOS DE MOBILIARIOESCOLAR EN C.E. DE LAPROV. CORONEL PORTILLOMEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVOEXISTENTE MEDIANTE ELEQUIPAMIENTO CONMODULOPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPUESTA EN VALOR DE LOSATRACTIVOS DE CIRCUITOTURISTICO SAN JUANUCAYALIPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADGESTION DE PROYECTOSPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADREHABILITACION DE

2 368 111

200 000

490 000

4 917 000

70 000

600 000

40 000

4 975 000

820 000

520 000

254 000

530 000

4 220 000

2 469 000

150 000

750 000 438 070

2 000 000

2 368 111

200 000

490 000

4 917 000

70 000

600 000

40 000

4 975 000

820 000

520 000

254 000

530 000

4 220 000

2 469 000

150 000

750 000 438 070

2 000 000

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 518

MEF/DNPP

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11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

125 357 596 18 304 000 13 395 694 742 000 45 431 193 203 230 483

2 TOTAL PROYECTOS 45 431 193 45 431 193

16

16

16

052

054

055

01931

01931

01931

CARRETERASPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDAD

6 065 012

300 000

7 060 000

6 065 012

300 000

7 060 000

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

TOTAL PLIEGO

PAGINA : 519

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

6 336 000 11 000 2 647 000 660 000 8 743 377 60 000 18 457 377

1

2

TOTAL ACTIVIDADES

TOTAL PROYECTOS

6 336 000

11 000

660 000

8 743 377

60 000

9 714 000

8 743 377

030303

0305

04

05

09

10

11

11

14

14

16

003003003

006015

009

014

061

035

039

042

047

064

052

001730026700682

0048500347

01931

01931

01931

01931

01931

01931

01931

01931

01931

DEMARCACION TERRITORIALGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO ECONOMICOSOCIAL Y REGIONALSUPERVISION Y CONTROLOBLIGACIONESPREVISIONALES

PROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDAD

177 171 5 939 979

218 850

11 000

15 000 2 472 120

128 000

31 880

660 000

1 391 625

1 950 539

1 085 601

252 073

200 000

266 749

1 969 341

479 422

1 148 027

5 000 55 000

197 171 9 127 099

128 000

250 730 11 000

1 391 625

1 950 539

1 085 601

252 073

200 000

266 749

1 969 341

479 422

1 148 027

2 647 000

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

TOTAL PLIEGO

PAGINA : 520

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

1

2

TOTAL ACTIVIDADES

TOTAL PROYECTOS

116 021 621

38 197 062

8 626 549

39 110 733

470 000

181 153 105

39 110 733

03

03030505

0707

09

0909

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

1114

03

003

003003014015

022024

003

003026

027

027

028

028

028

029

029

031

033

034

039048

003

00097

00173002670004700347

0046400029

00060

0026700189

00191

00192

00187

00194

00195

00197

00201

00186

00337

00401

0040402156

00270

CAPACITACION YPERFECCIONAMIENTODEMARCACION TERRITORIALGESTION ADMINISTRATIVAAPOYO COMUNALOBLIGACIONESPREVISIONALESSEGURIDAD Y PROTECCIONAPOYO A LA COMUNIDAD ENCASO DE EMERGENCIAASISTENCIA A LASINSTITUCIONES PRIVADAS YPUBLICASGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE LAEDUCACION PRE-ESCOLARDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION LABORAL YTECNICADESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION TECNICADESARROLLO DE LAFORMACION DE DOCENTESDESARROLLO DE LAEDUCACION ESPECIALMEJORAMIENTO DECENTROS DE RECREACION YESPARCIMIENTOPROMOCION E INCENTIVO DELAS ACTIVIDADESARTISTICAS Y CULTURALESPROMOCION INDUSTRIALVIGILANCIA Y PROTECCIONDEL MEDIO AMBIENTE

GESTION DE PROYECTOS

16 776 902

1 275 907 14 260 990

429 063

37 725 786

2 259 755

1 947 704

36 637 974

1 541 636

373 340

2 792 564

38 197 062

120 000

129 000 12 029 500

300 000

400 000 250 000

416 000 1 514 924

200 000

703 004

200 000

885 556

136 250

28 750

103 353

50 000

50 000

120 000 201 536

796 000

21 600

7 782 249

5 000 4 000

4 000

4 000

4 000

2 000

2 500

1 200

280 000

70 000 100 000

100 000

150 000

50 000

120 000

129 000 29 602 402

300 000 38 218 662

400 000 250 000

7 782 249

1 766 907 15 879 914

733 063

38 432 790

2 259 755

2 151 704

37 675 530

1 680 386

402 090

2 947 117

50 000

50 000

120 000 201 536

280 000

17 837 873

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

PAGINA : 521

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL

464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

116 021 621 38 197 062 17 837 873 8 626 549 39 110 733 470 000 220 263 838

2 TOTAL PROYECTOS 39 110 733 39 110 733

05

07

09

09

09

11

11

12

14

14

16

014

022

029

033

061

039

042

044

048

064

055

01931

01931

01931

01931

01931

01931

01931

01931

01931

01931

01931

PROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDAD

9 728 665

5 036 000

5 387 110

1 382 840

7 576 320

450 000

350 000

54 989

80 000

3 245 448

5 539 361

9 728 665

5 036 000

5 387 110

1 382 840

7 576 320

450 000

350 000

54 989

80 000

3 245 448

5 539 361

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

TOTAL PLIEGO

PAGINA : 522

MEF/DNPP

29/08/2003

11:31:44 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)

RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOS

4 471 802 162 1 213 879 492 334 867 793 29 977 876 635 593 608 16 760 196 3 728 438 6 706 609 565

GOBIERNO REGIONAL

465 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

1 000 000 4 965 353 5 965 353

1

2

TOTAL ACTIVIDADES

TOTAL PROYECTOS

4 965 353

1 000 000

4 965 353

03

03

05

09

11

14

16

17

003

003

014

061

040

047

055

058

00682

01931

01931

01931

01931

01931

01931

01931

DESARROLLO ECONOMICOSOCIAL Y REGIONAL

PROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDAD

1 000 000

150 000

2 059 423

450 000

656 000

300 000

949 930

400 000

1 000 000

150 000

2 059 423

450 000

656 000

300 000

949 930

400 000

1 000 000

Pliego :

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROS GASTOS DECAPITAL

INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LADEUDA

RESERVA DECONTINGENCIA

TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY

TOTAL PLIEGO

TOTAL