Reglamentos y presupuesto del d4281
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REGLAMENTOS DEL D4281
Estos reglamentos fueron elaborados por el Consejo de Gobernadores del D4281 con base en las disposiciones de Rotary International:
1. Fondo Distrital Establece las condiciones de manejo y control del fondo constituido con los aportes de los socios del D4281
2. Fondo Distrital Designado – FDD Regula la Asignación de recursos del FDD con destino a las Subvenciones Globales y otros acuerdos.
3. Programa de Intercambio de Jóvenes Establece la organización administrativa, los procedimientos de ejecución y las disposiciones generales del PIJ.
4. Selección de Gobernador Disposiciones sobre el Comité de Propuestas y los procedimientos para selección del Gobernador del D4281
5. Subvenciones Distritales
Determina las condiciones para selección y adjudicación de las
subvenciones distritales.
D4281 - PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2013-2014
ITEM CONCEPTO CANT. VLR. UNITARIO TOTAL PRESUP. EJECUTADO
EGRESOS1 GASTOS DEL GOBERNADOR
(No cubiertos por RI)
VIAJES Y GASTOS VARIOS -
Conyuge y gobernador
1,1 CAPACIT. EQUIPO DISTRITAL 2 700.000 1.400.000
1,2 ASAMBLEAS DE CLUBES 2 700.000 1.400.000
1,3 PETS 2 700.000 1.400.000
1,4 SEMINARIOS 2 700.000 1.400.000
1,5 OTROS 3 700.000 2.100.000
SUBTOTAL 1 7.700.000
2 APOYO PARA ORGANIZACIÓN DE
EVENTOS
2,1
CAPACITACION DEL EQUIPO
DISTRITAL 2 1.000.000 2.000.000
2,2 ASAMBLEAS DE CLUBES 2 1.000.000 2.000.000
2,3
CAPACITACION PRESIDENTES DE
CLUBES 2 1.000.000 2.000.000
2,4
OTROS EVENTOS DE
CAPACITACION. 4 1.000.000 4.000.000
2,5 SEMINARIOS CUADRO SOCIAL 2 1.000.000 2.000.000
2,6 SEMINARIOS FRI 2 1.000.000 2.000.000
2,7
APOYO ORGANIZACION
DECONFERENCIA DISTRITAL ESTIMADO 4.000.000
SUBTOTAL 2 18.000.000
3 APOYO A COMITES
3,1
AUXILIOS PARAVIAJES Y GASTOS
DE VICEGOB. Y ASISTENTES 20 500.000 10.000.000
3,2
CUADRO SOCIAL - CREACION DE
CLUBES NUEVOS ESTIMADO 4.000.000
3,3
ACTIVIDADES COMITÉ DE
PLANEACION DISTRITAL ESTIMADO 3.000.000
3,4
CAPACIT. E INSTRUCCIÓN -
GASTOS Y TRASLADOS ESTIMADO 5.000.000
SUBTOTAL 3 22.000.000
4 NUEVAS GENERACIONES
4,1
APOYO A ACTIVIDADES DEL
COMITÉ ESTIMADO 4.000.000
4,2 PROMOCION DE RYLAS 2 1.500.000 3.000.000
4,3
APOYO ACTIV. ROTARACT E
INTERACT 4 1.000.000 4.000.000
SUBTOTAL 4 11.000.000
5 IMAGEN PUBLICA
5,1 PUBLICIDAD ESTIMADO 3.000.000
5,2 DIVULGACION ESTIMADO 2.000.000
5,3 REGALOS, PINES. PENDONES.. ESTIMADO 2.000.000
SUBTOTAL 5 7.000.000
6 SECRETARÍA PAPELERIA, OTROS
6,1 HONORARIOS ASISTENTE DEL GOB. 12 700.000 8.400.000
6,2 PAPELERIA CORREOS ESTIMADO 2.800.000
6,3 PAGINA WEB - REDES SOCIALES ESTIMADO 2.500.000
6,4 OTRAS COMUNICACIONES ESTIMADO 1.000.000
SUBTOTAL 6 14.700.000
7 OTROS
7,1 GASTOS BANCARIOS ESTIMADO 1.000.000
7,2 GASTOS DE TESORERIA ESTIMADO 1.000.000
7,3 INSTITUTO ROTARIO ESTIMADO 3.000.000
7,4 PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS ESTIMADO 2.500.000
7,5 MANT. ARCHIVOS GOB. ESTIMADO 1.000.000
SUBTOTAL 7 8.500.000
TOTAL EGRESOS 88.900.000
INGRESOS - PROPUESTA DE CUOTA
CONCEPTO CANT. SOCIOS VLR. CUOTA INGRESO TOTAL
INGRESOSCUOTAS PERCAPITA 1200 80.000 96.000.000
TOTAL INGRESOS 96.000.000
COMPARATIVO ANUAL
CONCEPTO D4280 D4290 D4281
GOBERNACION - 64.000 -
FONDO PROJUVENTUD - 10.000 -
FONDO DISTRITAL 65.000 40.000 80.000
FONDO DE BECAS 30.000 - 30.000
CONFERENCIA DISTRITAL 95.000 70.000 70.000
TOTAL 190.000 184.000 180.000
DISMINUCION 10.000 - 4.000 -