Download - 1. Cuadro Resumen de Valorizaciones

Transcript
Page 1: 1. Cuadro Resumen de Valorizaciones

OBRA:

CONTRAT:

MONTO CONTRATADO:

ITEM VALORIZACION

TOTAL

CONTRATADO /

ADELANTADO

VALORIZACION

N° 01 - ENE 14

VALORIZACION

N° 02 - FEB 14

VALORIZACION

N° 03 - MAR 14

VALORIZACION

N° 04 - ABR 14

VALORIZACION

N° 05 - MAY 14

VALORIZACION

N° 06 - JUN 14

ACUMULADO

CONTRATO

ORIGINAL

SALDO POR

PAGAR/AMORT/

RETN EN C.

ORIGINAL

01 MONTO BRUTO VALORIZADO REAJUSTADO 1,953,544.71 14,722.93 500,600.74 938,191.81 138,226.69 361,802.54 0.00 1,953,544.71 0.00

01.01 MONTO BRUTO VALORIZADO SIN REAJUSTE 1,953,544.71 14,722.93 500,600.74 938,191.81 138,226.69 361,802.54 0.00 1,953,544.71 0.00

01.02 REAJUSTE DE LA VALORIZACION - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

01.03 REINTEGRO DE LA VALORIZACION - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

01.04 DEDUCCION POR REAJUSTE DE A. DIRECTO - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

01.05 DEDUCCION POR REAJUSTE DE A. DE MATERIALES - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

02 AMORTIZACIONES 390,708.94 2,944.59 100,120.15 187,638.36 27,645.34 72,360.51 0.00 390,708.94 0.00

02.01 POR ADELANTO DIRECTO 390,708.94 2,944.59 100,120.15 187,638.36 27,645.34 72,360.51 0.00 390,708.94 0.00

02.02 POR ADELANTO DE MATERIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

03 VALORIZACION NETA 1,562,835.77 11,778.34 400,480.59 750,553.45 110,581.35 289,442.03 0.00 1,562,835.77 0.00

04 DESCUENTOS - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

04.01 MULTA POR ATRASO DE OBRA - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

05 MONTO A FACTURAR POR EL CONTRATISTA 1,844,146.21 13,898.45 472,567.10 885,653.07 130,486.00 341,541.60 0.00 1,844,146.21 0.00

05.01 VALOR NETO 1,562,835.77 11,778.34 400,480.59 750,553.45 110,581.35 289,442.03 0.00 1,562,835.77 0.00

05.02 I. G. V. 281,310.44 2,120.10 72,086.51 135,099.62 19,904.64 52,099.57 0.00 281,310.44 0.00

06 RETENCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

06.01 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

07 MONTO LIQUIDO A PAGAR AL CONTRATISTA 1,844,146.21 13,898.45 472,567.10 885,653.07 130,486.00 341,541.60 0.00 1,844,146.21 0.00

% AVANCE EJECUTADO

% AVANCE PROGRAMADO CALEND APROBADO 01 100.00%

% AVANCE PROGRAMADO CALEND APROBADO 02

SITUACION ADELANTADA

CUADRO RESUMEN DE VALORIZACIONES DE OBRA

S/. 2,305,182.76

RESOLUCION DE ALCALDIA N°

RESOLUCION DE ALCALDIA N°