Energía para medios de Energía para medios de comunicacióncomunicación
José Miguel VillarigJosé Miguel VillarigPresidente de APPA
Madrid, 20 de enero de 2014
Claves del futuro de laClaves del futuro de laEnergía en EspañaEnergía en España
Claves del futuro de la Energía en España Madrid, 20 de enero de 20142
Constituida en 1987, APPA agrupa a 500 empresas con intereses en distintas tecnologías. Con una presencia activa tanto en España como en Europa, la asociación defiende una visión integradora de todas las tecnologías renovables.
Secciones de APPA:
APPA está representada en los siguientes organismos: Comisión Nacional de Energía (CNE).
CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas).
Comité de Agentes del Mercado de la Electricidad.
Miembro de Comités de AENOR, ENAC, etc.
Otras entidades públicas (agencias autonómicas de la energía, centros tecnológicos, etc.).
APPA, 26 años al servicio de las renovables
Geotérmica (Alta Entalpía) Geotérmica (Baja Entalpía) Marina
Biocarburantes Biomasa Eólica
Minieólica Minihidráulica Solar Fotovoltaica
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Presencia en Europa: Miembro de:
• AEBIOM European Biomass Association.
• EBB European Biodiesel Board.
• EGEC European Geothermal Energy Council.
• EPIA European Photovoltaic Industry Association.
• EREF European Renewable Energies Federation.
• ESHA European Small Hydropower Association.
• EUFORES European Forum for Renewable.
• EU-OEA European Ocean Energy Association.
• EWEA European Wind Energy Association.
• GIA Geothermal Implementing Agreement.
También desarrolla actividades de representación ante las instituciones y los parlamentarios europeos.
APPA, 26 años al servicio de las renovables
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Generación neta total nacional: 273.598 GWh.
Cobertura de la demanda en 2013
Fuente: REE (Avance Informe 2013)
Renovables RE: 29%.Total renovables: 41%.
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Mix energético, principales características:
Debe garantizar la seguridad de suministro.
La energía resultante ha de ser competitiva.
Sostenibilidad medioambiental.
Sostenibilidad económica.
La dependencia energética sigue siendo el más grave problema de nuestrosistema energético, aunque el déficit de tarifa es el más urgente.
Mix energéticoMix energético
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TOTAL NACIONAL POR TECNOLOGÍA Año 2012 Objetivo Año 2020
Potencia instalada (MW)
Nuclear 7.853 7.256
Carbón 11.758 8.130
Fuel / Gas 3.429 2.308
Ciclo combinado 27.194 28.500
Cogeneración 7.361 14.400
Bombeo 2.747 5.700
Renovables (según PER 2011-2020) 47.274 66.300
Hidroeléctrica 17.057 16.400
Eólica 22.722 35.750
Solar fotovoltaica 4.538 7.250
Solar termoeléctrica 2.000 4.800
Geotermia, biomasa, biogás, RSU y otros 957 2.100
% ER / E FINAL (Según Directiva EE.RR.) 16,2% 20,8%
Autoabastecimiento 30,3% ≈ 40%
Cifras propuestas por el Gobierno: Año 2020
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Aunque las primas son solo los costes y no se están contemplando los beneficios, comparando, año a año, las primas recibidas por las energías renovables y el déficit de tarifa, puede observarse que la evolución no guarda relación.
Relación entre déficit y primasRelación entre déficit y primas
No se observa ninguna relación causal entre primas renovables y déficit de tarifa.La diferencia entre déficit y primas fue de 3.291 millones en 2005 y de 3.864 millones en 2008.
Fuente: CNE
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Déficit de tarifa y ahorro neto acumuladoDéficit de tarifa y ahorro neto acumulado
En el periodo 2005-2012, el abaratamiento neto acumulado ascendió a5.639 millones de euros, siendo el déficit de tarifa acumulado de 36.786 millones.
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Abaratamiento del mercado (pool)Abaratamiento del mercado (pool)
Las energías renovables sustituyen a unidades de generación convencional conun coste marginal más elevado que fijarían un precio en el mercado más alto.
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Mercado eléctrico: determinación del precio de casaciónMercado eléctrico: determinación del precio de casación
PRECIO DE CASACIÓN
RENOVABLES
NUCLEAR
CARBÓN
GAS/C.COMBINADO
COBRO A PRECIO OFERTADO
HIDROEL.
45
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Mercado eléctrico: ahorro en el Mercado Diario (millones de €)Mercado eléctrico: ahorro en el Mercado Diario (millones de €)
Las energías renovables abarataron el precio del Mercado Diario de OMIE en 2012 en4.056 millones de euros. Un ahorro de 18,12 euros por cada MWh adquirido.
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Exceso de potencia en el sistemaExceso de potencia en el sistema
En el periodo 2005-2012 la potencia instalada se ha incrementado un 37,8%,mientras que la demanda de electricidad únicamente creció un 2,4%.
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Evolución de la potencia instaladaEvolución de la potencia instalada
La potencia instalada de ciclos combinados de gas natural fue la tecnologíaque más se incrementó durante el periodo 2005-2012 con 14.060 nuevos MW.
Fuente: REE y CNE
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Dependencia energéticaDependencia energética
Si contabilizamos el combustible nuclear, el 75,6% de la energía primaria que se consume en España es importada. Sólo el 12,2% de la energía primaria fue renovable en 2012.
Fuente: MINETUR
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Balanza de pagosBalanza de pagos
La balanza comercial española tuvo en 2012 un saldo importador de30.758 millones de euros, con un déficit energético de 45.504 millones.
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Coste total del Sistema Eléctrico en 2013:
Coste de la energía:
Costes regulados:
Cuotas de destino específico (insulares, extra peninsulares): Transporte: Distribución y gestión comercial: Déficit de tarifa (principal e intereses): Primas al Régimen Especial:
Cogeneración: Renovables:
Bono social: Interrumpibilidad: Otros:
35.946 M€
14.562 M€
21.384 M€
2.164 M€1.477 M€5.005 M€3.182 M€
2.450 M€6.136 M€
308 M€470 M€191 M€
Precios de la electricidad: Coste del Sistema Eléctrico en 2013Precios de la electricidad: Coste del Sistema Eléctrico en 2013
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APPA propuso al Ministerio de Industria una serie de medidas a tener en cuenta en la reforma del sector eléctrico:
Aumentar ingresos del sistema: CTC’s, corregir sobrerretribución nuclear y gran hidráulica, aumento costes CO2, modificación de los peajes de acceso y liberalización real del sector.
Reducir costes del sistema: trasladar a los PGE los costes que no son energéticos, eliminar incentivo a la inversión, rentabilidades "razonables" en todas las actividades y traspaso de primas a coste de energía.
Renovables: restituir la seguridad jurídica, recuperar la opción de pool más prima, temporalidad de las medidas, compensaciones a los recortes sufridos.
Propuestas de APPA anteriores a la reforma energéticaPropuestas de APPA anteriores a la reforma energética
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La reforma energética se ha hecho de forma improvisada, sin consenso y sin medir sus impactos.
Solo se actúa sobre los costes regulados.
Totalmente discriminatoria para las renovables frente a otras formas de generación y otras actividades reguladas.
Imposibilidad de estimar el daño final sobre el sector. Faltan importantes desarrollos normativos.
Retroactividad: valora flujos de caja anteriores para calcular rentabilidad futura.
Inseguridad jurídica. Cambio total de las condiciones al inicio de la inversión.
Valoración de la reforma energéticaValoración de la reforma energética
La reforma parte de un diagnóstico equivocadopor lo que puede causar más daño del que trata de evitar.
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ConclusionesConclusiones
El coste de la energía es y será básico en la competitividad de nuestra economía.
Problemas más importantes: Reducir la dependencia energética. Urgente: Déficit de tarifa.
Planteamientos a largo plazo.
Las energías renovables reducen el precio del pool. Ahorro neto. Beneficios macroeconómicos.
Sacar costes no eléctricos de la tarifa.
Liberalización efectiva del sistema. Falta de competencia y exceso de retribución.
Auditoría del sistema eléctrico.
Derogación del Real Decreto-ley 9/2013 y anteriores.
Apertura de un periodo de diálogo con el sector. Huir de la improvisación.
Reforma energética recaudatoria enfocada a resolver déficit de tarifasin resolver los verdaderos problemas del sistema.
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Mercado eléctrico: coste para el consumidor / coste real del mix energéticoMercado eléctrico: coste para el consumidor / coste real del mix energético
El coste para los consumidores es la envolventede las pérdidas y de los WindFall Profits.
Coste Fijo
COSTES FIJO
S
PÉRDID
AS Coste FijoPÉRDIDAS
CCGT
IMPO
RTACION
ESCoste Marginal del
Sistema
Curva de Demanda
Demanda servida
Curva de oferta
Costes fijos
Costes Fijos
NUCLEAR
COSTE PARA EL CONSUMIDOR
CARBON
IMPO
RTACION
ES
HIDRAÚLICARenovables
WindFall Profits
Pérdidas
Precio de mercado
COSTE REAL DEL MIX ENERGÉTICO
Precio
Cantidad MWhFuente: Jorge Fabra
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Comparativas entre las tecnologías eólica y ciclo combinados: CostesComparativas entre las tecnologías eólica y ciclo combinados: Costes
El coste neto de 1 MW de ciclo combinado de gas es más del doble que el de la energía eólica.
Costes de las tecnologías eólica y ciclo combinado de Gas Natural(céntimos de euro por euro invertido)
Fuente: Ernst & Young
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Puestos de trabajo y recaudación prevista por tecnologías
Fuente: Ernst & Young
La eólica genera 15 puestos de trabajo, mientras que el ciclo combinado únicamente 6.La recaudación obtenida por la energía eólica triplica la aportación de los ciclos combinados de Gas Natural.
Comparativas entre las tecnologías eólica y ciclo combinados: Empleo y tributosComparativas entre las tecnologías eólica y ciclo combinados: Empleo y tributos
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Generación de empleo total renovableGeneración de empleo total renovable
El Sector de las Energías Renovables generó 113.899 empleos totales en 2012.Respecto de 2011, se perdieron más de 8.600 puestos de trabajo en el Sector.
Fuente: APPA “Estudio del impacto macroeconómico de las Energías Renovables en España – 2012”
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