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COMU AVEN J Pº. Menéndez Pelayo 43, ba www UNIDAD DE PROPIETARIOS NIDA DE LOS CASTROS 35 SANTANDER Acta Junta General Ordinaria 2013 ajo 39006 Santander Tel. 942 031 613 w.administraciondefincasgys.com [email protected] 3 Fax 942 039 336

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COMUNIDAD DE PROPIETARIOSAVENIDA DE LOS CASTROS 35

Junta General

Pº. Menéndez Pelayo 43, bajo www.administraciondefincasgys.com

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AVENIDA DE LOS CASTROS 35

SANTANDER

Acta Junta General Ordinaria

2013

Pº. Menéndez Pelayo 43, bajo 39006 Santander Tel. 942 031 613 Fax 942 039 336www.administraciondefincasgys.com

[email protected]

Tel. 942 031 613 Fax 942 039 336

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COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

AVDA. DE LOS CASTROS 35 SANTANDER

Acta

En Santander, a 5 de agosto de 2.013

Estimado propietario/a:

Adjunto le enviamos el Acta de la reunión celebrada el pasado 2 de agosto que también

podrá encontrar en nuestra página web.

Estamos a su disposición para cualquier aclaración que necesite sobre los asuntos

debatidos.

Sin otro particular, se despide atentamente,

Fdo. Tania Sayalero González G&S

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COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AVDA DE LOS CASTROS 35

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA

2/08/13

En Santander, siendo las 20:00 horas del día 2 de agosto de 2.013, reunidos los

propietarios de esta Comunidad en portal de la misma, comienza en segunda

convocatoria la Asamblea General Ordinaria correspondiente al ejercicio 2.013

presidida por Dª. Belén Balmaseda Guerrero, actuando como secretario D. Antonio

García Fernández en representación de Administración de Fincas G&S y estando

presentes o representados los copropietarios de las siguientes viviendas:

PROPIEDAD PROPIETARIO % REPRESENTADO POR

1D Mª DEL CARMEN ANDRÉS PORTILLA 3

1F VICENTE ALONSO PEDRAJA 2

2A Mª DEL CARMEN LOPEZ GOMEZ 3

2B Mª DEL CARMEN LOPEZ GOMEZ 3

2D CAYETANO VELEZ GARCIA 3

2F IRENE SANCHEZ DEWISMW 2

4E ESTHER AUSIN TRUEBA 2

5A BENITO COSIO RIVAS 3

5B PILAR VALVERDE TRAVIESO 3

5C CARMEN ANDRÉS CONGIL 3

5D BELEN BALMASEDA GUERRERO 3

5E ADOLFO DE LA PEÑA Y DE ANDRES 2

6C JULIO TAPIA VICENTE 3

6D ISIDORO FERNANDEZ LISASO 3

6E JESUS MANUEL MORAN BARRIOS 2

7E JOSE LUIS BILBAO GARAY 2

7F JOSE EMILIO MANTECON MARTINEZ 2

Total asistentes y representados: 16 propietariosI. Total coeficiente: 44 % Se inicia la sesión para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

I Los propietarios con varios inmuebles disponen de un solo voto pero se suman todos sus coeficientes.

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1. Liquidación ejercicio 2.011

Se aprueba por unanimidad la liquidación del ejercicio 2.011

como sigue:

GRUPO 1: GASTOS GENERALES

1.1. OBRAS, REPARACIONES Y VARIOS

10/08/2011 SONIDO ANTENAS

26/09/2011 SONIDO ANTENAS: reconexión de automáticos y revision de antena y amplificadores

07/11/2011 CH-6685071

09/11/2011 CERRAJERÍA ABAD

09/11/2011 CH-6685072

17/11/2011 MARIANO CALLEJA: reparación pulsador 3º D

23/11/2011 CH-6685074

07/12/2011 MARIANO CALLEJA: reparación el alumbrado exterior, reposición de portalámparas en farola

15/12/2011 EXTINTORES COSMOS: revisión anual de extintores

13/12/2011 CH-5539341 20/12/2011 ALBAÑIL

20/01/2012 MARIANO CALLEJA: reposición de dos lámparas genura

14/02/2012 MARIANO CALLEJA: reposición de 10 lámparas calssic esférica y 2 lámparas R

14/02/2012 CERRAJERÍA ABAD

22/03/2012 SONIDO ANTENAS: sustitución de tomas de televisión

28/03/2012 MARIANO CALLEJA: reparación de avería en porero eléctrico 06/06/2012 MARIANO CALLEJA

10/07/2012 CERRAJERÍA ABAD

31/07/2012 CENTRAL DE PINTURA

19/01/2012 CH-6960109

1.2. SEGURO COMUNITARIO

21/09/2011 ESTRELLA SEGUR

1.3. EON

02/08/2011 E.ON C.U.R. 07/09/2011 E.ON C.U.R.

07/09/2011 E.ON C.U.R.

05/10/2011 E.ON C.U.R.

07/10/2011 E.ON DISTRIBUC

08/11/2011 E.ON C.U.R.

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Liquidación ejercicio 2.011-2012:

Se aprueba por unanimidad la liquidación del ejercicio 2.011- 2012, que

GRUPO 1: GASTOS GENERALES

1.1. OBRAS, REPARACIONES Y VARIOS

SONIDO ANTENAS SONIDO ANTENAS: reconexión de automáticos y revision de antena y amplificadores

6685071-0 C _ Material limpieza

CERRAJERÍA ABAD

6685072-1 C - mesa portal

MARIANO CALLEJA: reparación pulsador 3º D

6685074-3 M - ESPA - bombas MARIANO CALLEJA: reparación el alumbrado exterior, reposición de portalámparas en farola

EXTINTORES COSMOS: revisión anual de extintores

5539341-2 M - RUBESCAN - tubo terraza ALBAÑIL

MARIANO CALLEJA: reposición de dos lámparas genura MARIANO CALLEJA: reposición de 10 lámparas calssic esférica y 2 lámparas R-50 eletrónica

CERRAJERÍA ABAD

SONIDO ANTENAS: sustitución de tomas de televisión

MARIANO CALLEJA: reparación de avería en porero eléctricoMARIANO CALLEJA

CERRAJERÍA ABAD

CENTRAL DE PINTURA

6960109-1 M - JAIME GUERRA - pintura escalera

1.2. SEGURO COMUNITARIO

ESTRELLA SEGUR

E.ON C.U.R. E.ON C.U.R.

E.ON C.U.R.

E.ON C.U.R.

E.ON DISTRIBUC

E.ON C.U.R.

2012, que queda

1. GASTOS

GASTADO 4649,91

266,42 SONIDO ANTENAS: reconexión de automáticos y revision de

42,48

24,00

32,51 25,00

51,45

848,70

79,18

17,02

236,00 350,00

98,15

80,22

55,46

159,30

MARIANO CALLEJA: reparación de avería en porero eléctrico 102,98 203,21

112,79

343,04

1.522,00

599,19

599,19

1778,22

43,96 158,12

47,77

56,44

454,80

48,78

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08/11/2011 E.ON C.U.R. 61,04

28/12/2011 E.ON C.U.R. 61,05

28/12/2011 E.ON C.U.R. 53,87

04/01/2012 E.ON C.U.R. 22,57 04/01/2012 E.ON C.U.R. 17,17

08/02/2012 E.ON C.U.R. 124,83

10/02/2012 E.ON C.U.R. 110,37

07/03/2012 E.ON C.U.R. 10,71

07/03/2012 E.ON C.U.R. 6,22

10/04/2012 E.ON C.U.R. 135,55 10/04/2012 E.ON C.U.R. 118,14

02/06/2012 E.ON C.U.R. 145,56

02/06/2012 E.ON C.U.R. 101,27

1.4. AQUALIA 276,50 04/10/2011 AQUALIA STDER. 35,89

04/10/2011 AQUALIA STDER. 31,08

03/01/2012 AQUALIA STDER. 38,12

03/01/2012 AQUALIA STDER. 32,67

04/04/2012 AQUALIA STDER. 37,66

04/04/2012 AQUALIA STDER. 32,04 03/07/2012 AQUALIA STDER. 37,00

03/07/2012 AQUALIA STDER. 32,04

1.5. ADMINISTRACIÓN 20380,95

06/08/2011 OPER. EFECTIVO 200,00 07/09/2011 TOME DIAZ DE T 200,00

04/10/2011 TOME DIAZ DE T 200,00

20/10/2011 2000102914-4 1.200,00

07/11/2011 ADMINISTRACION 1.200,00

15/11/2011 TRASPASO 400,00

15/11/2011 TRASPASO 200,00 21/11/2011 TRASPASO 300,00

21/11/2011 CH-6685073-2 M 200,00

25/11/2011 CH-6685075-4 M 250,00

01/12/2011 OPER. EFECTIVO 200,00

02/12/2011 OPER. EFECTIVO 200,00

09/12/2011 CH-6685076-5 M 300,00 16/12/2011 CH-6685077-6 M 300,00

20/12/2011 OPER. EFECTIVO 150,00

23/12/2011 CH-6685078-0 M 500,00

29/12/2011 TRASPASO 300,00

04/01/2012 TRASPASO 250,00

09/01/2012 TRASPASO 250,00 13/01/2012 TRASPASO 250,00

18/01/2012 TRASPASO 250,00

25/01/2012 TRASPASO 500,00

31/01/2012 TRASPASO 200,00

03/02/2012 TRASPASO 300,00

07/02/2012 TRASPASO 350,00 21/02/2012 TRASPASO 400,00

21/02/2012 TRASPASO 250,00

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24/02/2012 CH-6685079-1 M 500,00

02/03/2012 TRASPASO 400,00

07/03/2012 TRASPASO 300,00

09/03/2012 TRASPASO 300,00 15/03/2012 TRASPASO 300,00

21/03/2012 CH-6960110-2 M 500,00

29/03/2012 CH-6685080-2 M 400,00

04/04/2012 CH-5539343-4 M 350,00

11/04/2012 CH-6685081-3 M 500,00

13/04/2012 TRASPASO 500,00 24/04/2012 TRASPASO 250,00

03/05/2012 TRASPASO 300,00

04/05/2012 TRASPASO 300,00

11/05/2012 TRASPASO 400,00

16/05/2012 TRASPASO 300,00

18/05/2012 TRASPASO 400,00 23/05/2012 TRASPASO 450,00

28/05/2012 TRASPASO 400,00

07/06/2012 34609552TM REF 112,00

12/06/2012 TRASPASO 400,00

14/06/2012 CH-6685082-4 C 938,95

14/06/2012 TRASPASO 300,00 20/06/2012 TRASPASO 250,00

22/06/2012 TRASPASO 900,00

25/06/2012 TRASPASO 230,00

25/06/2012 TRASPASO 350,00

05/07/2012 TRASPASO 450,00

12/07/2012 TRASPASO 300,00

1.6. GASTOS ENVIOS POSTALES Y SUPLIDOS 10,00

01/11/2012 ECHEVARRIA - plastificados e impresiones de 19/11/12 2,20

01/12/2012 ECHEVARRIA -fotocopias de de 07/12/12 7,80

1.7. COMISIONES BANCARIAS 383,78

04/08/2011 Remesa agosto 17,70

06/08/2011 Mantenimiento C/C 3,00

06/08/2011 Adminsitración C/C 4,40

01/09/2011 Remesa septiembre 17,70 07/09/2011 Mantenimiento C/C 3,00

07/09/2011 Adminsitración C/C 4,40

03/10/2011 Remesa octubre 17,70

04/10/2011 Remesa octubre derrama 17,70

07/10/2011 Mantenimiento C/C 3,00

07/10/2011 Adminsitración C/C 8,00 03/11/2011 Remesa noviembre 17,70

04/11/2011 Mantenimiento C/C 3,00

05/11/2011 Adminsitración C/C 4,80

07/11/2011 Remesa noviembre derrama 17,70

06/12/2011 Mantenimiento C/C 3,00

06/12/2011 Adminsitración C/C 8,80 09/12/2011 Remesa diciembre 17,70

01/01/2012 Remesa enero 17,84

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06/01/2012 Mantenimiento C/C 3,00

06/01/2012 Adminsitración C/C 9,20

01/02/2012 Remesa febrero 17,84

07/02/2012 Mantenimiento C/C 3,00 07/02/2012 Adminsitración C/C 7,20

08/02/2012 Remesa febrero derrama 17,84

02/03/2012 Remesa marzo 17,84

07/03/2012 Mantenimiento C/C 3,00

07/03/2012 Adminsitración C/C 7,60

02/04/2012 Remesa abril 17,84 06/04/2012 Mantenimiento C/C 3,00

06/04/2012 Adminsitración C/C 7,20

02/05/2012 Remesa mayo 17,84

05/05/2012 Mantenimiento C/C 3,00

05/05/2012 Adminsitración C/C 6,00

04/06/2012 Remesa junio 17,42 07/06/2012 Mantenimiento C/C 3,00

07/06/2012 Adminsitración C/C 7,20

03/07/2012 Remesa julio 17,42

07/07/2012 Mantenimiento C/C 3,00

10/07/2012 Adminsitración C/C 7,20

1.8. ASCENSOR 2173,14

09/08/2011 ZERGON, S.A. 165,51

07/09/2011 ZERGON, S.A. 165,51

10/10/2011 ZERGON, S.A. 165,51

09/11/2011 ZERGON, S.A. 165,51 16/11/2011 ZERGON, S.A: sacar llaves del foso (fuera de horario laboral) 35,40

09/12/2011 ZERGON, S.A. 165,51

13/01/2012 ZERGON, S.A. 88,50

17/01/2012 ZERGON, S.A. 169,47

10/02/2012 ZERGON, S.A. 169,47

09/03/2012 ZERGON, S.A. 169,47 11/04/2012 ZERGON, S.A. 169,47

11/05/2012 ZERGON, S.A. 169,47

12/06/2012 ZERGON, S.A. 169,47

10/07/2012 ZERGON, S.A. 169,47

30/07/2012 ZERGON, S.A 35,40

1.9. TELEFONICA 426,38

02/08/2011 TELEFONICA MOV 10,62

02/09/2011 TELEFONICA MOV 10,62

27/09/2011 TELEFONICA DE 50,21

04/10/2011 TELEFONICA MOV 10,62 26/11/2011 TELEFONICA DE 53,77

03/11/2011 TELEFONICA MOV 10,62

02/12/2011 TELEFONICA MOV 10,62

03/01/2012 TELEFONICA MOV 10,62

26/01/2012 TELEFONICA DE 49,08

02/02/2012 TELEFONICA MOV 10,62 27/03/2012 TELEFONICA DE 48,51

02/03/2012 TELEFONICA MOV 10,62

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03/04/2012 TELEFONICA MOV 10,62

03/05/2012 TELEFONICA MOV 10,62

26/05/2012 TELEFONICA DE 48,40

02/06/2012 TELEFONICA MOV 10,62 03/07/2012 TELEFONICA MOV 10,62

27/07/2012 TELEFONICA DE 48,97

1.10. CONSERJE 12766,04

04/08/2011 NOMINA CONSERJ 856,99 01/09/2011 NOMINA CONSERJ 856,99

01/10/2011 NOMINA CONSERJ 856,99

04/11/2011 NOMINA CONSERJ 856,99

09/11/2011 LIMPIEZAS ALONSO - sustitución conserje 1.534,00

09/12/2011 NOMINA CONSERJ 856,99

22/12/2011 EXTRA NAV.2011 856,99 01/01/2012 NOMINA CONSERJ 856,99

01/02/2012 NOMINA CONSERJ 856,99

01/03/2012 NOMINA CONSERJ 856,99

02/04/2012 NOMINA CONSERJ 856,99

01/05/2012 NOMINA CONSERJ 856,99

02/06/2012 NOMINA CONSERJ 856,99 02/07/2012 NOMINA CONSERJ 856,99

29/03/2012 CH-5539342-3 M - Diferencia nómina extra de diciembre 2011 + pequeño material 91,17

1.11. RETENCION CONSERJE 1663,99

18/10/2011 IMPUESTO 111 333,72 19/01/2012 IMPUESTO 111 457,23

20/04/2012 IMPUESTO 111 374,16

20/07/2012 IMPUESTO 111 498,88

1.12. SEGURIDAD SOCIAL CONSERJE 4914,55 28/10/2011 MTDAD.SEG.SOCI 441,95

29/11/2011 MTDAD.SEG.SOCI 441,95

28/12/2011 MTDAD.SEG.SOCI 441,95

19/01/2012 MTDAD.SEG.SOCI 441,95

21/02/2012 MTDAD.SEG.SOCI 450,80

29/03/2012 MTDAD.SEG.SOCI 450,80 20/04/2012 MTDAD.SEG.SOCI 450,80

31/05/2012 MTDAD.SEG.SOCI 450,80

19/06/2012 MTDAD.SEG.SOCI 450,80

20/07/2012 MTDAD.SEG.SOCI 450,80

19/09/201

1 MTDAD.SEG.SOCI 441,95

1.14. VADOS 523,38

05/06/2012 VADOS AYUNTAM. 523,38

TOTAL GASTOS GENERALES 50546,03

C) GASTOS IMPUTADOS A UN INMUEBLE: GASTADO

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C.1. GASTOS IMPUTADOS A UN INMUEBLE 1,42

13/10/2011 GASTOS DEVOL REMESA OCTUBRE. 3ºE 0,71

15/11/2011 GASTOS DEVOL.REMESA NOVIEMBRE 3ºE 0,71

2. INGRESOS

A) CUOTAS Y DERRAMAS 50991,21

B) EXTRAORDINARIOS 856,99

02/09/2011 ALFONSO TOME 856,99

C) SIN ASIGNAR EN ESTE EJERCICIO 0,00

D) SIN ASIGNAR EN EJERCICIOS ANTERIORES 0,00

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3. SALDOS A 31/07/12

A PAGAR TOTAL SALDO SALDO ORDINARIOS PROVISIONADO ACUERDOII

Propiedad Propietario GASTOS GRLES. OBRA ASFALTOIII OTROS TOTAL 10/01/2013 INGRESADO 27/07/2011 31/07/2012

1A ISIDORA DE MIGUEL LARA 1516,38 391,62 0,00 1908,00 611,43 1518,07 -173,07 48,43 1B LUISA Mª SALINAS LEGARRETA 1516,38 391,62 0,00 1908,00 611,43 1518,07 -173,07 48,43 1C Mª PURIFICACION ARNAIZ FERNANDEZ 1516,38 391,62 0,00 1908,00 611,43 1518,07 -173,07 48,43 1D Mª DEL CARMEN ANDRÉS PORTILLA 1516,38 391,62 0,00 1908,00 611,43 1518,07 -173,07 48,43 1E JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 1010,92 261,08 0,00 1272,00 407,62 1507,76 -239,76 403,62 1F VICENTE ALONSO PEDRAJA 1010,92 261,08 0,00 1272,00 407,62 1009,07 -105,07 39,62 2A Mª DEL CARMEN LOPEZ GOMEZ 1516,38 391,62 0,00 1908,00 611,43 1518,07 -173,07 48,43 2B Mª DEL CARMEN LOPEZ GOMEZ 1516,38 391,62 0,00 1908,00 611,43 1518,07 -173,07 48,43 2C FRANCISCO J. BENITO COLLANTES 1516,38 391,62 0,00 1908,00 611,43 1518,07 -173,07 48,43 2D CAYETANO VELEZ GARCIA 1516,38 391,62 0,00 1908,00 611,43 1518,07 -173,07 48,43 2E FRANCISCO J. BENITO COLLANTES 1010,92 261,08 0,00 1272,00 407,62 1009,07 -105,07 39,62 2F IRENE SANCHEZ DEWISMW 1010,92 261,08 0,00 1272,00 407,62 1009,07 -105,07 39,62 3A CARMEN LOPEZ RENDO 1516,38 391,62 0,00 1908,00 611,43 1518,07 -173,07 48,43 3B BELEN BALMASEDA GUERRERO 1516,38 391,62 0,00 1908,00 611,43 1518,07 -173,07 48,43

II Los 20.380,95 euros que se contienen en esta columna corresponden a parte del acuerdo alcanzado por la Comunidad con D. Alfonso Tomé el día 13 de enero de 2.013. Por cuanto que ese importe figura en los gastos de la Comunidad, se incluye esta columna que los minora en la misma cantidad. III Se provisionan 13.054 euros para la obra del asfaltado, adelantado por los propietarios en derramas abonadas en los meses de noviembre de 2.011 y febrero de 2.012. Por cuanto que la obra no se paga antes del cierre del ejercicio, el dinero queda reservado para realizarla.

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11 www.administraciondefincasgys.com

3C ALFONSO GONZALEZ GLEZ-REGUERAL 1516,38 391,62 0,00 1908,00 611,43 1518,07 -173,07 48,43 3D LUCIA GÓMEZ GÓMEZ 1516,38 391,62 0,00 1908,00 611,43 1557 -176,78 83,65 3E ROSA GONZALEZ HUERTA 1010,92 261,08 1,42 1273,42 407,62 775 -105,07 -195,87 3F INOCENCIO MONTALVO VIÑAS 1010,92 261,08 0,00 1272,00 407,62 1009,07 -105,07 39,62 4A PILAR RIVERO ELORZA 1516,38 391,62 0,00 1908,00 611,43 1518,07 -173,07 48,43 4B LUZ GORBEÑA MAZARRASA 1516,38 391,62 0,00 1908,00 611,43 1518,07 -173,07 48,43 4C RUFINO BODEGA CAGIGAL 1516,38 391,62 0,00 1908,00 611,43 1518,07 -173,07 48,43 4D FERNANDO DURANTE SANTIAGO 1516,38 391,62 0,00 1908,00 611,43 1518,07 -173,07 48,43 4E ESTHER AUSIN TRUEBA 1010,92 261,08 0,00 1272,00 407,62 1009,07 -105,07 39,62 4F RAFAEL VILA GOMEZ 1010,92 261,08 0,00 1272,00 407,62 1009,07 -105,07 39,62 5A BENITO COSIO RIVAS 1516,38 391,62 0,00 1908,00 611,43 1518,07 -173,07 48,43 5B NICANORA TRAVIESP DEL CAMPO 1516,38 391,62 0,00 1908,00 611,43 1518,07 -173,07 48,43 5C CARMEN ANDRÉS CONGIL 1516,38 391,62 0,00 1908,00 611,43 1635,07 -172,29 166,21 5D BELEN BALMASEDA GUERRERO 1516,38 391,62 0,00 1908,00 611,43 1528,07 -105,07 126,43 5E ADOLFO DE LA PEÑA Y DE ANDRES 1010,92 261,08 0,00 1272,00 407,62 1009,07 -105,07 39,61 5F FRANCISCO J. BENITO COLLANTES 1010,92 261,08 0,00 1272,00 407,62 1009,07 -105,07 39,62 6C JULIO TAPIA VICENTE 1516,38 391,62 0,00 1908,00 611,43 1518,07 -173,07 48,43 6D ISIDORO FERNANDEZ LISASO 1516,38 391,62 0,00 1908,00 611,43 1518,07 -173,07 48,43 6E JESUS MANUEL MORAN BARRIOS 1010,92 261,08 0,00 1272,00 407,62 1009,07 -105,07 39,62 6F OLGA TOME ALGORRI 1010,92 261,08 0,00 1272,00 407,62 1009,07 -105,07 39,62 7C MIGUEL POSTIGO VICENTE 1516,38 391,62 0,00 1908,00 611,43 1518,07 -173,07 48,43 7D OFELIA DIAZ LOPEZ 1516,38 391,62 0,00 1908,00 611,43 1518,07 -173,07 48,43 7E JOSE LUIS BILBAO GARAY 1010,92 261,08 0,00 1272,00 407,62 1009,07 -105,07 39,62 7F JOSE EMILIO MANTECON MARTINEZ 1010,92 261,08 0,00 1272,00 407,62 1009,07 -105,07 39,62

TOTALES 50546,03 13054,00 1,42 63601,45 20380,95 50991,21 -5694,284 2076,43

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I. GASTOS A) ORDINARIOS: Gastos

B) EXTRAORDINARIOS: Gastos

C) IMPUTADOS A UN INMUEBLE:Gastos

II. INGRESOS A) CUOTAS Y DERRAMAS

B) EXTRAORDINARIOS

C) SIN ASIGNAR EN ESTE EJERCICIO

III. SALDOS INMUEBLES Saldos acreedores

Saldos deudores

IV. SALDOS CUENTA CORRIENTE

2. Liquidación ejercicio 2.012

Se aprueba por unanimidad la liquidación del ejercicio

como sigue:

GRUPO 1: GASTOS GENERALES

1.1. OBRAS, REPARACIONES Y VARIOS

4. RESUMEN EJERCICIO

C) IMPUTADOS A UN INMUEBLE:

TOTAL GASTOS:

A) CUOTAS Y DERRAMAS

C) SIN ASIGNAR EN ESTE EJERCICIO

TOTAL INGRESOS

III. SALDOS INMUEBLES

IV. SALDOS CUENTA CORRIENTE 30-jul-11

31-jul-12

Liquidación ejercicio 2.012-2013:

Se aprueba por unanimidad la liquidación del ejercicio 2012-2013

RESUMEN EJERCICIO

50546,03

0,00

1,42

50547,45

50991,21

856,99

0,00

51848,20

2272,30

-195,87

220,95

1521,7

2013 que queda

1. GASTOS

GASTADO

1814,73

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13 www.administraciondefincasgys.com

29/08/2012 CH

19/09/2012 MARIANO CALLEJA

01/10/2012 HOGAR HOTEL: materiales conserje

15/10/2012 CERRAJERÍA ABAD

19/11/2012 CEMA 22/11/2012 MARIANO CALLEJA

30/11/2012 COSMOS: revisión anual de extintores

19/12/2012 MATER. CONSERJE

04/01/2013 MARIANO CALLEJA: comunitaria y reparación de portero automático 4A

08/03/2013 CERRAJERIA ABAD

26/03/2013 MATERIALES CONSERJE 02/04/2013 MARIANO CALLEJA

30/04/2013 CENTRAL DE PINTURAS

06/06/2013 CH/8300661 Cabarga

18/06/2013 CH/8300662

1.2. SEGURO COMUNITARIO

19/09/2012 ESTRELLA SEGUROS

1.3. EON

02/08/2012

E.ON: consumo ascensor

02/08/2012 E.ON: consumo escalera 17/05/12 al 16/07/12 04/10/2012 E.ON: consumo ascensor 17/07/12 al 19/09/12

10/10/2012 E.ON: consumo escalera 17/07/12 al 19/09/12

30/11/2012 E.ON:

30/11/2012 E.ON: consumo escalera 20/09/12 al 17/11/12

02/02/2013 E.ON: consumo ascensor 18/11/12 al 17/01/13

02/02/2013 E.ON: consumo escalera 18/11/12 al 17/01/13 05/04/2013 EON: Consumo ascensor 18/01/13 al 17/01/13

06/04/2013 E.ON: consumo escalera 18/01/13 al 17/01/13

28/05/2013 EON: Consumo escalera del 18/03/13 al 17/05/2013

30/05/2013 EON: Consumo ascensor 18/03/13 al

1.4. AQUALIA

04/10/2012 AQUALIA: consumo riego 3º trimestre 2012

04/10/2012 AQUALIA: consumo porteria 3º trimestre 2012

03/01/2013 AQUALIA: consumo riego 4º trimestre 2012

03/01/2013 AQUALIA: consumo porteria 4º trimestre 2012

03/04/2013 AQUALIA: consumo porteria 1º trimestre 2013 03/04/2013 AQUALIA: consumo riego 1º trimestre 2013

01/07/2013 AQUALIA: consumo porteria 2º trimestre 2013

01/07/2013 AQUALIA: consumo riego 2º trimestre 2013

1.5. ADMINISTRACIÓN 14/01/2013 G&S: Honorarios diciembre 2012

07/02/2013 G&S: Honorarios enero

01/03/2013 G&S: Honorarios febrero

03/04/2013 G&S: Honorarios marzo

www.administraciondefincasgys.com

CH-6685083-5 C - pintura muros

MARIANO CALLEJA

HOGAR HOTEL: materiales conserje

CERRAJERÍA ABAD

CEMA - colocación de un espejo MARIANO CALLEJA

COSMOS: revisión anual de extintores

MATER. CONSERJE MARIANO CALLEJA: instalación de bastidor de madera en placa comunitaria y reparación de portero automático 4A

CERRAJERIA ABAD - Cambiar dos bombillos

MATERIALES CONSERJE - Escobón, limpiacristales y AsproMARIANO CALLEJA CENTRAL DE PINTURAS - material y herramienta CH/8300661 - Soldar verja que separa la finca de la calle Simón Cabarga CH/8300662- Jardinería- dosificador

ESTRELLA SEGUROS - Responsabilidad Civil

E.ON: consumo ascensor 17/05/12 al 16/07/12

E.ON: consumo escalera 17/05/12 al 16/07/12 E.ON: consumo ascensor 17/07/12 al 19/09/12

E.ON: consumo escalera 17/07/12 al 19/09/12

E.ON: consumo ascensor 20/09/12 al 17/11/12

E.ON: consumo escalera 20/09/12 al 17/11/12

E.ON: consumo ascensor 18/11/12 al 17/01/13

E.ON: consumo escalera 18/11/12 al 17/01/13 EON: Consumo ascensor 18/01/13 al 17/01/13

E.ON: consumo escalera 18/01/13 al 17/01/13

EON: Consumo escalera del 18/03/13 al 17/05/2013

EON: Consumo ascensor 18/03/13 al 17/05/13

AQUALIA: consumo riego 3º trimestre 2012

AQUALIA: consumo porteria 3º trimestre 2012

AQUALIA: consumo riego 4º trimestre 2012

AQUALIA: consumo porteria 4º trimestre 2012

AQUALIA: consumo porteria 1º trimestre 2013 AQUALIA: consumo riego 1º trimestre 2013

AQUALIA: consumo porteria 2º trimestre 2013

AQUALIA: consumo riego 2º trimestre 2013

G&S: Honorarios diciembre 2012

G&S: Honorarios enero

G&S: Honorarios febrero

G&S: Honorarios marzo

570,00

72,58

29,50

110,74

388,47 109,44

17,45

9,52 instalación de bastidor de madera en placa

60,50

86,95

Escobón, limpiacristales y Aspro 20,00 151,13

144,95 Soldar verja que separa la finca de la calle Simón

20,00

23,50

629,15

629,15

1617,15

157,31

84,51 226,78

131,67

156,76

133,01

130,33

136,72 125,37

121,18

90,08

123,43

268,06

39,67

27,22

36,43

31,07

28,50 38,72

28,50

37,95

1031,63 116,87

152,46

152,46

152,46

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14 www.administraciondefincasgys.com

30/04/2013 G&S: Honorarios abril 152,46

30/05/2013 G&S: Honorarios mayo 152,46

28/06/2013 G&S: Honorarios junio 152,46

1.6. GASTOS ENVIOS POSTALES Y SUPLIDOS 74,74

16/01/2013 ENERO: Carta presentacion, Acta 04-10-12 y Convocatoria 10-01-13 47,58

18/02/2013 FEBRERO: Acta de la JGE 18/01/13 27,16

1.7. COMISIONES BANCARIAS 343,15

02/08/2012 Remesa agosto 17,42

07/08/2012 Mantenimiento C/C 3,00

07/08/2012 Administración C/C 6,00

03/09/2012 Remesa septiembre 17,86

07/09/2012 Mantenimiento C/C 3,00 07/09/2012 Administración C/C 5,20

01/10/2012 Remesa octubre 17,86

04/10/2012 Comisión 7,26

06/10/2012 Mantenimiento C/C 3,00

06/10/2012 Administración C/C 7,20

02/11/2012 Remesa noviembre 17,86 07/11/2012 Mantenimiento C/C 3,00

07/11/2012 Administración C/C 4,80

03/12/2012 Remesa diciembre 17,86

06/12/2012 Mantenimiento C/C 3,00

06/12/2012 Administración C/C 6,80

05/01/2013 Mantenimiento C/C 3,00 05/01/2013 Administración C/C 6,40

10/01/2013 Remesa enero 17,86

06/02/2013 Remesa febrero 18,66

07/02/2013 Mantenimiento C/C 3,00

07/02/2013 Administración C/C 8,40

04/03/2013 Remesa marzo 18,66 07/03/2013 Mantenimiento C/C 3,00

07/03/2013 Administración C/C 6,00

04/04//2013 Remesa abril 18,66

06/04/2013 Mantenimiento C/C 3,00

06/04/2013 Administración C/C 7,60

11/04/2013 Remesa mayo 29,55 08/05/2013 Mantenimiento C/C 3,00

08/05/2013 Administración C/C 3,20

11/05/2013 Remesa mayo 4ºE 0,80

08/06/2013 Mantenimiento C/C 3,00

08/06/2013 Administración C/C 4,80

12/06/2013 Remesa junio 18,22 06/07/2013 Mantenimiento C/C 3,00

06/07/2013 Administración C/C 4,00

09/07/2013 Remesa julio 18,22

1.8. ASCENSOR 3072,20

08/08/2012 ZERGONSA: ascensor dcho. Sustituir rozadura superior de guía de cabina 259,60

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15 www.administraciondefincasgys.com

13/08/2012 ZERGONSA: mantenimiento julio 169,47

21/08/2012 ZERGON, S.A: ascensor izda. Sustituir rozadura superior de guía de cabina 259,60

10/09/2012 ZERGONSA: mantenimiento agosto 173,78

05/10/2012 ZERGONSA: sustitución de microrruptor de cierre de puertas 146,32 10/10/2012 ZERGONSA: mantenimiento septiembre 173,78

09/11/2012 ZERGONSA: mantenimiento octubre 173,78

13/12/2012 ZERGONSA: mantenimiento noviembre 173,78

16/01/2013 ZERGONSA: mantenimiento diciembre 178,64

11/02/2013 ZERGONSA: mantenimiento enero 178,64

11/03/2013 ZERGONSA: mantenimiento febrero 178,64 10/04/2013 ZERGONSA: mantenimiento marzo 178,64

13/05/2013 ZERGONSA: mantenimiento abril 178,64

11/05/2013

ZERGONSA: Sustituir y colocar nuevas zapatas de freno y reparar puerta del bajo instalando nuevos soportes para el retenedor hidráulico de la puerta 291,61

11/05/2013 ZERGONSA: mantenimiento mayo 178,64

10/07/2013 ZERGONSA: mantenimiento junio 178,64

1.9. TELEFONICA 375,28

02/08/2012 TELEFONICA MOV: tarifa única julio 10,62

04/09/2012 TELEFONICA MOV: tarifa única agosto 10,89

26/09/2012 TELEFONICA: consumo ascensor 13/07/12 al 12/09/12 50,54 02/10/2012 TELEFONICA MOV: tarifa única septiembre 10,89

03/11/2012 TELEFONICA MOV: tarifa única octubre 10,89

27/11/2012 TELEFONICA: consumo ascensor 13/09/12 al 12/11/12 48,34

04/12/2012 TELEFONICA MOV: tarifa única noviembre 10,89

03/01/2013 TELEFONICA MOV: tarifa única diciembre 10,89

26/01/2013 TELEFONICA: consumo ascensor 13/11/12 al 12/01/13 49,25 02/02/2013 TELEFONICA MOV: tarifa única enero 10,89

02/03/2013 TELEFONICA MOV: tarifa única febrero 11,37

26/03/2013 TELEFONICA: consumo ascensor 13/01/13 al 12/03/13 49,31

03/04/2013 TELEFONICA MOV: tarifa única marzo 10,89

02/05/2013 TELEFONICA MOV: tarifa única abril 10,89

27/05/2013 TELEFONICA: consumo ascensor 13/03/13 al 12/05/13 46,95 03/06/2013 TELEFONICA MOV: tarifa única mayo 10,89

01/07/2013 TELEFONICA MOV: tarifa única junio 10,89

1.10. CONSERJE 12891,38

02/08/2012 JUAN JOSÉ CONGIL DÍEZ - Nómina julio 856,99 01/09/2012 JUAN JOSÉ CONGIL DÍEZ - Nómina agosto 856,99

02/10/2012 JUAN JOSÉ CONGIL DÍEZ - Nómina septiembre 856,99

03/11/2012 JUAN JOSÉ CONGIL DÍEZ - Nómina octubre 856,99

04/12/2012 JUAN JOSÉ CONGIL DÍEZ - Nómina noviembre 856,99

10/12/2012 LIMPIEZAS ALONSO - Sustitución vacaciones conserje 1615,35

19/12/2012 JUAN JOSÉ CONGIL DÍEZ - Diferencia nóminas septiembre a noviembre 15,96

21/12/2012 JUAN JOSÉ CONGIL DÍEZ - Paga extra Navidad 938,95

01/01/2013 JUAN JOSÉ CONGIL DÍEZ - Nómina diciembre 862,31

01/02/2013 JUAN JOSÉ CONGIL DÍEZ - Nómina enero 862,31

01/03/2013 JUAN JOSÉ CONGIL DÍEZ - Nómina febrero 862,31

01/04/2013 JUAN JOSÉ CONGIL DÍEZ - Nómina marzo 862,31

30/04/2013 JUAN JOSÉ CONGIL DÍEZ - Nómina abril 862,31

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03/06/2013 JUAN JOSÉ CONGIL DÍEZ - Nómina mayo 862,31

01/07/2013 JUAN JOSÉ CONGIL DÍEZ - Nómina junio 862,31

1.11. RETENCION CONSERJE 1054,94

19/10/2012 RETENCIÓN IRPF - 3º trimestre 2012 385,81

21/01/2013 RETENCIÓN IRPF - 4º trimestre 2012 382,36

19/04/2013 RETENCIÓN IRPF - 1º trimestre 2013 286,77

1.12. SEGURIDAD SOCIAL CONSERJE 5105,10

31/08/2012 SEGURIDAD SOCIAL - julio 450,80

25/09/2012 SEGURIDAD SOCIAL - agosto 450,80

28/12/2012 SEGURIDAD SOCIAL - septiembre 540,96

28/12/2012 SEGURIDAD SOCIAL - octubre 540,96

28/12/2012 SEGURIDAD SOCIAL - noviembre 445,94 31/01/2013 SEGURIDAD SOCIAL - diciembre 445,94

28/02/2013 SEGURIDAD SOCIAL - enero 445,94

27/03/2013 SEGURIDAD SOCIAL - febrero 445,94

30/04/2013 SEGURIDAD SOCIAL - marzo 445,94

31/05/2013 SEGURIDAD SOCIAL - abril 445,94

28/06/2013 SEGURIDAD SOCIAL - mayo 445,94

1.13. OPERACIONES EN EFECTIVO (saldado con el acuerdo con D. Alfonso Tomé el 10/01/13) 3050,00

31/08/2012 TRASPASO 400,00

04/09/2012 TRASPASO 400,00

12/09/2012 TRASPASO 300,00 19/09/2012 CH-5539344-5 M 100,00

22/09/2012 TRASPASO 250,00

17/10/2012 TRASPASO 400,00

17/10/2012 TRASPASO 250,00

05/11/2012 TRASPASO 350,00

09/11/2012 TRASPASO 300,00 15/11/2012 TRASPASO 300,00

1.15. VADOS 535,03

05/06/2013 AYUNTAMIENTO- Tasa vados- 1/01/13/ al 31/12/13 535,03

TOTAL GASTOS GENERALES 31862,54

B) EXTRAORDINARIOS:

GASTADO B.1. GASTOS EXTRAORDINARIOS 6757,96

08/02/2013 AYUNTAMIENTO - Licencia de obras 349,55

27/02/2013 EXCAVACIONES PALOMERA - Aglomerado y parcheado parking. (1/2) 3.524,63

26/03/2013 EXCAVACIONES PALOMERA - Aglomerado y parcheado parking. (2/2) 2.883,78

TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS 6757,96

C) GASTOS IMPUTADOS A UN INMUEBLE: GASTADO

C.1. GASTOS IMPUTADOS A UN INMUEBLE 11,64

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04/12/2012 Dev. Remesa diciembre 7º E 0,73

11/01/2013 Dev. Remesa enero 4º D 0,73

18/01/2013 Dev. Remesa enero 4º C 0,72

18/01/2013 Dev. Remesa enero 4º E 0,73

18/01/2013 Dev. Remesa enero 7º C 0,73 07/02/2013 Dev. Remesa febrero 4ºD 0,73 14/02/2013 Dev. Remesa febrero 4ºC 0,72 14/02/2013 Dev. Remesa febrero 4ºE 0,73 14/02/2013 Dev. Remesa febrero 7ºC 0,73

05/03/2013 Dev. Remesa marzo 4ºD 0,73

12/03/2013 Dev. Remesa marzo 4ºC 0,72

12/03/2013 Dev. Remesa marzo 4ºE 0,73

12/03/2013 Dev. Remesa marzo 7ºC 0,73 05/04/2013 Dev. Remesa abril 4ºD 0,73

12/04/2013 Dev. Remesa abril 4ºC 0,72

12/04/2013 Dev. Remesa abril 4ºD 0,73

2. INGRESOS

A) CUOTAS Y DERRAMAS 32366,54

B) EXTRAORDINARIOS 20577,92

05/12/2012 ALFONSO TOME 15000,00

13/12/2012 ALFONSO TOME 236,19 11/01/2012 ALFONSO TOME (acuerdo cerrado el 10 de enero de 2.013) 5341,73

C) SIN ASIGNAR EN ESTE EJERCICIO 0,00

D) SIN ASIGNAR EN EJERCICIOS ANTERIORES 0,00

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3. SALDOS A 11/07/13

A PAGAR PROVISIONADO TOTAL SALDO SALDO

ORDINARIOS EXTRAORD APORTACIÓN ACUERDO EJ. ANTERIOR

Propiedad Propietario GASTOS GRLES.

AL FONDO DE RESERVAIV OTROS TOTAL 10/01/2013V

OBRA ASFALTOVI INGRESADO 31/07/2012 11/07/2013

1A ISIDORA DE MIGUEL LARA 955,88 202,74 240,00 0,00 1398,62 5,91 391,62 960 48,43 7,34

1B LUISA Mª SALINAS LEGARRETA 955,88 202,74 240,00 0,00 1398,62 5,91 391,62 960 48,43 7,34

1C Mª PURIFICACION ARNAIZ FERNANDEZ 955,88 202,74 240,00 0,00 1398,62 5,91 391,62 960 48,43 7,34

1D Mª DEL CARMEN ANDRÉS PORTILLA 955,88 202,74 240,00 0,00 1398,62 5,91 391,62 960 48,43 7,34

1E

JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 637,25 135,16 160,00 0,00 932,41 3,94 261,08 960 403,62 696,23

1F VICENTE ALONSO PEDRAJA 637,25 135,16 160,00 0,00 932,41 3,94 261,08 648 39,62 20,23

2A Mª DEL CARMEN LOPEZ GOMEZ 955,88 202,74 240,00 0,00 1398,62 5,91 391,62 960 48,43 7,34

IV Se propone una aportación al fondo de reserva de 8.000 euros. V Esta cantidad de 196,97 euros es la que falta hasta completar el acuerdo alcanzado con D. Alfonso Tomé el pasado 13 de enero teniendo en cuenta que en la liquidación del ejercicio anterior aparecen otros 20.380,95 euros. Minora los gastos. VI Esta cantidad de 13.054 euros corresponde a la cantidad provisionada en el ejercicio anterior para el asfaltado. Esta columna minora los gastos por lo que deja de estar provisionado.

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2B Mª DEL CARMEN LOPEZ GOMEZ 955,88 202,74 240,00 0,00 1398,62 5,91 391,62 960 48,43 7,34

2C FRANCISCO J. BENITO COLLANTES 955,88 202,74 240,00 0,00 1398,62 5,91 391,62 960 48,43 7,34

2D CAYETANO VELEZ GARCIA 955,88 202,74 240,00 0,00 1398,62 5,91 391,62 960 48,43 7,34

2E FRANCISCO J. BENITO COLLANTES 637,25 135,16 160,00 0,00 932,41 3,94 261,08 648 39,62 20,23

2F IRENE SANCHEZ DEWISMW 637,25 135,16 160,00 0,00 932,41 3,94 261,08 648 39,62 20,23

3A CARMEN LOPEZ RENDO 955,88 202,74 240,00 0,00 1398,62 5,91 391,62 960 48,43 7,34

3B BELEN BALMASEDA GUERRERO 955,88 202,74 240,00 0,00 1398,62 5,91 391,62 960 48,43 7,34

3C ALFONSO GONZALEZ GLEZ-REGUERAL 955,88 202,74 240,00 0,00 1398,62 5,91 391,62 960 48,43 7,34

3D LUCIA GÓMEZ GÓMEZ 955,88 202,74 240,00 0,00 1398,62 5,91 391,62 960 83,65 42,56

3E ROSA GONZALEZ HUERTA 637,25 135,16 160,00 0,00 932,41 3,94 261,08 648 -195,87 -215,26

3F INOCENCIO MONTALVO VIÑAS 637,25 135,16 160,00 0,00 932,41 3,94 261,08 648 39,62 20,23

4A PILAR RIVERO ELORZA 955,88 202,74 240,00 0,00 1398,62 5,91 391,62 960 48,43 7,34

4B LUZ GORBEÑA MAZARRASA 955,88 202,74 240,00 0,00 1398,62 5,91 391,62 960 48,43 7,34

4C

MARIA DEL CARMEN DE LA BODEGA DEL CAMPO 955,88 202,74 240,00 2,88 1401,50 5,91 391,62 962,16 48,43 6,62

4D FERNANDO DURANTE SANTIAGO 955,88 202,74 240,00 2,92 1401,54 5,91 391,62 962,19 48,43 6,61

4E ESTHER AUSIN TRUEBA 637,25 135,16 160,00 2,92 935,33 3,94 261,08 650,19 39,62 19,50

4F RAFAEL VILA GOMEZ 637,25 135,16 160,00 0,00 932,41 3,94 261,08 648 39,62 20,23 5A BENITO COSIO RIVAS 955,88 202,74 240,00 0,00 1398,62 5,91 391,62 960 48,43 7,34 5B PILAR VALVERDE 955,88 202,74 240,00 0,00 1398,62 5,91 391,62 960 48,43 7,34

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TRAVIESO

5C CARMEN ANDRÉS CONGIL 955,88 202,74 240,00 0,00 1398,62 5,91 391,62 960 166,21 125,12

5D BELEN BALMASEDA GUERRERO 955,88 202,74 240,00 0,00 1398,62 5,91 391,62 950 126,43 75,34

5E ADOLFO DE LA PEÑA Y DE ANDRES 637,25 135,16 160,00 0,00 932,41 3,94 261,08 648 39,61 20,22

5F FRANCISCO J. BENITO COLLANTES 637,25 135,16 160,00 0,00 932,41 3,94 261,08 648 39,62 20,23

6C JULIO TAPIA VICENTE 955,88 202,74 240,00 0,00 1398,62 5,91 391,62 960 48,43 7,34

6D ISIDORO FERNANDEZ LISASO 955,88 202,74 240,00 0,00 1398,62 5,91 391,62 960 48,43 7,34

6E JESUS MANUEL MORAN BARRIOS 637,25 135,16 160,00 0,00 932,41 3,94 261,08 648 39,62 20,23

6F OLGA TOME ALGORRI 637,25 135,16 160,00 0,00 932,41 3,94 261,08 648 39,62 20,23

7C MIGUEL POSTIGO VICENTE 955,88 202,74 240,00 2,19 1400,81 5,91 391,62 960 48,43 5,15

7D OFELIA DIAZ LOPEZ 955,88 202,74 240,00 0,00 1398,62 5,91 391,62 960 48,43 7,34

7E JOSE LUIS BILBAO GARAY 637,25 135,16 160,00 0,73 933,14 3,94 261,08 594 39,62 -34,50

7F

JOSE EMILIO MANTECON MARTINEZ 637,25 135,16 160,00 0,00 932,41 3,94 261,08 648 39,62 20,23

TOTALES 31862,54 6757,96 8000,00 11,64 46632,14 196,97 13054 32366,54 2076,43 1061,80

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4. RESUMEN EJERCICIO

I. GASTOS A) ORDINARIOS:

Gastos 31862,54

B) EXTRAORDINARIOS:

Gastos 6757,96

C) IMPUTADOS A UN INMUEBLE:

Gastos 11,64

TOTAL GASTOS: 38632,14

II. INGRESOS A) CUOTAS Y DERRAMAS 32366,54

B) EXTRAORDINARIOS 20577,92

C) SIN ASIGNAR EN ESTE EJERCICIO 0,00

TOTAL INGRESOS 52944,46

III. SALDOS INMUEBLES Saldos acreedores 1311,56

Saldos deudores -249,76

IV. SALDOS CUENTA CORRIENTE 31-jul-12 1521,7

11-jul-13 15834,02

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5. BALANCE A 11/07/13

ACTIVO

Saldos deudores 249,76

Caja 15834,02

Otros 0,00

TOTAL ACTIVO 16083,78

PASIVO

Saldos acreedores 1311,56

Deudas proveedores 0,00

Ingresos sin asignar en este ejercicio 0,00

Ingresos sin asignar en ejercicios anteriores 0,00

Otros 0,00

Fondo de reserva 14772,22

TOTAL PASIVO 16083,78

3. Presupuesto ejercicio 2.013-2014:

Se aprueba por unanimidad el siguiente presupuesto y cuotas para el ejercicio

2.013-2.014:

PRESUPUESTO

GRUPO 1: GASTOS GENERALES

PRESUPUESTADO

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1.1. OBRAS, REPARACIONES Y VARIOS 3000

1.2. SEGURO COMUNITARIO 700

1.3. EON 1800

1.4. AQUALIA 300

1.5. ADMINISTRACIÓN 1829,52

1.6. GASTOS ENVIOS POSTALES Y SUPLIDOS 200

1.7. COMISIONES BANCARIAS 350

1.8. ASCENSOR 3200

1.9. TELEFONICA 400

1.10. CONSERJE 13871

1.11. RETENCION CONSERJE 1528

1.12. SEGURIDAD SOCIAL CONSERJE 5400

1.15. VADOS 550

TOTAL PRESUPUESTO 33128,52

CUOTAS MENSUALES

Propiedad Propietario Cuotas

mensuales

1A ISIDORA DE MIGUEL LARA 80

1B LUISA Mª SALINAS LEGARRETA 80

1C Mª PURIFICACION ARNAIZ FERNANDEZ 80

1D Mª DEL CARMEN ANDRÉS PORTILLA 80

1E JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 54

1F VICENTE ALONSO PEDRAJA 54

2A Mª DEL CARMEN LOPEZ GOMEZ 80

2B Mª DEL CARMEN LOPEZ GOMEZ 80

2C FRANCISCO J. BENITO COLLANTES 80

2D CAYETANO VELEZ GARCIA 80

2E FRANCISCO J. BENITO COLLANTES 54

2F IRENE SANCHEZ DEWISMW 54

3A CARMEN LOPEZ RENDO 80

3B BELEN BALMASEDA GUERRERO 80

3C ALFONSO GONZALEZ GLEZ-REGUERAL 80

3D LUCIA GÓMEZ GÓMEZ 80

3E ROSA GONZALEZ HUERTA 54

3F INOCENCIO MONTALVO VIÑAS 54

4A PILAR RIVERO ELORZA 80

4B LUZ GORBEÑA MAZARRASA 80

4C MARIA DEL CARMEN DE LA BODEGA DEL CAMPO 80

4D FERNANDO DURANTE SANTIAGO 80

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4E ESTHER AUSIN TRUEBA 54

4F RAFAEL VILA GOMEZ 54

5A BENITO COSIO RIVAS 80

5B PILAR VALVERDE TRAVIESO 80

5C CARMEN ANDRÉS CONGIL 80

5D BELEN BALMASEDA GUERRERO 80

5E ADOLFO DE LA PEÑA Y DE ANDRES 54

5F FRANCISCO J. BENITO COLLANTES 54

6C JULIO TAPIA VICENTE 80

6D ISIDORO FERNANDEZ LISASO 80

6E JESUS MANUEL MORAN BARRIOS 54

6F OLGA TOME ALGORRI 54

7C MIGUEL POSTIGO VICENTE 80

7D OFELIA DIAZ LOPEZ 80

7E JOSE LUIS BILBAO GARAY 54

7F JOSE EMILIO MANTECON MARTINEZ 54 TOTAL: 2676

Asimismo se toman los siguientes acuerdos:

a) Seguro: por mayoría se aprueba la contratación de un seguro multirriesgo. De

los presupuestos que se presentan, se toma como referencia el dado por la

empresa Liberty: 1.573,15 euros. Si la compañía actualmente contratada,

Generali, iguala la oferta en precio y condiciones se contratará con ellos, en

caso contrario se firmará con Liberty.

b) Teléfono comunitario: por mayoría se aprueba sustituir la actual línea fija

comunitaria por un teléfono móvil de tarjeta que utilizará el conserje. Cuando

se realice el cambio se enviará una circular a todos los vecinos con el nuevo

número.

c) Sillones portal: se aprueba por unanimidad una partida de 500 euros por este

concepto y se delega en Dª. Belén Balmaseda la elección del modelo.

4. Raíces de los árboles colindantes:

Se repasa el informe presentado por el arquitecto D. Héctor Uxmal con la

colaboración del ingeniero agrónomo D. David Añibarro:

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Se acuerda por unanimidad enviar un burofax a la Comunidad de Propietarios de

Avda. de los Castros 33 en el que se informe de la situación y se pida la adopción

de medidas para corregir el problema; asimismo se les indicará que serán

responsables de cualquier daño que se produzca como consecuencia de esas

raíces.

5. Reja de acceso a la terraza

Se presenta un presupuesto de 340 euros (más IVA) por unidad para sustituir las

dos rejas de acceso a las terrazas de los pisos 6º C y 6º D colocando unas nuevas

metálicas.

Se acuerda por unanimidad sustituirlas, pero se pedirán más presupuestos por si se

puede conseguir por menos precio. Se preguntará también la posibilidad de

hacerlo en aluminio y en PVC.

Se darán llaves de las nuevas rejas a los propietarios de las dos viviendas y se les

recuerda que, aunque las terrazas sean privadas, debe hacerse buen uso de ellas.

La Comunidad no será responsable de cualquier problema que se produzca

derivado de un mal uso.

6. Rotación de cargos:

Se acuerda por unanimidad el nombramiento de los siguientes cargos:

- PRESIDENTA: Dª. Belén Balmaseda Guerrero (5º D).

- VICEPRESIDENTE: D. Benito Cosío Rivas (5º A).

La disposición de la cuenta comunitaria (2048 2015 67 3400014023) será

mancomunada entre las dos personas nombradas.

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7. Ruegos y preguntas:

- Se podará el laurel que hay en la esquina noroeste del edificio.

- Se solicita la inclusión en el Orden del Día de la próxima reunión la

colocación de una barrera en la entrada de la finca.

- El espejo colocado al otro lado de la calle para facilitar la salida de la finca

está movido.

- El conserje tendrá vacaciones en el mes de septiembre. La empresa que

hará la sustitución limpiará la finca tres veces por semana.

Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 21:30 horas del día

2 de agosto de 2.013.

Fdo. Belén Balmaseda Guerrero Fdo. Antonio García Fernández Presidenta Secretario – Administrador