Formatos Propiedad Planta y Equipo

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________________________________________________ P. T. Sumaria de ____________________________ Hecho Fecha: Auditoria al 31 de Diciembre de 201___ Revisado Fecha: (Cifras expresadas en Quetzales) No. Cuentas Saldo de Audit. Saldo de Cont. Ajustes y Reclasificaciones Saldo Inicial al 31/12/201__ al 31/12/201__ Debe Haber de Auditoria Conclusión: En base a los resultados realizados a los Estados Financieros de la Empresa ___________________________al 31 ___________________________, concluimos que las cifras expresadas en dicho rubro son razonables conforme a No Normas Internacionales de Información Financiera.

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propiedad planta y equipo

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________________________________________________ P. T.

Sumaria de ____________________________ Hecho Fecha:

Auditoria al 31 de Diciembre de 201___ Revisado Fecha:

(Cifras expresadas en Quetzales)

No. CuentasSaldo de Audit.Saldo de Cont. Ajustes y Reclasificaciones Saldo Inicial

Refer.al 31/12/201__ al 31/12/201__ Debe Haber de Auditoria

Conclusión:

En base a los resultados realizados a los Estados Financieros de la Empresa ___________________________al 31 de diciembre de 201__ en el area de

___________________________, concluimos que las cifras expresadas en dicho rubro son razonables conforme a Normas Internacionales de Auditoria y

Normas Internacionales de Información Financiera.

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__________________________ P. T.

Carta de __________________________ Hecho Fecha:

Auditoria Al 31 De Diciembre de 201____ Revisado Fecha:

 __________________________Guatemala, ciudad Guatemala, ___ de ________de 201___ Sr. _______________Dirección:_______________Ciudad de Guatemala Estimado señor __________: Favor de remitir directamente a nuestros AUDITORES , un estado detallado de nuestro adeudo para con ustedes, al término del año del 31 de diciembre de 201____.

Cantidad que aun no esta vencida Q. __________Cantidad vencida Q. _____Importe de compromisos por compra Q. ____Descripción de otro adeudo que se tenga Q. ______

Estamos adjuntando un sobre con la dirección de nuestros auditores para que les remitan esta información. Atentamente,

f) Contador

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 __________________________Guatemala, ciudad Guatemala, ___ de ________de 201___ Sr. _______________Dirección:_______________Ciudad de Guatemala Estimado señor __________: Favor de remitir directamente a nuestros AUDITORES , un estado detallado de nuestro adeudo para con ustedes, al término del año del 31 de diciembre de 201____.

Cantidad que aun no esta vencida Q. __________Cantidad vencida Q. _____Importe de compromisos por compra Q. ____Descripción de otro adeudo que se tenga Q. ______

Estamos adjuntando un sobre con la dirección de nuestros auditores para que les remitan esta información. Atentamente,

f) Contador

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____________________________________________ P. T.

Analitica de :_________________________________ Hecho

Auditoria Al 31 De Diciembre de 201___ Revisado

(Cifras expresadas en Quetzales)

No. Nombre del ClienteRespuestas

Conforme

Sumas

VALOR PORCENTAJE

Estadistica

Circularizado

No Circularizado

Sumas

Respuestas

Conforme

Inconforme

Devueltas por correo

No contesto

Sumas

Procedimientos supletorios

Procedimientos alternos

Cobros posteriores

Sumas

Fecha de antigüedad del saldo

Saldo sobre Contabilidad

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Fecha:

Fecha:

RespuestasReferencia

Inconforme No Contestó

NUMERO PORCENTAJE

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_________________________________________________ P. T.

Analitica de : ______________________________________ Hecho Fecha:

Auditoria al 31 de Diciembre de 201___ Revisado Fecha:

(Cifras expresadas en Quetzales)

No. Banco

Saldo Cont. % de Intereses Vigencia Amortización

Refer.31/12/201__ Interés Por pagar Del Al Forma de Pago

F. Otorgamiento Gasto

AnualMonto

Amort.

Garantía

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____________________________________ P. T.

Analitica de: __________________________ Hecho Fecha:

Auditoria Al 31 De Diciembre de 201____ Revisado Fecha:

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Empresa Electronica Panamericana P. T.

Sumaria de Propiedad Planta y Equipo Hecho Fecha:

Auditoria al 31 de Diciembre de 2013 Revisado Fecha:

(Cifras expresadas en Quetzales)

No. CuentasSaldo s/ Cont. Ajustes y Reclasificaciones Saldo s/ Aud.

Adiciones Bajas 12/31/2013 Deudor Acreedor 31/12/201___

Activo

Mobiliario y Equipo 150,000.00 150,000.00

Vehiculos 350,000.00 350,000.00 RC1 185,000.00

Edificios 400,000.00 300,000.00 700,000.00

Terrenos 300,000.00 300,000.00

Equipo de Computo RC2 50,000.00

Sub-Total ### ###

Depreciaciones Acumuladas Adiciones Bajas

Mobiliario y Equipo 15,500.00 14,583.00 30,083.00

Vehiculos 31,250.00 58,667.00 89,917.00

Edificios 3,333.33 66,666.67 70,000.00

Equipo de Computo - -

Sub-Total 50,083.33 ### - 190,000.00

TOTALES

Conclusión:

En base a los resultados realizados a los Estados Financieros de la Empresa ___________________________al 31 de diciembre de 201__ en el area de

___________________________, concluimos que las cifras expresadas en dicho rubro son razonables conforme a Normas Internacionales de Auditoria y

Saldo s / Cont. Al

31/12/2012

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Normas Internacionales de Información Financiera.

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Refer.

En base a los resultados realizados a los Estados Financieros de la Empresa ___________________________al 31 de diciembre de 201__ en el area de

___________________________, concluimos que las cifras expresadas en dicho rubro son razonables conforme a Normas Internacionales de Auditoria y

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__________________________________________ P. T.

Programa de Auditoria Hecho Fecha:

Área : _________________________________ Revisado Fecha:

Auditoria Al 31 De Diciembre de 201___

DESCRIPCIÓN REALIZO FECHA REFERENCIA

Objetivos:

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

1- Procedimientos Obligatorios:

2- Otros procedimientos:

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REFERENCIA

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____________________________________________ P. T.

Deficiencias y Recomendaciones Hecho Fecha:

Área: _______________________________________ Revisado Fecha:

Auditoria Al 31 De Diciembre de 201__

No. Observaciones Recomendaciones

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___________________________________________ P. T.

Divulgaciones Obligatorias Hecho Fecha:

Área: ____________________________________ Revisado Fecha:

Auditoria Al 31 De Diciembre de 201___

No. Descripción Observaciones Ref.

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_______________________________________________ P. T.

Ajustes y Reclasificaciones Hecho Fecha:

Área: _________________________________________ Revisado Fecha:

AudItoria al 31 De Diciembre de 201___

No. Cuentas Debe Haber Referencia

Ajuste 1

Vehiculos Q 50,000.00

Bancos Q 50,000.00

Q 50,000.00 Q 50,000.00

Reclasificacion 1

Vehiculos Q185,000.00

Inventarios Q185,000.00

Q185,000.00 Q185,000.00

Reclasificacion 2

Equipo de Computo Q 50,000.00

Inventario Q 50,000.00

Q 50,000.00 Q 50,000.00

Ajuste 2

Utilidades Retenidas Q 14,666.67

Depreciacion Acumulada Q 14,666.67

Q 14,666.67 Q 14,666.67

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____________________________________ P. T.

Analítica de __________________________ Hecho Fecha:

Auditoria Al 31 de Diciembre de 201___ Revisado Fecha:

(Cifras expresados en Quetzales)

No. Código Descripcion Unidades Factura Costo

Costo Total Referencia No. Unitario

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____________________________________ P. T.

Analitica de Bajas de:__________________ Hecho Fecha:

Auditoria al 31 de Diciembre de 201___ Revisado Fecha:

(Cifras expresados en Quetzales)

No. Código DescripcionCosto Meses a

%Depreciaciación Ganancia

ReferUnitario Depreciar Anual Mensual Acumulada (Perdida)

Según según Auditoria

Según según Contabilidad

Variación

Fecha

Docto No.

Valor en Libros

Docto

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________________________________________ P. T.

Prueba global de depreciacion acumulada Hecho Fecha:

Auditoria Al 31 de Diciembre de 201___ Revisado Fecha:

(Cifras expresados en Quetzales)

ACTIVO % Deprec.

Depreciación Gasto

REF

MESES

Anual Mensual DEL 31/12/201__

AL 31/12/201__

70,000.00 6/1/2011 14,000.00 1,166.67 18 21,000.00 12 14,000.00 35,000.00

30,000.00 2/15/2012 6,000.00 500.00 10 5,000.00 12 6,000.00 11,000.00

50,000.00 7/14/2012 10,000.00 833.33 5 4,166.67 12 10,000.00 14,166.67

Saldo según auditoria 30,166.67 30,000.00 60,166.67

Saldo según Contabilidad 15,500.00 14,583.00 30,083.00

DIFERENCIA - 14,666.67 - 15,417.00 - 30,083.67

AJUSTE

50,000.00 6/1/2011 16,665.00 1,388.75 18 24,997.50 12 16,665.00 41,662.50

Saldo según auditoria 24,997.50 16,665.00

Saldo según Contabilidad 24,997.50 16,665.00

DIFERENCIA - -

75,000.00 6/16/2013 15,000.00 1,250.00 0 - 6 7,500.00 7,500.00

125,000.00 9/15/2012 25,000.00 2,083.33 3 6,250.00 11 22,916.67 29,166.67

150,000.00 5/2/2012 30,000.00 2,500.00 7 17,500.00 12 30,000.00 47,500.00

185,000.00 11/1/2011 37,000.00 3,083.33 13 40,083.33 12 37,000.00 77,083.33

50,000.00 1/15/2013 10,000.00 833.33 0 - 11 9,166.67 9,166.67

Saldo según auditoria 63,833.33 106,583.33 170,416.67

Saldo según Contabilidad 31,250.00 58,667.00 89,917.00

DIFERENCIA - 32,583.33 - 47,916.33 - 80,499.67

Fecha de Adquisicion

AÑOS DE VIDA UTIL

Tiempo en Uso Al

31-12-2012

Depreciación al 31-12-201__

Depreciación del periodo 31-12-201__

Depreciación Acumulada al 31-12-201__

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Saldo según auditoria

Saldo según Contabilidad

DIFERENCIA

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35,000.00

19,000.00

35,833.33

89,833.33

8,337.50

Valor en Libros al 31-12-201__

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