Snip Plaza Limbani
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FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR
(Directiva Nº 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01)Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversión menor o igual a S/. 300,000.
(La información registrada en este perfil tiene carácter de Declaración Jurada)
I. ASPECTOS GENERALES
1. CODIGO SNIP DEL PIPMENOR: 229468
2. NOMBRE DEL PIP MENOR: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA LOCALIDAD DE LIMBANI, DISTRITO DE LIMBANI -SANDIA - PUNO
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)
FUNCION: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
DIVISÍON FUNCIONAL: DESARROLLO URBANO
GRUPO FUNCIONAL: PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: OPI VIVIENDA
OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION: OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIMBANI
4. UNIDAD FORMULADORA
SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIMBANI
NOMBRE: UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Persona Responsable de Formular el PIP Menor: ARQ. CLODOALDO TOLEDO VELASQUEZ
Persona Responsable de la Unidad Formuladora: WILIAM CALLATA CALSIN
5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
DEPARTAMENTO PUNO
PROVINCIA SANDIA
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIMBANI
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: SR. SIMON HILARIO YAPO MACHACA
Órgano Técnico Responsable DIVISION DE INFRAESTRUCTURA URBANO Y RURAL
6. UBICACION GEOGRAFICA
N° Departamento Provincia Distrito Localidad
1 PUNO SANDIA LIMBANI LIMBANI
II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL
LIMBANI ES UNO DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE SANDIA DE LA REGIÓN PUNO, HA SIDO CREADA POR DECRETO LEY Nº 956 DEL 28DE DICIEMBRE DE 1,908, ACTUALMENTE LA CAPITAL DEL DISTRITO DE LIMBANI CUENTA CON UNA PLAZA PRINCIPAL, CONSTRUIDA ENTRELOS AÑOS DE 1980-A 1985 Y QUE ACTUALMENTE TIENE UNA ANTIGÜEDAD DE MÁS 26 AÑOS, LA MISMA QUE SE ENCUENTRA EN UNINADECUADO ESTADO DE CONSERVACIÓN, QUE IMPIDE EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES, SOCIALES,ECONÓMICAS Y DE RECREACIÓN PASIVA ASÍ COMO, PRESENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA DETERIORADA, DONDEINADECUADAMENTE SE DESARROLLAN ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES SEÑALADAS, AFECTANDO DIRECTAMENTE A LAS FAMILIAS QUEVIVEN A SUS ALREDEDORES Y CONTRIBUYE A AUMENTAR LOS ÍNDICES DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, DAÑAN EL PATRIMONIO PÚBLICO YPRIVADO, DIFICULTANDO EL DESPLAZAMIENTO NORMAL DE LAS PERSONAS Y VEHÍCULOS.
N° Principales Indicadores de la Situación Actual (máximo 3) ValorActual
1ADECUADOS ESPACIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES, SOCIALES, ECONOMICAS Y DERECREACIÓN PASIVA 0 %
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2 ADECUADO MOBILIARIO URBANO 0 UND.
3 ADECUADAS ÁREAS VERDES PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN 0 M2
8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
INADECUADAS CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES, SOCIALES, ECONÓMICAS Y DE RECREACIÓNPASIVA EN LA PLAZA DE ARMAS EN LA LOCALIDAD DEL DISTRITO DE LIMBANI
N° Descripción de las principales causas (máximo 6) Causas indirectas
Causa1:
INADECUADOS ESPACIOS DE RECREACIÓN YESPARCIMIENTO SOCIAL Y AMBIENTAL
INAPROPIADAS ÁREAS VERDES Y ARBORIZACIÓN PARA LARECREACIÓN Y ORNATO DE LA PLAZA CENTRAL DE LA LOCALIDADDE LIMBANI
Causa2:
DETERIORO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANAEXISTENTE
DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE PASEO PEATONAL Y VEHICULAREN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LIMBANI
Causa3:
LIMITADO DESARROLLO DE ACTIVIDADES CÍVICAS,CULTURALES, SOCIALES, ECONÓMICAS Y RECREACIÓNPASIVA
INAPROPIADO ESPACIO PÚBLICO PARA EL DESARROLLO DEACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES, SOCIALES, ECONÓMICAS Y DERECREACIÓN PASIVA
9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES
9.1 Objetivo
ADECUADAS CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES, SOCIALES, ECONÓMICAS Y DE RECREACIÓNPASIVA EN LA PLAZA DE ARMAS EN LA LOCALIDAD DEL DISTRITO DE LIMBANI
N° Principales Indicadores del Objetivo (*)(máximo 3)
ValorActual (*)
Valor al Final delProyecto(*)
1 ADECUADOS ESPACIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES,SOCIALES, ECONOMICAS Y DE RECREACIÓN PASIVA 0 M2 774 M2
2 ADECUADO MOBILIARIO URBANO 0% 100%
3 ADECUADAS ÁREAS VERDES PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN 0 M2 64.64 M2
9.2 Medios fundamentales
N° Descripción medios fundamentales
1APROPIADAS ÁREAS VERDES Y ARBORIZACIÓN PARA LA RECREACIÓN Y ORNATO DE LA PLAZA CENTRAL DE LA LOCALIDAD DELIMBANI
2 ADECUADAS INFRAESTRUCTURAS DE PASEO PEATONAL Y VEHICULAR AL INTERIOR Y ALREDEDORES DE LA PLAZA PRINCIPAL DELA LOCALIDAD DE LIMBANI
3 APROPIADO ESPACIO PÚBLICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES, SOCIALES, ECONÓMICAS Y DERECREACIÓN PASIVA
10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA
Descripción de cada Alte rnativ a Analizada
Componentes(Resultados
nece sarios paralograr e l Obje tivo
Acciones necesarias para lograr cada resultadoNúmero de
Bene ficiariosDirectos
Alternativa 1: EL PROYECTO PROPONE ELMEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS EN UNÁREA DE 774 M2, QUE INVOLUCRARÁ LAIMPLEMENTACIÓN DE SARDINELES, PILETA DEFUENTE DE AGUA, PEDESTAL, BASE DE FAROLES,VEREDAS, PISOS BAJO EL SISTEMACONSTRUCTIVO DE CONCRETO SIMPLE Y ARMADOCON PISOS DE CANTOS RODADOS DE PIEDRALAJA, ASÍ COMO LA INCORPORACIÓN DEEQUIPAMIENTO URBANO, INSTALACIONESELÉCTRICAS, Y SANITARIAS; DE LA MISMA FORMAEL PROYECTO PROPONE LA INSTALACIÓN DE64.64 M2 DE ÁREAS VERDES, 241 M2 DEPAVIMENTOS DE PISTAS Y VEREDASPERIMETRALES DE LA PLAZA, Y OTRAS OBRAS DEEMBELLECIMIENTO.
Resultado 1:MEJORAMIENTODE LA PLAZA DEARMAS.
PARA EL LOGRO DEL RESULTADO 1, LA ACCIÓNCONTEMPLARÁ EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIOPÚBLICO EN UN ÁREA DE 774 M2, LA MISMA QUEESTARÁ EXPLICADA POR LA EJECUCIÓN DE OBRASDE ESTRUCTURAS DE CONCRETO SIMPLE YARMADO DE FC=140 KG/CM2 Y ACERO DE FY=4200KG/CM2, LAS QUE ESTARÁ IMPLEMENTADAS EN LASZAPATAS, COLUMNAS, PILETA DE FUENTE DE AGUA,SARDINELES Y PEDESTAL, ASÍ MISMO LAS OBRAS DEARQUITECTURA ESTARÁN EXPLICADAS POR LACONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DE CONCRETO DE E=4DE ESPESOR CON PISOS DE CONCRETO SIMPLEFROTACHADO EN UN ÁREA DE 37.82 M2, PISOS DECANTO RODADO CON ENCHAPE DE PIEDRA LAJA ENUN ÁREA DE 17.50 M2 Y CONSTRUCCIÓN DE BASEPARA FAROLES.
2,081
Resultado 2:EQUIPAMIENTOURBANO DE LAPLAZA DE ARMAS.
PARA EL LOGRO DEL RESULTADO 2, LA ACCIÓNCONTEMPLARÁ EL EQUIPAMIENTO URBANO DE LAPLAZA DE ARMAS, QUE CONSISTIRÁ EN LAIMPLEMENTACIÓN DE BANCAS DE TIPO 1 (10UNIDADES), TIPO 2 (4 UNIDADES), BAJO EL SISTEMACONSTRUCTIVO DE CONCRETO ARMADO Y MADERASELLADA, DE LA MISMA FORMA CONTEMPLARÁ LASINSTALACIONES ELÉCTRICAS, SANITARIAS Y OTRAS
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OBRAS COMO SON (ESTATUAS, BARANDAS EN LASLADERAS DEL RÍO, MEJORAMIENTO DEL TEMPLO, YFLETE TERRESTRE).
Resultado 3:INSTALACIÓN DEÁREAS VERDES.
PARA EL LOGRO DEL RESULTADO 3, LA ACCIÓNCONTEMPLARÁ LA INSTALACIÓN DE ESPACIOS PARAPLANTACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN UN ÁREADE 64.64 M2, SEMBRÍO DE ÁRBOLES (6 UNIDADES) YREJILLAS DE ºFºF DE 100.76 METROS LINEALES.
Resultado 4:MEJORAMIENTODE PISTAS YVEREDASPERIMETRALES.
PARA EL LOGRO DEL RESULTADO 4, LA ACCIÓNCONTEMPLARÁ EL PAVIMENTO DE PISTAS YVEREDAS DEL PERÍMETRO DE LA PLAZA DE ARMASBAJO EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE CONCRETOSIMPLE EN UN ÁREA DE 241 M2.
III. FORMULACION Y EVALUACION
11. HORIZONTE DE EVALUACION
Número de años del horizonte de evaluación(entre 5 y 10 años): 10
Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido:
EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN SERÁ DE 10 AÑOS, EL MISMO QUE GUARDA CONSISTENCIA CON LO ESTABLECIDO ENEL ANEXO SNIP 10 PARÁMETROS DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA.
12. ANALISIS DE LA DEMANDA (*)
Servicio Descripción U.M . Año1
Año2
Año3
Año4
Año5
Año6
Año7
Año8
Año9
Año10
1
ADECUADO ESPACIOPUBLICO PARA ELDESARROLLO DEACTIVIDADES CIVICAS,CULTURALES,ECONOMICAS,SOCIALES Y DERECREACIÓN PASIVA.
M2 774 774 774 774 774 774 774 774 774 774
2 AREAS VERDES M2 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
3
ADECUADOS ACCESOSDE TRANSITABILIDADPEATONAL YVEHICULAR.
M2 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241
4POBLACION ATENDIDACON AREAS DERECREACIÓN.
PERSONAS 1,919 1,957 1,996 2,036 2,077 2,118 2,160 2,203 2,247 2,292
Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para l aproyección de la demanda.
PARA LA DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA ESTÁ EXPLICADA POR LA INFRAESTRUCTURA REQUERIDA EXPRESADOS ENM2 Y LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE SERAN ATENDIDOS Y QUE PERMITIRA DESARROLLAR ENCONDICIONES APROPIADAS EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES, ECONOMICAS, SOCIALES Y DERECREACIÓN PASIVA EN LA PLAZA DE ARMAS DE LA LOCALIDAD DE LIMBANI.
13. ANALISIS DE LA OFERTA (*)
Servicio Descripción U.M. Año1
Año2
Año3
Año4
Año5
Año6
Año7
Año8
Año9
Año10
1
ADECUADO ESPACIO PUBLICOPARA EL DESARROLLO DEACTIVIDADES CIVICAS,CULTURALES, ECONOMICAS,SOCIALES Y DE RECREACIÓNPASIVA.
M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 AREAS VERDES M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3ADECUADOS ACCESOS DETRANSITABILIDAD PEATONAL YVEHICULAR.
M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 POBLACION ATENDIDA CON AREASDE RECREACIÓN. PERSONAS 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y supuestosconsiderados para la proyección de la oferta.
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LA OFERTA DEL PROYECTO ESTARA DETERMINADO POR LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y QUE PARA FINES DEESTUDIO TOMARÁ EL VALOR DE CERO, ELLO DEBIDO A AL ESTADO PRECARIO EN QUE SE ENCUENTRA EL ESPACIOPÚBLICO Y DE LA POBLACIÓN RESIDENTE DEL AMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.
14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)
Servicio Descripción U.M . Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año10
1
ADECUADOESPACIOPUBLICO PARAEL DESARROLLODE ACTIVIDADESCIVICAS,CULTURALES,ECONOMICAS,SOCIALES Y DERECREACIÓNPASIVA.
M2 -774 -774 -774 -774 -774 -774 -774 -774 -774 -774
2 AREAS VERDES M2 -65 -65 -65 -65 -65 -65 -65 -65 -65 -65
3
ADECUADOSACCESOS DETRANSITABILIDADPEATONAL YVEHICULAR.
M2 -241 -241 -241 -241 -241 -241 -241 -241 -241 -241
4
POBLACIONATENDIDA CONAREAS DERECREACIÓN.
PERSONAS -1,891 -1,929 -1,968 -2,008 -2,049 -2,090 -2,132 -2,175 -2,219 -2,264
15. COSTOS DEL PROYECTO
Modalidad de ejecución: ADMINISTRACION INDIRECTA -POR CONTRATA
15.1.1 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
Principales Rubros U.M . Cantidad Costo Unitario Costo Total a Preciosde M ercado
EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1.0 9,842.38 9,842.38
COSTO DIRECTO 293,799.26
Resultado 1 M2 774.0 100.83 78,042.42
Resultado 2 GLB 1.0 99,245.08 99,245.08
Resultado 3 GLB 1.0 27,050.15 27,050.15
Resultado 4 M2 241.0 371.21 89,461.61
SUPERVISION INFORME 5.0 3,672.93 18,364.65
GASTOS GENERALES ACCION 4.0 11,017.56 44,070.24
UTILIDADES INFORME 4.0 7,345.04 29,380.16
Total 395,456.69
15.1.2 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)
Principales Rubros Costo Total a Preciosde Me rcado Factor de Corrección Costo a Precios
Sociales
EXPEDIENTE TECNICO 9,842.38 0.909 8,946.72342
COSTO DIRECTO 293,799.26 248,847.97322
Resultado 1 78,042.42 66,101.92974
Insumo de Origen nacional 78,042.42 0.847 66,101.92974
Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0
Mano de Obra Calificada 0.0 0.0 0.0
Mano de Obra No Calificada 0.0 0.0 0.0
Resultado 2 99,245.08 84,060.58276
Insumo de Origen nacional 99,245.08 0.847 84,060.58276
Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0
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Mano de Obra Calificada 0.0 0.0 0.0
Mano de Obra No Calificada 0.0 0.0 0.0
Resultado 3 27,050.15 22,911.47705
Insumo de Origen nacional 27,050.15 0.847 22,911.47705
Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0
Mano de Obra Calificada 0.0 0.0 0.0
Mano de Obra No Calificada 0.0 0.0 0.0
Resultado 4 89,461.61 75,773.98367
Insumo de Origen nacional 89,461.61 0.847 75,773.98367
Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0
Mano de Obra Calificada 0.0 0.0 0.0
Mano de Obra No Calificada 0.0 0.0 0.0
SUPERVISION 18,364.65 0.909 16,693.46685
GASTOS GENERALES 44,070.24 0.847 37,327.49328
UTILIDADES 29,380.16 0.847 24,884.99552
Total 395,456.69 336,700.65229
15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto
Items de Gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
COSTOS DE OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO RUTINARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total a Precios de Mercado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total a Precios Sociales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada
Items de Gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
COSTOS DE OPERACIÓN 2,905 2,905 2,905 2,905 2,905 2,905 2,905 2,905 2,905 29,050
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO 0 0 0 6,750 0 0 0 6,750 0 0
MANTENIMIENTO RUTINARIO 4,150 4,150 4,150 0 4,150 4,150 4,150 0 4,150 4,150
Total a Precios de Mercado 7,055 7,055 7,055 9,655 7,055 7,055 7,055 9,655 7,055 33,200
Total a Precios Sociales 5,979 5,979 5,979 8,182 5,979 5,979 5,979 8,182 5,979 5,979
15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 190.03
15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)
Descripción Costo de Inversión VP.CO&M VP.Costo Total
Situación sin Proyecto 0 0.0 0.0
Alternativa 1 336,700.65 41,037.45 377,738.1
Alternativa 2 0.00 0.00 0.0
Costos Incrementales
Alternativa 1 336,700.65 41,037.45 377,738.10
Alternativa 2 0.00 0.00 0.00
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16. BENEFICIOS (alternativa recomendada)
16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)
Bene ficios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales
EN EL PRESENTE ESTUDIO, DE ACUERDO A LA TIPOLOGIA DEL SERVICIO DEL PROYECTO, NO HA SIDO POSIBLECUANTIFICAR LOS BENEFICIOS EN TERMINOS MONETARIOS. YA QUE SE TRATA DE LA DEMANDA O CONSUMO DESERVICIO DE RECREACIÓN PASIVA, DESARROLLO DE ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES, Y ECONOMICAS, YA QUE ELINTENTO DE SU MEDICION EN TERMINIOS MONETARIOS IMPLICA MAYOR GRADO DE DIFICULTAD Y MAYORES COSTOS ENESTUDIO.
16.2 Beneficios sociales (cualitativo)
• EL PROYECTO BENEFICIA DE MANERA DIRECTA E INDIRECTA A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE LIMBANI Y A LOSPOBLADORES DE LOS LUGARES COLINDANTES DEL DISTRITO. • RECUPERACIÓN Y MEJORA DE LAS ÁREAS VERDESPARA BRINDAR A LA POBLACIÓN UN AMBIENTE SALUDABLE Y RECREACIONAL. • REDUCCIÓN DE LA INCIDENCIA DEENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y TRASMISIBLES, AL DISMINUIR DRÁSTICAMENTE LAS PARTÍCULAS DE POLVO • LOSPOBLADORES PODRÁN REALIZAR SUS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO EN CONDICIONES ADECUADASMEJORAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL ORNATO DEL DISTRITO. • FACILITAR EL TRÁNSITO DE LOS PEATONES Y SUACCESO A LAS INSTALACIONES COLINDANTES. • MEJORA DE LA IMAGEN DEL DISTRITO.
17. EVALUACION SOCIAL (*)
17.2 Costo Efectividad
Indicador de Efectividad y/o eficaciaValor Descripción
2,081.00 HABITANTES
Costo Efectividad 181.52
18. CRONOGRAMA DE EJECUCION
18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)
Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
EXPEDIENTE TECNICO 0 0 100 0
COSTO DIRECTO
Resultado 1 0 0 33 67
Resultado 2 0 0 0 100
Resultado 3 0 0 0 100
Resultado 4 0 0 0 100
SUPERVISION 20 0 7 73
GASTOS GENERALES 0 0 9 91
UTILIDADES 0 0 9 91
18.2 Cronograma de Ejecución Financiera (% de avance)
Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
EXPEDIENTE TECNICO 0 0 100 0
COSTO DIRECTO
Resultado 1 0 0 33 67
Resultado 2 0 0 0 100
Resultado 3 0 0 0 100
Resultado 4 0 0 0 100
SUPERVISION 20 0 7 73
GASTOS GENERALES 0 0 9 91
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UTILIDADES 0 0 9 91
19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la Operación y mantenimiento del PIP
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIMBANI
19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a suPresupuesto Institucional?
SI
19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural? NO
20. IMPACTO AMBIENTAL
Impactos Negativos Tipo Medidas de Mitigación Costo
INCREMENTO DE EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO,POR ACCIONES COMO MOVIMIENTO DE TIERRA,TRANSPORTE DE MATERIALES, MANIOBRA DEVEHÍCULOS Y EQUIPOS, ENTRE OTROS.
Durante laConstrucción
LA SUPERFICIE DE TIERRA SUELTAQUE GENERA POLVO SE MANTENDRAHUMEDA CON AGUA.
0
PERTURBACIÓN DE LOS HABITANTES DE LA ZONA,POR RUIDOS, MANIOBRAS DE VEHÍCULOS YTRABAJOS.
Durante laConstrucción
TODOS LOS VEHICULOSMOTORIZADOS Y LAS MAQUINARIASESTARAN EN BUEN ESTADO DEFUNCIONAMIENTO
0
21. TEMAS COMPLEMENTARIOS
LOS COSTOS DE LIQUIDACIÓN ESTÁN INCORPORADOS EN LOS GASTOS DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO.
22. EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
Fecha Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Observación
20/08/2012 01:57a.m. PERFIL EN
MODIFICACIONOPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DELIMBANI
No se ha registradoobservación
21/08/2012 09:04p.m. PERFIL EN
MODIFICACIONOPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DELIMBANI
No se ha registradoobservación
21/08/2012 09:40p.m. PERFIL APROBADO OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LIMBANINo se ha registradoobservación
23. REGISTRO DE DOCUMENTOS FÍSICOS DE ENTRADA - SALIDA
Tipo Documento Fecha Unidad
S INFORME N° 017-2012-UF/-MDL-WCC 20/08/2012 UNIDAD DE ESTUDIOS YPROYECTOS
E INFORME N° 017-2012-UF/-MDL-WCC 20/08/2012 OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DELIMBANI
S INFORME N° 025-2012-OPI-MDL 21/08/2012 OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DELIMBANI
S INFORME N° 025-2012-OPI-MDL (FORMATO SNIP 06 Nº008-2012-OPI-MDL) 21/08/2012 OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LIMBANI
25. FECHA DE REGISTRO EN EL BP: 20/08/2012
FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION: 21/08/2012
26. DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD
N° DE INFORME TECNICO: INFORME N° 025-2012-OPI-MDL (FORMATO SNIP 06 Nº 008-2012-OPI-MDL)
ESPECIALISTA: ALIPIO RODRIGO ANCCO RAMOS
RESPONSABLE: ALIPIO RODRIGO ANCCO RAMOS
FECHA: 21/08/2012
Formato Pip Menor - Reporte http://ofi.mef.gob.pe/PIPMenor2009/ReportePIPMenor.aspx?Codi...
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FIRMAS
ARQ.CLODOALDO
TOLEDOVELASQUEZ
WILIAMCALLATACALSIN
Responsablede la
Formulacióndel Perfil
Responsablede la UnidadFormuladora
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