Evaluacion Economica La Putaga 1

68
ACTIVIDADES 1 2 3 FASE DE INVERSION ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO ELABORACION Y APROBACION DE TDR PARA EJECUCION PROCESO DE LICITACION Y CONTRATO DE EJECUCION EJECUCION DE OBRAS RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ETAPAS DEL PROYECTO Inversión Días 15 Aprobación. Días 5 Elaboración del Expediente Técnico. Días 72 Días 1 Aprobación del Expediente Técnico Días 15 Elaboración y Aprobación de TDR para ejecución. Días 15 Proceso de Licitación y contrato de Ejecución Días 30 Entrega de Terreno para ejecución de obra Días 2 ELABORACION Y APROBACION DE TERMINOS DE REFERENCIAPARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO RIEGO Y CULTIVOS UNIDAD DE TIEMPO CANTID AD Elaboración de términos de referencia para elaboración de Expediente Técnico. Entrega de terreno para la elaboración del Expediente Técnico

description

hkgkhjhgkjh

Transcript of Evaluacion Economica La Putaga 1

ACTIVIDADES EJECUCION AÑO 0MESES

1 2 3 4 5 6FASE DE INVERSION

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ELABORACION Y APROBACION DE TDR PARA EJECUCION

PROCESO DE LICITACION Y CONTRATO DE EJECUCION

EJECUCION DE OBRAS

RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ETAPAS DEL PROYECTO

Inversión

Días 15

Aprobación. Días 5

Elaboración del Expediente Técnico. Días 72

Entrega de terreno para la elaboración del Expediente Técnico Días 1

Aprobación del Expediente Técnico Días 15

Elaboración y Aprobación de TDR para ejecución. Días 15

Proceso de Licitación y contrato de Ejecución Días 30

Entrega de Terreno para ejecución de obra Días 2

ELABORACION Y APROBACION DE TERMINOS DE REFERENCIAPARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO RIEGO Y CULTIVOS

UNIDAD DE TIEMPO

CANTIDAD

Elaboración de términos de referencia para elaboración de Expediente Técnico.

Ejecución del Proyecto Días 180

Recepción de Obra. Días 15

Liquidación Días 15

Total 365

EJECUCION AÑO 0 OPERACIÓN AÑOMESES

7 8 9 10 11 12 2015-2025

CEDULA DE CULTIVOS EN LA SITUACIÓN ACTUAL

Cultivos Primera Campaña Segunda Campaña Total Rendimientos

Sector de la Putga-Chiribamba bajo riego

Maiz Amarillo 34.00 34.00 68.00 3 350

Pasto 13.00 13.00 17 500

Pasto 9.00 9.00 18.00 10 569

Total 56.00 43.00 99.00

Sector de la Putga-Chiribamba en secano

Pasto 201.00 9000

CEDULA DE CULTIVOS EN LA SITUACIÓN OPTIMIZADA

Cultivos Primera Campaña Segunda Campaña Total Rendimientos

Sector de la Putga-Chiribamba bajo riego

Maiz Amarillo 34.00 34.00 68.00 3 685

Pasto 13.00 0.00 13.00 19 250

Pasto 9.00 9.00 18.00 11 626

Total 56.00 43.00 99.00

Sector de la Putga-Chiribamba en secano

Pasto 201.00 9900

CEDULA DE CULTIVOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

Cultivos Primera Campaña Segunda Campaña Total Rendimientos

Sector de Chiribamba-la putaga

LUCUMA 120.00 120.00 5 000

Total 120.00 0.00 120.00

ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN Y OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CUADRO 1

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA I

DESCRIPCIONCOSTO TOTAL

COSTO SIN IGV S/. COSTO CON IGV S/.

Costos Directos 2 102 756.76 2 481 252.98

SISTEMA DE RIEGO 1 531 756.76 1 807 472.98

BOCATOMA BARRAJE MIXTO 99 466.84 117 370.87

CAMARA DE CAPTACION 4 978.34 5 874.44

DESARENADOR (DOS) 7 669.11 9 049.55

CAMARA DE DISTRIBUCION (CINCO) 4 409.83 5 203.60

CAMARA DE INSPECCION (TREINTA Y 14 359.57 16 944.29

DISTRIBUCION DE TUBERIA 309 491.40 365 199.85

VALVULA DE COMPUERTA 94 825.21 111 893.75

VALVULA ROMPE PRESION 28 442.41 33 562.04

VALVULA DE PURGA EN LINEA DE CO 42 419.83 50 055.40

VALVULA DE PURGA FINAL EN LINEA D 1 657.33 1 955.65

RIEGO PARCELARIO 747 290.63 881 802.94

FLETE TERRESTRE 23 815.68 28 102.50

MITIGACION AMBIENTAL 152 930.58 180 458.08

Componente 2: Capacitación y Fortale 326 000.00 384 680.00

Fortalecimiento de la OOUU 186 000.00 219 480.00

Capacitación en técnicas de riego 140 000.00 165 200.00

Componente 3: PRACTICAS CULTURA 245 000.00 289 100.00

Asistencia técnica de Agricultores. 245 000.00 289 100.00

Costos Indirectos 472 699.72 557 785.67

Gastos Generales (12.48 % del Costo de I 262 424.04 309 660.37

Utilidad ( 10 % del Costo de Infraestructur 210 275.68 248 125.30

SUB TOTAL 2 575 456.48 3 039 038.65

Impuesto General a las Ventas (18%) 463 582.17

Costo Total de Obra 3 039 038.65 3 039 038.65

Supervision de Obra (3.95%) 120 042.03 120 042.03

Estudios Definitivos(6%) 182 342.32 182 342.32

COSTO DE PROYECTO 3,341,423.00 3,341,423.00

Fuente: Anexo Infraestructura Mayor, Metrados y Presupuestos

CUADRO 2

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIAL

ALTERNATIVA I

DESCRIPCIONCOSTO TOTAL

COSTO CON IGV S/. FC S/. x ha

Costos Directos 2 481 252.98 2 109 065.03

Adecuada infraestructura de Riego 1 807 472.98 1 536 352.03

BOCATOMA BARRAJE MIXTO 117 370.87 0.85 99 765.24

CAMARA DE CAPTACION 5 874.44 0.85 4 993.28

DESARENADOR (DOS) 9 049.55 0.85 7 692.12

CAMARA DE DISTRIBUCION (CINCO) 5 203.60 0.85 4 423.06

CAMARA DE INSPECCION (TREINTA Y 16 944.29 0.85 14 402.65

DISTRIBUCION DE TUBERIA 365 199.85 0.85 310 419.87

VALVULA DE COMPUERTA 111 893.75 0.85 95 109.69

VALVULA ROMPE PRESION 33 562.04 0.85 28 527.74

VALVULA DE PURGA EN LINEA DE CO 50 055.40 0.85 42 547.09

VALVULA DE PURGA FINAL EN LINEA 1 955.65 0.85 1 662.30

RIEGO PARCELARIO 881 802.94 0.85 749 532.50

FLETE TERRESTRE 28 102.50 0.85 23 887.13

MITIGACION AMBIENTAL 180 458.08 0.85 153 389.37

Componente 2: Capacitación y Fortale 384 680.00 326 978.00

Fortalecimiento de la OOUU 219 480.00 0.85 186 558.00

Capacitación en técnicas de riego 165 200.00 0.85 140 420.00

Componente 3: PRACTICAS CULTURA 289 100.00 245 735.00

Asistencia técnica de Agricultores. 289 100.00 0.85 245 735.00

Costos Indirectos 557 785.67 474 117.82

Gastos Generales (16.54 % del Costo de I 309 660.37 0.85 263 211.31

Utilidad (10.0 % del Costo de Infraestruct 248 125.30 0.85 210 906.51

Costo Total de Obra 3 039 038.65 2 583 182.85

Supervision de Obra (5.44%) 120 042.03 0.85 102 035.73

COSTO A PRECIO SOCIAL

Estudios Definitivos (3%) 182 342.32 0.85 154 990.97

COSTO DE PROYECTO 3,341,423.00 2,840,209.55

Fuente: Anexo Infraestructura Mayor, Metrados y Presupuestos

CUADRO 3

PRESUPUESTO DEL COMPONENTE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE USUARIOS

DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad

FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE USUARIOS 186 000.00

* Apoyo en la elaboración de documentos de gestión 8 000.00

Apoyo en la formulación del reglamento interno de uso de agua m/h 2.00 2 000.00 4 000.00

Apoyo en la elaboración de manuales de operación y mantenimiento m/h 1.00 2 000.00 2 000.00

Apoyo en la elaboración de presupuestos anuales de operación y mantenimiento m/h 1.00 2 000.00 2 000.00

* Eventos de apoyo y capacitación para fortalecer la organización de riego 88 000.00

Apoyo en las modalidades de distribución del agua m/h 3.00 2 000.00 6 000.00

Promover intercambio de experiencias en gestión de sistemas de riego taller 2.00 15 000.00 30 000.00

Funciones dirigenciales y aspectos organizacionales evento 2.00 10 000.00 20 000.00

Funciones administrativas y manejo de cuentas evento 2.00 8 000.00 16 000.00

Legislación y normatividad del uso del agua evento 2.00 8 000.00 16 000.00

* Otros eventos de capacitación 90 000.00

Operación y mantenimiento de la infraestructura de riego taller 1.00 15 000.00 15 000.00

Distribución del agua taller 1.00 15 000.00 15 000.00

Organización de empresas asociativas taller 2.00 15 000.00 30 000.00

Comercialización y cadenas productivas taller 2.00 15 000.00 30 000.00

CAPACITACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS EN TÉCNICAS DE RIEGO 140 000.00

* Eventos de capacitación y asistencia técnica en manejo del recurso hídrico 140 000.00

Gestión de la oferta de agua taller 3.00 10 000.00 30 000.00

Riego parcelario taller 3.00 20 000.00 60 000.00

Riego con canales Revestidos taller 2.00 25 000.00 50 000.00

TOTAL 326 000.00

Fuente: Elaboración propia.

Costo Unitario(S/.)

Costo Parcial (S/.)

Costo Total (S/.)

ASISTENCIA TECNICA AGRICULTORES EN LABORES CULTURALES DE CULTIVOS

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. PARCIAL

PERSONAL

ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE TECNICAS DE RIEGO MES 6.00 5,000.00 30,000.00

ASISTENCIA TECNICA EN LABORES CULTURALES MES 6.00 5,000.00 30,000.00

ASISTENCIAN TECNICA EN SANIDAD VEGETAL MES 6.00 5,000.00 30,000.00

MES 6.00 5,000.00 30,000.00

MES 6.00 5,000.00 30,000.00

MATERIALES

BIBLIOGRAFÍA PARA CAPACITACION KIT 10.00 800.00 8,000.00

MATERIALES DIVERSOS KIT 10.00 500.00 5,000.00

PARCELAS DEMOSTRATIVAS

PARCELA DEMOSTRATIVA EN TECNICAS DE RIEGO UNIDAD 2.00 2,000.00 4,000.00

PARCELA DEMOSTRATIVA EN LABORES CULTURALES PRACTICAS 6.00 3,000.00 18,000.00

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

GIRAS AGRONOMICAS GIRA 6.00 10,000.00 60,000.00

COSTO UNITARIO 245,000.00

ASISTENCIA TECNICA EN GESTION AMBIENTAL Y SEGURIDAD DE RIESGO

CAPACITADOR EN MANEJO EN GESTION , ORGANIZACIÓN Y SISTEMA DE COMERCIALIZACION

CUADRO 7 CUADRO 9

CALENDARIO DE INVERSIONES DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS CALENDARIO DE INVERSIONES DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA I ALTERNATIVA I

CONCEPTO COSTO TOTALAÑOS

CONCEPTO COSTO TOTAL1

Costos Directos 2 481 252.98 2 481 252.98 Costos Directos 2 109 065.03

SISTEMA DE RIEGO 1 807 472.98 1 807 472.98 SISTEMA DE RIEGO 1 536 352.03

BOCATOMA BARRAJE MIXTO 117 370.87 117 370.87 BOCATOMA BARRAJE MIXTO 99 765.24

CAMARA DE CAPTACION 5 874.44 5 874.44 CAMARA DE CAPTACION 4 993.28

DESARENADOR (DOS) 9 049.55 9 049.55 DESARENADOR (DOS) 7 692.12

CAMARA DE DISTRIBUCION (CINCO) 5 203.60 5 203.60 CAMARA DE DISTRIBUCION (CINCO) 4 423.06

CAMARA DE INSPECCION (TREINTA Y OCHO) 16 944.29 16 944.29 CAMARA DE INSPECCION (TREINTA Y OCHO) 14 402.65

DISTRIBUCION DE TUBERIA 365 199.85 365 199.85 DISTRIBUCION DE TUBERIA 310 419.87

VALVULA DE COMPUERTA 111 893.75 111 893.75 VALVULA DE COMPUERTA 95 109.69

VALVULA ROMPE PRESION 33 562.04 33 562.04 VALVULA ROMPE PRESION 28 527.74

VALVULA DE PURGA EN LINEA DE CONDUCCION 50 055.40 50 055.40 VALVULA DE PURGA EN LINEA DE CONDUCCION 42 547.09

VALVULA DE PURGA FINAL EN LINEA DE DISTRIBUCION 1 955.65 1 955.65 VALVULA DE PURGA FINAL EN LINEA DE DISTRIBUCION 1 662.30

RIEGO PARCELARIO 881 802.94 881 802.94 RIEGO PARCELARIO 749 532.50

FLETE TERRESTRE 28 102.50 28 102.50 FLETE TERRESTRE 23 887.13

MITIGACION AMBIENTAL 180 458.08 180 458.08 MITIGACION AMBIENTAL 153 389.37

Componente 2: Capacitación y Fortalecimiento de OOUU 384 680.00 384 680.00 Componente 2: Capacitación y Fortalecimiento de OOUU 326 978.00

Fortalecimiento de la OOUU 219 480.00 219 480.00 Fortalecimiento de la OOUU 186 558.00

Capacitación en técnicas de riego 165 200.00 165 200.00 Capacitación en técnicas de riego 140 420.00

Componente 3: PRACTICAS CULTURALES ADECUADAS. 289 100.00 289 100.00 Componente 3: PRACTICAS CULTURALES ADECUADAS. 245 735.00

Asistencia técnica de Agricultores. 289 100.00 289 100.00 Asistencia técnica de Agricultores. 245 735.00

Costos Indirectos 557 785.67 557 785.67 Costos Indirectos 474 117.82

Gastos Generales (12.48 % del Costo de Infraestructura) 309 660.37 309 660.37 Gastos Generales (12.48 % del Costo de Infraestructura) 263 211.31

Utilidad ( 10 % del Costo de Infraestructura) 248 125.30 248 125.30 Utilidad ( 10 % del Costo de Infraestructura) 210 906.51

SUB TOTAL 3 039 038.65 3 039 038.65 SUB TOTAL 2 583 182.85

Costo Total de Obra 3 039 038.65 3 039 038.65 Costo Total de Obra 2 583 182.85

Supervision de Obra (3.95%) 120 042.03 120 042.03 Supervision de Obra (3.95%) 102 035.73

Estudios Definitivos(6%) 182 342.32 182 342.32 Estudios Definitivos(6%) 154 990.97

COSTO DE PROYECTO 3 341 423.00 3 341 423.00 COSTO DE PROYECTO 2 840 209.55

Fuente: Anexo Infraestructura Mayor, Metrados y Presupuestos Fuente: Anexo Infraestructura Mayor, Metrados y Presupuestos

CUADRO 9

CALENDARIO DE INVERSIONES DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA I

AÑOS

1

2 109 065.03

1 536 352.03

99 765.24

4 993.28

7 692.12

4 423.06

14 402.65

310 419.87

95 109.69

28 527.74

42 547.09

1 662.30

749 532.50

23 887.13

153 389.37

326 978.00

186 558.00

140 420.00

245 735.00

245 735.00

474 117.82

263 211.31

210 906.51

2 583 182.85

2 583 182.85

102 035.73

154 990.97

2 840 209.55

Fuente: Anexo Infraestructura Mayor, Metrados y Presupuestos

CUADRO 11

PRESUPUESTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS

SITUACIÓN ACTUAL

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD

OPERACIÓN 12 000.00 10 200.00

12 000.00 10 200.00

Gastos de los comité mes 12.00 600.00 7 200.00 0.85 6 120.00

Gastos de movilidad mes 12.00 400.00 4 800.00 0.85 4 080.00

MANTENIMIENTO 5 775.00 4 908.75

5 775.00 4 908.75

Mantenimiento de Tomas jornales 20.00 20.00 400.00 0.85 340.00

Mantenimiento de Canales Principales jornales 45.00 25.00 1 125.00 0.85 956.25

Mantenimiento de Canales de distribución jornales 50.00 25.00 1 250.00 0.85 1 062.50

Limpieza de acequias jornales 120.00 25.00 3 000.00 0.85 2 550.00

GASTOS DE ADMINISTRACION 6 000.00 5 100.00

De la Comite de Regantes 6 000.00 5 100.00

Guardian mes/hombre 24.00 0.00 0.00 0.85 0.00

Bienes y servicios(gastos de movilidad mes 12.00 500.00 6 000.00 0.85 5 100.00

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 23 775.00 0.00 20 208.75

COSTO UNITARIO (S/.xUnid.)

COSTO TOTAL ANUAL (S/.)

Factor de Correccion

COSTO A PRECIOS SOCIALES

(S/.)

CUADRO 12

PRESUPUESTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA I: CON REGULACIÓN

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD

OPERACIÓN 14 400.00 12 240.00

14 400.00 12 240.00

Sectorista de Riego mes 12.00 1 200.00 14 400.00 0.85 12 240.00

MANTENIMIENTO 10 336.00 8 785.60

10 336.00 8 785.60

Mantenimiento de Tomas jornales 60.00 25.00 1 500.00 0.85 1 275.00

Mantenimiento de Red matriz Principales jornales 100.00 25.00 2 500.00 0.85 2 125.00

Mantenimiento de Red de distribución jornales 100.00 25.00 2 500.00 0.85 2 125.00

Limpieza de acequias jornales 60.00 30.00 1 800.00 0.85 1 530.00

Mantenimiento de Camara de Cargas jornales 40.00 30.00 1 200.00 0.85 1 020.00

Bienes y Servicios % 20.00 30.00 6.00 0.85 5.10

Imprevistos % 10.00 8 300.00 830.00 0.85 705.50

GASTOS DE ADMINISTRACION 16 560.00 14 076.00

De la Comite de Regantes 16 560.00 14 076.00

Alquiler de movilidad mes 12.00 500.00 6 000.00 0.85 5 100.00

Guardian mes 12.00 800.00 9 600.00 0.85 8 160.00

Bienes y servicios % 10 9 600.00 960.00 0.85 816.00

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 41 296.00 0.00 35 101.60

COSTO UNITARIO (S/.xUnid.)

COSTO TOTAL ANUAL (S/.)

COSTO A PRECIOS

PRIVADOS(S/.)

COSTO A PRECIOS SOCIALES

(S/.)

CUADRO 17

FLUJO DE COSTOS TOTALES DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA I: CON CANAL REVESTIDOS

CON PROYECTOMILES DE NUEVOS SOLES / AÑO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. Costos de Inversión 3 341 423.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos Directos 2 481 252.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SISTEMA DE RIEGO 1 807 472.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Componente 2: Capacitación y Fortalecimiento de OOUU 384 680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Componente 3: PRACTICAS CULTURALES ADECUADAS. 289 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos Indirectos 557 785.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Supervision de Obra (3.95%) 120 042.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Estudios Definitivos(6%) 182 342.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B. Operación y Mantenimiento 0.00 41 296.00 41 296.00 41 296.00 41 296.00 41 296.00 41 296.00 41 296.00 41 296.00 41 296.00 41 296.00

Operación 0.00 14 400.00 14 400.00 14 400.00 14 400.00 14 400.00 14 400.00 14 400.00 14 400.00 14 400.00 14 400.00

Mantenimiento y Otros Gastos 0.00 26 896.00 26 896.00 26 896.00 26 896.00 26 896.00 26 896.00 26 896.00 26 896.00 26 896.00 26 896.00

C. Costo Total 3 341 423.00 41 296.00 41 296.00 41 296.00 41 296.00 41 296.00 41 296.00 41 296.00 41 296.00 41 296.00 41 296.00

SIN PROYECTOMILES DE NUEVOS SOLES / AÑO

A. Operación y Mantenimiento 23 775.00 23 775.00 23 775.00 23 775.00 23 775.00 23 775.00 23 775.00 23 775.00 23 775.00 23 775.00 23 775.00

Operación 12 000.00 12 000.00 12 000.00 12 000.00 12 000.00 12 000.00 12 000.00 12 000.00 12 000.00 12 000.00 12 000.00

Mantenimiento y Otros Gastos 11 775.00 11 775.00 11 775.00 11 775.00 11 775.00 11 775.00 11 775.00 11 775.00 11 775.00 11 775.00 11 775.00

B. Costo Total 23 775.00 23 775.00 23 775.00 23 775.00 23 775.00 23 775.00 23 775.00 23 775.00 23 775.00 23 775.00 23 775.00

Total Costos Incrementales 3 317 648.00 17 521.00 17 521.00 17 521.00 17 521.00 17 521.00 17 521.00 17 521.00 17 521.00 17 521.00 17 521.00

Factor de Actualización (9%) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

Valor Actual de Costos Incrementales 3 317 648.00 16 074.31 14 747.08 13 529.43 12 412.32 11 387.45 10 447.20 9 584.59 8 793.20 8 067.16 7 401.06

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO 19

FLUJO DE COSTOS TOTALES DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA I

CON PROYECTOMILES DE NUEVOS SOLES / AÑO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. Costos de Inversión 2 840 209.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos Directos 2 109 065.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SISTEMA DE RIEGO 1 536 352.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Componente 2: Capacitación y Fortalecimiento de OOUU 326 978.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Componente 3: PRACTICAS CULTURALES ADECUADAS. 245 735.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos Indirectos 474 117.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Supervision de Obra (3.95%) 102 035.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Estudios Definitivos(6%) 154 990.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B. Operación y Mantenimiento 20 208.75 35 101.60 35 101.60 35 101.60 35 101.60 35 101.60 35 101.60 35 101.60 35 101.60 35 101.60 35 101.60

Operación 10 200.00 12 240.00 12 240.00 12 240.00 12 240.00 12 240.00 12 240.00 12 240.00 12 240.00 12 240.00 12 240.00

Mantenimiento y Otros Gastos 10 008.75 22 861.60 22 861.60 22 861.60 22 861.60 22 861.60 22 861.60 22 861.60 22 861.60 22 861.60 22 861.60

C. Costo Total 2 860 418.30 35 101.60 35 101.60 35 101.60 35 101.60 35 101.60 35 101.60 35 101.60 35 101.60 35 101.60 35 101.60

SIN PROYECTOMILES DE NUEVOS SOLES / AÑO

A. Operación y Mantenimiento 20 208.75 20 208.75 20 208.75 20 208.75 20 208.75 20 208.75 20 208.75 20 208.75 20 208.75 20 208.75 20 208.75

Operación 10 200.00 10 200.00 10 200.00 10 200.00 10 200.00 10 200.00 10 200.00 10 200.00 10 200.00 10 200.00 10 200.00

Mantenimiento y Otros Gastos 10 008.75 10 008.75 10 008.75 10 008.75 10 008.75 10 008.75 10 008.75 10 008.75 10 008.75 10 008.75 10 008.75

B. Costo Total 20 208.75 20 208.75 20 208.75 20 208.75 20 208.75 20 208.75 20 208.75 20 208.75 20 208.75 20 208.75 20 208.75

Total Costos Incrementales 2 840 209.55 14 892.85 14 892.85 14 892.85 14 892.85 14 892.85 14 892.85 14 892.85 14 892.85 14 892.85 14 892.85

Factor de Actualización (9%) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

Valor Actual de Costos Incrementales 2 840 209.55 13 663.17 12 535.01 11 500.01 10 550.47 9 679.33 8 880.12 8 146.90 7 474.22 6 857.08 6 290.90

Fuente: Elaboración propia.

ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA PRECIOS Y COSTOS UNITARIOS

CUADRO 1

VARIABLES DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA SITUACIÓN ACTUAL

(S/. A PRECIOS PRIVADOS)

CultivosTotal Rendimientos Precio

Hectáreas Kg/ha Kg S/. x Kg S/. S/. x ha S/.

AGRICULTURA BAJO RIEGO

Maiz Amarillo 34 34 68 3 350 227 800 0.63 143 514 1 490 101 338 42 176

Pasto 13 0 13 17 500 227 500 0.12 27 300 1 678 21 811 5 489

Papa 9 9 18 10 569 190 242 0.54 102 731 2 627 47 286 55 445

SUB TOTAL 56 43 99 273 545 170 435 103 109

AGRICULTURA EN SECANO

Pasto 201 0 201 9 000 1 809 000 0.12 217 080 913 183 467 33 613

SUB TOTAL 201 1 809 000 33 613

TOTAL 257 43 99 0 136 723

Primera Campañ

aSegunda Campaña

Volumen de Producción

Total

Valor Bruto de

ProducciónCosto Unitario de Producción

Costo Total de Producción

Valor Neto de Producción

CUADRO 2

VARIABLES DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA SITUACIÓN OPTIMIZADA SIN PROYECTO

(S/. A PRECIOS PRIVADOS)

CultivosTotal Rendimientos Precio

Hectáreas Kg/ha Kg S/. x Kg S/. S/. x ha S/.

AGRICULTURA BAJO RIEGO

Maiz Amarillo 34 34 68 3 685 250 580 0.63 157 865 1 639 111 472 46 394

Pasto 13 0 13 19 250 250 250 0.12 30 030 1 846 23 992 6 038

Papa 9 9 18 11 626 209 266 0.54 113 004 2 890 52 015 60 989

SUB TOTAL 56 43 99 300 899 187 479 113 420

AGRICULTURA EN SECANO

Pasto 201 201 9900 1 989 900 0.12 238 788 1 004 201 813 36 975

SUB TOTAL 201 201 9 900 1 989 900 201 813 36 975

257 300 150 395

Primera Campañ

aSegunda Campaña

Volumen de Producción

Total

Valor Bruto de

ProducciónCosto Unitario de Producción

Costo Total de Producción

Valor Neto de Producción

CUADRO 3

VARIABLES DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

(S/. A PRECIOS PRIVADOS)

CultivosTotal Rendimientos Precio

Hectáreas Kg/ha Kg S/. x Kg S/. S/. x ha S/.

AGRICULTURA BAJO RIEGO

LUCUMA 120 0 120 10 000 1 200 000 1.60 1 920 000 6 870 824 406 1 095 594

Total 120 0 120 1 920 000 824 406 1 095 594

Primera Campañ

aSegunda Campaña

Volumen de Producción

Total

Valor Bruto de

ProducciónCosto Unitario de Producción

Costo Total de Producción

Valor Neto de Producción

CUADRO 4

VARIABLES DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA SITUACIÓN ACTUAL

(S/. A PRECIOS SOCIALES)

CultivosPrimera Campaña Segunda Campaña Total Rendimientos Precio

Hectáreas Kg/ha Kg S/. x Kg S/. S/. x ha S/.

AGRICULTURA BAJO RIEGO

Maiz Amarillo 34 34 68 3 350 227 800 0.63 143 514 964 65 530 77 984

Pasto 13 0 13 17 500 227 500 0.12 27 300 1 251 16 260 11 040

Papa 9 9 18 10 569 190 242 0.54 102 731 1 853 33 354 69 377

SUB TOTAL 56 43 99 273 545 115 144 158 401

AGRICULTURA EN SECANO

Pasto 201 0 201 9 000 1809000. 000 000 0.12 217 080 683 137 349 79 731

SUB TOTAL 201 0 201 217 080 137 349 79 731

TOTAL 257 43 300 490 625 252 493 238 132

Volumen de Producción Total

Valor Bruto de Producción

Costo Unitario de Producción

Costo Total de Producción

Valor Neto de Producción

CUADRO 5

VARIABLES DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA SITUACIÓN OPTIMIZADA SIN PROYECTO

(S/. A PRECIOS SOCIALES)

CultivosPrimera Campaña Segunda Campaña Total Rendimientos Precio

Hectáreas Kg/ha Kg S/. x Kg S/. S/. x ha S/.

AGRICULTURA BAJO RIEGO

Maiz Amarillo 34 34 68 3 685 250 580 0.63 157 865 1 060 72 083 85 782

Pasto 13 0 13 19250 250250 0.12 30030 1 376 23992.5 6 038

Papa 9 9 18 11625.9 209266.2 0.54 113003.748 2 038 52014.5 60 989

SUB TOTAL 56 43 99 300 899 148 090 152 809

AGRICULTURA EN SECANO

Pasto 201 0 201 9900 1989900 0.12 238 788 752 151 084 87 704

SUB TOTAL 201 201 238 788 151 084 87 704

TOTAL 257 43 300 539 687 240 513

Volumen de Producción Total

Valor Bruto de Producción

Costo Unitario de Producción

Costo Total de Producción

Valor Neto de Producción

CUADRO 6

VARIABLES DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

(S/. A PRECIOS SOCIALES)

CultivosPrimera Campaña Segunda Campaña Total Rendimientos Precio

Hectáreas Kg/ha Kg S/. x Kg S/. S/. x ha S/.

AGRICULTURA BAJO RIEGO

LUCUMA 120 0 120 10 000 1 200 000 0.63 756 000 4 760 571 197 184 803

Total 120 0 120 756 000 571 197 184 803

Volumen de Producción Total

Valor Bruto de Producción

Costo Unitario de Producción

Costo Total de Producción

Valor Neto de Producción

CUADRO 7

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE COSECHADA Y RENDIMIENTOS EN LA SITUACIÓN OPTIMIZADA

A PRECIOS PRIVADOS

CultivosAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Superficie Cosechada (ha)

AGRICULTURA BAJO RIEGO

Maiz Amarillo 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00

Pasto 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00

Papa 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00

SUB TOTAL 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00

AGRICULTURA EN SECANO

Pasto 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00

SUB TOTAL 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00

TOTAL 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00

Rendimiento (Kg/ha)

AGRICULTURA BAJO RIEGO

Maiz Amarillo 3 350.00 3 372.88 3 395.92 3 419.12 3 442.48 3 465.99 3 489.67 3 513.51 3 537.51 3 561.68 3 586.01 3 610.50 3 635.17 3 685.00

Pasto 17 500.00 17 619.54 17 739.90 17 861.09 17 983.10 18 105.94 18 229.63 18 354.15 18 479.53 18 605.77 18 732.87 18 860.83 18 989.67 19 250.00

Papa 10 569.00 10 641.20 10 713.89 10 787.08 10 860.76 10 934.95 11 009.65 11 084.86 11 160.58 11 236.82 11 313.58 11 390.87 11 468.68 11 625.90

AGRICULTURA EN SECANO

Pasto 9 000.00 9 061.48 9 123.38 9 185.70 9 248.45 9 311.63 9 375.24 9 439.28 9 503.76 9 568.68 9 634.05 9 699.86 9 766.12 9 900.00

Situación Actual

CUADRO 8

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN Y VALOR BRUTO DE PRODUCCION AGRÍCOLA EN LA SITUACIÓN OPTIMIZADA

A PRECIOS PRIVADOS

CultivosAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Volumen de Producción (T)

AGRICULTURA BAJO RIEGO

Maiz Amarillo 227.80 229.36 230.92 232.50 234.09 235.69 237.30 238.92 240.55 242.19 243.85 245.51 247.19 250.58

Pasto 227.50 229.05 230.62 232.19 233.78 235.38 236.99 238.60 240.23 241.88 243.53 245.19 246.87 250.25

Papa 190.24 191.54 192.85 194.17 195.49 196.83 198.17 199.53 200.89 202.26 203.64 205.04 206.44 209.27

Sub Total 645.54 649.95 654.39 658.86 663.36 667.89 672.46 677.05 681.68 686.33 691.02 695.74 700.49 710.10

AGRICULTURA BAJO RIEGO

Pasto 1 809.00 1 821.36 1 833.80 1 846.33 1 858.94 1 871.64 1 884.42 1 897.30 1 910.26 1 923.30 1 936.44 1 949.67 1 962.99 1 989.90

Sub Total 1 809.00 1 821.36 1 833.80 1 846.33 1 858.94 1 871.64 1 884.42 1 897.30 1 910.26 1 923.30 1 936.44 1 949.67 1 962.99 1 989.90

Valor Bruto de Producción (Miles de S/.)

AGRICULTURA BAJO RIEGO

Maiz Amarillo 143.51 144.49 145.48 146.48 147.48 148.48 149.50 150.52 151.55 152.58 153.62 154.67 155.73 157.87

Pasto 27.30 27.49 27.67 27.86 28.05 28.25 28.44 28.63 28.83 29.03 29.22 29.42 29.62 30.03

Papa 102.73 103.43 104.14 104.85 105.57 106.29 107.01 107.74 108.48 109.22 109.97 110.72 111.48 113.00

Sub Total 273.54 275.41 277.29 279.19 281.10 283.02 284.95 286.90 288.86 290.83 292.82 294.82 296.83 300.90

AGRICULTURA BAJO RIEGO

Pasto 217.08 218.56 220.06 221.56 223.07 224.60 226.13 227.68 229.23 230.80 232.37 233.96 235.56 238.79

Sub Total 217.08 218.56 220.06 221.56 223.07 224.60 226.13 227.68 229.23 230.80 232.37 233.96 235.56 238.79

Situación Actual

CUADRO 9

EVOLUCIÓN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA SITUACIÓN OPTIMIZADA

A PRECIOS PRIVADOS

CultivosAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Costos Unitarios de Producción (S/. x Ha)

AGRICULTURA BAJO RIEGO

Maiz Amarillo 1 490.26 1 500.45 1 510.69 1 521.01 1 531.40 1 541.87 1 552.40 1 563.00 1 573.68 1 584.43 1 595.25 1 606.15 1 617.12 1 639.29

Pasto 1 677.80 1 689.26 1 700.80 1 712.41 1 724.11 1 735.89 1 747.75 1 759.69 1 771.71 1 783.81 1 795.99 1 808.26 1 820.62 1 845.57

Papa 2 627.00 2 644.94 2 663.01 2 681.20 2 699.51 2 717.96 2 736.52 2 755.22 2 774.04 2 792.99 2 812.07 2 831.28 2 850.62 2 889.69

Sub Total

AGRICULTURA BAJO RIEGO

Pasto 912.77 919.01 925.28 931.60 937.97 944.37 950.83 957.32 963.86 970.45 977.07 983.75 990.47 1 004.05

Sub Total

Costos Total de Producción (Miles de S/.)

AGRICULTURA BAJO RIEGO

Maiz Amarillo 101.34 102.03 102.73 103.43 104.14 104.85 105.56 106.28 107.01 107.74 108.48 109.22 109.96 111.47

Pasto 21.81 21.96 22.11 22.26 22.41 22.57 22.72 22.88 23.03 23.19 23.35 23.51 23.67 23.99

Papa 47.29 47.61 47.93 48.26 48.59 48.92 49.26 49.59 49.93 50.27 50.62 50.96 51.31 52.01

Sub Total 170.44 102.03 102.73 103.43 104.14 104.85 105.56 106.28 107.01 107.74 108.48 109.22 109.96 111.47

AGRICULTURA BAJO RIEGO

Pasto 183.47 184.72 185.98 187.25 188.53 189.82 191.12 192.42 193.74 195.06 196.39 197.73 199.08 201.81

Situación Actual

CUADRO 10

EVOLUCIÓN DEL VALOR NETO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA SITUACIÓN OPTIMIZADA

A PRECIOS PRIVADOS

CultivosAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Valor Neto de Producción (Miles de S/.)

AGRICULTURA BAJO RIEGO

Maiz Amarillo 42.18 42.46 42.75 43.05 43.34 43.64 43.93 44.23 44.54 44.84 45.15 45.46 45.77 46.39

Pasto 5.49 5.53 5.56 5.60 5.64 5.68 5.72 5.76 5.80 5.84 5.88 5.92 5.96 6.04

Papa 55.44 55.82 56.20 56.59 56.98 57.36 57.76 58.15 58.55 58.95 59.35 59.76 60.16 60.99

Sub Total 103.11 103.81 104.52 105.24 105.96 106.68 107.41 108.14 108.88 109.62 110.37 111.13 111.89 113.42

AGRICULTURA BAJO RIEGO

Pasto 33.61 33.84 34.07 34.31 34.54 34.78 35.01 35.25 35.49 35.74 35.98 36.23 36.47 36.97

SUB TOTAL 33.61 33.84 34.07 34.31 34.54 34.78 35.01 35.25 35.49 35.74 35.98 36.23 36.47 36.97

TOTAL 136.72 137.66 138.60 139.54 140.50 141.46 142.42 143.40 144.38 145.36 146.35 147.35 148.36 150.39

Situación Actual

CUADRO 11

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE COSECHADA Y RENDIMIENTOS EN LA SITUACIÓN OPTIMIZADA

A PRECIOS SOCIALES

CultivosAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Superficie Cosechada (ha)

AGRICULTURA BAJO RIEGO

Maiz Amarillo 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00

Pasto 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00

Papa 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00

SUB TOTAL 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00

AGRICULTURA EN SECANO

Pasto 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00

SUB TOTAL 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00

TOTAL 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00

Rendimiento (Kg/ha)

AGRICULTURA BAJO RIEGO

Maiz Amarillo 3 350.00 3 372.88 3 395.92 3 419.12 3 442.48 3 465.99 3 489.67 3 513.51 3 537.51 3 561.68 3 586.01 3 610.50 3 635.17 3 685.00

Pasto 17 500.00 17 619.54 17 739.90 17 861.09 17 983.10 18 105.94 18 229.63 18 354.15 18 479.53 18 605.77 18 732.87 18 860.83 18 989.67 19 250.00

Papa 10 569.00 10 641.20 10 713.89 10 787.08 10 860.76 10 934.95 11 009.65 11 084.86 11 160.58 11 236.82 11 313.58 11 390.87 11 468.68 11 625.90

AGRICULTURA EN SECANO

Pasto 9 000.00 9 061.48 9 123.38 9 185.70 9 248.45 9 311.63 9 375.24 9 439.28 9 503.76 9 568.68 9 634.05 9 699.86 9 766.12 9 900.00

Situación Actual

CUADRO 12

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN Y VALOR BRUTO DE PRODUCCION AGRÍCOLA EN LA SITUACIÓN OPTIMIZADA

A PRECIOS SOCIALES

CultivosAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Volumen de Producción (T)

AGRICULTURA BAJO RIEGO

Maiz Amarillo 227.80 229.36 230.92 232.50 234.09 235.69 237.30 238.92 240.55 242.19 243.85 245.51 247.19 250.58

Pasto 227.50 229.05 230.62 232.19 233.78 235.38 236.99 238.60 240.23 241.88 243.53 245.19 246.87 250.25

Papa 190.24 191.54 192.85 194.17 195.49 196.83 198.17 199.53 200.89 202.26 203.64 205.04 206.44 209.27

sub totalTotal 645.54 649.95 654.39 658.86 663.36 667.89 672.46 677.05 681.68 686.33 691.02 695.74 700.49 710.10

AGRICULTURA EN SECANO

Pasto 1 809.00 1 821.36 1 833.80 1 846.33 1 858.94 1 871.64 1 884.42 1 897.30 1 910.26 1 923.30 1 936.44 1 949.67 1 962.99 1 989.90

sub totalTotal 1 809.00 1 821.36 1 833.80 1 846.33 1 858.94 1 871.64 1 884.42 1 897.30 1 910.26 1 923.30 1 936.44 1 949.67 1 962.99 1 989.90

Valor Bruto de Producción (Miles de S/.)

AGRICULTURA BAJO RIEGO

Maiz Amarillo 143.51 144.49 145.48 146.48 147.48 148.48 149.50 150.52 151.55 152.58 153.62 154.67 155.73 157.87

Pasto 27.30 27.49 27.67 27.86 28.05 28.25 28.44 28.63 28.83 29.03 29.22 29.42 29.62 30.03

Papa 102.73 103.43 104.14 104.85 105.57 106.29 107.01 107.74 108.48 109.22 109.97 110.72 111.48 113.00

sub totalTotal 273.54 275.41 277.29 279.19 281.10 283.02 284.95 286.90 288.86 290.83 292.82 294.82 296.83 300.90

AGRICULTURA EN SECANO

Pasto 217.08 218.56 220.06 221.56 223.07 224.60 226.13 227.68 229.23 230.80 232.37 233.96 235.56 238.79

sub totalTotal 217.08 218.56 220.06 221.56 223.07 224.60 226.13 227.68 229.23 230.80 232.37 233.96 235.56 238.79

Situación Actual

CUADRO 13

EVOLUCIÓN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA SITUACIÓN OPTIMIZADA

A PRECIOS SOCIALES

CultivosAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Costos Unitarios de Producción (S/. x Ha)

AGRICULTURA BAJO RIEGO

Maiz Amarillo 963.68 970.26 976.89 983.56 990.28 997.05 1 003.86 1 010.72 1 017.62 1 024.57 1 031.57 1 038.62 1 045.71 1 060.05

Pasto 1 250.74 1 259.29 1 267.89 1 276.55 1 285.27 1 294.05 1 302.89 1 311.79 1 320.75 1 329.77 1 338.86 1 348.00 1 357.21 1 375.82

Papa 2 627.00 2 579.81 2 533.48 2 487.97 2 443.29 2 399.41 2 356.31 2 313.99 2 272.43 2 231.62 2 191.53 2 152.17 2 113.52 2 038.28

sub totalTotal

AGRICULTURA EN SECANO 0.00

Pasto 683.33 688.00 692.70 697.43 702.19 706.99 711.82 716.68 721.58 726.51 731.47 736.47 741.50 751.66

Costos Total de Producción (Miles de S/.)

AGRICULTURA BAJO RIEGO

Maiz Amarillo 65.53 65.98 66.43 66.88 67.34 67.80 68.26 68.73 69.20 69.67 70.15 70.63 71.11 72.08

Pasto 16.26 16.37 16.48 16.60 16.71 16.82 16.94 17.05 17.17 17.29 17.41 17.52 17.64 17.89

Papa 47.29 46.44 45.60 44.78 43.98 43.19 42.41 41.65 40.90 40.17 39.45 38.74 38.04 36.69

sub totalTotal 129.08 65.98 66.43 66.88 67.34 67.80 68.26 68.73 69.20 69.67 70.15 70.63 71.11 72.08

AGRICULTURA EN SECANO

Pasto 137.35 138.29 139.23 140.18 141.14 142.11 143.08 144.05 145.04 146.03 147.03 148.03 149.04 151.08

Situación Actual

CUADRO 14

EVOLUCIÓN DEL VALOR NETO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA SITUACIÓN OPTIMIZADA

A PRECIOS SOCIALES

CultivosAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Valor Neto de Producción (Miles de S/.)

AGRICULTURA BAJO RIEGO

Maiz Amarillo 77.98 78.52 79.05 79.59 80.14 80.68 81.24 81.79 82.35 82.91 83.48 84.05 84.62 85.78

Pasto 11.04 11.12 11.19 11.27 11.35 11.42 11.50 11.58 11.66 11.74 11.82 11.90 11.98 12.14

Papa 55.44 57.00 58.54 60.07 61.59 63.10 64.60 66.09 67.58 69.05 70.52 71.98 73.43 76.31

sub totalTotal 144.47 146.63 148.78 150.93 153.07 155.21 157.34 159.46 161.58 163.70 165.82 167.93 170.03 174.24

AGRICULTURA EN SECANO

Pasto 79.73 80.28 80.82 81.38 81.93 82.49 83.05 83.62 84.19 84.77 85.35 85.93 86.52 87.70

SUB TOTAL 79.73 80.28 80.82 81.38 81.93 82.49 83.05 83.62 84.19 84.77 85.35 85.93 86.52 87.70

sub totalTotal 224.20 226.90 229.60 232.30 235.00 237.70 240.39 243.08 245.78 248.47 251.16 253.86 256.55 261.94

Situación Actual

CUADRO 15

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE COSECHADA Y RENDIMIENTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

A PRECIOS PRIVADOS

CultivosAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Superficie Cosechada (ha)

Sector de Chiribamba-la putaga

LUCUMA 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00

Total 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00

Rendimiento (Kg/ha)

Sector de Chiribamba-la putaga

LUCUMA 1 500.00 2 500.00 4 500.00 6 000.00 7 500.00 9 000.00 10 500.00 12 000.00 13 000.00 15 000.00

CUADRO 16

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN Y VALOR BRUTO DE PRODUCCION AGRÍCOLA EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

A PRECIOS PRIVADOS

35000

CultivosAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Volumen de Producción (T)

Sector de Chiribamba-la putaga

LUCUMA 180.00 300.00 540.00 720.00 900.00 1 080.00 1 260.00 1 440.00 1 560.00 1 800.00Valor Bruto de Producción (Miles de S/.)

Sector de Chiribamba-la putaga

LUCUMA 288.00 480.00 864.00 1 152.00 1 440.00 1 728.00 2 016.00 2 304.00 2 496.00 2 880.00

Total 288.00 480.00 864.00 1 152.00 1 440.00 1 728.00 2 016.00 2 304.00 2 496.00 2 880.00

CUADRO 17

EVOLUCIÓN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

A PRECIOS PRIVADOS

CultivosAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Costos Unitarios de Producción (S/. x Ha)

Sector de Chiribamba-la putaga

LUCUMA 6 870.05 6 870.05 6 870.05 3 896.75 3 896.75 4 262.50 4 262.50 4 262.50 4 262.50 4 262.50Costos Total de Producción (Miles de S/.)

Sector de Chiribamba-la putaga

LUCUMA 824.41 824.41 824.41 467.61 467.61 511.50 511.50 511.50 511.50 511.50

Total 824.41 824.41 824.41 467.61 467.61 511.50 511.50 511.50 511.50 511.50

CUADRO 18

EVOLUCIÓN DEL VALOR NETO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

A PRECIOS PRIVADOS

CultivosAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Valor Neto de Producción (Miles de S/.)

Sector de Chiribamba-la putaga

LUCUMA - 536.41 - 344.41 39.59 684.39 972.39 1 216.50 1 504.50 1 792.50 1 984.50 2 368.50

Total - 536.41 - 344.41 39.59 684.39 972.39 1 216.50 1 504.50 1 792.50 1 984.50 2 368.50

CUADRO 19

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE COSECHADA Y RENDIMIENTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

A PRECIOS SOCIALES

CultivosAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Superficie Cosechada (ha)

Sector de Chiribamba-la putaga

LUCUMA 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00

Total 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00

Rendimiento (Kg/ha)

Sector de Chiribamba-la putaga

LUCUMA 1 500.00 2 500.00 4 500.00 6 000.00 7 500.00 9 000.00 10 500.00 12 000.00 13 000.00 15 000.00

CUADRO 20

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN Y VALOR BRUTO DE PRODUCCION AGRÍCOLA EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

A PRECIOS SOCIALES

CultivosAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Volumen de Producción (T)

Sector de Chiribamba-la putaga

LUCUMA 180.00 300.00 540.00 720.00 900.00 1 080.00 1 260.00 1 440.00 1 560.00 1 800.00Valor Bruto de Producción (Miles de S/.)

Sector de Chiribamba-la putaga

LUCUMA 288.00 480.00 864.00 1 152.00 1 440.00 1 728.00 2 016.00 2 304.00 2 496.00 2 880.00

Total 288.00 480.00 864.00 1 152.00 1 440.00 1 728.00 2 016.00 2 304.00 2 496.00 2 880.00

CUADRO 21

EVOLUCIÓN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

A PRECIOS SOCIALES

CultivosAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Costos Unitarios de Producción (S/. x Ha)

Sector de Chiribamba-la putaga

LUCUMA 4 759.98 4 759.98 4 759.98 2 246.18 2 246.18 2 555.41 2 555.41 2 555.41 2 555.41 2 555.41Costos Total de Producción (Miles de S/.)

Sector de Chiribamba-la putaga

LUCUMA 571.20 571.20 571.20 269.54 269.54 306.65 306.65 306.65 306.65 306.65

Total 571.20 571.20 571.20 269.54 269.54 306.65 306.65 306.65 306.65 306.65

CUADRO 22

EVOLUCIÓN DEL VALOR NETO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

A PRECIOS SOCIALES

CultivosAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Valor Neto de Producción (Miles de S/.)

Sector de Chiribamba-la putaga

LUCUMA - 283.20 - 91.20 292.80 882.46 1 170.46 1 421.35 1 709.35 1 997.35 2 189.35 2 573.35

Total - 283.20 - 91.20 292.80 882.46 1 170.46 1 421.35 1 709.35 1 997.35 2 189.35 2 573.35

maiz amarillo 0.63 papa 0.63

papa 0.54 Maíz 0.54

ALFALFA 0.10 alfalfa 0.10

PASTO 0.12 pasto 0.12

Limon 1.10 Naranja 0.10

Algodón 3.20 Limon 1.10

Frejol Caupi 1.90 Algodón 3.20

Frejol de Palo 0.95 Yuca 1.00

Yuca 1.00

Tamarindo 1.10

LUCUMA 1.60

Cultivos Costo de ProduccionMAIZ 1 490 964 0.65 912.77PAPA 2 627.00 1 852.98 PASTO 1 677.80 1 250.74

CUADRO 26

COSTO DE PRODUCCIÓN DE MAIZ - SITUACIÓN ACTUAL

(S/. A PRECIOS PRIVADOS)

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD

COSTOS DIRECTOS unta

GASTOS DE CULTIVO

Limpieza del terreno Jor. 2.0 20.00 40.00 0.41 16.40

Aplicación de fertilizantes Jor. 6.0 20.00 120.00 0.41 49.20

Tratamiento fitosanitario Jor. 3.0 20.00 60.00 0.41 24.60

Deshierbos Jor. 8.0 20.00 160.00 0.41 65.60

Cosecha Jor. 15.0 20.00 300.00 0.41 123.00

TRABAJOS CON MAQUINARIA

Alquiler de maquinaria (yunta) Hr-máq 4.0 70.00 280.00 0.84 235.20

INSUMOS

Semilla Kg. 50.0 0.80 40.00 0.84 33.6

FERTILIZANTES

Urea agrícola Kg. 50.0 1.61 80.50 0.84 67.62

Materia orgánica Kg. 1,000.0 0.10 100.00 0.84 84.00

PESTICIDAS

Fitosanitarios Varios 1.0 180.00 180.00 0.84 151.20

Transporte de insumos Sacos 21.0 2.80 58.80 0.84 49.39

TOTAL COSTOS DIRECTOS 1 419.30 899.81

COSTOS INDIRECTOS

Asistencia técnica % 0.0 0.00 0.90 0.00

Gastos administrativos % 5.0 70.97 0.90 63.87

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 70.97 63.87

COSTO TOTAL 1 490.26 0.00 963.68

CUADRO 26

COSTO DE PRODUCCIÓN DE PAPA - SITUACIÓN ACTUAL

(S/. A PRECIOS PRIVADOS)

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD

COSTOS DIRECTOS unta

GASTOS DE CULTIVO

Limpieza del terreno Jor. 2.0 20.00 40.00 0.41 16.40

Aplicación de fertilizantes Jor. 10.0 20.00 200.00 0.41 82.00

Tratamiento fitosanitario Jor. 3.0 20.00 60.00 0.41 24.60

Deshierbos Jor. 12.0 20.00 240.00 0.41 98.40

Cosecha Jor. 15.0 20.00 300.00 0.41 123.00

TRABAJOS CON MAQUINARIA

Alquiler de maquinaria (yunta) Hr-máq 4.0 70.00 280.00 0.84 235.20

INSUMOS

Semilla Kg. 800.0 0.80 640.00 0.84 537.6

FERTILIZANTES

Urea agrícola Kg. 150.0 1.61 241.50 0.84 202.86

Materia orgánica Kg. 2,000.0 0.10 200.00 0.84 168.00

PESTICIDAS

COSTO UNITARIO (S/.)

COSTO PRECIOPRIVADOS

(S/.)FACTOR DE

CORRECCIONCOSTO TOTAL

(S/. A PRECIOS SOCIALES)

COSTO UNITARIO (S/.)

COSTO PRECIOPRIVADOS

(S/.)FACTOR DE

CORRECCIONCOSTO TOTAL

(S/. A PRECIOS SOCIALES)

Fitosanitarios Varios 1.0 180.00 180.00 0.84 151.20

Transporte de insumos Sacos 43.0 2.80 120.40 0.84 101.14

TOTAL COSTOS DIRECTOS 2 501.90 1 740.40

COSTOS INDIRECTOS

Asistencia técnica % 0.0 0.00 0.90 0.00

Gastos administrativos % 5.0 125.10 0.90 112.59

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 125.10 112.59

COSTO TOTAL 2 627.00 0.00 1 852.98

CUADRO 26

COSTO DE PRODUCCIÓN DE PASTO BAJO RIEGO- SITUACIÓN ACTUAL

(S/. A PRECIOS PRIVADOS)

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD

COSTOS DIRECTOS unta

GASTOS DE CULTIVO

Limpieza del terreno Jor. 2.0 20.00 40.00 0.41 16.40

Aplicación de fertilizantes Jor. 6.0 20.00 120.00 0.41 49.20

Tratamiento fitosanitario Jor. 3.0 20.00 60.00 0.41 24.60

Deshierbos Jor. 8.0 20.00 160.00 0.41 65.60

Cosecha Jor. 0.0 20.00 0.00 0.41 0.00

TRABAJOS CON MAQUINARIA

Alquiler de maquinaria (yunta) Hr-máq 4.0 70.00 280.00 0.84 235.20

INSUMOS

Semilla Kg. 50.0 0.80 40.00 0.84 33.6

FERTILIZANTES

Urea agrícola Kg. 150.0 1.61 241.50 0.84 202.86

Materia orgánica Kg. 3,000.0 0.10 300.00 0.84 252.00

PESTICIDAS

Fitosanitarios Varios 1.0 180.00 180.00 0.84 151.20

Transporte de insumos Sacos 63.0 2.80 176.40 0.84 148.18

TOTAL COSTOS DIRECTOS 1 597.90 1 178.84

COSTOS INDIRECTOS

Asistencia técnica % 0.0 0.00 0.90 0.00

Gastos administrativos % 5.0 79.90 0.90 71.91

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 79.90 71.91

COSTO TOTAL 1 677.80 0.00 1 250.74

COSTO UNITARIO (S/.)

COSTO PRECIOPRIVADOS

(S/.)FACTOR DE

CORRECCIONCOSTO TOTAL

(S/. A PRECIOS SOCIALES)

683.33

COSTO DE PRODUCCIÓN DE PASTO EN SECANO- SITUACIÓN ACTUAL

(S/. A PRECIOS PRIVADOS)

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD

COSTOS DIRECTOS unta

GASTOS DE CULTIVO

Limpieza del terreno Jor. 2.0 20.00 40.00 0.41 16.40

Aplicación de fertilizantes Jor. 0.0 20.00 0.00 0.41 0.00

Tratamiento fitosanitario Jor. 0.0 20.00 0.00 0.41 0.00

Deshierbos Jor. 8.0 20.00 160.00 0.41 65.60

Cosecha Jor. 0.0 20.00 0.00 0.41 0.00

TRABAJOS CON MAQUINARIA

Alquiler de maquinaria (yunta) Hr-máq 3.0 70.00 210.00 0.84 176.40

INSUMOS

Semilla Kg. 50.0 0.80 40.00 0.84 33.6

FERTILIZANTES

Urea agrícola Kg. 50.0 1.61 80.50 0.84 67.62

Materia orgánica Kg. 1,000.0 0.10 100.00 0.84 84.00

PESTICIDAS

Fitosanitarios Varios 1.0 180.00 180.00 0.84 151.20

Transporte de insumos Sacos 21.0 2.80 58.80 0.84 49.39

TOTAL COSTOS DIRECTOS 869.30 644.21

COSTOS INDIRECTOS

Asistencia técnica % 0.0 0.00 0.90 0.00

Gastos administrativos % 5.0 43.47 0.90 39.12

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 43.47 39.12

COSTO TOTAL 912.77 0.00 683.33

COSTO UNITARIO

(S/.)

COSTO PRECIOPRIVA

DOS (S/.)FACTOR DE

CORRECCION

COSTO TOTAL (S/. A PRECIOS

SOCIALES)

CUADRO 36

COSTO DE PRODUCCIÓN DE LUCUMA INSTALACION - SITUACIÓN CON PROYECTO

(S/. A PRECIOS PRIVADOS)

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD

I. GASTOS DE CULTIVO

MANO DE OBRA

Labores Culturales

Limpia de tereno Jornal 4.00 17.00 68.00 0.41 27.88

Apertura de Hoyos Jornal 25.00 18.00 450.00 0.41 184.50

Carguio y Siembra Jornal 20.00 19.00 380.00 0.41 155.80

Deshierbo Jornal 10.00 20.00 200.00 0.41 82.00

Abonamiento Jornal 10.00 20.00 200.00 0.41 82.00

Aplicación de Insecticidas Jornal 6.00 20.00 120.00 0.41 49.20

Deshierbos Jornal 10.00 20.00 200.00 0.41 82.00

Podas Jornal 20.00 21.00 420.00 0.41 172.20

COSECHA Jornal 20.00 20.00 400.00 0.41 164.00

0.00

0.00

Total Gastos de Cultivo

II. GASTOS ESPECIALES

INSUMOS

Plantones Unidad 6.00 500.00 3000.00 0.84 2520.00

Fertilizantes

Nitrato de Amonio Kg 150.00 1.63 244.50 0.84 205.38

Superfosfato triple Kg 100.00 2.20 220.00 0.84 184.80

Sulfato de potasio y magnesio Kg 90.00 1.50 135.00 0.84 113.40

Estiercol Kg 4.00 1.00 4.00 0.84 3.36

Pesticidas

Insecticida liquido lt 0.50 60.00 30.00 0.84 25.20

Confidor Lt 0.20 450.00 90.00 0.84 75.60

TRANSPORTE

Transporte de insumos Sacos 30 2.80 84.00 0.84 70.56

Total Gastos Especiales 6 245.50 4 197.88

COSTOS INDIRECTOS

Asistencia técnica % 5.00 312.28 0.90 281.05

Gastos administrativos % 5.00 312.28 0.90 281.05

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 624.55 562.10

COSTO TOTAL 6 870.05 4 759.98

CUADRO 36

COSTO DE PRODUCCIÓN DE LUCUMA MANTENIMIENTO 3 AÑO - SITUACIÓN CON PROYECTO

(S/. A PRECIOS PRIVADOS)

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD

I. GASTOS DE CULTIVO

MANO DE OBRA

Labores Culturales

Limpia de tereno Jornal 4.00 17.00 68.00 0.41 27.88

Apertura de Hoyos Jornal 25.00 18.00 450.00 0.41 184.50

Carguio y Siembra Jornal 20.00 19.00 380.00 0.41 155.80

Deshierbo Jornal 10.00 20.00 200.00 0.41 82.00

Abonamiento Jornal 10.00 20.00 200.00 0.41 82.00

Aplicación de Insecticidas Jornal 6.00 20.00 120.00 0.41 49.20

Deshierbos Jornal 10.00 20.00 200.00 0.41 82.00

Podas Jornal 20.00 21.00 420.00 0.41 172.20

COSTO UNITARIO (S/.)

COSTO A PRECIOPRIVADOS

FACTOR DE CORRECCION

COSTO TOTAL (S/. A PRECIOS

SOCIALES)

COSTO UNITARIO (S/.)

COSTO A PRECIOPRIVADOS

FACTOR DE CORRECCION

COSTO TOTAL (S/. A PRECIOS

SOCIALES)

COSECHA Jornal 20.00 20.00 400.00 0.41 164.00

0.00

0.00

Total Gastos de Cultivo

II. GASTOS ESPECIALES

INSUMOS

Fertilizantes

Nitrato de Amonio Kg 250.00 1.63 407.50 0.84 342.30

Superfosfato triple Kg 120.00 2.20 264.00 0.84 221.76

Sulfato de potasio y magnesio Kg 150.00 1.50 225.00 0.84 189.00

Estiercol Kg 4.00 1.00 4.00 0.84 3.36

Pesticidas

Insecticida liquido lt 0.50 60.00 30.00 0.84 25.20

Confidor Lt 0.20 450.00 90.00 0.84 75.60

TRANSPORTE

Transporte de insumos Sacos 30 2.80 84.00 0.84 70.56

Total Gastos Especiales 3 542.50 1 927.36

COSTOS INDIRECTOS

Asistencia técnica % 5.00 177.13 0.90 159.41

Gastos administrativos % 5.00 177.13 0.90 159.41

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 354.25 318.83

COSTO TOTAL 3 896.75 2 246.18

CUADRO 36

COSTO DE PRODUCCIÓN DE LUCUMA MANTENIMIENTO 6° AÑO - SITUACIÓN CON PROYECTO

(S/. A PRECIOS PRIVADOS)

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD

I. GASTOS DE CULTIVO

MANO DE OBRA

Labores Culturales

Limpia de tereno Jornal 4.00 17.00 68.00 0.41 27.88

Apertura de Hoyos Jornal 25.00 18.00 450.00 0.41 184.50

Carguio y Siembra Jornal 20.00 19.00 380.00 0.41 155.80

Deshierbo Jornal 10.00 20.00 200.00 0.41 82.00

Abonamiento Jornal 10.00 20.00 200.00 0.41 82.00

Aplicación de Insecticidas Jornal 6.00 20.00 120.00 0.41 49.20

Deshierbos Jornal 10.00 20.00 200.00 0.41 82.00

Podas Jornal 20.00 21.00 420.00 0.41 172.20

COSECHA Jornal 20.00 20.00 400.00 0.41 164.00

0.00

0.00

Total Gastos de Cultivo

II. GASTOS ESPECIALES

INSUMOS

Fertilizantes

Nitrato de Amonio Kg 300.00 1.63 489.00 0.84 410.76

Superfosfato triple Kg 200.00 2.20 440.00 0.84 369.60

Sulfato de potasio y magnesio Kg 200.00 1.50 300.00 0.84 252.00

Estiercol Kg 4.00 1.00 4.00 0.84 3.36

Pesticidas

Insecticida liquido lt 0.50 60.00 30.00 0.84 25.20

Confidor Lt 0.20 450.00 90.00 0.84 75.60

TRANSPORTE

Transporte de insumos Sacos 30 2.80 84.00 0.84 70.56

Total Gastos Especiales 3 875.00 2 206.66

COSTOS INDIRECTOS

COSTO UNITARIO (S/.)

COSTO A PRECIOPRIVADOS

FACTOR DE CORRECCION

COSTO TOTAL (S/. A PRECIOS

SOCIALES)

Asistencia técnica % 5.00 193.75 0.90 174.38

Gastos administrativos % 5.00 193.75 0.90 174.38

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 387.50 348.75

COSTO TOTAL 4 262.50 2 555.41

EVALUACIÓN ECONÓMICA, ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y TARIFA DE AGUA

CUADRO 1

FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS - INDICADORES DE RENTABILIDAD A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA I

CONCEPTOMILES DE NUEVOS SOLES / AÑO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Beneficios Incrementales del Proyecto 0.00 395.91 202.95 -182.02 540.99 828.01 1,071.14 1,358.15 1,645.15 1,836.14 2,218.11

VNP Agrícola Situación Optimizada 137.66 140.50 141.46 142.42 143.40 144.38 145.36 146.35 147.35 148.36 150.39

VNP Agrícola Situación Con Proyecto 137.66 536.41 344.41 -39.59 684.39 972.39 1,216.50 1,504.50 1,792.50 1,984.50 2,368.50

Costos Incrementales del Proyecto 3,015.26 17.52 17.52 17.52 17.52 17.52 17.52 17.52 17.52 17.52 17.52

SISTEMA DE RIEGO 1,807.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Componente 2: Capacitación y Fortalecimiento de OOUU 384.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Componente 3: PRACTICAS CULTURALES ADECUADAS. 289.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos Indirectos 557.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Operación -12.00 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40

Mantenimiento y Otros Gastos -11.78 15.12 15.12 15.12 15.12 15.12 15.12 15.12 15.12 15.12 15.12

FLUJO NETO -3,015.26 378.39 185.43 -199.54 523.47 810.49 1,053.62 1,340.62 1,627.62 1,818.62 2,200.58

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

VALOR ACTUAL NETO -3,015.26 347.14 156.07 -154.08 370.84 526.77 628.24 733.37 816.85 837.34 929.55

Indicador de Rentabilidad Valor

VAN (Miles de de Nuevos Soles) 2,176.83

TASA INTERNA DE RETORNO (%) 18.10

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 1.70

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO 3

FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS - INDICADORES DE RENTABILIDAD A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA I

CONCEPTOMILES DE NUEVOS SOLES / AÑO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Beneficios Incrementales del Proyecto 0.00 48.20 -146.50 52.41 639.37 924.68 1,172.88 1,458.19 1,743.49 1,932.80 2,311.41

VNP Agrícola Situación Optimizada 226.90 235.00 237.70 240.39 243.08 245.78 248.47 251.16 253.86 256.55 261.94

VNP Agrícola Situación Con Proyecto 226.90 283.20 91.20 292.80 882.46 1,170.46 1,421.35 1,709.35 1,997.35 2,189.35 2,573.35

Costos Incrementales del Proyecto 2,583.18 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89

SISTEMA DE RIEGO 1,536.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Componente 2: Capacitación y Fortalecimiento de OOUU 326.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Componente 3: PRACTICAS CULTURALES ADECUADAS. 245.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos Indirectos 474.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Operación 0.00 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04

Mantenimiento y Otros Gastos 0.00 12.85 12.85 12.85 12.85 12.85 12.85 12.85 12.85 12.85 12.85

FLUJO NETO -2,583.18 33.30 -161.39 37.52 624.48 909.79 1,157.99 1,443.29 1,728.60 1,917.91 2,296.51

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

VALOR ACTUAL NETO -2,583.18 30.55 -135.84 28.97 442.40 591.30 690.47 789.53 867.53 883.06 970.07

Indicador de Rentabilidad Valor

VAN (Miles de de Nuevos Soles) 2,574.86

TASA INTERNA DE RETORNO (%) 19.72

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 1.96

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO 5ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 2

A PRECIOS PRIVADOSANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO

VAN SOCIAL TIR B/CAlternativa1 Alternativa1 Alternativa1

Variaciones de los Precios de los productos agricolas0.00% 2176.83 18.10 1.70-5.00% 1879.42 15.16 1.32

-10.00% 1217.18 12.15 1.13-20.00% 205.13 9.93 0.89

Variaciones de los Costos de Inversion0.00% 2176.83 18.10 1.705.00% 1643.12 14.17 1.36

10.00% 711.15 11.89 1.1220.00% 596.84 11.36 0.83

CUADRO 7ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 2

A PRECIOS SOCIALESANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO

VAN SOCIAL TIR B/CAlternativa1 Alternativa1 Alternativa1

Variaciones de los Precios de los productos agricolas0.00% 2574.86 19.72 1.96-5.00% 1756.81 14.18 1.45

-10.00% 1004.02 14.16 1.29-20.00% 398.57 11.85 1.13

Variaciones de los Costos de Inversion0.00% 2574.86 19.72 1.965.00% 1643.34 15.32 1.56

10.00% 907.02 13.43 1.2920.00% 305.87 11.32 1.17

VARIACIONES PORCENTUALES

VARIACIONES PORCENTUALES

CUADRO 9

CÁLCULO DE LA TARIFA DE AGUA - ALTERNATIVA 1

A PRECIOS PRIVADOS

0.032737189244

ConceptoAños de Operación del Proyecto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingresos por venta de agua

1,261,440.00 1,261,440.00 1,261,440.00 1,261,440.00 1,261,440.00 1,261,440.00 1,261,440.00 1,261,440.00 1,261,440.00 1,261,440.00

0.03274 0.03274 0.03274 0.03274 0.03274 0.03274 0.03274 0.03274 0.03274 0.03274

Total S/. ((a) x (b)) (1) 41,296.00 41,296.00 41,296.00 41,296.00 41,296.00 41,296.00 41,296.00 41,296.00 41,296.00 41,296.00

Egresos del comité de regantes.

(c) operación de la infraestructura 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00

(d) mantenimiento de la infraestructura 26,896.00 26,896.00 26,896.00 26,896.00 26,896.00 26,896.00 26,896.00 26,896.00 26,896.00 26,896.00

Total S/. ((c) + (d)) (2) 41,296.00 41,296.00 41,296.00 41,296.00 41,296.00 41,296.00 41,296.00 41,296.00 41,296.00 41,296.00

FLUJO NETO = ((1)-(2)) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (9%) 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

VALOR ACTUAL NETO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,261,440.00 9.00%

Total area regada (Has) 120.00

10,512.00

0.03274

TARIFA DE AGUA (S/. /ha/año) 344.13

(a) m3 vendidos

(b) tarifa por m3

m3 vendidos anuales

Volumen de agua vendido por hectárea (m3/ha/año)

Tarifa de agua (S/. /m3)