REPÚBLICA DEL ECUADOR Ejecución de Gastos - Reportes - CUR ... · Pago por DEVOLUCIÓN de valores...

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164-0000-0000 UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA ENTIDAD: 450 445 07/03/2017 DEV NOR OGA Pago por devolución de valores a Merley Rogel, por cobros indebidos en la UACS- UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017 -120-OF, Informe de la Dirección Financiera Nº 003, del 17 de febrero del 2017 y Certificación Presupuestaria Nº 141. S APROBADO 0.00 277.00 ROGEL FREIRE MERLEY LUCILA 0701277451 CGOMEZV CGOMEZV NJSOLANOC EMPENAO ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 277.00 277.00 0.00 452 444 07/03/2017 DEV NOR OGA Pago por devolución de valores a Eusebio López, por cobros indebidos en la UACS- UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017 -120-OF, Informe de la Dirección Financiera Nº 002, del 17 de febrero del 2017 y Certificación Presupuestaria Nº 141. S APROBADO 0.00 196.00 LOPEZ PAREDES EUSEBIO OSWALDO 0701781163 CGOMEZV CGOMEZV NJSOLANOC EMPENAO ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 196.00 196.00 0.00 1359 1237 20/03/2017 DEV NOR OGA Pago por devolución de valores a Diana Arias, por cobros indebidos en la UACE- UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017 -117-OF, Informe de la Dirección Financiera Nº 001, del 16 de febrero del 2017 y Certificación Presupuestaria Nº 189. S APROBADO 0.00 700.00 ARIAS ROQUE DIANA PRISCILLA 0704728161 NLINFANTEH NLINFANTEH NJSOLANOC EMPENAO ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00 1400 1246 21/03/2017 DEV NOR OGA Pago por devolución de valores a Amalia Alvarado, por cobros indebidos en la UACE- UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017 -117-OF, Informe de la Dirección Financiera Nº 001, del 16 de febrero del 2017 y Certificación Presupuestaria Nº 189. S APROBADO 0.00 734.32 ALVARADO ORELLANA AMALIA DEL ROCIO 0703886770 NLINFANTEH NLINFANTEH NJSOLANOC EMPENAO ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 734.32 734.32 0.00 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto Ejercicio: DESCRIPCION DEL CUR Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO Expresado en Dólares CUR Detallado del Gasto RUC MONTO MONTO SALDO ESTADO 2017 SOL PAGO No. CUR No. ORI. FECHA ELABORACION ETAPA REG. CLASE MOD. CLASE GTO. BENEFICIARIO MONTO SIN IVA IVA USUARIOS S. Pago Aprobó Solicitó Modificó Registró Página: 1 de 101 Fecha: 01/03/2018 Hora: 08:29:47 Reporte: R00804109.rdlc REPÚBLICA DEL ECUADOR

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164-0000-0000 UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALAENTIDAD:

450 445 07/03/2017 DEV NOR OGAPago por devolución de valores a Merley Rogel, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-120-OF, Informe de la Dirección Financiera Nº 003, del 17 de febrero del 2017 y Certificación Presupuestaria Nº 141.

SAPROBADO0.00277.00ROGEL FREIRE MERLEY LUCILA0701277451 CGOMEZV CGOMEZV NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 277.00 277.00 0.00

452 444 07/03/2017 DEV NOR OGAPago por devolución de valores a Eusebio López, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-120-OF, Informe de la Dirección Financiera Nº 002, del 17 de febrero del 2017 y Certificación Presupuestaria Nº 141.

SAPROBADO0.00196.00LOPEZ PAREDES EUSEBIO OSWALDO0701781163 CGOMEZV CGOMEZV NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 196.00 196.00 0.00

1359 1237 20/03/2017 DEV NOR OGAPago por devolución de valores a Diana Arias, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-117-OF, Informe de la Dirección Financiera Nº 001, del 16 de febrero del 2017 y Certificación Presupuestaria Nº 189.

SAPROBADO0.00700.00ARIAS ROQUE DIANA PRISCILLA0704728161 NLINFANTEH NLINFANTEH NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

1400 1246 21/03/2017 DEV NOR OGAPago por devolución de valores a Amalia Alvarado, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-117-OF, Informe de la Dirección Financiera Nº 001, del 16 de febrero del 2017 y Certificación Presupuestaria Nº 189.

SAPROBADO0.00734.32ALVARADO ORELLANA AMALIA DEL ROCIO0703886770 NLINFANTEH NLINFANTEH NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 734.32 734.32 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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1401 1251 21/03/2017 DEV NOR OGAPago por devolución de valores a Jinsson Espinoza, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-117-OF, Informe de la Dirección Financiera Nº 001, del 16 de febrero del 2017 y Certificación Presupuestaria Nº 189.

SAPROBADO0.00320.00ESPINOZA SUAREZ JINSSON OSWALDO0703442327 NLINFANTEH NLINFANTEH NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 320.00 320.00 0.00

1790 1787 04/04/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Diana Arias, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-170-OF, Informe de la Dirección Financiera Nº 006, del 16 de marzo del 2017 y Certificación Presupuestaria Nº 209.

SAPROBADO0.00700.00ARIAS PINEDA DIANA ELIZABETH0704498856 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

1877 1866 12/04/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Martha Sandoval, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-170-OF, Informe de la Dirección Financiera Nº 005, del 16 de marzo del 2017 y Certificación Presupuestaria Nº 226.

SAPROBADO0.00700.00SANDOVAL GALARZA MARTHA PATRICIA0704922004 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

1879 1867 12/04/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Katherine Zambrano, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-170-OF, Informe de la Dirección Financiera Nº 005, del 16 de marzo del 2017 y Certificación Presupuestaria Nº 229.

SAPROBADO0.00700.00ZAMBRANO ORELLANA KATHERINE ELVIRA

0705155513 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

1886 1880 13/04/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Anthony Rivera, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-193-OF, Informe de la Direc Finan Nº 008, del 21 de marzo del 2017 y Certif Presup Nº 235, anexo original de oficio e informe.

SAPROBADO0.00700.00RIVERA RIVERA ANTHONY HUMBERTO0704819580 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

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2094 2091 03/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Yesenia Masache, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-193-OF, Informe de la Direc Finan Nº 008, del 21 de marzo del 2017 y Certif Presupuestaria Nº 235.

SAPROBADO0.00700.00MASACHE LEON YESENIA JOHANA0704736693 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

2098 2093 03/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Leydi Romero, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-193-OF, Informe de la Direc Finan Nº 008, del 21 de marzo del 2017 y Certif Presupuestaria Nº 235.

SAPROBADO0.00700.00ROMERO RODAS LEYDI ROCIBEL0705033983 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

2099 2095 03/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Janeth Gonzalez, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-193-OF, Informe de la Direc Finan Nº 008, del 21 de marzo del 2017 y Certif Presupuestaria Nº 235.

SAPROBADO0.00700.00GONZALEZ ANAZCO JANETH DEL ROSARIO0701711517 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

2100 2097 03/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Yenny Pereira, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-193-OF, Informe de la Direc Finan Nº 008, del 21 de marzo del 2017 y Certif Presupuestaria Nº 235.

SAPROBADO0.00700.00PEREIRA CARRION YENNY JUDITH0704891399 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

2105 2104 04/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Katty Agurto, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-193-OF, Informe de la Direc Finan Nº 008, del 21 de marzo del 2017 y Certif Presupuestaria Nº 235.

SAPROBADO0.00700.00AGURTO ASTUDILLO KATTY VANESA0704349042 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2108 2103 04/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Karla Chaca, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-193-OF, Informe de la Direc Finan Nº 008, del 21 de marzo del 2017 y Certif Presupuestaria Nº 235.

SAPROBADO0.00700.00CHACA MENDOZA KARLA MARIA 0704142058 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

2114 2106 04/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a María del Carmen Tinoco, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-193-OF, Informe de la Direc Finan Nº 008, del 21 de marzo del 2017 y Certif Presupuestaria Nº 235.

SAPROBADO0.00700.00TINOCO GONZALES MAIRA DEL CARMEN0704779123 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

2115 2107 04/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Luisana Chimbo, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-193-OF, Informe de la Direc Finan Nº 008, del 21 de marzo del 2017 y Certif Presupuestaria Nº 235.

SAPROBADO0.00350.00CHIMBO APOLO LUISANA NOEMI0704053750 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 350.00 350.00 0.00

2116 2109 04/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Lenny Torres, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-193-OF, Informe de la Direc Finan Nº 008, del 21 de marzo del 2017 y Certif Presupuestaria Nº 235.

SAPROBADO0.00175.00TORRES MUNOZ LENNY LISSETT0704140417 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 175.00 175.00 0.00

2117 2110 04/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Katherine Iturralde, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-193-OF, Informe de la Direc Finan Nº 008, del 21 de marzo del 2017 y Certif Presupuestaria Nº 235.

SAPROBADO0.00175.00ITURRALDE MOCHA KATHERINE VALERIA0704183409 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 175.00 175.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2017

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2118 2111 04/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Jessenia Domínguez, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-193-OF, Informe de la Direc Finan Nº 008, del 21 de marzo del 2017 y Certif Presupuestaria Nº 235.

SAPROBADO0.0020.00DOMINGUEZ PARRAGA JESSENIA DEL PILAR0703856336 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 20.00 20.00 0.00

2129 2120 05/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Kerly Pineda, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-169-OF, Informe de la Direc Finan Nº 004-2017-DF, del 15 de marzo del 2017 y Certif Presupuestaria Nº 283.

SAPROBADO0.00700.00PINEDA PILLACELA KERLY YOLANDA0705187748 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

2136 2124 05/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Diana Lindao, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-172-OF, Informe de la Direc Finan Nº 007-2017-DF, del 16 de marzo del 2017 y Certif Presupuestaria Nº 285.

SAPROBADO0.00350.00LINDAO KLAERE DIANA CAROLINA0703788570 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 350.00 350.00 0.00

2138 2127 05/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Karla Velasco, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-169-OF, Informe de la Direc Finan Nº 004-2017-DF, del 15 de marzo del 2017 y Certif Presupuestaria Nº 283.

SAPROBADO0.00700.00VELASCO PINEDA KARLA ARIANA0703690842 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

2161 2130 08/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Nancy Calle, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-277-OF, Informe de la Direc Finan Nº 016-2017-DF, del 22 de abril del 2017 y Certif Presupuestaria Nº 286.

SAPROBADO0.00350.00CALLE HOYOS NANCY JESSENIA0702798190 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 350.00 350.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

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2162 2156 08/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Magaly Abrigo, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-240-OF, Informe de la Direc Finan Nº 009-2017-DF, del 06 de abril del 2017 y Certif Presupuestaria Nº 293.

SAPROBADO0.00170.00ABRIGO SEGARRA MAGALY ARACELY0704087527 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

2163 2155 08/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Rafael Rivera, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-240-OF, Informe de la Direc Finan Nº 009-2017-DF, del 06 de abril del 2017 y Certif Presupuestaria Nº 293.

SAPROBADO0.00272.00RIVERA CABRERA RAFAEL MARCELO0700989247 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 272.00 272.00 0.00

2176 2170 08/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Maryurie Rogel, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-275-OF, Informe de la Direc Finan Nº 014-2017-DF, del 22 de abril del 2017 y Certif Presupuestaria Nº 297.

SAPROBADO0.00370.00ROGEL ZUETA MARYURIE EDITH0703359604 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 370.00 370.00 0.00

2177 2174 08/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Fanny Miñarcaja, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-275-OF, Informe de la Direc Finan Nº 014-2017-DF, del 22 de abril del 2017 y Certif Presupuestaria Nº 297.

SAPROBADO0.00350.00MINARCAJA ILBAY FANNY LUCIA0704491943 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 350.00 350.00 0.00

2182 2186 09/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Silvia Maldonado, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-274-OF, Informe de la Direc Finan Nº 013-2017-DF, del 22 de abril del 2017 y Certif Presupuestaria Nº 299.

SAPROBADO0.00700.00MALDONADO ESPINOSA SILVIA ELIZABETH0704138882 NMAGUILARR NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

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2196 2194 10/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Beatriz Romero, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-270-OF, Informe de la Direc Finan Nº 011-2017-DF, del 20 de abril del 2017 y Certif Presupuestaria Nº 300.

SAPROBADO0.00700.00ROMERO SARITAMA BEATRIZ MIRIAM0705006997 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

2198 2195 10/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Robeth Maldonado, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-273-OF, Informe de la Direc Finan Nº 012-2017-DF, del 22 de abril del 2017 y Certif Presupuestaria Nº 304.

SAPROBADO0.00700.00MALDONADO PALADINES ROBERTH MICHAEL0704751379 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

2207 2199 10/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Fernando Mendoza, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-243-OF, Informe de la Direc Finan Nº 010-2017-DF, del 11 de abril del 2017 y Certif Presupuestaria Nº 305.

SAPROBADO0.00174.00MENDOZA NIVICELA FERNANDO JAVIER0705208981 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 174.00 174.00 0.00

2225 2212 11/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Yessenia González, por cobros indebidos en la UACES-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-316-OF, Informe de la Direc Finan Nº 019-2017-DF, del 08 de mayo del 2017 y Certif Presupuestaria Nº 307.

SAPROBADO0.00700.00GONZALEZ HONORES YESSENIA DE LOURDES0704928704 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

2226 2222 11/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Mariuxi Orosco, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-315-OF, Informe de la Direc Finan Nº 018-2017-DF, del 08 de mayo del 2017 y Certif Presupuestaria Nº 321.

SAPROBADO0.00700.00OROSCO MATAILO MARIUXI VANESSA0705022358 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

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SIN IVA IVAUSUARIOS

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2230 2223 11/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a María Loayza, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-298-OF, Informe de la Direc Finan Nº 017-2017-DF, del 03 de mayo del 2017 y Certif Presupuestaria Nº 324.

SAPROBADO0.00700.00LOAYZA SANCHEZ MARIA TATIANA0704892546 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

2231 2227 11/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a María Jaramillo, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-298-OF, Informe de la Direc Finan Nº 017-2017-DF, del 03 de mayo del 2017 y Certif Presupuestaria Nº 324.

SAPROBADO0.00700.00JARAMILLO LOAYZA MARIA AUXILIADORA0703413476 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

2247 2241 12/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Néstor Jaramillo, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-276-OF, Informe de la Direc Finan Nº 015-2017-DF, del 22 de abril del 2017 y Certif Presupuestaria Nº 329.

SAPROBADO0.00700.00JARAMILLO AGUILAR NESTOR OSWALDO0705049039 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

2249 2243 12/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Shirley Cabrera, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-276-OF, Informe de la Direc Finan Nº 015-2017-DF, del 22 de abril del 2017 y Certif Presupuestaria Nº 329.

SAPROBADO0.00350.00CABRERA CALDERON SHIRLEY PAMELA0704716190 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 350.00 350.00 0.00

2251 2248 12/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Darío Serna, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-UC-2017-029, Of. N° UTMACH-DF-2016-892-OF, Informe de la Dirección Financiera y Certificación Presupuestaria Nº 337.

SAPROBADO0.0054.32SERNA PIEDRA DARIO ISRAEL0704531698 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 54.32 54.32 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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2510 2472 22/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Jorge Pérez, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. N° UTMACH-DF-2017-276-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 015 y Certificación Presupuestaria Nº 329.

SAPROBADO0.00105.00PEREZ SANCHEZ JORGE GUSTAVO0700846074 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 105.00 105.00 0.00

2685 2680 29/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Nidia Calva, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. N° UTMACH-DF-2017-368-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 021-2017-DF y Certificación Presupuestaria Nº 421.

SAPROBADO0.00700.00CALVA BALCAZAR NIDIA MAGDALENA0704268424 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

2705 2689 30/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Ruth Fernández, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. N° UTMACH-DF-2017-367-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 020-2017-DF y Certificación Presupuestaria Nº 424.

SAPROBADO0.00700.00FERNANDEZ ROSALES RUTH ELIZABETH0704815869 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

2706 2690 30/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Danny Ochoa, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. N° UTMACH-DF-2017-367-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 020-2017-DF y Certificación Presupuestaria Nº 424.

SAPROBADO0.00700.00OCHOA LOAYZA DANNY MAURICIO0704317122 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

2707 2692 30/05/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Leonardo Vera, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. N° UTMACH-DF-2017-367-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 020-2017-DF y Certificación Presupuestaria Nº 424.

SAPROBADO0.00700.00VERA ELIZALDE LEONARDO FAVIO0704869452 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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2716 2693 01/06/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Ivania Aguilar, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. N° UTMACH-DF-2017-370-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 018-2017-DF y Certificación Presupuestaria Nº 429.

SAPROBADO0.00700.00AGUILAR IVANIA PRISCILLA0704258508 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

2717 2694 01/06/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a María Romero, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. N° UTMACH-DF-2017-370-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 018-2017-DF y Certificación Presupuestaria Nº 429.

SAPROBADO0.00700.00ROMERO ANAZCO MARIA ELIZABETH0704428598 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

2823 2805 09/06/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Jenny Ojeda, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. N° UTMACH-DF-2017-385-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 023-2017-DF y Certificación Presupuestaria Nº 451.

SAPROBADO0.00700.00OJEDA HERRERA JENNY KATHERINE0704689686 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

2898 2890 13/06/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Estefanía Pereira, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. N° UTMACH-DF-2017-409-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 025-2017-DF y Certificación Presupuestaria Nº 510.

SAPROBADO0.00700.00PEREIRA CASTILLO ESTEFANIA LIZETH0704242379 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

2903 2899 14/06/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Tatiana Torres, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. N° UTMACH-DF-2017-415-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 026-2017-DF y Certificación Presupuestaria Nº 513.

SAPROBADO0.00700.00TORRES VASQUEZ TATIANA MILENA0704300375 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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2904 2902 14/06/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a María Toro, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. N° UTMACH-DF-2017-415-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 026-2017-DF y Certificación Presupuestaria Nº 513.

SAPROBADO0.00700.00TORO LOAIZA MARIA DEL CISNE0704700087 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

2914 2911 14/06/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Mariann Zmbrano, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. N° UTMACH-DF-2017-386-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 024-2017-DF y Certificación Presupuestaria Nº 540.

SAPROBADO0.00350.00ZAMBRANO TORRES MARIANN YOMARY

0704513183 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 350.00 350.00 0.00

2927 2918 15/06/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Mayra Jaramillo, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. N° UTMACH-DF-2017-386-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 024-2017-DF y Certificación Presupuestaria Nº 540.

SAPROBADO0.00700.00JARAMILLO ARIAS MAYRA JOHANNA0704551712 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

2928 2919 15/06/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Darwin Carpio, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. N° UTMACH-DF-2017-386-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 024-2017-DF y Certificación Presupuestaria Nº 540.

SAPROBADO0.0034.32DARWIN JOSE CARPIO ROMAN0702897562 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 34.32 34.32 0.00

2968 2955 16/06/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Carol Zambrano, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. N° 918-DF-UTMACH, Informe de valores de la Dirección Financiera y Certificación Presupuestaria Nº 547.

SAPROBADO0.00700.00ZAMBRANO ZAMBRANO CAROL FABIOLA0703618066 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

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3006 2981 19/06/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Harry Vera, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. N° UTMACH-DF-2017-437-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 027-2017-DF y Certificación Presupuestaria Nº 553.

SAPROBADO0.00700.00VERA YEPEZ HARRY EDUARDO0703818500 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

3095 3068 21/06/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Willan Reyes, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. N° UTMACH-DF-2017-450-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 029-2017-DF y Certificación Presupuestaria Nº 568.

SAPROBADO0.00700.00REYES ALVEAR WILLAN RICARDO0704186816 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

3177 3109 27/06/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Willan Ordoñez, en la Cta. de María Ordoñez (hija), por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. N° UTMACH-DF-2017-441-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 028-2017-DF y Certificación Presupuestaria Nº 573.

SAPROBADO0.001,050.00ORDONEZ CALVA MARIA JOSE 0705468593 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 1,050.00 1,050.00 0.00

3722 3715 26/07/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Gustavo Macías, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. N° 788-A-DF-UTMACH, Informe de la Dirección Financiera, Resolución N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 664.

SAPROBADO0.00700.00MACIAS ORELLANA GUSTAVO ADOLFO0703294876 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

3736 3730 28/07/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a JULIO GOMEZ, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. UTMACH-UACE-D-2017-0793-OF, UTMACH-DF-2017-518-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 032-2017-DF, Resolución N° 363-2015 y Certif PresupNº 682.

SAPROBADO0.00350.00GOMES BOSQUEZ JULIO CESAR0704710938 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 350.00 350.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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3737 3731 28/07/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a ALEXANDRA VIVANCO, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-517-OF, UTMACH-UACE-D-2017-0345-OF, Informe de la Direc Fin N° 031-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 696.

SAPROBADO0.00700.00VIVANCO NUNEZ ALEXANDRA GUADALUPE0704633817 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

3738 3732 28/07/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a KARINA BUSTAMANTE, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-516-OF, Of. N° 7490-DC-UCE, Informe de la Direc Fin N° 030-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 697.

SAPROBADO0.00700.00BUSTAMANTE RAMIREZ KARINA PAMELA0704298694 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

4419 4378 03/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Jessica Romero, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-538-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0381-OF, Informe de la Direc Fin N° 34-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 701.

SAPROBADO0.00102.00ROMERO GAROFALO JESSICA SILVANA0703952804 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 102.00 102.00 0.00

4725 4668 07/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Rita Bermeo, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-538-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0381-OF, Informe de la Direc Fin N° 34-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 701.

SAPROBADO0.00102.00BERMEO GARAY RITA EMILIA0704986140 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 102.00 102.00 0.00

4726 4674 07/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Jessica Ajila, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-538-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0381-OF, Informe de la Direc Fin N° 34-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 701.

SAPROBADO0.00272.00AJILA SAREZ JESSICA KARINA0703826628 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 272.00 272.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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4727 4681 07/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Oscar Rodríguez, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-538-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0381-OF, Informe de la Direc Fin N° 34-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 701.

SAPROBADO0.00100.00RODRIGUEZ PERLAZA OSCAR JEFFERSON0703829770 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 100.00 100.00 0.00

4728 4701 07/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Víctor Armijos, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-538-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0381-OF, Informe de la Direc Fin N° 34-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 701.

SAPROBADO0.00174.00ARMIJOS MARTINEZ VICTOR FABRICIO0704975317 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 174.00 174.00 0.00

4737 4719 07/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Charles Avila, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-538-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0381-OF, Informe de la Direc Fin N° 34-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 701.

SAPROBADO0.00170.00AVILA MORAN CHARLES JIMMY0701902934 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

5379 5339 14/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Maritza Naula, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00276.00NAULA CAMPUZANO MARITZA ALEXANDRA0704095561 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 276.00 276.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2017

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5382 5354 14/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Zoraida Armijos, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.008.00ARMIJOS DIAZ ZORAIDA ISABEL0702109307 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 8.00 8.00 0.00

5383 5360 14/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Carmen Benitez, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00272.00BENITEZ RUIZ CARMEN ALEXANDRA0703335794 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 272.00 272.00 0.00

5384 5365 14/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Walter Guartatanga, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00170.00GUARTATANGA GUARTATANGA WALTER ALFREDO

0704130467 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

5394 5374 15/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Juca Delgado Angel, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00174.00JUCA DELGADO ANGEL RICARDO0705294379 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 174.00 174.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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5395 5375 15/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Zoila Carrión Yagual, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00177.00CARRION YAGUAL ZOILA MARILU0705045656 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 177.00 177.00 0.00

5396 5377 15/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Mikel Colomo, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00170.00COLOMO GARCIA MIKEL ANTON0702942657 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

5399 5386 15/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Raquel Jimenez Moreira, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.0054.32JIMENEZ MOREIRA RAQUEL MARIBEL0704895986 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 54.32 54.32 0.00

5400 5388 15/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Jonathan Mendieta, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00170.00MENDIETA LINDAO JONATHAN LIROY0704458199 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

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5402 5390 15/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Mariela Valle, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00170.00VALLE GALVEZ MARIELA DEL CARMEN0702314063 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

5403 5391 15/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Grisca Garcés Iñiguez, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00170.00GARCES INIGUEZ GRISCA YESSENIA0703619338 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

5417 5406 15/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Sonia Chillogally, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.006.00CHILLOGALLY PATINO SONIA AMERICA0702563149 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 6.00 6.00 0.00

5418 5408 15/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Jessica Saritama, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00172.00SARITAMA PLASENCIA JESSICA ELIZABETH0705052009 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 172.00 172.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

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5419 5409 15/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a María Heras, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00170.00HERAS ORDONEZ MARIA ELIZABETH0704848142 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

5420 5410 15/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Sofía Escobar, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00272.00ESCOBAR ESPINOZA SOFIA LEONOR0702962754 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 272.00 272.00 0.00

5436 5412 16/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Angélica Cedeño, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00274.00CEDENO MUNOZ ANGELICA MARIA1309172599 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 274.00 274.00 0.00

5437 5413 16/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Glenda González, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00311.32GONZALEZ SARES GLENDA YOHANNA0704003086 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 311.32 311.32 0.00

5438 5415 16/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Luis Tandazo, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00150.00TANDAZO CASTILLO LUIS JANNER0704811652 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 150.00 150.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2017

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5439 5421 16/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Rosa Pastor, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00150.00PASTOR CANGO ROSA DEL CISNE0704843358 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 150.00 150.00 0.00

5441 5423 16/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Amada Galarza, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00170.00GALARZA ROMERO AMADA ISABEL0704902865 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

5443 5424 16/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Mayra Robles, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00272.00ROBLES DAVILA MAYRA JOHANNA0704362110 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 272.00 272.00 0.00

5450 5440 16/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Carmita Vallejo, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00152.00VALLEJO FREIRE CARMITA NARCISA1304583253 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 152.00 152.00 0.00

5451 5442 16/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Luis Gaibor, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00170.00GAIBOR GALLARDO LUIS ALFREDO0704397496 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2017

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5452 5433 16/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Johanna Viñan, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.0020.00VINAN PARRA JOHANNA JACKELINE0703165902 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 20.00 20.00 0.00

5453 5434 16/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Johanna Carrillo, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00170.00CARRILLO CHALACO JOHANNA CLARIBEL0704711241 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

5457 5447 16/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Ligia Japon, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00272.00JAPON CHAUNAY LIGIA PATRICIA0704897594 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 272.00 272.00 0.00

5496 5468 17/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Diana Ludeña, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00276.00LUDENA VASQUEZ DIANA ELIZABETH0704807924 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 276.00 276.00 0.00

5499 5469 17/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Edwin Paredes, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00174.00PAREDES TORRES EDWIN EDUARDO1802269884 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 174.00 174.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2017

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5500 5470 17/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Christian Campoverde, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00150.00CAMPOVERDE CARDENAS CHRISTIAN JOHNNY0103101341 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 150.00 150.00 0.00

5501 5459 17/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Freddy Lucero, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00154.00LUCERO CAIMINAGUA FREDDY ALCIDES0705233013 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 154.00 154.00 0.00

5502 5461 17/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Lady Delgado, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00179.00DELGADO SARAGURO LADY ELIZABETH0704341569 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 179.00 179.00 0.00

5503 5462 17/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Veronica Mocha, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00177.00MOCHA ROMAN VERONICA JOHANA0705057578 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 177.00 177.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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5508 5475 17/08/2017 DEV NOR OGACompromiso previo al pago por DEVOLUCIÓN de valores a Henry Sarango Ochoa, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

NAPROBADO0.00174.00SARANGO OCHOA HENRY EDUARDO0702899493 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 174.00 174.00 0.00

5509 5477 17/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Ximena Cuadrado, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00174.00CUADRADO HINOJOSA XIMENA MARISOL1713322756 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 174.00 174.00 0.00

5528 5482 17/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Yuliana Betancourt, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.0054.00BETANCOURT ROMERO YULIANA ALEJANDRA0704059245 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 54.00 54.00 0.00

5532 5486 17/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Yoni Beltran, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.008.00BELTRAN CHICA YONI MANUEL0705068054 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 8.00 8.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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5533 5489 17/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Dayse Pineda, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00170.00PINEDA CANAR DAYSE PAOLA0704181239 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

5534 5490 17/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Ronald Cueva, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00150.00CUEVA LUDENA RONALD SANTIAGO0704528991 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 150.00 150.00 0.00

5535 5497 17/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Francisco Guerrero, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.0020.00GUERRERO RAMON FRANCISCO GABRIEL0704218536 NMAGUILARR NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 20.00 20.00 0.00

5540 5508 18/08/2017 DEV RTO OGACompromiso previo al pago por DEVOLUCIÓN de valores a Henry Sarango Ochoa, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

NAPROBADO0.00-174.00SARANGO OCHOA HENRY EDUARDO0702899493 NJSOLANOC NJSOLANOC NJSOLANOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 -174.00 -174.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 23 de 101

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:47

Reporte: R00804109.rdlc

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5559 5495 18/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Carmen Zambrano, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.008.00ZAMBRANO BETANCOURT CARMEN NUVI0701892408 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 8.00 8.00 0.00

5560 5522 18/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Juan Martinez, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00154.00MARTINEZ SANCHEZ JUAN CARLOS0703333880 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 154.00 154.00 0.00

5562 5527 18/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Santos Orosco, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.0054.00OROSCO ZAVALA SANTOS CRISTHIAN1722359724 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 54.00 54.00 0.00

5563 5531 18/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Andrea Aguilar, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00170.00AGUILAR GALLARDO ANDREA LUCIA0704604149 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

5566 5530 18/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Henry Sarango, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00174.00SARANGO OCHOA HENRY EDUARDO0702899493 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 174.00 174.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 24 de 101

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:47

Reporte: R00804109.rdlc

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5576 5546 18/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Angela Solano, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00176.00SOLANO ABAD ANGELA DEL ROSARIO0703611541 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 176.00 176.00 0.00

5579 5547 18/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Leysi Lopez, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.006.00LOPEZ OLAYA LEYSI JASMIN1710881069 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 6.00 6.00 0.00

5581 5549 18/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Maira Valle, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.006.00VALLE CHICA MAIRA MARIBEL0702493842 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 6.00 6.00 0.00

5586 5572 18/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Lady Valles, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.008.00VALLES CHICA LADY VERONICA0704123934 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 8.00 8.00 0.00

5618 5590 21/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Gladys Aguirre, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00274.00AGUIRRE SHIGUANGO GLADYS ZULAMID0703445767 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 274.00 274.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 25 de 101

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:47

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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5620 5593 21/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Mayra Yela, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00152.00YELA GALARZA MAYRA ESPERANZA0701349516 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 152.00 152.00 0.00

5621 5595 21/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Yomar Torres, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00170.00TORRES MACHUCA YOMAR CRISTINA1712038809 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

5622 5599 21/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Carmen Vega, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00100.00VEGA CORDOVA CARMEN ARACELY0913131702 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 100.00 100.00 0.00

5624 5612 21/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Jose Velasco, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00194.00VELASCO MUNOZ JOSE LUIS0702402959 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 194.00 194.00 0.00

5626 5619 21/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Sonia Salinas, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00274.00SALINAS ERREYES SONIA NORMA0702512831 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 274.00 274.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 26 de 101

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:47

Reporte: R00804109.rdlc

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5641 5625 22/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Teresa Serrano, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00100.00SERRANO NIEVES TERESA DE JESUS0701344376 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 100.00 100.00 0.00

5659 5628 22/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Maria Tacuri, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00254.00TACURI CEDILLO MARIA SARVELIA0702324534 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 254.00 254.00 0.00

5666 5629 22/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Doris Lazo, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00256.00LAZO PAUTA DORIS ARACELY0703836239 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 256.00 256.00 0.00

5696 5630 23/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Jose Tinoco, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00100.00TINOCO AZANZA JOSE DAVID0704011709 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 100.00 100.00 0.00

5697 5631 23/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Nancy Carrillo, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00272.00CARRILLO TORRES NANCY ARACELY0704311075 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 272.00 272.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 27 de 101

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:47

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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5698 5636 23/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Laddy Riofrio, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.008.00RIOFRIO RIVAS LADDY DIANA0704582675 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 8.00 8.00 0.00

5699 5638 23/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Diana Guerrero, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.006.00GUERRERO PACCHA DIANA DOLORES0704611722 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 6.00 6.00 0.00

5700 5642 23/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Jenniffer Romero, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.002.00ROMERO GUTIERREZ JENNIFFER PAMELA0704475102 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 2.00 2.00 0.00

5701 5643 23/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Viviana Vivas, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.0084.00VIVAS BARRIOS VIVIANA RAQUEL0704301019 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 84.00 84.00 0.00

5702 5650 23/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Juan Encalada, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00150.00ENCALADA REYES JUAN ALEJANDRO0703513994 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 150.00 150.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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5705 5649 23/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Mary Maldonado, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00170.00MALDONADO GONZAGA MARY ELIZABETH0703978791 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

5706 5652 23/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Zhigue Victor, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00170.00VICTOR ANTONIO ZHIGUE LAPO1101793170 NMAGUILARR NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

5708 5662 23/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Ronald Salazar, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.006.00SALAZAR LOPEZ RONALD STEVENS0915116362 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 6.00 6.00 0.00

5709 5663 23/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Walter Rueda, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, Of. UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif PresupNº 747.

SAPROBADO0.00170.00RUEDA RODRIGUEZ WALTER RAMIRO0704731785 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

5710 5680 23/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Sindy Andrade, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-580-OF, Of. N° 7354-DC-UCE, Informe de la Direc Fin N° 035-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif Presup Nº 792.

SAPROBADO0.00700.00ANDRADE ROVALINO SINDY MARJORIE0703891572 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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5711 5681 23/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Mariuxi Carrión, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-580-OF, Of. N° 7354-DC-UCE, Informe de la Direc Fin N° 035-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif Presup Nº 792.

SAPROBADO0.00700.00CARRION GALARZA MARIUXI DEL PILAR0704262641 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

5715 5714 24/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Ana Romero, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-530-OF, UTMACH-UACS-D-2017-0364-OF, Informe de la Direc Fin N° 33-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif Presup Nº 747.

SAPROBADO0.0020.00ROMERO PEREIRA ANA ISABEL0703389791 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 20.00 20.00 0.00

5732 5689 24/08/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Betty Cueva, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. UTMACH-DF-2017-581-OF, Of. N° 7490-DC-UCE, Informe de la Direc Fin N° 036-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certif Presup Nº 796.

SAPROBADO0.00700.00CUEVA RIOFRIO BETTY JAHAYRA0704992015 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 700.00 700.00 0.00

6347 6146 21/09/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a CARLOS QUEZADA, por cobros indebidos en la UACS-UTMACH, según Of. N° 746-DF-UTMACH, Informe de la Dirección Financiera, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 878.

SAPROBADO0.00170.00QUEZADA VALAREZO CARLOS ALBERTO0701829657 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

7802 7776 11/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a DIAS PACHAR MARIELA ALEXANDRA estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00272.00DIAS PACHAR MARIELA ALEXANDRA0703735761 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 272.00 272.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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7803 7782 11/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a CASTILLO MORILLO ANDREA ESTEFANIA Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.002.00CASTILLO MORILLO ANDREA ESTEFANIA0705617090 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 2.00 2.00 0.00

7805 7783 11/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a TITUANA ARMIJOS LIDER GUSTAVO Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00150.00TITUANA ARMIJOS LIDER GUSTAVO0702588161 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 150.00 150.00 0.00

7806 7784 11/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a GUARNIZO LIMA QUENMER JOHNSON Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00104.00GUARNIZO LIMA QUENMER JOHNSON0702493438 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 104.00 104.00 0.00

7818 7788 11/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a TOMALA AGURTO CHRISTIAN ANDRES Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.004.00TOMALA AGURTO CHRISTIAN ANDRES0704896984 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 4.00 4.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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7819 7790 11/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a MOSQUERA ORDONEZ MARINA JANNETT Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00274.00MOSQUERA ORDONEZ MARINA JANNETT0703592378 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 274.00 274.00 0.00

7820 7791 11/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a BALLADARES MALDONADO KAREN VANESSA Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00150.00BALLADARES MALDONADO KAREN VANESSA

0705474344 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 150.00 150.00 0.00

7821 7792 11/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a CHERREZ GUERRERO MANUEL GABRIEL Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00170.00CHERREZ GUERRERO MANUEL GABRIEL0704428168 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

7840 7798 12/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a MARIN RAMIREZ SONIA RAQUEL Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00252.00MARIN RAMIREZ SONIA RAQUEL0704391176 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 252.00 252.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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7843 7799 12/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a CORREA SOTOMAYOR VANESSA LISETH Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00272.00CORREA SOTOMAYOR VANESSA LISETH0704524693 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 272.00 272.00 0.00

7845 7800 12/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a SALINAS SANCHEZ ENMA JOHANNA Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00272.00SALINAS SANCHEZ ENMA JOHANNA0703712463 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 272.00 272.00 0.00

7849 7801 12/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a ASTUDILLO JAYA FANI MARIA Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00212.00ASTUDILLO JAYA FANI MARIA0702235763 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 212.00 212.00 0.00

7851 7808 12/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a SUAREZ JAEN CARLOS ARTURO Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.004.00SUAREZ JAEN CARLOS ARTURO0703262360 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 4.00 4.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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7853 7809 12/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a CURISACA ALBERCA CARINA ELIZABETH Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00170.00CURISACA ALBERCA CARINA ELIZABETH0703374728 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

7856 7810 12/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a INIGUEZ LUZURIAGA JENNIFER PAOLA Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00170.00INIGUEZ LUZURIAGA JENNIFER PAOLA0703803205 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

7858 7811 12/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a MONTESDEOCA JUMBO CARMEN ALEXANDRA Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00104.00MONTESDEOCA JUMBO CARMEN ALEXANDRA2100483516 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 104.00 104.00 0.00

7860 7812 12/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a RIVERA ALBERCA ZOBEIDA MARIA Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00212.00RIVERA ALBERCA ZOBEIDA MARIA0701913857 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 212.00 212.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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7864 7813 12/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a QUITO VAZQUEZ LUZ ANGELICA Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00159.00QUITO VAZQUEZ LUZ ANGELICA0702714015 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 159.00 159.00 0.00

7865 7814 12/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a MOROCHO GUADALUPE FRANKLIN OSWALDO Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.006.00MOROCHO GUADALUPE FRANKLIN OSWALDO0701652281 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 6.00 6.00 0.00

7866 7815 12/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a AJILA AJILA MIRIAM JANNETH Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00256.00AJILA AJILA MIRIAM JANNETH0704045517 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 256.00 256.00 0.00

7894 7875 13/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a VIVANCO MEJIA MARIA VERONICA Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00177.00VIVANCO MEJIA MARIA VERONICA0703501791 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 177.00 177.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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7899 7876 13/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a SOLANO CRUZ DELIA MARIANELA Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00177.00SOLANO CRUZ DELIA MARIANELA0703259200 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 177.00 177.00 0.00

7902 7834 13/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Estudiantes de la UACS-UTMACH, A: CABRERA LOAIZA LITAMAR CUMANDA, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00277.00CABRERA LOAIZA LITAMAR CUMANDA0702402967 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 277.00 277.00 0.00

7903 7871 13/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, a RAMIREZ SOLORZANO CELIA GRISELDA, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00277.00RAMIREZ SOLORZANO CELIA GRISELDA0702502782 FMULLOAP FMULLOAP NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 277.00 277.00 0.00

7904 7835 13/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos , A: BRAVO COBOS DANILO BENEDICTO, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.004.00BRAVO COBOS DANILO BENEDICTO0703527887 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 4.00 4.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2017

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7905 7822 13/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a QUIZHPE GUTIERREZ JEFFERSON ROMMEL Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.006.00QUIZHPE GUTIERREZ JEFFERSON ROMMEL0704546803 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 6.00 6.00 0.00

7906 7837 13/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, A: MARIDUENA PETERSEN JUANA ANGELITA, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00272.00MARIDUENA PETERSEN JUANA ANGELITA0702132218 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 272.00 272.00 0.00

7907 7823 13/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a CARCHIPULLA CHAPIN MARIA BELEN Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00170.00CARCHIPULLA CHAPIN MARIA BELEN0704151166 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

7908 7870 13/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, a MORENO REY MARLENE DEL PILAR, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00272.00MORENO REY MARLENE DEL PILAR0702282252 FMULLOAP FMULLOAP NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 272.00 272.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

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7909 7838 13/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Estudiantes de la UACS-UTMACH,A: ORDONEZ BARBERAN LILIANA DEL CARMEN, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00172.00ORDONEZ BARBERAN LILIANA DEL CARMEN0704798982 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 172.00 172.00 0.00

7910 7824 13/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a CORDOVA ZAMBRANO VALERIA ELIZABETH estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00172.00CORDOVA ZAMBRANO VALERIA ELIZABETH

0704963859 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 172.00 172.00 0.00

7911 7863 13/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, A: GUZMAN GUTIERREZ SANDRA ELIZABETH, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00407.00GUZMAN GUTIERREZ SANDRA ELIZABETH0702176140 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 407.00 407.00 0.00

7912 7825 13/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a ESTRELLA JAEN ELBA DORIS Estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00272.00ESTRELLA JAEN ELBA DORIS0701200834 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 272.00 272.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2017

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7913 7867 13/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, a BUCHELLI SALAZAR PATRICIA IVONNE, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00272.00BUCHELLI SALAZAR PATRICIA IVONNE0702114356 FMULLOAP FMULLOAP NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 272.00 272.00 0.00

7914 7877 13/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a VERGARA VERGARA MARIANA LUCIA Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.0054.00VERGARA VERGARA MARIANA LUCIA0703182253 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 54.00 54.00 0.00

7916 7878 13/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a CASTILLO MOROCHO DARWIN EDUARD Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00150.00CASTILLO MOROCHO DARWIN EDUARD0702901521 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 150.00 150.00 0.00

7918 7882 13/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores aZHINDON TRIVINO JULIO CESAR Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00170.00ZHINDON TRIVINO JULIO CESAR0704953801 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 01/03/2018

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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7919 7883 13/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a LOPEZ CABANILLA MARICELA DEL CARMEN Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.0054.00LOPEZ CABANILLA MARICELA DEL CARMEN

0703742817 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 54.00 54.00 0.00

7927 7887 13/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a QUEVEDO GUERRERO SUSY PATRICIA Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00272.00QUEVEDO GUERRERO SUSY PATRICIA0702632753 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 272.00 272.00 0.00

7929 7885 13/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a PEREZ PAUTA KATTY PIEDAD Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00150.00PEREZ PAUTA KATTY PIEDAD0703153056 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 150.00 150.00 0.00

7930 7888 13/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a PINEDA CARRION ANDREA DE LOS ANGELES Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.006.00PINEDA CARRION ANDREA DE LOS ANGELES0704016450 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 6.00 6.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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7932 7893 13/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a ANDRADE CASTILLO LILIA MARIA Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.006.00ANDRADE CASTILLO LILIA MARIA0704358365 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 6.00 6.00 0.00

7933 7901 13/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a ESPINOZA BERMEO MARIA FERNANDA Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.006.00ESPINOZA BERMEO MARIA FERNANDA0705366870 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 6.00 6.00 0.00

7934 7898 13/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a GUAMBUGUETE TORRES EDINSON ALEX Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.006.00GUAMBUGUETE TORRES EDINSON ALEX0704510726 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 6.00 6.00 0.00

7935 7900 13/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a DIAZ BUELE DANNY ALEXIS Estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.006.00DIAZ BUELE DANNY ALEXIS0703717546 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 6.00 6.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2017

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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7938 7922 13/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a MACHUCA QUEVEDO JANETH DEL ROCIO Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00254.00MACHUCA QUEVEDO JANETH DEL ROCIO0702546094 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 254.00 254.00 0.00

7939 7924 13/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a REY CUENCA SULAY VIVIANA Estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.004.00REY CUENCA SULAY VIVIANA0704317858 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 4.00 4.00 0.00

7940 7925 13/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a PARRAGA MENDOZA JAIME PATRICIO Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00170.00PARRAGA MENDOZA JAIME PATRICIO0703942532 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

7943 7928 13/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a PARRAGA MENDOZA BETTY ELIZABETH Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00196.00PARRAGA MENDOZA BETTY ELIZABETH0703135186 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 196.00 196.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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7987 7967 16/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a VACA MAZA MARITZA MARILU Estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-663-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 37-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 944.

SAPROBADO0.00104.00VACA MAZA MARITZA MARILU0703044651 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 104.00 104.00 0.00

8196 8203 26/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a María Elizalde Largo, de la UACA-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-754-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 038-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1033.

SAPROBADO0.0090.00ELIZALDE LARGO MARIA FERNANDA1104786973 NMAGUILARR NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 90.00 90.00 0.00

8211 8207 27/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Clara León Astudillo, de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-758-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 039-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1037.

SAPROBADO0.00332.00LEON ASTUDILLO CLARA ELENA0701472060 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 332.00 332.00 0.00

8212 8208 27/10/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Carmen Romero Jaramillo, de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-758-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 039-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1037.

SAPROBADO0.00332.00ROMERO JARAMILLO CARMEN HERLIN0701917080 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC EMPENAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 332.00 332.00 0.00

8709 8646 27/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Cristhian Herrera de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-806-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 041-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1143.

SAPROBADO0.0072.00HERRERA PALACIOS CRISTHIAN ALBERTO0703506212 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 72.00 72.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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8710 8658 27/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a ORDONEZ GALVEZ MARIELA ALEXANDRA, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00170.00ORDONEZ GALVEZ MARIELA ALEXANDRA0703598573 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

8711 8660 27/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a ALVAREZ CHICA JOSEFINA MARILU, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.002.00ALVAREZ CHICA JOSEFINA MARILU0702162694 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 2.00 2.00 0.00

8712 8661 27/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a GUALOTUNA MOROCHO ANDREA YESSENIA, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.008.00GUALOTUNA MOROCHO ANDREA YESSENIA1104107493 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 8.00 8.00 0.00

8713 8665 27/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a SAMANIEGO GOMEZ ALBERTO A., por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00170.00SAMANIEGO GOMEZ ALBERTO ALEXANDER0705029791 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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8714 8668 27/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a HERRERA BORJA VERONICA E., por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00176.00HERRERA BORJA VERONICA ELIZABETH0705171015 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 176.00 176.00 0.00

8715 8671 27/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a SUMBA TAMA MARIANA LUISA, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00170.00SUMBA TAMA MARIANA LUISA0703551697 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

8716 8674 27/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a CAMPUZANO OCAMPO ARCELIA M., por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00272.00CAMPUZANO OCAMPO ARCELIA MARGARITA0703626721 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 272.00 272.00 0.00

8717 8676 27/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a TITUANA INAGUAZO JULIA DEL C., por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00170.00TITUANA INAGUAZO JULIA DEL CARMEN0703610378 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

8718 8678 27/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a FIGUEROA VELEZ JULIO CESAR, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.004.00FIGUEROA VELEZ JULIO CESAR1306751270 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 4.00 4.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

Page 46: REPÚBLICA DEL ECUADOR Ejecución de Gastos - Reportes - CUR ... · Pago por DEVOLUCIÓN de valores a Karla Chaca, por cobros indebidos en la UACE-UTMACH, según Of. Nº UTMACH-DF-2017-193-OF,

8719 8679 27/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a GONZALEZ ESPINOZA VERONICA A., Estudiante de la UACS por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00170.00GONZALEZ ESPINOZA VERONICA ADRIANA0704709872 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

8720 8682 27/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a JIMBO GUAYLLASACA JUAN C. Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00170.00JIMBO GUAYLLASACA JUAN CARLOS 0704510296 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

8721 8684 27/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a TAPIA BENITEZ DAYSE A. estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00272.00TAPIA BENITEZ DAYSE ALEXANDRA0702390766 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 272.00 272.00 0.00

8722 8688 27/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a AGUILAR GUILLEN FATIMA CECIBEL estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00170.00AGUILAR GUILLEN FATIMA CECIBEL0705324382 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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8723 8689 27/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a ROMERO ENRIQUEZ MARIA Estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00272.00ROMERO ENRIQUEZ MARIA IRALDA0102627023 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 272.00 272.00 0.00

8724 8691 27/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a CHAVARRIA CHAVARRIA EDILMA Alumna de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.0011.00CHAVARRIA CHAVARRIA EDILMA DOLORES0704190073 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 11.00 11.00 0.00

8725 8694 27/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a MOROCHO ZHUMI LIDINSON G. alumno de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.008.00MOROCHO ZHUMI LIDINSON GERONIMO0704166867 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 8.00 8.00 0.00

8726 8701 27/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a CORDOVA SARES YURI RUDY alumnade la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.0020.00CORDOVA SARES YURI RUDY0701665838 NMAGUILARR NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 20.00 20.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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8727 8707 27/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a VIVAR CUJI HERNAN RENE estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00170.00VIVAR CUJI HERNAN RENE0702434440 NMAGUILARR NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

8745 8737 29/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a FRANCO MOSQUERA ROSA DELIA, de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00170.00FRANCO MOSQUERA ROSA DELIA0705178358 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

V NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

8748 8739 29/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a ARIAS AUCAY MARIA FABIOLA de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00277.00ARIAS AUCAY MARIA FABIOLA0702549841 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

VNJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 277.00 277.00 0.00

8750 8758 29/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, Ruiz Quevedo Wilson Manuel, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00196.00RUIZ QUEVEDO WILSON MANUEL0702381658 ILMOSQUERAV NLINFANTEH NLINFANTEH NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 196.00 196.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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8751 8740 29/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a CASTILLO MIRYAN FELICIDAD de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00274.00CASTILLO MIRYAN FELICIDAD0701202368 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

V NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 274.00 274.00 0.00

8752 8735 29/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a MEDINA SANCHEZ BELGICA MARINA de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00172.00MEDINA SANCHEZ BELGICA MARINA0704296912 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

V NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 172.00 172.00 0.00

8754 8738 29/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a VELEZ ESPINOZA MORAYMA ANNEL de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.006.00VELEZ ESPINOZA MORAYMA ANNEL0703128256 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

VNJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 6.00 6.00 0.00

8760 8749 29/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, FREIRE BAUTISTA LAURA CECILIA, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00272.00FREIRE BAUTISTA LAURA CECILIA0905765574 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 272.00 272.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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8766 8747 29/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, CUENCA PINEDA GLADYS NARCISA, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00272.00CUENCA PINEDA GLADYS NARCISA0701164501 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 272.00 272.00 0.00

8767 8753 29/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH,POMA MENDOZA CRISTINA DE JESUS, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00170.00POMA MENDOZA CRISTINA DE JESUS0702216417 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

8771 8755 29/11/2017 DEV NOR OGAPago a LEON SARMIENTO LUIS EDUARDO por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00120.00LEON SARMIENTO LUIS EDUARDO0705249365 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

V NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 120.00 120.00 0.00

8773 8756 29/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a ERRAEZ ULLOA JOVI MARCELINA de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00274.00ERRAEZ ULLOA JOVI MARCELINA0701674301 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

VNJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 274.00 274.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

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8776 8757 29/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a BARZOLA BANCHON INGRID PAOLA de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.008.00BARZOLA BANCHON INGRID PAOLA0705308542 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

V NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 8.00 8.00 0.00

8780 8761 29/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a RAMIREZ QUIMI DIANA DEL ROCIO de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00174.00RAMIREZ QUIMI DIANA DEL ROCIO0705186690 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

V NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 174.00 174.00 0.00

8781 8759 29/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, a Cruz Cacao Franklin Fabricio, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.004.00CRUZ CACAO FRANKLIN FABRICIO0705407146 NLINFANTEH NLINFANTEH NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 4.00 4.00 0.00

8782 8728 29/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores MELGAREJO GARCIA FRANCISCO PAUL estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00170.00MELGAREJO GARCIA FRANCISCO PAUL0704818848 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 51 de 101

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:47

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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8784 8729 29/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a ORTEGA MENDIETA ALCIRA CONCEPCION estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.008.00ORTEGA MENDIETA ALCIRA CONCEPCION0701260994 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 8.00 8.00 0.00

8786 8730 29/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a MARIN CAPA RAYMUNDO FLORENTINO estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.008.00MARIN CAPA RAYMUNDO FLORENTINO0701377517 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 8.00 8.00 0.00

8787 8777 29/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a PARDO ESPINOZA MARYORIE estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00276.00PARDO ESPINOZA MARYORIE ELIZABETH0704004027 CGOMEZV CGOMEZV NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 276.00 276.00 0.00

8789 8775 29/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a OJEDA CHICA ROSARIO estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00274.00OJEDA CHICA ROSARIO MAGDALENA 0702534207 CGOMEZV CGOMEZV NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 274.00 274.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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8791 8732 29/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a ORTIZ BERREZUETA JOHANNA ELIZABETH estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.0064.00ORTIZ BERREZUETA JOHANNA ELIZABETH0703641886 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 64.00 64.00 0.00

8792 8764 29/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos,PUMA MEDINA JOHANNA PAOLA, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00170.00PUMA MEDINA JOHANNA PAOLA0704531367 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

8793 8733 29/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a ORTIZ PEREZ VICTOR GUSTAVO estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.008.00ORTIZ PEREZ VICTOR GUSTAVO0701044711 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 8.00 8.00 0.00

8794 8763 29/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, SALVATIERRA ESPINOZA MARLON ROLANDO,según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00272.00SALVATIERRA ESPINOZA MARLON ROLANDO0702547332 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 272.00 272.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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8796 8772 29/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a TORO CRUZ CRISTHIAN estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00308.32TORO CRUZ CRISTIAN YASMANY0704323518 CGOMEZV CGOMEZV NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 308.32 308.32 0.00

8797 8743 29/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a VACA ORELLANA CRISTHIAM CESAR estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00170.00VACA ORELLANA CRISTHIAM CESAR0704666999 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

8798 8768 29/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, VACA APOLO KARINA LISBETH, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00170.00VACA APOLO KARINA LISBETH0704898105 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

8799 8746 29/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a SARANGO SALAZAR MADELEYNE SOLDIAMAR estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00170.00SARANGO SALAZAR MADELEYNE SOLDIAMAR0704637925 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

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8806 8779 30/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a FREIRE REINA VICTOR MANUEL de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.002.00FREIRE REINA VICTOR MANUEL0704777598 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

V NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 2.00 2.00 0.00

8807 8788 30/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos,NEIRA ROMERO MERCEDES ESPERANZA, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00322.00NEIRA ROMERO MERCEDES ESPERANZA0703246686 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 322.00 322.00 0.00

8808 8795 30/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos,CASTILLO ROMAN ALEXANDRA JAKELINE, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00274.00CASTILLO ROMAN ALEXANDRA JAKELINE1712074143 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 274.00 274.00 0.00

8809 8769 30/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a SANCHEZ MORENO TANYA ALEXANDRA de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00172.00SANCHEZ MORENO TANYA ALEXANDRA0704523653 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

V NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 172.00 172.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

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8811 8790 30/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a CARPIO RAMON LUIS ANGEL de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00170.00CARPIO RAMON LUIS ANGEL0704740240 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

V NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

8813 8783 30/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a DE LA ESE PRIETO INDIRA SUCCETTY de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00150.00DE LA ESE PRIETO INDIRA SUCCETTY0704140433 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

V NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 150.00 150.00 0.00

8816 8800 30/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a GUERRERO CORREA FANNY YOLANDA estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00407.00GUERRERO CORREA FANNY YOLANDA0701722175 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 407.00 407.00 0.00

8817 8805 30/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, Bustamante Carbo Johanna Esther, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00170.00BUSTAMANTE CARBO JOHANNA ESTHER0704751833 NLINFANTEH NLINFANTEH NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

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8818 8802 30/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a MORA NAULA MARITZA ALEXANDRA estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00170.00MORA NAULA MARITZA ALEXANDRA0702314642 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

8820 8804 30/11/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a CASTRO JACOME JORGE JAVIER estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00252.00CASTRO JACOME JORGE JAVIER0703491167 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 252.00 252.00 0.00

8838 8812 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, MOTOCHE JARAMILLO LEIDI MARISOL,según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00154.00MOTOCHE JARAMILLO LEIDI MARISOL0703049619 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 154.00 154.00 0.00

8840 8826 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, SERRANO BERRU EULOGIO EDUARDO, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.00174.00SERRANO BERRU EULOGIO EDUARDO0703874206 ADESPINOZAP ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 174.00 174.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 57 de 101

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:47

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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8841 8829 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, VELEPUCHA MALLA RIGOBERTO ILDEFONSO, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.00312.00VELEPUCHA MALLA RIGOBERTO ILDEFONSO0702069998 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 312.00 312.00 0.00

8845 8832 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, a GUADALUPE DUARTE DANNY DANIEL, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.00150.00GUADALUPE DUARTE DANNY DANIEL0704023365 FMULLOAP FMULLOAP FMULLOAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 150.00 150.00 0.00

8847 8833 01/12/2017 DEV NOR OGAago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.a favor de CARPIO PIEDRA PATRICIA ELIZABETH

SAPROBADO0.00170.00CARPIO PIEDRA PATRICIA ELIZABETH 0701791527 NIGOROTIZAM NIGOROTIZA

M NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

8848 8831 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos,a SIGUENZA RAMON ROBERT OMAR, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.004.00SIGUENZA RAMON ROBERT OMAR0705366656 FMULLOAP FMULLOAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 4.00 4.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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8849 8834 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186, a favor de ALVAREZ ANGEL SARA NOEMI.

SAPROBADO0.00179.00ALVAREZ ANGEL SARA NOEMI0705286490 NIGOROTIZAM NIGOROTIZAM NIGOROTIZA

M NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 179.00 179.00 0.00

8850 8830 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, a CAPA DUARTE PATRICIA DE LOS ANGELES, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.00322.00CAPA DUARTE PATRICIA DE LOS ANGELES0701560922 FMULLOAP FMULLOAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 322.00 322.00 0.00

8865 8843 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, a Torres Palta Beatriz Elizabeth, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.0052.00TORRES PALTA BEATRIZ ELIZABETH0704771971 NLINFANTEH NLINFANTEH NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 52.00 52.00 0.00

8866 8844 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, ERAS DIAZ MILTON VICENTE, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.00172.00ERAS DIAZ MILTON VICENTE0703247650 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 172.00 172.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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8867 8842 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, a Aguilar Alegria Cinthya Alexandra, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.00100.00AGUILAR ALEGRIA CINTHYA ALEXANDRA0703660043 NLINFANTEH NLINFANTEH NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 100.00 100.00 0.00

8868 8851 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos,MEDINA REQUENA JUAN MANUEL, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.00100.00MEDINA REQUENA JUAN MANUEL0704678549 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 100.00 100.00 0.00

8869 8861 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, VALVERDE ARAUJO MARIA JOSE, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.0054.00VALVERDE ARAUJO MARIA JOSE0704308808 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 54.00 54.00 0.00

8870 8839 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, a Jordan Calderon Veronica Johanna, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.00170.00JORDAN CALDERON VERONICA JOHANNA0704548874 NLINFANTEH NLINFANTEH NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

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Página: 60 de 101

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:47

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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8872 8846 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, a RUIZ FEIJOO DARWIN MIGUEL, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.00100.00RUIZ FEIJOO DARWIN MIGUEL0703323675 FMULLOAP FMULLOAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 100.00 100.00 0.00

8874 8837 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos a SILVA MENDEZ JUAN CARLOS, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.008.00SILVA MENDEZ JUAN CARLOS0703255752 FMULLOAP FMULLOAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 8.00 8.00 0.00

8875 8810 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a VELASTEGUI TIRADO ANGEL MIGUEL estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00272.00VELASTEGUI TIRADO ANGEL MIGUEL0500988191 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 272.00 272.00 0.00

8876 8814 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a ROMAN MENDOZA DIEGO ALEXANDER estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.008.00ROMAN MENDOZA DIEGO ALEXANDER0705211589 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 8.00 8.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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8877 8815 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a HERNANDEZ ABAD SANDY BEATRIZ estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00156.00HERNANDEZ ABAD SANDY BEATRIZ0705210805 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 156.00 156.00 0.00

8878 8819 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a PENAFIEL MORAN INGRI ESTHER estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00170.00PENAFIEL MORAN INGRI ESTHER0705378867 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

8879 8821 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a VACA VASQUEZ SANDY ELIZABETH estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-800-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 040-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1144.

SAPROBADO0.00170.00VACA VASQUEZ SANDY ELIZABETH0705374874 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

8880 8827 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a MENDOZA SANCHEZ JONATHAN ALEXANDER estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.00174.00MENDOZA SANCHEZ JONATHAN ALEXANDER0705222313 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 174.00 174.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 62 de 101

Fecha: 01/03/2018

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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8881 8828 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a FERNANDEZ RUIZ DIANA CAROLINA estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.00174.00FERNANDEZ RUIZ DIANA CAROLINA0704623206 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 174.00 174.00 0.00

8887 8835 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a BALCAZAR PALADINEZ YOLANDA JEANETH estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.00170.00BALCAZAR PALADINEZ YOLANDA JEANETH0705377224 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

8889 8836 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a ENCALADA VECERRA JUANA CRISTINA estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.00170.00ENCALADA VECERRA JUANA CRISTINA0705721512 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

8890 8882 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a MINGA GONZALEZ MARYURI ELIZABETH estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.00152.00MINGA GONZALEZ MARYURI ELIZABETH0704716760 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 152.00 152.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 63 de 101

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:47

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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8892 8883 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a HONORES CUENCA JORGE ALBERTO estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.00100.00HONORES CUENCA JORGE ALBERTO0704425305 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 100.00 100.00 0.00

8893 8873 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos a GONZALEZ LIMA JHON ARMANDO, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.00150.00GONZALEZ LIMA JHON ARMANDO0704181957 FMULLOAP FMULLOAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 150.00 150.00 0.00

8894 8864 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186, a favor de MACAS CASTILLO CARLOS JAVIER.

SAPROBADO0.006.00MACAS CASTILLO CARLOS JAVIER0704847607 NIGOROTIZAM NIGOROTIZA

MNJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 6.00 6.00 0.00

8896 8900 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186, a favor de ORTIZ OYOLA RONALD FABIAN.

SAPROBADO0.006.00ORTIZ OYOLA RONALD FABIAN0703885277 NIGOROTIZAM NIGOROTIZAM NIGOROTIZA

MNJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 6.00 6.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 64 de 101

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:47

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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8897 8885 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a GUALAN ROBLEZ GINA ALEXANDRA estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.00170.00GUALAN ROBLEZ GINA ALEXANDRA0705207199 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

8898 8871 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, a JIMENEZ PIZARRO LORENA JAZMIN, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.00170.00JIMENEZ PIZARRO LORENA JAZMIN0704017102 FMULLOAP FMULLOAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

8901 8895 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, SOTO CARRILLO ESPANA ANGELINA, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.00170.00SOTO CARRILLO ESPANA ANGELINA0703749846 NLINFANTEH NLINFANTEH NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

8902 8888 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, a JACOME CHERREZ MIRELLA VICTORIA, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.008.00JACOME CHERREZ MIRELLA VICTORIA0701815235 NLINFANTEH NLINFANTEH NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 8.00 8.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

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8903 8891 01/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, a FLORES ECHEVERRIA LILA NANCY, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.004.00FLORES ECHEVERRIA LILA NANCY0702554569 NLINFANTEH NLINFANTEH NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 4.00 4.00 0.00

8916 8907 04/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186, a favor de VILLACRES PRIETO PRISCILA MARCELA.

SAPROBADO0.00274.00VILLACRES PRIETO PRISCILA MARCELA0703501528 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

V NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 274.00 274.00 0.00

8919 8905 04/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, a CALDERON BAJANA REMBERTA TEOLINDA, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.00272.00CALDERON BAJANA REMBERTA TEOLINDA0701167611 ILMOSQUERAV ARSILVAS NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 272.00 272.00 0.00

8948 8922 04/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, GUEVARA ROMERO JOSE OLMEDO, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.00302.00GUEVARA ROMERO JOSE OLMEDO0700949738 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 302.00 302.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2017

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8949 8921 04/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, ASTUDILLO ZENTENO ROBERTO MIGUEL, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.00170.00ASTUDILLO ZENTENO ROBERTO MIGUEL0703858530 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

8950 8917 04/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, a CALDERON ZAMBRANO ESTHER LILIANA, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.0050.00CALDERON ZAMBRANO ESTHER LILIANA0702747130 FMULLOAP FMULLOAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 50.00 50.00 0.00

8951 8918 04/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos a CHUQUIMARCA CHUCHUCA JORGE LUIS, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.00170.00CHUQUIMARCA CHUCHUCA JORGE LUIS0704312792 FMULLOAP FMULLOAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

8952 8938 04/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, CALVA ABAD ALCIBAR, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.006.00CALVA ABAD ALCIBAR0704489905 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 6.00 6.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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8953 8942 04/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH,OJEDA CUEVA MARITZA DE JESUS, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.00256.00OJEDA CUEVA MARITZA DE JESUS0704281252 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

V NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 256.00 256.00 0.00

8954 8932 04/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, NAZARENO MINA MIRTHA PASTORA, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.006.00NAZARENO MINA MIRTHA PASTORA0916729205 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 6.00 6.00 0.00

8955 8927 04/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, QUINTANA PORRAS VIRGINIA CLEOTILDE, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.004.00QUINTANA PORRAS VIRGINIA CLEOTILDE0702940073 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 4.00 4.00 0.00

8956 8940 04/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, a CORONEL ALCIVAR KARLA ELIZABETH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.00170.00CORONEL ALCIVAR KARLA ELIZABETH0704848431 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

V NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

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8962 8913 04/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, a ZAVALA ZHUNE DEIVI GISSELLA, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.00272.00ZAVALA ZHUNE DEIVI GISSELLA0704352301 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

V NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 272.00 272.00 0.00

8969 8910 04/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, a RAMBAY VEGA KATHERINE DEL PILAR, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.004.00RAMBAY VEGA KATHERINE DEL PILAR0703075697 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

V NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 4.00 4.00 0.00

8975 8911 04/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, a PALADINES MALDONADO YOMARA IRENE, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-816-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 044-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1186.

SAPROBADO0.00272.00PALADINES MALDONADO YOMARA IRENE0703862904 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

V NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 272.00 272.00 0.00

9021 8957 05/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, MOLINA ORELLANA JORGE HERMEL, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-807-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 042-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1193.

SAPROBADO0.006.00MOLINA ORELLANA JORGE HERMEL0701397705 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 6.00 6.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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9032 8961 05/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, a ENRIQUEZ AVECILLAS MELISSA MAGDALENA, según Of. N° UTMACH-DF-2017-807-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 042-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1193.

SAPROBADO0.00174.00ENRIQUEZ AVECILLAS MELISSA MAGDALENA0704644681 FMULLOAP FMULLOAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 174.00 174.00 0.00

9066 9020 05/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH,YELA RUEDA JOHANNA CECIBEL, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.006.00YELA RUEDA JOHANNA CECIBEL0705892008 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 6.00 6.00 0.00

9067 9022 05/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, AGUILAR LUCERO SARA DEL PILAR, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00274.00AGUILAR LUCERO SARA DEL PILAR0702690652 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 274.00 274.00 0.00

9068 9019 05/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH,MATAMOROS RAMIREZ EMERIDA JOHANNA, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.0020.00MATAMOROS RAMIREZ EMERIDA JOHANNA0704299841 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 20.00 20.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

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Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:47

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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9069 9015 05/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, OJEDA CUEVA GLENDA MARIA, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.004.00OJEDA CUEVA GLENDA MARIA0705241834 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 4.00 4.00 0.00

9070 9014 05/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, ORELLANA FEIJOO JOSE RODRIGO, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.008.00ORELLANA FEIJOO JOSE RODRIGO0705283158 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 8.00 8.00 0.00

9103 9030 05/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos,SANCHEZ ROMERO GEOMARY MARIELISA, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00272.00SANCHEZ ROMERO GEOMARY MARIELISA0703733287 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 272.00 272.00 0.00

9105 9049 05/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, PRIETO CHALEN ANABEL XIOMARA, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00150.00PRIETO CHALEN ANABEL XIOMARA0704674803 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 150.00 150.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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9111 9044 05/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, SOLANO PINEDA LEIDY GUISED, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.008.00SOLANO PINEDA LEIDY GUISED0704028638 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 8.00 8.00 0.00

9116 9039 05/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, a MARIN SEGURA CARLOS DANIEL, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00272.00MARIN SEGURA CARLOS DANIEL0704183011 FMULLOAP FMULLOAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 272.00 272.00 0.00

9126 9041 05/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos a LOAYZA AGUILAR NUVIA ELIZABETH, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00174.00LOAYZA AGUILAR NUVIA ELIZABETH0703969725 FMULLOAP FMULLOAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 174.00 174.00 0.00

9160 9078 06/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, TORRES CALDERON ROLANDO HERNAN, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00276.00TORRES CALDERON ROLANDO HERNAN0702594631 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 276.00 276.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2017

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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9161 9082 06/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, CORDOVA MONAR NIDIA KARINA, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00170.00CORDOVA MONAR NIDIA KARINA0704721497 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

9162 9089 06/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, ZARUMA JIMENEZ ROSA KATHERINE, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00228.00ZARUMA JIMENEZ ROSA KATHERINE0703267724 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 228.00 228.00 0.00

9163 9072 06/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a BORBOR ROMERO XIOMARA YAMIRA estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00150.00BORBOR ROMERO XIOMARA YAMIRA0705004182 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 150.00 150.00 0.00

9164 9074 06/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a CIFUENTES DIAZ IVANOVA MARIUXI estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00150.00CIFUENTES DIAZ IVANOVA MARIUXI0704327006 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 150.00 150.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

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9166 9076 06/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a TORRES CUEVA DAISY LORENA estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00170.00TORRES CUEVA DAISY LORENA1720608262 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

9181 9096 06/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos a LIMONES AREVALO MARIUXI MERCEDES, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00195.00LIMONES AREVALO MARIUXI MERCEDES0702669003 FMULLOAP FMULLOAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 195.00 195.00 0.00

9186 9100 06/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos a PALADINES ULLOA JOHN ENRIQUE, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00170.00PALADINES ULLOA JOHN ENRIQUE0703661264 FMULLOAP FMULLOAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

9238 9134 06/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a BRIONES CELI GABRIELA KATHERINE estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00170.00BRIONES CELI GABRIELA KATHERINE0703862110 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

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9244 9137 06/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a JIMENEZ ARMIJOS DENIS SILVANA estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00170.00JIMENEZ ARMIJOS DENIS SILVANA0704903954 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

9249 9170 06/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a ZAMBRANO OBANDO PAULA ELIZABETH estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00170.00ZAMBRANO OBANDO PAULA ELIZABETH0703473702 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

9285 9234 06/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, RAMBAY MEDINA DENNY CARLOTA, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00170.00RAMBAY MEDINA DENNY CARLOTA0703989186 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

9286 9221 06/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, CAMACHO ORDONEZ ADRIANA VERONICA, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00154.00CAMACHO ORDONEZ ADRIANA VERONICA0704053131 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 154.00 154.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

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9290 9228 06/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, JACOME CEDILLO JENY ELISA,por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.0054.00JACOME CEDILLO JENY ELISA0702672536 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 54.00 54.00 0.00

9291 9202 06/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, GUAZHA MALLA HOMERO SERMANDO, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.008.00GUAZHA MALLA HOMERO SERMANDO0703113613 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 8.00 8.00 0.00

9295 9261 06/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos a RIGCHA BETUN NORMA ALEXANDRA, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.0020.00RIGCHA BETUN NORMA ALEXANDRA0704066380 FMULLOAP FMULLOAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 20.00 20.00 0.00

9296 9253 06/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, a ORELLANA REDROVAN WILMER MARCELO, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00154.00ORELLANA REDROVAN WILMER MARCELO0705049674 FMULLOAP FMULLOAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 154.00 154.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 76 de 101

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:47

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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9299 9240 06/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, a GUAMAN SARITAMA DIANA LETICIA, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.0054.00GUAMAN SARITAMA DIANA LETICIA0703675223 FMULLOAP FMULLOAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 54.00 54.00 0.00

9301 9251 06/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH. a ALAY FRANCO NUBIA ROCIO, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00274.00ALAY FRANCO NUBIA ROCIO0919046474 FMULLOAP FMULLOAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 274.00 274.00 0.00

9303 9275 06/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a SAAVEDRA FARFAN SANTOS estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00302.00SAAVEDRA FARFAN SANTOS SEBASTIANA0701591273 CGOMEZV CGOMEZV NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 302.00 302.00 0.00

9306 9277 06/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a QUEVEDO GALVEZ LUIS estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00170.00QUEVEDO GALVEZ LUIS EDUARDO0705255883 CGOMEZV CGOMEZV NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2017

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9308 9281 06/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a RAMON SOLORZANO JOFFRE estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.0020.00RAMON SOLORZANO JOFFRE EDUARDO0704513043 CGOMEZV CGOMEZV NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 20.00 20.00 0.00

9316 9109 06/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, a Bone Loja Blanca Obdulia, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00154.00BONE LOJA BLANCA OBDULIA0703354712 NLINFANTEH NLINFANTEH NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 154.00 154.00 0.00

9317 9118 06/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, a Piñeiros Juca Cesar Gabriel, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00154.00PINEIROS JUCA CESAR GABRIEL0703818328 NLINFANTEH NLINFANTEH NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 154.00 154.00 0.00

9318 9124 06/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, a Matamoros Motoche Robert Augusto, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00170.00MATAMOROS MOTOCHE ROBERT AUGUSTO0705156305 NLINFANTEH NLINFANTEH NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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9319 9127 06/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, a Celi Ajila Nancy Narcisa, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00256.00CELI AJILA NANCY NARCISA0701472052 NLINFANTEH NLINFANTEH NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 256.00 256.00 0.00

9320 9288 07/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, CHERREZ ZAPATA OSWALDO DEL HUERTO, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.0055.00CHERREZ ZAPATA OSWALDO DEL HUERTO0702737461 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 55.00 55.00 0.00

9321 9292 07/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, REINOSO OLMEDO LUIS ALBERTO, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00170.00REINOSO OLMEDO LUIS ALBERTO0705011153 ADESPINOZAP ADESPINOZAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

9327 9195 07/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a CORREA MONTOYA GINA CUMANDA estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00274.00CORREA MONTOYA GINA CUMANDA0703683904 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 274.00 274.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

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9330 9256 07/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a MACIAS AJILA LIDIA MARITZA estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00274.00MACIAS AJILA LIDIA MARITZA0703980987 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 274.00 274.00 0.00

9333 9262 07/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a LOJA TORRES WILMER ROLANDO estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00170.00LOJA TORRES WILMER ROLANDO0704531755 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

9337 9263 07/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a ORDONEZ VILLACIS VILMA ELIZABETH estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00172.00ORDONEZ VILLACIS VILMA ELIZABETH0705059590 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 172.00 172.00 0.00

9338 9265 07/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a BONILLA RIVERA CARLOS OSWALDO estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.0020.00BONILLA RIVERA CARLOS OSWALDO0702897588 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 20.00 20.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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9345 9294 07/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a SEGARRA SERRANO GERARDO DAVID estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.008.00SEGARRA SERRANO GERARDO DAVID0705253631 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 8.00 8.00 0.00

9349 9298 07/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a OJEDA COELLO MARTHA LORENA estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.008.00OJEDA COELLO MARTHA LORENA0705257095 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 8.00 8.00 0.00

9374 9309 07/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH. a VALAREZO ORDOÑEZ JORGE JAMIL, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00170.00VALAREZO ORDONEZ JORGE JAMIL0705213379 FMULLOAP FMULLOAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

9377 9302 07/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, a PINEDA CALERO NICOLAS RICARDO, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00170.00PINEDA CALERO NICOLAS RICARDO0702718347 FMULLOAP FMULLOAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2017

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9381 9305 07/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, a BRITO ENCALADA LAURA DEL CARMEN, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00272.00BRITO ENCALADA LAURA DEL CARMEN0703341081 FMULLOAP FMULLOAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 272.00 272.00 0.00

9433 9258 07/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a CAMPOVERDE MATUTE MIRIAM BEATRIZ, estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00150.00CAMPOVERDE MATUTE MIRIAM BEATRIZ0705217354 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

V NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 150.00 150.00 0.00

9473 9332 07/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a ENCALADA GRANDA ZULLY RAQUEL estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00170.00ENCALADA GRANDA ZULLY RAQUEL0703727503 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

9478 9342 07/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a CANARES CARRASCO REINA LILIAM estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00274.00CANARES CARRASCO REINA LILIAM0702114927 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 274.00 274.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

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9488 9351 07/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a SARAGURO MARTINEZ ALVARO FABIAN estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00104.00SARAGURO MARTINEZ ALVARO FABIAN0705051746 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 104.00 104.00 0.00

9496 9359 07/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a VAZQUEZ JADAN ANDRES ESTEBAN estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00154.00VAZQUEZ JADAN ANDRES ESTEBAN0704237205 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 154.00 154.00 0.00

9514 9407 07/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a PENAFIEL ORELLANA ANGEL DANIEL estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-827-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 045-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1194.

SAPROBADO0.00154.00PENAFIEL ORELLANA ANGEL DANIEL0705191724 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 154.00 154.00 0.00

9585 9412 07/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a GAONA GAONA NOLBERTO CUSTODIO, estudiante de la UACE-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-845-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 046-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1209.

SAPROBADO0.00100.00GAONA GAONA NOLBERTO CUSTODIO0704917475 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 100.00 100.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

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CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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10028 9959 11/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a ORDONEZ ALVARADO NICOLAY BOLIVAR,estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF,Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00150.00ORDONEZ ALVARADO NICOLAY BOLIVAR0703940916 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

V NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 150.00 150.00 0.00

10039 9964 11/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiante ARMIJOS VALDIVIEZO YOMARY ALEXANDRA de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00272.00ARMIJOS VALDIVIEZO YOMARY ALEXANDRA0704506955 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

V NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 272.00 272.00 0.00

10059 9976 11/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a CONDOR VELASCO ROSA ADELA, estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00170.00CONDOR VELASCO ROSA ADELA0704360387 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

V NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

10068 9945 11/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a GALARZA FERNANDEZ ANA MARIA, estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00322.00GALARZA FERNANDEZ ANA MARIA0702468588 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

V NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 322.00 322.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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10070 9847 11/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a GREGORY XAVIER PINEDA ARMIJOS estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.006.00GREGORY XAVIER PINEDA ARMIJOS0103818761 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 6.00 6.00 0.00

10074 9949 11/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a REYES HERNANDEZ NARCISA MERCEDES, estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00322.00REYES HERNANDEZ NARCISA MERCEDES1306240068 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

V NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 322.00 322.00 0.00

10076 9851 11/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a GARCIA PALACIOS MIGUEL ENRIQUE estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.006.00GARCIA PALACIOS MIGUEL ENRIQUE0702448200 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 6.00 6.00 0.00

10079 9943 11/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a BARREIRO REYES YOVANY GABRIEL, estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00170.00BARREIRO REYES YOVANY GABRIEL0704181056 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

VNJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 85 de 101

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:47

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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10081 9875 11/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a YAGUACHE VARGAS CONSUELO ELIZABETH estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00150.00YAGUACHE VARGAS CONSUELO ELIZABETH0705362960 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 150.00 150.00 0.00

10088 9882 11/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a PAUTA PACHECO LILIA PAMELA esudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.008.00PAUTA PACHECO LILIA PAMELA0705725836 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 8.00 8.00 0.00

10090 9888 11/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a ROBLES ZAMBRANO CRISTHIAN PAUL estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00172.00ROBLES ZAMBRANO CRISTHIAN PAUL0705062164 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 172.00 172.00 0.00

10092 9887 11/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a CARCHI CUENCA MERCY DEL CISNE estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00106.00CARCHI CUENCA MERCY DEL CISNE0704690890 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 106.00 106.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

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Página: 86 de 101

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:47

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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10094 9894 11/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a LOJA ORELLANA CLAUDIO FROILAN estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00174.00LOJA ORELLANA CLAUDIO FROILAN0705015048 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 174.00 174.00 0.00

10096 9905 11/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a CALDERON SALAZAR FELIX ROMELITO estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00174.00CALDERON SALAZAR FELIX ROMELITO0701901340 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 174.00 174.00 0.00

10098 9898 11/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a AGUILAR AGUIRRE LENIN FABIAN estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.0056.00AGUILAR AGUIRRE LENIN FABIAN0704766096 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 56.00 56.00 0.00

10101 9886 11/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a CARPIO JAYA MARIA ELENA estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00272.00CARPIO JAYA MARIA ELENA0702427022 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 272.00 272.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 87 de 101

Fecha: 01/03/2018

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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10141 10023 11/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiante MALDONADO MOREJON NEPTALI de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.008.00MALDONADO MOREJON NEPTALI ALEXANDER0703242792 CGOMEZV CGOMEZV CGOMEZV NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 8.00 8.00 0.00

10151 10038 11/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiante PARDO ASANZA ANGELES de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00174.00PARDO ASANZA ANGELES LEONILA0701247710 CGOMEZV CGOMEZV NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 174.00 174.00 0.00

10154 10064 11/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiante CEVALLOS MERECI ANITA de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00274.00CEVALLOS MERECI ANITA MARGOT0701903676 CGOMEZV CGOMEZV NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 274.00 274.00 0.00

10162 10054 11/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiante CHERO QUEZADA DIEGO de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00754.10CHERO QUEZADA DIEGO RICARDO0704599307 CGOMEZV CGOMEZV NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 754.10 754.10 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 88 de 101

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:47

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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10171 9982 11/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiante RUBIO ORELLANA JOHANNA de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.0011.00RUBIO ORELLANA JOHANNA MARIUXI0703919159 CGOMEZV CGOMEZV NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 11.00 11.00 0.00

10175 9987 11/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiante PESANTEZ URDIALES ALFREDO de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00170.00PESANTEZ URDIALES ALFREDO GASPAR0702702226 CGOMEZV CGOMEZV NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

10179 9991 11/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiante LOAYZA CAMINO CLAUDIA de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.004.00LOAYZA CAMINO CLAUDIA MERCEDES0703252320 CGOMEZV CGOMEZV NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 4.00 4.00 0.00

10183 9993 11/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiante AGUIRRE CAPA EDWIN de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.008.00AGUIRRE CAPA EDWIN TELMO0105909717 CGOMEZV CGOMEZV NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 8.00 8.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 89 de 101

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:47

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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10185 10027 11/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiante CARRILLO BENAVIDES JOSE de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.004.00CARRILLO BENAVIDES JOSE ARTURO0701982803 CGOMEZV CGOMEZV NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 4.00 4.00 0.00

10260 9928 11/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, a ANDRADE VERA NORMA VANESSA, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00174.00ANDRADE VERA NORMA VANESSA0702401266 NLINFANTEH NLINFANTEH NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 174.00 174.00 0.00

10263 9929 11/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, A VALAREZO GARZON VERONICA ANDREA, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00170.00VALAREZO GARZON VERONICA ANDREA0704732031 NLINFANTEH NLINFANTEH NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

10264 9916 11/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, A PALADINES CHALEN MARIA FERNANDA, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.0011.00PALADINES CHALEN MARIA FERNANDA0704630557 NLINFANTEH NLINFANTEH NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 11.00 11.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

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10315 10145 12/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a NARANJO SERRANO ZAYRA CATIUSKA estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00172.00NARANJO SERRANO ZAYRA CATIUSKA0705143436 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 172.00 172.00 0.00

10324 10155 12/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a BUSTAMANTE RIOS MARIA BEATRIZ estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00176.00BUSTAMANTE RIOS MARIA BEATRIZ0704455039 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 176.00 176.00 0.00

10327 10194 12/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a SAMANIEGO COELLO ELVIRA JESSENIA estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00322.00SAMANIEGO COELLO ELVIRA JESSENIA0703293118 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 322.00 322.00 0.00

10330 10202 12/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a RODAS DAVILA CAROLINA MERCEDES estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00170.00RODAS DAVILA CAROLINA MERCEDES0702079260 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2017

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10339 10210 12/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a RIVAS CUCHIMBO MELVA MERCEDES estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00272.00RIVAS CUCHIMBO MELVA MERCEDES0704524792 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 272.00 272.00 0.00

10346 10225 12/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a PIEDRA QUILLI BLANCA MARIBEL estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00170.00PIEDRA QUILLI BLANCA MARIBEL0704764604 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

10411 10137 12/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a PALTAN PALTAN MARIA HORTENCIA, estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00272.00PALTAN PALTAN MARIA HORTENCIA0703688473 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

VNJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 272.00 272.00 0.00

10415 10113 12/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN a RODRIGUEZ RAMIREZ NESTOR DANIELde valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.0054.00RODRIGUEZ RAMIREZ NESTOR DANIEL0704545656 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

V NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 54.00 54.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2017

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10420 10111 12/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a ZOZORANGA MEDINA DIANA ELIZABETH, estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00170.00ZOZORANGA MEDINA DIANA ELIZABETH0704907054 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

V NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

10427 10269 12/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a TORRES JARAMILLO MARIA ELENA estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.008.00TORRES JARAMILLO MARIA ELENA0701060402 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 8.00 8.00 0.00

10433 10270 12/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a MENDOZA SARAGURO NARCISA DE JESUS estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00256.00MENDOZA SARAGURO NARCISA DE JESUS0701999278 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 256.00 256.00 0.00

10440 10112 12/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a CUESTA PIEDRA JENNY CARLA, estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00150.00CUESTA PIEDRA JENNY CARLA0704281187 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

VNJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 150.00 150.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

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10443 10334 12/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a RODRIGUEZ LASCANO JOSE LUIS, estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00170.00RODRIGUEZ LASCANO JOSE LUIS0704568310 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

V NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

10445 10281 12/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a OJEDA SAMANIEGO MAYURI ALEXANDRA estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00170.00OJEDA SAMANIEGO MAYURI ALEXANDRA0704693563 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

10448 10329 12/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a ORTIZ RAMOS BORYS PATRICIO, estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00224.00ORTIZ RAMOS BORYS PATRICIO0704164342 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

V NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 224.00 224.00 0.00

10451 10317 12/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN a AGUILAR PALAS PRISCILA MARIA de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00104.00AGUILAR PALAS PRISCILA MARIA0705199594 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

VNJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 104.00 104.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2017

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10462 10322 12/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a MOSQUERA TENE IRMA MAGALY, estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00274.00MOSQUERA TENE IRMA MAGALY0704515816 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

V NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 274.00 274.00 0.00

10550 10274 13/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00170.00RIVAS ZAMBRANO DORIS PAULETTE0705607117 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

10561 10278 13/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a TITUANA MONCADA LORENA JANNETH estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00170.00TITUANA MONCADA LORENA JANNETH0704339530 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

10563 10295 13/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a VERA LOJA VALERIA CARMEN estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.00172.00VERA LOJA VALERIA CARMEN0704922962 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 172.00 172.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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10566 10300 13/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a REY BETANCOURT MONICA PATRICIA estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.008.00REY BETANCOURT MONICA PATRICIA1710519461 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 8.00 8.00 0.00

10568 10306 13/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a ZUMBA SILVA ELENA MARIUXY estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-850-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 047-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1211.

SAPROBADO0.006.00ZUMBA SILVA ELENA MARIUXY0705178887 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 6.00 6.00 0.00

10784 10666 14/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a CUMBICUS CASTILLO JESUS MAGDALENA estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-854-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 048-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1225.

SAPROBADO0.00154.00CUMBICUS CASTILLO JESUS MAGDALENA0704503713 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 154.00 154.00 0.00

10789 10723 14/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a ZAPATA CRUZ DIANA MARILIN, estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-854-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 048-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1225.

SAPROBADO0.00174.00ZAPATA CRUZ DIANA MARILIN0704880319 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

VNJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 174.00 174.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

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10792 10721 14/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a ALARCON CALDERON INGRID DEL PILAR, estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-854-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 048-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1225.

SAPROBADO0.00177.00ALARCON CALDERON INGRID DEL PILAR0704283399 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

V NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 177.00 177.00 0.00

10801 10667 14/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a VEGA BARRE VIRGINIA YADIRA estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-854-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 048-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1225.

SAPROBADO0.00274.00VEGA BARRE VIRGINIA YADIRA0704046325 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 274.00 274.00 0.00

10803 10673 14/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a MARIDUENA RUIZ JACINTO FERNANDO estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-854-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 048-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1225.

SAPROBADO0.00172.00MARIDUENA RUIZ JACINTO FERNANDO0703070094 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 172.00 172.00 0.00

10805 10710 14/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a ROBAYO MUNOZ JANETH DEL ROCIO estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-854-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 048-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1225.

SAPROBADO0.00174.00ROBAYO MUNOZ JANETH DEL ROCIO1202146070 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 174.00 174.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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10806 10717 14/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a JIMENEZ AGUILAR MERCEDES DEL CISNE, estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-854-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 048-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1225.

SAPROBADO0.00170.00JIMENEZ AGUILAR MERCEDES DEL CISNE0705200293 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

V NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

10807 10713 14/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a SANMARTIN IZQUIERDO HORACIO FERMIN estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-854-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 048-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1225.

SAPROBADO0.00170.00SANMARTIN IZQUIERDO HORACIO FERMIN0703455147 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

10808 10714 14/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a MOSQUERA VEGA VIVIANA NATALY estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-854-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 048-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1225.

SAPROBADO0.008.00MOSQUERA VEGA VIVIANA NATALY0705830792 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 8.00 8.00 0.00

10809 10722 14/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a AGUILAR NIETO ANDRES IGNACIO estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-854-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 048-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1225.

SAPROBADO0.008.00AGUILAR NIETO ANDRES IGANCIO0704485762 ILMOSQUERAV ILMOSQUERA

V NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 8.00 8.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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10883 10840 18/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, a ORDINOLA VIERA RUDY ROXANA, según Of. N° UTMACH-DF-2017-854-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 048-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1225.

SAPROBADO0.008.00ORDINOLA VIERA RUDY ROXANA0704493881 FMULLOAP FMULLOAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 8.00 8.00 0.00

10891 10838 18/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, a FLORES GODOY FREDDY ALBERTO, según Of. N° UTMACH-DF-2017-854-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 048-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1225.

SAPROBADO0.0020.00FLORES GODOY FREDDY ALBERTO0702014705 FMULLOAP FMULLOAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 20.00 20.00 0.00

10900 10836 18/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, a ARIAS FERNANDEZ ALEXANDER ENRIQUE, según Of. N° UTMACH-DF-2017-854-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 048-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1225.

SAPROBADO0.008.00ARIAS FERNANDEZ ALEXANDER ENRIQUE0702433970 FMULLOAP FMULLOAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 8.00 8.00 0.00

10902 10832 18/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, a MURILLO LARREA TATIANA PILAR, según Of. N° UTMACH-DF-2017-854-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 048-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1225.

SAPROBADO0.00170.00MURILLO LARREA TATIANA PILAR0704922491 FMULLOAP FMULLOAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 170.00 170.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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10903 10785 18/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, a VALLEJO ROMERO CARLA AMPARITO, según Of. N° UTMACH-DF-2017-854-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 048-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1225.

SAPROBADO0.0054.00VALLEJO ROMERO CARLA AMPARITO0702951526 FMULLOAP FMULLOAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 54.00 54.00 0.00

10937 10768 18/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, RIOS ORTEGA CARMEN MARGARITA por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-854-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 048-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1225.

SAPROBADO0.008.00RIOS ORTEGA CARMEN MARGARITA0705726206 NLINFANTEH NLINFANTEH NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 8.00 8.00 0.00

10938 10777 18/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, a AGUILAR ALBA ADAN, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-854-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 048-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1225.

SAPROBADO0.00154.00AGUILAR ALBA ADAN0704501121 NLINFANTEH NLINFANTEH NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 154.00 154.00 0.00

10939 10773 18/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a estudiantes de la UACS-UTMACH, a FERNANDEZ NARVAEZ LILIA NOEMI, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-854-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 048-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1225.

SAPROBADO0.00308.32FERNANDEZ NARVAEZ LILIA NOEMI0702557471 NLINFANTEH NLINFANTEH NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 003 0 308.32 308.32 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2017

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11070 11019 21/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a DIANA BALLADARES, estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-868-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 049-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1249.

SAPROBADO0.00170.00BALLADARES LAMBERT DIANA DEL PILAR0702759762 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 001 0 170.00 170.00 0.00

11134 11089 21/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a José Zambrano, estudiante de la UAIC-UTMACH, por cobros indebidos a ZAMBRANO MOREIRA JOSE ROBERTO, según Of. N° UTMACH-DF-2017-873-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 050-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1258.

SAPROBADO0.00159.00ZAMBRANO MOREIRA JOSE ROBERTO0920323292 FMULLOAP FMULLOAP NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 001 0 159.00 159.00 0.00

11178 11139 22/12/2017 DEV NOR OGAPago por DEVOLUCIÓN de valores a Nela Lapo, a LAPO ESPINOZA NELA MARIANA estudiante de la UACS-UTMACH, por cobros indebidos, según Of. N° UTMACH-DF-2017-875-OF, Informe de la Dirección Financiera N° 051-2017-DF, Resol N° 363-2015 y Certificación Presupuestaria Nº 1265.

SAPROBADO0.00272.00LAPO ESPINOZA NELA MARIANA0701536807 NMAGUILARR NMAGUILARR NJSOLANOC SJRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0701 001 0 272.00 272.00 0.00

TOTAL ENTIDAD: 164-0000-0000 CANTIDAD DE CURS: 42790,494.34 0.0090,494.34 0.00

TOTAL GENERAL : 90,494.34 0.0090,494.34 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Item = 990102, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

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