Ejemplo de mapa de riesgos

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MAPA DE RIESGOS PASOS PARA ELABORAR MAPA DE RIESGO: 1. DEFINIR EL LUGAR O ZONA 2. DEFINIR LOS INTEGRANTES Y LAS TAREAS A EJECUTAR 3. REALIZAR LEVANTAMIENTO FÍSICO, MAPEO O LAY OUT EN FORMA MANUAL, CONSIDERARDO LOS EQUIPOS E INTALACIONES MÁS REPRESENTATIVOS DEL ÁREA 4. OBSERVAR TODOS LOS POSIBLES RIESGOS DE TRABAJO Y PELIGROS POTENCIALES DE ACCIDENTES, REGISTRARLOS DIRECTAMENTE EN EL MAPA DE RIESGOS, CON SÍMBOLOS Y CON ALGUNA DESCRIPCIÓN LEGIBLE 5. INCLUIR ACTOS INSEGUROS Y COMPORTAMIENTO ANORMAL DEL PERSONAL OPERATIVO 6. REALIZAR EL TRASLADO DE INFORMACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS A FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO 7. DESCRIBIR LAS DESVIACIONES DETECTADAS EN EL MAPA, DE FORMA CONCISA Y CLARA, INVESTIGANDO Y DEFINIENDO A QUÉ NORMA APLICA LA DESVIACIÓN-CORRECCIÓN (NORMAS LFT, SS, SCT, RFSHMA) 8. DETERMINAR VALOR NUMÉRICO PARA GRADO DE RIESGO, BASADO EN TABLAS DE C, E Y P. 9. RELIZAR LAS RECOMENDACIONES PERTINENTES UNA VEZ COMPLETADOS LOS CUADROS

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Ejemplo de como hacer un mapa de Riesgos, paso a paso.Mapa de riesgo.Seguridad IndustrialIPNDiagrama de Mapa de riesgos

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MAPA DE RIESGOSPASOS PARA ELABORAR MAPA DE RIESGO:

1. DEFINIR EL LUGAR O ZONA 2. DEFINIR LOS INTEGRANTES Y LAS TAREAS A EJECUTAR3. REALIZAR LEVANTAMIENTO FÍSICO, MAPEO O LAY OUT EN FORMA MANUAL, CONSIDERARDO LOS EQUIPOS E INTALACIONES MÁS REPRESENTATIVOS DEL ÁREA4. OBSERVAR TODOS LOS POSIBLES RIESGOS DE TRABAJO Y PELIGROS POTENCIALES DE ACCIDENTES, REGISTRARLOS DIRECTAMENTE EN EL MAPA DE RIESGOS, CON SÍMBOLOS Y CON ALGUNA DESCRIPCIÓN LEGIBLE5. INCLUIR ACTOS INSEGUROS Y COMPORTAMIENTO ANORMAL DEL PERSONAL OPERATIVO6. REALIZAR EL TRASLADO DE INFORMACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS A FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO 7. DESCRIBIR LAS DESVIACIONES DETECTADAS EN EL MAPA, DE FORMA CONCISA Y CLARA, INVESTIGANDO Y DEFINIENDO A QUÉ NORMA APLICA LA DESVIACIÓN-CORRECCIÓN (NORMAS LFT, SS, SCT, RFSHMA)8. DETERMINAR VALOR NUMÉRICO PARA GRADO DE RIESGO, BASADO EN TABLAS DE C, E Y P.9. RELIZAR LAS RECOMENDACIONES PERTINENTES UNA VEZ COMPLETADOS LOS

CUADROS

Planta de emergencia

ISHIDA

Línea de mezclado

SABRITAS S. DE R.L. DE C.V. PLANTA MAFER

CANCO

MAQUILA

Físico: Ruido

Físico: Temperatura

Físico: Polvos

Ergonómicos

Químicos

Mapa de Riesgos

Líneas de tránsito

FACTORES DERIESGO:

ControlesVisuales

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO.EJEMPLO: PROCESO PRODUCTIVO

PROCESO / ÁREA

ACTIVIDAD

SUSTANCIAS, MATERIALES Y/O

EQUIPO INVOLUCRADOS

PUESTO Y NO. DE TRABAJADORES/

EMPLEADOS

GRADO DE RIESGO

APLICA A

NORMA, STPS

CONSECUENCIACONTROLES EXISTENTES

RECOMENDACIONES

INTRODUCCIÓN A LA SEGURIDAD

MÉTODO FINE PARA EVALUAR GRADO DE RIESGO

CONCECUENCIA EXPOSICION PROBABILIDAD GRADO DE RIESGO

C * E * P = Gr

Valor

Catástrofe: numerosas víctimas; y/o daños superiores a US$ 1’000,000 100

Varias muertes; daños entre: US$ 500,000 – 1’000,000 50

1 Muerte; daños entre: US$ 100,000 – 500,000 25

Lesiones muy graves; incapacidad permanente; US$ 1,000 – 100,000 15

Lesiones con pérdida de tiempo; daños hasta US$ 1,000 5

Heridas leves, golpes, pequeños daños 1

Consecuencias Valor

Continuamente, muchas veces al día 10

Frecuentemente, aproximadamente una vez al día 6

Ocasionalmente, 1 vez a la semana hasta 1 vez al mes 3

Irregularmente, 1 vez al mes hasta 1 vez al año 2

Raramente, pero se sabe que ha presentado 1

Primera vez que hace, es posible que se presente alguna vez 0.5

EXPOSICION

MÉTODO FINE PARA EVALUAR GRADO DE RIESGO

Valor

El resultado es muy probable si la situación de peligro se presenta 10

Es completamente probable, nada extraño 6

Secuencia o coincidencia rara 3

Coincidencia remotamente posible o sabe que se ha producido 1

Nunca se ha producido en años de exposición, pero puede suceder 0.5

Secuencia prácticamente imposible, nunca se ha producido 0.1

Probabilidad de ocurrencia

CONCECUENCIA EXPOSICION PROBABILIDAD GRADO DE RIESGO

a)b)

Gr (Grado de riesgo)

Insignificante Gr< 10

Acciones preventivas/correctivas (+/- 3 meses) 10≤ Gr<90

Acciones preventivas/correctivas urgentes (+/- 1 mes) 90 ≤Gr< 470

Acciones inmediatas y con suspensión de actividades Gr>470

TIPO DE RIESGO

PROCESO / ÁREA

ACTIVIDAD

SUSTANCIAS, MATERIALES Y/O EQUIPO

INVOLUCRADOS

PUESTO Y NO. DE

TRABAJADORES/EMPLEADOS Y FACTOR DE

RIESGO

GRADO DE

RIESGO

APLICA A NORMA,

STPS CONSE-CUENCIA

CONTROLES EXISTENTES

RECOMENDACIONES

a) PASILLO PRINCIPAL

LIMPIEZA DE PASILLOS

AGUA-JABÓN-TERPENO

200 PERSONAS, DERMATITIS,

DAÑO FUNCIONAL

270

NOM-018, NOM-005, NOM 017 Y NOM-026 STPS

FRACTURAS POR CAIDAS, IRRITACIÓN EN PIEL, QUEMADURA DE OJOS

EXISTE SOLO UN SEÑALAMIENTO DE 6 REQUERIDOS

ACORDONAR ÁREA, CAPACITAR A PERSONAL E IDENTIFICACIÓN DE PASILLOS

b) PROCESO PASTILLA

EMPAQUETADO DE PASTILLA

BENCENO

2 PERSONAS, ALTERACIÓN ORGANICA O FUNCIONAL

6

NOM-005 STPS, Y NOM 47 SS

CANCER

EXISTE C. V. E. MEDICA PERIODICA. DENTIFICA NIVEL DE RIESGO (ALTO)

PROGRAMAS DE ROTACIÓN DE PERSONAL A FIN DE EVITAR POSIBLE CONCENTRACIÓN DE BENCENO EN ORGANISMO